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    采購管理制度和流程(通用14篇)

    時間:2025-05-23 作者:筆舞

    采購涉及到供應鏈管理、合作伙伴選擇、價格議價等多個方面。掌握好采購的核心要點,是提高采購效率和成本控制的關鍵。

    采購管理制度和流程(通用14篇)篇一

    為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

    二采購。

    1、熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。

    2、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。

    3、負責公司生產所需材料的采購工作。

    4、負責供應商的開發、管理及維護工作。

    5、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

    6、大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

    7、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

    8、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

    9、做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

    10、完成領導交辦的其他工作。

    采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

    1、在項目的初始運作階段,采購部根據項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

    2、項目正式運作后,采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發往采購部,一份發往工廠或者生產基地。

    3、采購部接到《材料申購單》后,根據所需材料的規格,質量要求,數量,生產地址等實際情況,向公司已經確定的合格供應商中的3家―5家發出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一,需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

    4、供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

    5、工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關責任人簽字后回傳采購部。

    6、工廠或者生產基地完成生產任務后,及時通知采購部,由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統一定價,統一結算,節約運輸成本。

    7、項目完成后,采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

    8、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票,財務部在收到發票后即向供應商付款。

    降低采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略,是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規范化來支撐的.。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

    (一)在3個月內完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出5―10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

    (二)在6個月內完善采購體系,修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

    (三)在1年內建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實際效果。

    (四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

    (五)大膽設想:5―20xx年后,公司以自主設計,自主研發牽頭,以符合科技進步的產品、技術為主打,以完善的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發展提供最大限度地支持。

    1、成立以院領導、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領導下負責全院藥品的采購、儲存和供應工作。藥房與藥庫分開,藥庫由專人管理。

    2、采購藥品必須從招標領導小組引進決定的中標單位采購藥品,采購藥品必須向證照齊全的生產、經營批發企業采購,選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。

    3、采購員必須具有良好的政治思想素質和專業技術知識。采購人員根據臨床需要,依據湖北省公費醫療用藥目錄科學地制定采購計劃,每月底25號前上報下個月藥品采購計劃,經醫院藥事管理小組審核批準后方可進行采購。

    4、新品種必須由臨床科室提出申請,藥劑科初審,醫院藥事管理小組通過方能采購。

    5、采購必須執行質量驗收制度,有藥庫管理人員,采購人員嚴格驗收,對藥品的品名、規格、數量、批準文號、生產批號、生產廠家、注冊商標、有效期限、外觀包裝情況進行驗收、核對、雙簽字。發現采購藥品有質量問題要拒絕入庫,對質量不穩定的供貨單位要停止供貨。

    6、強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質量驗收分離的管理制度。

    7、藥劑科必須定期向院領導、藥事管理小組匯報本年度的藥品品種、進貨渠道等情況。院領導、藥事管理小組定期對采購渠道、藥品質量,對藥品管理制度的執行情況進行檢查。

    8、定期征求供貨單位意見,接受院內、外群眾的監督,發現藥品采購或其他人員存在的違規問題要嚴肅處理。

    9、強化法規意識,自覺接受法律約束,建立健全各項規章制度,確保工作落到實處。

    采購管理制度和流程(通用14篇)篇二

    為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,強調責任指標到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。

    2、采購人員對自己采購的物品價格及品質負責;

    6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜;

    7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店財務部應及時支付,以建立酒店的良好形象。

    5、對正常物品的申購,酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見,酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批,對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的,也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

    1、倉庫補倉物品的采購流程:

    該類物品主要指副食品類,如因酒店倉庫硬件原因,該類物品的部分不能在倉庫保管,而在使用部門的二級倉庫進行保管的,倉庫直接把二級倉庫收編管理,該類物品的補倉由倉庫負責填單。

    對倉庫的每種存倉物品,應按本文件中的第二大點第3小點規定的流程設定合理的采購線。

    a、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時,應需要及時進行補充貨倉里的存貨;

    e、酒店總經理進行審批后轉由酒店采購進行實施購買。

    2、鮮活食品凍品的采購流程(主要指蔬果類、肉食類):該類物品主要指蔬果類及肉食類,包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

    b、酒店采購當天下午以電話下單(針對供貨商月結)或者次日直接到市場采購。

    c、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通,對上一日該類物品采購的`數量進行檢查(包括已使用及未使用的數量),如發現有較多剩余的,必須提供處理方案及日后申購數量的建議,并報總辦批示。

    1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程;

    采購管理制度和流程(通用14篇)篇三

    為了加強對外簽訂合同的管理,保證合同的合法有效,避免市場經濟中的風險,有效地防止和減少集團公司的下屬公司在房地產開發經營和建設工程承包項目中可能發生的經濟損失,特制定本規定,希各公司嚴格遵照執行。

