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    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)

    時間:2025-06-25 作者:琴心月

    在撰寫計劃書時,需要深入分析與研究目標,制定合理的時間安排和具體步驟。在撰寫計劃書之前,了解一些相關范文對我們的寫作很有幫助,以下是一些經典的計劃書范文供您參考。

    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇一

    甲方在此委托乙方進行xx軟件的開發(fā),為明確雙方責任,經友好協(xié)商,雙方達成以下協(xié)議:

    第一條:項目的功能、平臺架構、開發(fā)進度、交付方式等內容由載明。

    第二條:甲方的權利和義務。

    1.提供專人與乙方聯(lián)絡。

    2.提供項目所需要的所有資料交給乙方,并保證資料的正確性。

    3.及時支付費用,保證項目的開發(fā)費用及時到位。

    4.本合同的相關作品、程序、文件源碼的版權屬甲方所有。

    第三條:乙方的權利和義務。

    1.提供專人與甲方聯(lián)絡。

    2.按照項目進度要求及時完成系統(tǒng)的開發(fā),同時保證項目質量。

    3.協(xié)助甲方完成所開發(fā)系統(tǒng)的實施、培訓以及維護。

    4.開發(fā)完畢,乙方應將系統(tǒng)的文檔、源代碼移交給甲方,不得將其應用在其他企業(yè)。

    5.不得將甲方開發(fā)內容泄露給第三方。

    第四條:驗收。

    2.驗收期限為2天時間。

    第六條:付款方式。

    1.合同簽訂后1個工作日內,甲方向乙方支付合同總價30%的預付款。

    2.試運行完畢,甲方向乙方支付合同總價70%的合同款;。

    第七條:維護。

    2.甲方需要改動或需要委托乙方進行二次開發(fā),甲方應同乙方另訂協(xié)議,作為合同的附件,另收開發(fā)費用。

    第八條違約責任。

    1.任何一方有證據表明對方已經、正在或將要違約,可以中止履行本合同,但應及時通知對方。若對方繼續(xù)不履行、履行不當或者違反本合同,該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。

    2.因不可抗力而無法承擔責任的一方,應在不可抗力發(fā)生的3天內,及時通知另一方。

    3.一方因不可抗力確實無法承擔責任,而造成損失的,不付賠償責任。本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服并且不能避免的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、**、政府行為等。

    第九條其它。

    1.如果本合同任何條款根據現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實施,本合同的其他所有條款將繼續(xù)有效。此種情況下,雙方將以有效的約定替換該約定,且該有效約定應盡可能接近原約定和本合同相應的精神和宗旨。

    2.本合同經雙方授權代表簽字并蓋章,自簽訂日起生效。

    3.本合同一式兩份,雙方當事人各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

    乙方:甲方。

    法人代表:法人代表:

    代理人:代理人:

    日期:年月日日期:年月日

    地址:地址:

    電話:電話:

    傳真:傳真:

    開戶銀行:開戶銀行。

    帳號:帳號:

    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇二

    第一部分 摘要(整個計劃的概括)

    (文字在2-3頁以內)

    一. 項目簡單描述(目的、意義、內容、運作方式)

    二. 市場目標概述

    三. 項目優(yōu)勢及特點簡介

    四. 利潤來源簡析

    五. 投資和預算

    六. 融資方案(資金籌措及投資方式)

    七. 財務分析(預算及投資報酬)

    第二部分 綜述

    第一章 項目背景

    一. 項目的提出原因

    二. 項目環(huán)境背景

    三. 項目優(yōu)勢分析(資源、技術、人才、管理等方面)

    四. 項目運作的可行性

    五. 項目的獨特與創(chuàng)新分析

    第二章 項目介紹

    一. 網站建設宗旨

    二. 定位與總體目標

    三. 網站規(guī)劃與建設進度

    四. 資源整合與系統(tǒng)設計

    五. 網站結構/欄目板塊

    六. 主要欄目介紹

    七. 商業(yè)模式

    八. 技術功能

    九. 信息/資源來源

    十. 項目運作方式

    十一. 網站優(yōu)勢(資源/內容/模式/技術/市場等)

    十二. 無形資產

    十三. 策略聯(lián)盟

    十四. 網站版權

    十五. 收益來源概述

    十六. 項目經濟壽命

    第三章. 市場分析

    一. 互聯(lián)網市場狀況及成長

    二. 商務模式的市場地位

    三. 目標市場的.設定

    四. 傳統(tǒng)行業(yè)市場狀況(網站市場資源的基礎)

    六. 市場成長(網站pageview與消費者市場)

    七. 本項目產品市場優(yōu)勢(對于特定人群的市場特點的省事、省時、省力、省錢等)

    八. 市場趨勢預測和市場機會

    九. 行業(yè)政策

    第四章 競爭分析

    一. 有無行業(yè)壟斷

    二. 從市場細分看競爭者市場份額

    三. 主要競爭對手情況

    第五章 商業(yè)實施方案

    一. 商業(yè)模式實施方案總體規(guī)劃介紹

    二. 營銷策劃

    三. 市場推廣

    四. 銷售方式與環(huán)節(jié)

    五. 作業(yè)流程

    六. 采購、銷售政策的制定

    七. 價格方案

    八. 服務、投訴與退貨

    九. 促銷和市場滲透(方式及安排、預算)

    1. 主要促銷方式

    2. 廣告/公關策略、媒體評估

    3. 會員制等

    十. 獲利分析

    十一. 銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算。

    第六章 技術可行性分析

    一. 平臺開發(fā)

    二. 數(shù)據庫

    三. 系統(tǒng)開發(fā)

    四. 網頁設計

    五. 安全技術

    六. 內容設計

    七. 技術人員

    八. 知識產權

    第七章 項目實施

    1. 項目實施構想(公司的設立、組織結構與股權結構)

    2. 網站開發(fā)進度設計與階段目標

    3. 營銷進度設計與階段目標

    4. 行政管理部門的建立、職工的招募和培訓安排

    5. 項目執(zhí)行的成本預估

    第八章 投資說明

    一. 資金需求說明(用量/期限)

    二. 資金使用計劃(即用途)及分期

    三. 項目投資構成和固定資產投資的分類

    四. 主要流動資金構成

    五. 投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價格等)

    六. 資本結構

    七. 股權結構

    八. 股權成本

    九. 投資者介入公司管理之程度說明

    十. 報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)

    十一. 雜費支付(是否支付中介人手續(xù)費)

    第九章 投資報酬與退出

    一. 股票上市

    二. 股權轉讓

    三. 股權回購

    四. 股利

    第十章 風險分析與規(guī)避

    一. 政策風險

    二. 資源風險

    三. 技術風險

    四. 市場風險

    五. 內部環(huán)節(jié)脫節(jié)風險

    六. 成本控制風險

    七. 競爭風險

    八. 財務風險(應收帳款/壞帳/虧損)

    九. 管理風險(含人事/人員流動/關鍵雇員依賴)

    十. 破產風險

    第十一章 管理

    一. 公司組織結構

    二. 現(xiàn)有人力資源或經營團隊

    三. 管理制度及協(xié)調機制

    四. 人事計劃(配備/招聘/培訓/考核)

    五. 薪資、福利方案

    六. 股權分配和認股計劃

    第十二章 經營預測

    一. 網站經營

    1.訪問人數(shù)成長預測

    2.會員增長預測

    3.行業(yè)聯(lián)盟預測

    二. 銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據

    第十三章 財務可行性分析

    一. 財務分析說明

    二. 財務數(shù)據預測

    1. 收入明細表

    2. 成本費用明細表

    3. 薪金水平明細表

    4. 固定資產明細表

    5. 資產負債表

    6. 利潤及利潤分配明細表

    7. 現(xiàn)金流量表

    三. 財務分析指標

    反映財務盈利能力的指標

    a. 投資回收期(pt)

    b. 投資利潤率

    c. 投資利稅率

    d. 不確定性分析

    第三部分 附錄

    一. 附件

    1. 主要經營團隊名單及簡歷

    2. 專業(yè)術語說明

    3. 企業(yè)形象設計/宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明等)

    二. 附表

    1. 市場受眾分析(人群分布/數(shù)量等)表

    2. 互聯(lián)網成長狀況表

    3. 主要設備清單

    4. 互聯(lián)網市場調查表

    5. 預估分析表

    6. 各種財務報表及財務預估表

    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇三

    編寫本文檔的目的是確保項目包括成功完成項目所需的全部工作,但又只包括必須完成的工作的各個過程。是項目管理團隊確定、記載、核實、管理和控制項目范圍的指南。此文當中包括制作工作分解結構,并確定如何維持與批準該工作分解結構;規(guī)定如何正式核實與驗收項目已完成可交付成果。

    1.2參考資料。

    1.3重要術語。

    20xx:軟件開發(fā)語言。

    visualstudio20xx軟件開發(fā)環(huán)境。

    本系統(tǒng)是建立在c/s系統(tǒng)架構下基于sqlserver數(shù)據庫,采用技術分析、設計、開發(fā)用于酒店信息化管理的。該系統(tǒng)基本滿足了酒店管理方面的需求,用戶界面友好。系統(tǒng)對用戶(主要是酒店管理層及員工)數(shù)據有效地實現(xiàn)了信息電子化處理,從而降低了人工勞動并增加信息的準確性。本系統(tǒng)的基本信息有客房、餐飲、財務及人力資源等,用戶登錄系統(tǒng)后根據權限操作這些基本信息。

    要實現(xiàn)的功能模塊包括4個方面,第一個方面是客房管理子系統(tǒng),包括客房登記、客房預定、工作報表、信息查看及最重要的客房部經理管理模塊;第二個方面是餐飲管理子系統(tǒng),包括點單、埋單、預定、換臺及最重要的餐飲部經理管理模塊;第三個個方面是財務管理子系統(tǒng),包括財務預算的查看及發(fā)布審核、財務報表的生成等;最后一個方面是人力資源管理子系統(tǒng),包括員工信息的錄入、查看及績效考核等。

    2.2系統(tǒng)開發(fā)背景與目標。

    在信息高度發(fā)達的今天,酒店業(yè)務涉及的各個工作環(huán)節(jié)已經不再僅僅是傳統(tǒng)的住宿、結算業(yè)務,而是更廣、更全面的服務性行業(yè)代表。酒店賓館作為一個服務性行業(yè),從客房的營銷即客人預訂開始,到入住登記直至最后退房結賬,整個過程應該能夠體現(xiàn)以賓客為中心,提供快捷、方便的服務。給賓客一種顧客至上的享受。提高酒店的管理水平,簡化各種復雜操作,在最合理、最短時間內完成酒店業(yè)務規(guī)范化操作,這樣才能令旅客舒適難忘,增加賓客回頭率。而對酒店業(yè)內激烈的競爭形勢,各酒店均在努力拓展其服務領域的廣度和深度。雖然信息化不是酒店走向成功的關鍵因素,但它可以幫助那些真正影響成敗的要素發(fā)揮更大的作用。因此,采用全新的酒店管理系統(tǒng),將成為提高酒店的管理效率,改善服務水平的重要手段之一。

    酒店行業(yè)的激烈競爭使得爭取客源、提高酒店入住率、制定正確營銷策略已經成為一項重要的任務,借助蓬勃發(fā)展的it工具來拓展其能力已經成為許多酒店的首選。

    計算機管理系統(tǒng)在數(shù)據保存、數(shù)據交換方面的快速可靠,是手工操作不能完成的。酒店管理系統(tǒng)的設計目標:

    1)采用先進的分布式數(shù)據處理技術,以提高管理工作的質量、效率和規(guī)范性;

    3)旨在提高酒店的管理效率,減免手工處理的繁瑣和誤差。及時、準確地反應酒店的工作情況、經營情況,從而提高酒店的服務質量,獲得更好的經濟效益;實現(xiàn)客房管理的規(guī)范化、自動化。

    2.3用戶需求概述及系統(tǒng)主要功能。

    3項目范圍界定。

    3.1開發(fā)技術選擇與理由。

    開發(fā)酒店管理系統(tǒng),軟硬件方面選擇的是可視化的visual20xx和sqlserver20xx數(shù)據庫,windowsxp操作系統(tǒng)等。

    vb擁有圖形用戶界面(gui),可以輕易的使用ado連接數(shù)據庫,程序員可以輕松的使用vb提供的組件快速建立一個應用程序,以上都是組員熟悉的語言和數(shù)據庫,所以技術方面是絕對可行的。綜上所述,我們完全有能力完成酒店管理系統(tǒng)的最終實現(xiàn)。

    3.2開發(fā)團隊與開發(fā)環(huán)境、工作方式開發(fā)團隊:

    項目經理王朝令。

    需求分析員王朝令況曉龍設計人員況曉龍黃志剛。

    編碼人員王朝令況曉龍黃志剛測試人員黃志剛。

    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇四

    編寫本文檔的目的是確保項目包括成功完成項目所需的全部工作,但又只包括必須完成的工作的各個過程。是項目管理團隊確定、記載、核實、管理和控制項目范圍的指南。此文當中包括制作工作分解結構,并確定如何維持與批準該工作分解結構;規(guī)定如何正式核實與驗收項目已完成可交付成果。

