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    小微商貿公司管理制度(精選23篇)

    時間:2025-06-06 作者:書香墨

    作為經濟實體,公司需要合理規劃資源、發展戰略,以保證長期的競爭力和可持續發展。公司是由一群人組成的組織,它在經濟活動中扮演著重要的角色。公司的目標是實現利潤最大化,同時也要承擔社會責任。公司應該建立健全的內部管理機制,確保決策的科學和有效。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結呢?以下是小編為大家整理的一些成功公司的經驗分享,希望對大家有所啟發。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇一

    第1條。

    為加強財務管理,根據國家有關法律、法規及財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。

    第2條。

    財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執行財經紀律,以提高經濟效益,壯大企業經濟實力為目標。

    第3條。

    財務管理工作貫徹“勤儉辦企業”的方針,勤儉節約,精打細算,在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

    財務機構和財務人員。

    第4條。

    公司設置獨立的財務機構,配備專職財務人員。

    第5條。

    公司的財務機構:財務科,是公司的財務管理部門。

    第6條。

    財務科主要職責:

    1、在公司總經理的`領導下,編制公司的財務計劃、資金計劃和會計報表等,落實完成計劃的措施,對執行中存在的問題提出改進措施,監督各項財務活動,考核生產經營成果,向總經理報告工作。

    2、審查公司基建、投資、貿易等發展項目及重要經濟合同,對可行性報告提出評估意見。

    3、負責全公司的資金融通調拔決策工作,經總經理簽署后執行。

    5、監督本部門會計人員執行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律,制止不符合財經法令、不講經濟效益,不執行計劃和違反財經紀律的事項,并向總經理報告。

    6、對財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定,報總經理批準后執行。

    7、負責本部門財務人員的培訓工作,不斷提高財務人員的素質和業務水平。

    第7條。

    計劃財務科科長領導計劃財務科的工作,在總經理的領導下開展工作。

    第8條。

    財務科科長的職責:

    1、主持計劃財務科的工作,領導財務人員實行崗位責任制,切實完成各項會計業務工作。

    2、執行總經理有關財務工作的決定,控制和降低公司的經營成本,審核監督資金的動用,及時、準確、完整地核算生產經營成果,考核計劃執行情況,按期(月、季、年度)向總經理提供數據、資料和財務分析報告。

    3、籌劃經營資金,負責公司資金使用,計劃的審批,報批和資金的籌措工作。

    4、編制審核各種會計報表,主持公司的財產清查工作。

    5、參與公司的新項目,重大投資,重要經濟合同的可行性研究。

    6、協調處理對內對外的關系。

    第9條。

    財務部門建立稽查制度,出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務項目的登記工作。

    第10條。

    財務人員要認真執行崗位責任制,各司其職,相互配合,如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

    記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實,數字準確,賬目清楚,日清月結,按期報賬。

    第11條。

    公司領導要切實保障財務人員依法行使職權和履行職責。

    第12條。

    財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事,對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、報銷或執行,并及時向主管領導報告。

    嚴禁任何人對堅持原則的財務人員進行打擊報復,公司對堅持原則的財務人員予以表揚和獎勵。

    第13條。

    財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續;沒有辦清交接手續的,不得離職,也不得中斷會計工作。

    移交交接具體包括:移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交必須進行監交,一般財務人員的交接,由計劃財務科科長進行監交;計劃財務科科長的交接,由總經理進行監交。

    會計核算原則。

    第14條。

    公司執行《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》和《會計基礎工作規范》等法律法規中關于會計核算一般原則,會計憑證和賬簿,財產清查,成本核算等事項的規定。

    第15條。

    公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表,并按有關規定辦理會計事務。

    第16條。

    記賬方法采用借貸記賬法,記賬原則采用權責發生制,以人民幣為記賬本位幣。

    第17條。

    一切會計憑證、賬簿、報表中的各種文字記錄必須用中文記載;數字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

    第18條。

    公司采用的會計處理方法,前后各期必須一致。

    資金管理。

    第19條。

    計劃財務科要加強對資金的管理,防止損失,杜絕浪費,合理運用,提高效益。

    第20條。

    銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用,銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用,嚴禁出借賬戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支,轉賬套取現金。

    第21條。

    銀行賬戶的賬號必須保密,非因業務需要不準外泄。

    第22條。

    銀行賬戶印鑒的使用實行2章分管并用制。即:財務章由出納保管,法定代表人私章由本人保管,不準由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。

    第23條。

    單位庫存現金不得超過3000元,超過部分當日下午下班前送存銀行,嚴禁坐支現金。

    第24條。

    一切現金收付,必須收付有憑據。

    第25條。

    嚴禁私設小金庫,嚴禁公款存入私人賬戶,嚴禁使用兩本賬或賬外有賬。

    工資及獎金。

    第26條。

    公司實行“按勞取酬,多勞多得”的分配制度。

    第27條。

    員工的工資標準及獎勵方法由企管科提出方案,報總經理審批后,由計劃財務科執行。

    庫存物資管理。

    第28條。

    倉庫部門必須建立嚴密的出入庫制度和保管規范,每月向計劃財務科報送一份庫存報表。

    第29條。

    倉庫每月由會計會同倉庫保管人員進行一次實物盤點,并與賬面結存數進行核對。

    第30條。

    對庫存物資的盤盈盤虧,倉庫不得自行進行處理,必須查明原因后,報總經理審批后進行處理。

    會計憑證和檔案管理。

    第31條。

    公司必須加強對發票的管理,安排專人負責發票的登記、領用、清理、核對、保管工作。嚴禁為外單位或個人代開、虛開發票。違者按有關法律法規的規定進行處理。

    第32條。

    會計憑證必須內容真實,手續完備,數字準確,不得涂改、挖補,如事后發現差錯,必須由經辦人員負責按會計制度規定進行更正。

    第33條。

    會計檔案必須按月裝訂成冊,妥善保管,不得丟失,保管時間按會計制度規定進行保管。

    第34條。

    會計檔案保存期滿銷毀時,應抄具清單,報總經理、董事會、財政部門、稅務機關等同意后,才能銷毀。

    其他。

    第35條。

    本管理制度由總經理批準后執行。原制度與本制度有沖突的,以本制度為準。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇二

    一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

    二、公司辦公室人員上下班必須嚴格按照作息時間執行,上班時間不得遲到、早退和不請假離開工作崗位,不得出現曠工現象及擅自離崗,超過xx_分鐘作曠工半天處理(無法及時通知等特殊原因除外);外出辦理業務前,須經本部門負責人同意。

    三、周一至周五為工作日,周六、周日為休息日。因工作需要加班的,由各部門負責人自行安排,節日值班由集團公司統一安排。

    四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天),由部門負責人批準;1天以上的,由副總經理批準。副總經理和部門負責人請假,一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

    七、上下班途中遵守交通規則、注意安全、杜絕酒后駕車。

    六、不準使用公司辦公電話打私人電話,也不可以用自己與親友長時間電話聊天;

    十、愛護公物,節約物品;使用完衛生間后,要關閉水籠頭等水源設施,杜絕浪費。

    一、印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具,印章的管理,關系到公司正常的經營管理活動的開展,甚至影響到公司的生存和發展,為防止不必要事件的發生,維護公司的利益,特制定本辦法。

    三、商貿公司各類印章由各崗位專人領取并保管,不得轉借他人。

    四、商貿公司建立印章管理卡,專人領取和歸還印章情況在卡上予以記錄。

    五、印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分,如員工持有公司印章,須辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。