    一、簽訂合同前的準備。

    1、公司經辦人必須要求對方當事人提供營業執照、資質證明復印件進行核實,并了解其誠信、履約能力;對方是公民的,要求提供身份證及復印件進行核實。

    2、公司經辦人請合同管理員在公司網絡上下載打印有關合同文本底稿,并結合對方當事人提供的合同文本,與對方當事人協商、修改、確認合同條款。

    3、合同一般應當包括以下內容:

    〔1〕當事人的名稱、姓名和住所;

    〔2〕標的、數量;

    〔3〕質量、質量標準、異議期、質保期;

    〔4〕價款或者報酬;

    〔5〕履行期限、地點和方式;

    〔6〕違約責任;

    〔7〕解決爭議的方法;一般情況下約定由公司住所地人民法院管轄。

    4、與對方當事人協商修訂合同中,必須注意以下事項:

    〔1〕對方當事人的名稱和住所必須準確、清楚;

    〔2〕合同對標的的約定應明確無誤。標的物的名稱、型號、規格、品種、等級、花色、數量等要具體;對不易確定的無形財產(如商標、專利、技術秘密等)、勞務、工作成果等盡量描述準確明白。

    〔3〕質量:國家有強制牲標準的,首先必須按國家標準執行;其次按行業標準、企業標準執行;無國家標準和行業標準的,當事人雙方也可以在合同中約定質量標準。

    合同中必須約定質量保證期,一般不低于兩年;國家、行業有規定的適用國家行業規定。

    合同中可以約定質量檢驗方法、質量異議期,質量異議期盡量延長時間,力爭與質量保證期一致。

    〔4〕合同價款。在與對方當事人協商修訂合同時,合同的價款應得到公司核算員及有關公司領導的批準。

    〔5〕合同履行期限、地點和方式應當具體明確。涉及到公司對外給付價款義務的,應參照公司財務規定執行,留有較充分的時間余地,盡量避免我公司違約。如因特殊情況,付款期限與公司財務規定不一的,應事先征求財務部門意見,可適當予以調整。

    〔6〕違約責任是保證合同履行的重要條款,在合同中一般采用定金、違約金、賠償損失的責任形式,不應采用罰款的形式。

    合同中約定我公司違約責任的,可采用下列表述方式:

    a、按銀行同期貸款利率償付違約金;

    b、賠償對方實際經濟損失;

    c、每天按合同總價款(或已付款額)萬分之1。84償付違約金;(依據銀行長期貸款利率上浮30%計算)。

    d、每天按銀行同期同類貸款逾期罰息計算違約金。

    〔7〕我公司是建設方主體,因苗木裁種、養護,或者室內裝飾裝璜,或者鋪設路面、路牙、護欄等零星工程需雇傭勞務工人,我公司可與被雇傭人直接簽訂勞務用工協議,明確雙方權利義務;如我公司是承包方,除了簽訂上述勞務用工協議外,還可簽訂內部工程承包協議,以規避轉包、分包的風險。

    〔8〕如我公司與外公司合作,決定用某方名義投標、承接建設工程,雙方應簽訂聯營協議。但聯營協議中應回避掛靠、借用資質等違法表述,可采用互為母子公司等形式,防范可能的風險。

    5、經與對方當事人對合同主要內容協商一致后,經辦人擬定正式合同文本底稿,交各公司合同管理員登記編號備查。

    各公司合同管理員應建立登記制度(登記簿登記或電腦登記均可),登記內容中應明確經辦人或合同履行監督人。

    二、合同的審查批準和簽訂。

    6、各公司合同管理員將合同登記編號后,依次將合同文本底稿報送公司分管副總經理、總經理、集團公司法務室審核、審批。房地產開發公司的合同底稿最終由董事長審批簽發。

    7、各公司的分管副總經理、總經理,應當依照本規定第一部分的要求審核審批合同,并對其負責。

    8、公司法務室應當從法律的角度審核合同底稿,并提供法律建議,供各公司總經理參考。對一些明顯不符合國家法律法規規定,但在當前公司經營中又暫時無法避免的、可能無效的合同,法務室應從維護公司經濟利益出發,審核合同時盡量做到在法律允許的范圍內避免或減少公司可能發生的經濟損失;或以一較小的風險來回避更大的風險。

    10、合同底稿按程序審核審批定稿后,合同管理員將合同底稿交還經辦人;經辦人制作正式合同文本,由雙方當事人簽字蓋章,并將合同底稿交集團公司內勤存檔備案。各公司合同管理員應留存一份合同復印件備查。

    三、合同的`履行。

    11、合同經雙方當事人簽名蓋章生效后,應由經辦人或各公司總經理指定的專人負責監督合同的履行;在合同履行期間,經辦人或合同履行監督人負有下列責任:

    〔1〕收集保管合同履行中形成的所有書面文字、來往信函等資料;并在此項工作換人負責時,在各公司合同管理員處辦理合同材料交接手續;由合同管理人對更換經辦人進行變更登記,未辦變更登記手續的,經辦人或接受人均可拒絕辦理交接手續。