    1.2 參考資料

    1.3 重要術語

    2005:軟件開發(fā)語言

    visual studio 2005 軟件開發(fā)環(huán)境

    2.1 系統(tǒng)與項目的定義

    本系統(tǒng)是建立在c/s系統(tǒng)架構下基于sql server數(shù)據庫,技術分析、設計、開發(fā)用于酒店信息化管理的。該系統(tǒng)基本滿足了酒店管理方面的需求,用戶界面友好。系統(tǒng)對用戶(主要是酒店管理層及員工)數(shù)據有效地實現(xiàn)了信息電子化處理,從而降低了人工勞動并增加信息的準確性。本系統(tǒng)的基本信息有客房、餐飲、財務及人力資源等,用戶登錄系統(tǒng)后根據權限操作這些基本信息。

    要實現(xiàn)的功能模塊包括4個方面,第一個方面是客房管理子系統(tǒng),包括客房登記、客房預定、工作報表、信息查看及最重要的客房部經理管理模塊;第二個方面是餐飲管理子系統(tǒng),包括點單、埋單、預定、換臺及最重要的餐飲部經理管理模塊;第三個個方面是財務管理子系統(tǒng),包括財務預算的查看及發(fā)布審核、財務報表的生成等;最后一個方面是人力資源管理子系統(tǒng),包括員工信息的錄入、查看及績效考核等。

    2.2 系統(tǒng)開發(fā)背景與目標

    在信息高度發(fā)達的今天,酒店業(yè)務涉及的各個工作環(huán)節(jié)已經不再僅僅是傳統(tǒng)的住宿、結算業(yè)務,而是更廣、更全面的服務性行業(yè)代表。酒店賓館作為一個服務性行業(yè),從客房的營銷即客人預訂開始,到入住登記直至最后退房結賬,整個過程應該能夠體現(xiàn)以賓客為中心,提供快捷、方便的服務。給賓客一種顧客至上的享受。提高酒店的管理水平,簡化各種復雜操作,在最合理、最短時間內完成酒店業(yè)務規(guī)范化操作,這樣才能令旅客舒適難忘,增加賓客回頭率。而對酒店業(yè)內激烈的競爭形勢,各酒店均在努力拓展其服務領域的廣度和深度。雖然信息化不是酒店走向成功的關鍵因素,但它可以幫助那些真正影響成敗的要素發(fā)揮更大的作用。因此,采用全新的酒店管理系統(tǒng),將成為提高酒店的管理效率,改善服務水平的重要手段之一。

    酒店行業(yè)的激烈競爭使得爭取客源、提高酒店入住率、制定正確營銷策略已經成為一項重要的任務,借助蓬勃發(fā)展的it工具來拓展其能力已經成為許多酒店的首選。

    計算機管理系統(tǒng)在數(shù)據保存、數(shù)據交換方面的快速可靠,是手工操作不能完成的。

    酒店管理系統(tǒng)的設計目標:

    1)采用先進的分布式數(shù)據處理技術,以提高管理工作的質量、效率和規(guī)范性;

    3)旨在提高酒店的管理效率,減免手工處理的繁瑣和誤差。及時、準確地反應酒店的工作情況、經營情況,從而提高酒店的服務質量,獲得更好的經濟效益;實現(xiàn)客房管理的規(guī)范化、自動化。

    2.3 用戶需求概述及系統(tǒng)主要功能

    開發(fā)技術選擇與理由

    開發(fā)酒店管理系統(tǒng),軟硬件方面選擇的是可視化的visual 2005和sql server 2000數(shù)據庫,windows xp操作系統(tǒng)等。

    vb擁有圖形用戶界面(gui),可以輕易的使用ado連接數(shù)據庫,程序員可以輕松的使用vb提供的組件快速建立一個應用程序,以上都是組員熟悉的語言和數(shù)據庫,所以技術方面是絕對可行的。綜上所述,我們完全有能力完成酒店管理系統(tǒng)的最終實現(xiàn)。

    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇五

    通過實施人力資源管理系統(tǒng),提高人力資源部在日常人力資源操作性等事務的工作效率,為高層提供即時的高效的人力資源資數(shù)據查詢、分析,為高層提供決策依據。同時有利于人力資源內部流程的規(guī)范與再造優(yōu)化,以便更好地為員工(我們的客戶)提供更好的服務。

    1、人事管理類:人事檔案履歷管理、企業(yè)構架管理、入職/離職管理、合同管理、變動管理、獎懲管理及相應的統(tǒng)計分析、報表,支持領導查詢。

    2、考勤管理類:由于公司原有一個完善的考勤系統(tǒng),現(xiàn)有系統(tǒng)只是導入原有考勤系統(tǒng)的數(shù)據。

    3、招聘管理類:招聘需求分析、人員需求預測、招聘計劃、招聘效果分析、招聘成本分析。

    4、培訓與發(fā)展類:

    培訓需求調查、培訓計劃、培訓記錄(員工、教師)、培訓津貼計算、培訓課程管理、培訓成本分析,給個人提供職業(yè)生涯規(guī)劃、建設人才梯隊、給個人提供給予職位及發(fā)展需求的培訓服務。

    5、績效考核管理類:導入相應的考核數(shù)據,為薪資提供數(shù)據。

    6、薪資福利管理類:薪資政策設定、薪資公式設定、薪資報表、工資單、個人所得稅表、社保管理、住房公積金管理。

    本項目由人力資源部主管***批準,總經理***審核實施。

    本項目涉及部門:總經辦、人力資源部、財務部、網絡部

    項目主席:***

    項目負責人:***

    項目成員:****、****……

    1、軟件:采用市場上購買的hrms軟件

    2、硬件:采用組裝服務器

    系統(tǒng)軟件是基于微軟sql數(shù)據庫運行,采用c/構架,個人用戶裝載客戶端進行操作。

    3、成本:總投資約***元

    1、軟件風險:由于我們采用的是盜版軟件,有不可遇見的問題,現(xiàn)已經完成了初步的各個模塊的測試,但是沒有完成真實模擬的測試。

    2、功能風險:由于此軟件沒有真實地進行全面的測試,需要在模擬運行一段時間后才能得知其實際運行能力。

    3、人員風險:不見得每個人都是喜歡用這個系統(tǒng),上這系統(tǒng)一開始比如有很多的數(shù)據錄入工作加上一些不習慣或者其他因素,一定會有人員有抵觸情緒,這需要主管的大力推行和及時開導解決。

    1、前期工作(一個月)

    2、實施準備階段(1周)

    資料準備;項目實施會議,確定實施時間表,確定人員工作細則;確定項目監(jiān)督人員;hrms培訓;系統(tǒng)安裝調試,模擬測試。

    3、模擬運行及用戶化(2周)

    資料上傳;用戶化,客戶端安裝,個人工作準則確定。

    4、切換運行(一天)

    實時工作上線切換,解決軟件當中的問題;切換驗收。

    5、新系統(tǒng)運行

    持續(xù)的維護及應用創(chuàng)新,及時新人的培訓。

    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇六

    數(shù)據顯示,打車應用用戶搭乘出租車的諸多方式中,85.4%的用戶仍會選擇“招手打車”方式,45.9%的用戶在一定情況下會使用“打車軟件”,而通過手機地圖打車的用戶僅占9.2%。前輪打車補貼戰(zhàn)在圈住用戶的同時也培養(yǎng)了用戶的消費和支付習慣,可進一步實現(xiàn)o2o布局。打車應用仍需在精準地理定位、縮短候車時間等方面提升用戶體驗,解決用戶出行打車的核心需求,在此基礎上圍繞用戶出行需求布局線下,分類精準化布局基于位置和時間的其他出行服務。

    打車應用用戶搭乘出租車的諸多方式中,85.4%的用戶仍會選擇“招手打車”方式,45.9%的用戶在一定情況下會使用“打車軟件”,而通過手機地圖打車的用戶僅占9.2%。

    快的打車與滴滴打車通過長時間的補貼優(yōu)惠,獲得了一定的用戶群體,并相應培養(yǎng)了用戶的打車習慣,為其下一步的商業(yè)布局奠定了一定的用戶基礎。

    截止至20xx年上半年,中國打車應用市場繼續(xù)呈“快的打車”與“滴滴打車”并舉的雙雄割據狀況,且兩款應用的用戶重疊度均超過50%。截止至20xx年6月底,54.2%的用戶安裝使用打車應用的時間為1—2月,安裝使用了3—5月的用戶占比33.5%。

    當前,快的打車與滴滴打車的用戶群體有一定重疊,87.7%的用戶(根據用戶打車應用使用時長統(tǒng)計)在“補貼戰(zhàn)”最盛之時安裝使用兩款應用?!昂笱a貼”時代,快的打車與滴滴打車兩款應用如何實現(xiàn)差異化經營、獲取用戶粘性或為兩款應用后續(xù)運營的重點。

    用戶在多種情況下會選擇使用打車應用。其中,“有急事趕時間”、“下雨等天氣不好時”、“地理位置較為偏僻的地方”、“上下班高峰期間”為使用的常頻場景,分別占比61.5%、38.4%、32.7%與30.7%。24.2%的用戶會在“較早或較晚出行時刻”選擇打車應用預約打車。

    用戶選擇使用打車應用相當程度上為“應急之需”。這也說明了打車應用相應滿足了基礎用戶和強需求用戶的打車需求。該兩類用戶打車需求較多,打車軟件的出現(xiàn)提供了另一種打車方式,并且在地點偏僻地段、冷門打車時間較好解決了該部分群體的打車痛點。

    用戶使用打車應用的諸多因素中,71.9%的用戶認為打車應用“確保能打到車”;“有補貼”對53.8%的用戶構成一定的吸引力;36.1%的用戶認為使用打車應用“省時間”,并且認為能有效利用碎片時間的用戶占比17.8%;15.3%的用戶認可打車應用使用“移動支付較便捷”。

    快的打車與滴滴打車聲勢浩大的“補貼”競賽雖是吸引用戶安裝使用的重要原因,但打車應用所帶來的'便捷性、高效性也被相當規(guī)模的用戶所認可。打車應用的未來發(fā)展仍應首先滿足用戶快速、便捷打車的核心需求。

    20xx年上半年用戶選擇打車應用的諸多因素中,打車應用的“接單速度”與“候車時間”較被用戶所看重,分別占比為64.2%、48.4%;30.3%的用戶看重打車應用的“積分制度”;“補貼金額”這一因素會影響24.6%的用戶選擇。

    “打車預約方便出行”這一要素占比96.5%,無疑成為吸引用戶繼續(xù)使用打車應用的首要原因,46.7%的用戶表示“已養(yǎng)成使用打車軟件”的習慣,“打車應用的后續(xù)優(yōu)惠”仍會吸引35.4%的用戶繼續(xù)使用打車應用。

    打車應用逐步減少或取消用戶補貼后,19.7%的用戶不會繼續(xù)使用打車應用。該部分用戶群體中,42.8%的用戶認為“招手打車更方便”,35.6%的用戶因“取消補貼,優(yōu)惠力度不大”而棄用打車應用。28.7%的用戶認為“后續(xù)積分優(yōu)惠程序復雜,不便利”,從而影響了用戶繼續(xù)使用的積極性。

    補貼取消后即不再繼續(xù)使用打車應用的用戶應屬于弱需求用戶。該部分群體或處于較容易打車的城市或城市地段,招手打車是更為方便的選擇。打車應用的補貼可節(jié)省一定的打車成本,補貼取消自然會減少或取消打車應用的使用。

    用戶對打車應用的各項不滿意因素中,“遭司機挑單拒載”最為用戶詬病,占比53.8%。27.4%的用戶表示有時打車“需加價格才能獲得司機回應”。 “移動支付網絡不暢”、“移動支付綁定銀行卡顧慮” 兩項也分別被23.8%、22.1%的用戶所擔憂。

    隨著快的打車與滴滴打車“搶占用戶”階段的結束,如何完善服務體驗成為兩款應用后期平穩(wěn)運營的核心。

    打車應用用戶對打車應用服務提升方面,50.1%的用戶希望能夠“提供、制作更精準的地圖及定位”;43.7%的用戶希望“完善會員制,提供乘客端衍生品”。希望通過使用打車應用獲得“打車積分兌換團購票務服務”的用戶占比31.2%。

    前輪打車補貼戰(zhàn)在圈住用戶的同時也培養(yǎng)了用戶的消費和支付習慣,可進一步實現(xiàn)o2o布局。打車應用仍需在精準地理定位、縮短候車時間等方面提升用戶體驗,解決用戶出行打車的核心需求,在此基礎上圍繞用戶出行需求布局線下,分類精準化布局基于位置和時間的其他出行服務。

    在沒有使用打車應用的乘客群體中,45.1%的該部分乘客表示 “招手打車更快”,29.4%的受訪用戶表示會“擔心移動支付安全”。安全問題也為該部分乘客所擔憂,“擔心打到黑車”占比21.5%。在沒有使用過打車應用的乘客群體中,15.6%的用戶表示“不會使用打車軟件”。

    第一部分 摘要

    一、項目背景

    二、項目簡介

    三、項目競爭優(yōu)勢

    四、融資與財務說明

    第二部分 打車應用行業(yè)與市場分析

    一、市場環(huán)境分析

    (一)政策環(huán)境分析

    (二)經濟環(huán)境分析

    二、打車應用行業(yè)預測分析

    三、打車應用目標市場分析

    四、市場分析小結

    第三部分 公司介紹

    一、公司基本情況

    二、公司業(yè)務介紹

    三、組織架構

    四、主要管理團隊

    第四部分 產品與技術

    一、主要產品介紹

    (一)主要產品

    (二)產品性能

    (三)產品的競爭優(yōu)勢

    二、技術與研發(fā)