    六、商貿公司各級人員需使用印章須按要求填寫印章使用單,將其與所需蓋章的文件一并逐級上報,經公司主管經理審批。經批準后方可交印章保管人蓋章。

    七、印章保管人應對文件內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對,經核對無誤的方可蓋章。

    八、在審核過程中被否決的,該文件予以退回。

    九、涉及法律等重要事項需使用印章的,須依有關規定經公司法律顧問審核簽字。

    十、業務人員依日常的權限及常規工作內容自行使用“發票專用章”無須經上述程序,使用前由財務人員、業務主管批準即可使用。

    十一、用印后該印章使用單作為用印憑據由印章保管人留存,定期整理后歸檔。

    十二、業務人員因工作需要攜帶空白合同的,合同專用章保管人可預先在公司統一印刷的空白合同上蓋章后交商務人員使用,但必須辦理合同領用手續,并要求在合同簽署后立即將合同返回,存檔備查。

    十三、印章原則上不許帶出公司,確因工作需要將印章帶出使用的,應事先填寫印章使用單,載明事項,經公司總經理批準后由兩人以上共同攜帶使用。

    十四、印章保管人必須妥善保管印章,如有遺失,必須及時向公司領導報告。

    十五、任何人員必須嚴格依照本辦法規定程序使用印章,未經本辦法規定的程序,不得擅自使用。

    十六、印章保管人員應遵守公司的保密規定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

    十七、違反本辦法的規定,給公司造成損失的,對違紀者予以經濟處罰,造成嚴重損失或情節嚴重的,移送有關機關處理。

    一、公司各部門所需的辦公用品,在每月xx日前由各部門對本部門整理匯總后填寫《xxx月xxx部辦公用品需求計劃》,經主管經理審批后交辦公室負責人,報總經理審批后購置。

    二、各部門上報的所需購置辦公用品,統一到辦公室領用,并辦理領用手續。

    三、需購置的大額辦公器材的使用,由副總經理審核并報董事長批準后辦理。

    四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規定報主管經理審批后,自行打印,如需數量較多由辦公室聯系印刷。

    五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

    六、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調動時,必須辦理移交手續,如有遺失,照價賠償。

    七、所有員工要勤儉節約,杜絕浪費,努力降低辦公費用。

    風險提示:

    實踐中,發生離職員工侵犯公司商業秘密時,爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業秘密,而是該秘密是不是構成受法律保護的“商業秘密”,以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業秘密侵權證據很難收集,或調查取證的成本非常高,往往導致單位對侵權行為束手無策。

    企業在制定規章的時候可以約定通過保密協議,據此證明商業秘密的存在、證明企業對商業秘密采取了保護措施,一旦發生侵犯商業秘密的行為,便于舉證,有利于企業借助法律手段保護自己的商業秘密,維護合法的權益。

    為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。

    一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。

    二、公司秘密是關系公司發展和利益,在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:

    1、公司經營發展決策中的秘密事項;

    2、人事決策中的秘密事項;

    3、銷售政策;

    4、銷售協議;

    5、重要的合同、客戶和合作渠道;

    6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行賬戶賬號;

    7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

    三、屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發、傳遞、保管,非經批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。

    四、公司秘密應根據需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。

    五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。

    六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的,視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰,直至予以除名。

    七、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

    為維護正常的工作秩序,確保財產安全,特制訂本制度。

    一、安全保衛工作,要認真落實責任制??偨浝硎枪景踩Pl的第一責任人,應把安全保衛工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛工作負全責。

    二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組,定期檢查安全保衛工作,發現問題,及時采取措施解決。

    三、根據實際需要,辦公室主任兼職安全保衛干事,負責安全保衛工作,切實負起安全保衛責任。

    四、落實防火措施,設置的消防栓,不得用作他用,專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器,要按規定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

    五、抓好安全用電:

    1、電線、電器殘舊不符合規范的,應及時更換;

    2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;

    3、材料室嚴禁吸煙和使用明火。

    六、落實防盜措施:

    1、財務室要安裝防盜門窗,下班時要注意檢查關好鎖好門窗;

    2、重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

    3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;

    4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

    八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的,一律追究責任。

    一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車,由部門負責人。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇三

    一、考勤管理。

    2.工作時間辦公室內不準吃食物,違者按d類扣罰標準進行扣罰;。

    7、上班要自覺樹立企業形象,時常保持辦公環境整潔,辦公臺面文件擺放整齊。不準躺或坐在辦公臺上,違反者按c類扣罰標準進行扣罰。

    8、辦公桌上私人物品不得超過三件(茶具、手機、其它)。

    9、辦公室內一律禁止吸煙,否則一經發現按a類扣罰標準進行扣罰。

    10、員工不得在辦公室進行午餐,午餐必須到飯堂就餐。

    1、各經理對下屬的錯誤行為應負有管理責任,凡管轄范圍內人員違反以上規定3次/月,則按b類扣罰標準扣罰責任領導當月工資。

    2、扣罰標準:a類100元、b類50元、c類30元、d類10元。

    3、凡違反以上規定內容者,還可視情節輕重進行電子郵件曝光公布。曝光公布可單獨使用,也可與罰款手段并列使用。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇四

    第一條為健全公司內部組織管理機制,逐步完善員工的行為規范準則,不斷提高員工遵守制度的自覺性,促進公司生產經營各項工作的正常有序進行,同時提高經濟效益以增進福利,調和勞資關系,實現和諧管理,特制定本制度。

    第二條遵守國家法令和公司各項規章制度,服從指揮,聽從安排,認真做好本職工作。

    第三條戴好廠牌,準時上下班、按時作息。上班期間,未經許可不準會客。隨帶物品進出廠區,應主動出示,經門衛檢查后,方可通行。違者按有關規定處罰。

    第四條注重儀表,講究禮貌,熱情待人,文明用語,講究衛生,愛護公物,團結友愛,互幫互助。

    第五條互相學習,取長補短,努力學習文化知識和專業技術,共同進步,不斷提高工作能力和業務水平。

    第六條講求良好職業道德,上下一心,富于團隊精神,高效發揮全廠整體優良素質的效應。

    第七條視廠為家,勤儉節約,反對浪費;在廠區內嚴禁一切煙火;不允許有爭吵、斗毆、大聲喧嘩等現象發生,勸告不聽者,轉送有關部門并開除出廠。

    第八條按時、按質、按量、按耗完成各項工作任務,積極主動改進方法,提出良好的合理化建議,在工作中堅持客觀、公正、務實、高效的原則,以主人翁姿態全面開展工作。弄虛作假,玩忽職守者從嚴處罰。

    第九條在生產作業中樹立“安全第一”的觀念,集中精力,認真操作,避免不必要的意外事故或對大家身心有危害的現象發生,做到增收節支、增產節約。

    第十條堅守崗位,不得擅離職守。如因病或其它特殊情況,應執行請假制度,待批準后方可離去,否則根據有關規定給予處罰。

    第十一條尊重領導,服從領導。如有不同見解,可向公司提出建設性意見和合理化建議,共同研討。

    第十二條勇于開拓創新,樹立“質量=客戶滿意=品牌=利潤=回報”的觀念,為公司的發展作出貢獻。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇五

    為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能,規范公司倉庫的商品管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

    一、建帳。

    所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬,所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

    二、入庫。

    商品進庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續,根據實物填寫入庫單,入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人,并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

    三、出庫。

    根據開具的各賣場送貨單發放商品,出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管,根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務,若有特殊情況可在第2天交回,若未按時交回,應追究相關人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對),一份交財務。