    〔2〕合同履行中發生違約行為或重大爭議時,及時向各公司總經理匯報,并研究決定應對措施。

    〔3〕合同履行終結,應將合同和履行中形成的所有文字材料按時間順序裝訂成檔案,交各公司合同管理員審核。

    12、公司財務部門對合同中的付款義務具有監督權和按合同付款的職責,盡可能地避免我公司逾期付款的違約責任。

    13、公司將設立檔案室,指定專人兼管,負責接受和保管各公司合同管理員歸檔的合同檔案。

    14、合同履行中,經辦人或合同履行監督人應按下列規定執行:

    (1)合同生效后,發現合同對質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明的,應及時與對方當事人補充協議。

    (2)合同生效后,發現我公司對訂立的合同有重大誤解,或合同顯失公平,或對方當事人以欺詐、脅迫手段或者乘人之危簽訂合同的,應在知道后一年內行使撤銷權。

    (3)合同約定對方當事人應先履行而未履行的,我公司有權拒絕其履行要求;合同約定雙方應同時履行,對方未履行而要求我公司履行的,我公司有權拒絕其履行要求;合同約定我公司應先履行的,但有確切證據證明對方:a、經營狀況嚴重惡化的,b、轉移財產、抽逃資金、逃避債務的,c、喪失商業信譽或者有可能喪失履行能力的,我公司可中止履行合同,并及時書面通知對方。對方提供擔保時,我公司應恢復履行。

    (4)在合同履行期間,對方遲延履行主要債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的,經我公司書面催告后在合理期限內仍未履行,我公司應按合同約定書面通知對方解除合同,并可追究對方的違約責任。

    (5)買賣合同約定檢驗期的,我公司是買受人的,應當在檢驗期內檢驗,并立即將標的物的數量和質量不符合約定的情形通知出賣人。沒有約定檢驗期間的,我公司應當在發現或者應當發現標的物的數量或者質量不符合約定的合理期限內或者收到標的物后的兩年內通知出賣人。對標的物有質量保證期的,適用質量保證期,不適用兩年的規定。

    (6)以樣品作為買賣合同質量驗收標準的,我公司當時不知道樣品有隱蔽瑕疵,對方交付的標的物雖與樣品相同,我公司仍可主張對方交付的標的物應當符合同種物的通常標準。

    (7)勘察、設計合同,因質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期給我公司造成損失的,我公司可以要求勘察、設計人繼續完善勘察、設計,減收或免收勘察、設計費并賠償損失。

    (8)集團公司下屬公司之間簽訂的各類合同,也應嚴格按本規定執行。發生糾紛的,可由公司領導協商解決;最終可上報集團公司請求協調解決。

    (9)合同履行中與對方當事人發生糾紛的,應準備完整的合同及履行資料和書面報告,向集團公司法務室咨詢;法務室在研究資料的基礎上,及時地提供書面法律意見,為各公司領導決策服務。

    (10)合同履行中遇有緊急情形,需立即采取措施的,應向公司領導匯報后,邀請法務室人員參加會議,共同研究決定處理方案。

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    采購管理制度和流程(通用14篇)篇四

    酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作.

    二、采購部工作基本要求。

    1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意。

    3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。

    4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。

    8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

    采購管理制度和流程(通用14篇)篇五

    為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格,規范公司的采購管理行為,堵塞采購環節的漏洞,有效降低企業的經營成本,特制定本制度。

    (1)決策民主化;。

    (2)操作透明化;。

    (3)權力分散化;。

    (4)采購規范化;。

    (5)效益最大化。

    2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

    具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領導,與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

    (3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;。

    (4)對供貨單位和價格有否決權;。

    (1)根據市場信息及時提供價格建議;。

    (2)嚴格控制和執行比價采購小組確定的采購價格;。

    (3)自覺接受比價采購管理小組的監督,按程序開展工作;。

    (4)建立價格信息網絡及臺賬;。

    (5)采購人員隨時注意市場價格的變化,并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

    4、特殊情況的處理辦法:。

    當比價采購管理在實施過程中,出現特殊情況時,比價采購管理小組無法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

    1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃,并建立健全計劃管理工作,將物資采購計劃與財務預算管理統一起來,以公司預算為前提和依據,按月制定采購明細計劃,按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室,經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

    2、采購部門在采購前,必須先進行廣泛的市場調查,然后由比價管理小組召集有關成員,集體研究,對所采購的物資貨比三家,進行綜合評價,統一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果,在比價采購辦公室審核備案,辦理采購物資價格審核單后具體執行。

    3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。

    4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資,暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。

    5、在比價采購工作中,要逐步實行公開招標采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標,公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

    6、對由集團公司進行統一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統一進行采購統籌管理,各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理,在保障生產經營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

