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    企業的供應商管理制度(優秀20篇)

    時間:2025-06-14 作者:曼珠

    規章制度的制定和執行是保障組織順利運行的重要手段之一。以下是小編為大家收集的規章制度案例,希望對大家的規章制度編寫能提供一些靈感。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇一

    1.1為加強對安全設施所需材料、設備及防護用品的供應單位的控制和管理,根據《安全生產法》、《建筑工程安全生產條例》的要求,特制定本辦法。

    1.2公司有義務、有權利負責對供應單位進行安全管理的監督檢查、認證考核。

    1.3本辦法適用于公司所屬分公司、項目部對供應單位的控制和管理。

    2.1公司、分公司和項目部要對供應單位的資格進行評價,公司建立合格供應單位名錄和合法的供貨范圍,從中選擇合適的供應單位。評價內容包括:

    2.1.1技術、生產管理和質量保證能力;

    2.1.2生產制造許可證和法律法規要求提供的經營許可及準用證明文件;

    2.1.3市場信譽和履約能力。

    2.2供貨合同中要約定安全物資的規格、型號、登記及品名;生產制造規程和標準;驗收準則和方法。供貨合同簽訂前要按如下程序進行審核批準:分公司經營部門審核供應單位的各種資質資格,合格后簽字確認;分公司技術部門審核供應單位的生產制造規程和標準,合格后簽字確認;分公司安全部門和質量部門審核供應單位的驗收準則和方法,合格后簽字確認;分公司經理對分包合同進行批準,報公司市場經營部備案。

    2.3安全物資進場后項目部應進行驗收,并形成記錄。未經驗收或驗收不合格的安全物資應做好標識并清退出場。驗收的方法包括:查驗質量合格證明和質量檢驗報告;通過外觀檢查和規格檢查查看實物質量;按規定抽樣復試。驗收工作由項目部質量員、材料員、安全員會同供應單位負責人完成。

    2.4供應單位的安全責任

    2.4.1為建設工程提供機械設備和配件及防護用品的生產、經營單位,應當依據國家有關法律法規和安全技術規范進行生產經營活動。

    2.4.2施工機械設備和配件及防護用品的生產制造單位應當嚴格按照國家標準進行生產,保證產品的質量和安全性能。

    2.4.3生產、經營單位對提供的機械設備及配件及防護用品未按照安全施工的要求配備齊全有效的保險、限位等安全設施和裝置的,要承擔相應的法律責任。

    2.4.4出租單位出租的機械設備和施工機具及配件必須具備生產(制造)許可證、產品合格證,符合國家有關法律、法規和安全技術標準、規范的要求。

    2.4.5出租單位應當對出租的機械設備和施工機具及配件的安全性能進行檢測,檢測合格后,方可出租。出租單位在與承租單位簽訂租賃協議時,應當出具檢測合格證明。機械設備和施工機具及配件安全性能檢測的內容一般包括:

    1外形、鋼結構、主要焊接部位;

    2各工作機構;

    3各類安全保護裝置,如限制器、限位、保險裝置及防護罩;

    4各電氣、液壓系統;

    5各部分零部件等。

    2.4.6禁止出租下列機械設備和施工機具及配件:

    1國家明令淘汰的;

    2存在嚴重事故隱患的;

    3超過安全技術標準規定使用年限的;

    4檢測不合格的。

    2.4.7從事施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝、拆卸活動的單位,必須具有相應的資質。

    2.4.8安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施,應當編制拆裝方案,制定安全措施,并由專業技術人員現場監督。

    2.4.9施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝完畢后,安裝單位應當自檢,出具自檢合格證明,并向施工單位進行安全使用說明,辦理驗收手續并簽字。

    2.4.10施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的使用達到國家規定的檢驗檢測期限的,必須經具有專業資質的檢驗檢測機構檢測。經檢測不合格的,不得繼續使用。

    2.4.11檢驗檢測機構對檢測合格的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施,應當出具安全合格證明文件,并對檢測結果負責。

    2.5管理責任

    2.5.1按供應單位在公司生產過程中的隸屬關系,各分公司、項目部必須負責做好供應單位的日常安全管理的各項工作,不得推脫或放棄管理。

    2.5.2各單位要按規定核查供應單位的生產許可證或行業有關部門規定的證書與其經營行為是否相符。

    2.5.3各單位要建立供應單位管理記錄,健全施工現場管理資料。

    3.1公司、分公司和直屬項目部每月對分供方進行一次安全檢查。

    3.2對違反本規定的分公司、項目部、供應單位或責任人,按照公司《安全生產獎罰規定》予以處罰。

    本規定從20××年01月01日起執行。

    重慶國豪建設有限公司質安部

    20××年12月20日

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇二

    為加強能源供應控制,減少能源消耗,加強水、電、汽的管理,特制定本制度。

    適用于公司生產用水、用電、用汽的管理。

    3.1供用水管理

    3.1.1機電公司要確保全廠生產用水的供應。水泵操作人員要嚴格按規定的時間啟動設備,并密切注意設備的運行情況和各種信號,保證生產用水供應;搞好設備保養、維護,設備出現異常或故障應及時上報主管單位修復;水池缺水要立即報告,由機電公司負責及時與自來水公司聯系,問清停水原因,上報生產計劃部協調生產、合理安排供水;對因工作失誤造成停水而影響生產正常秩序的,視其缺水時間長短對責任單位處50-1000元。