    (一)關鍵技術介紹

    (二)技術亮點

    (三)現(xiàn)有的和正在申請的知識權

    (四)研發(fā)團隊

    (五)持續(xù)創(chuàng)新安排

    第五部分 營銷規(guī)劃

    一、營銷戰(zhàn)略

    二、營銷措施

    第六部分 項目發(fā)展規(guī)劃

    一、發(fā)展戰(zhàn)略

    二、階段發(fā)展規(guī)劃

    三、實現(xiàn)經營目標采取的具體策略

    (一)營銷網絡計劃

    (二)人才培養(yǎng)和引進策略

    (三)服務提升計劃

    第七部分 融資說明

    一、資金需求

    二、資金使用規(guī)劃及進度

    三、資金籌集方式

    四、投資者權利

    五、投資退出方式

    六、項目估值

    (一)評估技術說明

    (二)收益現(xiàn)值法簡介

    (三)評估假設與模型

    (四)評估值的計算

    第八部分 財務分析與預測

    一、財務評價依據

    二、財務評價基礎數(shù)據與參數(shù)選取

    三、有關說明

    四、經營收入預測

    五、成本費用估算

    六、盈利能力分析

    (一)項目損益和利潤分配表

    (二)項目現(xiàn)金流量預測表

    (三)項目財務評價指標計算

    七、財務評價結論

    第九部分 風險分析

    一、風險因素

    (一)行業(yè)競爭加劇風險

    機械電子農業(yè)有色冶金建筑建筑材料
    鋼鐵紡織化纖輕工石油天油氣綜合經濟
    火電通信信息石化化工醫(yī)藥水程工程
    他(旅游工程、商務糧)生態(tài)建設和環(huán)境工程



    市政公用工程(市政交通、給排水、燃氣動力、環(huán)境衛(wèi)生)




    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇七

    中國xx軟件有限公司是以xx教授(原中國交大研究生)、xx教授(原中科院計算所研究生)攜帶在加拿大多年學習和研究的先進創(chuàng)新成果回國創(chuàng)業(yè)的一家軟件企業(yè)。公司于20xx年7月在中國張江高科技園區(qū)注冊,主要業(yè)務是開發(fā)具有自主版權和知識產權的大型通用數(shù)據庫管理系統(tǒng)——xxsql,并基于xx數(shù)據庫產品進行應用開發(fā)和推廣。

    xx軟件的宗旨是以創(chuàng)新的核心技術為起點,以國際一流的專家為技術領路人,將核心技術轉化成具有國際競爭力的商業(yè)產品,將xx軟件建設成一個大型的基礎軟件和應用軟件供應商。

    xx軟件的短期目標:基于xx數(shù)據庫(xxsql)的“xx企業(yè)信息備份和搜索工具”能夠在一些具體行業(yè)或項目中進行推廣應用。初期市場開拓的目標在于建立和提高公司產品的信譽和客戶對于產品的可接受程度,而非盲目追求數(shù)量增長。總之,首先使公司運營正常,實現(xiàn)良性現(xiàn)金流和一定的贏利空間,再求進一步發(fā)展,實現(xiàn)良好的投資回報。

    xx軟件的長期目標:開發(fā)和推廣大型通用數(shù)據庫管理系統(tǒng)及其應用產品。

    公司目前的股份構成:

    公司于20xx年7月成立,注冊資金200萬元人民幣,主要用于產品的開發(fā)、測試,市場渠道的鋪設。

    公司成立以來成功申請了20xx年科技部中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金(75萬元)和20xx年中國市第一批軟件和集成電路產業(yè)發(fā)展專項資金(50萬元)。

    公司的主要產品:“xx數(shù)據庫管理系統(tǒng)(xxsql)”。

    正在開發(fā)的產品有:“xx企業(yè)信息備份與搜索工具”。

    公司還計劃基于xx數(shù)據庫建立“xx數(shù)據服務中心”,為廣大中小企業(yè)用戶提供數(shù)據集中維護及安全保障。

    “xx數(shù)據庫管理系統(tǒng)(xxsql)”是由兩位創(chuàng)始人(xx、xx)在國外任教期間發(fā)明,通過與任教所在大學簽定法律合同(見附件),數(shù)據庫的專利權、出版權及其相關知識產權都歸屬于兩位創(chuàng)始人所有,目前數(shù)據庫的所有知識產權已轉到中國xx軟件有限公司。

    “xx企業(yè)信息備份與搜索工具”則是在中國研發(fā)的基于xx數(shù)據庫的應用產品。中國xx軟件有限公司擁有產品的所有知識產權。

    目前企業(yè)搜索市場還處于起步階段,還沒有出現(xiàn)一家獨大或幾分天下的局面,因此,現(xiàn)在是進入企業(yè)搜索市場的最好時機。

    xx的總體營銷策略是:分別向中小企業(yè)、大型企業(yè)和服務運營商提供不同的細化產品,逐步開拓本地、國內、國際市場。

    公司的核心團隊由五人組成:

    xx(公司創(chuàng)辦人,現(xiàn)任總經理,x大學計算機系終身教授,人工智能專家);

    王先生(x大學計算機系博士后,曾任加拿大著名軟件公司高級系統(tǒng)分析師,數(shù)據庫專家)。

    公司的主要優(yōu)勢如下:

    1) 企業(yè)搜索引擎的技術處在不斷發(fā)展完善中,xx擁有自主的先進技術,創(chuàng)新能力強;

    2) xx企業(yè)備份和搜索工具是基于xx自身的數(shù)據庫產品研發(fā)的,充分利用了數(shù)據庫的

    高性能和安全機制,產品性價比高;

    3) xx能快速靈活地向用戶提供按需定制服務。

    九、目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求

    為了搶占企業(yè)信息搜索的市場發(fā)展先機,xx需要的外部投資為750萬元人民幣,加上xx的預期銷售收入及其他資金,致力于“xx企業(yè)信息備份與搜索工具”產品的市場開發(fā)。

    公司計劃在20xx年實現(xiàn)收支平衡,09年實現(xiàn)銷售贏利,占據國內企業(yè)搜索市場有一定影響力的份額,打造xx軟件品牌。

    企業(yè)的產品經營和資本經營是相輔相成的,產品經營是基礎,資本經營則是企業(yè)快速發(fā)展的助推器。公司此次計劃籌集750萬元的風險資金,主要用于“xx企業(yè)信息備份與搜索工具”的市場開發(fā)。

    此次融資的資金籌措方式:股權融資(投資750萬獲取20%股權)或引進戰(zhàn)略投資者。 投資方可通過股票上市或公司兼并的方式退出。

    中國xx軟件有限公司計劃吸收750萬元(人民幣)風險資金,主要用于“xx企業(yè)信息備份與搜索工具”的市場開發(fā)。

    投資方和xx軟件有限公司可以組建新公司的方式或其他可行的方式進行合作,股份的最終分配方案可經由談判確定。

    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇八

    瑞斯特朗軟件有限責任公司是一個籌備中的公司,它擁有完整的開發(fā)團隊、管理團隊,致力于新型電子商務應用、互聯(lián)網廣告應用的研究與開發(fā)。以參與者的身份,引導電子商務市場、以及網絡廣告市場的規(guī)范化。公司定位于高科技企業(yè),開發(fā)產品主要以軟件為主,實行網絡銷售,同時也參與各種項目產品開發(fā),具有一定的科研能力。公司遵循用戶至上的宗旨,研發(fā)符合廣大用戶需求的產品,在其他同類產品尚未登錄市場、或尚未形成規(guī)模之前,在互聯(lián)網軟件商業(yè)領域中占領一席之地,成為該領域的佼佼者。

    《軟件產業(yè)研究報告》指出中國網民數(shù)量自20xx年1月的890萬,20xx年1月的3370萬,20xx年1月的7950萬,到20xx年1月的1.37億,20xx年1月的2.98億。首次超過國民總數(shù)10%,位列美國之后總規(guī)模的第二位。巨大的需求市場拉動巨大的產業(yè):軟件產業(yè)銷售收入十年間從數(shù)十億元,增加到20xx年的近4000億元,從“軟件小國”成為“軟件大國”,并開始向美國印度等“軟件強國”目標努力。因此瑞斯特朗軟件有限責任公司有著巨大的市場。

    公司注重短期目標與長遠戰(zhàn)略的結合,中長期目標將逐步拓寬產品領域,涉足網絡廣告、網絡銷售、信息咨詢服務、應用軟件開發(fā)等領域,形成以軟件產業(yè)為核心的專業(yè)化經營集團公司。

    1.2.市場。

    網絡廣告市場:

    網絡廣告超越雜志廣告收入,躋身為主流廣告媒體。在對妮維雅品牌的網絡傳播綜合效果評測后發(fā)現(xiàn),品牌認知度提升了23.4%,品牌美譽度提高39.6%,品牌使用率更是躍升51.4%。

    目前,我國網絡廣告主要以靜態(tài)頁面、flash、高亮字體、視頻等模式為主,廣告布局以嵌入頁面和浮動窗口為主。廣告待瀏覽器完全載入頁面后方可查看,ad軟件以改變傳統(tǒng)廣告查看模式,以新型的插入方式進行廣告播放,極大的滿足商家對廣告的宣傳需求,提高了互聯(lián)網廣告利用空間。

    小型crm應用市場:

    我國目前軟件產品內在需求巨大,應用軟件市場銷售額從20xx年的444億增長至20xx年的624.02億,預計20xx年為732億。從初步的調查資料看,受需求下降和經濟環(huán)境變化影響最大的汽車、鋼鐵、電子為代表的制造業(yè),與制造緊密聯(lián)系的物流業(yè),還有房地產產業(yè)相關的建筑業(yè)都將會減少it投資。而中國的金融行業(yè)雖然因美國金融危機所受的直接損失有限,但受金融服務需求下降,息差將少,證券市場交易萎縮等影響,自身盈利能力將會受到很大負面影響。不過相對來說it由于已經成為金融企業(yè)核心能力一部分,在業(yè)務系統(tǒng)承擔壓力下降的情況下反而成為變革業(yè)務,提升it能力,加強it投資的一個機會;同時管理層對于金融體系的監(jiān)管要求正在不斷提高,包括20xx年出臺證券業(yè)it治理規(guī)范性文件,都預示著對金融企業(yè)的it建設還將負擔理順公司治理的更廣的責任,所以預計金融業(yè)在20xx年將不會削減it開支。

    電信業(yè)在20xx年預計將會成為一個投資高峰年,3g的全面上馬將會給運營商的系統(tǒng)帶來新的壓力,從網管、計費、結算到前端運營都要新的投資。最關鍵的是電信業(yè)的壟斷局面在20xx年有望真正打破,更激烈的競爭讓三大巨頭在各方面的投入都不敢有任何的松懈。

    政府市場明年預計將會成為包括it在內很多行業(yè)的重點希望之一,赤字年背后就是大規(guī)模的真金白銀被投入市場。盡管其中大部分會投在基礎設施建設、農村和民生項目上,而這些項目再向it業(yè)傳導會存在近10個月的滯后,但這也能在20xx年第四季度給it市場帶來一股強勁而持續(xù)的推動力?;谕瑯拥脑?,預計20xx年it投資在能源、交通、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)也會迎來一個先抑后揚的行情。

    而借著中國社會消費品零售總額持續(xù)保持20%以上的增長動力,零售流通行業(yè)依然有保持快速上揚的能力,雖然當前困難比較集中,但相信各方力量的匯總會促成20xx年變?yōu)橹袊闶哿魍ㄐ袠I(yè)新騰飛的起點,其中it投資也會是一部分大中型商業(yè)機構提升能力的相同路徑。

    縱觀20xx年整個中國市場,信息化用戶總體需求不改上揚趨勢,所以,軟件行業(yè)市場需求仍然很巨大。

    1.3.投資與財務。

    公司設在湖南長沙麓谷高新技術園區(qū)。

    公司成立初期共需資金50萬,均為股東入股。其中流動資金40萬,固定資產投資10萬。

    韓建強入股12.5萬(25%),陳勝入股12.5萬(25%),其它股東入股12.5萬(25%)。

    第一年估計盈利25萬人民幣,以后每年銷售利潤增長30%左右,投資回收期為1年零11個月。

    1.4.組織與人力資源。

    公司性質是有限責任公司,初期組織結構采取直線制。公司實行總經理負責制??偨浝硐略O業(yè)務經理、技術經理、人事經理。

    2.項目背景。

    2.1.產業(yè)背景。

    網絡廣告產業(yè)背景:

    網絡廣告是利用網站上的廣告橫幅、文本鏈接、多媒體的方法,在互聯(lián)網刊登或發(fā)布廣告,通過網絡傳遞到互聯(lián)網用戶的一種高科技廣告運作方式。

    與傳統(tǒng)的四大傳播媒體(報紙、雜志、電視、廣播)廣告及近來備受垂青的戶外廣告相比,網絡廣告具有得天獨厚的優(yōu)勢,是實施現(xiàn)代營銷媒體戰(zhàn)略的重要一部分。internet是一個全新的廣告媒體,速度最快效果很理想,是中小企業(yè)擴展裝大的很好途徑,對于廣泛開展國際業(yè)務的公司更是如此。