    四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬,做到日清日結,確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束,應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門。

    五、原則上按先進先出法發放商品。

    六、盤存。

    每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的,應及時的用書面的形式向有關部門匯報,必須按審批程序經領導審核批準后才可處理,否則一律不準自行調整。

    七、倉管員工作職責。

    1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

    2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

    3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

    4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

    5、認真做好倉庫商品的'分類擺放和保管工作。

    6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

    7、認真做好倉庫發貨工作,堅持發貨原則:先進倉的貨先發。

    8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

    9、認真做好各賣場的銷售監控工作,避免商品丟失。

    10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

    11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

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    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇六

    凡有來賓,公司人員都要熱情接待,笑臉相迎,并用“您好”、“請坐”等禮貌用語接待,待客人就座后,要倒茶倒水。來客臨別時,要用“慢走”、“再見”等禮貌用語送行??腿伺c公司人員談話中間,無關人員不得吵鬧或隨便插話。未經許可,不得隨便進入總經理室和財務室。

    二、電話制度。

    1、凡接電話者,接機首先說“您好!xx”。

    2、除工作需要外,公司人員不得隨便使用公司電話聊天。

    3、工作和業務需要外,公司人員不得隨意撥打長途電話,若有違例者,從工資扣除所打電話費的三倍。

    4、若有來電被叫者不在公司,要做好來電記錄,包括來客姓名、電話、有何事等。

    公司人員要講究個人衛生和公共衛生,衣著整齊、端莊,辦公用品要擺放整齊,不得隨便亂丟亂放,隨地丟棄雜物。

    1、公司人員在工作時間不得隨便離崗或脫崗,不得遲到或早退,違反一次警告,違反兩次扣除工資10元,連續三次扣除半月工資。

    2、公司人員一般不準請事假。若有特殊情況,可寫書面申請,經批準后,方可請假,并扣除請假天數的工資。

    1、業務部門支付各類款項時要填寫資金審批表,并提供相應的付款依據,經主管會計、公司領導審核簽字后,出納方可辦理付款。

    2、各項費用的報銷要填寫相應的報銷審批單。報銷審批單必須以真實、合法的原始發票為依據,原始發票不得涂改、偽造。財務人員應加強費用報銷的審核工作,對不符合規定和越權審批的,一律不予報銷。若有違反者,扣除相應報銷款項和當月工資。

    六、派車制度。

    1、公司汽車由領導統一安排,未經許可,不得隨便借車、出車。

    2、公司汽車誰開車誰負責,若有不必要的磕碰或損壞,由開車人負全部責任。

    3、汽車要定時保養檢測,開車人要不斷地檢查車的機油、剎車等部件,遇有情況要及時排除或匯報。

    七、本制度由xx貿易有限公司制定并負責解釋,本制度自xx年xx月xx日起執行。

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    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇七

    為完善公司的行政管理機制,建立規范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

    一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

    二、公司辦公室人員上下班必須嚴格按照作息時間執行,上班時間不得遲到、早退和不請假離開工作崗位,不得出現曠工現象及擅自離崗,超過xxxx分鐘作曠工半天處理(無法及時通知等特殊原因除外);外出辦理業務前,須經本部門負責人同意。

    三、周一至周五為工作日,周六、周日為休息日。因工作需要加班的,由各部門負責人自行安排,節日值班由集團公司統一安排。

    四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天),由部門負責人批準;1天以上的,由副總經理批準。副總經理和部門負責人請假,一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

    七、上下班途中遵守交通規則、注意安全、杜絕酒后駕車。

    六、不準使用公司辦公電話打私人電話,也不可以用自己與親友長時間電話聊天;

    十、愛護公物,節約物品;使用完衛生間后,要關閉水籠頭等水源設施,杜絕浪費。

    一、印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具,印章的管理,關系到公司正常的經營管理活動的開展,甚至影響到公司的生存和發展,為防止不必要事件的發生,維護公司的利益,特制定本辦法。

    三、商貿公司各類印章由各崗位專人領取并保管,不得轉借他人。

    四、商貿公司建立印章管理卡,專人領取和歸還印章情況在卡上予以記錄。

    五、印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分,如員工持有公司印章,須辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。

    六、商貿公司各級人員需使用印章須按要求填寫印章使用單,將其與所需蓋章的文件一并逐級上報,經公司主管經理審批。經批準后方可交印章保管人蓋章。

    七、印章保管人應對文件內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對,經核對無誤的方可蓋章。

    八、在審核過程中被否決的,該文件予以退回。

    九、涉及法律等重要事項需使用印章的,須依有關規定經公司法律顧問審核簽字。

    十、業務人員依日常的權限及常規工作內容自行使用“發票專用章”無須經上述程序,使用前由財務人員、業務主管批準即可使用。

    十一、用印后該印章使用單作為用印憑據由印章保管人留存,定期整理后歸檔。

    十二、業務人員因工作需要攜帶空白合同的,合同專用章保管人可預先在公司統一印刷的空白合同上蓋章后交商務人員使用,但必須辦理合同領用手續,并要求在合同簽署后立即將合同返回,存檔備查。

    十三、印章原則上不許帶出公司,確因工作需要將印章帶出使用的,應事先填寫印章使用單,載明事項,經公司總經理批準后由兩人以上共同攜帶使用。

    十四、印章保管人必須妥善保管印章,如有遺失,必須及時向公司領導報告。

    十五、任何人員必須嚴格依照本辦法規定程序使用印章,未經本辦法規定的程序,不得擅自使用。

    十六、印章保管人員應遵守公司的保密規定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

    十七、違反本辦法的規定,給公司造成損失的,對違紀者予以經濟處罰,造成嚴重損失或情節嚴重的,移送有關機關處理。

    一、公司各部門所需的辦公用品,在每月xx日前由各部門對本部門整理匯總后填寫《xxx月xxx部辦公用品需求計劃》,經主管經理審批后交辦公室負責人,報總經理審批后購置。

    二、各部門上報的所需購置辦公用品,統一到辦公室領用,并辦理領用手續。

    三、需購置的大額辦公器材的使用,由副總經理審核并報董事長批準后辦理。

    四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規定報主管經理審批后,自行打印,如需數量較多由辦公室聯系印刷。

    五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

    六、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調動時,必須辦理移交手續,如有遺失,照價賠償。

    七、所有員工要勤儉節約,杜絕浪費,努力降低辦公費用。

    為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。

    一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。

    二、公司秘密是關系公司發展和利益,在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:

    1、公司經營發展決策中的秘密事項;

    2、人事決策中的秘密事項;

    3、銷售政策;

    4、銷售協議;

    5、重要的合同、客戶和合作渠道;

    6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行賬戶賬號;

    7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

    三、屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發、傳遞、保管,非經批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。

    四、公司秘密應根據需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。

    五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。

    六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的,視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰,直至予以除名。

    七、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

    為維護正常的工作秩序,確保財產安全,特制訂本制度。

    一、安全保衛工作,要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人,應把安全保衛工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛工作負全責。

    二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組,定期檢查安全保衛工作,發現問題,及時采取措施解決。

    三、根據實際需要,辦公室主任兼職安全保衛干事,負責安全保衛工作,切實負起安全保衛責任。

    四、落實防火措施,設置的消防栓,不得用作他用,專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器,要按規定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

    五、抓好安全用電:

    1、電線、電器殘舊不符合規范的,應及時更換;

    2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;

    3、材料室嚴禁吸煙和使用明火。

    六、落實防盜措施:

    1、財務室要安裝防盜門窗,下班時要注意檢查關好鎖好門窗;