    7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統一歸口到公司采購辦公室進行集中采購,在貨比三家的基礎上實行定點采購,以取得規模采購效益,最大限度地降低采購成本。

    五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬,詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話及聯系人等情況,隨時備查。

    1、不按比價采購程序進行采購的;。

    2、不按比價采購制度進行集體討論研究,私自進行采購的。

    采購管理制度和流程(通用14篇)篇六

    第一條為規范采購管理工作,保證物資采購質量,降低采購成本和費用,增加物資采購的透明度,依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》,結合公司實際情況制定本辦法。

    第二章適用范圍。

    第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產物資、辦公用品、技術服務等采購。

    1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。

    2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。

    3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。

    4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。

    第三章招標采購原則。

    第三條遵循公開、公平、公正原則。

    第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。

    第五條遵循同質低價、同價質優的選擇標準。

    第六條遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室,提供物資采購計劃,提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。

    第四章組織實施。

    第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行,并由辦公室和監察科聯合組織實施。

    第八條在實施招標前,由辦公室根據各科室提供計劃、要求,擬草有關招標文件,其計劃、方案上報公司領導,經批準后組織實施。

    第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源,其他科室也可提供供應商信息資源,以形成競價機制,確保招標工作的.實施。

    第十條供應商信息資源必須認真篩選,擬選參與競標的供應商,必須具備一定生產規模,質保體系完善,招標人認同的廠家。對多次參加投標,報價持續偏高的廠家,逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。

    第十一條委托招標公司進行具體招標事項,公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。

    第五章招標采購形式。

    第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、資金保證等情況,采取公開招標,邀請招標等形式。

    第十二條不具備上述兩種形式招標的,需報請公司董事長或總經理批準,可實施競爭性談判采購。

    第十三條競爭性談判采購,必須實行多方詢價,填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商,以書面材料形式,報公司財務負責人、總經理、董事長審批后方可進行采購。

    第六章招標采購的工作程序。

    第十四條招標準備工作。

    1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求,認真制定下階段物資采購計劃。

    2、各科室所報物資采購計劃,經分管領導審核,并報公司財務負責人、總經理、董事長審批后,報送辦公室,由辦公室制定招標計劃。

    3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃,明確招標采購的具體形式,并由公司總經理、董事長審批后方可執行。

    4、各科室所報物資采購計劃中,采購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、用途等參數應詳細準確,不得弄虛作假,否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的,追究該科室責任。

    第十四條:招標實施工作。

    1、采用公開招標、邀請招標形式采購。

    1)由招標代理公司發布招標公告,對有意前來投標報名的供應商進行資格預審,擬定投標人。

    2)對擬邀請參加投標的單位進行資格預審,按物資采購程序對其進行前期調研、評價,評價合格的供應商才具有投標資格,以書面形式(郵寄或傳真)邀請其投標。

    3)向接受邀請的單位發放標書(或招標說明)并負責答疑。

    4)接受并篩選投標文件,并按招標文件約定方式開標。

    5)按擬定的評標辦法,篩選合格的投標書。

    6)按評標辦法中的定標方式定標,或與經評標合格的投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。

    2、采用競爭性談判采購形式采購。

    1)對供應商按物資采購程序進行前期調研評價,進行資格預審,確定合格供應商,以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

    2)按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求,從最低的報價依次進行評估、分析,按照統一標準,擇優進行答疑,通過供需雙方進一步磋商,最終確定中標供貨單位。

    第十五條:合同前評審。

    1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險,由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。

    2、根據評審結果并報董事長批準后,方可向中標單位發出中標通知書,同時應將中標結果通知所有未中標的投標方(根據招標文件或招標說明中約定的方式通知)。

    第十六條:合同的簽約。合同評審通過后,須嚴格執行合同審批程序,最后由企業法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同,必要時可申請公證。

    第七章資料、樣品存檔及驗收。

    第十七條:對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時,對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管,以便為今后解決一些可能發生的問題提供依據。同時,供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性,要周期性進行抽查。

    第八章監察與處罰。

    第十八條為保證招標采購取得預期目標,監察科應在招標前及招標過程中加強監督,可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標,避免造成損失的事后監督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員,應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位,造成重大經濟損失的將依法處理。

    第十九條:各科室采購物資必須認真執行本辦法,不得走過場或作虛假記錄,搞明招暗定,違者從重處罰。

    第九章附則。

    第二十條:本辦法自頒布之日起實行。

    采購管理制度和流程(通用14篇)篇七

    第一條 為了規范公司的物資采購業務,制定詢價、議價流程,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強公司物資采購的監督管理,特制定本制度。

    第二條 本制度是公司物資采購管理行為的基本規范。

    第三條 公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購,貨比三家,同等材料質優、價廉、服務好者中標。

    第四條 請購的提出

    2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》;

    4、《請購單》一聯自存,二聯送交采購部,三聯交財務部;

    5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內;