    目前網絡廣告的市場正在以驚人的速度增長,網絡廣告發(fā)揮的效用越來越顯得重要。以致廣告界甚至認為互聯(lián)網絡將超越路牌,成為傳統(tǒng)四大媒體(電視、廣播、報紙、雜志)之后的第五大媒體。因而眾多國際級的廣告公司都成立了專門的“網絡媒體分部”,以開拓網絡廣告的巨大市場。

    小型企業(yè)crm應用產業(yè)背景:

    隨著市場經濟的深入發(fā)展,市場競爭、行業(yè)競爭、品牌競爭越演越烈,在許多行業(yè)領域里,經過一次次市場洗牌,社會資源在不斷整合,市場格局日趨穩(wěn)定,市場的競爭往往表現(xiàn)為幾大品牌廠商之間的競爭,比如在飲料行業(yè),可口可樂和百事可樂在美國,甚至全球擁有穩(wěn)固的市場定位;而啤酒行業(yè)里的第一陣營始終被百威、嘉士伯、虎牌、喜力等著名品牌所控制。進入90年代,伴隨產品和服務的高度同質化,市場競爭的壓力越來越大。許多企業(yè)發(fā)現(xiàn),如果依照傳統(tǒng)的營銷4p(產品product、價格price、渠道place、促銷promotion)理念,很多企業(yè)其實已經沒有多少潛力可挖。于是,美國營銷學者提出了4c理念(consumer客戶、cost成本、convenience便利性、communications溝通),主張以消費者(客戶)為中心,研究消費者需求,而不要再賣你能制造的產品,而要賣客戶想購買的產品;并暫時忘掉定價策略,快去了解客戶滿足其需求所須付出的成本;忘掉渠道策略,而思考給客戶以便利性,最后則是強調與客戶溝通,傳播客戶認為是“賣點”的東西。因此,企業(yè)不斷努力改善與客戶的關系將大大有利于企業(yè)競爭力的提高,有利于企業(yè)贏得新客戶、保留老客戶和提高客戶利潤貢獻度,這些成為企業(yè)能否在市場競爭中獲勝的關鍵。

    在4c理念基礎上,“數(shù)據庫營銷”、“一對一營銷”的產生也成為crm的直接理論基礎,被企業(yè)很快接受。這樣,營銷重點從客戶需求進一步轉移到客戶保持上并且保證企業(yè)把適當?shù)臅r間、資金和管理資源直接集中在這兩個關鍵任務上。

    影響了企業(yè)的發(fā)展。當今的幾大crm提供商如oracle、turbo、sap等,他們的產品龐大,功能復雜,不適合這些中小型企業(yè)使用,這使得本來就管理較差的中小企業(yè)無法很好的轉型為大規(guī)模的規(guī)范型企業(yè)。

    因此,針對這些中小型企業(yè)定制crm系統(tǒng),使他們能夠順利實施信息化管理、合理利用數(shù)據是有很大的市場潛在需求的。

    近兩年來,以軟件和信息服務外包為主要業(yè)務特色的軟件產業(yè)獲得了超常規(guī)快速發(fā)展,形成了產業(yè)和企業(yè)的集聚效應,大批跨國公司、日本公司和國內軟件企業(yè)在國內設立了研發(fā)中心和服務中心。僅以大連軟件園為例,目前入園企業(yè)超過250家,其中外資企業(yè)比例達到40%,世界500強企業(yè)22家,園區(qū)企業(yè)的員工人數(shù)在20xx年一年中增加了6000人。與此同時,國家推行的兩化(工業(yè)化和信息化)融合;企業(yè)、政府、教育機構對信息化辦公、信息化管理的迫切需求;服務行業(yè)對信息化服務的需求以及依賴,這些政策和需要使得計算機和軟件行業(yè)的發(fā)展越來越快,也使得軟件行業(yè)的市場需求量越來越大。

    因此,充分做好各類軟件產品,實施好信息化系統(tǒng)將會帶來長遠的經濟效益和社會效益。

    2.2.產品概述。

    2.2.1.ad軟件優(yōu)點和前景。

    ad軟件是一種廣告插播器,在網絡廣告市場中,公司將與網絡廣告位臵提供商、廣告需求商、廣告設計商合作,打造世界一流的網絡廣告服務公司,公司將推出一系列網絡廣告播放工具,以及產品服務。

    ad軟件與市場上現(xiàn)有的同類產品相比,概念新穎、質量優(yōu)秀、順應時代潮流。該軟件的誕生,將為現(xiàn)有的網絡廣告?zhèn)鞑ダ砟?、網站設計等注入新的元素與活力。公司通過對當前網站上廣告的宣傳進行了深入研究,開發(fā)出了ad軟件。該軟件將廣告的宣傳形式變得新穎,使廣告充分發(fā)揮其宣傳的作用,對投放廣告的商家非常有利,同時該軟件能夠被網站程序管理員靈活運用,對網站頁面之間的切換和刷新起到很好的控制作用。

    目前,市場上對該軟件的理念應用的非常少,只有少數(shù)一兩個國外網站應用了該理念,所以,市場對本公司很有利。

    2.2.2.小型企業(yè)crm應用系統(tǒng)優(yōu)點和前景。

    在電子商務市場中,本公司將會為商業(yè)店主或者小型企業(yè)打造適合其自身發(fā)。

    店業(yè)主提供詳細的商品季節(jié)性銷售分析、利潤分析等各種財務、業(yè)務、商品分析服務,同時能夠為這些商家存儲較為完整的客戶信息,并充分利用這些數(shù)據,發(fā)掘出其中的商業(yè)價值。同時,該系統(tǒng)的可擴展性較好、操作簡單、界面美觀,而且價格便宜,很適合小型企業(yè)和網上商店業(yè)主使用。

    由于該系統(tǒng)模塊化、組件化,因此可以方便的增加或者減少功能,靈活性較強,體現(xiàn)了軟件開發(fā)的高內聚、低耦合的特征,極大的降低了后期擴展的成本和難度。

    該系統(tǒng)所面向的客戶群體龐大,他們自身的發(fā)展空間也很大,因此,小型企業(yè)crm應用系統(tǒng)的市場潛力很大,值得本公司去發(fā)掘。

    公司將會與小型企業(yè)、網上商店業(yè)主、購物平臺三者攜手,共同建設更加規(guī)范的網絡購物市場。

    目前,我國信息技術產業(yè)的蓬勃發(fā)展促使各種先進技術和產品廣泛應用,為國內的軟件開發(fā)注入了活力。軟件開發(fā)從未來發(fā)展角度來看,是個有著潛在升值價值的專業(yè),因為未來中國的it業(yè)(軟硬件比例)軟件行業(yè)將占60%,而硬件則萎縮為40%(有可能更少),因此,國內的軟件產業(yè)有著很大的市場潛力供挖掘和利用。例如,本公司組成人員開發(fā)過像政協(xié)、公安系統(tǒng)、erp等大型規(guī)范的項目,包括本公司前身瑞斯特朗軟件工作室承接過海南靈動智能代步車租賃項目等系統(tǒng),都具有很大的市場潛力。經過從瑞斯特朗軟件工作室到瑞斯特朗軟件公司的一個轉變,我們發(fā)現(xiàn)軟件項目在國內各行各業(yè)的應用廣泛,深入滲透各個科研、政府、教育等領域。

    文檔為doc格式。

    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇九

    項目計劃書的內容:關于惠祥鋼鐵,物流,煤炭經營的可行性計劃。

    項目名稱:致力于鋼鐵,物流,煤炭行業(yè)的發(fā)展。

    項目承辦單位和項目投資者的有關情況。即:生產經營內容、生產經營規(guī)模、產品銷售情況、年上繳稅額、自有資金數(shù)額、債權債務情況等。

    興辦外商投資項目要簡述:

    (2)合營方式(注明合資、合作、獨資)

    (3)合營年限

    (4)經營范圍

    (5)產品銷售方向(內銷或出口比例)

    簡述項目建設的必要性和依據。技術引進項目,要簡述技術引進內容(關鍵設備或技術專利)、擬引進技術設備水平及其國別和廠商產品技術水平及市場銷售前景。

    項目建設擬選地址的地理位置、占地范圍(四至范圍)、占用土地類別(國有、集體所有)和數(shù)量、擬占土地的現(xiàn)狀及現(xiàn)有使用者的基本情況。

    如果不指定建設地點,要提出對占地的基本要求。

    項目建設條件。簡述能源供應條件、主要原材料供應條件、交通運輸條件、市政公用設施配套條件及實現(xiàn)上述條件的初步設想。需進行地上建筑物拆遷的項目,要提出拆遷安置初步方案。

    建設規(guī)模和建設內容。生產性項目要提出主要產品品種、生產工藝及生產能力;非生產項目要根據項目的不同性質說明其規(guī)模,如旅館、賓館項目要說明有多少客房、多少床位;房地產開發(fā)項目要說明擬建的建筑物類別及數(shù)量;成片開發(fā)建設的'小區(qū)要說明小區(qū)的主要功能、建筑容積率等。

    總建筑面積及主要單項工程的建筑面積。

    一般民用建筑項目不寫,其他非工業(yè)生產項目簡寫。

    項目總投資額。技術引進項目要說明進口技術設備使用外匯數(shù)額,建設費用和購置國內設備所需人民幣數(shù)額;外商投資企業(yè)要說明總投資額、注冊資本數(shù)額、合營各方投入注冊資本的比例、出資方式及利潤分配方式。

    資金來源。利用銀行貸款的項目要將注設期間的貸款利息計入總投資內。利用外資項目要說明外匯平衡方式和外匯償還辦法。

    (六)建設進度初步設想

    (七)經濟效益和社會效益的初步估算

    (八)結論

    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇十

    項目計劃書的內容:關于惠祥鋼鐵,物流,煤炭經營的可行性計劃。

    項目概況。

    項目名稱:致力于鋼鐵,物流,煤炭行業(yè)的發(fā)展。

    項目承辦單位和項目投資者的有關情況。即:生產經營內容、生產經營規(guī)模、產品銷售情況、年上繳稅額、自有資金數(shù)額、債權債務情況等。

    興辦外商投資項目要簡述:

    (2)合營方式(注明合資、合作、獨資)。

    (3)合營年限。

    (4)經營范圍。

    (5)產品銷售方向(內銷或出口比例)。

    簡述項目建設的必要性和依據。技術引進項目,要簡述技術引進內容(關鍵設備或技術專利)、擬引進技術設備水平及其國別和廠商產品技術水平及市場銷售前景。

    建設條件。

    項目建設擬選地址的地理位置、占地范圍(四至范圍)、占用土地類別(國有、集體所有)和數(shù)量、擬占土地的現(xiàn)狀及現(xiàn)有使用者的基本情況。

    如果不指定建設地點,要提出對占地的基本要求。

    項目建設條件。簡述能源供應條件、主要原材料供應條件、交通運輸條件、市政公用設施配套條件及實現(xiàn)上述條件的初步設想。需進行地上建筑物拆遷的項目,要提出拆遷安置初步方案。

    建設內容。

    建設規(guī)模和建設內容。生產性項目要提出主要產品品種、生產工藝及生產能力;非生產項目要根據項目的不同性質說明其規(guī)模,如旅館、賓館項目要說明有多少客房、多少床位;房地產開發(fā)項目要說明擬建的建筑物類別及數(shù)量;成片開發(fā)建設的小區(qū)要說明小區(qū)的主要功能、建筑容積率等。

    總建筑面積及主要單項工程的建筑面積。

    環(huán)境影響。

    一般民用建筑項目不寫,其他非工業(yè)生產項目簡寫。

    估算。

    項目總投資額。技術引進項目要說明進口技術設備使用外匯數(shù)額,建設費用和購置國內設備所需人民幣數(shù)額;外商投資企業(yè)要說明總投資額、注冊資本數(shù)額、合營各方投入注冊資本的比例、出資方式及利潤分配方式。

    資金來源。利用銀行貸款的項目要將注設期間的貸款利息計入總投資內。利用外資項目要說明外匯平衡方式和外匯償還辦法。

    (六)建設進度初步設想。

    (七)經濟效益和社會效益的初步估算。

    (八)結論。

    附件。

    建設項目擬選位置地形圖(城近郊區(qū)比例尺為1:20xx;遠郊區(qū)縣比例尺為1:10000)。標明項目建設占地范圍和占地范圍內及附近地區(qū)地上建筑物現(xiàn)狀。

    在自有地皮上建設,要附市規(guī)劃部門對項目建設初步選址意見(規(guī)劃要點或其它文件)。

    國家限止發(fā)展的或按國家及市政府規(guī)定需要先由行業(yè)主管部門簽署意見的項目,要附有關行業(yè)主管部門簽署的審查意見。

    外商投資項目要附以下材料。

    (1)會計師事務所出具的外商資信證明材料。

    (2)合營各方的營業(yè)執(zhí)照(復印件)。

    (3)合營各方簽署的合營意向書(境內單位要有上級主管部門的意見)。

    兩個或兩個以上境內單位合建的項目要附以下材料。

    (1)合建各方簽署的意向書(要有上級主管部門的意見)。

    (2)合建各方的營業(yè)執(zhí)照(復印件)。

    其他附件材料。

    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇十一

    黑盒測試應用等價類劃分法,邊界值分析法,判定表分析,因果圖法,正交試驗法,功能圖法和錯誤推測法。

    壓力測試,同時讓很多人同時登錄系統(tǒng),測試同時最大登錄數(shù),以便做好系統(tǒng)的壓力測試,以便防止同時過多的學生和教師登錄時產生的系統(tǒng)崩潰,同時做好相應的對策。

