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    最新公司安全風險評估報告(28篇)

    時間:2025-07-10 作者:儲xy

    隨著社會不斷地進步,報告使用的頻率越來越高,報告具有語言陳述性的特點。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面是小編幫大家整理的最新報告范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    公司安全風險評估報告篇一

    我公司是專門的秘密載體印制企業,所以,工作是重中之重。眾所周知,國家秘密一旦泄露,后果不堪設想。為切實有效地保護國家秘密.必須事先做好保密,讓工作有的放矢。

    隨著現代科學技術的發展,信息化程度越來越高,工作已成為企業的中心工作之一。在信息化條件下,工作既是一項復雜的系統工程,同時也是關系到企業的正常工作是否能夠順利進行的重要因素。

    保密風險評估是工作的重要組成部分。保密風險評估要堅持實事求是的原則,深入調查研究,全面掌握保密風險因素及其影響,進而科學分析企業工作面臨的形勢、存在的問題,在此基礎上提出切實可行的關于風險防范控制措施的建議方案。

    保密風險一詞包括了兩方面的內涵。其一,風險意味著會對企業正常的工作帶來不良影響;其二,這種影響的出現與否是一種不確定性隨機現象,它可用概率表示出現的可能程度,但不能對出現與否做出確定性判斷。從而可知,風險因素、風險事故和影響密切相關,它們構成了企業保密風險存在與否的基本條件。因此,要真正領悟企業保密風險的本質,就必須弄清這三個概念及其相互聯系。

    簡單概括而言:風險因素引起風險事故,風險事故導致對企業帶來不良影響。

    二、首先肯定已有的優良保密措施,并提示要更加自覺地做實做細,發揚光大。

    在我公司,秘密載體生產場所實行全封閉管理,設置特營原輔料倉庫、生產工序、檢驗包裝區、成品倉庫、廢殘次品倉庫,共五個獨立的`工作部門。成立專門的保密管理領導小組(簡稱保密組)。有關秘密載體的印制工作:包括排版、制版、印刷、檢驗、包裝入庫均在封閉的生產場所內進行,使用全國統一的票據防偽專用品,各工序均由保密管理領導小組指定專人負責。

    1、公司專設保密印刷車間及保密室。涉及保密的印刷資料由保密印刷車間專門承印,并由保密組指定印刷人員專門負責,其他人員未經允許不得入內。

    2、保密室具備防盜、防火、防潮、防鼠功能;配備防盜門、窗;配備雙鎖、密碼鎖鐵柜,用于存放保密資料。

    3、承接印刷國家秘密載體業務時應由專職業務人員按照規定統一編號登記。不準隨便互相轉手,不準隨便抄錄或翻印秘密以上文件。

    4、凡秘密業務,實行數字化管理,生產部下達紅票。秘密印刷業務的原稿、樣張、打樣紙必須數字準確,不得亂放或遺失。如果在生產過程中發現數字缺少,要及時查找并查明原因,同時立即向公司保衛部門報告。在找到丟失品前,有關人員不得離開工作場地,若一時無法找到,須經領導批準后方可離開。

    5、保密車間、庫房在下班前,必須將門室關好鎖好,下班后一般不準隨便打開工房門。

    6、工作在保密崗位上的人員是工作的需要、單位的重托,在一定時間一定范圍內知悉的保密事項,只能用于生產,不能向外泄露,不得對外從事技術服務。必須妥善保管生產工藝、生產記錄及其他各種保密資料,不得丟失泄密,不在報刊雜志上報道保密事項,不得把秘密資料傳送到qq空間、微信朋友圈或微博等。

    7、職工調離工廠或調崗,應將自己保管的保密資料上交,不得帶走或留存。公司可以對其u盤等存儲介質進行檢查。

    8、為進一步貫徹落實涉密崗位責任制度,公司正在與涉密員工磋商簽訂《保密協議》。

    9、公司已經召開工作會議,對進一步開展工作做出全面部署,已經形成《會議紀要》。

    10、設計室是保密要害部門。計算機系統由專人管理,配備好防范設施,涉密文件的打印需用專用磁盤由專人負責。

    11、特營原輔材料的采購,必須根據委托合同,由業務部門按采購計劃,報總經理及保密組確認后,下達給采購、倉庫、財務等部門執行,以便對特營原輔材料進行監管。

    12、特營原輔材料存放于專用倉庫,有專職倉管員進行日常管理,落實防盜、防火等安全措施,確保物資安全。

    13、公司設立專門的成品倉庫,配置專職保管員,要求成品倉庫的賬簿應記錄完整,詳細真實,并妥善保管。

    14、建立健全秘密載體殘次品的管理制度,由專職管理員對廢殘次品的品種、數量、質量、發生工序及原因等資料做好真實詳細的記錄,存檔保管。

    15、建立健全監控設施運行記錄,對監控記錄資料進行妥善保管和存檔。

    16、監控室由專人管理,其他任何人未經允許不得進入。

    17、監控室專管人員不得擅離崗位,更不得使用監控設施進行游戲、娛樂等活動。

    18、監控室專管人員要密切觀察各布防區域的情況,如發現異常,必須及時匯報。

    19、一切從事秘密載體印制的員工應無犯罪記錄,品德作風正派,并必須如實向人事部門申報本人及家庭,并交驗有關的合法證件。

    三、存在的風險因素

    (一)工作團隊上的問題;

    1、領導保密意識尚不夠敏感;

    2、保密教育不經常、保密知識缺乏;

    3、保密組織的任務分工不明、對保密形勢的估計不準確;

    4、專項檢查不到位、安全隱患排查不徹底;

    5、保密員隊伍建設還須加強;

    6、工作思路缺乏創新、工作缺乏協同合作。

    (二)工作環境上的問題:

    1、可能在設備設施上泄密;

    2、可能在計算機系統上泄密;

    3、可能在生產及學習訓練過程中泄密;

    4、職工跳槽頻繁;

    5、在物流中泄密風險較大。

    四、對主要泄密事故的分析評估

    如果企業的核心資料外傳,甚至落入競爭對手手中,則企業很可能在競爭中失敗。所以,保證企業的核心資料不被泄露是保證企業在競爭激烈市場立足之本。

    對于企業重要數據泄密的途徑,可以歸納為七點:

    (1)筆記本電腦等移動終端遺失或失竊;

    (2)跨部門或跨計算機的數據轉移以及外來計算機非法侵入;

    (3)存儲介質隨意使用;

    公司安全風險評估報告篇二

    規范危險源辨識、風險評價和風險控制活動,對職業健康安全危險源獲得清晰的認識和評價,通過控制策劃,降低或消除各類職業健康安全風險。

    應用範圍

    公司內所有生產制造部門和化學品管理部門, 如生產、塑膠、貨倉、行政及人事部

    ****負責編制和維護本程序;

    行政及人事部-安全管理部負責組織實施和監督本程序的執行。

    綜合管理體系手冊章節7 產品實現和運行控制

    名詞解釋

    暫不適用

    危險源的識別

    從公司現在及過去有關的活動、過程、服務和職業健康安全的法規及

    其他要求中獲得線索。主要存在以下幾個方面:

    1) 公司常規生產的活動和非常規活動;

    2) 工作場所內自有設施及外界提供的設施。

    公司各相關部門在本部門的業務系統范圍內進行識別, 且每年對該部門的危險源進行再評估;識別的結果記錄在《危險源識別、風險評估和風險控制表》中。

    風險評價

    風險評價方法

    采用定量計算的方法,計算每一種危險源所帶來的職業健康安全風險。

    d=l×e×c

    d----風險值

    l----事故發生的可能性

    e----暴露于危險環境的頻繁程度

    c----發生事故產生的后果

    評價評分標準見下表

    職業健康安全風險評價、評分標準表

    評價因子

    評分說明

    事故發生的可能性(l)

    完全可能, 會被預料到

    相當可能

    可能,但不經常

    可能性小,完全意外

    很不可能, 但可以設想

    極不可能

    實際不可能

    暴露于危險環境的頻繁程度(e)

    連續暴露

    每天工作時間內暴露

    每周一次暴露,或偶然暴露

    每月一次暴露

    每年幾次暴露

    非常罕見地暴露

    發生事故產生的后果(c)

    大災難, 許多人死亡

    100

    災難,數人死亡

    非常嚴重,一人死亡

    嚴重,重傷, 多人

    重大, 致殘, 一人

    引人注目,需要救護

    評價值(d)=l×e×c

    危險程度

    危險等級

    >320

    極其危險,不能繼續作業

    160~320

    高度危險,需立即整改

    70~160

    顯著危險,需要整改

    20~70

    一般危險,需要注意

    <20

    稍有危險,可以接受

    風險等級劃分

    風險等級共分為一至五級,其中一至二級為重大風險,三至五級為一般風險。

    公司各相關部門對本部門所識別的風險進行評價, 且每年對該部門的危險源進行再評估;識別和評價的結果記錄在《危險源識別、風險評估和風險控制表》中

    《危險源識別、風險評估和風險控制表》中的風險識別、評估過程由相關技術人員、主管、經理共同參與。

    風險控制

    風險控制措施應滿足職業健康安全法規和其他要求,應與自身運行經驗和能力相適應,要充分考慮風險控制措施的實際控制程度。

    重大風險控制

    對于重大的風險(一至二級)需制定健康安全管理方案, 其內容包括:

    需控制的風險;

    風險控制目標, 包括分別到相關職能部門的目標;

    控制風險的措施, 包括可選的技術方案;

    適當的資源要求;

    實施目標和管理方案的時間和進度計劃;

    驗收和監督評審部門。

    一般風險的控制

    通過目標、相關法規、公司的相關管理措施、配備適當的資源進行控制。

    風險控制措施、方案實施前和實施中的評審

    實施前的評審應考慮以下要點:

    計劃的風險控制措施和方案是否能將風險降至可容許的水平;

    是否會產生新的危險源;

    是否選定了投資效果最佳的解決方案

    在風險控制措施和方案實施過程中相關部門每季度對風險控制措施和方案進行評審并記錄;評審時應考以下要點:

    風險控制措施和方案是否有預期的效果;

    是否產生了新的危險源等

    風險控制措施、方案的更新

    當有新增的活動, 設備和服務時, 根據危險源識別和評價的結果, 制定新的管理措施和方案;當原有的活動、過程、設備或原材料發生重大變化或修改時,措施或方案應進行調整。

    行政及人事部-安全管理部每季度到相關部門檢查并評估方案的有效性。

    當出現以下情況時應更新危險源的識別和評價,以實現該程序對公司發展的適宜性和其持續改進的內在要求:

    公司的經營活動發生變化時;

    相關法律法規有大的調整時;

    員工提出建議時;

    管理評審或最高管理者提出要求時。

    《危險源識別、風險評估和風險控制表》

    作業指導

    公司安全風險評估報告篇三

    通過安全風險評估及風險管理,減少安全風險的影響,以合理有效的管理行為獲得最大安全保障。為做好本項目安全風險評估與管理工作,特制定本制度。

    第一條 組織機構及相應職責

    成立安全風險評估與管理領導小組,明確人員職責。

    組 長:胡振潮

    副組長:李國英 楊彥嶺 戈紅雷 于浩利 杜鵬毅

    梁辛酉 李衛兵

    組 員:王 瑤 孫延峰 李子強 吳海香 閆培隆

    楊志杰 劉世杰 孟 偉 鐘亞軍

    組長負責安全風險評估的全面領導工作。

    副組長負責指導組織安全專項施工方案、風險評估報告等相關資料的搜集和編制以及施工中的動態風險管理工作。

    組員負責制定計劃和策略,確定風險評估對象及目標、風險等級標準和接受準則,提出風險識別和評價方法,編制安全專項施工方案、風險評估報告等相關資料;具體落實本制度規定的相關內容,積極開展安全風險評估與管理工作。組員有權要求其他相關部門參與配合安全評估與管理工作。

    第二條 風險評估與管理原則

    1、隧道風險評估應主要對造成人員傷亡、環境破壞、財產損失、工程經濟損失、工期延誤等風險事件進行評估;

    2、風險評估是風險管理的基礎和重要工作內容,風險管理是風險評估的目的,均應隨著項目建設各階段的推進而動態地進行;

    3、隧道風險評估與管理目標為安全風險、環境風險、工期風險等;

    4、隧道風險評估與管理應遵循以下基本流程:

    第三條 風險評估

    1、確定風險的來源并分類,建立適合的風險指標體系。風險識別應提出風險指標和風險清單等結果。風險識別方法可采用核對表法、專家調查法、頭腦風暴法和層次分析法等。

    2、風險估計和評價應建立合理、通用、簡潔和可操作的風險評價模型,并按下列基本程序進:

    (1)對初始風險進行估計,分別確定各風險因素對目標風險發生的概率和損失。風險概率難以取得時,可采用風險頻率代替;

    (2)分析各風險因素對目標風險的影響程度;

    (3)評價初始風險等級;

    (4)根據評價結果制定相應的風險處理方案和措施;

    (5)對風險進行再評價,提出殘留風險。

    3、風險估計和評價方法可采用專家調查法、風險矩陣法、層次分析法、故障樹法、模糊綜合評估法、蒙特卡羅法、敏感性分析法等。

    第四條 風險管理

    1、風險管理應在合理可行的前提下,將鐵路隧道施工中可能存在的各類風險降到可接受的水平,在此基礎上最大保障安全、保護環境、保證工期、提高效益。

    2、風險管理是動態的過程,應根據施工環境的變化、工程的推進情況及時進行修正、登記及監測檢查,定期反饋,隨時與建設、監理單位溝通。

    3、風險管理應首先針對工程特點、上階段風險評估成果、接受準則等制定風險管理計劃。

    4、制定風險管理計劃應包括下列內容:

    (1)確定風險目標、原則和策略;

    (2)規定相關報告的內容及格式;

    (3)提出階段性工作目標、范圍、方法與評估標準;

    (4)明確工程參與各方的職責;

    (5)組織開展各方自身與相互之間的風險管理及協調工作。

    5、風險處理應符合下列規定:

    (1)根據項目的風險評估結果,按照風險接受準則,提出風險處理措施。風險處理基本措施包括風險接受、風險減輕、風險轉移、風險規避。

    (2)根據風險處理結果,提出風險對策表。風險對策表的內容應包括初始風險、設計或施工應對措施、殘留風險等。

    (3)對風險處理措施結果實施動態管理。當風險在接受范圍內,隧道風險管理按預定計劃執行至工程結束;當風險不可接受時,應對風險進行再處理,并重新制定風險管理計劃。

    6、制定風險管理實施細則及應急預案,形成安全風險評估報告。

    7、風險監測應符合下列規:

    (1)制定風險監測計劃,提出監測標準;

    (2)跟蹤風險管理計劃的實施,采用有效的方法及工具,監測和應對風險;

    (3)報告風險狀態,發出風險預警信號,提出風險處理建議。

    8、風險管理的目的應使建設、監理單位等各方了解風險現狀,保證相關單位各方共同利益,合理的分擔風險,避免重大損失。

    9、在施工期間對可能發生的突發風險事件,應劃分預警分級。根據突發風險事件可能造成的社會影響性、危害程度、緊急程度、發展勢態可可控性等情況,分為四級:ⅰ級(特別嚴重)、ⅱ級(嚴重)、ⅲ級(較嚴重)和ⅳ(一般),依次用紅色、橙色、黃色和藍色表示。

    第五條 本制度未盡事宜,按國家法律法規及有關要求執行;本制度自印發之日起試行。

    本制度由項目部安全管理部負責解釋

    公司安全風險評估報告篇四

    總務科巡視檢查人員要本著為教學服務的宗旨,發現問題及時處理,確實做好后勤保障。確保教學工作的順利進行,特定制度如下:

    1、有關人員要始終如一地巡視檢查,在無特殊情況下每天早八時開始巡視檢查。

    2、巡視檢查過程要深入到宿舍樓。辦公室及重點使用部位,并及時了解各部門的情況。

    3、對每天巡視檢查發現的問題,總務員應迅速下達派工單安排維修,并及時反饋維修情況。

    4、認真做好派工單的登記,回收。匯總工作,及時向學報科通報每月班級維修情況。

    5、維修工作要提高實效性,發現問題,及時解決。改善服務態度,提高維修質量。

    在維修工作中要本著節約。降耗的思想,對長明燈。常流水現象予以制止、同時,注意安全生產,嚴格遵守操作規程。

    公司安全風險評估報告篇五

    第一章總則

    第一條為加強項目橋梁和隧道工程施工安全管理,優化施工組織方案,組織方案,提高施工現場安全預控有效性,根據《關于開展公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估試行工作的通知》(交質監發[2022])217號)的要求,特制定本辦法。

    第二章目的與適用范圍

    第二條公路橋梁和隧道施工環境條件復雜,施工組織實施困難,作業安全風險居高不下,一直是行業安全監管的重點環節。在工程實施前,開展定性或定量的施工安全風險估測,能夠增強安全風險意識,改進施工措施,規范預案預警預控管理,有效降低施工風險,嚴防特大事故發生。

    第三章評估范圍

    公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估范圍,可由各地根據工程建設條件、技術復雜程度和施工管理模式,以及當地工程建設經驗,并參與以下標準確定。

    第三條橋梁工程

    一、多跨或跨徑大于40m的石拱橋,跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋,跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋,鋼桁架、鋼管混凝土拱橋;

    二、跨徑大于或等于140m的梁式橋;

    三、墩高或凈空大于100m的橋梁工程(巖根河大橋);

    四、采用新材料、新結構、新工藝、新技術的特大橋、大橋工程;

    五、特殊橋型或特殊結構橋梁的拆除或加固工程;

    六、施工環境復雜、施工工藝復雜的其他橋梁工程。

    第四條隧道工程

    一、穿越高地應力區、巖溶發育區、區域地質構造、煤系地層、采空區等工程地質或水文地質條件復雜的隧道,黃土地區、水下或海底隧道工程;

    二、淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結構受力復雜的隧道工程;

    三、長度3000m及以上的隧道工程,ⅵ、ⅴ級圍巖連續長度超過50m或合計長度占隧道全長的30%及以上的隧道工程;

    四、連拱隧道和小凈距隧道工程;

    五、采用新技術、新材料、新設備、新工藝的隧道工程;

    六、施工環境復雜、施工工藝復雜的其他隧道工程。

    第四章評估方法

    第五條施工橋梁和隧道工程施工安全風險評估分為總體風險評估和專項風險評估。

    一、總體風險評估。橋梁或隧道工程開工前,根據橋梁或隧道工程的地質環境條件、建設規模、結構特點等孕險環境與致險因子,估測橋梁或隧道工程施工期間的整體安全風險大小,確定其靜態條件下的安全風險等級。

    二、專項風險評估。當橋梁或隧道工程總體風險評估等級達到ⅲ級(高度等級)級以上時,將其中高風險的施工作業活動(或施工區段)作為評估對象,根據其作業風險特點以及類似工程事故情況,進行風險源普查,并針對其中的重大風險源進行量化估測,提出相應的風險控制措施。

    第六條評估方法應根據被評估項目的工程特點,選擇相應的定性或定量的風險評估方法。具體評估方法的選擇,可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南》。

    第五章評估步驟

    第七條公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估工作包括制定評估計劃、選擇評估方法、開展評估方法、開展風險分析、進行風險估測、確定風險等級、提出措施建議、編制評估報告等方面。評估步驟一般為:

    一、 開展總體風險評估。根據設計階段風險評估結果(若有),以及類似結構工程安全事故情況,用定性與定量相結合的方法初步分析本項目孕險環境與孕險因子,估測事故中發生重大事故的可能性,確定項目總體風險等級。

    二、確定專項風險評估范圍。總體風險評估等級達到ⅲ級(高度風險)以上橋梁或隧道工程,應進行專項風險評估。其他風險等級的橋梁或隧道工程可視情況開展專項風險評估。

    三、開展專項風險評估。通過對施工作業活動(施工區段)中的風險源普查,在分析物的不安全狀態、人的不安全行為的基礎上,卻大重大風險源和一般風險源。宜采用指標體系法等定量評估方法,對重大風險源發生事故的概率及損失進行分析,評估其發生重大事故的可能性與嚴重程度,對照相關風險等級標準,確定專項風險等級。

    四、確定風險控制措施。根據風險接受準則的相關規定,對專項風險等級在ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業活動(施工區段),應明確重大風險源的監測、控制、預警措施以及應急預案。其他風險等級的橋梁、隧道工程可根據工程實際情況,按照成本效益原則確定相應的風險控制措施。

    第六章評估組織與評估報告

    第八條公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估及專項風險評估由項目具體負責實施。

    第九條評估工作負責人應具有5年以上的工程管理經驗,并有參與類似工程施工的經歷。

    第十條風險評估工作應形成評估報告。評估報告應反映風險評估過程的主要工作。報告內容應包括評估依據、工程概況、評估方法、評估布置、評估內容、評估結論及對策建議等。評估結論應當明確風險等級、可能發生事故的關鍵部位、區域或節點、事故可能性等級、規避或降低風險的建議措施等內容。

    第七章實施要求

    第十一條項目應根據風險評估結論,完善施工組織設計和危險性較大分部分項工程專項施工方案,制定相應的專項應急預案,對項目施工過程實施預警預控。專項風險等級在ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業活動(施工區段)的風險控制,還應符合下列規定:

    一、重大風險源的監控與防治措施、應急預案經項目總工和項目總監理工程師審批后,由建設單位組織論證或復評估。

    二、項目應建立重大風險源的監測及驗收、日常巡查、定期報告等工作制度,并組織實施。

    三、項目在工程施工前應對施工人員進行三級安全技術教育與交底;施工現場應設立相應的危險告知牌。

    四、適時組織對典型重大風險源的應急救援演練。

    五、當專項風險等級為ⅳ級(極高風險)且無法降低時,必須提高現場防護標準,落實應急處置措施,試情況開展第三方施工監測;未采取有效措施的,不得施工。

    第十二條公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估應遵循動態管理的原則,當工程設計方案、施工方案、工程地質、水文地質、施工隊伍等發生重大變化時,應重新進行風險評估。

    第十三條施工安全風險評估工作費用應在項目生產費用中列支。

    第十四條施工安全風險評估參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南(試行)》要求執行。

    第四章附則

    第十五條本辦法如有與國家頒布的安全生產方針政策、法律、法規不相一致的,以國家頒布的為準。

    第十六條本辦法由項目安全環保部負責解釋。

    第十七條本辦法自公布之日起施行。

    公司安全風險評估報告篇六

    1、實施安全工作管理責任制度,校長對學校安全工作全面負責。

    2、加強對安全工作的領導。學校成立安全工作領導組,由校長任組長,分管副校長任副組長,成員由相關部門負責同志組成。

    3、安全工作領導組組長是學校安全工作的第一責任人,安全工作領導組副組長具體負責實施安全工作管理。安全工作領導組副組長應堅持每日督促了解安全工作,安全主任填寫《安全工作日志》。

    4、教職工的安全教育和管理由學校安全工作領導組直接組織實施;學生的安全教育由教務處牽頭組織實施,后勤處要主動配合;學校安全保衛工作由門衛負責。

    5、學校對各部門和年級安全目標責任管理,年初由安全工作領導組組長與各部門和年級負責人簽訂《目標管理責任書》,并按責任書要求實施過程管理和年終考核。

    6、堅持認真貫徹落實“安全第一,預防為主”的方針。定期召開專門會議,及時研究安全工作中出現的新情況、新特點和新問題。充分運用法律、行政和經濟手段,切實搞好本部門和年級的安全工作。

    7、學校對安全工作實施專項獎勵,對在安全工作中突出成績的部門或年級負責人將結合社會治安綜合治理檢查評估情況,給予一定獎勵。

    8、校對執行安全工作制度較差的部門和年級責任人要采取限期整改、通報批評、責任追究等措施,督促其全面整改。

    9、對發生了重特大安全事故及其以上事件的部門和年級,在年終考核時實行“一票否決”,取消對部門和年級及其負責人的一切獎勵。對發生輕微安全事故的將作酌情扣分或降檔處理。

    10、學校要加大對安全工作的投入,加強安全設備設施建設,增強防止事故發生的綜合實力。

    1、學校安全工作領導小組每月召開一次會議,由安全工作領導小組組長或副組長主持,通報小結安全工作情況,研究解決安全工作中出現的具體問題。

    2、要將研究布置安全工作納入校長辦公會、行政會和教職工會議、學生大會的經常性內容,通過會議,讓全體師生員工提高對安全工作的認識,明確安全工作的要求,自覺遵守安全工作制度。

    3、門衛室、教務處等職能部門,要將安全工作納入工作例會內容,并由各處室主任對本部門安全工作進行總結和安排。

    4、每年召開一次安全工作總結會,總結全年的安全工作,表彰先進部門、年級和個人,安排下年安全工作。

    1、加強安全工作的宣傳、教育和安全工作管理人員的培訓工作,提高廣大師生的安全意識和學校安全檢查工作管理水平。

    2、堅持每學期5節安全教育課,嚴禁任何部門、年級和個人擠占安全教育課時間。

    3、將安全檢查教育納入晨會、班會、國旗下講話的主要教育內容;在體育、心理健康等學科教學中廣泛滲透安全教育內容。

    4、學校每學期向學生家長印發一封《公開信》,提出保障學生安全的有關規則和要求,取得家長對學生安全教育和管理的配合和支持。

    5、學校將安全常識與學生安全保護作為學生家長學校教學內容,提高學生家長對子女安全教育的能力。

    6、堅持與武警消防支隊、軍分區等部門開展共建活動,傳授學生安全知識。

    7、結合每年“安全教育日”活動主題,開展“安全教育周”活動。集中對師生進行安全教育。

    8、每年舉行一次安全知識競賽,推動安全知識的普及。

    1、進一步深化對“隱患重于明火,防患勝于救災”重要性的認識,堅持標本兼治,切實加強安全隱患的排查和整治工作。

    2、隱患排查由學校安全工作領導組組織,每月不少于1次(要有記載)。

    公司安全風險評估報告篇七

    第一條為督促公司各單位進一步強化生產經營單位的安全生產責任,加強生產經營單位的安全管理工作,保證生產安全事故搶險、救援工作的順利進行,根據《四川省企業安全生產風險抵押金管理暫行辦法實施細則(試行)》(川財企〔xxxx〕33號)、《四川省安全生產條例》、《四川省核工業地質局關于印發安全生產風險抵押金管理辦法的通知》(川核地安〔xxxx〕223號)等相關規定的要求,結合我公司實際,特制訂本辦法。