    2、重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

    3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;

    4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

    八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的,一律追究責任。

    一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據需要統籌安排派車。

    二、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排。

    三、外單位借車,需經總經理批準后方可安排。

    四、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。

    五、車輛在下班后或節假日必須停放公司指定的倉庫,并采取必要的防盜措施。

    六、車輛用油及維修費用由辦公室負責管理和維護。

    七、車輛在外加油須經公司領導審批,否則不予報銷。

    八、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發現,按貪污論處。

    九、車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

    為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境,樹立公司的良好形象,制定本制度。

    一、衛生管理的范圍為公司各部門的辦公室、會議室、衛生間、走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。

    二、衛生清理的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照x燈、電風扇無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正,各類座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養良好,無灰塵、浮土;衛生間洗手盆臺面、墻面、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味。

    三、衛生清理實行部門責任制,部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生,由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責。

    四、責任區衛生清理每周集中進行一次,各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作,積極主動地搞好衛生清理。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇八

    為了體現公司人性化管理,通過規范業務人員管理制度,做到有計劃、有目標、按時完成工作任務,強化自主管理能力,提高業務能力和綜合素質。經公司研究決定,公司市場人員自20xx年11月8日執行如下制度:

    1.1.1銷售部、每月下達網店建設目標和銷售目標。

    1.1.2銷售部經理以目標組織落實并強化現場工作管理和自主管理。

    1.1.3區域經理、業務經理、業務代表以目標認真落實并加強自足管理。

    1.1.4銷售內勤組織性目標落實和工作追蹤,并進行登記。

    1.2、要求

    1.2.1服從直接主管的領導、接受上級主管的監督和公司相關部門的工作追蹤。

    1.2.2區域經理、業務經理以身作則,加強自身素質的提高和強化自主管理,周、日工作計劃明確,落實到位,嚴格執行公司各項管理文件、政策、方案等。

    1.2.3發現問題及時準確向直接上級報告,嚴禁越級報告,當直接上級無答復或對答復有異議的可越級申訴。

    1.2.4手機每天8.00~22.00必須開機,保持聯系暢通;

    1.2.5維護公司利益嗎,嚴禁在客戶面前議論公司相關事宜,損害公司形象。

    1.2.6廉潔奉公,不做有損公司利益的事情。

    1.2.8按照工作計劃完成各項工作及公司交辦的臨時工作。

    1.3、周工作計劃表、上周工作執行表

    1.3.1市場人員必須每周五填寫周工作計劃表和上周工作執行表,并以周工作計劃開展工作;市場人員的周工作計劃必須明確、工作內容詳細,周工作計劃的行程安排必須做到科學、合理,避免有繞行、來回路程重復等浪費公司費用現象的出現;上周工作執行表必須注明地點、時間、工作項目及結果、客戶名稱、客戶來電等詳細信息。

    1.3.2銷售經理審批市場區域經理周工作計劃和上周工作執行表,審批人必須簽字確認,審批后每周一前傳回公司交內勤備案存查。

    1.3.3若需改變周工作計劃必須經上級同意后執行。

    2.1報銷周期為上月26日—當月25日,單據必須在次月的1日前寄出。報銷單據封面應按公司統一格式填報;所有報銷票據必須加蓋收款單位公章并由當事人在票據背面簽字確認,按發生日期由前置后分類別粘貼,且票據粘貼厚薄均勻、大小不得超過封面所有票據不得涂改,并且大小金額一致,否則不予報銷。其后附月工作行程表。

    銷售部經理對本市場部費用進行初審并簽字核準,區域經理初審業務代表費用、本區域市場費用并簽字確認再交總經辦經理核準。

    車費

    市場人員行程以區間車票為準

    2.2.1地市級到縣級市或以上的往返車票必須出具電腦打印的正式車票或火車票。

    2.2.2縣級市場或以下的盡可能提供電腦打印的正式車票,如確實沒有需與周工作計劃相符且有主管簽字確認。

    2.2.3車票起止地點必須前后一致,如有例外應特別注明;繞行、來回重復或跨區域車票不予報銷,有特殊情況并經公司批準的例外。

    2.2.4送貨運費相關發票需由銷售經理簽字認可方能報銷,無正式發票需填寫費用報銷單并經公司領導和銷售經理簽字方能生效。

    辦公費

    2.3.1辦公費用主要包括;周工作計劃、合同原件、合同草案、市場規劃等因工作產生的打字復印費、傳真費、郵寄費及公司有關書面政策的傳真接收費等,每月最高上限以公司的規定為準。

    2.3.2新入職人員定額名片費2盒(上限為20元/盒)

    2.3.3符合要求的辦公費可以與差旅費一起報銷。

    2.3.4索取發票確有困難的可以收據報銷,但每張單據上必須注明開票日期及內容(大小數額、用途)、加蓋公章,否則不予報銷。

    3.1不服從上級領導,處罰50元/次,嚴重者降職、辭退

    3.3未經撒謊能夠既領導批準擅離市場的,按曠工處理,曠工一天扣三天工資,曠工期間所產生的一切費用不予報銷,曠工時間長達一周以上的按自動離職處理。

    自動離職或嚴重違紀被公司辭退的扣一個月工資、費用補助,提陳在公司剩余部分不予發放。工資,費用補助,提成在公司剩余部分不予發放。

    3.7嚴重失職、營私舞弊、對公司造成的予以補償。

    3.8銷售人員嚴禁在外兼職,一經發現罰款5000元并本人在公司沒有發放的工資、費用補助、提成不予發放。

    4.1.1銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內容,

    4.1.2銷售人員每月銷售定額為5000元,當月完成的銷售額超過以上部分按5%比例提成。

    4.2兼職銷售人員無固定工資,按其銷售額8%的比例提成,作為銷售報酬。

    4.3銷售人員每月25號前向財務上報其銷售額,財務根據其貨款回收率計算銷售提成。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇九

    3.公司員工因病、因事或其他特殊原因不能按時上下班的應請假,未經批準而不按時上下班的作曠工處理。

    2.工作時間辦公室內不準吃食物,違者按d類扣罰標準進行扣罰;。

    7、上班要自覺樹立企業形象,時常保持辦公環境整潔,辦公臺面文件擺放整齊。不準躺或坐在辦公臺上,違反者按c類扣罰標準進行扣罰。

    8、辦公桌上私人物品不得超過三件(茶具、手機、其它)。

    9、辦公室內一律禁止吸煙,否則一經發現按a類扣罰標準進行扣罰。

    10、員工不得在辦公室進行午餐,午餐必須到飯堂就餐。

    1、各經理對下屬的錯誤行為應負有管理責任,凡管轄范圍內人員違反以上規定3次/月,則按b類扣罰標準扣罰責任領導當月工資。

    2、扣罰標準:a類100元、b類50元、c類30元、d類10元。

    3、凡違反以上規定內容者,還可視情節輕重進行電子郵件曝光公布。曝光公布可單獨使用,也可與罰款手段并列使用。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇十

    一、員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神。尊重上級,有何正確的建議或想法書寫文字報告交于上級部門,公司將做出合理的回復!