    由于教學管理系統(tǒng)的特殊性,所以面對不同的人員要安裝不同的系統(tǒng)。首先是學校的高級管理人員(例如校長,書記,年級主任),要有修改系統(tǒng)內容的權利,所以要安裝最高級的.系統(tǒng),而任課教師只能查看與自己有關的課程與上課時間,同時擁有上傳課件,教學相關軟件的權利,所以要再安裝教師機用的教學系統(tǒng),而學生,在每個學生入學的時候要發(fā)放的安裝程序,學生的權限最低,只有查看自己所選課程和下載相關課件和課程相關軟件的權利。

    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇十二

    公司具有豐富開發(fā)經驗,擁有一個精英團隊,工作亦不斷地趨于正規(guī)化與規(guī)?;?,并且在此過程中積累了一定資金和客戶關系。目前一些公司已經與我們達成了關于外包合作的共識。

    為實現(xiàn)前期資本的積累,我們做了充分的準備,包括建立廣泛的社會關系來避免資金不足而可能帶來的運轉困難。目前我們與四川政府采購部門、省農業(yè)銀行、眉山市市政府、綿陽市工商局、國騰公司、南充市西充縣電信公司、國騰軟件學院和西充中學等有了不同程度的溝通,并與其中部分有過愉快的商業(yè)合作,這為我們初期創(chuàng)業(yè)的項目來源、資金流動提供了一個廣泛的渠道。

    二、公司的組成與管理。

    1.公司組成:

    1.1組織形式。

    鑒于我們的產品核心是技術,公司在任何發(fā)展階段都將貫徹“以質量求生存,以信譽求發(fā)展”的理念。公司通過采取有限責任公司的形式,更有效地發(fā)揮各工作人員的專長,提高工作效率,使計劃與執(zhí)行分開,各部門職能明顯劃分,不受外部環(huán)境影響。隨著公司的發(fā)展,公司組織還可不斷地調整、完善。

    公司結構如下:

    1.2主要機構。

    股東大會:初期由全部股東組成,此后由持有一定股份比例(隨不同時期而定)的股東組成。主要職能為選舉產生董事會成員。

    董事會:由股東大會選出董事會成員,負責確定董事長、董事會秘書,討論和決議公司的重大決策,并由董事長轉交執(zhí)行。

    董事長:由董事會選出,擁有總經理的任命權,對公司轉告董事會決定,并代表董事會對外交涉。

    董事會秘書:由董事會選出,對公司運作進行監(jiān)督,并及時將公司運作的情況向董事會匯報。

    總經理:由董事長任命,負責管理公司的日常事務,制定公司的長遠發(fā)展規(guī)劃,聘任或解聘部門經理、財務負責人,對外代表公司。

    技術部:負責科技攻關、課題研究與系列產品開發(fā)。不斷提高產品的質量,針對不同客戶、不同時期、不同工作的需要進行開發(fā),力爭保持技術上的領先地位。技術部由本公司技術部經理負責。在公司初期,技術部承擔對內自主技術攻關、對外滿足客戶需求的兩個責任,分別由相應臨時組長負責。

    財務經理:負責公司內部的財務控制、會計、金融、投資活動,定期向總經理和董事會遞交財務報告,分析財務狀況,并提出建議。

    營銷部:對公司的總體營銷活動負責,管理營銷隊伍和地區(qū)經理,對公司的客戶需求、銷售活動、售后服務和地區(qū)間的平衡負責。

    公司在初期后還將增設以下部門和職務:

    1.3法律結構。

    公司為有限責任公司。

    1.4產權。

    注冊總資本:30萬元(暫定)。

    股份:按入股資金分配。

    2.公司管理:

    2.1生產管理。

    在市場經濟下,生產管理直接關系到企業(yè)的生死存亡。公司一經成立,對生產就實行優(yōu)質、高效的管理。

    1)產品研發(fā)。

    啟航公司屬于高科技企業(yè)公司,以電子科技大學成都學院和本公司科研實力為依托,在確保短期目標實現(xiàn)的同時致力于長足發(fā)展,運用先進的過程管理和軟件工程方法,加大科研開發(fā)力度,從而不斷的研發(fā)出新產品(我們公司將以凈利潤的45%設為專項科研經費)。公司計劃在3-5年之內,以自行開發(fā)的系列軟件和軟件吸引來的龐大客戶群為依托,全面開展成熟的電子商務業(yè)務,依靠先進的技術和可靠的質量,全面搶占市場。

    2)生產過程組織。

    公司駐地選擇:考慮到通信方便、廠商和信息集中等因素,并享受“兩免三減半”的稅收優(yōu)惠政策,我們將公司設在成都市高新技術開發(fā)西區(qū)。經過調查,并根據公司規(guī)模,初定辦公室建筑面積為100平方米。

    生產過程:我公司主導產品是軟件。鑒于軟件產品的特殊性,公司將有針對性地成立項目開發(fā)組,對專用性軟件采取訂單生產方式進行開發(fā)。根據不同用戶的具體要求量體裁衣,進行設計、開發(fā)、安裝、調試、維護等,實現(xiàn)公司的高利潤。我們將與顧客保持密切聯(lián)系,確保研發(fā)按時高效完成。通用性軟件做好市場調查,根據廣大用戶需求,成立專項項目組進行周期性開發(fā)和升級,力爭做到立項一批,開發(fā)一批,成功一批,推廣一批,實現(xiàn)利潤最大化。

    2.2質量管理。

    每一件產品的質量直接關系到公司的聲譽,質量是企業(yè)的生命。我們將從客戶的利益出發(fā),成立專項軟件檢測組,嚴把質量關,堅決做到讓顧客用放心軟件。

    2.3人力資源管理。

    人力資源已成為當今企業(yè)界最重要最寶貴的資源,尤其對于高新技術企業(yè),員工的素質將直接決定企業(yè)的發(fā)展。本公司將制定以下政策來對人力資源進行管理:

    激勵:采用業(yè)績付酬,精神激勵和物質激勵相結合的方式,對表現(xiàn)突出的員工進行獎勵,對于科技研發(fā)人員的專利產品可以以出資方式折入公司股份,通過擴股形式將本公司的部分收益轉化為企業(yè)股份分配給創(chuàng)業(yè)人員。同時注意協(xié)調公司內部關系,不定期組織活動,使每個員工都有歸宿感。

    培訓:培訓是人力資源開發(fā)的重要途徑,能滿足企業(yè)發(fā)展對高素質人才需要,公司應進行崗前培訓和在崗培訓,通過崗前培訓使新員工盡快適應工作環(huán)境,通過在崗培訓不斷提高員工素質,提供進修深造的機會。現(xiàn)在已經對內部成員和國騰學院部分學生進行定期培訓。

    招聘:對于中高層管理人員的選用,公司將采用內部選拔與外部招聘相結合的方式;對科技開發(fā)人員采用高薪聘用,堅持用人唯賢,做到職能相配分工明確,最大限度的發(fā)揮人才的作用。

    三、市場分析。

    1.市場現(xiàn)狀分析:

    我國經濟發(fā)展取得了巨大的成就,各項經濟指標及各種產業(yè)都發(fā)生了翻天覆地的改變,人們的生活和工作水平都上了一個新的臺階。黨的十六大提出,信息化是我國加快實現(xiàn)工業(yè)化和現(xiàn)代化的必然選擇,堅持以信息化帶動工業(yè)化,以工業(yè)化促進信息化,走出一條科技含量高、……、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路。近年來,我國軟件產業(yè)的政策環(huán)境不斷改善,增長速度明顯加快,軟件產業(yè)對國民經濟發(fā)展的作用逐步增強。到目前為止,我國軟件產業(yè)的政策環(huán)境成為歷史上前所未有的最好時期。

    20xx年全國軟件市場銷售總額為1100億元,同比增長為46.5%,軟件出口(含產品出口、外包服務)15億美元,同比增長為100%。其中,軟件產品銷售收入660.5億元,同比增長28%,系統(tǒng)集成及計算機服務收入439.5億元,同比增長87.3%。

    近幾年,中國軟件產業(yè)以平均超過30%的`速度增長。具體情況見圖1和圖2。

    但是在如此高速發(fā)展的情況下,國內軟件依然有很多空白地帶,有待彌補。

    (2)正版軟件市場還不成熟。

    (3)非it企業(yè)對軟件提高生產效率和加強管理雖有足夠的認識但并無系統(tǒng)的制度;。

    (4)電子商務在國內尚處于起步階段。

    2.目標市場分析:

    公司在創(chuàng)業(yè)初期(前兩年),將目標市場定位于成都周邊公司的服務性軟件和網絡項目、自研通用性小軟件。

    現(xiàn)階段,即在數(shù)字化網絡時代廣泛開展的大潮流中,公司的管理和生產越來越依賴于強有力的數(shù)字神經系統(tǒng),因此快速的建立對相關信息反應速度,有必要依賴于相關的數(shù)據類管理軟件以及面向客戶的網絡建設,切實保證在激烈的市場競爭中,占有主動的地位。另一方面,成都軟件市場尚未完全挖掘,軟件銷售多依賴于政府等大客戶的采購,多數(shù)中小企業(yè)還停滯在傳統(tǒng)經營管理的模式下。在這種條件下,我們有廣闊的潛在市場!

    a、目標市場描述。

    公司計劃進入軟件和電子商務行業(yè)。如上兩圖所示(數(shù)據來源:分別為國家統(tǒng)計局和ccid,其中后圖的04年數(shù)據是預計),前者顯示軟件行業(yè)景氣指數(shù)總是大于100,表明這個行業(yè)是一個不斷發(fā)展的朝陽產業(yè),后者表示這個市場的銷售總額將超過2千億。

    左圖顯示了互聯(lián)網市場的規(guī)模,其中顯示了對04、05年的預測。但是目前電子商務的內地市場基本沒有開發(fā),包括已有的一些電子商務巨頭都只是將實力集中于北京、上海、廣州等幾個特大城市,根本無暇顧及內地。在這段時期里,預計我們力爭的細分市場將會不斷成長)。改變這種情況的主要力量是電子商務產業(yè)不斷發(fā)展,和競爭對手進入內地市場,但是因為這個市場過于廣闊,在5年內基本上都不會和老牌電子商務企業(yè)有正面沖突。

    前期我們產品擁有以下優(yōu)勢:高附加值、為企業(yè)的量體裁衣、完全滿足企業(yè)特殊需求。擴展期公司將目標市場定義為網上商品銷售?,F(xiàn)在,這個市場由十多個個主要競爭者分享。但是如圖數(shù)據顯示目前的市場規(guī)模將只有兩年后的37.5%。

    b、目標消費群。

    前期的目標消費群為公司附近的企業(yè)和單位,針對這一群體的特點公司會著重加強關系建立與技術研究,確保有項目作,回頭客多,從開發(fā)成本中要利潤。擴展期的目標消費群為廣大人民群眾,在這個群體中盈利則必須保證低廉的價格和良好的服務,我們將會通過最大限度降低管理、配送和營銷成本來爭取利潤。

    3.市場風險分析:

    1)投資方臨時撤股。

    這對創(chuàng)業(yè)初期的公司來說是一種毀滅性的打擊。出現(xiàn)這種情況后。公司將盡量與投資者協(xié)商。一旦協(xié)商失敗,將會按照強制退股協(xié)議(參見法律、協(xié)議部分)處理,并將積極尋找新的投資商。

    2)項目來源短缺。

    前期的公司可能面臨缺乏項目來源的危機,外接項目的開發(fā)和銷售是公司初期現(xiàn)金流動的主要方式,短缺項目將會對公司造成巨大的影響。為了降低這方面風險,一方面憑借公司股東私人關系擴大客戶網,從公司章程上確立項目提成制度,獎勵所有提供項目的非公司人員。另一方面公司將設立專門的營銷部門,聘用有經驗的營銷人員,在自身實力的基礎上,不斷將現(xiàn)有和潛在的客戶關系轉化為公司的資本。

    3)大公司的競爭壓力。

    wisemedia。

    公司將盡力避免與大公司競爭,初期利用小公司靈活的優(yōu)勢,從價格、渠道等方面努力開拓自己的市場。成熟期,公司將在電子商務還未形成的西南地區(qū)搶占先機,在面對大公司入侵時,廣泛的與當?shù)卮笮统泻献?,以降低配送費用,增加競爭力。

    文檔為doc格式。

    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇十三

    軟件工程是一門研究用工程化方法構建和維護有效的、實用的和高質量的軟件的學科。它涉及到程序設計語言、數(shù)據庫、軟件開發(fā)工具、系統(tǒng)平臺、標準、設計模式等方面。在現(xiàn)代社會中,軟件應用于多個方面。典型的軟件比如有電子郵件、嵌入式系統(tǒng)、人機界面、辦公套件、操作系統(tǒng)、編譯器、數(shù)據庫、游戲等。同時,各個行業(yè)幾乎都有計算機軟件的應用,比如工業(yè)、農業(yè)、銀行、航空、政府部門等。這些應用促進了經濟和社會的發(fā)展,使得人們的工作更加高效,同時提高了生活質量。

