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    鄉鎮整體績效評價報告(精選15篇)

    時間:2025-06-15 作者:雁落霞

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    鄉鎮整體績效評價報告(精選15篇)篇一

    為進一步規范財政資金管理,牢固樹立預算績效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,根據《南縣財政局關于做好2021年度預算績效自評工作的通知》(南財績函〔2022〕6號)文件要求,結合我局的具體情況,認真組織開展了2021年度部門預算績效自評工作,現將我局2021年度部門整體支出績效評價情況報告如下:

    南縣人力資源和社會保障局機關現有人數76人,其中:在職44人,退休32人。總編制為38個,其中行政編16個,事業編22個。主要負責貫徹執行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規、規章,擬定具體實施方案;對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務,是縣級基層部門預算單位。

    預決算公開:2021年,按照上級的要求,我局在網站上進行了預決算公開。

    資產管理:我們進一步加強資產的管理,制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》等制度,明確了具體責任人,完善了固定資產檔案,嚴格報批、銷審等手續,做好資產登記工作,單位無任何資產流失現象。

    三公經費控制情況:我局貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公經費”支出,取得了良好效果。具體情況如下:2021年“三公”經費13.15萬元,其中公務接待費為13.15萬元,無公務用車運行維護費和因公出國(境)費用。

    內部管理制度建設情況:近年來,我局制定了《關于進一步規范內部管理的通知》等一系列內部管理制度。

    項目績效總目標完成情況:2021年我局各項業務工作任務圓滿完成。

    從整體情況來看,我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度。所有項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監督。尤其是在專項經費支出上,我們能嚴格執行專項資金財務管理辦法,專款專用,無截留、無挪用等現象。

    此次績效評價的目的是:嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定,進一步規范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益,促進人社事業的發展。

    根據績效評價的`要求,我們成立了自評工作領導小組,對照自評方案進行研究和部署,黨組成員及各股室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎。

    面對艱巨繁重的改革發展任務,全縣人社系統按照縣委、縣政府工作要求,在市局的精心指導下,迎難而上,主動擔當,各項事業取得顯著成效,在大戰大考中交出合格答卷。

    (一)全力以赴“穩就業”“保就業”,就業形勢保持穩定。

    把就業作為最大的民生,堅決扛起穩就業重大責任。一是提升公共就業服務質量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次,每月“逢八”招聘會33場次,吸引求職者3萬余人,達成就業意向3200余人;建立經開區規模企業用工調度和常態化服務機制,“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員,45人達成就業意向;做好區域間勞務協作,建立長效機制,簽訂勞務協作公司2家,輸出脫貧勞動力251人;建設15個充分就業社區(村);開展“311”公共就業服務,覆蓋人數2945人。二是突出抓好重點群體就業。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次,開發100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民;開展易地扶貧搬遷人員“就業協作幫扶”專場招聘會2場次,達成就業意向429人;通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創業等舉措,幫助1077名退捕漁民實現就業;做好高校畢業生就業服務,保持零就業家庭和純農戶離校未就業高校畢業生就業援助動態清零;全年參加就業見習人數49人,發放就業見習補貼17.9萬元;認定幫扶車間10家,吸納脫貧勞動力就業108名。三是大力開展職業技能培訓。全年開展政府補貼性職業技能培訓9939人,其中農村轉移就業勞動者2508人,創業培訓940人,撥付就業培訓補助590.5萬元;5人申領職業技能提升補貼,發放補貼金額8500元;發放一次性交通補助、一次性求職創業補貼、就業創業服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元;成功申報市級優質初創企業2家;加大創業擔保貸款扶持力度,全年發放創業擔保貸款6799萬元,惠及企業及個人253戶,帶動就業3008人。

    (二)全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升。

    堅持以人民為中心的發展思想,用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整,機關事業單位退休人員養老金待遇人均每月增長165元,企業退休人員養老金人均每月增長111元,城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元;全面落實低保、特困等困難群體基本養老保險應保盡保、應發盡發目標,完成社保兜底任務;為16764名被征地農民發放社保補貼共計1626萬元;完成工亡職工供養親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標;繼續保持失業保險優惠費率、對不裁員或少裁員企業實施失業保險穩崗返還,減輕企業用工成本,發放穩崗補貼資金49.11萬元,惠及103家企業;繼續實施靈活就業困難人員和離校高校畢業生社保補貼優惠政策。二是深化改革持續發力。做好工傷保險全市統籌后與稅務、參保單位的主動銜接,創新補充工傷保險征繳方式,服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發推介;推行社保卡即時制卡機制,在全縣設立9個即時制卡網點,實現當日申領當日領取;全面啟動養老保險待遇統一通過社會保障卡發放工作;全面實行手機繳費、手機認證,覆蓋面進一步擴大,群眾辦事更便捷;微信公眾號網上運行管理不斷加強,信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改,追回社保資金159.8萬元,其中城鄉居民養老保險105.7萬元,企業職工養老保險54.1萬元,整改完成率100%;著力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治,整改疑點數據9944條,整改資金205.88萬元;精心組織城鄉居民養老保險暫停領取待遇人員專項清理,待遇暫停14899人,已清理6206人,確保12月底完成清零;積極推動社保基金非現場監督工作,排查預警信息8條;嚴格規范退休手續辦理,全年審核企業職工正常退休手續333人,審核特殊工種提前退休35人,申報辦理病退人員退休27人;受理工傷案件152件,工傷認定186件,其中重傷案件141件,死亡案件3件,輕微傷案件40件,不予認定案件2件(含死亡1件)。

    (三)全力以赴加強人才隊伍建設,筑牢創新發展根基。

    一是人才隊伍規模不斷擴大。堅持公開、公正、公平,做好人事考聘考錄工作,完成2020年、2021年事業單位招聘工作,引進人才180名;教育系統公開招聘教師35人;衛健系統公開招聘專業技術人員98人;配合縣退役軍人事務局和衛生健康局面向南縣現役軍人隨軍家屬公開招聘衛生健康局所屬事業單位工作人員1人;配合民政局從南縣公辦養老機構在崗臨聘養老工作人員中招聘事業編制人員1名;配合公安系統公開招聘輔警28名;扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作,2021年共招募2名“三支一扶”人員,已全部安置到鄉鎮事業單位工作,對2019年招聘的3個“三支一扶”服務期滿人員進行政策安置,納入事業編,生活工作補貼、一次性安家費按時足額發放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關事業單位11836名工作人員晉級晉檔調資工作;審批新參加工作人員轉正定級219人,機關事業單位退休人員383人;為機關事業單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續,辦理遺屬生活困難補助51人;審批提高鄉鎮工作人員工資收入3498人;做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發。晉升職級審批不斷完善,全年評審和認定2020年度高級職稱81人,中級職稱122人,按時規范申報2021年度高、中級職稱評審職數,高級職數申報91人,中級職數申報119人;加強民營企業專業技術人才隊伍建設,5人成功申報中級職稱;基層中小學崗位鄉村教師職稱制度和資深鄉村教師職稱評審首次鋪開,審核符合資深鄉村教師條件材料352份;開展受聘基層中小學崗位鄉村教師和跨校評聘教師履約情況核查;扎實做好事業單位人員崗位設置和異動工作;履職能力培養落到實處,開展事業單位人員繼續教育20期,參訓人員4251人;完善事業單位人員年度考核制度,做好審核備案,考核結果與教育、獎懲掛鉤;鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果,自查自糾清理331人;臨聘人員清理取得階段性成果,共清退臨聘人員672人;啟動事業單位人事檔案清理,完成流動人員人事檔案信息建設;做好事業人員管理崗位等級晉升改革準備;完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業分流、下崗人員等級考核;做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設與管理,及時錄入新增檔案信息,所有流動人員檔案管理業務均實現網上辦理。

    (四)全力以赴規范工資支付行為,促進勞動關系和諧穩定。

    一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法制度,考試合格率100%;優化“互聯網+政務服務”一體化平臺數據,現有政務服務事項542項,其中公共服務361項、依申請六類24項、依職權四類157項,現有權責清單171項,均做好數據實時更新;推進“最多跑一次”改革,規范證明事項17項;開展系列普法宣傳活動,編印《致農民工朋友的一封信》《致建設領域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本,促進人社領域法律法規有效普及。二是監察力度不斷加強。抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實,舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業務培訓會6場次,開展個別單位上門指導服務15場次,進一步規范工程管理;開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動,排查在建項目27個,全年新開工項目50個,繳存農民工保障金1655.73萬元,工程領域市場秩序進一步完善;落實建筑施工單位農民工實名制管理;強化風險預警防范,開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產假、“雙隨機、一公開”等專項檢查,共檢查用人單位175家;書面審查用人單位守法誠信等級評價88家;開辟農民工維權綠色通道,2021年共援助解決農民工案件15件,免費為農民工提供法律咨詢服務152人次;加強根治欠薪研判,銅鑼灣項目預售資金體外循環得到有效管控;加大行政執法與司法銜接力度,重拳整治拖欠農民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次,處理上級交辦件及網絡輿情36件,發放詢問通知書7份,限期改正指令書11份,移送公安案件2件,追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩步提升。優化勞動爭議調解機制,全年處理案件551件,其中立案418件,案外調解處理44件,其中立案裁決108件,達成和解自愿撤訴及調解結案269件,結案率90.2%;為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。

    一年來,在全體干部職工的共同努力下,南縣人社局各項重點工作圓滿完成,人社事業穩步向前發展。當然,我們也清醒地認識到,在工作中我們還存在一些不足:。

    (一)就業結構性矛盾加劇。疫情防控常態化形勢下,經濟穩定恢復,勞動力市場回暖,就業局勢整體穩定。但是就業結構性矛盾凸顯,突出表現為“招工難”與“就業難”并存,高技能型人才短缺依舊是制約企業發展的瓶頸。此外,高校畢業生、返鄉農民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業問題依然十分突出。

    (二)企業養老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門,社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年,擴面征繳空間縮小,加之部分企業欠繳社保費嚴重,民營企業和個體勞動者社保意識不強,靈活就業人員中斷參保人員增加等因素,我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰。

    請財政根據人社工作發展的要求和實際情況,提高年初部門預算額度,將常規項目支出納入年度預算,保證機關正常運轉。

    鄉鎮整體績效評價報告(精選15篇)篇二

    為做好2020年度部門整體支出績效自評工作,強化績效和責任意識,提高財政資金使用效益,根據株洲市財政局《關于做好2021年度預算績效自評工作的通知》(株財函〔2021〕6號)要求,我局對2020年度部門整體支出開展績效自評,具體情況如下:

    (一)部門職能職責。

    1.貫徹執行國家、省有關審計工作的法律、法規和方針、政策;擬訂全市審計工作基本規劃、發展規劃、專業領域審計工作規劃和年度審計計劃并組織實施;會同有關部門擬訂審計、財政經濟及有關制度和辦法并監督執行。

    2.負責對全市財政收支和屬于審計監督范圍的財務收支進行審計監督;負責對直接審計、調查和核查的事項進行審計評價,并作出審計決定或提出審計建議。

    3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關部門通報審。

    計情況,并提出制定和完善有關政策制度的建議。

    4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告;負責向市人大常委會提出市本級預算執行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告;負責向社會公布審計結果。

    5.負責對市管黨政領導干部及屬于市審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。

    6.組織實施對國家財經法律、法規、方針、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理等與財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

    7.負責檢查審計決定執行情況并督促糾正和處理審計發現的問題;負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關事項;協助配合有關部門查處相關重大案件。

    8.指導和監督內部審計工作;核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

    9.指導和推廣信息技術在全市審計系統的應用;組織全市審計機關實施管理系統和現場審計系統的建設;組織審計專項培訓。

    10.與縣市區人民政府共同管理縣市區審計機關;負責監督。

    下級審計機關的業務;組織下級審計機關實施專項審計或審計調查;負責糾正或責成糾正下級審計機關違反國家規定做出的審計決定。

    11.負責省審計廳授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施;指導重點建設項目審計監督工作。

    12.承辦市人民政府交辦的其他事項。

    (二)機構人員情況。

    株洲市審計局設1個二級機構即株洲市投資審計中心(未獨立核算),17個內設機構包括:辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業審計科、金融與社會保障審計科、農業農村審計科、資源環境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業審計科、重大項目稽查審計科、經濟責任審計一科、經濟責任審計二科、審計技術科、內部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業編制88名,截至2020年12月31日在職人員72人,長期聘請專家11人,臨時聘請專家130人次,臨聘工勤人員12人,離退休職工44人。

    (一)預決算及信息公開情況。

    1.2020年部門決算收入情況:收入合計2341.19萬元。年初預算安排2431.71萬元。

    2.2020年部門決算支出情況:支出合計2341.19萬元,其中基本支出2159.26萬元,項目支出181.93萬元。

    3.2020年部門決算結轉和結余:年初結轉和結余1.94萬元,年末結轉和結余1.94萬元。

    4.預決算公開:在我局門戶網站與財政公開統一平臺上公開了單位預決算。

    5.“三公”經費控制:2020年我局“三公”經費支出47.42萬元,其中公務用車購置及運行維護費42.06萬元(其中,公務用車購置費24.49萬元,年底公務用車保有量5輛),公務接待費5.36萬元。“三公經費”支出比2019年增加了26.07萬元,主要原因是2020年新購置了一輛商務車。

    (二)資金使用情況。

    我局在部門整體支出中,嚴格按照年初預算安排,及時申報年中預算調整,嚴格遵守資金管理制度,強化監督,專款專用。2020年株洲市審計局(含1個二級機構)基本支出為2159.26萬元,其中:

    1.人員經費支出1498萬元,占基本支出的69%。主要用于根據國家規定安排的工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經費支出。其中:工資福利支出1272萬元,對個人和家庭的補助支出226萬元。

    2.日常運行公用經費支出661.26萬元,占基本支出的31%。主要用于根據國家規定開支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他支出等日常運行公用經費支出。

    項目支出181.93萬元,主要用于保障專項審計業務和“部門預算執行在線平臺監督軟件開發經費”項目的正常開展。

    2020年,市本級共完成審計(調查)項目157個,促進增收節支173146萬元,推動調賬處理金額16309萬元,促進撥付資金到位12450萬元,挽回(避免)損失6437萬元。發現并督促整改各類違法違規問題370多個,促進整章建制和完善制度20余個。提交的.審計要情(專報)、綜合報告被市領導批示40余次,其中市委書記、市長批示達29次之多;我市選送的6個審計項目獲得省優秀或表彰項目,在市州審計機關排名并列第一。

    2020年,在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的堅強領導下,團結帶領全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向,聚焦市委市政府工作大局,突出政策落實、預算執行、政府投資、國有企業、項目稽查、經濟責任、生態環保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點,扎實推進審計全覆蓋,在服務地方治理、維護制度權威、提高制度執行力、推動依法行政、促進經濟高質量發展、促進全面深化改革、促進權力規范運行、促進反腐倡廉等方面展現了新作為、實現了新成效。

    一是緊扣“六穩”“六保”要求,找準審計切入點,扎實開展了轄區內各縣市區中央和省重大經濟政策落實情況跟蹤審計,密切關注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側結構性改革推進、減稅降費實施效果、支持實體經濟發展政策落實等方面的情況,促進各項重大經濟政策措施在株洲落地生根,踐行“兩個維護”。二是將“促進財政資金提質增效、促進優化營商環境、促進就業優先”納入財政審計、經濟責任審計、專項資金績效審計中重點關注,并開展優化營商環境專項審計,找準改革堵點、破解難點、總結亮點,服務實體經濟發展,促進減輕企業負擔,優化全市發展環境。面對持續加大的經濟下行壓力和財政收支矛盾,把推動政府節省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點,開展好財政預算執行審計和專項資金績效審計,促進財政支出結構優化和好鋼用在刀刃上、存量資金統籌盤活、項目任務完成,促進提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情,做好疫情防控的同時,完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計,并督促邊審邊改,為全市打贏疫情防控阻擊戰,對沖疫情負面影響,全面復工復產提供有力的審計監督保障。四是圍繞推進“151”化債機制在我市全面落實落地,扎實推進3家市屬國有企業審計調查,重點審計了政府性債務及資產資源等變動情況,防范化解政府債務風險;對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區等進行審計,在謀劃“新基建”下園區、推進航空服飾產業園、高新技術產業園、湘江新城開發發展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產業項目建設年”活動和溫暖企業行動,把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭,推進工程建設中問題的解決和規范建設行為、促進項目落地,并加大對工程款項和農民工工資支付情況的審計監督,促進加快建設進度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計,重點抽查了響淺路(湘蕓路至濱江路)新建工程等一批重點建設項目情況,推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時,圍繞市委市政府中心工作,開展全市政府投資項目招投標政策執行、城市五區征地拆遷政策落實情況專項審計,揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環節全鏈條存在的問題并推動整改落實,促進優化我市投資環境。六是聚焦領導干部依法履職和責任落實,開展好領導干部經濟責任審計,同步實施領導干部自然資源資產審計,更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為,推進治理體系和治理能力現代化。

    預算資金使用計劃性有待加強,完善用款計劃管理,更科學合理的編制資金使用計劃,進一步細化收支項目,按項目、按時間、按進度支出,提高資金的使用效益。

    (一)“國家投資審計經費”項目支出績效情況。

    以結算審計為依托,實行政府投資項目全面審計,突出重點,不斷加強審計監督。截止到2020年12月31日,我局對117個(含概算調整項目)政府投資項目實施工程結算審計,送審金額137312.78萬元,審定金額130954.78萬元,審增金額79.40萬元,審減金額為6437.40萬元,審減率為4.63%。充分發揮了審計為政府投資把好最后一道關和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時,還揭示了項目未按規定進行招投標、工程結算虛增工程量、未按規定進行工程勘察等問題,提出了相應整改意見,對規范建筑市場發揮了積極作用。

    (二)“部門預算執行在線平臺監督軟件開發經費”項目支出績效情況。

    一是提高了審計效率。隨著國民經濟的發展,需要審計的資金總量也越來越大,傳統的審計方式和人員編制已經無法承受如此繁重的審計任務。運用計算機審計手段提高效率,是審計機關依法履行職責的必由之路。審計機關只有運用先進的信息技術,依靠高科技,從根本上提高工作效率。二是規范了審計工作。用現代信息技術支持并規范審計作業,是保證審計工作質量、降低審計風險的重要措施。審計機關十多年來形成的一套作業規范,對于保證審計工作質量發揮了重要作用。但是,隨著改革開放的深入,經濟活動全球化,資金流動電子化,審計領域日益擴大。提高審計工作質量、防范審計風險的任務十分突出。借助現代信息技術的支持,從作業手段現代化和工作程序的規范化兩個方面控制和提高審計質量、降低審計風險;同時,也是防止可能發生的以審謀私行為的重要措施。

    鄉鎮整體績效評價報告(精選15篇)篇三

    1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

    20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元,其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

    2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

    20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業教育補助、實用技術培訓,創業致富帶頭人培訓項目。

    調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元,其中職業教育補助250萬元,實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

    包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。

    以省市相關文件和鄉結合,上級文件制訂了當地的專項資金管理規定,項目實施情況已達到了規劃預期效果。

    (一)資金投入情況分析。

    1.項目資金到位情況分析。

    20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農整合資金。

    2.項目資金執行情況分析。

    自桂東縣扶貧開發領導小組下文以后,所有資金都已經全部及時安排到位,并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。

    3.項目資金管理情況分析。

    嚴格按照相應的業務管理制度,規范各項經費的開支。資金使用規范,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

    (二)績效目標完成情況分析。

    1.效益指標完成情況分析。

    我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。

    2.滿意度指標完成情況分析。

    自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

    20xx年度秋季職業教育補助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時撥付到位。

    1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。

    2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。

    一是領導高度重視。專項資金預算下撥后,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。

    二是管理愈加規范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規發票,沒用白條入賬現象。

    通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發現存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結余。

    進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現象。

    為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:

    20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:

    1、港房屋協管經費。

    2、保障性住房工作經費。

    這2個項目是續建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

    我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。

    20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:

    1、房屋協管支出2萬元,主要用于社區、居委會房屋協管的相關費用。

    2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

    項目所有開支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

    我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

    我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。

    1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的`績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

    2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好。

    3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

    4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

    5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。

    6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經濟創造了條件,生態效益都較好,可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

    為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

    1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

    2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

    鄉鎮整體績效評價報告(精選15篇)篇四

    xx年,我局在市局和縣委、縣政府的正確領導下,深入貫徹黨的十九屆三中、四中全會精神和全國、全市食品藥品監管工作會議精神,以科學發展觀為統攬,緊緊圍繞公眾飲食用藥安全這個中心任務,以“深入學習實踐科學發展觀”和“民主評議政風行風”等活動為主線,繼續深入開展“執政為民、服務發展”工作,努力構建統籌城鄉的食品藥品監管新格局,切實加強食品藥品安全整治工作,全局干部職工團結一致,齊心協力,圓滿地完成了市局下達的各項目標任務。經自查得分為102.7分(包括加分2.7分)。現對照市局《xx年區縣食品藥品監督管理分局目標績效考核辦法》自查總結如下:

    (一)黨建工作(自查得分5分)。

    分局黨組和領導十分重視和支持黨建工作,機關支部組織健全、計劃周密、制度落實、教育認真、活動豐富、工作有力,充分發揮了基層黨組織的戰斗堡壘作用。領導干部積極參加組織活動,帶頭講黨課、作學習輔導、交心談心,主動聽取干部職工意見,關心干部職工的.工作、生活和成長進步,促進了黨內民主建設。全年共投入2萬余元,用于支部開展“創先爭優”、“文明單位”建設、“慶祝建黨八十八周年”、“唱讀講傳”、“支部連線手拉手”、“三進三同三個一”等活動,在“創先爭優”活動中趙學良同志被縣委表彰為優秀黨務工作者,在“唱讀講傳”活動中分局獲市食藥監系統三等獎,分局參與縣政府隊獲全縣二等獎。一年來,黨員按時足額交納黨費,及時完成黨報黨刊征訂任務和黨內統計工作,黨務工作檔案資料健全、規范,在學習實踐科學發展觀活動中充分發揮了模范表率作用。通過支部工作的扎實有效開展,達到了增進團結、凝聚人心、鼓舞士氣、促進工作的良好效果,為做好食品藥品安全工作提供了堅強保證,全年無黨員干部違紀違法問題發生,無基層和群眾投訴反映作風問題的情況發生。

    (二)應急值守工作(自查得分2分)。

    嚴格落實值班制度,制定了食品、藥品突發事件應急處置預案,成立了分局應急小分隊,應急值守在崗率保持100%,全年無突發性事件發生。

    (三)群眾信訪工作(自查得分2分)。

    制定了信訪制度,暢通了電話、信函、網絡、來人等信訪渠道,規范了辦理程序,扎實開展了大下訪活動,全年無群體性集訪和越級上訪等事件發生。

    (四)宣傳信息工作(自查得分2分)。

    局領導高度重視宣傳信息工作,有分管領導和宣傳信息責任人員,全年上報信息130條,市局采用92條,國家局網站采用1條,高質量完成了市局年度宣傳信息任務。

    (五)保密及檔案管理工作(自查得分3分)。

    嚴格執行保密和檔案管理規定,密級文件和資料有專人管理,全年文件檔案收集齊全完整,歸檔率達100%,無泄密事件發生。

    (六)統計工作(自查得分4分)。

    按要求及時報送各種報表,統計數據真實可靠,無造假、謊報、漏報、超時報等現象。

    (七)政務公開工作(自查得分2分)。

    制定了政務公開有關制度,在公開場所和門戶網站公示了工作職責、政策規定、審批事項、辦事指南、工作流程、收費許可、便民措施等相關內容、重大事項、審批許可都由集體研究,實行民主決策。

    (八)領導班子、干部隊伍建設(自查得分10分)。

    建立并落實了中心組學習制度、局黨組議事與決策規則、局長辦公會議制度、民主生活會制度、機關黨建工作制度等制度,扎實開展了學習實踐科學發展觀活動、“執政為民、服務發展”學習整改活動、大下訪活動和“三進三同三個一”、支部連線“手拉手”等活動,通過各項制度的認真落實、政治理論、方針政策、法律法規和業務知識的深入學習及各項活動的扎實開展,領導班子和干部隊伍的思想進一步解放、政治理論水平進一步提高,政治立場進一步堅定,大局意識、法治意識、服務意識、統籌意識、民生觀念進一步增強,作風更加民主,決策更加科學,隊伍更加團結,素質明顯增強,依法行政水平和工作效能明顯提高,班子心齊氣順,機關團結和諧,政令暢通,貫徹上級決策部署堅決迅速,積極化解矛盾,切實解決群眾關心的熱點難點問題,有效保障了人民群眾的飲食用藥安全,維護了社會穩定,各項工作成效明顯,得到了縣五大班子的肯定,在科學發展觀活動和執政為民考核中群眾滿意度測評均為100%滿意,科學發展觀活動被縣委評為先進單位,執政為民測評為全優。

    (九)黨風廉政建設(自查得分10分)。

    建立健全了領導班子和黨員干部廉潔自律規定,黨風廉政建設投訴受理辦法、行政許可和行政執法人員行為回訪等規章制度,嚴格落實黨風廉政建設責任制,認真執行國家八條禁令和分局行為規范“九不準”、作風建設“八不讓”、廉政建設“五不一禁”等規定,形成了用制度管權、按制度辦事、靠制度管人的有效機制,扎實開展了理想信念、思想道德和法紀、警示等教育活動,不斷提高干部職工的思想道德修養,教育引導干部職工“講黨性、重品行、做表率”,層層簽訂黨風廉政建設責任書,積極開展經常性的監督檢查,堅決防止和糾正各種違反自律規定的行為,全年無違法違紀問題發生。

    (十)財務管理(自查得分10分)。

    嚴格落實預決算管理制度,認真執行收支兩條線管理規定,嚴格按規定發放津補貼,固定資產明細賬(臺賬)完整,無利用或變相利用行業協會斂財收費行為,無賬外賬和“小金庫”現象。

    (一)行政復議(自查得分1分)。

    建立了行政許可、行政執法行為規范、考核、責任追究等多項制度,并嚴格落實,全年無行政復議,無行政訴訟。

    (二)舉報投訴處理(自查得分2分)。

    健全了舉報投訴制度,對市場經營行為的舉報投訴由市場科負責調查處理,對行政人員行政行為的舉報投訴由監察室負責調查處理,一般的舉報投訴由分管領導審核,復雜的舉報投訴由主要領導審核,簡單的問題及時回復處理結果,復雜的問題一個月內回復處理結果,全年市場經營行為舉報投訴調查處理資料完整、程序規范,無行政行為舉報投訴。

    (三)日常監管質量(自查得分2分)。

    日常監管實行劃片分組負責制,制定了年度監管計劃并嚴格執行,監管對象符合法定條件,及時發現、處理、糾正各種違法違規行為,全年檢查藥品醫療器械經營使用單位1240家次,責令整改156家次,現場處罰119家次,對市局責成整改或處理的問題均在規定時間內辦結并及時報送整改報告或回復。

    (四)執法辦案(自查得分3分)。

    建立了行政案件、立案、審批、合議制度和報告、監督檢查等制度,嚴格落實“五不放過”原則,對假劣藥械追根溯源,全年立案30件,現場處罰119件,無虛報、隱報和應立案未立案或無正當理由撤案等行為,無行政處罰認定事實不清、適用法律不正確、收集證據不充分、執法程序不合法、無正當理由不結案或減輕處罰等現象,做到了同類案件處罰基本一致,案卷書寫歸檔規范。

    (五)行政許可(自查得分2分)。

    建立了行政審批工作制度和首問責任、服務承諾、限時辦結、公開、流程管理、行為回訪、過錯責任追究等制度,嚴格執行許可驗收標準,按時報送有關行政許可、零售藥店gsp認證月報表,全年辦理行政許可12件、gsp認證89家,無符合受理條件不予受理、自行增設許可項目或增設許可條件的行為,無行政許可程序不規范和許可超時等現象,許可檔案書寫、歸檔規范完整。

    (六)食品安全綜合監管(自查得分10分)。

    建立完善了食品安全責任制和責任追究制,建立了食品安全部門工作聯系、聯合執法、信息共享等制度,完善了食品安全突發事件和重大事故應急預案,扎實開展了元旦、春節、五一、端午、國慶、中秋、全國兩會等重大活動和節日期間的食品安全整治和日常監管工作,深入開展打擊違法添加非食用物質和濫用食品添加劑及食品安全大排查大整治大執法專項整治工作,積極開展食品安全應急演練和《食品安全法》宣傳活動,全年召開食品安全部門協調會議8次,組織聯合執法檢查6次,開展食品安全應急演練1次,各職能部門共出動檢查人員2500余人次,檢查屠宰場32個次,市場超市45個次,冷藏加工場18個次、動物2497頭次,檢查食品經營戶1990戶次、餐飲單位1200戶次、學校食堂65個次,開展巡回檢查107次,在《食品安全法》宣傳活動中,組織街頭宣傳18次、科普下鄉宣傳15次、《大足日報》全文登載一期、大足有線電視臺滾動宣傳一周,培訓食品從業人員2900人次,接受群眾咨詢3600多人次,印發宣傳資料3萬余份,懸掛宣傳橫幅65幅、制作宣傳展板87塊,及時報送了相關資料、信息、方案和總結,全年無重大和群體性食品安全事件發生。

    (七)藥品安全監管(自查得分30分)。

    大足縣委將藥品安全監管納入了縣級部門黨風廉政建設和反腐敗分工責任制內容,我局始終堅持以藥品安全監管為中心工作,積極推進藥品安全鄉鎮委托執法,健全藥品安全監督網絡,扎實開展藥品安全日常監管和各項專項整治工作,加大藥品案件查處力度,嚴厲打擊藥品違法違規行為,保證了轄區人民群眾用藥安全。今年來,組織召開了全縣食品藥品安全工作會議,縣政府重申了《關于進一步加強藥品安全工作的通知》(足府辦發[]40號)、《關于改革街鎮鄉藥品安全執法監管工作的實施意見》(足府辦發[]188號),與全縣24個街鎮鄉重新簽訂了藥品安全委托執法協議,對全縣67名藥品委托執法人員進行了業務培訓,進一步完善了委托執法相關制度,委托執法人員能獨立開展藥品安全執法工作,積極深入鄉村進行藥品安全宣傳和監督檢查,鄉鎮藥品安全監管覆蓋率達100%;藥械日常監管實行劃片分組負責制,日常監督檢查、gsp跟蹤檢查、集中采購中標藥品品種監督檢查覆蓋率達100%,及時報送了有關報表、資料;完善了藥械突發事件應急處置預案,積極應對藥械不良事件,對藥品安全事故中涉嫌違法的行為立案查處率達100%,及時對不合格藥品核查函進行了核實、處理并復函;組織開展藥品、器械不良反應、不良事件監測工作培訓會7次,培訓醫護人員867人次,全縣adr注冊用戶32家,上報adr報告202例,其中新的21例,嚴重的9例,新的、嚴重的報告比例為14.8%;全年共抽驗藥品140批次,不合格藥品23批次,不合格率為16.4%,抽驗醫療器械5批次,不合格醫療器械1批次,不合格率為20%,出色完成了抽驗計劃任務;配合工商部門加強了藥品、醫療器械和保健食品廣告的監管,加強了對廣告藥品的抽驗,將違規發布廣告與企業誠信掛鉤,情節嚴重的啟動退出機制,全年提請工商部門查處2次;扎實開展了“萬家藥房無假藥”、藥品安全大排查大整治大執法和市局布置的10個專項整治工作,共檢查藥品、醫療器械經營使用單位1240家次,現場處罰119家次,責令整改156家次,簽訂“萬家藥房無假藥”承諾書300份,收到了良好效果,有力地推進了“健康重慶”、“平安重慶”建設,及時報送了相關方案、總結、報表;對全縣1家醫藥器械生產企業日常監管覆蓋面達100%,及時報送了日常監管各類資料、報表,全年上報醫療器械不良事件監測報告6例。