    二、員工必須嚴格服從公司分配的各項任務、不得損毀公司形象、透露公司機密;。

    四、上門配送服務時必須持有工作證、佩戴工號牌、儀表注重,衣帽整潔。

    五、待客必須有禮貌,有敬語;說話誠實,認真積極的用心服務于每位顧客,認真執行公司各項規定,保證顧客滿意,任何場合下都必須講普通話。

    六、工作時接聽私人電話不得超過1分鐘,衛生實行區域包干制,必須做到整潔清爽。

    七、認真聽取每位客戶的建議和投訴、損壞公司,客戶財物者照價賠償,偷盜公司或者客戶財物者交于公安部門處理。

    八、員工服務態度:

    1、熱情接待每位客戶(您好!我是鼎翔貿易有限公司xxx,歡迎光臨!請~!),(您好!我是鼎翔貿易有限公司xxx,很高興為您服務.)。作事積極、主動、熱誠、微笑的服務。

    2、充分了解各類產品的相關知識,向客戶合理的介紹;(工作中---不好意思!請稍等!對不起!走路輕、說話輕)。

    3、工作后---對本次服務是否滿意?麻煩您對我們的服務多提寶貴意見!跟單!請慢走歡迎下次光臨!

    九、任何人從公司拿走貨物或現金都必須寫好收條收據,以做憑證。

    十、工作時間:作息時間按照《鼎翔貿易有限公司考勤制度執行》。

    十一、公司員工外出服務,必須預先準備好所有工具文件以及相關產品,按時出發,如果是第二天的工作必須頭一天下午要把準備工作做好,預約客戶嚴禁遲到。

    十二、當天的工作必須當天完成,完不成者自己加班自己解決。

    十三、員工出門【交通工具】必須遵守交通規則,員工違反交通規則出現交通事故由員工自己解決,所造成的損失按照實際情況處理和賠償。

    十四、公司員工不得丟失或損壞公司公共財物,造成損失者由肇事者自己賠償。

    十五、公司員工離職必須要提前一個月以書面方式提出申請,公司同意后,由公司安排離職員工離職時間。

    十六、公司所有員工必須嚴格執行本制度(包括實習生)。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇十一

    1.貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點入庫。

    2.對入庫貨物核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單。一聯做帳,經辦人持一聯做憑證。

    3.庫管要嚴格把關,有以下情況時不得入庫。

    a)未經總經理或部門主管批準的采購。

    b)與請購單不相符的采購物資。

    c)運輸過程中損壞的采購物資。

    d)有效期過半的貨物。

    e)客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

    4.因急需或其他原因不能形成入庫的貨物,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

    1.貨物入庫后,需按不同品牌和用途分類分區放,做到"二齊、三清、四定位"。

    a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

    b)三清:數量清、規格、標識清。

    c)四定位:按區、按排、按架、按位定位。

    2.庫管員對貨物月末進行盤點,若發現誤差須說明原因并形成書面材料備案。

    3.貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點,盤點數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說明原因并形成書面材料備案。

    1.庫管員憑業務員書面訂單發貨,貨物數量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上注明。

    2.庫管員發貨根據產品效期遵守"先進先出"的原則。

    3.銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足,庫管員應及時通知采購。

    4.任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

    5、整箱發放的貨物,庫管員負責開箱查看數量、污損情況,如有數量不對、污損情況的,在出庫前及時添加和調換。

    6、庫管員有責任對發物流的貨物進行二次加固封箱。

    7、贈品須憑批準的《贈品申領表》發放。

    8、貨物一律按照公司統一制定發貨價發放;其他情況須有批準的《折讓申請單》。

    9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨,并由領用人簽字。

    1.客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫,庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查,污損的貨物有權拒絕退庫。

    2.經批準的損壞貨物退庫,庫管員要做好記錄和標識。

    1.貨物發放混亂或給公司造成損失的,按損失額在當月工資中扣除同時扣除考核獎。

    2.本制度執行不利影響客戶銷售的,罰款10元/次;同時產生的額外費用由相關責任人承擔。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇十二

    一、商品的定價,應當遵循公平、合法和誠實守信的原則。

    二、上架商品應當明碼標價,嚴禁講議價。

    三、上架商品必須做到價簽價目齊全、標價準確、一貨一簽,擺放醒目。價格變動時,應及時更換。

    四、商品標簽的主要內容包括品名、貨號、規格、等級、計量單位、零售價格。

    五、某一商品的價格水平不得超過同一地區、同一期間、同一檔次、同種商品的市場平均價格的.合理幅度。

    六、商品的定價要合理,不能采取不正當競爭手段對消費者進行欺騙。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇十三

    1.1、現金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶,具體核算見第二章。

    1.2、出納應保證庫存現金的日清日結,月末應編制銀行存款余額調整表,以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行,不準坐支。

    1.3、庫存現金定額核定為5000元,如有多余費用現金應該及時送存銀行,保證現金安全。

    1.4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監盤,每月至少監盤三次,編制"庫存現金盤點表";審核出納編制的"銀行余額調整表",對未達事項進行落實。

    2、銀行存款管理。

    2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶,即貨款戶和費用戶;賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支,所有貨款回籠到該賬戶;費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。

    2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶,若因業務需要而必須開設新的銀行賬戶,需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理,對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶,并報股份公司財務部備案。

    2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶,銷售分公司的貨款賬戶余額達到2萬元時,或貨款停留達一周以上,必須即時匯入股份公司總部指定賬戶,每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

    2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據月度預算下撥至各分公司的支出賬戶,具體辦法詳見《費用管理制度》。

    2.5、支票管理。凡不能用現金收付款的各項業務,一律應通過銀行轉帳進行結算。

    (1)公司支票的購買由出納員負責,并填寫支票備查簿,支票備查簿由銷售公司財務經理保管。

    (2)空白支票由出納員負責保管,簽發支票所需的財務章由財務經理保管,人名章由出納保管。

    (3)現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用,公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業務往來,一律使用轉帳支票。

    (4)各部門或個人因工作需要領用支票時,應填制規定的借款單,由部門經理和財務部門經理審核簽字,并報分公司總經理批準后,由出納人員簽發。借款人應在支票領用之日起,十日內到財務部辦理報銷手續,其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發的支票,如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。

    (5)出納員不得簽發不確定的日期的支票,不得簽發任何種類的空白支票,當付款金額無法確定時,可簽發限額轉帳支票,并寫明用途和收款單位。

    (6)財務人員不得在支票簽發前預先加蓋簽發支票的印章,簽發支票時必須按編號序順使用,對簽錯的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。

    (7)應及時登記支票登記簿,與銀行及時核對存款余額。

    3、銀行承兌匯票的管理規定。

    3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經股份公司財務部(書面報告)才能收取,嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有"不得轉讓"字樣的銀行承兌匯票。

    3.2銀行承兌匯票的票面要素必須齊全:日期大寫;金額大、小寫要一至;并必須有銀行的"匯票專用章"的鋼印或紅?。壳爸挥修r行為鋼印,其他銀行均為紅?。cy行承兌匯票下面左邊"承兌申請人蓋章"處必須由承兌匯票申請單位(即出票單位)蓋上預留銀行印簽,出票人的全稱與出票人簽章的財務專用章必須完全一致,一字不漏,收款人的全稱、賬號、開戶行必須核對無誤。

    3.3銀行承匯票的出票人必須具備下列條件:

    a、在承兌銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織;

    b、與承兌銀行具有真實的委托付款關系;

    c、資信狀況良好,具有支付匯票金額的可靠資金來源。

    3.4銀行承兌匯票期限最長不得超過六個月,即其出票日期與到期日不得超過六個月(含六個月,但不能多出一天)。轉賬背書回股份公司的銀行承兌匯票,必須取得連續背書,第一背書人必須同票面收款人全稱完全一致,一字不漏;第二背書人同第一背書人相同,依次前后銜接,最后一次背書轉讓的.被背書人是票據的最后持票人。