    3.1.2機電公司應加強供水管網維修,減少能源消耗,管道維修人員要加強所轄區域的巡視檢查,及時修復供水管網的堵塞、滴、漏現象。如接到使用單位維修通知而不及時修復的,每個閥門、水龍頭按每天10-50元罰款。

    3.1.3各使用單位對所轄區域內的閥門、水龍頭要管好、用好,杜絕浪費,明確班組或個人負責;不得亂開閥門、水龍頭,更不允許有長流水,否則罰單位5-10元;凡閥門、水龍頭長期漏水而又不通知維修人員及時維修的損壞閥門、水龍頭,每處罰單位或責任人50-100元/次。

    3.1.4嚴格消防栓的管理使用,消防栓由武裝保衛部負責管理,除非消防隊試水和滅火用水及管道維修人員進行維修外,嚴禁動用消防栓放水沖溝、搞衛生、洗澡,否則每發現一次,罰單位或責任者50-100元,若武裝保衛部對消防栓的管理失職,將影響其年度評先,并罰款50-100元。

    3.2供用電管理

    3.2.1機電公司負責供電線路、供電設備的日常維護和定期檢修工作,確保生產用電的正常供應。配電操作人員應密切注意設備的運行情況和各種信號,搞好設備保養、維護,設備出現異常或故障應及時通知;除非供電公司停電或供電線路、供電設備維修,對因工作失誤造成停電而影響生產正常秩序的,視其停電時間長短對責任單位處50-1000元。

    3.2.2各使用單位照明燈、用電器要有專人負責,做到人走燈滅,產停機停。非生產必需的照明燈、用電器不應亂開,不許照長明燈、開空機,否則每處罰單位或責任人10-20元/次;電器開關損壞要及時通知電工修復,否則因此而造成電能浪費的,罰責任者10元。

    3.2.4各單位使用電爐須征求技安環保部同意,發放電爐使用證,否則物資部門不發電爐;各電爐使用單位在電爐使用中應當專管專用,責任到人,妥善保管,嚴禁挪為它用;對無證使用或違反規定使用電爐的,每次罰責任者或單位100-200元。

    3.3供用汽管理

    3.3.1機電公司要負責鍋爐和熱力管道干線的維修保養工作,確保生產用汽正常供應。對因工作失誤或責任心不強而影響生產用汽的,對責任單位處50-1000元。

    3.3.2加強供熱系統的保溫維修工作,對使用多年而老化脫落的保溫層,機電公司要做好計劃,準備型材修補,不允許供熱管道裸露。

    3.3.3加強對蒸汽跑、冒、漏的管理。管道維修人員應加強對所轄區域內熱力管道疏水器、閥門的巡視、檢修;接到用戶或管理人員的維修通知后,未及時修復而造成浪費的,每次以50-100元的罰款。

    3.3.4各單位要嚴格采暖裝置的使用管理。凡發現漏汽而不及時通知維修人員進行修復的,罰責任單位100-200元;各單位不能隨意增設散熱器,如確實需要,須辦理申批手續,經批準后,由生產計劃部下計劃安排,機電公司實施安裝。

    3.4.5各單位要嚴格澡堂和蒸飯柜的使用管理。生產區各單位不得私自亂設蒸飯柜,亂開汽,否則罰責任單位或個人50-100元;生產區各單位的澡堂要有專人負責,定時沖水,按時開放,違反規定的每發現一次,罰責任單位50-100元。

    3.3.6各單位要加強對蒸汽使用的控制。哪道工序和哪棟工房停產,就應關閉其蒸汽閥門(須烘烤、保溫的產品庫房除外),以避免蒸汽有不必要的浪費,否則罰使用單位或責任人50-200元。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇三

    第一條為了確保公司采購產品質量的最優,以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。

    第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

    采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

    1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;。

    2、iso9001/20xx版證書;。

    3、產品認證資料,如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。

    4、我方需要其他的資料。

    1、企業的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址。

    2、公司的固定聯系方式:固話和傳真等。

    3、公司的網址。

    第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。

    第四條采購合同及品質保證協議。

    1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是,質量協議,違約責任等。

    2、品質保證協議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質保證協議,以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容:一是,承諾產品符合本行業的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。

    本制度自公布之日起開始生效。

    為了進一步適應市場經濟發展,理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力,搞好公司內外部的`銜接管理,確保滿足安全生產,穩定連續生產的條件,進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作,特制定供應商管理制度篇:

    一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

    二、各類供應商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的a類供應商,要全部充分進行市場調查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質證明,生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽),并對所供原料進行現場取樣分析;b類原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

    三、經選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。

    四、根據供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

    1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇四

    第一條為了確保公司采購產品質量的最優,以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息,特制度本制度。

    第二條本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

    采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

    1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;。

    2、iso90012000版證書;。

    3、產品認證資料,如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。

    4、我方需要其他的資料。

    1、企業的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址。

    2、公司的固定聯系方式:固話和傳真等。

    3、公司的網址。

    第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。

    第四條采購合同及品質保證協議。

    1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料:一是,雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是,質量協議,違約職責等。

    2、品質保證協議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質保證協議,以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料:一是,承諾產品貼合本行業的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約職責。