    軟件是由計算機程序和程序設計的概念發(fā)展演化而來的,是在程序和程序設計發(fā)展到一定規(guī)模并且逐步商品化的過程中形成的。軟件開發(fā)經歷了程序設計階段、軟件設計階段和軟件工程階段的演變過程。

    軟件工程過程主要包括開發(fā)過程、運作過程、維護過程。它們覆蓋了需求、設計、實現(xiàn)、確認以及維護等活動。需求活動包括問題分析和需求分析。問題分析獲取需求定義,又稱軟件需求規(guī)約。需求分析生成功能規(guī)約。設計活動一般包括概要設計和詳細設計。概要設計建立整個軟件系統(tǒng)結構,包括子系統(tǒng)、模塊以及相關層次的說明、每一模塊的接口定義。詳細設計產生程序員可用的模塊說明,包括每一模塊中數(shù)據結構說明及加工描述。實現(xiàn)活動把設計結果轉換為可執(zhí)行的程序代碼。確認活動貫穿于整個開發(fā)過程,實現(xiàn)完成后的確認,保證最終產品滿足用戶的要求。維護活動包括使用過程中的擴充、修改與完善。

    【目錄】。

    第一部分摘要。

    一、信息系統(tǒng)公司概況描述。

    二、信息系統(tǒng)公司的宗旨和目標。

    三、信息系統(tǒng)公司目前股權結構。

    四、已投入的資金及用途。

    五、信息系統(tǒng)公司目前主要產品或服務介紹。

    六、市場概況和營銷策略。

    七、主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介。

    八、核心經營團隊。

    九、信息系統(tǒng)公司優(yōu)勢說明。

    十、目前信息系統(tǒng)公司為實現(xiàn)目標的增資需求:原因、數(shù)量、方式、用途、償還。

    十一、融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)。

    十二、財務分析。

    1.財務歷史數(shù)據。

    2.財務預計。

    3.資產負債情況。

    第二部分綜述。

    第一章信息系統(tǒng)公司介紹。

    一、信息系統(tǒng)公司的宗旨。

    二、信息系統(tǒng)公司簡介資料。

    三、各部門職能和經營目標。

    四、信息系統(tǒng)公司管理。

    1.董事會。

    2.經營團隊。

    3.外部支持。

    第二章技術與產品。

    一、技術描述及技術持有。

    二、產品狀況。

    1.主要產品目錄。

    2.產品特性。

    3.正在開發(fā)/待開發(fā)產品簡介。

    4.研發(fā)計劃及時間表。

    5.知識產權策略。

    6.無形資產。

    三、信息系統(tǒng)產品生產。

    1.資源及原材料供應。

    2.現(xiàn)有生產條件和生產能力。

    3.擴建設施、要求及成本,擴建后生產能力。

    4.原有主要設備及需添置設備。

    5.產品標準、質檢和生產成本控制。

    6.包裝與儲運。

    第三章信息系統(tǒng)市場分析。

    一、信息系統(tǒng)市場規(guī)模、市場結構與劃分。

    二、目標市場的設定。

    三、產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析。

    五、市場趨勢預測和市場機會。

    六、行業(yè)政策。

    第四章競爭分析。

    一、有無行業(yè)壟斷。

    二、從市場細分看競爭者市場份額。

    三、主要競爭對手情況:公司實力、產品情況。

    四、潛在競爭對手情況和市場變化分析。

    五、信息系統(tǒng)公司產品競爭優(yōu)勢。

    第五章信息系統(tǒng)市場營銷。

    一、概述營銷計劃。

    二、信息系統(tǒng)銷售政策的制定。

    三、信息系統(tǒng)銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務。

    四、主要業(yè)務關系狀況。

    五、信息系統(tǒng)銷售隊伍情況及銷售福利分配政策。

    六、促銷和市場滲透。

    1.主要促銷方式。

    2.廣告/公關策略、媒體評估。

    七、信息系統(tǒng)產品價格方案。

    1.定價依據和價格結構。

    2.影響價格變化的因素和對策。

    八、銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算。

    九、信息系統(tǒng)市場開發(fā)規(guī)劃,銷售目標。

    第六章投資說明。

    一、資金需求說明(用量/期限)。

    二、資金使用計劃及進度。

    三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價格等)。

    四、資本結構。

    五、回報/償還計劃。

    六、資本原負債結構說明。

    七、投資抵押。

    八、投資擔保。

    九、吸納投資后股權結構。

    十、股權成本。

    十一、投資者介入公司管理之程度說明。

    十二、報告。

    十三、雜費支付。

    第七章投資報酬與退出。

    一、股票上市。

    二、股權轉讓。

    三、股權回購。

    四、股利。

    第八章風險分析。

    一、資源風險。

    二、市場不確定性風險。

    三、研發(fā)風險。

    四、生產不確定性風險。

    五、成本控制風險。

    六、競爭風險。

    七、政策風險。

    八、財務風險。

    九、管理風險。

    十、破產風險。

    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇十四

    天津桓xxx有限公司成立于20xx年12月,位于天津市南開區(qū)高新技術產業(yè)園區(qū)的中心地帶(白堤路)。是一家集計算機專業(yè)應用軟件的培訓、安裝、批發(fā)、零售、技術服務于一體的知識密集型企業(yè)。員工隊伍業(yè)務全面、經驗豐富、敬業(yè)愛崗、素質優(yōu)良,其中:專業(yè)技術人員20人,全部是大專以上學歷,能夠以最合理的價格為客戶提供最專業(yè)的技術服務。

    公司是北京用友集團天津地區(qū)小型管理軟件授權營銷服務商,并且連續(xù)兩年獲得用友軟件在天津地區(qū)的產品a級代理銷售及服務授權資格。而且銷售額連續(xù)兩年名列前兩位,獲得用友集團的表揚和鼓勵。

    公司內部管理制度合理適宜。外部社會關系廣泛良好。經過不斷地改進和完善,已基本形成了一套比較科學有效的管理運作體系。

    為適應業(yè)務發(fā)展的需要,壯大經營規(guī)模,進一步增強核心競爭力,公司決定啟動以“追求客戶全面滿意,擴大市場占有份額”為主旨的二次創(chuàng)業(yè)。

    我們相信,通過努力,在以北京用友集團為后盾,桓博公司將成為更具綜合實力的企業(yè),也將為加速提高天津地區(qū)企業(yè)信息化技術應用水平,做出更大貢獻。

    二、營銷計劃。

    公司不僅注重短期目標,更加重視長期發(fā)展。公司將秉承“重誠信,竭精心,盡全力,為客戶著想,讓客戶滿意”服務理念,在日常業(yè)務中不斷豐富公司品牌內涵,努力拓寬渠道,擴大市場知名度及美譽度,激活市場,帶動人氣,力求在天津大部分地區(qū)實現(xiàn)銷售增長,成為天津地區(qū)財務軟件的最大代理服務商。

    1、目標市場:創(chuàng)業(yè)前期(兩年內)目標主要集中在天津及周圍區(qū)縣的小型企業(yè),個體經營和一般事業(yè)單位,在后期(兩年后)逐步進入天津的大型企事業(yè)單位,占領這部分增值潛力最大的市場。

    2、企業(yè)定位:“精細管理、卓越理財”為客戶提供更及時、更準確、更全面的、更周到的服務,推動軟件信息化的普及。

    3、使用價格:參考報價。

    4、營銷隊伍:在創(chuàng)業(yè)初期,為了降低企業(yè)的運營成本,大部分的宣傳工作都由本公司的成員承擔;在企業(yè)不斷發(fā)展過程中,再適時招納一定數(shù)量新成員(15名左右)專門從事企業(yè)營銷策劃的工作。

    5、服務支持:使顧客能迅速、方便的得到準確、完善的相關服務和技術支持。

    6、廣告宣傳:開展有計劃。有目的的廣告活動。在初期(兩年內)主要面向小型的企事業(yè)單位,提供盡可能多的免費培訓和知識講座,專門針對會計人員的業(yè)務應用環(huán)節(jié),逐漸“滲透”的方式進入企業(yè);從第三年開始,我們將集中一部分優(yōu)勢力量對企業(yè)中的廣大財務人員展開新一輪軟件的宣傳、促銷和培訓攻勢。廣告中突出宣傳我公司“專業(yè)化”、“人性化”等鮮明特點,并且保證初期的廣告投入預算,迅速提升知名度,預計20xx年廣告費10萬元。

    7、推廣計劃:20xx年下半年開始投入5萬元建立自己的網站,并且豐富網站內容,建立會員機制,提供在線技術支持和交流論壇;注冊3721網絡實名和網站推廣,在各大傳媒中廣告投入,吸引用戶注冊我們的會員,并且給予會員金額上的優(yōu)惠和贈送禮品,以此擴大我們的客戶群體。

    三、產品服務。

    用友公司是中國最大的管理軟件、erp軟件、財務軟件供應商,是中國最大的獨立軟件供應商。在中國erp軟件市場,擁有公司是市場份額最大、產品線最豐富、成功應用最多、服務網落最大、交付能力最強的領導廠商。

    (1)軟件產品介紹。

    1:用友財務通由于信息計算在財務領域的廣泛應用,會計將由核算型向核算管理型轉移;財務工作將進一步參與單位的經營管理,在控制、決策、分析和考評等方面發(fā)揮重大的作用。用友財務通正是基于這種環(huán)境,以“精細核算,卓越理財”為核心應用理論,面向中小企業(yè)及組織的財務應用,提供企業(yè)投資融資決策,從而幫助企業(yè)全面實現(xiàn)電算化管理。本產品主要包括財務處理、工資管理、固定資產管理、報表、財務分析以及存貨管理六大系統(tǒng)。其中,財務處理又細分為總帳、應收應付、項目管理、現(xiàn)金管理等四大模塊。用友財務通提供數(shù)據接口,可實現(xiàn)向u8管理軟件的平滑過渡,滿足企業(yè)業(yè)務發(fā)展的需要。

    2:商貿通本系統(tǒng)通過預置多種會計制度模板、多種業(yè)務類型,全面滿足各類小型商貿企業(yè)進銷存及財務核算需求,為企業(yè)提供多種靈活的業(yè)務處理方法,準確及時匯總財務數(shù)據,出具多角度業(yè)務分析報表,規(guī)范業(yè)務流程,加速資金周轉,降低運營成本,提高企業(yè)盈利能力及市場競爭力,幫助小型商貿企業(yè)高速發(fā)展!

    3:用友u8系列/用友erp/u8產品介紹用友erp―u8企業(yè)應用套件是在全面總結、分析、提煉中國中小企業(yè)業(yè)務運作與管理特性的基礎上,針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應用與行業(yè)特性的信息化需求而設計。他具備五大產品特性。

    1、企業(yè)全面應用2、按需部署3、高度整合4、快速見效5、低成本。

    3:用友商用表單及耗材:

    用友表單與用友軟件全線配套,具有豐富的產品線,主要包括:會計帳簿;業(yè)務表單(尋報價單、送收貨單、收付款單);綜合表單(工資單、固定資產卡片、出入庫單)等以及配套裝訂用品。用友表單支持針式打印機、激光打印機、噴墨打印機等多種打印設備。

    (2)軟件優(yōu)點說明:

    2、技術特點:

    (一)嚴密的安全技術。

    a、數(shù)據操作安全性b。數(shù)據存貯安全性c。數(shù)據運用、查詢、分析時的安全性。

    3、應用特點:

    全面支持小企業(yè)會計制度,滿足更多小企業(yè)管理需求。!a、業(yè)務流程自由選擇,企業(yè)靈活選擇自己的業(yè)務處理流程。b、報表統(tǒng)計與分析角色化,按應用角色多角度進行業(yè)務分析。c、靈活自定義各種基礎檔案業(yè)務屬性、各種業(yè)務報表及單據格式。d、財務業(yè)務一體化管理,更加全面掌控企業(yè)物流,資金流,信息流。e、規(guī)范企業(yè)管理,有效控制企業(yè)財務經營風險。f、豐富快捷的財務,業(yè)務等分析處理,快速支持企業(yè)決策。g、完善的資金管理,提供從日記帳到銀行對帳單、支票登記簿、費用報銷等一套出納業(yè)務。

    (3)產品服務對象。

    1、財務通:基礎版:面向小型企業(yè),小型診所社區(qū)醫(yī)院、小規(guī)模學校等以及兼職會計人員或小型代理記帳公司(5套帳以內)標準版及網絡版:面向以財務核算為核心進行全面經營管理的小企業(yè)(主要為小型工業(yè)企業(yè))以及規(guī)模較大的代理記帳公司等。

    2、erpu8面向大中型企業(yè)或集團應用的一體化解決方案,用友erp―u8企業(yè)應用套件是在全面總結、分析、提煉中國中小企業(yè)業(yè)務運作與管理特性的基礎上,針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應用與行業(yè)特性的信息化需求而設計。將成功的管理經驗與業(yè)務實踐應用產品化,把管理要素合理預置在軟件中,讓更多的企業(yè)通過應用和實施用友erp―u8企業(yè)應用套件來實現(xiàn)先進、成熟管理的應用價值。