    3.5信用社無開具銀行承兌匯票的資格,因此信用社出具的銀行承兌匯票為無效銀行承兌匯票。各分公司收取的銀行承兌匯票必須在當地向開票銀行查詢確認其為有效的銀行承兌匯票,并確信開票銀行到期有能力付款(支行級的銀行),才能發貨。

    3.6分公司收取的銀行承兌匯票除了通過分公司開戶行向開票銀行查詢外,還必須帶銀行承兌匯票到分公司開戶行找銀行票據的專業人士辨別銀行承兌匯票的真實性及有效性。如收到的銀行承兌匯票是同城銀行開出的,要求財務經理親自到出票行落實該票據的真實性和有效性。

    3.7分公司收取的銀行承兌匯票以分公司為收款人(或被背書人),且必須在收取銀行承兌匯票的二個工作日內將所收取的銀行承兌匯票背書寄回股份公司財務審計部。在背書欄蓋分公司銀行印鑒章的同時,必須注明被背書人的全稱,以免銀行承兌匯票遺失給總公司造成損失,如在背書欄內蓋章,而沒有注明被背書人的全稱,如果該銀行承兌匯票遺失,任何單位或個人即可將該銀行承兌匯票送往銀行解付或貼現。

    4、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度,填寫借支單,由財務經理和銷售分公司經理審批。上一筆借支未清賬,不得再次借支。公司員工出差借時需附經審批后的《出差申報單》。

    5、關于嚴禁非授權人員向經銷商(客戶)收(借)取"錢、物"的規定。

    為防范風險,防止經濟糾紛,現就關于禁止分公司員工到經銷商(客戶)處借款、借貨事宜規定如下:

    1、股份公司嚴厲禁止銷售分公司任何人員到公司的任何經銷商(客戶)處借款、借貨;禁止業務人員為任何經銷商(客戶)帶款、帶貨。

    2、銷售分公司財務經理要負責給與分公司有往來關系的每一個經銷商法人發一份書面函件(一式二份并蓋公司財務章,由分公司總經理簽發,經銷商法人簽章確認后,分公司財務部回收一份存檔備查,經銷商自留一份),明確股份公司嚴禁業務員到經銷商(客戶)處借款、借貨及其他任何經手錢、物的事情。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇十四

    產法》結合本項目實際情況,制定本制度。

    第二條本辦法所稱主要危險源,是指在危險源明白卡上所規定的危險源。

    第三條存在主要危險源的部門,其部門安全負責人全面負責本單位主要危險源的安全管理與監控工作。

    第四條對主要危險源存在的事故隱患以及在安全生產方面的違法行為,任何單位或者個人均有權向安全協調辦公室及負有安全生產監督管理職責的相關部門舉報。

    第五條主要危險源安全管理應當包括以下內容:。

    (二)主要危險源明白卡;

    (三)主要危險源應急救援預案和演練方案;

    第六條項目在施工前應填寫《主要危險源明白卡》,報送安全協調辦公室備案。

    第七條對新產生的主要危險源,現場安全負責人應當及時報送安全協調辦公室備案;

    第八條項目安全協調辦公室應建立健全主要危險源安全管理規章制度,落實主要危險源安全管理與監控責任制度,明確所屬各部門和有關人員對主要危險源日常安全管理與監控職責,制定主要危險源安全管理與監控制度。

    第九條安全協調辦公室對從業人員進行安全教育,現場安全員或現場負責人對從業人員應當技術培訓,使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施(可按照新員工培訓方案進行實施)。

    第十條安全協調辦公室或現場負責人應當將主要危險源可能發生事故的應急措施,特別是避險方法書面告知相關單位和人員。

    第十一條各施工單位應當在主要危險源現場設置明顯的安全警示標志,并加強對主要危險源的監控和對有關設備、設施的安全管理。

    第十二條各施工單位應當對主要危險源中的`工藝參數、危險物質進行監控,對重要的設備、設施定期進行保養維護,并記錄在案上報機械部和安全協調辦公室進行備案。

    第十三條各施工單位應當對主要危險源的安全狀況和防護措施落實情況進行定期檢查,做好檢查記錄,并將檢查情況報送安全協調辦公室。

    第十四條對存在事故隱患的主要危險源,各施工單位必須立即整改;對不能立即整改的,必須采取切實可行的安全措施,防止事故發生,并及時報告安全協調辦公室或有相關監督安全職責的部門。

    第十五條安全生產協調辦公室應當制定主要危險源應急救援預案。應急救援預案應當包括以下內容:。

    (一)主要危險源基本情況;

    (二)應急機構人員及其職責;

    (三)應急設備與設施;

    (四)應急報警、通訊聯絡方式;

    (五)事故應急程序與行動方案;

    (六)事故后的恢復與程序;

    (七)培訓與演練。

    第十六條安全協調辦公室應當根據應急救援預案制定演練方案進行一次實戰演練或模擬演練。

    第十七條安全協調辦公室應當建立主要危險源監控和管理系統,對主要危險源實施分級監控,并對各類信息實施動態管理。

    第十八條安全協調辦公室應當定期對主要危險源進行專項監督檢查。監督檢查的內容包括:。

    (一)貫徹執行國家有關法律、法規、規章和標準情況;

    (二)預防生產安全事故措施落實情況;

    (三)主要危險源的登記建檔情況;

    (四)主要危險源的安全檢測、監控情況;

    (五)主要危險源設備維護、保養和定期檢測情況;

    (六)主要危險源現場安全警示標志設置情況;

    (七)從業人員的安全培訓教育情況;

    (八)應急救援組織建設和人員配備情況;

    (九)應急救援預案和演練工作情況;

    (十)應急救援器材、設備的配備及維護、保養情況;

    (十一)主要危險源日常管理情況;

    (十二)法律、法規、規章規定的其他事項。

    第十九條安全協調辦在監督檢查中,發現主要危險源存在事故隱患的,應當責令相關單位立即排除。

    第二十條安全協調辦公室及負有安全生產監督管理職責的相關部門在監督檢查中,應當相互配合、互通情況,并幫助生產經營單位對主要危險源實施有效的管理與監控。

    救助制度救護制度教務處制度。

    教務制度制度教導處制度。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇十五

    1、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決定。

    2、公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

    3、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的'責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

    4、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發揮才智,提出合理化建議。

    5、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優,對做出貢獻者予以獎勵。

    6、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚集體合作和集體創造精神,增強團體的凝聚力和向心力。

    7、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規章制度的行為,都要予以追究。

    物業經理人:xxx。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇十六

    為了公司的發展和維護公司的利益,讓公司員工有一個公開公平的工作環境,根據國家法律法規,制定本公司的規章制度。xx商貿公司內勤人員的規章制度,共分為行為規則和工作紀律兩方面。

    行為規則:

    1?、遵守國家政策、法令和公司規章制度,遵守公司各項管理規定。2?、熱愛本職工作,全心全意為公司服務,養成良好的職業道德,全面提高自身素質。

    3?、服從分配,服從領導,工作認真負責,堅守崗位,盡忠職守,保守業務秘密。4?、關心集體,團結協作,互相幫助,維護集體利益和公司信譽。5?、愛護公司財物,不浪費,不化公為私;6?、努力學習文化、業務技術知識,認真做好本職工作,提供優質服務,虛心聽取意見,不斷改進工作。7?、對本職工作應爭取時效,不拖延,不積壓。