    本制度自公布之日起開始生效。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇五

    第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產品符合規定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實際,特制訂本管理辦法。

    第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

    第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

    第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

    第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

    第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。

    第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

    第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

    第九條供應商檔案的建立

    (一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

    (二)評定合格的供應商,市場部需建立供應商檔案。

    供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

    第十條供應商的審批

    (一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質量,發現問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節嚴重者取消其合格供應商資格。

    (二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門分管副總審批。

    第十一條采購物品資料的控制

    采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

    第十二條采購行為的審批

    (一)物品的申領由相關業務承辦部門發起,需提前填寫“資產申請表”,報部門經理、部門分管副總審批后,交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有,由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”,報部門經理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領用手續。

    (二)承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料,由部門經理、部門分管領導批準。

    (三)市場部接到經批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

    (四)資產收到后,由資產管理部門負責驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號,并同時對資產進行編號。及時更新臺賬,落實使用責任人。

    第十三條采購的實施

    (一)市場部在執行采購任務時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業務承辦部門申請人,補充必需的資料。

    (二)市場部根據“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判,采購人員應保存所有的記錄文件。

    (三)對于常規采購的三方詢價結果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據詢價結果提供紙質采購建議說明,連同擬定的采購協議,交由部門分管副總審批。

    (四)部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據審批意見,重新組織采購或詢價。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇六

    為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業績,特制訂本制度。

    本公司承包商與供應商。

    1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業過程監督,施工完后對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

    2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

    3)企業相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

    4.1資格預審

    1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規章制度;安全操作規程;以往業績表現;經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業人員持證情況等。

    2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規章制度和安全操作規程、安全生產事故發生率高、業績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

    3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。

    4.2選擇

    1)安全生產管理部門協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進行選擇作出建議。

    2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

    4.3開工前的準備

    1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監督檢查,內容包括:

    (1)安全生產計劃是否符合實際要求;

    (2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

    (3)是否為員工配備勞動防護用品;

    (4)是否對作業相關的安全設施進行檢查、檢查;

    (5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;

    2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。

    3)若發現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業。并對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。

    4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。

    4.4作業過程監督

    1)安全生產管理部應對承包商的作業過程進行監督,確保承包商的施工作業工程符合本公司相關安全規章制度的要求。

    2)若承包商公司相關安全規章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業的要求。

    3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業,并上報至公司相關負責人取消其施工資格。

    4.5表現評價與續用

    1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。

    2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:

    (1)承包商資質證書復印件;

    (2)過去3年的安全生產業績;

    (3)安全生產管理機構;

    (4)安全管理制度目錄;

    (5)特種作業人員證書復印件;

    (6)安全生產評價報告及其他有關資料。

    3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

    5.1資格預審

    1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、發送招標書(包含安全要求)。

    2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。

    3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。

    5.2選用

    1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。

    2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。

    3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。

    4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。

    5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

    5.3續用

    1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續用。

    2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

    3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。

    4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

    《安全作業管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

    本制度自下發之日起執行

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇七

    第一條為了確保公司采購產品質量的最優,以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。

    第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

    采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

    1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;。

    2、iso9001/20xx版證書;。

    3、產品認證資料,如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。

    4、我方需要其他的資料。

    1、企業的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址。

    2、公司的固定聯系方式:固話和傳真等。

    3、公司的網址。

    第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。

    第四條采購合同及品質保證協議。

    1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是,質量協議,違約責任等。

    2、品質保證協議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質保證協議,以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容:一是,承諾產品符合本行業的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。

    第三章附則。

    本制度自公布之日起開始生效。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇八

    為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

    本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

    采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。

    4.1 管理原則

    4.1.1 采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

    4.1.2 采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

    4.1.3 采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協議。

    4.1.4 對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務。

    4.2 供應商的評定內容

    4.2.1 資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

    4.2.2 產品質量水平評定。包括:

    (1)物料來件的優良品率;

    (2)樣品質量;

    (3)對質量問題的處理。

    4.2.3 交貨能力評定。包括:

    (1)交貨的及時性;

    (2)擴大供貨的彈性;

    (3)樣品的及時性;

    (4)增、減訂貨貨的批應能力。

    4.2.4 技術能力評定。包括:

    (1)工藝技術的先進性;

    (2)后續研發能力;

    (3)產品設計能力;

    (4)技術問題的反應處理能力。

    4.2.5 服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;

    (2)配套售后服務能力;

    (3)服務態度。

    4.2.6 合作狀況評定。包括:

    (1)合同履約率;

    (2)年均供貨額外負擔和所占比例;

    (3)合作年限;

    4.2.7 價格評定。包括:

    (1)優惠程度;

    (2)消化漲價的能力;

    (3)成本下降空間。

    4.3 供應商評定步驟

    4.3.1 采購部進行市場調查,擬出至少2家具備資質和能力的單位。

    4.3.2 由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。

    4.3.3 依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

    4.4 采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。

    4.5 采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。

    4.6 管理措施

    4.6.1 各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。

    4.6.2 各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

    4.6.3 各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇九

    為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:

    一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

    二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

    三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。

    四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

    五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管

    理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

    六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關系,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。

    七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。

    八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

    九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。

    十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以后的活動中,不得讓其參與。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇十