    6、緊急請購時,請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

    第五條 請購核準權限

    2、車間需購買的機修配件、零件,價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部,價值在1000-20000元的由車間主任上報生產副總簽字確認后報生管部,由生管部匯總后報采購部;價值在20000元以上的由工程部統計、生產副總確認后上報總經理簽字后方可送采購部。

    3、常用辦公用品及物業所需物品請購,由辦公室填報《請購單》,辦公室主任批準,空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核準。

    第六條 請購的撤消

    1、已開具《請購單》,并經核準后因各種原因需撤消請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉送采購部,必要時應先口頭知會采購部。

    2、采購部門接獲通知后,立即停止采購。

    3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

    第七條 采購方式

    根據本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:

    1、集中采購

    公司通用性大宗物料(水泥),以集中采購較為有利,依定時或定量之計劃進行采購;

    2、合約采購

    3、一般采購

    除1、2以外之零星物料,采用隨需求而采購之方式。

    第八條 詢價、議價

    2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前條所限;

    4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇;

    6、專業材料、用品或項目,采購部應會同使用部門共同詢價與議價;

    7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。

    第九條 議價原則

    遇以下狀況時,采購部應及時與供應商議價:

    1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

    2、采購頻率明顯增加時;

    3、本次采購數量大于前次時;

    4、本次報價偏高時;

    5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時;

    6、其他有利于公司條件時

    第十條 定價核準

    1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內使用),隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部經理審核;采購部經理審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。

    2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單,價格由采購部經理核準,確定供應商;超過1萬元的采購訂單,其價格提交總經理核準后確定供應商。

    3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈送總經理核準。

    第十一條 訂購作業

    1、采購人員接獲經核準之供應商后,應以本公司出具《購銷合同》,或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料,并以傳真形式簽字確認。

    2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應于《購銷合同》上明確注明。

    3、采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

    第十二條 驗收與付款

    1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。

    2、依財務管理規定,辦理供應商付款工作。

    第十三條 采購品質文件資料要求

    物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規定:

    1、訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

    2、產品技術精度、等級要求。

    3、各種檢驗規范、標準或適用規格。

    4、所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。

    第十四條 合格供應商之選擇

    物料采購,除經總經理特準外,均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:

    1、經本公司供應商調查,列入《合格供應商名錄》內的供應商。

    2、提供的樣品經本公司確認合格。

    3、類似物料以往采購之良好記錄。

    第十五條 品質保證之協定

    物料采購,應由供應商承負品質保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質保證:

    1、供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統、如iso9000等。

    2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

    3、供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

    4、接受本公司必要之供應商調查。

    5、保證對提供的產品在使用或銷售中發生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。

    第十六條 進貨驗收之規定

    供應商提供之物料,必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:

    1、品質檢驗

    品管部依進料檢驗規定進行抽樣檢驗,以確定交貨品質是否符合品質要求。

    2、處理短損

    根據點收、檢驗結果,對發生短損的,予以更正數量,必要時向供應商索賠;

    3、退還不合格品

    對檢驗不合格之物料,退供應商進行必要處理,由此造成的損失,向供應商進行索賠;

    第十七條 品質糾紛處理

    有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下:

    1、處置依據

    以雙方事先約定之品質標準作為處置依據,并于《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。

    2、采購物料退貨與索賠

    (1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購部。

    (2)采購部經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。

    (3)現貨供應之退貨,要求供應商更換合格之物料。

    (4)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

    (5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。

    (6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

    (7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司之損失向供應商索賠。

    3、其它索賠規定

    1、供應商原因造成之交貨延遲,以實際造成本公司之損失向供應商索賠。

    2、破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司之損失,依實際發生狀況索賠。

    3、因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良,造成本公司之損失,依實際發生狀況索賠。

    4、其他原因導致本公司之損失,依實際損失向供應商索賠。

    第十八條 采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產并達成合理生產成本之目標。

    第十九條 依供應商評鑒辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。

    第二十條 對托收到而貨未到,或貨到發票未到,應及時通知經辦人,盡快查實情況。

    第二十一條 付款方式

    1、由采購部根據《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務部請款。

    2、財務部依合同規定之給付方式,與廠商結款,特殊情況需經總經理批準。

    第二十二條 對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品,否則,出現后果由采購員負直接責任。

    第二十三條 采購人員必須按采購作業規范運作,對不按計劃要求及質量要求采購,造成的超儲積壓,損失均由采購人員承擔經濟責任。

    第二十四條 對采購員未能及時完成采購任務時,應及早報告部門主管說明原因,提出相應意見方案,采購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經理。