    (二)縣政府在xx年6月19日全縣食品藥品安全工作會上,重申了《關于進一步加強藥品安全工作的通知》(足府辦發[]40號)和《關于改革街鎮鄉藥品安全執法監管工作的實施意見》(足府辦發[]188號),進一步強調了街鎮鄉藥品安全監管責任,并與各街鎮鄉重新簽訂了委托執法協議,按目標考核細則規定加0.1分。

    (三)召開藥品、器械不良反應、不良事件監測工作培訓會7次,培訓867人次,積極應對處置藥械突發不良事件,完成不合格藥品核查函11份,復函合格率100%,按目標考核細則規定加1分。

    (四)組織業務骨干成立專門的藥品抽驗小組,共抽驗藥品140批次,不合格23批次,不合格率為16.4%,抽驗醫療器械5批次,不合格1批次,不合格率為20%,按目標考核細則規定加1分。

    鄉鎮整體績效評價報告(精選15篇)篇五

    根據縉財監督〔20xx〕4號文件精神,切實提高財政專項資金使用效益,我館積極開展了20xx年度博物館事業績考核自評工作,現將自評考核情況報告如下:

    20xx年度用于博物館的支出包括:免費開放補助資金、博物館陳列布展經費、“美麗中國畫說縉云”全國名家畫名城寫生活動專項經費。

    由文廣旅體局分管領導和博物館人員組成,進行自評。

    查閱臺賬資料,結合實地抽查。

    一是博物館陳列展覽方式內容不斷豐富。20xx年度縉云縣博物館在抓好基本陳列的免費開放和專題展覽的同時,不間斷組織舉辦一些融知識性、藝術性、科普性、趣味性于一體的臨時性展覽活動,滿足觀眾的精神文化需求,共舉辦臨時展覽14場次。如“慈孝縉云——文物里的慈孝故事”主題展、“隴東遺址——縉云史前考古新發現”專題展、“新時代、新使命、新征程”書畫展、“縉云根雕藝術展”、“汪章堯畫展”、“李震堅繪畫作品展”、“雁南飛——褚雪琴藝術展”等。在流動展覽方面,共開展13場次,我們以館內珍貴藏品的歷史文化內涵為重點,策劃和開展“畫說縉博”圖片流動展覽活動。開發創意,用全新的、觀眾所喜聞樂見的`詮釋方法將縉云博物館及館藏文物全方位地展現給社會公眾。讓觀眾更加了解縉云博物館,感受和認同縉云傳統歷史文化,拉近了觀眾們與博物館的距離。

    1、成功組織和開展舒錦宏教授綜合材料繪畫專題講座、侯吉明教授《意象表現繪畫》主題講座并引起熱烈反響,啟發了我縣藝術工作者以及繪畫愛好者的創作,為他們創造了交流的平臺,為將來的創作提供專業的指導。

    2、積極配合縣委縣政府組織的“普通話推廣”、“掃黑除惡”、“預防電信網絡詐騙”等活動,并積極開展相關主題宣傳工作,在博物館周邊以及展覽開幕等群眾聚集時間點分發宣傳手冊。

    3、積極配合縣委縣政府開展“中國書法名家邀請展啟動儀式”,配合市局開展“麗水文明九千年暨史前考古主題活動”。

    博物館策展布展人員不足且專業人才缺乏;社會教育活動方式較單一。

    20xx年的博物館工作圓滿完成,下一步將重點做好以下幾點:

    1、進一步豐富展覽和教育活動內容和形式,力求新穎、內容豐富有深度,同時繼續推進流動展覽工作。

    2、爭取更多的政府資金支持,滿足博物館全面發展的需要。

    3、積極推進文創產品開發,結合博物館自身特色和藏品進行有針對性的開發。

    鄉鎮整體績效評價報告(精選15篇)篇六

    1、市監分局基本職能及主要工作。

    (二)承擔轄區市場主體從業監管、行政執法檢查和企業非公黨建牽頭工作;

    (三)承擔轄區流通領域市場主體行政違法案件查處工作;

    (四)承擔轄區流通領域消費者投訴受理、維護消費者合法權益工作;

    (六)積極協助園區有關部門作好招商引資服務工作和科技型企業培育及發展工作;

    (九)作好人才培訓、科技創新、服務創新和工商信息化建設;積極作好智慧工商和學習型、服務型工商創建工作。

    (十)承辦上級及轄區黨工委、管委會交辦的其他事項。

    2、機構設置:

    根據《綿陽市人民政府辦公室關于印發綿陽市工商行政管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綿府辦發〔2015〕3號文件),設立綿陽市工商行政管理局科創園分局(簡稱工商分局),為綿陽市工商局派駐園區工作機構。下設三個工商所,其中在科創區設科園和園藝兩個工商所;在仙海區設仙海1個工商所.現在在編正式職工18人(在科創區工作公務員15人,行政高級工1人,仙海區公務員12人),其中公務員17人,行政高級工1人,另報經科創區管委會同意聘有臨聘人員18人,經仙海區管委會同意聘有臨聘人員2人,臨聘人員20人均由第三方勞務派遣公司:綿陽弘陽勞務派遣有限公司派遣分局使用,分局按相關合同和經費管理規定支付相關勞務費用及其他支出;所聘人員主要從事國家商事制度改革后注冊登記崗位和消費維權以及市場監督檢查等輔助工作,所需費用從年度預算的市場監督管理專項、市場監管執法以及消費者權益保護項目的勞務費中列支。根據國家機構改革方案,目前全省市場監管系統市級以上部門已整合并完成機構改革三定,分局2021年6月底按照中共綿陽市委機構編制委員會【2021】20號文件《關于調整市屬園區市場監管機構相關編制事項的批復》才完成機構改革,三定方案正式確定,分局屬綿陽市市場監督管理局的派出機構,名稱從2021年6編辦出臺文件起正式更名為綿陽市市場監督管理局科創園分局。

    一、財政收入支出總體情況。

    全年經費收入489.18萬元,其中科創區439.61萬元含上級轉移支付藥品事務補助經費:4.62萬元,仙海區:49.58萬元;全年總體收入較上年496.20萬元遞減7.02萬元,基本保障了分局基本支出和項目支出。全年經費決算支出總額為489.18萬元,其中基本支出411.32萬元,項目支出77.86萬元。,項目支出77.86萬元(包括市場主體管理20萬元、市場秩序執法20萬元、信息化建設20萬元、藥品事務17.86萬元),重點保障了分局春雷行動2020、事中事后監管、企業個體年報工作、信用信息公示、流通領域質量抽查、互聯網網絡交易監管、打擊非法集資、打擊非法傳銷、消費者維權網點建設、基層市監所規范化建設以及國家省市組織的市場監督管理實務培訓、完成對上馬望蜀苑、華潤中央公園商業示范街等兩處雙心示范街區建設、“長江禁漁”專項行動以及園通智慧農貿市場打造等主要工作。

    二、財政收入情況。

    全年經費收入489.18萬元,全年經費支出總額為489.18萬元,全年收支平衡,無結余。但縱向相比2019年分局收入496.20萬元,減少收入7.02萬元,主要原因在于年內上級補助經費及仙海區補助經費均在2019經費預算中有不同幅度壓縮。同比,分局全年支出相比2019年支出496.20萬元減少支出7.02萬元,減少的主要原因在于年內上級補助經費大幅壓縮,分局以收定支所致。全年科創區預算收入439.60萬元,完成預算收入439.60萬元,預算執行率100%;上級補助收入4.62萬元,相比2019年61萬元,大幅減少56.38萬元,充分反映了國家省市有關部門年內大幅壓減了對市場監督管理相關業務的投入。

    三、財政支出情況說明。

    四、財政撥款收入支出總體情況說明。

    2020年分局全年一般公共預算財政撥款收入439.60萬元,一般公共預算財政撥款支出439.60萬元,其中基本支出358.12萬元包括行政運行收支293.50萬元,(其中用于人員經費2363.91萬元,公用經費55.59萬元);行政單位醫療20.22萬元,公務員醫療補助10.11萬元,住房公積金及34.67萬元,購房補貼16.48萬元);項目支出64.62萬元包括市場主體管理收支20萬元,市場秩序執法收支20萬元,信息化建設收支20萬元,藥品事務收支4.62萬元。

    五、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年分局一般公共預算財政撥款支出439.60萬元,其中基本支出358.12萬元,包括行政運行收支293.50萬元,(其中用于人員經費2363.91萬元,公用經費55.59萬元);行政單位醫療20.22萬元,公務員醫療補助10.11萬元,住房公積金及34.67萬元,購房補貼16.48萬元);項目支出64.62萬元包括市場主體管理收支20萬元,市場秩序執法收支20萬元,信息化建設收支20萬元,藥品事務收支4.62萬元。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出情況。

    全年分局一般公共預算財政撥款基本支出為374.98.18萬元,其中行政運行支出293.50萬元,包括公用經費支出56.60萬元,人員支出236.10萬元(其中包含分局在職人員機關養老保險21.97萬元,職業年金繳費10.98萬元,其他社會保障2.89萬元);公務員醫療補助10.11萬元,行政單位醫療支出20.22萬元、住房保障支出51.15萬元(包括公積金支出34.67萬元、購房補貼支出16.48萬元)。

    七、三公經費支出情況。

    (1)“三公”經費支出情況:2020年度分局三公經費總計支出66987元(年內分局無人員出國,因此無因公出國費用發生),相比2019年度32695.30元增加支出34291.70元,增幅達104.88%,主要原因是年內行政辦案及行政執法檢查頻繁,造成公車運行維護費用明顯增加,增幅達199.02%,近兩倍,主要原因在于年內執法檢查、執法辦案增多導致車輛使用增多,相應費用增加。分局年內公務接待費8127元,相比上年13011元減少4884元,反應了年內系統單位之間交流學習業務減少,全年共計接待人員12批90人次。

    (2)會議費支出情況:2020年度分局會議費用7315元,相比2019年2700元增加支出4615元,降幅達170.93%,原因在于年內機構改革,職能整合增加后業務會議明顯增加所致。