    (草案)。

    一、總則。

    四、《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名。

    五、新供應商資源的引進。

    六、違規考核與處罰。

    七、附則。

    第一章總則。

    第一條為優化、開發供應商資源,建立供應商市場準入和業績評估體系,維持供應商隊伍穩定可靠,為企業生產、建設提供可靠的物資供應保障,特制定本制度。

    第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調查、選擇、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選擇、開發、控制是手段,使用是目的。

    第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,形成優存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。

    第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經過調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

    第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經過調查、評估,或經過調查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

    第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

    第二章供應商資源調查第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

    第八條現有供應商的合作業績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現有供應商基本情況、與hg集團的合作年限,集團各公司產品使用情況(數量、金額、使用壽命),售后服務情況,價格水平,財務付款與欠款情況。

    第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況(業績、使用壽命),售后服務情況,價格水平,等等。

    第十條供應商資源調查工作由中心工程管理部牽頭組織。

    根據調查工作計劃,由中心工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調查。

    調查過程中,各公司工程部(采購部)都必須積極配合中心和其他公司進行的調查,提供相關真實數據。調查后,調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報中心管理部。

    調查報告的格式模板見附件1。

    供應商資料卡見附件2。

    第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理。

    第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

    第十二條中心管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統,并指定專人進行日常管理。

    第十三條《合格供應商名冊》包含的內容:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

    《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

    《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4。

    第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定,保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

    第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

    第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

    第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經過多年實踐,已經形成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

    合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

    第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

    1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;

    2、現有供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。

    第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名。

    第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是中心工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行,現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

    第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬,由中心工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9。

    第二十一條供應商評估必須于年底前完成,并及時下發下《合格供應商名冊》。第二十二條評估小組的組成:使用部門負責人1人、使用領導1人,專業技術人員1人,相關采購人員2人(中心1人,楓林公司1人),行政部代表1人。

    第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

    第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。

    第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本中心與公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本中心公司審計、監察等職能部門除名處罰。

    供應商除名與注銷流程見附件11。

    第五章新供應商資源的引進。

    第二十六條對于有實力的新增供應商,通過資料卡的建立、綜合能力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

    第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。

    第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。

    第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。

    第六章違規考核與處罰。

    第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據,對于違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核,見附件15《供應商管理制度執行情況考核處罰表》。

    第三十二條工程管理部負責制度執行情況的檢查與考核,對于違反制度的情況,及時下發《整改與處罰通知單》,對于內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員,調離采購崗位。見附件16。

    第三十三條中心管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17。

    第三十四條對于提供虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經查實,做無條件除名處理。

    第七章附則第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

    第三十六條本制度自下發之日起執行。

    附件3:《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式。

    附件4:《合格供應商名冊》的內容字段約定表。

    附件5:供應商戶頭審批(建立、新增、除名、注銷)權限表。

    附件8:現有供應商年終評估標準與打分表。

    附件9:現有供應商年終評估流程。

    附件11:供應商除名、注銷流程。

    附件12:新增供應商綜合實力評估標準與打分表。

    附件16:《整改與處罰通知單》附件17:供應商管理系統管理人員工作紀律與考核表。

    附件內容:

    附件1:《供應商資源調查報告》目錄模板a/b附件2:供應商資料卡。

    附件3:《合格供應商名冊》的封面與內頁樣式。

    附表4:《合格供應商名冊》的內容字段約定表。

    附件8:現有供應商年終評估的標準與打分表。

    附件11:供應商除名、注銷流程。

    附件12:新增供應商綜合實力評估標準與打分表。

    附件16:《整改與處罰通知單》。

    附件17:供應商管理系統管理人員工作紀律與考核表。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇十一

    3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作,對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

    3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。4內容4.1實施程序。

    4.1.1采購部門負責對供應商的管理,生產、質量、技術等部門予以協助。4.1.2采購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

    4.2樣品需求與樣品確認。

    4.2.1如企業有樣品需求,由采購部門通知供應商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如品名、規格、包裝方式等。

    4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品,數量應多于兩件。4.2.3樣品在送達企業后,由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗,并填寫《樣品確認表》。

    4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價,挑選出值得進一步評審的供應商,召集本部門、采購部門及技術部門,對供應商進行相關評審。1)企業根據所采購材料對產品質量的影響程度,將采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

    2)對于提供關鍵與重要材料的供應商,質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審,并由質量部填寫《供應商綜合評價表》,采購部、技術部簽署評審意見。

    3)對于提供一般材料的供應商,無需進行現場評審。4.4合格供應商名單。

    4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后,報送企業最高管理者批準,并列入《合格供應商名單》。

    4.4.2原則上一種材料,需準備兩家或兩家以上的合格供應商,以供采購時選擇。4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單,采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

    4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄,對于供貨不合格的采購物資,應及時通知供應商,連續三次物資不合格則暫停采購,對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇十二

    為了有效的評價和選擇合格供應商,優化公司供應結構,完善公司供應體系,提高供應水平,確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力能持續符合公司要求,并能提供優質的售后服務,以保證公司正常生產的需要。

    本制度規定了企業在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發供應商;對供應商的日常管理考核的工作程序、規范。

    評定小組–供應商資質評定。

    采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核;對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質的準確性、真實性負責。

    品環部–參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核。

    4.1.1.1必須具備有效的營業執照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業,必須具備國家認可的相關資質。如有知識產權注冊,應注明并提供相關材料。