    第二條本辦法所稱的安全生產風險抵押金,是指各單位重大項目按照國家和省有關規定向公司財務部繳存的用于本單位重大項目生產安全事故搶險、救災和善后處理的專項資金。

    第三條本辦法適用于核工業西南勘察設計研究院有限公司及核工業四川巖土工程有限公司各分院、設計所、包括各合作單位的重大項目等。

    第四條安全生產風險抵押金由各所屬單位重大項目自行負擔,在自有資金中支付。

    第五條本辦法由公司質安辦具體負責組織實施,各單位重大項目安全生產風險抵押金統一交公司財務部設置的專項賬戶單列管理。

    第六條凡符合第三條規定范圍的公司所屬單位重大項目,必須按照規定要求向公司安全生產委員會交納一定數量的安全生產風險抵押金,原則上按照‰提取,且不得低于萬元。

    各單位可以參照以上標準,結合本單位實際情況,對所屬重大項目制定相應的安全生產風險抵押金收取標準。

    第七條不因以任何情況緩交、少交或不交安全生產風險抵押金;不得以任何形式向職工攤派風險抵押金。

    第八條安全生產風險抵押金的使用。

    (一)作為處理本單位安全生產事故而直接發送的搶險、救援費用支出。

    (二)作為處理辦單位生產安全事故善后事宜而直接發送的費用支出。

    (三)生產經營單位發生安全事故后產生的搶險、救援及善后處理費用,原則上應由各單位先行支付。確實需要動用安全生產風險抵押金專戶資金的,由本單位提出申請,經公司安全生產委員會及財務處研究批準后方可使用。

    第九條各單位重大項目安全生產風險抵押金未予發生開支的,在項目結束后可申請取回。

    第十條安全生產風險抵押金實行專款專用、嚴格管理,任何單位和部門不得截留、挪用,同時接受審計、監察等部門的檢查和監督。

    第十一條

    (一)本辦法自下發之日起執行。

    (二)本辦法由公司安全生產委員會辦公室負責解釋。

    公司安全風險評估報告篇八

    1.目的

    為切實抓好項目公路橋梁、隧道工程施工安全風險工作,在施工階段建立安全風險評估制度,開展定向或定量的施工安全風險估測,增強施工安全風險意識,改進施工措施,規范預案預警預控管理,有效降低施工安全風險,嚴防重特大生產安全事故的發生,降低人員傷亡和經濟損失,保障公路橋梁、隧道施工建設安全。

    2.編制依據

    依據《公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南》(xxx國交通運輸部2022年4月),結合項目工程實際,特制度本制度.

    3.術語定義

    風險:某一事故發生的可能性和嚴重程度的組合。

    施工安全風險評估:針對工程施工過程中各項作業活動、作業環境、施工設備、危險物品等所潛在風險進行風險源辨識、風險源分析、風險估測的系列工作。

    4.適用范圍

    本規定適用于目公路橋梁、隧道工程施工安全風險評估管理。

    5.職責

    各施工單位應根據風險評估結論,完善施工組織設計和危險性較大工程專項施工方案,制定相應的專項應急預案,對項目施工過程實施預警控制。專項風險等級在ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業活動(施工區段)的風險控制,還應符合下列規定:

    重大風險源的監控與防治措施、應急預案經施工單位技術負責人和項目總監理工程師審批后,由建設單位組織論證和復評估。

    施工單位應建立重大風險源的監測和驗收、日常巡查、定期報告等工作制度,并組織實施。

    施工項目經理或技術負責人在工程施工前應對施工人員進行安全技術教育與交底;施工現場應設立相應的危險告知牌。

    適時組織對典型重大風險源的應急救援演練。

    當專項風險等級為ⅳ級(極高風險)且無法降低時,必須提高現場防護標準,落實應急處置措施,視情況開展第三方施工監測;未采取有效措施的,不得施工。

    監理單位在審查工程施工組織設計文件、危險性較大工程專項施工方案、應急預案時,應同時審查施工安全風險評估報告;無風險評估報告,不得簽發開工令。

    工程開工后,監理單位應督促施工單位安全風險控制措施的落實情況,并以記錄。對施工中存在的重大隱患應及時指出并督促整改,對施工單位拒不整改的,應及時向建設單位及公路工程安全生產監督管理部門報告

    風險評估報告經監理單位審核后應向建設單位報備。建設單位應對極高風險(ⅳ級)的施工作業,組織專家或安全評估機構進行論證和復評估,提出降低風險的措施建議;當風險無法降低時,應及時調正設計、施工方案,并向公路工程安全生產監督管理部門備案。

    公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估應遵循動態管理的原則,當工程設計方案、工程地質、水文地質、施工隊伍等發生重大變化時,應重新進行風險評估。

    公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估應遵循動態管理的原則,當工程設計方案、施工方案、工程地質、水文地質、施工隊伍發生重大變化時,應重新進行風險評估

    6.評估范圍

    公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估范圍,由各施工單位根據自身工程建設條件、技術復雜程度和施工管理模式,以及工程建設經驗,并參考以下標準確定。

    橋梁工程

    多跨或跨徑大于40m石拱橋,跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋,跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋,鋼桁架、鋼管混凝土拱橋;

    跨徑大于或等于140m的鋼式橋,跨徑大于400m的斜拉橋,跨徑大于1000m的懸索橋;

    墩高或凈空大于100m的橋梁工程;

    采用新材料、新結構、新工藝、新技術的特大橋、大橋工程;

    特殊橋型或特殊結構橋梁的拆除或加固工程;

    施工環境復雜、施工工藝復雜的其他橋梁工程。

    隧道工程

    穿越高地應力區、巖溶發育區、區域地質構造、煤系地層、采空區等工程地質或水文地質條件復雜的隧道,黃土地區、水下或海底隧道工程;

    淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結構受力復雜的隧道工程;

    長度3000m及以上的隧道工程,ⅵ、ⅴ級圍巖連續長度超過50m或合計長度占隧道長度全長度30%及以上的隧道工程;

    連拱隧道和小凈距隧道工程;

    采用新技術、新材料、新設備、新工藝的隧道工程;

    隧道改擴建工程;

    施工環境復雜、施工工藝復雜的其他隧道工程。

    7.評估方法

    公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估分為總體風險評估和專項風險評估。

    總體風險評估。橋梁或隧道工程開工前,根據橋梁或隧道工程的地質環境條件、建設規模、結構特點等孕險環境與致險因子,估測橋梁或隧道工作施工期間的整體安全風險大小,確定其靜態條件下的安全風險等級。

    專項風險評估。當橋梁或隧道工程總體風險評估等級達到ⅲ級(高度風險)及以上時,將其中高風險的施工作業活動(或施工區段)作為評估對象,根據其作業風險特點以及類似工程事故情況,進行風險源普查,并針對其中的重大風險源進行量化估測,提出相應的風險控制措施。

    評估方法應根據被評估項目的工程特點,選擇相應的定性或定量的風險評估方法。具體評估方法的選擇,可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南》(試行)。

    8.評估步驟

    公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估工作包括制定評估計劃、選擇評估方法、開展風險分析、進行風險估測、確定風險等級、提出措施建議、編制評估報告等方面。評估步驟一般為:

    開展總體風險評估。根據設計階段風險評估結果(若有),以及類似結構工程安全事故情況,用定性與定量相結合的方法初步分析本項目孕險環境與致險因子,估測施工中發生重大事故的可能性,確定項目總體風險等級。

    確定專項風險評估范圍??傮w風險評估等級達到ⅲ(高度風險)及以上橋梁或隧道工程,應進行專項風險評估。其他風險等級的橋梁或隧道工程可視情況開展專項風險評估。

    開展專項風險評估。通過對施工作業活動(施工區段)中的風險源普查,在分析物的不安全狀態、人的不安全行為的基礎上,確定重大風險源和一般風險源。宜采用指標體系法等定量評估方法,對重大風險源發生事故的概率及損失進行分析,評估其發生重大事故的可能性與嚴重程度,對照相關風險等級標準,確定專項風險等級。

    確定風險控制措施。根據風險接受準則的相關規定,對專項風險等級在ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業活動(施工區段),應明確重大風險源的監測、控制、預警措施以及應急預案。其他風險等級的橋梁、隧道工程可根據工程實際情況,按照成本效益原則確定相應的風險源控制措施。

    9.評估組織與評估報告

    公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估工作原則上由項目施工單位具體負責。當被評估項目含多個合同段時,總體風險評估應由建設單位牽頭組織,專項風險評估工作仍由合同施工單位具體實施。

    當施工單位的經驗或能力不足時,可委托行業內安全評估機構承擔相關風險評估工作。

    評估工作負責人應當具有5年以上的工程管理經驗,并有參與類似工程施工的經歷。

    風險評估工作應形成書面報告。評估報告應反應風險評估過程的主要工作。報告內容應包括評估依據、工程概況、評估方法、評估步驟、評估內容、評估結論及對策建議等。評估結論應當明確風險等級、可能發生事故的關鍵部位、區域或節點、事故可能性等級、規避或者降低風險的建議措施等內容。

    公司安全風險評估報告篇九

    2、食品和非食品(不會導致食品污染的食品容器、包裝材料、工具等物品除外)庫房應分開設置。同一庫房內貯存不同性質食品和物品的應區分存放區域,不同區域應有明顯的標識。

    3、食品應當分類、分架存放,距離墻壁、地面均在10cm以上,并定期檢查,使用應遵循先進先出的原則,變質和過期食品應及時清除。

    4、有專門的食品庫房儲存食品,庫房周圍保證無污染源。食品貯存場所應當防止食品污染,有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施。庫房內的溫度、濕度應符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求。食品與非食品、原料與成品、直接入口食品與非直接入口食品應分開貯存,整齊放置,防止交叉污染。食品存放隔墻、離地距離均應在10厘米以上。

    5、建立入、出庫食品登記制度。按入庫時間先后分類存放,先進先出。各類食品要按品種分開存放。冷藏、冷凍的溫度應分別符合冷藏和冷凍的溫度范圍要求。

    6、對貯存、銷售的食品應當定期進行檢查,查驗食品的生產日期和保質期,及時清理變質、超過保質期及其它不符合食品安全標準的食品,主動將其退出市場,并做好相關記錄。

    7、冷藏、冷凍柜(庫)應有明顯區分標識,設可正確指示溫度的溫度計,定期除霜(不得超過1cm)、清潔和保養,保證設施正常運轉,符合相應的溫度范圍要求。

    8、冷藏、冷凍貯存應做到原料、半成品、成品嚴格分開,植物性食品、動物性食品和水產品分類擺放。不得將食品堆積、擠壓存放。

    9、散裝食品應盛裝于容器內,在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容。

    10、除冷庫外的庫房應有良好的通風、防潮設施。

    公司安全風險評估報告篇十

    1.目的

    識別企業在生產(管理)、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害,評價和確定一級風險、二級風險和重大風險,以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標準化目標的基礎與依據,并進行有效控制。

    2.范圍

    本廠生產活動區域和全體員工。

    3.內容

    評價組織及職責

    (1) 本廠成立風險評價小組

    組長為本廠安全第一責任人,副組長為分管安全生產的副總經理和安全管理部門負責人,成員為相關部門負責人和安全管理部門成員。

    (2)職責

    組長:直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序;審批《重大風險及控制措施清單》。

    副組長:協助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作;負責組織進行風險評價定期評審;

    成員:對各單位上報的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進行調查、核實、補充完善,確定本廠的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責相關方風險評價和風險控制。

    風險管理

    (1) 危害識別

    1)在進行危害識別時,應充分考慮:

    ①火災和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為

    ②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;

    ③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

    ④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環境;

    ⑤人機工程因素(比如工作環境條件或位置的舒適度、重復性工作、照明不足等);

    ⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等;

    ⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;

    ⑧可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務:包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

    2)同時還應考慮:

    ①人員、原材料、機械設備與作業環境;

    ②直接與間接危險;

    ③三種狀態:正常、異常及緊急狀態;

    ④三種時態:過去、現在及將來。

    (2)人的不安全行為:

    違反安全規則或安全常識,使事故有可能發生的行類別:

    1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

    2)安全裝置失效。

    3)使用不安全設備。

    4)手代替工具操作。

    5)物體(成品、材料、工具等)存放不當。

    6)冒險進入危險場所。

    7)攀坐不安全位置。

    8)在起吊物下作業(停留)。

    9)機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。

    10)有分散注意力的行為。

    11)不使用必要的個人防護用品或用具。

    12)不安全裝束。

    13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

    (3)物的不安全狀態:

    使事故可能發生的不安全物體條件或物質條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產場地環境不良。)

    1)物質:火災、爆炸性物質;毒性物質;

    2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(施工)場地環境不良。

    (4)有害作業環境:

    1)作業場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當;物體堆放不當。

    2)作業環境因素缺陷:采光不良或有害;通風不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當;外部噪聲;風、雷電、洪水、野獸等自然危害。

    (5)安全管理缺陷:

    1)設計、監測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當;(人機工效學);

    2)人員控制管理缺陷:教育培訓不足;雇用不當或缺乏檢查;超負荷;禁忌作業等;

    3)工藝過程、作業程序缺陷;

    4)相關方管理缺陷。

    危害識別的范圍

    (1)規劃、設計和建設、投產、運行等階段;

    (2)常規和異?;顒?