    (3)培訓費支出情況:2020年度分局培訓費用93350元,相比2019年26100元增加支出67250元,增幅達257.66%,主要在于年內安排人員及批次相比上年度大幅增加所致。

    八、年末結轉和結余情況。

    2020年分局上年無結余,本年收支平衡無結余。

    九、資產負債信息分析。

    (1)資產信息情況。

    2020年度分局全年年末銀行存款327307.47元,全部為應付未付往來款項,分局現存大眾途安城市越野執法車兩臺,價值358600元,分局年末固定資產總值1561935元,相比上年1524385元增加37550元;新增辦公設備采購37550元,按照新的會計制度分局固定資產凈值為695179.77元,固定資產累計折舊為866755.23元。

    (2)負債信息情況。

    分局2020年末流動負債合計252712.25元(其中包括其他應付款252100.92元,應繳財政款611.23元(銀行存款利息),流動負債大幅下降的原因在于年內清理結算了部分往來款項所致。

    加強和改進新形勢下市場監管工作,進一步理清部門職責,規范市場監管資金管理,強化資金使用效益意識,提升資金管理水平和工作質量。

    成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施,明確了工作職責和分工,制定了切實可行的評價方案。根據各所、股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料,評價小組現場進行詢查和核實,根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統一打分,形成自評結論。

    2020年度,綿陽市市場監管局科創園分局嚴格按照預算編制要求,設置預算績效目標,準確編制預算,確保資金使用及管理規范,制度落實到位,績效考核目標任務圓滿完成,按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為96分。

    3.績效運用及績效目標完成情況。

    年內,市監分局在綿陽科創區、仙海區兩區管委會的堅強領導下,著力推進市場監管改革,積極優化營商環境,促進經濟高質量發展,扎實完成了全年各項目標任務。

    (一)是全面加強黨的建設。強化理念武裝,通過認真落實“三會一課”、主題黨日活動學習計劃等形式。聚焦機關文化建設,以定期開展專題黨課形式,引導全體黨員干部做到信念、政治、責任、能力、作風5個過硬。從嚴黨風廉政建設,落實意識形態工作責任制,強化廉政教育、警示教育,筑牢全體干部思想防線。加強隊伍建設,組織人員參加各類業務培訓,切實提升市場監管綜合業務能力。

    (二)是圍繞營商環境優化持續發力,打造高效便捷登記環境。

    (1)著力培育市場主體,激發市場活力。截至2020年10月31日,科創區轄區各類市場主體10283戶,其中各類內資企業5239戶、個體戶5044戶。今年科創區新辦市場主體1689戶,其中企業695戶、個體戶994戶。仙海區轄區各類市場主體1265戶,其中企業361戶,個體戶904戶。今年仙海區新注冊市場主體189戶,其中企業67戶、個體戶122戶。

    (2)持續壓縮企業開辦時間。嚴格貫徹落實《綿陽市2020年優化營商環境工作方案》、《建立企業開辦“全市通辦、小時辦結”長效機制實施方案》工作要求,將企業開辦時間壓縮至1個工作日內,其中營業執照辦理時間壓縮至3個工作小時。

    (3)優化線下窗口辦理。在區政務辦的支持協調下,分局設立了企業開辦和注銷服務專區,對受理服務窗口重新進行了設計、布局,與稅務部門一道入駐專區,為科創區辦事群眾提供快捷的開辦與注銷服務。

    (4)持續推進綿陽市企業開辦協同服務平臺應用。充分利用“綿陽市企業開辦協同服務平臺”集成了企業開辦涉及的登記注冊、印章刻制、銀行開戶、涉稅事務和社保登記一體化協同辦理的優勢,為辦事群眾提供高效便捷的`企業開辦服務,目前科創區已經有997條申請信息,辦結信息746條。

    (5)打造企業登記“不打烊”新模式。分局著力打造24小時智能辦照區,將企業服務延伸到工作日之外。截至目前,今年已有537戶企業在24小時智能辦照區現場打印領取了營業執照。這個全天候服務模式是全市首創。

    (6)主動承接市級下放事項。今年3月1日,分局主動承接市局下放的藥品零售企業藥品經營許可、第三類醫療器械經營許可,以及股份有限公司和市本級國有企業登記委托事項,共辦理藥品零售新設10戶、變更4戶、延續1戶;第三類醫療器械新設8戶、變更6戶、延續23戶;股份公司新設1戶、變更3戶、備案6戶、增補換照1戶。

    (7)全面推進全程電子化登記工作。截至2020年12月31日,今年我局完成全程電子化登記戶數為1213戶,其中設立登記631戶,變更登記569戶,備案登記13戶。

    (8)持續開展政銀合作。目前我局共有6家銀行機構開展了導辦企業登記注冊服務,其中三家實現了現場打印營業執照,全年打印并頒發營業執照54份。

    (9)推進企業集群注冊登記。分局轄區共有9戶企業發展為集群托管機構,共托管小微企業690戶(含注銷113戶)。

    (10)以年報為契機,把好市場準入關。今年我局企業年報率97.7%,個體年報率41.2%,農專社年報率100%,以上均超過全市平均數。

    (三)是圍繞職能職責做好各類專項治理。

    (1)扎實開展“春雷”專項行動。科創園分局共出動執法人員560人(次),檢查企業和個體戶1169戶,檢查商場、超市、集貿市場等各類市場80個(次),整治重點區域6個(次),查處各類違法案件92件,案值5.6萬余元,處罰沒款8.26萬元,大要案(1-10萬元)3件。其中,與疫情相關案件為14個,另移送司法機關立案案件1件。

    (2)分時分策做好疫情防控工作。一是及時叫停部分業態。疫情之初,一方面及時叫停各類除涉及居民必備生產生活物資的市場主體。另一方面加強監管,保障市場秩序穩定。關停了茶樓、兒童游樂、洗浴、ktv等容易引發人群密集接觸的休閑娛樂場所274家,勸關酒店賓館80戶(次)、網吧44戶(次),暫停1237戶(次)餐飲店堂食經營,關停雞、鴨、活禽宰殺點7個(次),下發各類通告及宣傳畫1200余份,深入藥店、超市等經營場所指導疫情防控、消殺100余次。二是做好復工復產工作。疫情得到有效控制后,分局多措并舉,積極推進轄區各行業有序復工復產。一是分類別、分步驟、分人群復工復產,確保社會經濟平穩運行。二是開發了“人員實時追蹤”小程序,重點在超市、藥店與集貿市場等行業進行推廣使用。三是會同相關部門對1137戶(次)服務業開展現場核查工作。四是創新工作思路,結對幫扶有困難中小企業。向上爭取防疫物資,口罩3000個、消毒酒精300瓶、84消毒液300瓶全部送到150戶小微企業手中,并與之建立結對幫扶關系,切實解決小微企業及個體工商戶在復工復產過程中的具體困難。三是做好常態化防控階段,督促轄區市場做好基本防控措施。要求市場經營者做好口罩、消毒液等日常防控物資儲備;市場開辦單位及大型商場、超市做好員工健康監測工作;保持市場內清潔衛生,市場內產生的垃圾做到“日產日清”;推薦消費者使用非接觸式掃碼支付,提醒消費者佩戴口罩等。組織各市場開辦單位開展環境衛生大整治活動4次、共清理垃圾2.5噸。

    (3)今年掃黑除惡工作重點聚焦轄區市場流通領域重點行業、重點領域監管方面存在的突出問題。主要從四個方面進行了行業亂象規范:一是加強校園食品安全專項治理,聯合區教育部門持續開展學校、幼兒園食品安全專項檢查,加強疫情防控,確保食堂食品安全;二是強化市場價格監管,嚴厲打擊不明碼標價、捆綁收費、哄抬價格、價格欺詐、價外加價等價格違法行為;三是針對群眾關切的民生領域消費品、食用農產品、防疫物資領域競爭狀況,加大案件摸排查辦力度,對不法分子形成強力震懾;四是強化瓶裝液化氣和成品油市場監管。嚴厲打擊壟斷、無證經營、非法充裝、摻雜摻假、短斤缺兩等違法行為,確保群眾生命財產安全和社會公共安全。

    (4)“長江禁漁”專項行動。為貫徹落實國家、省、市關于打擊市場銷售長江流域非法捕撈漁獲物專項行動工作部署,分局多次組織開展專項檢查行動。執法人員將相關餐飲企業作為重點監管對象的同時,亦要求水產經營戶嚴格落實各環節的索票索證和記錄工作,禁止采購不明來源的食材,嚴禁經營長江流域等地的野生水產。截至10月底,共檢查360戶(次)經營主體,其中242戶(次)餐飲店、58戶(次)水產經營戶、60戶(次)漁具經營戶,向經營者宣傳“打擊市場銷售長江流域非法捕撈獲物專項行動方案”,檢查過程中和各經營主體簽訂“保護長江生態承諾書”,并在店內公示。

    (5)打擊侵犯商標專用權違法行為。為營造良好的知識產權法治環境,推動我區商標與專利化執法和監督管理工作,分局以服務加監管相結合。一是對知識產權、商標代理機構實行臺賬監管。轄區字號名稱、經營范圍涉及知識產權、商標代理機構的97戶市場主體逐戶走訪。二是對可能涉及地理標志注冊的企業提出建設性意見。三是查辦知識產權侵權相關案件3件,其中一件已移動公安部門。

    (6)價格監管工作。為全面貫徹落實中央、省和市委市政府“減稅降費”的重要舉措,切實減輕企業和社會的用電成本,更好促進實體經濟健康發展。分局共出動執法人員24人(次),對轄區33家物業進行了摸排,其中涉及轉供電收費項目的企業17家,分局監管人員對這些物業一一進行了檢查,并下發了整改通知,要求企業開展自查自糾。通過整改,轄區內大匯商運、天滋物業、天天佳興物業、錦府物業等先后下調了電費價格,并進行了退費核算,共計應退費金額75萬余元。

    (7)網絡監管工作。分局利用綿陽市網絡市場監測平臺,完成“春節”期間、“五一”期間、“6.18”、“國慶中秋”期間網絡交易定向監測工作4次,監測網絡交易平臺12個次,企業自營網站486個次,網店260個次,責令改正網絡違規信息46條。

    (四)是以當前消費熱點及態勢為重點,提升消費信心。

    (1)開展線上“3.15”活動,助力園區消費環境回暖。上半年,因受疫情影響,各行業消費環境萎靡,為提升消費者消費信心,分局采用非聚集式的網絡直播方式進行,市局領導、管委會領導及政府部門,協會代表、企業代表共計七人,通過網絡向全社會宣傳315消保維權工作,宣傳科創區消費復工信息,回復轄區商氣人氣,消費者通過微信公眾號、今日頭條、快手等多個平臺實時觀看今年的宣傳活動,直播當日網絡點擊率超11萬余次。