    第二十五條 物資采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

    第二十六條 采購人員必須遵守公司規章制度,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

    第二十七條 采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

    第二十八條 采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

    第二十九條 為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

    第三十條 售后服務:對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務約定。

    1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由采購部負責聯系。

    2、對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由采購部在規定時間內協調解決。

    第三十一條 本制度由綜合辦公室負責解釋。

    第三十二條 本制度自總經理辦公會議通過之日起實施。

    采購管理制度和流程(通用14篇)篇八

    為了加強對本公司的化學品進行有效管理,防止在采購、貯存、使用、廢棄等過程中對環境保護、人員安全造成不良影響。

    2、適用范圍。

    3、引用標準。

    《危險化學品安全管理條例》。

    《工作場所安全使用化學品規定》。

    4、定義。

    4.1化學品:是指天然和人造的各種元素(也稱化學元素)、由元素組成的化合物和混合物。

    4.2一般化學品:指除危險化學品、劇毒化學品、易制毒化學品以外的所有化學品。

    4.4危險化學品:爆炸性品;壓宿氣體、液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品;氧化劑、有機過氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蝕品等幾大類。

    5、職責。

    5.1各部門經理負責本部門有關化學品采購、貯存、使用和廢棄的管理,并監督承包商對所使用的化學品參照公司制度進行管理。

    5.2各部門采購人員負責化學品的采購及物質安全技術說明書(msds)的收集。

    5.3可持續發展部職業健康與安全小組負責對各部門化學品的管理進行監督。

    5.4各部門經理負責組織本部門化學品保管人員和使用人員進行化學品安全知識培訓工作。

    6、管理規定。

    6.1化學品的請購、采購。

    6.1.1使用部門根據生產使用實際情況以及安全庫存量(滿足生產使用1月的量),并按公司采購程序填寫“請購(定購)單”,注明化學品的名稱、規格、數量等。

    6.1.2各部門采購人員根據“請購(定購)單”對化學品的供應商進行選擇,確定供應商具有有效的經營資質,若購買的是危險化學品、劇毒品、易制毒品等則要求供應商具有有效的“危險化學品經營許可證”,然后按《財務及信息管理手冊》的“采購”程序進行。同時編制本部門的“化學品清單”,匯總新使用化學品的類別、特性等內容,并按清單向供方收集有關化學品的物質安全技術說明書(msds),然后將msds反饋至公司可持續發展部職業健康與安全小組。

    6.1.3若危險化學品采購后由供方負責運輸及裝卸,采購人員要求其應具有“危險品運輸許可證”;若由本公司人員負責運輸及裝卸則須經過化學品安全知識專門培訓,取得上崗資質的人員進行;若是大批量的運輸和裝卸,可由采購的部門選擇合格的承包方進行,并要求其按國家防范措施,嚴防化學品的泄漏及出現意外。

    6.2、儲存。

    6.2.1各部門須設置化學品儲存的專用倉庫和化學品保管人員。化學品采購人員對送至公司的化學品進行確認,對其數量、包裝情況、標識、有效期等進行檢查,驗收合格后由部門化學品保管人員將化學品全部放至于各自的化學品倉庫,并將化學品的品名、數量、入庫時期等登記在“入倉登記本”上。所有化學品均報可持續發展部職業健康與安全小組備案。

    6.2.2倉庫應根據貯存的化學品特性,符合通風、防盜、防火、避雷等要求;應設置防泄漏用的布碎、細沙、滅火器,及應急處理時的個人防護用品;庫房外應設應急沖洗裝置。倉庫內不準進行明火作業。

    6.2.3危險化學品的貯存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準。

    c)滅火方法不同的易燃易爆危險品不得在同庫儲存;。

    d)對有易碎、易泄漏的危險化學品不能二層堆放。

    e)對爆炸、劇毒、易制毒、放射等化學品須設置專柜儲存,采取雙人收發、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸和雙人使用的“五雙制”。

    6.2.4化學品保管人員須經過相應的化學品安全知識培訓后持證上崗,配備好個人防護用品。

    6.2.5化學品保管人員應每月對化學品進行點檢,并將結果記錄在“化學品物料盤點表”上。若出現泄漏等情況,按相應的msds泄漏應急處理方法及時處理。

    6.2.6、倉庫內須張貼所有危險化學品的msds,以便隨時了解危險化學品的安全技術數據。

    6.3、使用。

    6.3.1各部門的化學品保管人員對化學品的發放按照先進先出的原則進行,并做好詳細登記。

    6.3.2、使用部門、人員應根據現場使用量適當地向倉庫領用化學品,并保持化學品的分類存放。

    6.3.3、各部門須根據所使用化學品的工序或作業流程制定相應的安全操作規程。

    6.3.4化學品使用人員在使用時應先詳細閱讀物質安全技術說明書(msds),掌握應急處理方法和自救措施,然后按照防護要求佩戴相應的防護用品(口罩、手套、眼罩、圍裙、雨鞋),并嚴格遵守安全操作規程。