    4.1.1.2必須具有國家相關法規要求的生產營業場所;有必需的行業法規,具有相應的生產、供應交付與服務能力。

    4.1.1.3具備符合要求的質量保證和檢測能力,并同意繳納質量保證金。

    4.1.1.4供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產品及服務。

    4.1.2選擇原則。

    1)采購員在采購物資時應按比質、比價原則。

    2)在市場上有一定的知名度,有行業應用經驗,可以提供相關客戶使用案例。

    3)體系建立前已與公司有往來且績優的供應商。

    4)公司指定承認的供應商。

    5)若供應商已取得qs9000/iso9000第三方質量管理體系認證合格證書的,則優先考慮。

    6)經以下程序規定評審合格的供應商。

    4.2.1采購業務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本了解后,填寫《供應商基本情況調查表》。

    4.2.2對供應原輔材料的供應商,采購業務人員對供應商情況基本了解后,應組織品環、生產部門人員對供應商進行質量、生產能力現場評估,現場評審一般由采購部、生產部及品環部人員一起進行。

    4.2.3現場評估結束后應組織評審會議,對存在的問題進行總結并告知供應商以及采取相應的改善措施。

    4.2.4現場評估完成后,參與評審的采購、品環、生產等相關人員應根據供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見,對達到合格條件要求的供應商,采購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業執照、稅務登記證等其它資料,按照供應商審批程序上報,經領導批準后列入合格供應商名單。

    4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時,視具體情況可以免除現場評估,但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。

    4.2.6對一次性采購或偶爾采購(同樣產品一年采購不超過3次)的非生產常用的材料或配件設備供應商,視具體情況可以免除供應商評估,但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時,應在呈批表上注明是“一次性采購”,且將供應商營業執照、稅務登記及其它相關資料附后。

    5.1當發現合格供應商供貨質量發生波動時,采購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現場工藝技術驗證,分析原因,提出改善措施。并由雙方書面確認。

    5.2當發生重大質量事造成損失,應按質保金制度向供應商索賠。經評審后整改不力、質量仍不穩定的應予以撤銷供應資格。

    6.1為規范對供應商的管理,采購部應建立合格供應商名錄,并及時更新,在未經公司允許的情況下,采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。

    管理工作,采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統計表》中,品環部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統計表》中,作為半年一次的供應商考評依據。

    6.3每半年由采購部組織品環部對供應商的業績考核一次,考核時間定在當年的6月、12月份,評分標準按照《供應商業績考核表》,考核結果分為優秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種,考核結果按照公司審批程序批準后生效。

    6.4對評為優秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰,對不合格的供應商終止采購并發出整改通知,整改評審合格后方可繼續供貨。

    6.5未經審核的供應商財務有權不支付貨款,并由評定小組對經辦人進行嚴肅查處,追究相關責任,直至辭退。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇十三

    為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

    本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

    采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。

    4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

    4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

    4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協議。

    4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務。

    4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

    4.2.2、產品質量水平評定。包括:。

    (1)物料來件的優良品率;。

    (2)樣品質量;。

    (3)對質量問題的處理。

    4.2.3、交貨能力評定。包括:。

    (1)交貨的及時性;。

    (2)擴大供貨的彈性;。

    (3)樣品的及時性;。

    (4)增、減訂貨貨的批應能力。

    4.2.4、技術能力評定。包括:。

    (1)工藝技術的先進性;。

    (2)后續研發能力;。

    (3)產品設計能力;。

    (4)技術問題的反應處理能力。

    4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;。

    (2)配套售后服務能力;。

    (3)服務態度。

    4.2.6、合作狀況評定。包括:。

    (1)合同履約率;。

    (2)年均供貨額外負擔和所占比例;。

    (3)合作年限;。

    4.2.7、價格評定。包括:。

    (1)優惠程度;。

    (2)消化漲價的能力;。

    (3)成本下降空間。

    4.3.1、采購部進行市場調查,擬出至少2家具備資質和能力的單位。

    4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。

    4.3.3、依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

    4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。

    4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。

    4.6、管理措施。

    4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。

    4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

    4.6.3、各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇十四

    第一條:為維護采購市場秩序,防范采購風險,規范供應商經營行為,確保采購工作公開、公平、公正,根據《xx省采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定,制定本辦法。

    第二條:供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應商和外國供應商。

    第三條:沒有取得市級采購供應商資格或未透過省級采購資格預審的供應商,不得參加市級采購活動。

    第二章:申請市級采購供應商資格的條件。

    第四條:具備下列條件的,能夠申請取得采購中國供應商資格:

    (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;。

    (二)遵守國家的法律、行政法規,具有良好的商業信譽;。

    (三)具有良好的履行合同的記錄;。

    (四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;。

    (五)具有良好的資金、財務和經營狀況;。

    (六)履行繳納社會保障、稅收義務;。

    (七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;。

    (八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;。

    (九)原則上供應商經營時間在一年以上,特殊行業要在三年以上;。

    (十)采購管理機關規定的其他條件。

    具備下列條件之一的,能夠申請取得采購外國供應商資格:

    (一)經批準,一次性準入采購市場的外國法人、其他組織或自然人;。

    (二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的,準入中華人民共和國境內采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

    外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

    第五條:采購供應商享有以下權利:

    (一)貼合采購市場準入條件的,可按規定向采購管理機關申請資格審定;。

    (三)供應商在采購活動中,認為自己的合法權益受到損害時,能夠在規定的時限內向采購管理機關提出書面投訴。

    第六條:采購供應商應承擔以下義務:。

    (一)如實向市采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;。

    (三)供應商中標后,要與采購機關簽訂采購合同,并按照合同的規定認真履約;。

    (四)按照市采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;。

    (五)理解市采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。

    第四章:采購供應商資格申請與審核。

    第七條:市級供應商的采購市場準入資格,由xx市采購管理辦公室審查批準。

    (一)帶給書面申請,并帶給下列資料:

    2、銀行信用證明;。

    3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;。

    4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;。

    5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;。

    6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;。

    7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;。

    8、公司簡況、業績、售后服務等;。

    9、有關資格審定的其他材料。

    (二)市采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;。

    (三)采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市采購供應商市場準入證書》。

    第五章:供應商的變更和終止。

    第九條:市采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

    第十條:供應商市場準入資格的適用范圍,原則上,經省級采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效,但要到市級采購管理辦公室辦理備案登記手續。

    第十一條:市采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查,并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

    第十二條:屬于下列情形之一的供應商,市采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰:

    (一)帶給虛假材料,騙取供應商準入資格的;。

    (二)帶給虛假投標材料的;。

    (三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;。

    (四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;。

    (五)開標后與招標人進行協商談判的;。

    (六)中標后,無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;。

    (七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;。

    (八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;。

    (九)其他違反采購規定的情形;。

    (十)其他觸犯國家法律的行為。

    第七章:附則。

    第十三條:本辦法自20__年4月1日起執行。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇十五

    規范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業務的供應商的管理,通過對供應商庫的建立、評估、管理,為公司的招標采購提供支持,提高集團的招標采購的質量和效率,降低采購成本。

    適用于地產各類工程及非工程采購業務,此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護;同時,負責組織地產的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

    成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察,組織對中標供應商的履約評估,并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

    (一)潛在供應商:通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫,但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

    (二)合格供應商:通過由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分高于60分的潛在供應商,即可成為合格供應商,成為地產合格的供應商或承包商,可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作,每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級,刷新該供應商的綜合等級,綜合等級合格可繼續續期兩年。

    (三)不合格供應商:未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分低于60分,即確定該公司為不合格供應商,不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標;合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分,也將被劃入不合格供應商名單。

    (四)合作黑名單:在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為,一經發現并經審計部確認,將被列入合作黑名單中;在合同履約過程中出現惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

    (五)集中采購供應商:由招采部門組織的聯合多區域、多項目的招標采購工作,通過資格預審和考察,通過招標并中標成為集中采購供應商,可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。

    (六)戰略合作供應商:由集團組織的戰略招標采購工作,通過資格預審和考察,并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商;戰略合作協議合作期限一般簽訂兩年,兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目,均應遵守該戰略合作協議,與該戰略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

    (七)其他方式確定為戰略合作供應商的公司,可依據公司確認的事項審批,將該司列入戰略合作供應商名單,并簽訂相關的戰略合作協議。

    (一)所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應商庫,成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料,統一交由集團成本管理中心,經審核后由招采部門錄入到供應商庫,成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察,確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

    (二)成本管理中心招標采購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息,需要通知這些供應商提交資格審核資料,并通過資格審核成為潛在供應商,進而通過考察獲得綜合評定等級,綜合評定等級高于d級(60分)的供應商為合格供應商,綜合評定等級為d級的供應商為不合格供應商。

    (三)根據招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察,并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后,可直接成為合格供應商,資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。

    (四)資格預審和考察入圍程序參照集團下發的招標采購工作制度中的內容和表單執行,各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于c級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

    (五)以往通過入圍的供應商未進行考察評級,可暫時錄入到供應商庫中,成為潛在供應商。參與新項目投標時,需重新進行考察給出綜合評定等級。

    (一)成本管理中心招采部門是供應商庫系統的維護責任部門,負責供應商資料審核及日常維護。

    (二)成本管理中心招采部門負責供應商注冊的資料審核工作,審核和考察通過后即可成為合格供應商;供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后,由招采部門負責更新。

    (三)供應商信息發生重大變更時,招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實,審核通過后,該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯系人發生變化等核心信息。

    (四)每月新增的合格供應商均必須完成資質評估,招采部門負責匯總。

    及審核。

    (五)每年維護更新發布一次合格供應商庫。

    (一)供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。

    (二)供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分,考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

    (三)供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價,參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級,在招采系統中發起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

    (四)履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行,合同履約階段的評估由招標采購部門組織,評估時間可依據項目進展情況進行組織,原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估,所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審,合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員,參與評估人不少于三人,售后評估應包括物業公司人員評價;采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心,由招采中心核準最終評估成績,在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

    應負責的成本、設計、營銷部門為主,相關配合的部門參與評估,參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考,評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

    (六)在合同履約過程中履約評估分值低于60分,承辦部門應協同法務判斷付款風險,風險解除后才可以繼續履行付款程序;出現惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。

    (七)售后維保階段的評估由公司招標采購部門組織,相關項目的物業公司根據每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估,參與評估人不少于兩部門三人,售后評估合格c級以上(含c級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采,由招采核準最終評估成績,在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