    (2)做好消費投訴維權工作,提升消費者滿意度。2020年分局受理各類舉報投訴843件;其中12345市長信箱、來函430件,各類來電投訴、網絡平臺投訴、消費者本人直接投訴案件413件。843件均已處理完畢,辦結率100%,為消費者挽回經濟損失53.75萬元。

    (五)是積極推進特色亮點和分局重點工作。

    (1)打造綿陽市首個智慧農貿市場。2020年9月,科創區試點打造了綿陽市首個智慧農貿市場---元通農貿市場后,經過兩個多月的運行,該市場實現了公平計量、電子支付索證索票、銷售數據可查、產品朔源,但對于現金支付索證索票及市場管理等方面問題的推進存在困難。

    (2)“放心舒心”消費環境建設工作。科創區作為全市首批“雙心”工程示范區,經過一年來的大力推進,“雙心”工程環境建設工作已取得一定成效;現已完成14個大中型餐飲企業明廚亮照升級工程,15個智能攝像頭全部調試安裝,實現了odr三方視頻通話調解消費糾紛。

    (3)全國文明城市創建工作。9月2日至23日,分局實行全員參與文明創建,共參與志愿服務460余人(次),分片到人,一周7天,早7晚6,全天候守護,全方位管理。完善農貿市場各大入口所有要素創建,并涵蓋市場周邊背街小巷,對五小企業等重點區域進行零距離監管。爭分奪秒補短板,精益求精對標達標,圓滿完成了文明創建工作。

    (4)拓寬法制宣傳渠道。分局與綿陽中院行政庭、市局法規科聯合推出法制宣傳欄目《廖帥小秋來幫忙》。通過收集整理群眾辦理注冊登記咨詢的問題為主,其他法律咨詢為輔,采用電話問答、視頻講解等方式,對群眾咨詢的問題進行耐心細致地解答。該欄目開辦以來推出語音、文字各5期,視頻7期,共計12期。其中2期獲省局轉播點贊。

    在2020年的預算執行中,我局還存在預算資金使用相對滯后、內控制度尚需進一步完善的問題。雖然我單位內部機構進行了相應的優化,建立健全了財務管理制度、固定資產管理制度、費用報銷規程等制度,但仍需進一步強化財務約束監督體制。

    在2021年的我單位的績效管理中,一是要科學合理編制預算,嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率,做準做全基本支出預算,做全項目支出預算,加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析,提高預算編制嚴謹性和可控性。二是要進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化,實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制,規范專項資金管理,提高專項資金的使用效益。三是要進一步完善內部管理制度,提升管理效能,更好地履行科技城新區直管區市場監管部門應有的職能。

    鄉鎮整體績效評價報告(精選15篇)篇七

    為貫徹實施人力資源和社會保障部、財政部、xxx《關于公共衛生與基層醫療衛生事業單位實施績效工資的指導意見》(人社部發[20xx]182號)及《寧鄉縣基層醫療衛生機構績效工資實施辦法》(寧衛政發〔20xx)53號)、寧衛政發[20xx]73號文件等文件精神,根據20xx年收支預算目標,結合20xx年度績效考核和經濟運行情況,規定。結合我院實際,按照“政府統籌、一院一策、超收提獎、虧欠不發”的原則,結合我院崗位實際情況,按照衛計委加強醫療衛生行風建設“九不準”的要求,特制定我院20xx年績效考核實施辦法。

    績效考核的實施范圍:全院干職工、臨聘人員,共分為臨床、護理、行政、藥劑、公共衛生(防疫、婦幼保健等)、醫技、后勤七個系列。實施時間為20xx年元月1日至20xx年12月31日。

    建立績效工資以工作數量、工作質量、群眾滿意度等為主要考核指標的分配辦法,不斷提高我院的醫療服務質量和效率,向社會提供優質、高效、安全的醫療保健服務,促進衛生院和諧發展。真正實現“老百姓滿意、醫務人員滿意、政府滿意”的新醫改目標。

    堅持確保結余的原則。個人收入增長幅度低于衛生院收入增長幅度,以收定支,確保結余,虧欠不發。

    2、堅持按勞分配,獎勤罰懶,堅持效率優先,兼顧公平的分配原則,重技術,重責任,重實績,重貢獻,向臨床一線和技術風險高的崗位傾斜,向關鍵崗位和貢獻大的優秀人才傾斜。

    3、堅持績效工資分配不與藥品收入直接掛鉤,不與科室收入直接掛鉤的原則。

    4、根據相關文件精神,結合醫院實際收支情況,結合20xx年度經濟預算目標,按照開源節流的原則,力爭20xx年度全院職工平均績效較20xx年度基礎上增長8-10%。

    (一)成立考核領導小組機構,明確考核小組人員以及職責分工;

    經干職大會民主選舉推薦以院長為組長,院委成員、業務骨干、職工代表為成員的9人績效考核管理領導小組:

    組長:謝文龍。

    成員:曾建光、楊繼承、楊建明、唐波、徐偉、歐潤伏、周太明、許愛輝。

    具體分工:

    謝文龍:負責績效考核管理全面工作;

    唐波:負責藥房藥庫的工作質量、勞動紀律、醫德醫風、服務滿意度等方面的考核工作;

    徐偉:負責公衛辦各項工作任務的落實,參加全院績效管理考核總評;

    (二)職工的工資性收入分為基本工資(崗位工資+薪級工資)和績效工資組成,績效工資嚴格按照績效考核分值計算。

    (三)績效分具體計算辦法:各科室每月完成相應的服務數量后得100分,加當月超額完成服務數量的獎勵分合計數乘以對應的個人崗位系數,減去服務質量考核扣分和滿意度考核扣分后即為該職工本月的考核得分。核算工資總額時基本工資按檔案工資的60%核算,剩余部分納入績效工資總額中按考核得分分配。

    重要規定:全院各科室分為主動性崗位及被動性崗位。門診醫師、住院醫師、肛腸專科及理療科屬于主動性崗位,具有開具藥品處方及功能檢查的處方權利,必須嚴格按照上級下發的費用指標控制目標開具相關醫囑,即住院日均費用控制在170元/日之內,住院次均費用控制在1050元/次之內,藥品比例控制在總費用的30%之內。并且嚴格杜絕掛床住院;凡超出規定比例及費用控制目標的,均實行扣分,按照每項每超過1%扣3分,核算到個人,主動性崗位的數量核定按照當月收治的住院病人和門診病人總人數所產生的除藥品收入、材料收入及其他收入之外醫療收入總和計算績效考核得分。

    其他科室包括護理部、功能檢查科室及藥品調劑屬于被動性科室,被動性科室完成好各主動性科室開具的醫囑護理、檢查、化驗及調劑任務,其數量核定按照對應科室所治療病人總人數所產生的相關醫療收入總和核定,藥劑科除外,藥劑科按照當月所完成的中藥處方調劑次數總和核定。

    各科室考核獎罰辦法及崗位系數如下:

    一門診、二門診、三門診共三名醫師,每月根據融達系統統計出收治住院人次及門診人次總和所產生的醫療收入后,核定25150得100分,每增減1%獎罰1分,三個科室的系數均為。為弘揚中醫藥事業,中草藥處方實行獎分制度,一門診、二門診、三門診每月各核定中草藥處方數60張次,每超額完成1%獎勵分,加入績效考核總分。

    婦科室1名醫師,每月根據融達系統統計出收治住院人次及門診人次總和所產生的醫療收入后,核定11000得100分,每增減1%獎罰1分,系數均為。為弘揚中醫藥事業,中草藥處方實行獎分制度,每月核定任務數30張次,每超額完成1%將勵分,加入績效考核總分。

    護理部10人,每月完成住院護理及門診護理任務,完成總數中核減12%的材料費用后,核定23368得100分,每增減1%獎罰1分,正式工系數為,臨聘人員系數。

    藥線組6人,完成好各醫師開具的處方調劑,負責好藥品保管完成好當月的調劑任務,核定總草藥收入14060得100分,每增減1%獎罰分,系數為。

    放射科2人,完成好各醫師開具的放射申請任務,完成總數中核減15%的材料費用后,核定15200得100分,喻宏宇系數為,張強系數為。

    化驗、b超室、心電圖室3人,完成好各醫師開具的檢查申請,完成總數中核減15%的材料費用后,核定33000得100分,系數為。

    公衛辦8人,每月完成各項公衛工作,個人績效考核得分按醫療組正編人員(不含院委成員)每月考核總分的平均分乘以8除以公衛組8人系數之和后乘以個人對應的系數為個人當月的績效考核分,全院各科室個人服務質量和滿意度考核分實行負分制,即當月服務質量完成得好、無滿意度投訴,數量考核得分即得相應的考核分,反之從數量考核得分中扣除當月的質量分和滿意度扣分。

    分值的確定,按照計財科下發的《績效工資核算情況表》計算出當月的可發績效工資額,按照工資發放應留有一定余地,平均績效工資不超過上年度10%的原則,核算出醫療線應發績效工資額,除以醫療線考核總分即為當月分值,每月每職工的績效考核分乘以每分值加其他崗位補助為當月總績效工資;正式工基本工資按人事局核定的計算,臨聘人員基本工資參照正編人員最低基本工資計算,職工當月的工資總額即為按考核表計算出的績效工資加基本工資。

    (四)非公衛人員(含行政、醫療、后勤、財務等)績效工資總額的核定和各崗位績效工資計算方法:當月績效工資總額的計算:醫療業務收入加財政補助收入中人員經費補助、上級補助收入和其他收入減去醫療支出和其他支出(均指年初至當月的累計數),加上至當期末財政應撥未撥款項,減去財政已撥款項中應列支而未列支金額。按寧衛政發[20xx]53號文件的要求為確保節余,根據我單位實際情況按月從醫療總收入中提取12%的節余基金,同時,控制實際發放的年度績效工資額不高于上年度績效工資總量的10%。財政已撥款項中應列支項目是指:應由財政負擔的在編在崗人員基本工資(崗位工資和薪級工資)、“五險一金”單位部分、退休人員生活補助和遺屬生活困難補助經費。

    7預先提留上述應補發部分。補提績效工資后結余金額超過業務收入2%的單位再按規定計提獎勵基金。

    未完成收支預算目標出現虧損,未完成衛生局年度目標管理考核指標,或對其考核(百分制)得分在60分以下的單位,單位主管領導、分管領導、科室負責人和相關責任人不得補發績效工資和獎金。