    8?、待人接物態度謙和,營造良好的工作環境和公司形象。

    9?、?公司任何人不允許把情緒帶到工作中,如對公司有意見者,當面和領導提出。

    10?、?不得損害他人利益,不得用公司便利條件進行個人行為。

    11?、?不得從事第二職業,如經公司調查屬實罰款?1000?元。

    12?、公司實行?“?工齡工資?”?制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著工齡的增長高逐步提高員工的工資、待遇,并對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

    13?、?員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規章制度的行為,都要予以追究。

    工作紀律:

    1?、按時上下班,不遲到不早退,不得曠工和無故請事假。遲到早退每次罰款?元,事假超過?3?天,扣雙倍工資,特殊情況除外。

    2?、上班時間應保持環境的安靜,不要高聲喧嘩、閑談和播放音樂,以免影響他人工作。違反規定每次罰款元。3?、工作時間內,不得擅自離開工作崗位,如確因工作需要外出,要經主管人員批準。違反規定每次罰款元。4?、上崗工作要注意儀表,不得披頭散發,穿拖鞋和躺臥在床上。違反規定每次罰款元。

    5?、不準隨地吐痰、亂丟果皮紙屑,自覺維護和保持環境衛生。6?、接電話須用禮貌用語,通話力求簡明扼要,禁止用電話或電腦聊天、發短信或長時間占用電話。違反規定每次罰款元。7?、嚴守公司機密、廉潔奉公,維護集體利益和公司聲譽。8?、?認真做好錄入單據工作,實時調整公司進、銷、存記錄?,?認真做好門市客戶接待和外埠客戶的電詢工作,記錄和確認客戶訂單,準確開據提貨單,并做好客戶、消費者反饋記錄。9?、勤儉辦公,節約用水、用電,杜絕一切浪費現象。違反規定每次罰款元。

    10?、?保管各類文件檔案,及時登記清理客戶檔案

    11?、要做到貨款一致,不得貪污公-款。如有違反,公司將處以罰款元,并追究刑事責任。

    12?、對銷售明細賬與應收款賬進行記錄,并作好處理與未處理的標記,與上級主管進行核對。?違反規定每次罰款元。

    13?、認真做好電腦、打印等設備管理與維護工作。設備因保養不當引起的故障,公司將對責任人罰款50~200?元不等,并賠償公司損失。

    14?、對于不服從領導,屢教不改者,公司將處以罰款?100~500?元不等,并有權對其開除處理。

    以上管理制度作為內勤人員的考評標準,對于完成情況好,對公司作出貢獻的同志,公司視情況給與獎勵,對于完成情況差并且給公司造成損失的同志,公司會根據情節給與經濟處罰。

    為加強規范管理,維護工作秩序,控制生產成本,提高工作效率,特制定本制度。

    第一條公司員工均應遵守下列規定:

    (一)準時上下班,對所擔負的工作爭取時效,不拖延不積壓。

    (二)服從上級工作安排,一經上級主管決定,應立即遵照執行。

    (三)盡忠職守,保守業務上的秘密。

    (四)愛護本公司財物,不浪費,不侵占公司利益。

    (五)堅決遵守公司一切規章及工作守則。

    (六)保持公司信譽,不作任何有損公司信譽的行為。

    (七)待人接物要態度謙和,以爭取同仁及顧客的合作。

    (八)嚴謹操守,不得收受與公司有業務往來人員的的饋贈、賄賂或向其挪借款項。

    (九)不私自經營與公司業務有關的商業或兼任公司以外的'職業。

    (十)注意本身品德修養,切戒不良嗜好。

    第二條公司員工因過失或故意致公司遭受損害時,應負賠償責任;公司員工須自覺樹立保密意識,保障公司利益免受損害,維護公司對外形象的整體統一。

    第三條公司員工須按照《池州市海皇商貿有限公司公司考勤及請假管理制度》嚴格執行考勤及請假規定,違者按制度進行處罰。

    (一)每日工作時間8小時,星期日及法定假日休假,打單員、送貨員、庫管、銷售實行不定時工作制,如因工作需要加班,可補休(特定部門和崗位除外)。

    (二)根據業務需要,特定部門或崗位實行輪班制、多班制。中午休息時間必須保證店面正常運行,實行輪流值班制,每周由總經辦排輪值表。

    (三)上、下班員工需本人親自簽到或打卡,不得委托他人代簽或代打,如有代簽或代打情況發生,雙方均以曠工論處。

    (四)員工外需出辦理業務,須經本部門負責人或經理同意方可,未經許可擅離崗位一律按曠工處理。

    (五)每日下班后及例假日,員工應服從公司安排值日值宿。

    (六)員工的考勤情況,由總經辦進行監督、檢查,對考勤要秉公辦事,認真負責。

    第四條公司特定辦公用品、辦公設備及貨物實行專人專管專用制度,如專用電腦、汽車、庫房貨物等,尤其不得亂用電腦,上班期間不得上無關網站、看視頻以及電影等。公司安排專人進行管理和操作,實行登記保管負責制,相關責任人或保管人要注意維護好公司財產和利益,其他人未經許可擅自使用、挪用特定辦公用品、辦公設備及貨物的將視情節嚴重處以至少200元以上罰款,如有人為損壞,公司將視損壞嚴重和情節原因進行追責。

    第五條員工工資發放、費用報銷、獎勵規定及福利,工資發放日為每月15日,使用銀行轉賬至員工工資卡里,不以現金發放。員工費用報銷按每周一統一報銷,報銷票據必須齊全,事由必須寫明,否則不予報銷。員工在日常表現突出,或者業務表現突出,公司將按照其業績,給予應有的獎勵。公司原則上不提供員工餐費補貼,中午值班人員由公司按每人10元標準發放餐貼,每月15日現金發放。員工私自外出就餐所發生費用一律不予報銷。任何員工無權向外泄露公司財務、行政、人事、工資、福利等方面的情況。

    第六條公司員工須服從管理人員安排做好公司宿舍、公司門店等地的衛生、安全管理工作,遵循當值計劃表的安排嚴格做好衛生清潔工作,以保持公司及宿舍的整潔美觀;公司員工要加強節能環保意識,在降低公司成本和維護公司利益方面要積極配合管理人員開展工作,對于出現的浪費行為屢勸不止的,公司將按照情節嚴重處以相應罰款。

    第七條員工離職需辦理申請手續,由公司經理批準后可視為離職,離職辦理期間需配合公司做好工作交接,離職手續完成后視為正式離職。

    第八條對于違反上述規定的員工,公司視情節輕重,分別給予警告、嚴重警告、扣發工資獎金、解除勞務聘用合同的處理,情節嚴重者將訴諸法律。第九條本規定自發布日起實施。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇十七

    為落實本公司(商店、超市、商場)的.食品安全責任和義務,保證食品安全,保障公眾身體健康和生命安全,根據《食品安全法》、《農產品質量安全法》等法律法規,結合實際,制定本制度.

    第一條 本公司(商店、超市、商場)應當自覺遵守從業人員健康管理制度,重要食品產銷掛鉤制度、食品進貨查驗記錄制度、食品質量自檢制度、食品信息公示制度、不合格食品退市制度等食品安全管理制度,對社會和公眾負責,保證食品安全,接受社會監督,承擔社會責任。

    第二條 從業人員健康管理制度.