    (八)招標采購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

    (一)供應商的打分評定根據分值劃分為abcd四檔;a級優秀100~86分;b級良好85~71分;c級中等70~60分;d級不合格小于60分。abc級評定的供應商為合格供應商;d級評定的供應商為不合格供應商,評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

    (二)供應商的評級因項目和合同執行階段不同會有不同的評級分值,評估持續的整個過程是動態的,后期評級總優先于其先期進行的評級,即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

    (三)招標項目入圍,應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方,同為供應商庫中的合格供應商,應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。

    (四)被評為d級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作,兩年后如該供應商報名投標,經招標采購部門再次資審并考察合格,可接受其報名,并對其入圍資格做進一步審核。

    (五)在招標及合同履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單,合作黑名單的確認由招標采購部門發起,并征詢相關人員意見,經審計部門及公司主管副總裁審批通過,則該供應商被列入公司合作黑名單,合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

    (一)供應商的總評與定級每年進行一次,由招標采購部門組織。

    (二)根據供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況,按照最新評分占權重70%,以往各期評分平均值權重占比30%的原則,綜合核定供應商的年終總評分,并根據年終總評分,確定其年終總評的定級,定級原則同第七章第一條規定。

    (三)匯總意見后,由招標采購部門在供應商管理系統中發起審批,通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

    (四)年終總評定級的同時,由招標采購部門發布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。

    1.《材料類供應商履約評估表》。

    2.《工程類供應商履約評估表》。

    3.《咨詢設計類供應商履約評估表》。

    4.《售后維保評估表》。

    5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇十六

    為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業績,特制訂本制度。

    本公司承包商與供應商。

    1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業過程監督,施工完后對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

    2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

    3)企業相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

    1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規章制度;安全操作規程;以往業績表現;經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業人員持證情況等。

    2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規章制度和安全操作規程、安全生產事故發生率高、業績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

    3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。

    1)安全生產管理部門協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進行選擇作出建議。

    2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

    1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監督檢查,內容包括:。

    (1)安全生產計劃是否符合實際要求;

    (2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

    (3)是否為員工配備勞動防護用品;

    (4)是否對作業相關的安全設施進行檢查、檢查;

    (5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;

    2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。

    3)若發現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業。并對不符合要求的'方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。

    4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。

    1)安全生產管理部應對承包商的作業過程進行監督,確保承包商的施工作業工程符合本公司相關安全規章制度的要求。

    2)若承包商公司相關安全規章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業的要求。

    3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業,并上報至公司相關負責人取消其施工資格。

    1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。

    2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:。

    (1)承包商資質證書復印件;

    (2)過去3年的安全生產業績;

    (3)安全生產管理機構;

    (5)特種作業人員證書復印件;

    (6)安全生產評價報告及其他有關資料。

    3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

    1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、發送招標書(包含安全要求)。

    2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。

    3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。

    1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。

    2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。

    3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。

    4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。

    5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

    1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續用。

    2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

    3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。

    4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

    《安全作業管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》。

    本制度自下發之日起執行。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇十七

    選擇合格的供應商并對其進行持續監視,以確保其能為公司提供合格的產品與服務。

    本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商。

    供應部或其他相關部門負責原材料樣品測試工作,選擇合格的原材料。

    對供應商資格預審、選用和續用等過程進行管理,并定期識別與采購有關的風險。

    (一)采購。

    1、采購應確保采購的產品符合規定的安全要求,危險化學品供方應具有安全生產許可證,危險化學品經營許可證。

    2、對供方及采購產品控制的類型和程度取決于采購的產品對隨后的產品安全實現或最終產品影響。

    3、將需要采購的產品按對最終產品安全影響的程度分類以及對相應供方分類:

    (1)應根據供方按要求提供產品的安全能力進行評價,并選擇合格供方。

    (2)應制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。

    (3)對供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。

    (二)采購信息。

    1、對采購產品的安全要求、交付要求和服務在采購文件中予以規定,必要時包括:

    (1)有關程序、過程、設備、人員的要求。

    (2)安全管理體系的要求。

    (3)在供方的現場實施驗證的要求。

    (4)在與供方溝通前,應確保采購文件所規定的安全要求是充分和適宜的。

    2、采購產品的驗證。

    (1)對采購產品根據其危險性類別分別按產品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關規定實施驗證。

    (2)具有在供方的現場實施驗證要求時,應在采購文件中規定驗證安排和放行方法。

    1、化學品供貨人,無論是制造商、進口商或批發商,均應保證:

    (1)對經銷的化學品在充分了解其特性并對現有資料進行查詢的基礎上,進行危險性分類和危險性評估。

    (2)對經銷的化學品進行標識,以表明其特性。

    (3)對經銷的化學品加貼標簽。

    (4)為經銷的危險化學品編制安全技術說明書(msds)并提供給用戶。

    2、危險化學品的供貨人應保證,一旦有了新的安全衛生資料,應根據國家法規和標準修訂化學品標簽和安全技術說明書(msds),并及時提供給用戶。

    3、對提供還未分類的化學品的供貨人,應查詢現有資料,依據其特性對該化學品識別、評價,以確定是否未危險化學品。

    (四)采購劇毒化學品、易制毒化學品。

    具備劇毒化學品你、易制毒化學品購買憑證或準購證。

    具備劇毒化學品、易制毒化學品公路運輸通行證。

    (五)建立合格的供應商檔案。

    包括合格供應商的資格預審、業績評估等資料。

    1、易制毒化學品準購證和公路運輸通行證;