    (3)事故及潛在的緊急情況;

    (4)所有進入作業場所的人員的活動;

    (5)原材料、產品的運輸和使用過程;

    (6)作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;

    (7)人為因素,包括違反安全操作規程和安全生產規章制度;

    (8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

    (9)氣候、地震及其他自然災害等;

    (10)后期服務活動。

    危害識別的方法

    危害識別以事先分析為主的思想為指導,采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現場觀察法等多種方法,可單獨或聯合使用。

    (1)工作危害分析法(jha):從作業活動清單中選定一項作業活動,將作業活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。

    (2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。

    (3)現場觀察法:由專家和咨詢師組成現場調查組,通過現場實地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環境因素;

    危害識別的步驟

    (1)安全管理部門負責設計危害識別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發至各部門;

    (2)各部門負責組織人員,從本部門班組的活動、產品和服務中識別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經本單位負責人審批后,報送安全管理部門;

    (3)安全管理部門對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

    (4)安全管理部門組織人員進行調查、核實、補充完善,經風險評價小組討論后制定相應的控制措施。

    風險評價

    (1)風險評價范圍

    1)生產經營活動;

    2)生產裝置;

    3)儲存設施;

    4)檢維修作業;

    5)新改擴建和技術改造項目工程;

    6)拆遷工程;

    7)后期服務活動。

    (2)評價準則的依據

    1)有關安全法律、法規要求;

    2)行業的設計規范、技術標準;

    3)企業的安全管理標準、技術標準;

    4)合同規定;

    5)企業的安全生產方針和目標等。

    (3)評價準則

    采用事件發生的可能性l和后果的嚴重性s及風險度r進行,r=l×s

    1)事件發生的可能性l參照表1來制定

    表1事件發生的可能性l判斷準則

    在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。

    危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未作過任何監測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。

    沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下發生類似事故或事件。

    危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生危險事故或事件。

    有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。

    2)事件發生后果的嚴重性s參照表2來制定

    表2事件后果嚴重性s判別準則

    法律、法規

    及其他要求

    (萬元)

    環境污染、資源消耗

    違反法律、法規和標準

    >50

    部分裝置(>2套)或設備停工

    大規模、

    本廠外

    重大國際、國內影響

    潛在違反法規和標準

    喪失勞動能力

    >25

    2套裝置停工、或設備停工

    本廠內嚴重污染

    行業內、本廠內

    不符合本廠安全方針、制度、規定等

    截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

    >10

    1套裝置停工或設備

    本廠范圍內中等污染

    地區影響

    不符合本廠的安全操作程序、規定

    輕微受傷、間歇不舒適

    <10

    受影響不大,幾乎不停工

    裝置范圍污染

    本廠及周邊范圍

    完全符合

    無傷亡

    無損失

    沒有停工

    沒有污染

    形象沒有受損

    3)風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定

    表3風險等級判定準則及控制措施

    風險度r

    應采取的行動/控制措施

    實施期限

    20-25

    巨大風險

    在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估

    15-16

    重大風險

    采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。

    立即或近期整改

    9-12

    可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通

    2年內治理

    4-8

    可容忍

    可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查

    有條件、有經費時治理

    <4

    輕微或可忽略的風險

    無需采用控制措施,但需保存記錄

    (4)風險等級的確定

    1)在進行風險評價時,應從影響人、財產和環境等三方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:

    ①火災和爆炸;

    ②沖擊和撞擊;

    ③中毒、窒息和觸電;

    ④有毒有害物料、氣體的泄漏;

    ⑤其他化學、物理性危害因素;

    ⑥人機工程因素;

    ⑦設備的腐蝕、缺陷;

    ⑧對環境的可能影響等。

    2)在確定重大風險時,應考慮:

    ①有關法規、標準的要求;

    ②風險發生的可能性和后果的嚴重性;

    ③企業的聲譽和社會關注程度等。

    3)按風險度r=可能性l×嚴重性s,計算出風險值。

    風險值r≤8的確定為一級風險;

    風險值r在9~12的確定為二級風險;

    風險值r在15~16的確定為三級風險;

    風險值r在20~25的確定為重大風險。

    危害的分級管理

    (1)危害管理分為二級:

    對判定為一級風險和二級風險的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理;

    對判定為三級風險和重大風險的危害,由其所在單位制定相應的控制措施,并報本廠安全管理部門備案,安全管理部門負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總,形成本廠《重大風險及控制措施清單》,報本廠評審小組組長批準。并將批準后的本廠《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。

    (2)對確定為重大風險的應制定《重大風險及控制措施清單》。

    重大風險及控制措施清單

    潛在事件及后果

    風險等級

    部門、裝置、工藝、設備

    改進措施

    操作、技術人力資源需求限制

    負責人

    (3)對確定為重大隱患的項目的風險,本廠應制定隱患治理方案,明確責任人、責任部門、技術方法、資源、時間表,并定期對方案的實施情況進行檢查,確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結束后,有關部門應進行驗收,形成報告。

    本廠對重大隱患的項目應建立檔案,對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內容:評價報告與技術結論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預算情況等;治理時間表和責任人;竣工驗收報告。

    風險的控制

    (1)本廠應根據風險評價的結果及經營運行情況等,確定優先控制的順序,采取措施消減風險,將風險控制在可接受的程度,預防事故的發生。

    本廠在選擇風險控制措施時,應該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規程,最后采用減少暴露的措施控制風險;同時還應考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經濟合理性及企業的經營運行情況、可靠的技術保障和服務。

    (2)控制措施的選擇應包括:

    1)工程技術措施,實現本質安全;

    2)管理措施,規范安全管理;

    3)教育措施,提高從業人員的操作技能和安全意識;

    4)個體防護措施,減少職業危害。

    風險信息更新

    本廠應不斷地組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。

    (1)識別、評價的時機

    1)對于常規的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。

    2)對于非常規性(如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風險評價,在此基礎上編制實施方案(施工方案、施工組織設計等),并經有關領導嚴格審批。如果有發生嚴重事故可能的作業活動,還應制定應急措施、編寫應急預案,并且要在活動或施工之前進行演練。

    3)當下列情況發生時,應及時進行風險評價:

    1)新的或變更的法律法規或其他要求;

    2)操作變化或工藝改變;

    3)新建、改建、擴建、技改項目;

    4)有對事故、事件或其他信息的新認識;

    5)組織機構發生大的調整。

    (2)危害(風險)的更新按以下原則進行:

    1)各部門將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門領導審核后,交本廠安全管理部門。安全管理部門負責組織人員(或評價小組)在15個工作日內審核判定,修改后發放至各相關部門。

    2)安全管理部門、對口部門分別保存危害更新所產生的記錄。

    公司安全風險評估報告篇十一

    1、人身安全風險抵押金適用于全局在崗職工。

    2、考核期為每年元月一日至十二月三十一日。

    2、各職能部門負責人要按安全責任規定,定期或不定期深入基層,督促生產。

    3、生產班所要貫徹落實局和上級有關安全生產的各項規章制度,加強對職工的安全教育,以人身安全為中心,加強安全生產管理,預防發生人身事故。

    1、局長: 1200元

    2、其他局領導: 1000元

    3、科室負責人、安監員: 800元

    4、班站所長、科室其他人員700元

    5、班站所安全員: 600元

    6、其它生產人員: 500元

    1、當年全局不發生人身事故,按各人所繳人身安全風險抵押金數額金額發放人身安全獎。

    2、發生人身死亡事故,全局不發人身安全獎,并按如下標準扣除人身安全風險抵押金。

    (1)事故部門的負責人、安全員、事故主要負責人、直接負責人100%

    (2)事故次要負責人80%

    (3)事故部門的其它人員40%

    (4)對應管理職責部門人員50%

    (5)其它部門人員20%

    (6)局領導 40%

    3、發生人身重傷事故,事故部門全體人員不發人身安全獎,其余部門及人員按各人所繳人身安全風險抵押金數額的60%發人身安全獎。

    (1)事故部門的負責人、安全員、事故主要責任人、直接責任人50%

    (2)事故次要責任人40%

    (3)對應管理職責部門人員25%

    (4)其人部門人員10%

    (5)局領導20%

    4、發生人身輕傷事故,事故主要責任人、直接責人不豐安全獎。事故部門負責人、安全員、次要責任人按各人所繳人身安全風險抵押金數額的60%發人身安全獎。與事故對應的管理、聯責部門人員、其他部門人員局領導按各人所交人身安全風險抵押金數額的90%發人身安全獎。對有關人員按如下標準扣除人身安全風險抵押金:

    (1)事故部門的主要責任人。直接責任人每次30%,事故的次要責任人每次20%.

    (2)事故部門的負責人、安全員每長15%.

    (3)事故部門的其他人員、對應管理、聯責部門人員每次10%.

    (4)其它部門人員、局領導每次50%.

    (5)發生人身事故按上述條款執行外,還要按局有關規定考核。

    (6)人身安全風險抵押金扣完為止,不再倒扣。

    (7)管理部門、聯責部門發生人身事故,比照本辦法對應條款執行。

    (8)上述各條所列人身事故均指電力生產人身事故,若發生非電力生產人身事故,經調查分析后酌情處罰。

    1、局屬各部門自行收齊人身安全風險抵押金,交局財務科。

    2、財務科全部收齊后,造冊登記,列專帳管理,并同時抄辦公室、生技科花名單各一份。

    1、當年的人身安全風險抵押金獎懲于下年初兌現。生技科根據人身安全情況造花名單報局辦公,由辦公室算清各有關人員受獎金額,造冊后經主管局長批準,財務科進行獎懲兌現。多經部門獎懲兌現,獎金自理。

    2、因人身事故被扣除了人身安全風險抵押金的人員,在每年人身安全風險抵押金獎懲兌現時應按標準補齊人身安全風險抵押金。

    3、當年所繳人身安全風險抵押金轉作下年的人身安全風險抵押金。人身;安全風險抵押金的利息和扣除累計的人身安全擔抵;押金,由局財務科列專帳作為安全獎勵基金。

    1、職工離崗退還所繳抵押金外,若當年在崗時超過半年且未發生人身事故貺額發人身安全獎。若委超過半年發給半獎,若發生人身事故減半獎懲。

    2、新上崗職工(包括未轉正定級之前),應按相應金額繳納的風限抵押金,兌現時減發并獎。

    3、脫產學習在一年及以上者,不繳納風險抵押金,也不進行獎懲,脫產學習超過六個月者,但不足一年的,應按規定足額繳納風險抵押金,兌現時減半發獎。

    4、調換工作崗位者,當年抵押金獎懲兌現仍按原所在崗位執行。下年初辦理變更手續,按變更后的崗位兌現獎懲。

    公司安全風險評估報告篇十二

    我院按照上級部門的統一部署,結合我院實際工作,突出我院新校園建設重點,采取自己找、群眾幫、領導點和民主測評等方式,從思想道德、制度機制、崗位職責、業務操作、人際交往等五個方面,自下而上的認真排查廉政風險(源)點。我們經過對各類廉政風險的研究分析,認為涉及我院的主要廉政風險源于項目審批、資金分配和內部的公務接待,現對我院主要廉政風險自我評估報告如下。

    一、項目審批環節的廉政情況

    我院新校區建設是市里的重點項目工程,也是現象的易發多發重點領域,由于時間緊、任務重,加上一些客觀因素,項目的土地使用證、工程規劃許可證、工程施工許可證尚在辦理過程,但都有發證機關出據的相關證明后進行招標和施工。做到了申報手續清楚完備,各類證件逐步完善。在廉政風險排查中,學院新校區的各項工程建設項目都是嚴格按照物資采購招標法,委托市政府招標代理處,履行招標程序,實行公開招標。對中標單位我院認真與其簽訂施工合同,在招標和施工過程中,我院尚未發現有關部門和人員有不廉潔問題。

    (一)主要做法:我院制定了《關于工程建設領域突出問題專項治理工作的意見》,認真做好“五個預防,一個堅持”的六項工作。一是預防插手干預新校區工程建設,擅自改變土地用途、提高建筑容積率;二是預防在招標過程中招標人和投標人,虛假招標、圍標串標、轉包和違法分包,透露機密;三是預防和制止在工程建設過程中可能出現的索賄行為;四是預防在工程建設中,建筑質量和安全責任不落實,損害學院利益;五是預防在工程建設中,違背科學決策、民主決策的原則;六是堅持“四制”,即招投標制度、合同管理制度、工程監理制度、竣工驗收審計制度。同時,學院還與中標施工單位簽訂了《建設工程廉xxx議書》。每月指揮部召開的工作例會學院領導都強調要加強工程領域里的廉政建設,由于措施得力,預防了在建設工程領域中容易發生的吃請、、索賄的現象。

    (二)具體措施:廉政風險防控要堅持教育、制度、監督、亮權等多重并舉的措施,做到預防在先,防患于未然。

    一是加強教育,提高規避廉政風險的能力。在教育對象上要突出針對性,在教育內容上要突出實效性,在教育形式上要突出多樣性。通過教育降低黨員干部發生的心理條件,讓黨員干部不愿、不敢。

    二是完善制度,不斷提高制度執行力。結合正在開展的黨務、政務公開,清理整合,進一步完善制度體系,真正形成用制度管人、管權、管事的長效機制,加大制度執行和督查力度,維護制度的權威性和嚴肅性。

    三是強化監督,進一步強化對權力的制衡。要強化黨內監督、內部監督、社會監督和輿論監督,通過生活會、政務公開、廉政承諾、問卷調查、群眾測評、設立舉報電話等方式方法,加強對重點崗位、重點環節權力的監控和制約,適時通報查處違規違紀的人和事。

    四是新校區建設的重大事項,必須在指揮長和政委的統一領導下,由副指揮長召集指揮部成員,集體討論研究決定。

    二、資金分配環節的廉政情況

    新校區資金來源于三個方面,一是通過市政府擔保向國家開發銀行貸款1億元;二是省市政策扶持資金(國債、地債);三是學院辦學結余。資金分配中可能存在的廉政風險有:一是爭取資金時的請客送禮或提供各種消費、娛樂、健身等活動;二是私下承諾,濫用自由裁量權,收受施工單位賄賂,包括禮金禮券、貴重物品等;三是人為的設置障礙,索要中標單位好處。