    (六)根據我院實際情況,確定后勤維護人員1人,負責日常水、電、門窗鎖具等維修,由喻建軍同志兼任,每月補助300元納入績效工資總額中;計生專干(陳泉冰)每月補助100元納入績效工資總額中,不另行造表發放;科室主任(住院部唐波、護理部李燦、公衛辦徐偉、醫技科室歐喜平、婦幼辦許愛輝、藥劑科歐潤伏)每月補助200元納入績效總額中,不另行造表發放;放射科(喻宏宇)每月補助200月特崗補助納入績效總額中發放。

    (七)科室主任業務電話費按實際發生額憑發票補助;院長、副院長、會計及科室主任差旅費按實際發生額附辦事去向清單憑發票補助(自帶車輛的按寧鄉縣城每次往返60元,下鄉每次30元標準補助,以上級主管部門下發的通知文件為準,特殊情況辦事由院長批準),市內特殊情況出車每次往返200元標準補助;職工平時培訓出差費按時按實報銷。

    (八)特殊節假日補助全院職工按每節200元標準補助(只包括端陽節、中秋節、春節等),三八婦女節每女職工以及護士節每位護士發放補助100元;產假、病假人員的工資發放全額基本工資,不另行發放績效工資;春節期間值班人員(正月初一至正月初三)每天補助100元計入績效工資總額中;獲得各類表彰獎勵人員的獎勵金標準按衛生局文件發放;全年年終實現了年度收支預算目標,年終按規定提取的獎勵基金,根據各科室個人全年貢獻大小以及獎金數量,年終統一由院委會決定獎金發放額度,最高每人不超過3000元。

    (九)為控制科室衛生材料成本支出,各科室材料成本統一購進,由專人管理,做臺賬,統一收發驗收。放射科每月按總放射收入的15%計算成本,化驗室、b超、心電圖室每月按總收入的15%計算成本。

    護理部按12%計算成本,凡各科室超支材料成本比例的,按超支比例相應扣除績效分數。

    (十)臨聘醫技人員(具備相應職業資質的)試用期一個月,試用期工資1200元,試用期后合格的被錄用者參加績效考核,按醫院績效考核方案執行,無執業資質的跟班學習臨聘人員每月固定工資900元,無職業資質衛生局公開招考的人員按相關文件發放。肛腸科臨聘人員(1人)固定工資20xx元每月,臨聘后勤人員中收費室固定工資1850元每月,食堂臨聘人員(1人)固定工資1200元每月。食堂燃煤、水電單位負責,其他材料食堂自行負責。

    (十一)明確績效考核結果公示辦法和應用;

    每月的績效考核結果直接與各職工當月的績效工資相關聯,按實際計算出當月每分的分值數,乘以當月個人的績效考核分即為職工當月的績效工資額,績效考核總分值表每月張貼在院務公開欄內。

    (十二)績效方案審核確定以后,原則性的條款年內不作調整,院長根據院委會意見有上下10%的修改權。

    具體各崗位考核項目指標(按工作數量、服務質量、群眾滿意度等方面的考核項目)、月度考核工作數量按當月實際工作數量參照工作數量考核表考核;服務質量由考核小組綜合每位職工當月服務質量參照服務質量考核評分細則考核,群眾滿意度考核按當月隨機調查患者考核落實。

    (十三)培訓進修學習人員績效工資決議,院委會討論決定,20xx年起,上級主管部門安排的外出培訓進修學習,經院委會研究同意后派出學習的人員,考試考核成績合格者績效工資按培訓學習天數每天50元發放,不合格者未取得相關資質(證書)的不予發放。往返旅差費由單位報銷,無其他任何補助。短期培訓學習7天以內的由院方安排科室內人員調節值班,無績效補助。(十四)下列幾種情況實行一票否決制:

    1、收受紅包、回扣者(嚴重者交公安機關處理);

    2、私自收費者;

    3、發生嚴重醫療過失的或其他嚴重過失的,對醫院造成嚴重后果者;

    4、散布損害集體或個人名譽的評論或信息者;

    5、侮辱或人身攻擊考核人員的。

    6、違反紀委“八項規定”任何一項者。

    (一)公共衛生服務崗位的績效考核根據衛生局下發的公衛人員的考核項目和要求按月考核,年度公衛績效考核工資和獎勵資金,根據局公衛辦對各單位年度基本公衛工作考核結果進行分配。公衛辦月度績效工資按相關文件不低于全院平均績效水平,月度質量考核和滿意度考核實行負分制,即在平均績效分的基礎上扣減當月質量考核和滿意度考核相應扣分值。

    (二)工資發放時間嚴格按照寧衛政發[20xx]22號文件規定執行:每月5日前各單位財務部門必須會同考核部門按績效考核方案核算出每個干職工的績效分值,并在一定范圍內公示,根據考核計算當月績效工資并報院長審批,15日前先經各核算柜組對績效工資總額、班子成員的績效工資進行預審、再報局計財科負責人審批!

    (三)單位年內自有資金添置的固定資產額不納入績效工資分配總額,按規定審批程序購置的大型設備,財政部門沒有安排專項資金的,按該設備預計使用年限平均攤銷,計入各期成本。當月財務報表中資產負債表“本期結余”科目余額,加上至當期末財政應撥未撥款項,減去財政已撥款項中應列支而未列支金額仍為負數的,即為虧欠,當月績效工資不予發放。特殊情況虧欠當月要發放績效工資的,報局黨委會審簽,通過后方可發放。

    (四)績效工資報賬時,必須提供如下必須附件:經考核領導小組簽名的干職工績效考核評分和績效工資計算表、核定的績效工資總額及計算方法、績效考核單位分值金額及計算過程。

    鄉鎮整體績效評價報告(精選15篇)篇八

    為貫徹落實中共中央、國務院“全面實施預算績效管理”的理念,切實加強財政支出管理,提高財政資金使用績效。根據《中華人民共和國預算法》和中共平鄉縣委、平鄉縣人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見(平發(20xx)7號)》相關規定。按照《平鄉縣部門預算項目績效自評管理辦法》(平財績【20xx】1號)、《平鄉縣部門預算項目績效自評管理辦法》(平財績【20xx】2號),我單位領導高度重視,認真組織,對20xx年部門整體支出進行了績效自評,現將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下:

    平鄉縣衛生健康局,為縣人民政府工作部門;內設21個股室,下轄7個鄉鎮衛生院,3個公共衛生單位,3個縣級醫院。負責貫徹執行國民健康政策及國家、省衛生健康法律法規及規章,擬訂全縣衛生健康政策措施、規劃和技術規范的建議并組織實施;協調推進全縣深化醫藥衛生體制改革,研究提出全縣深化醫藥衛生體制改革政策措施的建議;實應對人口老齡化政策措施,推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作;制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系;指導全縣衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設,加強全科醫生隊伍建設等,完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

    部門在職人員86人,其中行政10人,事業76人。

    我單位20xx年收到財政資金9149.07萬元,20xx年全年實際支出9328.44萬元(含上年結轉:179.37萬元),結轉0萬元。

    20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。根據部門整體支出績效評價指標體系,我單位20xx年度評價得分為100分。部門整體支出績效情況如下:

    1、投入10分。

    預算配置得10分。其中項目投入得5分.基本投入5分。

    2、過程50分。

    (1)預算執行得20分。預算完成率100%得5分;預算控制率得5分;無新建樓堂館所得10分。

    (2)預算管理得30分。管理制度健全性有相關財務管理制度等:得10分;資金使用合規性,得10分;預決算信息公開按規定內容在規定時限在縣政府門戶網站公開,基礎信息完善,得10分。

    3、產出及效率得40分。

    (1)總體目標實際完成率:已全面完成江華縣衛生健康“十三五”規劃,公立醫院改革繼續深化,基本公共衛生服務能力得到全面提升,得10分。

    (2)產出指標內容:

    指標1:鄉村兩級就診人次占比較上年有所上升,實際完成情況描述,得5分;

    指標2:居民健康檔案建檔率指標值90%,實際完成97%,得5分;

    (3)效益指標方面:

    指標1:公立醫院藥占比控制在30%以內,實際完成28%,得5分;

    指標2;平均住院日控制在7.5天以內,實際為7.3天,得5分。

    (4)社會公眾或服務對象滿意度為95%,得10分:在20xx年度全縣績效考核中成績評為“優秀等次”單位。

    1、部門職責履行情況分析。

    (1)20xx年,面對嚴峻的脫貧攻堅形勢,面對突如其來的新冠肺炎疫情挑戰,面對錯綜復雜的深化醫改矛盾,全縣衛生健康系統不畏艱險,迎難而上,統籌推進疫情防控、健康扶貧和各項衛生健康重點工作落地見效,推動衛生健康事業邁上了新臺階。

    (2)疫情防控平穩有序。面對疫情大考,在縣委縣政府的統一領導指揮調度下,全縣衛生健康系統充分發揮核心紐帶和部門職能作用,始終堅守在抗疫一線,堅決扛起疫情防控的政治責任和行業重擔。完善新冠肺炎疫情防控應急預案,切實抓好發熱門診和預檢分診工作,規范發熱病人的`管理。

    (4)健康扶貧成效顯著。確保了農村貧困人口有地方看病,有醫生看病。完善基本醫療衛生保障制度和救治機制,嚴格落實貧困住院患者“先診療后付費”、“一站式結算”,建檔立卡貧困人口慢病簽約服務率100%。全縣健康扶貧目標任務圓滿完成,順利通過脫貧攻堅國家驗收.