    3、授權資格等級用友軟件時第一個通過國家財政部審批的財務信息化軟件開發(fā)商。

    四、業(yè)務收入。

    1、收入來源:桓博公司的收入來源主要為軟件銷售、升級和軟件售后服務費(包括用友軟件配套耗材)三個部分,并根據行業(yè)的平均標準和公司的成本預算制定相應的收費標準。

    其中收入主要以軟件銷售收入為主,軟件升級和服務費及配套耗材銷售收入為輔。年均軟件銷售額超過80萬元,服務費收入超過15萬元,用友配套耗材銷售收入超過10萬元,計算機硬件及網絡工程實施收入10萬元。

    五、競爭情況及市場營銷。

    (1)、市場評估:計世資訊(ccwresearch)的研究表明,20xx年上半年,中國通用型管理軟件市場規(guī)模為22.7億元,增長率32%;同期,erp規(guī)模達到11.9億元,增長率為29%。有關資料顯示,截至到20xx年底,天津地區(qū)共有各類企業(yè)和組織近10萬家,其中以應用軟件進行相關管理的只有20xx家左右,僅占0.5%。市場發(fā)展?jié)摿κ挚捎^。(一)中小企業(yè)erp需求旺盛20xx年,中國中小企業(yè)erp市場銷售額已經占到erp市場銷售額的68.2%,中小企業(yè)市場同比增長速度達到24.1%大幅超過了大型企業(yè)市場18.7%的增長速度。20xx年中小企業(yè)將會延續(xù)20xx年的快速增長態(tài)勢,增長速度仍將超出大型企業(yè)市場的增長速度,繼續(xù)成為拉動erp市場增長的主導力量。

    (二)中小企業(yè)用戶erp選型慎重。

    通過調查研究表明,中小企業(yè)用戶在erp選型時更加慎重,選型時考慮的因素不再僅僅是廠商品牌、產品價格、功能模塊是否全面等表現(xiàn)因素,而是會更加關注產品的可用行,產品是否真正適合企業(yè)業(yè)務和發(fā)展,是否真正能夠滿足企業(yè)現(xiàn)階段和未來的潛在需求,給企業(yè)帶來工作效率的提高和銷售業(yè)績的提升。

    (2)主要競爭對手分析目前我們遇到的競爭對手主要有同行業(yè)的廠商,其他競爭對手雖然也有和用有軟件爭奪市場的能力,他們有和用友功能模塊大致相同的產品投放市場,但是產品相對單一,配置也不如用友靈活。從長遠的目光來看他們所占據市場份額還不足以威脅到用友軟件的發(fā)展和生存。相反的,這部分市場份額對用友來說也是利潤的增長點,而且中小企業(yè)占了國內企業(yè)的絕大部分。用友軟件公司也注意到了這方面軟件的需求,先后推出了系列產品,是所有軟件廠商中唯一產品線最豐富,適用面最廣泛,按需配置最靈活的管理軟件開發(fā)商。

    (3)銷售策略:

    幫助客戶做到4個充分。

    充分了解需求;充分培訓練習;充分反饋問題;充分總結經驗;

    利用各種方式,向目標客戶傳遞以下理性訴求:

    1、實時化—企業(yè)在經營中,必須掌握立即、快速的原則,新品上市快,客戶服務要快,決策速度要快,企業(yè)應變速度要快。

    3、創(chuàng)利化—經營無非時為了活力及貢獻社會責任,因此就必須不斷創(chuàng)造利益,就要在重視有利益的銷售的同時,努力提高效率,降低成本。達到提升競爭力的目的。

    (4)價格政策。

    完全按照用友公司的政策規(guī)定執(zhí)行報價(略)。

    (5)銷售方式。

    為了使本公司的產品一最快的速度,最全面的被目標客戶企業(yè)家了解并接受,擬采取以區(qū)域集中推介會、社會關系介紹、銷售人員上門聯(lián)系3種直銷形式為主,向下級代理商批發(fā)為輔的銷售方式。公司還將重視做好現(xiàn)有客戶的售后服務工作,力爭在贏得美譽的基礎上,將客戶的關系渠道發(fā)展成為公司拓寬市場的銷售通道。

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    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇十五

    幫助每個部門管理者管理,可以通過了解其他部門情況,以便了解全局發(fā)展;了解每一分資金流向,每一件產品開發(fā)、生產、銷售;每一個客戶信息,每一分費用的來龍去脈以及詳細利用。

    1.2項目背景。

    隨著電子商務時代的到來,企業(yè)要求充分利用各類信息來快速反應變化多端的市場環(huán)境。同時中國加入wto以后,企業(yè)將直接面對國際企業(yè)的強勁挑戰(zhàn)。面對錯綜復雜的市場和眾多類型的客戶,您的企業(yè)在競爭中能否比競爭對手更快地了解客戶的需求變化?更快的掌握營銷業(yè)務數(shù)據?更快地推出新產品、開拓新市場?您的企業(yè)內部業(yè)務是否能迅速處理?信息是否完整、規(guī)范?部門之間、崗位之間是否能有效協(xié)同?分支機構和業(yè)務伙伴是否能更有效地監(jiān)控和協(xié)調。

    很多摩配企業(yè)都是小個體戶,企業(yè)商務形象不是很好;資金周轉慢,庫存積壓大。

    職員工作效率底,勞動強度大;消耗的資金大。

    這套摩配管理系統(tǒng)是專為從事摩配生產、摩配銷售、摩配外貿等摩修摩配單位運用計算機所作的一套高品質的管理軟件。可廣泛使用于各種規(guī)模的摩配企業(yè)。

    1.3項目的范圍和目標。

    1.3.1范圍描述。

    1).完整的生產流程管理,原料入廠、計劃生產、車床人員分配、出廠銷售環(huán)環(huán)緊扣。

    2).摩配材料費、人工費、相關班組一目了然,可以靈活調整產品價格,完全符合摩配行業(yè)特點。

    3).方便的`產品檔案管理,自動提取、更新產品檔案資料。

    4).充分考慮摩配通用件、橫向件的復雜性,銷售單打印可以實時調整產品類型、產品屬性和價錢。

    5).摩配銷售時,可以隨時查看通用車型及庫存分布,對常規(guī)摩配項目提供簡易管理。

    6).獨特的同行借調/炒件銷售方式,摩配短平快銷售即進即銷,想顧客之所想,急顧客之所急。

    7).簡便實用的摩配內部消耗品領用管理,倉存帳目滴水不漏。

    1.3.2主要功能。

    1).概述。

    (一)、銷售管理:包括客戶信息、發(fā)貨計劃。

    (二)、計劃管理:包括主生產計劃生成以及查看。

    (三)、采購管理:包括采購單管理(可以進行查詢、打?。⒐坦芾?。

    (四)、生產管理:包括物料管理、生產計劃查看、生產計劃執(zhí)行情況查詢、

    (五)、倉庫管理:包括出/入庫單管理、倉庫信息查詢。

    (六)、質量管理:包括供應商供貨質量、銷貨質量。

    2).系統(tǒng)流程圖。

    調研實際情況的舊系統(tǒng)流程圖如下:

    新設計的系統(tǒng)流程圖如下:

    3).功能描述。

    此系統(tǒng)總概括來說包括三大功能:

    (一)、原料采購功能,工廠大量生產、品種繁多,必定導致原料的采購也是數(shù)量大、品種繁多;在采購過程中必定要進行記錄,確定是否已經執(zhí)行;而且采購員必定是多人的,也可防止采購員之間將同一種材料重復采購。

    (二)、倉庫存儲功能,倉庫中存在的貨物包括已采購原料和未銷售產品。那么原料已經被誰領購,何時領購,被領購多少,領購何種原料,領夠原料來自何處等都可以詳細記錄以及方便查詢;倉庫中的產品是否已經銷售、銷往何處、銷售多少等。

    1.3.3性能。

    一、改進企業(yè)商務形象,增強用戶信用度。

    二、加速資金周轉,降低庫存積壓。

    三、提高職員工作效率。

    四、減輕勞動強度,降低職員對商業(yè)業(yè)務的水平要求。

    1.3.4管理和技術約束。

    這是首次進行一個完整的項目作業(yè),缺少經驗在所難免;而且這一系統(tǒng)雖有前輩們所留下的經驗,但是與這一系統(tǒng)共同點甚少,所以我們只能借介優(yōu)點,發(fā)揮我們自己的想象以及能力;由于時間的緊迫,調研并不算完善,所以只能根據其他系統(tǒng)中的優(yōu)點補充我們所缺的。

    當然,技術上的欠缺也在所難免,在程序編寫中我們必定會遇到這樣那樣的難題,比如數(shù)據庫的連接等。

    2.項目估算。

    2.1使用的歷史數(shù)據。

    葉迪廠生產銷售流程的實地調查。

    2.2使用的評估技術。

    軟件規(guī)模估算:功能點計算(fp=ufc*tcf=34*0.8=27.2)。

    成本估算:walston-felix模型。

    工作量估算:cocomo模型。

    時間估算:cocomo模型。

    2.3工作量、成本、時間估算。

    預計代碼行l(wèi)=30(l是以kloc計數(shù)的源代碼行)。

    成本估算:

    0.91e=5.2*l=114.8639(e是以人員為單位的工作量)。

    0.35d=13.47*e=70.8650(d是以月為單位的所需時間)。

    0.35s=0.54*e=2.8409(s是以人計的人員需求量)。

    1.01doc=49*l=1520(doc是以頁數(shù)為單位的文本量)。

    工作量估算:a=3.6,b=1.20,s是以千源代碼行(kloc)計數(shù)的程序規(guī)模。

    b1.2e=a*s=3.6*30=213.2299。

    時間估算:c=2.5,d=.32。

    d0.32t=c*e=2.5*213.2299=13.9≈14月。

    3.風險管理戰(zhàn)略。

    3.1風險識別。

    列出top10風險。

    3.2風險計劃。

    1、確定風險應對策略。

    2、對top10中每條應用哪些策略去應對。

    4.進度。

    4.1項目工作分解結構。

    問題定義與可行性研究、需求分析、總體設計、詳細設計、編程、測試、運行與維護。

    5.關鍵問題。

    在制作這一系統(tǒng)中,最關鍵的問題是數(shù)據庫的創(chuàng)建。數(shù)據庫的是否優(yōu)化,直接影響到系統(tǒng)的好壞;在數(shù)據庫中如何建表,是影響數(shù)據庫的,表中的資源如何分配也是一大問題;在連接數(shù)據庫時采用那種技術也會影響到程序編程。

    5.1人員。

    總計6人:王霞,朱韓玲,吳萍,劉戀,楊陽,吉元。

    5.2硬件和軟件。

    硬件:計算機(4臺)。

    軟件:microsoftofficeword。

    microsoftofficeproject2003。

    microsoftofficevisio2003。

    visualc++6.0。

    sqlserver。

    解析評論:這是對摩配銷售系統(tǒng)項目開發(fā)的一個項目計劃書,對此系統(tǒng)開發(fā)的背景、目的。功能、風險、估算等做了詳盡的分析計劃,可是我覺得一個很好的項目計劃書還應該包含項目開發(fā)的標準、條約和約定、產品目標與范圍、假設與約束、項目應交付成果、可行性分析(什么設備上、資金上、經濟上等方面)、項目資源分析配置、設備的安排(需要設備的總體數(shù)量等)、開發(fā)人員任務的分配等多個方面,然而該項目計劃書只是對局部的計劃做了詳盡的描述與安排;例如關鍵問題這一塊的人員部分。僅僅是總計6人,那么沒有明確說明誰對這個項目負責,誰是這個軟件項目開發(fā)的主要技術人員,要知道有一個好的領導管理者關乎著這個項目的成敗,還有就是對項目資源的分析配置沒有做具體的研究分析,資源的配置與安排直接影響項目的開發(fā)進度與交付成果,換句話說最終將影響公司的經濟利益,所以一個項目計劃書是一個項目開發(fā)的基礎,將直接關乎項目開發(fā)成功與否。

    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇十六

    一份好的項目計劃書的特點是:關注產品、敢于競爭、充分市場調研,有力資料說明、表明行動的方針、展示優(yōu)秀團隊、良好的財務預計等幾點,從而使合作伙伴會更了解項目的整體情況及業(yè)務模型,也能讓投資者判斷該項目的可盈利性。下面是關于軟件項目計劃書,請參考。