    (一)主要做法:新校區建設指揮部專門制訂了《安徽蕪湖技師學院新校區工程量增加報批流程》有效地規范和控制了資金的分配使用,杜絕了四種現象的發生:一是資金申報單位為了確保資金爭取到手,不惜采用一些不正當手段,主動送禮;二是由于資金有限,主客觀原因造成在分配上不平衡;三是申報單位擔心工作人員設置障礙,被動采取賄賂、提供娛樂活動等不正當手段;四是極少數工作人員故意設置障礙,利用手中的權力索要錢財。

    (二)具體措施:一是加強教育,提高規避廉政風險的能力。在教育對象上要突出針對性,在教育內容上要突出實效性,在教育形式上要突出多樣性。通過教育降低黨員干部發生的心理條件,讓黨員干部不愿、不敢。二是完善制度,不斷提高制度執行力。在學院已有的各項規章制度基礎上,清理整合,進一步完善制度體系,真正形成用制度管人、管權、管事的長效機制,加大制度執行和督查力度,維護制度的權威性和嚴肅性。三是強化監督,進一步強化對權力的制衡。要強化黨內監督、內部監督、社會監督和輿論監督,通過生活會、政務公開、廉政承諾、問卷調查、群眾測評、設立舉報電話等方式方法,加強對重點崗位權力的監控和制約,適時通報查處違規違紀的人和事。四是嚴格遵守學院《專項資金使用管理規定》:一要遵守各項資金使用的一般程序,二要嚴格遵守規劃內使用、項目帶資金、集體研究等原則,杜絕一切暗箱操作的行為,對需要聘請專家論證的項目必須及時論證。

    三、公務接待環節的廉政情況

    公務接待中可能存在的廉政風險有:不經審批接待;超標準接待;收受或索要回扣;虛開多開發票套取現金。

    (一)風險發生的原因:一是對公務接待認識模糊,有的同志錯誤的認為公務接待,只要不裝腰包,吃點、喝點、聯絡關系送點,不是什么大問題;二是執行制度不嚴格,管理不規范,公務接待隨意性較大,有的.雖有審批程序,但執行接待標準不嚴格;三是酒店之間為了生意競爭,主動向工作人員賄賂給好處;四是心存僥幸,化公為私、損公肥私、通過公務接待索取個人私利。

    (二)具體措施:壓縮公務接待預算,統一并執行學院《公務接待工作規定》,做好監督檢查,減少浪費,降低行政成本。一是壓縮公務接待預算。一般接待由新校區食堂安排,平時按工作餐標準核定。二是明確公務接待標準、程序、結算方式,公開透明運作接待流程。三是執行公務接待規范。嚴格執行辦公室扎口管理制度,由辦公室負責新校區來客接待、就餐安排及有關費用結算等具體事務工作。按照先登記后安排規定,辦公室填寫“公務接待費用申請單”,指揮部領導逐級審批“公務接待費用申請單”,辦公室根據審批單負責公務接待的具體事務。四是經常性的抓好公務接待工作中厲行節約情況的檢查,定期將接待費用開支情況進行專項匯報,查處公務接待中的違紀違規人員。

    公司安全風險評估報告篇十三

    確保不符合產品要求的產品得到識別和控制,以防止非預期的使用或交付。

    適用于原料、輔料(含包裝材料)、半成品、成品及出廠產品所發生的不合格品的控制。

    在超出關鍵限值條件下生產的產品由關鍵控制點監視人員直接識別潛在不安全產品,對其進行標識和隔離。

    不符合操作前提方案條件下生產的產品,現場生產人員先行將其標識和隔離。通知質檢人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果,滿足如下情況的取消標識和隔離,否則應更改標識為潛在不安全產品。

    a)相關的食品安全危害已降至規定的可接受水平;

    b)相關的食品安全危害在產品進入食品鏈前將降至確定的可接受水平;

    c)盡管不符合,但產品仍能滿足相關食品安全危害規定的可接受水平。

    對潛在不安全產品由質檢員從如下方面獲得證據可作為安全產品放行,否則應作為不合格產品處理:

    a)除監視系統外的其他證據證實控制措施有效;

    b)證據顯示,特定產品的控制措施的整體作用達到預期效果(即達到確定的可接受水平);

    c)充分抽樣、分析和(或)充分的驗證結果證實受影響的批次產品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。

    當認定為不安全產品時

    a)出現的批量不合格品或異常不合格產品,由質檢員填寫《不合格品評審記錄》,上報總經理,處置方案經總經理批準后,由生產部實施;處置方案有報廢、移作他用、返工、讓步放行等;返工產品應重新進行檢驗;讓步放行產品應詳細記錄,并應單獨存放和標識;

    b)當發現個別不合格品,由生產部確認后作出處置,處置方案有:報廢、移作他用、返工,并應在相應的檢驗記錄上作詳細記錄;返工產品應重新進行檢驗。

    c)報廢產品需放置到報廢區,按規定作好標識,由生產部負責具體實施。

    公司安全風險評估報告篇十四

    1、建立健全本單位食品安全管理制度,并裝裱上墻張貼在相應功能區;建立本單位食品安全管理組織機構,配備專職或者兼職經過培訓合格的食品安全管理員,對餐飲服務經營全過程實施內部檢查管理并記錄,落實責任到人和員工獎罰制度管理,積極預防和控制食品安全事件,嚴格落實監管部門的監管意見和整改要求。

    2、食品安全管理員須認真按照職責要求,組織貫徹落實管理人員和從業人員食品安全知識培訓、員工健康管理、索證索票、餐具清洗消毒、綜合檢查、設備管理、環境衛生管理等各項食品安全管理制度,并進行相關記錄,備查。

    3、制訂定期或不定期食品安全檢查計劃,采用全面檢查、抽查與自查形式相結合,實行層層監管,主要檢查各項制度的貫徹落實情況。

    4、食品安全管理員每天在操作加工時段至少進行一次食品安全檢查,檢查各崗位是否有違反制度的情況,發現問題,及時告知改進,并做好食品安全檢查記錄備查。

    5、各崗位負責人、主管人員每天開展崗位或部門自查,指導、督促、檢查員工進行日常食品安全操作程序和操作規范。

    6、食品安全管理組織及食品安全管理員每周1-2次對各餐飲部位進行全面現場檢查,同時檢查各部門的自查記錄,對發現問題及時反饋,并提出限期改進意見,做好檢查記錄。

    公司安全風險評估報告篇十五

    一、餐飲服務環節食品安全風險信息

    餐飲服務環節的食品安全風險信息主要來源于餐飲服務食品安全日常監督、檢驗檢測、基層報告等途徑。

    通過日常監督檢查發現一部分餐飲服務單位食品安全意識淡薄,從業人員流動性大;清洗消毒設備配置率較低,特別是小型餐館和小吃店,忽視食品安全問題。二小型及其以下餐飲服務單位多為家庭式經營、經營場所小、流動性大、功能分區達不到要求,不具備《食品經營許可證》發放條件,現根據“三小”條例完成備案登記。三燒烤店普遍存在常將肉串烤制半熟、售賣時再加工,生食品、半成品和成品混放,易造成二次污染。此外,烤制食品時間短,中心溫度可能達不到殺菌的溫度,容易引發食源性疾病等風險,暫無報告。

    二、餐飲服務環節食品安全風險點及風險程度

    綜觀整個餐飲服務環節,按照區域分,風險點主要在鄉鎮、學校周邊和建筑工地;按照主體分,風險點主要在學校食堂、群體性自辦宴席、建筑工地食堂、燒烤店;按照環節分,風險點主要在管理制度、原料采購和加工制作;按照食品品種分,風險點主要在冷食類食品、野生菌等。

    可以看出餐飲服務環節食品安全風險點和風險程度為:

    一是部分餐飲服務單位食品安全意識淡薄,從業人員流動性大。(一般風險)

    二是燒烤店加工操作環境差,食品在儲存、加工等過程中發生交叉污染。(中等風險)

    三是小餐飲加工操作環境差,食品在儲存、加工等過程中發生交叉污染。(嚴重風險)

    四是誤采、食用不認識的野生菌。(嚴重風險)

    三、餐飲服務環節食品安全風險防控對策和措施

    根據上述情況,建議消費者、餐飲單位和監管部門采取以下對策和措施,消除或降低食品不安全導致的風險隱患,堅決防控食品安全事故發生。

    (一)消費者。

    1、就餐前要注意查看食物感官性是否異常、是否新鮮、是否燒熟煮透。

    2、不采、食用不認識的野菜、野生菌等,慎重選擇高風險食品。

    (二)餐飲單位。

    1、加強燒烤、冷食類食品制作過程的危險因素進行控制,保持加工操作環境清潔,避免食品在儲存、加工等過程中發生交叉污染,防止環境中細菌對食品的污染。

    2、嚴把加工制作關,不得加工制作野生菌,嚴格按照《餐飲服務食品安全操作規范》的要求加工制作食品,燒熟煮透。

    (三)監管部門。

    1、將預防有毒野生蘑菇中毒的宣傳工作與食品安全日常監管工作相結合,通過播放公益廣告、印發宣傳材料、開展專家訪談等形式,大力宣傳食用野生蘑菇風險,重點宣傳誤采、誤食有毒野生蘑菇帶來的嚴重后果,提示廣大群眾勿采、勿食、不買、不賣不明品種野生蘑菇。

    2、監管務必做到痕跡化。在日常監管中一定要留下監管痕跡,這樣在非常時刻至少還可以證明我們去工作了,要求了。若餐飲單位不按照法律法規和我們要求的去做,出了問題,到時我們“瀆職”的風險可能就會小一點。

    公司安全風險評估報告篇十六

    為貫徹落實“安全第一,預防為主”的安全方針,強化安全生產管理,不斷提高職工的安全知識和安全技能,保護職工在生產過程中的安全和健康,實現“橫向到邊,縱向到位”的全員安全生產責任制,確保安全生產目標的實現,特制定此制度;

    生產部全體員工;

    例會時間于每周三下午2:30,例會地點在生產班辦公室;

    1、傳達貫徹上級有關部門的文件精神及對安全生產的具體要求;

    2、學習有關國家安全生產法律法規、安全環保專業知識及本公司的各項安全生產規章制度;

    3、各班組匯報一周的安全生產情況;

    4、分析安全生產形勢,交流經驗、溝通工作信息;

    5、結合工作實際,提出下一步安全工生產點;

    1、所有與會人員不得缺席、遲到、早退;

    2、主持人須在會議前和相關人員擬定好會議議程等,不能毫無準備的召開會議;

    3、每一次會議內容要進行會議記錄,會議紀要包含:會議時間、議題、主持人、記錄員、與會人員、缺勤人員、詳細會議內容、商議結果等;

    所有參加會議的人員應將手機設置在無聲或震動狀態下;

    1、參加會議人員無故遲到、早退懲罰50元/次;

    2、參加會議人員未經請假而無故缺勤者懲罰100元/次;

    3、不嚴肅會議紀律者懲罰20元/次;

    4會議期間發生爭吵不聽勸阻者懲罰100元/次,情節嚴的上報公司;

    公司安全風險評估報告篇十七

    ⑴為加強日常用電管理,防止用電過程中發生安全事故,特制定本制度。

    ⑵工程部每年聘請有資質的單位對本系統供電線路進行年檢,對年檢發現的問題及時處理解決。

    ⑶在經營場所內,禁止私拉亂接臨時電源線,需鋪設電源線路必須由主管部門批準,由正式電工安裝。

    ⑷各部門要有:用電器,插銷座,電閘箱,電源線的部位做為安全管理重點部位,并指導員工重點防護。禁止在插銷座,電閘箱附近及其下方堆放可燃物,碼放物品時與插銷座,電閘箱要留出安全距離,嚴禁商品壓埋電源線,電插箱和電閘箱。