    2、合格危險化學品供應商登記表;

    3、危險化學品安全生產許可證或危險化學品經營許可證;

    4、危險化學品安全技術說明書(msds);

    5、危險化學品安全標簽;

    7、品管檢驗合格證明。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇十八

    第一條為優化、開發供應商資源,建立供應商市場準入和業績評估體系,維持供應商隊伍穩定可靠,為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障,特制定本制度。

    第二條供應商管理的范圍,包含對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選取、開發、控制是手段,使用是目的。

    第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,構成優存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經過調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

    第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經過調查、評估,或經過調查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

    第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

    第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為目前供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

    第八條目前供應商的合作業績調查,是供應商資源調查的重要方面,包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限,集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,財務付款與欠款狀況。

    第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包含新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況(業績、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,等等。

    第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

    根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行目前供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調查。

    調查過程中,各公司工程部(采購部)都務必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,帶給相關真實數據。調查后,調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

    調查報告的格式模板見附件1。

    第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估目前供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

    第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統,并指定專人進行日常管理。

    第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

    《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

    《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

    《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4。

    第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定,保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

    第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

    第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

    第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經過多年實踐,已經構成較健全的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

    合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

    第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

    1。合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過目前供應商總戶數的`80%;2。目前供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽不錯直接進入;其他目前供應商進入評估程序。

    第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和目前供應商年終評估的基礎上進行,目前供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

    第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統一組織安排。目前供應商年終評估程序見附件9。

    第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成,并及時下發下年度《合格供應商名冊》。

    第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監察部代表1人。

    第二十三條目前供應商年終評估分為優秀、不錯、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

    第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

    第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

    供應商除名與注銷流程見附件11。

    第二十六條對于有實力的新增供應商,透過資料卡的建立、綜合潛力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇十九

    所有向公司提供建材及設備的供應商,以甲供、限價及限品牌供應商為主(包括生產廠家、代理商、經銷商)。

    1、全面了解供應商的資質,信譽及供貨能力。

    2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售后服務等方面是否符合公司的要求。

    3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時、優質、價廉'的水平。從而降低采購成本,保證產品的質量和交貨期。

    第一條:評估小組由公司建材采購協調小組及各專業人員組成。

    第二條:專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材采購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。

    第三條:評估工作依據二個評估表的項目進行:《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

    第四條:《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫;《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。

    第五條:《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后,經建材采購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。

    第六條:評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力,挑選出有意向的供應商,對其進行實地考察后,確定評估結果。

    第七條:評估結果上報公司主管領導批準認可后,由建材采購協調小組進行分檔。

    第八條:評估結果可分為三個檔次:'可以合作'、::'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的,將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

    第九條:《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫,保修期滿一個月內由公司建材采購協調小組組織各部門進行評估。

    第十條:評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式:根據實際操作情況給出各單項評分,然后按權重計算總得分,得出評估結果,上報公司領導批準認可。

    第十一條:評估結果按總得分高低分為四個檔次:'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。

    第十二條:'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》,將來有采購項目時優先選擇。'需要改進'即79—70分之間,向其指出需改進部分要求其整改后,進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間,向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后,進入公司《留作備用供應商名錄》,留作將來應急時再合作,如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下,因此不能合作而將其淘汰,進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明,防止與其再合作。

    第十三條:所有與公司簽定的建材、設備采購合同,在執行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后,經過三次合作均為理想的供應商,可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商,即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發展。

    第十四條:所有評估表格評定后均由采購協調小組存檔,并交公司辦公室和集團協調小組備案。

    第十五條:附表1《認可材料、設備供應商評估表》:

    第十六條:附表2《供應商供貨情況評估表》:

    第十七條:本規范監督執行人:公司采購協調小組負責人。

    企業的供應商管理制度(優秀20篇)篇二十

    第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產品符合規定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實際,特制訂本管理辦法。

    第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

    第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

    第二章職責分工。

    第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

    第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

    第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。

    第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

    第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

    (一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

    (二)評定合格的供應商,市場部需建立供應商檔案。

    供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

    (一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質量,發現問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節嚴重者取消其合格供應商資格。

    (二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門分管副總審批。

    第四章采購行為的審批及實施。

    第十一條采購物品資料的控制。

    采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

    第十二條采購行為的審批。

    (一)物品的申領由相關業務承辦部門發起,需提前填寫“資產申請表”,報部門經理、部門分管副總審批后,交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有,由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”,報部門經理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領用手續。

    (二)承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料,由部門經理、部門分管領導批準。

    (三)市場部接到經批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

    (四)資產收到后,由資產管理部門負責驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號,并同時對資產進行編號。及時更新臺賬,落實使用責任人。

    第十三條采購的實施。

    (一)市場部在執行采購任務時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業務承辦部門申請人,補充必需的資料。

    (二)市場部根據“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判,采購人員應保存所有的記錄文件。

    (三)對于常規采購的三方詢價結果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據詢價結果提供紙質采購建議說明,連同擬定的采購協議,交由部門分管副總審批。

    (四)部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據審批意見,重新組織采購或詢價。

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