    一、建設網站前的市場分析。

    1、相關行業(yè)的市場是怎樣的,市場有什么樣的特點,是否能夠在互聯(lián)網上開展公司業(yè)務,軟件項目計劃書范文。

    2、市場主要競爭者分析,競爭對手上網情況及其網站規(guī)劃、功能作用。

    3、公司自身條件分析、公司概況、市場優(yōu)勢,可以利用網站提升哪些競爭力,建設網站的能力(費用、技術、人力等)。

    二、建設網站目的及功能定位。

    2、整合公司資源,確定網站功能。根據公司的需要和計劃,確定網站的功能:產品宣傳型、網上營銷型、客戶服務型、電子商務型等。

    3、根據網站功能,確定網站應達到的目的作用。

    4、企業(yè)內部網(intranet)的建設情況和網站的可擴展性。

    三、網站技術解決方案。

    根據網站的功能確定網站技術解決方案。

    1、采用自建服務器,還是租用虛擬主機。

    2、選擇操作系統(tǒng),用unix,linux還是window2000/nt。分析投入成本、功能、開發(fā)、穩(wěn)定性和安全性等。

    3、采用系統(tǒng)性的解決方案(如ibm,hp)等公司提供的企業(yè)上網方案、電子商務解決方案?還是自己開發(fā)。

    4、網站安全性措施,防黑、防病毒方案。

    5、相關程序開發(fā)。如網頁程序asp、jsp、cgi、數(shù)據庫程序等。

    四、網站內容規(guī)劃。

    1、根據網站的目的和功能規(guī)劃網站內容,一般企業(yè)網站應包括:公司簡介、產品介紹、服務內容、價格信息、聯(lián)系方式、網上定單等基本內容。

    2、電子商務類網站要提供會員注冊、詳細的商品服務信息、信息搜索查詢、定單確認、付款、個人信息保密措施、相關幫助等。

    3、如果網站欄目比較多,則考慮采用網站編程專人負責相關內容。注意:網站內容是網站吸引瀏覽者最重要的因素,無內容或不實用的信息不會吸引匆匆瀏覽的訪客??墒孪葘θ藗兿M喿x的信息進行調查,并在網站發(fā)布后調查人們對網站內容的滿意度,以及時調整網站內容,工作計劃《軟件項目計劃書范文》。

    五、網頁設計。

    1、網頁設計美術設計要求,網頁美術設計一般要與企業(yè)整體形象一致,要符合ci規(guī)范。要注意網頁色彩、圖片的應用及版面規(guī)劃,保持網頁的整體一致性。

    2、在新技術的采用上要考慮主要目標訪問群體的分布地域、年齡階層、網絡速度、閱讀習慣等。

    3、制定網頁改版計劃,如半年到一年時間進行較大規(guī)模改版等。

    六、網站維護。

    1、服務器及相關軟硬件的維護,對可能出現(xiàn)的`問題進行評估,制定響應時間。

    2、數(shù)據庫維護,有效地利用數(shù)據是網站維護的重要內容,因此數(shù)據庫的維護要受到重視。

    3、內容的更新、調整等。

    4、制定相關網站維護的規(guī)定,將網站維護制度化、規(guī)范化。

    七、網站測試。

    網站發(fā)布前要進行細致周密的測試,以保證正常瀏覽和使用。主要測試內容:

    1、服務器穩(wěn)定性、安全性。

    2、程序及數(shù)據庫測試。

    3、網頁兼容性測試,如瀏覽器、顯示器。

    4、根據需要的其他測試。

    八、網站發(fā)布與推廣。

    1、網站測試后進行發(fā)布的公關,廣告活動。

    2、搜索引掣登記等。

    九、網站建設日程表。

    各項規(guī)劃任務的開始完成時間,負責人等。

    十、費用明細。

    各項事宜所需費用清單。

    以上為網站規(guī)劃書中應該體現(xiàn)的主要內容,根據不同的需求和建站目的,內容也會在增加或減少。在建設網站之初一定要進行細致的規(guī)劃,才能達到預期建站目的。

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    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇十七

    說明編寫這份項目開發(fā)計劃的目的,并指出預期的讀者。

    1.2背景。

    說明:。

    a.待開發(fā)的軟件系統(tǒng)的名稱;。

    b.本項目的任務提出者、開發(fā)者、用戶及實現(xiàn)該軟件的計算中心或計算機網絡;c.該軟件系統(tǒng)同其他系統(tǒng)或其他機構的基本的相互來往關系。

    1.3定義。

    列出本文件中用到的專門術語的定義和外文首字母組詞的原詞組。

    1.4參考資料。

    列出用得著的參考資料,如:。

    a.本項目的經核準的計劃任務書或合同、上級機關的批文;。

    b.屬于本項目的其他已發(fā)表的文件;。

    c.本文件中各處引用的文件、資料,包括所要用到的軟件開發(fā)標準。

    列出這些文件資料的標題、文件編號、發(fā)表日期和出版單位,說明能夠得到這些文件資料的來源。

    2項目概述。

    2.1工作內容。

    簡要地說明在本項目的開發(fā)中須進行的各項主要工作。

    2.2主要參加人員。

    扼要說明參加本項目開發(fā)工作的主要人員的情況,包括他們的技術水平。

    2.3產品。

    2.3.1程序。

    列出需移交給用戶的程序的名稱、所用的編程語言及存儲程序的媒體形式,并通過引用有關文件,逐項說明其功能和能力。

    2.3.2文件。

    列出需移交給用戶的每種文件的名稱及內容要點。

    2.3.3服務。

    列出需向用戶提供的各項服務,如培訓安裝、維護和運行支持等,應逐項規(guī)定開始日期、所提供支持的級別和服務的期限。

    2.3.4非移交的產品。

    說明開發(fā)集體應向本單位交出但不必向用戶移交的產品(文件甚至某些程序)。

    2.4驗收標準。

    對于上述這些應交出的產品和服務,逐項說明或引用資料說明驗收標準。

    2.5完成項目的最遲期限。

    2.6本計劃的批準者和批準日期

    3實施計劃。

    3.1工作任務的分解與人員分工。

    對于項目開發(fā)中需完成的各項工作,從需求分析、設計、實現(xiàn)、測試直到維護,包括文件的編制、審批、打印、分發(fā)工作,用戶培訓工作,軟件安裝工作等,按層次進行分解,指明每項任務的負責人和參加人員。

    3.2接口人員。

    說明負責接口工作的人員及他們的職責,包括:

    a.負責本項目同用戶的接口人員;。

    c.負責本項目同各分合同負責單位的接口人員等。

    3.3進度。

    對于需求分析、設計、編碼實現(xiàn)、測試、移交、培訓和安裝等工作,給出每項工作任務。

    的預。

    定開始日期、完成日期及所需資源,規(guī)定各項工作任務完成的先后順序以及表征每項工作任務完成的標志性事件(即所謂“里程碑”)。

    3.4預算。

    逐項列出本開發(fā)項目所需要的勞務(包括人員的數(shù)量和時間)以及經費的預算(包括辦公費、差旅費、機時費、資料費、通訊設備和專用設備的租金等)和來源。

    3.5關鍵問題。

    逐項列出能夠影響整個項目成敗的關鍵問題、技術難點和風險,指出這些問題對項目的影響。

    4支持條件。

    說明為支持本項目的開發(fā)所需要的各種條件和設施。

    4.1計算機系統(tǒng)支持。

    逐項列出開發(fā)中和運行時所需的計算機系統(tǒng)支持,包括計算機、外圍設備、通訊設備、模擬器、編譯(或匯編)程序、操作系統(tǒng)、數(shù)據管理程序包、數(shù)據存儲能力和測試支持能力等,逐項給出有關到貨日期、使用時間的要求。

    4.2需由用戶承擔的工作。

    逐項列出需要用戶承擔的工作和完成期限。

    包括需由用戶提供的條件及提供時間。

    4.3由外單位提供的條件。

    逐項列出需要外單位分合同承包者承擔的工作和完成的時間,包括需要由外單位提供的條件和提供的時間。

    5專題計劃要點。

    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇十八

    目錄。

    第一部分工程部署。

    一、工程概況綜合簡介。

    三、項目管理機構與職責。

    五、項目承包責任書(附件)。

    第二部分施工組織與技術管理。

    七、專項方案編制。

    八、技術方案經濟優(yōu)化管理。

    九、工程資料管理。

    十一、大項目對參建單位的組織協(xié)調管理。

    第三部分工程合同管理。

    十二、合同條件分析(可設附件)。

    十三、風險分析與預案編制。

    十四、工程索賠管理(可設附件)。

    十五、項目經營管理(設為附件)。

    十六、合同資金條件分析。

    十八、資金投入管理。

    十九、工程進度款、尾款管理。

    二十、項目資金支付管理。

    二十一、項目資金風險管理。

    第五部分工程預結算管理。

    二十二、預結算編制計劃安排。

    二十三、施工圖預算編制。

    二十四、隱蔽工程經濟管理。

    二十五、技術變更經濟管理。

    二十六、計量支付管理。

    二十七、經濟簽證管理。

    二十八、材料核價管理。

    二十九、資料證據管理。

    三十、經濟索賠管理。

    三十一、分階段、完工結算管理。

    三十二、結算審計管理。

    三十三、項目預結算管理總結。

    第六部分項目成本管理。

    三十四、項目成本預算編制。

    三十五、項目成本跟蹤管控與對比分析。

    三十六、重大風險項目成本分析與控制。

    三十七、重大技術方案成本控制。

    三十八、專業(yè)分包管理。

    三十九、勞務分包管理。

    四十、物資核價/采購/使用管理。

    四十一、大型機械設備費用管理。

    四十二、項目管理費用控制。

    四十三、項目成本臺帳管理。

    四十四、重大項目合同虧損上報制度。

    四十五、項目成本管控總結。

    第七部分項目考核與總結。

    四十六、項目管理/承包考核。

    前言。

    項目實施策劃書是履行工程合同的綱領性指導文件,將工程項目的各專業(yè)職能、相關崗位、管理目標、管理制度、管理措施等進行融合,進行前瞻性的分析和規(guī)劃,遵循系統(tǒng)性、規(guī)范化、綜合性原則,形成具有可操作性的.工作指南文件,建立目標明確、思路清晰、方法可循、工作有序和反饋及時的良性管理機制,達到工程項目實施全過程的全面有效管控。

    本項目實施策劃書模版是圍繞項目經濟運行與管控為重點進行編制的,可根據本單位相關管理要求和項目實施實際需要進行擴展和調整。

    本實施策劃書應將項目投標策劃書、工程合同經濟評估報告、工程合同、投標文件、施工圖紙與施工條件、社會環(huán)境結合,進行綜合分析和策劃定位,達到項目策劃、執(zhí)行績效與管理目標的有機統(tǒng)一。

    承諾風險;等等。

    參考《工程項目經濟評估和風險管控暫行辦法》中風險分析條款,結合企業(yè)自身風險管控要求、工程實際情況、類似項目狀況和施工經驗等進行分析研究,劃分風險類別和級別,為風險管控提供扎實基礎資料。

    3、合同可爭取空間分析:

    6、技術經濟變更意向項目分析:

    7、合同理解歧義分析:

    8、合同管理總結與反饋營銷系統(tǒng);。

    十三、風險預案編制與管理。

    1、確定重大風險項目;。

    風險管控總結報告;。

    十四、工程索賠管理(可設附件)。

    1、分析確定可能產生索賠項目;2、編制針對性索賠管理程序;。

    3、明確責任人和工作細則;。

    4、各崗位協(xié)作要求:崗位配合、資料完善、時間協(xié)調、專題會議、評審分析等;。

    十五、項目經營管理(設為附件)。

    1、資金支付管理;。

    2、簽證、簽價管理;。

    3、結算管理;。

    4、審計管理;。

    5、施工組織、技術方案批復管理;。

    6、隱蔽驗收管理;。

    7、技術變更管理;。

    8、補充合同或協(xié)議管理;。

    9、資料證據確認管理;。

    10、項目評獎管理;。

    十六、合同資金條件分析。

    十八、資金投入管理。

    1、資金投向、資金來源;。

    2、資金投放時間和額度計劃;3、融資成本、資金回報標準。

    4、分期付息、還貸安排;。

    十九、工程進度款、尾款管理。

    二十、項目資金支付管理。

    二十一、項目資金風險管理。

    第五部分工程預結算管理。

    二十二、預結算編制計劃安排。

    二十三、施工圖預算編制。

    二十四、隱蔽工程經濟管理。

    二十五、技術變更經濟管理。

    二十六、計量支付管理。

    二十七、經濟簽證管理。

    二十八、材料核價管理。

    二十九、資料證據管理。

    三十、經濟索賠管理。

    三十一、分階段、完工結算管理。

    三十二、結算審計管理。

    三十三、項目預結算管理總結。

    第六部分項目成本管理。

    三十四、項目成本預算編制。

    三十五、項目成本跟蹤管控與對比分析。

    三十六、重大風險項目成本分析與控制。

    三十七、重大技術方案成本控制。

    三十八、專業(yè)分包管理。

    三十九、勞務分包管理。

    四十、物資核價/采購/使用管理。

    四十一、大型機械設備費用管理。

    四十二、項目管理費用控制。

    四十三、項目成本臺帳管理。

    四十四、重大項目合同虧損上報制度。

    四十五、項目成本管控總結。

    第七部分項目考核與總結。

    四十六、項目管理/承包考核。

    四十七、項目完工總結。

    四十七、項目完工總結。

    軟件項目上線計劃書(匯總19篇)篇十九

    1.1目的

    1.2項目背景

    1.3項目的范圍和目標

    1.3.1范圍描述(問題定義階段產生,對應的文檔為:《系統(tǒng)目標與范圍說明書》)

    1.3.3性能(可選)

    1.3.4技術約束(可選)

    2.1使用的'歷史數(shù)據2.2使用的評估技術

    2.3工作量、成本、時間估算

    3.1風險識別

    列出最高的10大風險(數(shù)字10是參考)

    3.2風險應對策略

    對列出的風險應有哪些策略去應對

    4.1項目任務分解

    可以是技術因素、也可以是非技術因素,總而言之,是系統(tǒng)成敗的最重要因素。

    開發(fā)平臺、開發(fā)工具、數(shù)據庫平臺

    人員及其角色

    相關文檔、資料、數(shù)據等

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