    ⑸營業用電和辦公區用電,下班后一律關閘斷電。非營業用電冰箱,冰柜,飲水機,電熱壺等不間斷用電器,確因工作需要到保衛部備案,落實安全措施,確保不發生問題。

    ⑹新增500瓦以上大功率用電器,須報主管部門審批同意后方可使用。商廈內禁止私自使用電熱器具。

    ⑺達到報廢年限的電器及偽劣電器一律禁止使用。

    ⑻安裝電器的輔助材料如電源線、插座、電閘等應迭阻燃型,多孔電插座要帶過載保護器,并且是國家質量認證的合格產品。

    ⑼在經營場所內需接臨時線的,應到主管部門申請,獲準后,由正式電工按規定安裝臨時線,臨時線的安裝標準與時間按北京地區電器安裝工作規程規定執行。

    ⑽商場(超市)經營場所內使用的電源線路一律選用阻燃型雙護套線,有人踩踏或觸碰處的送電線路要采取穿管或做護槽板等保護設施使用單護套線要穿管或護槽防護。

    ⑾用電器發生故障時,要及時修復,禁止電器帶故障運行。

    ⑿售貨廳內的商品電器,如:微波爐,電飯鍋,電熱杯等,做展時可通電,非展示時應斷電。禁止用商品電器熱飯、熱菜,燒開水等進行非營業使用。

    ⒀餐飲部門使用的電炸鍋,電餅秤,烤爐,烤箱等大功率用電器在使用時應有專人看守,對送電線路,電器開關,及用電器要經常進行安全檢查。

    ⒁經營場所辦公區域所有用電器都要接受電氣主管部門和保衛部門的安全檢查。

    公司安全風險評估報告篇十八

    1、為進一步落實安全生產責任制,增強公司施工作業人員的安全生產意識和責任感,特制訂本辦法。

    2、公司安全生產委員會是本辦法決策機構,決定安全風險抵押金的考核、扣除和返還。質量安全環保部是管理和執行部門。

    3、安全風險抵押金交納范圍及數額

    機組長2000元

    hse管理員1500元

    技術員、質檢員1000元

    正式工800元

    合同工600元

    4、安全風險抵押金收繳

    (1)每個項目開工前,按照“機組安全環保風險抵押金的繳納額度”的規定,每人交納規定數額的安全風險抵押金,由公司財務部專賬保管。

    (2)安全風險抵押金每年收繳一次。應繳抵押金人員不得以任何理由拒不繳納。

    5、年度內如發生繳納安全風險抵押金人員應負責的事故并按規定罰款時,先從安全風險抵押金中扣除,剩余部分待年末安全生產考核后返還本人;不足部分由責任人另行補繳。

    6、安全風險抵押金的使用

    (1)作業機組整個項目施工期,實現“零事故、零傷害、零環境污染事件”目標,將按安全環保風險抵押金的200%返還。

    (2)發生一起工業生產較大及其以上事故、發生一起較大及其以上環境污染和生態破壞事故、發生一起交通重大事故負同等及其以上責任,扣除機組全員的全部安全環保風險抵押金,對機組長撤職處理。

    (3)發生工業生產一般事故一起、發生交通重大事故負次要責任(含次要責任)一起,扣罰機組全員的安全環保風險抵押金70%。

    (4)發生交通一般事故一起或在施工生產中造成環境污染,被當地環保部門罰款,扣罰機組全員安全環保風險抵押金的50% 。

    (5)凡發生事故隱瞞不報,故意降低事故等級,故意拖延上報時間,扣罰機組全員的安全環保風險抵押金的30%。

    公司安全風險評估報告篇十九

    1.目的

    識別企業在乳膠基質和現場混裝生產活動過程中可能產生的危害,確認風險等級,以便于確定防治對策,作為制定安全標準化目標的基礎與依據,并進行有效控制。

    2.范圍

    公司全體員工。

    3.內容

    評價組織及職責

    (1)本企業成立風險評價小組

    組長為本企業安全第一責任人,副組長為安全生產部長,成員為相關部門負責人和安全。

    (2)職責

    組長:直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序;審批《重大風險及控制措施清單》。

    副組長:協助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作;負責組織進行風險評價定期評審;

    成員:對各單位上報的《lec評價法》進行調查、核實、補充完善,確定企業的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責相關方風險評價和風險控制。

    風險管理

    (1) 危害識別

    1)在進行危害識別時,應充分考慮:

    ①火災和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為

    ②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;

    ③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射);

    ④暴露于物理性危害因素的工作環境;

    ⑤人機工程因素(比如工作環境條件或位置的舒適度、重復性工作、照明不足等);

    ⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等;

    ⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;

    ⑧可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務:包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

    2)同時還應考慮:

    ①人員、原材料、機械設備與作業環境;

    ②直接與間接危險;

    ③三種狀態:正常、異常及緊急狀態;

    ④三種時態:過去、現在及將來。

    (2)人的不安全行為:

    違反安全規則或安全常識,使事故有可能發生的行類別:

    1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

    2)安全裝置失效。

    3)使用不安全設備。

    4)手代替工具操作。

    5)物體(成品、材料、工具等)存放不當。

    6)冒險進入危險場所。

    7)攀坐不安全位置。

    8)在起吊物下作業(停留)。

    9)機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。

    10)有分散注意力的行為。

    11)不使用必要的個人防護用品或用具。

    12)不安全裝束。

    13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

    (3)物的不安全狀態:

    使事故可能發生的不安全物體條件或物質條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產場地環境不良。)

    1)物質:火災、爆炸性物質;毒性物質;

    2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(施工)場地環境不良。

    (4)有害作業環境:

    1)作業場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當;物體堆放不當。

    2)作業環境因素缺陷:采光不良或有害;通風不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當;外部噪聲;風、雷電、洪水、野獸等自然危害。

    (5)安全管理缺陷:

    1)設計、 監測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當;

    2)人員控制管理缺陷:教育培訓不足;雇用不當或缺乏檢查;超負荷;禁忌作業等;

    3)工藝過程、作業程序缺陷;

    4)相關方管理缺陷。

    危害識別的范圍

    (1)規劃、設計和建設、投產、運行等階段;

    (2)常規和異?;顒?

    (3)事故及潛在的緊急情況;

    (4)所有進入作業場所的人員的活動;

    (5)原材料、產品的運輸和使用過程;

    (6)作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;

    (7)人為因素,包括違反安全操作規程和安全生產規章制度;

    (8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

    (9)氣候、地震及其他自然災害等;

    (10)后期服務活動。

    危害識別的方法

    lec評價法:采用作業條件危險性評價法,即lec法,定量計算每一種危險源所帶來的風險,公式為d=lec(其中d-生產作業條件的危險性,即風險值;l-發生事故或危險事件的可能性;e-人體暴露于危險環境中的頻率;c-發生事故或危險事件的可能結果)。

    危害識別的步驟

    (1)安全辦負責設計危害識別所用的《lec評價法分析記錄表》表格,發至各部門;

    (2)各部門負責組織人員,從本部門班組的活動、產品和服務中識別出具有或可能具有危害,填寫《lec評價法分析記錄表》、經本單位負責人審批后,報送安全生產部;

    (3)安全部對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

    (4)安全辦組織人員進行調查、核實、補充完善,經風險評價小組討論后制定相應的控制措施。

    風險評價

    (1)風險評價范圍

    1)生產經營活動;

    2)生產裝置;

    3)儲存設施;

    4)檢維修作業;

    5)新改擴建和技術改造項目工程;

    6)拆遷工程;

    7)后期服務活動。

    (2)評價準則的依據

    1)有關安全法律、法規要求;

    2)行業的設計規范、技術標準;

    3)企業的安全管理標準、技術標準;

    4)合同規定;

    5)企業的安全生產方針和目標等。

    (3)評價準則

    采用作業條件危險性評價法,即lec法,定量計算每一種危險源所帶來的風險,公式為d=lec(其中d-生產作業條件的危險性,即風險值;l-發生事故或危險事件的可能性;e-人體暴露于危險環境中的頻率;c-發生事故或危險事件的可能結果)

    分值取值見表1。

    分 值

    發生事故或危險事件的可能性(l)

    完全會被預料到

    相當可能

    不經常,但可能

    完全意外,極少可能

    可以設想,但高度不可能

    極不可能

    實際上不可能

    分 值

    人體暴露于危險環境中的頻率(e)

    連續暴露于潛在危險環境

    逐日在工作時間內暴露

    每周一次或偶然暴露

    每月一次暴露

    每年幾次暴露在潛在危險環境

    非常罕見地暴露

    分 值

    發生事故或危險事件的可能結果(c)

    100

    大災難,許多人死亡,或造成重大財產損失

    災難,數人死亡,或造成很大財產損失

    非常嚴重,一人死亡,或造成一定財產損失

    嚴重,嚴重傷害,或造成較小的財產損失

    重大,致殘,或造成很小的財產損失

    引人注目,需要救護,不利于基本的安全生產要求

    根據公式計算風險值d,確定危險源風險級別的界限值和危險程度,風險評價結果分為ⅰ~ⅴ(或1~5)從高至底五級,為風險控制策劃提供依據。

    風險值見表2。

    危險源風險等級

    風險值(d)

    危險程度

    ⅰ(或1)

    >320

    極其危險,不能繼續作業

    ⅱ(或2)

    160~320

    高度危險,需要立即整改

    ⅲ(或3)

    70~160

    顯著危險,需要整改

    ⅳ(或4)

    20~70

    可能危險,需要注意

    ⅴ(或5)

    <20

    稍有危險,可以接受

    (4)定性評價

    根據運行經歷及現有的控制能力對作業活動區域內的設備設施、人員、生產工藝、材料、能源、作業環境、管理情況及相關方等進行定性判斷某種危險事件發生的可能性以及一旦危險事件發生后所帶來的后果,并確定該危險源的風險級別,對下述情況可直接定為較高級別的風險:

    ——不符合職業健康安全法律法規和其他要求,易發生較大事故的,評為ⅰ(1)級;

    ——符合gb18218《危險化學品重大危險源辨識》的危險源,評為ⅰ(1)級;

    ——曾經發生過事故而至今未采取糾正和預防措施的,評為ⅰ(1)級;

    ——上級或本單位最高管理層特別關注的風險或事故;評為ⅰ(1)級;

    ——緊急狀態下的風險或事件,評為ⅰ(1)級或ⅱ(2)級;

    ——相關方有合理抱怨或要求的,評為ⅱ(2)級;

    ——直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的,評為ⅱ(2)級。

    (5)風險控制

    a)風險控制策劃原則

    根據風險評價結果,對于可接受風險(ⅴ級風險),應維持管理,通過有效措施保障其處于有效控制狀態;對于不可接受風險(ⅳ級及其以上級別風險),應制定風險控制措施(即安全對策措施),消除或降低風險,最終使其變為可接受風險。制定的風險控制措施應具有針對性、可操作性和經濟合理性,對象是事故隱患,重點是安全設施,不能以安全管理措施替代安全設施

    b)風險控制措施制定的基本要求

    各單位制定風險控制措施應從兩方面制定,一是安全技術對策措施;二是安全管理對策措施。

    安全技術對策措施按下列等級順序優先選擇:直接安全技術措施、間接安全技術措施、指示性安全技術措施、安全管理和個體防護。具體應遵循先后順序:消除、預防、減弱、隔離、連鎖、警告。

    制定風險控制措施應包括的主要內容:一是單元的技術、布局、工藝、方式和設施、設備、裝置方面;二是單元配套和輔助工程方面;三是應急救援措施方面;四是職業健康方面;五是安全管理方面。

    4風險信息更新

    本企業應不斷地組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。

    識別、評價的時機

    1)對于常規的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。

    2)對于非常規性(如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風險評價,在此基礎上編制安全生產方案,并經有關領導嚴格審批。如果有發生嚴重事故可能的作業活動,還應制定應急措施、編寫應急預案,并且要在正式生產之前進行演練。

    3)當下列情況發生時,應及時進行風險評價:

    1)新的或變更的法律法規或其他要求;

    2)操作變化或工藝改變;

    3)新建、改建、擴建、技改項目;

    4)有對事故、事件或其他信息的新認識;

    5)組織機構發生大的調整。

    危害(風險)的更新按以下原則進行:

    1)各部門將更新的《lec評價法記錄表》交所在部門領導審核后,交安全生產部。安全生產部負責組織人員(或評價小組)在15個工作日內審核判定,修改后發放至各相關部門。

    2)安全生產部保存危害更新所產生的記錄。

    公司安全風險評估報告篇二十

    一、自查情況:

    (一)校園安保:學校按標準配備安保器械;上級給學校配齊配足安保人員(7人),但是這些保安都不來上班,多次向上級反映沒有結果,學校只好讓教師頂崗;學校在校園關鍵部位安裝電子監控;認真落實外來人員進出校園盤查詢問制度,并做好記錄,禁止外來車輛入校;在學生上下學、上操、下課期間等重要時段,學校安排保安和值班人員維持秩序,保障學生安全。

    (二)校舍設施安全:我校校舍是1994年8月建成投入使用,部分功能室墻體出現裂紋,有的房屋門窗腐朽,維修難度大,確實存在一定安全隱患,但是學校做了大量的維修工作,并且平時加強對師生的安全教育和應急演練;教室、實驗室、圖書室等重點部位安全管理到位;消防設施器材按標準配備并定期進行檢修維護和保養;消防通道、安全出口暢通;總務處加強用電、用火等的管理,每月進行兩次檢查。

    (三)師生人身安全:學校建立了完善的安全管理制度;周周開展安全教育,次次有主題;學校制定了完善的校園安全應急預案并定期組織應急演練;學校重視學生教學活動、集體活動的安全管理;學校與辛寨鎮派出所配合定期對校園門口、校園周邊進行排查,到現在為止沒有發現的高危人員和可能危及學生安全的各類隱患;學校能夠及時對學生之間、師生之間矛盾糾紛進行排查化解;學校建立了特殊群體學生包靠制度,每學期進行管制刀 具排查不少于三次;學校相當重視對學生進行防溺水安全教育,層層簽訂責任書,聯系有關村莊加強水域巡查監管,建立了教師包靠制度,落實了有關人員,預防學生溺水事故發生。

    (四)食品衛生安全:學校建立了相關規章制度;嚴把食堂從業人員資格、健康體檢、食品采購、存儲管理、加工流程、餐具消毒等關口;嚴格執行食品留樣制度;建立傳染病防控工作預案,開展預防傳染病教育并落實相應的防控措施。

    (五)交通安全:學校重視對學生進行交通安全教育;嚴格落實校車管理職責;學校加強對校車駕駛員、隨車照管人員的教育培訓和管理考核,與隨車教師簽訂責任書;經常對校車運行情況進行檢查;建立了校車安全應急預案;建立完善了校內車輛管理制度。

    二、發現的主要安全隱患有:

    1、上級派來的保安不到崗。

    2、學校房屋部分門窗破損。

    3、部分滅火器壓力不足。

    4、校門前沒有人行橫道線,限速標識和限速帶需要安裝。

    5、學校監控覆蓋面不全。

    三、整改措施和時限:

    1、本周繼續向上級反映保安不到位的問題,同時加強對頂崗教師和值班教師的教育、管理和檢查。

    2、本周始修繕房屋和門窗,同時加強對全體師生的應急演練和教育。

    3、3月14日之前把壓力不足的滅火器全部充壓、修整。

    4、3月5日在學校門口兩側劃人行橫道線,3月14日前安裝限速標識和限速帶。

    5、3月8日前再安裝3個監控頭,達到16個,基本達到校園全覆蓋。

    公司安全風險評估報告篇二十一

    第一條、為維護正常的生產秩序、工作秩序,確保財產安全和生產安全,特制定本制度。

    第二條、安全保衛工作,要認真落實責任制,經理、廠長是企業安全保衛工作責任人,應把安全保衛工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本企業的安全保衛工作負全責。

    第三條、公司及下屬公司、企業成立安全保衛工作領導小組,定期檢查安全保衛工作,發現問題,及時采取措施解決。

    第四條、公司設保衛干事,負責安全保衛工作。

    下屬公司、企業根據實際需要設專職或兼職的安全保衛責任人,切實負起安全保衛責任。

    第五條、經常對全體員工進行安全教育。對新員工要認真執行“先培訓,后上崗”的規定,進行安全培訓。

    第六條、各企業對“三來一補”企業的安全保衛工作負責任,要敢抓敢管,不能無原則放任告遷就。簽約時要定明凡外商人為造成我方損失的,應負賠償責任。

    第七條、各企業所有的固定資產應接保險要求購買保險,確保固定資產安全。

    第八條、落實防火措施:

    1.辦公室、工廠、倉庫和宿舍樓設置的消防栓,不得用作他用,各企業應定期檢查消防栓是否完好無損;

    2.辦公樓、工廠、倉庫和宿舍樓要按消防規范要求配備各種滅火筒,并按規定期限更換滅火藥物;

    3.易燃、易爆物品要按消防規范要求完善存放,并派專人保管,不得亂放、混放;

    4.工廠、倉庫未落實消防措施的,不得開工、使用;

    5.進行明火作業(如電焊等),應先報領導批準,同時采取必要的防護措施;

    6.防火通道必須保持暢通,嚴禁準放任何物品者塞防火通道;

    7.嚴禁違反安全規范亂拾建筑物;

    8.宿舍與生產廠房及倉庫應分開,保持安全間隔,嚴禁混雜在一起。

    第九條、抓好安全用電:

    1.電線、電器殘舊不符合規范的,應及時更換;

    2.嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器,不準在辦公室、集體宿舍和生活場所使用電爐;

    3.配電房、空調機房、電梯機房等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業管理人員,不得隨意進入。

    第十條、落實防盜措施:

    1.工廠、倉庫、辦公大樓應投有門衛;

    2.財務室、保密室、倉庫等重要部門要安裝自動報警器,下班時要接通報警器的電源;

    3.重要部門的房間要設置鐵閘鐵窗,辦公房間無人在內時要關好門窗和電燈;

    4.公家財物不能隨便亂放,重要文件及貴重物品必須鎖好;

    5.車輛停放時應采取必要的防盜措施。

    第十一條、安全保衛人員要有高度的責任感,要經常檢查,督促安全保衛措施的落實情況,發現問題,及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的,一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

    第十二條、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的,一律追究責任,情節嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

    第十三條、下屬公司、企業可根據本企業的實際情況,制訂本企業的安全保衛制度

    公司安全風險評估報告篇二十二

    第一章 總則

    第一條 為加強***有限公司(以下簡稱“公司”)的風險管理,及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險,合理確定風險承受度和風險應對策略,根據有關法律法規和《企業內部控制基本規范》等的有關規定,結合公司實際情況,制訂本制度。

    第二條 本制度所稱風險是指公司經營活動中與公司實現內部控制目標相關的風險,包括戰略風險、財務風險、市場風險、運營風險和法律風險等。

    本制度所稱風險評估是指通過對基于事實的信息進行分析,就如何處理特定風險以及如何選擇風險應對策略進行科學決策。

    第二章 組織機構及職責

    第三條 各部門為公司風險評估管理工作的責任機構,具體職責:

    (一)對公司經營活動中的風險進行識別;

    (二) 對識別的風險進行評估,辨識評估出風險等級并將中、高風險以書面形式上報公司管理層,上報內容應包括:風險發生地、發生原因、可能造成的損失和影響、擬采取的應對措施等。

    (三) 執行審批后的風險應對預案,并及時反饋風險的應對、解決結果;

    (四) 對識別的風險進行監控,發生變化時重新評估,并根據新辨識評估的風險等級進行相應的處理;

    (五) 年中、年度對風險評估管理工作進行總結。

    第四條 公司企劃部門為公司風險評估管理工作的組織機構,具體職責:

    (一)負責制定公司的風險評估方案;

    (二)負責組建風險評估工作小組;

    (三)負責審核風險清單、應對預案;

    (四)擬定公司風險評估報告,上報公司管理層。

    (五)負責建立經營環境監控體系,切實監控并記錄內、外部經營環境和條件的變化,以修正風險識別與評估。

    (六)負責建立風險預警指標體系,要求各具體部門定期提供數據,進行指標分析;對于超過風險預警值的指標,應確定相應的整改措施。

    第五條 財務部門的風險評估

    (一)負責建立流程識別和應對會計法規、準則、制度的變化,評估對會計信息的影響。

    (二)負責建立溝通渠道和流程參與公司業務操作流程的變化,評估對會計核算的影響。

    第六條 公司管理層主要職責為:

    (一)審定公司各部門風險管理工作職責;

    (二)批準風險應對預案;

    (三)研究、確定公司重大風險事項及應對預案;

    (四)審定內部審計部門提交的公司風險管理方面的報告,并報董事會審議。

    第七條 董事會負責審議公司管理層提交的公司風險評估報告報告,批準風險管理其他重大事項。

    第三章 風險評估的頻率

    第八條 風險評估每年至少進行一次,并根據實際需要增加評估的頻率。

    第九條 當出現下述情況時,應考慮重新進行風險評估:

    (一)企業經營模式發生重大變動;

    (二)企業所使用的信息技術發生重大變動;

    (三)關鍵人員變動;

    (四)企業所適用的會計準則發生重大變動;

    (五)購并的發生、金融工具的使用等等涉及到復雜的會計處理要求的`事項發生;

    (六)其他。

    第四章 控制目標的設定和傳達

    第十條 企業董事會應當按照戰略目標,設定相關的經營目標、財務報告目標、合規性目標與資產安全完整目標,并根據設定的目標合理確定企業整體風險承受能力和具體業務層次上的可接受的風險水平。

    第十一條 公司董事會應定期更新和修正公司的戰略目標、經營目標、風險管理目標;

    第十二條 公司管理層應向各部門清晰傳達了公司的戰略目標、經營目標和風險管理目標(如通過工作準備會等),并進行目標分解。

    第十三條 公司企劃部負責風險評估方案的制訂,風險評估方案須經公司總經理辦公會審批后執行,風險評估工作由企劃部組建風險評估小組負責風險評估的具體工作。

    第五章 風險識別

    第十四條 公司各部門應當根據風險評估方案的要求,全面系統持續地收集相關信息,結合實際情況,及時進行風險評估,準確識別與實現控制目標相關的內部風險和外部風險。

    第十五條 公司各部門在進行風險識別時,可以采取座談討論、問卷調查、案例分析、咨詢專業機構意見等方法識別相關的風險因素,特別應注意總結、吸取企業過去的經驗教訓和同行業的經驗教訓,加強對高危性、多發性風險因素的關注。

    第十六條 各部門及子公司應廣泛、持續不斷地收集與本公司風險和風險管理相關的內外部信息,包括歷史數據和未來預測。風險信息的收集主要包括以下內容:

    1.戰略風險方面,收集國內外企業戰略風險失控導致企業蒙受損失的案例,重點收集國內外宏觀經濟政策以及經濟運行情況、行業狀況,國內外產業政策、項目工程市場需求與供給狀況等與戰略有關的信息;

    2.財務風險方面,收集國內外企業財務風險失控導致危機的案例,重點收集企業財務報表、資產質量、盈利能力、償債能力、現金流量、成本核算、資金結算等方面的信息;

    3.市場風險方面,收集國內外企業忽視市場風險、缺乏應對措施導致企業蒙受損失的案例,重點收集主要客戶資信、競爭對手等方面的信息;

    4.運營風險方面,收集國內外企業忽視運營風險、缺乏應對措施導致企業蒙受損失的案例,重點收集與企業治理、投資決策、項目管理、人力資源等各方面的信息;

    5.法律風險方面,收集國內外企業忽視法律法規風險、缺乏應對措施導致企業蒙受損失的案例,重點收集國內外法律法規和政策、以往重大法律糾紛案件、競爭對手的知識產權等方面的信息。

    第十七條 公司識別內部風險,應當關注下列因素:

    1.董事、監事、經理及其他高級管理人員的職業操守、員工專業勝任能力等人力資源因素。

    2.組織機構、經營方式、資產管理、業務流程等管理因素。

    3.研究開發、技術投入、信息技術運用等自主創新因素。

    4.財務狀況、經營成果、現金流量等財務因素。

    5.營運安全、員工健康、環境保護等安全環保因素。

    6.其他有關內部風險因素。

    第十八條 公司識別外部風險,應當關注下列因素:

    1.經濟形勢、產業政策、融資環境、市場競爭、資源供給等經濟因素。

    2.法律法規、監管要求等法律因素。

    3.安全穩定、文化傳統、社會信用、教育水平、消費者行為等社會因素。

    4.技術進步、工藝改進等科學技術因素。

    5.自然災害、環境狀況等自然環境因素。

    6.其他有關外部風險因素。

    第六章 風險分析

    第十九條 公司各部門應當針對已識別的風險因素,從風險發生的可能性和影響程度兩個方面進行分析。企業應當根據實際情況,針對不同的風險類別確定科學合理的定性、定量分析標準。具體如下:

    表一:風險發生的可能性

    第二十條 企業應當根據風險分析的結果,依據風險的重要性水平,運用專業判斷,按照風險發生的可能性大小及其對企業影響的嚴重程度進行風險排序,確定應當重點關注的重要風險。

    第七章 風險匯總及應對預案

    第二十一條 企業各部門應當根據風險分析情況,結合風險成因、企業整體風險承受能力和具體業務層次上的可接受風險水平,確定風險應對策略。風險應對策略主要包括風險回避、風險承擔、風險管理和風險分擔經營。

    第二十二條 公司各部門應根據風險分析的結果編制風險清單,并制訂相應的應對預案,風險清單、應對預案須報公司風險評估工作小組審核后,報總經理辦公會審批。

    第八章 風險評估報告及執行

    第二十三條 公司風險評估工作小組負責編制風險評估報告,風險評估報告經公司總經理辦公會審核后,報公司董事會審議。

    第二十四條 風險評估報告應包括以下內容:1、風險評估的范圍;2、風險評估的方法;3、風險清單;4、風險應對預案;

    第二十五條 各部門應根據董事會批準的風險評估報告進行實施,對風險應對預案的執行情況進行實時監控,并及時反饋風險應對、解決的執行情況。

    第二十六條 內部審計部門(或協同風險管理部門或小組)負責定期或不定期檢查具體部門風險控制措施的實施、整改情況,形成檢查記錄。

    第九章 附則

    第二十七條 本制度未盡事宜,按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行;如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時,按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行,并及時修訂本制度,報董事會審議通過。

    第二十八條 本制度由公司董事會負責解釋。

    第二十九條 本制度自公司董事會審議通過之日起實施。

    公司安全風險評估報告篇二十三

    xx中學共有教職工64人,在校學生578人。分三個年級、13個教學班,其中七年級4個班,八年級5個教學班,九年級4個教學班。

    二、安全隱患排查整治及安全風險預警分析情況:

    1、校舍安全

    (1)女生宿舍部分窗戶老化,易脫落

    風險分析:由于木窗老化,玻璃易脫落,脫落后容易傷害到師生,存在安全隱患。經評估分析該風險點可控。

    整改措施:一是觀察使用,及時排除極易脫落的鋼窗、玻璃,教育師生通行時注意安全。二是下學期新的學生宿舍樓將投入使用,原有宿舍樓將進行整修。

    (2)女生宿舍住宿擁擠,女舍樓梯間狹窄

    風險分析:學生上下樓梯或在宿舍休息時存在安全隱患,經評估該風險可控。

    整改措施:一是教育學生上下樓梯時遵守秩序,宿舍內要經常保持通風通氣;二是宿管員、巡查人員、值周教師、班主任要加強監管。

    2、交通安全

    (1)收放課外假,非法營運學生的現象很突出。

    風險分析:乘坐私人營運微型車,安全系數低,風險大,超員現象突出,有較大安全隱患,經分析評估,該風險不可控。

    鼓勵學生進行舉報,同時與相關部門聯系,爭取聯動。

    (2)學校地處交通要道邊,校門剛好位于下坡處。

    風險分析:校門經過的車輛較多,且多為大型運輸車輛,學生上下學(特別是周三、周五寄宿生集中回家的時候)有較大安全隱患,經分析評估,該風險不可控。

    上下學時安排值日教師值班,同時與相關部門聯系,爭取聯動。

    3、在建工程安全。

    學校正在建設學生宿舍樓,由于場地原因,無法做到100%的與教學區有效隔離。

    風險分析:工地人員、車輛均經由校門進出,存在安全隱患,經評估該風險可控。

    整改措施:一是教育學生上下課遵守秩序;二是巡查人員、值周教師、班主任、門崗、保安要加強監管;三是要求施工方嚴格執行學校的相關規定。

    4、學校因為種種原因,沒有專職保安。

    我校又地處村莊中,外來流動人口較多,人員復雜,社會閑雜人員經常無故進入校園,存在嚴重的安全隱患。經評估該風險不可控。

    學校多次申請,但因為資金問題,2名專職保安遲遲無法到位。

    5、假期安全問題。

    學校平時注重對學生安全意識培養,尤其是對用電、防火及游泳方面的安全意識教育;在主要河流、池塘岸邊豎立有安全警示標識牌。但由于學生中留守兒童較多,假期基本都是處于“放羊”狀態,所以仍然存在較大的安全隱患。經評估該風險不可控。

    處理方案:盡量與家長保持聯系,每次放假前均進行安全教育,避免安全事故的發生。

    總之,由于我校學生人數多、寄宿生比例大,部分設施老舊,雖學校高度重視,想方設法解決,但仍存在著諸多安全隱患。在今后的工作中,學校將健全制度,與相關主管部門積極協調,爭取把各種不安全因素一一排除,確保學生的人身安全,為學生的健康成長、快樂學習創造良好的環境!