    6.3.5、苗圃、研發部門的組培室、實驗室應設置防護用品專柜、泄漏應急器材、緊急沖洗裝置、洗眼器等。

    6.3.6對從事危險化學品的作業人員在作業過程中禁止吸煙、進食、喝水或喝飲料,工作結束后淋浴更衣。

    6.3.7公司各部門所使用農藥、殺蟲劑屬于危險化學品中毒害品類的應尋找高效低毒的代替品,屬于世界衛生組織和森林管理委員會禁止使用的化學品不得使用。

    6.4廢棄。

    6.4.1化學品使用后的廢棄物包括含危險化學品的廢抹布、手套、廢液以及廢容器等。

    6.4.2各部門需設置化學品廢棄物回收庫,建立廢棄物清單。化學品廢棄物由化學品使用人員集中收集交化學品保管人員,由化學品保管人員對廢棄物分類放置于廢棄物回收庫,其中廢液應采取密封措施分類收集在不同容器中,防止其污染或出現意外。

    6.4.3對化學品廢棄的手套、抹布、容器各部門可委托當地的環衛部門上門收取,其中容器和淘汰不用的化學品也可聯系供應商回收。

    6.4.4對危險化學品、劇毒化學品的廢液、容器、淘汰不用的化學品各部門可委托當地具有資質(“危險廢物經營許可證”)的回收單位進行回收。

    采購管理制度和流程(通用14篇)篇九

    一、食堂物質采購由采購人員負責,采購員必須履行職責,保證物資供應。

    二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美,數量合適,厲行節約。采購物資的價格必須低于市場價。

    三、嚴禁采購腐爛變質物品。

    四、采購大宗物資,必須簽訂合同,確定長期供貨的單位或貨主,必須有主管校長和食堂負責人到場,供貨單位和貨主要提交押金,否則不得確定長期供貨關系。

    五、大宗物資采購簽訂合同后,要根據市場價格進行調價。一般一月一次,特殊情況及時調整,不履行合同的確定長期供貨的供貨商,要及時終止合同。

    六、采購人員在采購中,以職謀私,采購低質物資,甚至變質物資,造成食物中毒的,要追究采購人員的經濟刑事責任。

    七、大宗物品采購價格,一月一公布,(米、肉等)。

    八、采購人員在采購物品時,嚴禁公私混雜,給自己親戚、朋友順帶搭拖購物,一經發現,一次罰款50元。

    九、大宗物品采購,由貨主送貨到校,當次不付現金,第二次送貨到校后,才能付第一次貨款。

    十、采購員采購物品,要做到定點采購,要盡量向貨主索證,要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準,一是有工商、稅務登記證,二是有營業執照,三是有一定的經濟實力,講職業道德。

    采購管理制度和流程(通用14篇)篇十

    1.生產原材料采購:由采購部門負責辦理。

    2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

    3.對于重要材料的采購,必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

    一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

    1.集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

    2.長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。

    3.未經公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。

    4.詢價、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。

    5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效。

    6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

    第三條采購作業處理期限。

    采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業處理期限,通知有關部門以便參考,如果有變更時,應立即修正。

    (一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后,以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

    (二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經辦人員在議價后,應在請購單中注明,經主管簽字確認后上報。

    (三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價,經分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。

    (四)采購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急采購情況,主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優先辦理。

    附注:凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

    (一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后,應以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標明分包包裝。

    (二)若屬分批交貨者,采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

    (三)采購經辦人員使用暫借款采購時,應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。

    1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單,經與供應商送貨核對無誤后,于第二日將原始單送會計部門。

    2.缺交應補足者,請購部門應依照實收數量,進行整理付款。

    3.超交應經主管批準后,才能依照實收數量進行整理付款,否則僅依訂貨數付款。

    價格及質量的復核。

    1.采購部門應調查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考。

    采購管理制度和流程(通用14篇)篇十一

    (一)核查經銷商倉庫庫存,向分店要貨單,核查分店庫存,分析賣場商品實際銷售情況。

    (二)生成訂單,打印訂單,進貨跟蹤。

    (三)新品進店:審核商品-收取進店費-確定銷售價格--建立商品資料。

    (四)原有商品:根據供應商調價通知調整商品基本資料和價格。

    (五)繼續銷售。

    采購管理制度和流程(通用14篇)篇十二

    為進一步提高項目部的管理水平,在保證施工安全、進度、質量和降低成本的前提下,提高項目部盈利水平,加強對物資采購、使用過程的監督管理,根據國家有關的法律法規的相關規定結合公司對物資工作的管理要求,特制定本制度。

    材料采購管理及流程相關程序如下:

    1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。

    2.由項目部依據建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。

    3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規格、型號、需用數量、需用時間等。必要時,應提出使用要求及驗收標準和質量保證要求。