    患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員,以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病的人員,不得從事接觸直接入口食品的工作。

    本公司(商店、超市、商場)組織食品從業人員每年進行健康檢查,取得健康證明后方可從事食品工作,并將健康證明存檔備查。

    第三條 重要食品協議準入制度

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇十八

    一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

    二、公司辦公室人員上下班必須嚴格按照作息時間執行,上班時間不得遲到、早退和不請假離開工作崗位,不得出現曠工現象及擅自離崗,超過_______分鐘作曠工半天處理(無法及時通知等特殊原因除外);外出辦理業務前,須經本部門負責人同意。

    三、周一至周五為工作日,周六、周日為休息日。因工作需要加班的,由各部門負責人自行安排,節日值班由集團公司統一安排。

    四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天),由部門負責人批準;1天以上的,由副總經理批準。副總經理和部門負責人請假,一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

    七、上下班途中遵守交通規則、注意安全、杜絕酒后駕車。

    六、不準使用公司辦公電話打私人電話,也不可以用自己與親友長時間電話聊天;

    十、愛護公物,節約物品;使用完衛生間后,要關閉水籠頭等水源設施,杜絕浪費。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇十九

    為加強財務管理,規范財務工作,促進公司經營業務的發展,提高公司經濟效益,根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定,結合公司實際情況,特制定本制度:

    一、加強原始憑證管理,根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。

    如:填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員,復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。

    二、收款和付款記帳憑證由出納人員簽名或蓋章。

    三、做好會計審核工作,經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。

    四、編制會計憑證、報表時應經專人復核,重大事項應由財務負責人復核。

    五、會計人員根據不同的`帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數據與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行相互核對,保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

    六、建立會計檔案,包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案,妥善保管。

    七、根據本公司實際需要,合理核實現金的庫存限額,超出限額部分要及時送存銀行。

    八、嚴禁白條抵庫和任意挪用現金,出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額,并與庫存現金相核對,發現不符要及時查明原因。公司主管對庫存現金進行定期或不定期檢查,以保證現金的安全和完整。

    九、加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作,非因業務需要不準外泄,銀行帳戶印簽實行分管、并用制,不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

    十、對應收帳款,每月末做一次帳齡和清收情況的分析,并報有關領導和分管業務部門,督促業務部門積極催收,避免形成壞帳。

    十一、營業收入要按照規定列入相關的收入專案,不得截留到帳外或作其他處理。

    十二、公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出,按規定計入成本費用。

    十三、加強對費用的總額控制,嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權,財務人員應認真審核有關支出憑證,未經領導簽字或審批手續不全的,不予報銷,對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。

    十四、企業對存放的各項產品必須進行定期或不定期的清查盤點。發現財產物資的盤盈、盤虧、毀損、報廢等要及時進行處理,確保財產物資賬實相符和資金完整。

    第一章總則。

    第一條為加強財務管理,規范財務工作,促進公司經營業務的發展,提高公司經濟效益,根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定,結合公司實際情況,特制定本制度。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇二十

    為完善公司的行政管理機制,建立規范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

    1.員工守則:

    (1)遵守客戶、公司制定的各項規章制度,服從公司安排、調動。

    (2)熱愛工作,團結友愛,文明禮貌,實事求是,工作積極。

    (3)堅守崗位,忠于職守,按時上、下班,不拉幫結派,損公肥私;不得擅自離崗、脫崗、遲到、早退。

    (4)上班時,保持良好的精神面貌,態度熱情,服務周到。

    (5)上班時統一說普通話,不準講粗話、臟話、家鄉話。

    (6)上班時不能隨地吐痰、吃零食、吸煙,不得大聲喧嘩、聊天或看書、看報、做與本職工作無關的事情。

    (7)員工代表公司形象,在與你所服務的人員發生沖突時,不得頂撞,盡量保持克制,不得將個人情緒帶到工作中去而有損公司形象。

    (8)在崗位上要認真工作,不得做與工作無關的事情,與同事和上司相互配合,努力做好上級安排所定任務,并按時保質保量完成工作失職或不安全因素,保持工作效率達標。

    (9)不得盜竊公司、客戶、同事的財物,一經發現,照價賠償和承擔全部處罰,扣除當月工資作抵押,并作開除處理,情節嚴重送公安機關處理,未經允許,不得向外泄漏公司和客戶的機密。

    2、其它事項。

    (1)公司員工如有特殊情況(急病或交通意外)須請假者,應盡肯能的提前告知公司。假期滿或未滿都不得擅自上班,必須先到公司報到,由公司安排其上班,否則不計工資。

    (2)在清潔過程中,發現墻面、天花、燈飾及其他物品(如煙灰缸、垃圾桶、花盆、消防栓、報警器、開關等)遭嚴重劃傷、損壞、丟失,要立即告知主管。

    文檔為doc格式。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇二十一

    1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制:屬已經總經理審批的計劃內的支付,由相關事業部總經理的書面授權,財務負責人監核即可辦理;屬計劃外的,必須有公司總經理的書面授權。

    2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度,接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督,保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

    (一)財務經理職責。

    1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

    2、貫徹國家財稅政策、法規,并結合公司具體情況建立規范的財務模式,指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

    3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

    4、其他相關工作。

    (二)財務主管職責。

    1、負責管理公司的日常財務工作。

    2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

    3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

    5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度,加強財務管理。

    6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理,做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

    7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算,并監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

    8、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規定手續報請銷毀。

    9、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

    10、完成領導交辦的其他工作。

    (三)會計職責。

    3、會計業務的核算,財務制度的監督,會計檔案的.保存和管理工作;

    4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

    (四)出納職責。

    1、建立健全現金出納各種賬冊,嚴格審核現金收付憑證。

    2、嚴格執行現金管理制度,不得坐支現金,不得白條抵庫。

    3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結,及時核對,保證帳實相符。

    1、所有現金收支由公司出納負責。

    2、建立和健全《現金日記帳》簿,出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目,并每天結出余額核對庫存。作到日清月結,帳實相符。

    3、庫存現金超過3000元時必須存入銀行。

    4、出納收取現金時,須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。

    5、任何現金支出必須按相關程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現金的,須填寫借款單,經總經理簽字批準,方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規定)。

    6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據上加蓋現金收、付訖章,防止重復報銷。

    1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

    2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應根據審批無誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結出余額;每工作日結束后。

    3、出納收取支票時,須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。

    4、支票的使用必須填寫“支票領用單”,由經辦人、部門經理、財務主管(經理)、總經理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。

    5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

    6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

    1、銀行印鑒必須分人保管。

    2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。六、現金、銀行存款的盤查。

    1、出納人員在每周完成出納工作后,應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況,編制“出納報告表”,并對由出納保管的庫存現金,由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查,其他時間進行抽查。

    2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對,對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。

    3、其它依據相關會計制度及法規執行。

    擴展閱讀:

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇二十二

    1.為加強公司的財務工作和經營管理以及提高經濟效益,特制定本規定。

    2.公司財務部門的`職能是:

    3〉積極為經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益;。

    5〉合理分配公司收入,及時完成需要上繳的稅收及管理費用;。

    6〉及時報送各種報表,主動配合財政、稅務、銀行等有關部門了解、檢查財務工作;。

    7〉辦理公司交給的其他工作。

    3.公司財務部由經理兼總會計師,下設主管會計、會計、出納、記帳員。

    小微商貿公司管理制度(精選23篇)篇二十三

    一、對購入的商品,應當索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或衛生許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口商品的有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫食品的.檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種商品時索驗。

    二、建立進貨臺賬,按照每次購入商品的情況如實記錄,內容包括名稱、規格、數量、生產日期、保質期、購貨日期、供貨商及其證照號碼、聯系人和聯系方式等。

    三、建立銷貨臺帳,按照每次售出商品的情況如實記錄,內容包括商品名稱、規格、數量、銷售日期、購貨單位或購貨人經營地址、聯系電話等。

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