    公司安全風險評估報告篇二十四

    一、建立傳達室來客登記制度,嚴格禁止無關人員進入校園,影響教育秩序。

    二、教師騎自行車進校后一律慢行,統一存放于車棚。

    三、外來機動車輛一律不準進校園。

    四、學生到校后一律不準隨便出校門,如確實需要必須由教師陪同。

    五、學生到校后不準吵鬧、追逐、亂扔東西、破壞公物及花草樹木。

    六、值周教師上崗要佩戴值周標志,認真維護課間秩序和安全,指導學生進行有益的課間活動,發現問題及時處理。

    七、周教師上班要提前15分鐘到校,放學后要巡視全校,檢查各室安全保衛情況。

    八、學校重點部位如校長室、電腦室、總務會計室、傳達室、打印室、圖書室和食堂等處要加強防火防盜,有專人負責。

    九、體教職員工都要認真對待安全保衛工作,明確各自責任,確保學校安全。

    十、學校校務會議成員要定期討論、檢查安全保衛情況,發現問題要及時整改。

    公司安全風險評估報告篇二十五

    一、認真貫徹“預防為主”的方針和“誰主管誰負責”的原則,搞好學校的安全保衛工作,定期召開領導班子會議,把安全保衛工作納入學校工作的議事日程。

    二、強化群防意識。定期向廣大師生員工進行安全防火、治安防范教育,使他們掌握有關方面的知識,做到有備無患,并教育職工從我做起,自覺消除隱患。

    三、定期進行安全自查,發現問題及時解決。重大隱患要時報告學校有關科室,請求協助解決。

    四、加強對教職工的思想教育、師德教育、法制教育,使教師遵紀守法,防止犯罪。

    五、加強對學生的管理、教育,增強學生的法制觀念。積極做好“雙差生”的轉化工作,對他們不歧視,不放棄。對無故不到校上課的學生要及時家訪。

    六、精心組織體育課堂教學和學生大課間活動,避免事故的發生。無論課上、課下,學生發生的事故,在場教師都應及時妥善處理,并報告學校領導。

    七、學校的大型活動要嚴密組織,職責明確,安全措施得當。要確?;顒訄龅氐某鋈肟谕〞?,設施安全可靠,杜絕意外事故的發生。

    八、嚴格執行《消防管理制度》,消防設施要做到齊全完備,定期檢查、更換,確保有效使用。

    九、防盜措施得力,安裝報警器、鐵門、鐵護欄、鐵保險柜,財務室不超存現金過夜。

    十、加強值班,加強對門衛人員的教育管理。嚴格執行《門衛管理制度》、《值班巡邏制度》和《財產管理制度》,確保學校安全。

    公司安全風險評估報告篇二十六

    1、認真貫徹執行“安全第一、預防為主”的方針及國家有關的安全生產法律法規,制定適合本單位的安全管理制度和各工種、各機電設備的安全操作規程,并定期檢查制度的落實情況。

    2、按照《安全生產法》的要求設置安全生產管理領導機構,生產部門和班組應配備專(兼)職安全生產管理人員,負責督促、教育和檢查職工執行安全操作規程。

    3、定期進行安全生產教育和安全知識培訓,教育職工嚴格執行各工種工藝流程,工藝規范和安全操作規程,不得違章作業。

    4、各工種必須經過一定時間的專業技術培訓學習和掌握安全生產知識,并經交通管理部門考核合格后方可獨立操作。

    5、企業實行總經理安全生產責任制,生產安全由安全小組負責,必須設立專職安全員,負責檢查監督安全規章制度執行情況。

    6、嚴禁將危險物品帶入維修現場,要害設備、由穿戴防護用品的專人保養和管理,并經常進行檢查和維修。

    7、維修人員不得穿拖鞋進入車間,不得酒后操作、打鬧和聊天。

    8、維修車輛前,應將車輛停、架牢固后方可作業。舉升設備應由專人操作,非工作人員不準進入車下,舉車時不準檢修舉升設備。

    9、路試車輛必須由具有駕駛證及技術熟練的試車員進行,并在規定的路段上進行。

    10、有毒、易燃、易爆物品和化學物品,粉塵、腐蝕劑、污染物、壓力容器等應有安全防護措施和設施,壓力容器及儀表等應嚴格按有關部門要求定期校驗。

    11、根據季節變換切實做好防火、防澇、防凍、防腐及防盜工作,并制定相關措施,配備消防器材。配電設施線路確保完好,性能可靠,使用移動電具應有安全防護措施。

    12、發生事故要及時向上級主管部門匯報,保護好現場,查明原因妥善處理。

    13、堅持安全檢查和自查。

    安全檢查內容:檢查安全負責人員安全工作實施情況;檢查員工安全執行情況;安全制度落實情況;安全隱患整改情況;安全教育情況。

    公司安全風險評估報告篇二十七

    第一條 為有效實施食品安全風險監測制度,規范國家食品安全風險監測工作,根據《xxx食品安全法》、《xxx食品安全法實施條例》,制定本規定。

    第二條 食品安全風險監測,是通過系統和持續地收集食源性疾病、食品污染以及食品中有害因素的監測數據及相關信息,并進行綜合分析和及時通報的活動。

    第三條 xxx會同xxx質量監督、工商行政管理和國家食品藥品監督管理以及xxx工業和信息化等部門本著及時性、代表性、客觀性和準確性的原則制定、實施國家食品安全風險監測計劃。

    省、自治區、直轄市衛生行政部門會同省級有關部門,根據國家和本地區食品安全風險監測工作的需要,制定和實施本地區食品安全風險監測能力建設規劃,建立覆蓋各市(地)、縣(區),并逐步延伸到農村的食品安全風險監測體系。

    第五條 國家食品安全風險監測計劃應根據食品安全風險評估、食品安全標準制定與修訂和食品安全監督管理等工作的需要制定。

    xxx有關部門根據食品安全監督管理等工作的需要,提出列入國家食品安全風險監測計劃的建議。建議的內容應包括食源性疾病、食品污染和食品中有害因素的名稱、相關食品類別及檢測方法、經費預算等。

    第六條 國家食品安全風險評估專家委員會負責根據食品安全風險評估工作的需要,提出制定國家食品安全風險監測計劃的建議,于每年6月底前報送xxx。

    xxx會同xxx有關部門于每年9月底以前制定并印發下年度國家食品安全風險監測計劃。

    在制定國家食品安全風險監測計劃時,應征求行業協會、國家食品安全標準審評委員會以及農產品質量安全評估專家委員會的意見。

    第七條 國家食品安全風險監測應遵循優先選擇原則,兼顧常規監測范圍和年度重點,將以下情況作為優先監測的內容:

    (一)健康危害較大、風險程度較高以及污染水平呈上升趨勢的;

    (二)易于對嬰幼兒、孕產婦、老年人、病人造成健康影響的;

    (三)流通范圍廣、消費量大的;

    (四)以往在國內導致食品安全事故或者受到消費者關注的;

    (五)已在國外導致健康危害并有證據表明可能在國內存在的。

    食品安全風險監測應包括食品、食品添加劑和食品相關產品。

    第八條 制定國家食品安全風險監測計劃的同時應制定國家食品安全風險監測計劃實施指南,供相關技術機構參照執行。

    第九條 國家食品安全風險監測計劃應規定監測的內容、任務分工、工作要求、組織保障措施和考核等內容。

    第十條 國家食品安全風險監測計劃應規定統一的檢測方法。

    食品安全風險監測采用的評判依據應經xxx會同xxx有關部門確認。

    第十一條 xxx根據醫療機構報告的有關疾病信息和xxx有關部門通報的食品安全風險信息,會同xxx有關部門對國家食品安全風險監測計劃進行調整。

    第十二條 承擔國家食品安全風險監測工作的技術機構應由xxx會同xxx質量監督、工商行政管理和國家食品藥品監督管理等部門確定。

    承擔食品安全風險監測工作的技術機構應具備食品檢驗機構資質認定條件和按照規范進行檢驗的能力,原則上應當按照國家有關認證認可的規定取得資質認定(非常規的風險監測項目除外)。

    第十三條 承擔國家食品安全風險監測工作的技術機構應根據有關法律法規的規定和國家食品安全風險監測計劃實施指南的要求,完成監測計劃規定的監測任務,按時向xxx等下達監測任務的部門報送監測數據和分析結果,保證監測數據真實、準確、客觀。

    第十四條 xxx指定的專門機構負責對承擔國家食品安全風險監測工作的技術機構獲得的數據進行收集和匯總分析,向xxx提交數據匯總分析報告。xxx應及時將食品安全風險監測數據和分析結果通報xxx農業行政、質量監督、工商行政管理和國家食品藥品監督管理以及xxx商務、工業和信息化等部門。

    第十五條 xxx會同xxx質量監督、工商行政管理、國家食品藥品監督管理及xxx工業和信息化等部門制定國家食品安全風險監測質量控制方案并組織實施。

    第十六條 省、自治區、直轄市衛生行政部門組織同級質量監督、工商行政管理、食品藥品監督管理、工業和信息化等部門,根據國家食品安全風險監測計劃,結合本地區人口特征、主要生產和消費食物種類、預期的保護水平以及經費支持能力等,制定和實施本行政區域的`食品安全風險監測方案。

    省、自治區、直轄市衛生行政部門應將食品安全風險監測方案、方案調整情況報xxx備案,并向xxx報送監測數據和分析結果。

    xxx衛生行政部門應當將備案情況、風險監測數據分析結果通報xxx農業行政、質量監督、工商行政管理和國家食品藥品監督管理以及xxx商務、工業和信息化等部門。

    第十七條 本規定相關術語定義如下:

    食源性疾病監測:指通過醫療機構、疾病控制機構對食源性疾病及其致病因素的報告、調查和檢測等收集的人群食源性疾病發病信息。

    食品污染:指根據國際食品安全管理的一般規則,在食品生產、加工或流通等過程中因非故意原因進入食品的外來污染物,一般包括金屬污染物、農藥殘留、獸藥殘留、超范圍或超劑量使用的食品添加劑、真菌毒素以及致病微生物、寄生蟲等。

    食品中有害因素:指在食品生產、流通、餐飲服務等環節,除了食品污染以外的其他可能途徑進入食品的有害因素,包括自然存在的有害物、違法添加的非食用物質以及被作為食品添加劑使用的對人體健康有害的物質。

    第十八條 本規定自發布之日起實施。

    公司安全風險評估報告篇二十八

    1、樹立全員護校的思想,保證學校師生、財產及人身的安全。

    2、每學期初,學校發《告家長書》,與家長即時溝通、交流。

    3、門衛值班人員認真按照門衛制度履行門衛職責。上班時間要嚴守工作崗位,不得擅自離崗,不得在值班室與無關人員閑聊,不得干私活。

    4、凡外來人員因公來校聯系工作或親友來訪,先聯系并取得同意后再登記,方可進校。進出校門時間必須記載清楚以備查閱。

    5、機動車輛未經許可,不得入內,并聽從值班人員的指揮到指定位置停放。

    6、進入校園進行公務、聯系業務和文化交流等活動,必須經學校有關部門的同意方可進入校園。

    7、進入學校的學生不得隨意外出。如有特殊情況,必需持班主任證明方可外出。教師在上課時間不準會客。

    8、建立保安定時巡邏制度,放學后保安員負責對各層樓、校園巡邏一次,晚上打更人員定時對校園巡邏。

    9、定期檢查校園設施,每月一大檢。

    10、各職能部門、辦公室落實財物保管責任人,每天下班前對財物和門窗進行檢查。

    11、傳達室人員有權對帶出校門的實物進行查詢,有些物件帶出校門需憑處室負責人的證明單,否則不予放行。

    12、中午值班人員要注視學生進校門,嚴禁有人進校滋擾。

    13、打更人員按時開鎖學校各教學樓大門。按時交接班,并做好值班日記,向下一班交接本班的值班情況。

    14、對無理取鬧與違反門衛規定的人和事,不聽勸告和制止的要及時向公安機關報告。

    15、傳達室人員要有高度的責任性、警惕性,堅守崗位,對不執行本門衛制度者,要追究其責任,視情節輕重,進行處理。

    16、本制度自發布之日起執行。

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