    4.急件優先辦理。

    1.詳細說明采購材料的品名、規格、質量要求、數量、交貨期、交貨地點、付款方式。

    2.同規格產品應詢價與不少于三個供應商,應提供同規格,不同品牌做比較。

    3.是否有其他較有利的代用品。

    4.是否有辦理售后服務和保固年限的必要。

    5.新供應商產品需經檢驗試用。

    6.合格材料設備供應商制度

    6.1項目部對材料、設備采購實行統一管理,以保證質優價廉。建立材料供應商考察、評審制度,建立項目部合格供應商名冊。

    6.2對首次接觸的新供應商應進行資格預審,采購員應合同主管項目副經理應對供應商進行考察,形成供應商評估報告,經項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄。

    6.3涉及技術、質量等方面有特殊要求的材料、設備,需有相關專業技術人員參加評審。對供應商實行分級制度,年度審核優勝劣汰,一般情況下優先采購優質供應商的材料。

    1.合格材料生產廠家的條件:能提供采購物資質量方面的合格文件;具有良好的市場信譽,價格合理;提供合格的物資,并保證物資質量的持續穩定性;滿足進度和服務要求。

    2.合格供應商名冊中有同類材料供應經歷的供應商,優先詢價及相關服務咨詢。

    3.價格上漲下跌有何因素。

    4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設備的購進按照招標采購流程進行。

    4.1招標在入圍的合格供應商中進行,參加投標的供應商數量不少于3家。

    4.2按規定時間開標,由項目部、采購部、財務部、商務部、法律部、技術部共同評標,按合理低價的原則,確定中標單位。經領導審批后,對中標單位發出中標通知書。

    采購管理制度和流程(通用14篇)篇十三

    為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門間的配合,采購流程管理制度。

    1.請購的定義。

    請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

    2.請購單的要素。

    完整的請購單應包括一下要素:

    (1)請購的部門;

    (2)請購物品所屬項目;

    (3)請購的用途;

    (4)請購的物品名;

    (5)請購的物品數量;

    (6)請購的物品規格;

    (7)請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;

    (8)請購的物品的需求時間;

    (9)請購如有特殊需要請備注;

    (10)請購單填寫人;

    (11)請購部門主管;

    (12)請購單審核人;

    (13)采購副總審核;

    (14)財務審核人;

    (15)公司總經理。

    3.請購單及其提報規定。

    (1)請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;

    (2)固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;

    (3)其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

    (4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;

    (5)請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;

    (7)遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續后補。

    (8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。

    (9)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

    4.公司物資請購單的提報部門。

    (1)公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;

    (2)公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

    (3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

    1、請購的接收要點。

    (3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

    (4)對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

    2、請購單的分發規定。

    (1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

    (2)對于緊急請購項目應優先處理;

    (3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

    (4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

    3、采購周期的規定。

    (2)單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天。

    (6)遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略;

    2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

    3.對于緊急請購項目應優先處理;

    5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

    7.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

    11.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

    1.對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

    5.參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

    1.比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;

    3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

    1.合同。

    合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。

    (1)合同正文應包含的要素。

    1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

    3)包裝要求;

    4)合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應注明;

    5)付款方式;

    6)工期;

    7)質量保證期;

    8)質量要求及規范;

    9)違約責任和解決糾紛的辦法;

    10)雙方的公司信息;

    11)其他約定。

    (2)合同簽訂及其規定。

    1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

    2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

    3)為防止合同工程量追加或追加無依據,打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

    4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;

    5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期;

    6)詳細約定發票的提供時間及要求;

    7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款,調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

    8)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;

    9)違約責任一定要詳細、具體;

    10)比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

    11)合同簽定簽應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;

    12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字,加蓋公司合同章方可生效;

    13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

    1.付款規定。

    (2)按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款;

    (4)財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

    2.合同執行。

    七、報驗與入庫。

    1.報驗。

    (1)供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時的通知質檢部門進行驗收;

    (2)對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行;

    (3)達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;

    (5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

    2.入庫。

    (1)公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收;

    (4)質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

    (5)外協加工件應按照原材料入庫;

    (6)質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

    采購管理制度和流程(通用14篇)篇十四

    1.生產原材料采購:由采購部門負責辦理。

    2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

    3.對于重要材料的采購,必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

    一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

    1.集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

    2.長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。

    3.未經公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。

    4.詢價、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。

    5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效。

    6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

    采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業處理期限,通知有關部門以便參考,如果有變更時,應立即修正。

    (一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后,以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

    (二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經辦人員在議價后,應在請購單中注明,經主管簽字確認后上報。

    (三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價,經分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。

    (四)采購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急采購情況,主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優先辦理。

    附注:凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

    (一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后,應以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標明分包包裝。

    (二)若屬分批交貨者,采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

    (三)采購經辦人員使用暫借款采購時,應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。

    1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單,經與供應商送貨核對無誤后,于第二日將原始單送會計部門。

    2.缺交應補足者,請購部門應依照實收數量,進行整理付款。

    3.超交應經主管批準后,才能依照實收數量進行整理付款,否則僅依訂貨數付款。

    采購部門應調查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考。

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