    (5)健康福祉惠及民生。基本公共衛生服務均等化水平持續提升,全縣規范化電子健康檔案覆蓋率87%;在管高血壓患者規范管理率83%,在管2型糖尿病患者規范管理81%;在管嚴重精神障礙患者規范管理率96%;老年人管理率77%。

    2、社會經濟效益。

    (1)社會效益指標:20xx年國家基本公共衛生服務建立居民健康檔案30.35萬份、免疫規劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產婦系統管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規范管理83%、,全面完成了上級下達的任務指標。

    1、公共衛生服務體系建設滯后,激勵機制尚未形成。以新冠肺炎等為重點的傳染病防控形勢依然嚴峻。

    2、醫共體建設沒有形成緊密型的利益機制和工作機制,衛生健康信息化建設相對滯后,信息互聯互通有待提高。

    1、加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

    2、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

    3、加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

    鄉鎮整體績效評價報告(精選15篇)篇九

    (一)嚴格按照扶貧資金管理制度要求將資金分配落實到位。

    (二)各村和幫扶工作組按照計劃認真組織,確保配套資金和自籌資金到位。

    (三)公告公示制度建設和執行情況。

    各村對扶貧資金分配使用情況按筆進行了公開公示,得到了全鎮居民的監督,力爭做到使扶貧資金的使用公開透明、落到實處。

    (四)財政資料及財政報賬制度執行情況。

    各村的扶貧資金實行專人報賬,嚴格執行財政扶貧資金鎮級報賬制。扶貧資金由鎮經管站代理做賬并進行原始憑證等會計檔案的管理,所有賬目及原始憑證等會計檔案資料真實、準確、完善、全面。

    (五)監管、檢查制度。

    為確保把扶貧資金使用落到實處,發揮最大效益。我鎮財政所、經管站、扶貧辦等部門定期或不定期通過查看賬目、看現場等方式對我村扶貧資金進行監管,資金使用情況進行公示,接受全體居民的監督。縣級審計、財政局、紀委等相關部門對我村的扶貧資金也定期或不定期的通縮查看賬目等方式對扶貧資金進行監管。

    鄉鎮整體績效評價報告(精選15篇)篇十

    學校全面實施素質教育,走進新課程,解放思想、更新觀念、深化教育教學改革,鞏固“兩基”,落實“兩全”。提倡在教師的主導下,發揮學生主動精神,培養學生的創新精神和創造能力,做到了三個“優化”,即優化師生關系,優化教學過程,優化教學方法,取得了較高的教學效益。

    實施素質教育,應當以育人為本,以課堂為載體,以教學為中心,以課堂為主渠道,以質量為生命,為了充分發揮課堂教學這一主渠道作用,讓素質教育的目標滲透到課堂教學的每一環節中,提高課堂教學效率。

    我校有高級教師22人,有泰安市教學能手4人,泰山區教學能手14人,省、市、區學科帶頭人5人。

    為了提高教師素質,我們對教師提出“五化”要求,即教育思想要先進化,教學方法優組化,教學過程全優化,教學基本功高能化,教學手段現代化。

    學校教學師德為先,我們為了打造一支思想過硬的教師隊伍,特制定了馮玉祥小學教師誓詞和馮玉祥小學教師工作榮辱觀,用來規范教師的教學行為。每逢新學期開始,在第一次升旗儀式上,我們泰山馮玉祥小學全體教師在國旗下,面對學生,舉行莊嚴的'宣誓儀式。學校還把教師誓詞和教師榮辱觀打印在教師的政治和業務筆記上。同時,利用周會和例會強抓教師的思想政治工作。如今學校教師更加愛崗敬業,扎實工作。

    落實好新課標精神,用好新教材。學期初,我們對各年級教師進行了新課程理念的通識培訓,與老師們通研課標,通研教材,使教師對本學期的教學目標胸有成竹,對于教學任務心中有數,從而便于教師制定教學計劃。

    開展集體備課活動。每周一至四下午,各教研小組,組織成員集體備課(學校領導分組參加),集體備課采用說課的方式,內容為下一周的教學內容,同級部的老師每人主講一部分內容,之后,大家共同討論定出教學思路,探討教學方法。

    開展課堂教學研討活動。分三步走:第一步,采用推門聽課的方式,與教師個別談教學方法研究教學規律;第二步,采用觀摩研討的方式,每年級挑選一名優秀教師精心準備一堂課,分學科進行觀摩研討,并請學校領導一塊參加,對其課堂教學進行評價,與廣大教師定出教學思路及教學模式。第三步,采用全面參與的方式,讓同學科的老師全部上一節公開課。

    開展了寫教學反思活動。學校的反思制度已經深入人心,每節課的課后反思成為老師們的自覺行為。

    學校加強教科研隊伍建設,把一批年富力強、業務水平高的骨干教師充實到教研組和課題組中來,建立起了完整的教科研工作體系,定期開展工作,教科研活動開展的有聲有色。每學期,學校定期開展全體教師參加的聽評課活動。同時開展了由課題組教師和骨干教師執教的研究課活動。這些活動的開展,加強了教師之間教學經驗的交流和科研成果的推廣,教師的教學能力得到很大提高,教科研碩果累累。我校區教學能手達到14名。18名教師獲泰山區優質課、公開課,有30篇論文分獲省市區獎;有6名教師獲市優質課。

    學校先后承擔了全國的“未來教育實驗”、泰安市“信息技術與各學科整合的研究”,山東省“十五”重點課題“綜合實踐與校本課程整合的研究”、山東省經典誦讀課題、山東省人文素質教育等重點課題,受到領導和專家充分肯定和高度贊揚。

    學校開發了校本形象課程——《理想從這里起飛——走近馮玉祥》,如今這本書印刷成冊,成為各年級各班的校本教材。學校開發的校本課程獲泰山區優秀校本課程二等獎。

    我校不斷加大教學投入,增加教學儀器,達到教學手段現代化。學校多方籌集資金,建起高標準微機室、多媒體電教室、圖書閱覽、體育器材室、語音室以及校園網。8口教室配備大屏幕投影儀,教學儀器達到省定一類標準。設備有了,關鍵是在利用上下功夫,使教學儀器真正發揮作用,因此,學校制定了嚴格的規章制度,如科學課要到實驗室上,該做的實驗必須做,鼓勵教師自制課件,利用微機修改作文,公開課、優質課必須使用現代化教學手段。

    鄉鎮整體績效評價報告(精選15篇)篇十一

    (一)部門基本情況1、部門的在職人員情況20xx年年末實有在職人員人數58人,其中行政人員48人,參照公務員法管理事業人員10人。20xx年年末實有提前退休人員1人。

    2、部門職責。

    (1)負責研究和指導黨組織建設,制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見;會同有關部門對縣(市、區)委和市委管理的企事業單位黨委換屆選舉,以及對縣(市、區)、市直單位、中央和省在懷單位黨委(黨組)民主生活會進行指導;研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關系和活動內容、工作方式;研究、指導黨員隊伍建設,主管黨員管理和發展工作,指導、協調黨員教育工作;組織和開展新時期黨的建設的理論研究。

    (2)負責干部隊伍建設的宏觀管理,制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規、制度,并對重要經驗進行總結推介;會同有關部門研究制訂適應現代企業制度要求的國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的政策和措施,提出加強宏觀指導的意見和建議。

    (3)提出縣(市、區)和市直部委辦局及其他列市委管理的領導班子調整、配備的意見的建議;負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國(境)、退(離)休審批手續的辦理;負責市級領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作;負責縣(市、區)和市直部委辦局有關科級干部職務任免的備案和宏觀管理工作;承辦部分干部的調配、交流及安置工作;負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的具體工作;負責團職軍轉干部安置和干部援藏援韁的有關工作;指導國家公務員制度的實施,負責全市黨委、人大、政協、群眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的宏觀指導;組織落實培養選拔中青年干部、女干部、少數民族干部、黨外干部的有關規劃和方案;指導縣(市、區)和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。

    (4)研究制訂全市組織管理信息系統建設規劃,指導全市組織系統信息網絡建設;負責全市干部人事檔案、黨內統計、干部統計工作的宏觀指導。

    (5)負責干部監督工作的宏觀指導,負責組織工作和干部工作的督促檢查,及時向上級組織部門和市委反映重要情況,對反映領導班子和領導干部的重要問題進行調查了解和督辦;負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監督,對有關監督制度的落實情況進行督查,對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。

    (6)制訂干部教育工作的政策、規劃、指導、協調、檢查縣(市、區)和市直部委辦局的干部教育工作;組織、協調省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓;承擔市委干部教育工作領導小組日常工作,負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。

    (7)牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設,負責人才資源的開發和管理,做好培養、吸引和用好各方面人才的工作,研究制定人才隊伍建設規劃、政策、規定,指導、協調、檢查全市人才工作;指導各行業杰出專家和學者開展有關活動。

    (8)承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。

    2、機構設置情況市委組織部作為一級部門預算單位,納入20xx年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。

    市委組織部作為一級部門預算單位,內設科室為:辦公室、研究室(政策法規科)、基層辦、組織指導科、黨代表聯絡辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部信息科、干部教育科、干部監督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委等。

    (二)部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

    20xx年我單位支出20xx.98萬元,基本支出1646.73萬元,其中人員經費875.44萬元,主要用于人員工資及社保障繳納等,一般商品服務支出758.45萬元,主要用于日常辦公開支。項目支出409.25萬元,主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發等工作。

    (一)基本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬元,其中人員經費875.44萬元,主要用于人員工資及社保障繳納等,一般商品服務支出758.45萬元,主要用于日常辦公開支。

    20xx年“三公”經費13.65萬元,與年初預算111.16萬元相比,減少97.51萬元,與上年決算13.4萬元相比,增加0.25萬元,增幅1.87%。其中:公車運行維護費8.45萬元,與年初預算52萬元相比,減少43.55萬元,與上年決算10.06萬元相比,減少1.61萬元;公務接待費5.21萬元,與年初預算59.16萬元相比,減少53.96萬元,與上年決算3.34萬元相比,增加1.86萬元。

    (二)專項支出。

    1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬元,年初預算安排455萬元。

    2、專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬元,主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發等工作。

    3、專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

    各項資金本著專款專用的原則,嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容,不擅自調項、擴項、縮項,不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。同時對每筆專項資金的支付,嚴格執行財務制度,落實專項資金審核程序。

    (一)專項組織情況分析,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。各項專項資金都安排責任人,按專項資金的用途專款專用。

    (二)專項管理情況分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。在使用專項資金時,嚴格執行專項資使用制度和財務制度,同時對各項專項資金的使用流程進行監督,定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。

    20xx年我單位資產總額為292.97萬元,其中流動資產169.02萬元,固定資產凈值97.55萬元,受托代理資產26.4萬元。進一步健全和規范了資產管理制度,合理配備、節約、有效使用資產,提高資產使用效率,保障資產的安全和完整。

    (1)加強思想政治建設。把思想政治建設擺在班子建設和干部隊伍建設的首位,切實抓緊抓好,深入開展相關主題活動,不斷提高領導班子和干部隊伍黨章黨規黨紀意識。

    (2)認真謀劃換屆工作。嚴格按程序按規定開展換屆工作,選優配強各級領導班子,積極預測分析可能遇到的困難和挑戰,注重抓早抓緊抓好,確保換屆各項任務圓滿完成。

    (3)進一步強化干部隊伍建設。通過教育培訓、考核評價、選拔任用、管理監督等,提高各級領導班子和干部隊伍“統一貫徹五大發展理念的能力和水平”。建立健全制度,改進和完善選人用人機制,建立干部監督一體化平臺,有效防止和杜絕選人用人上的不正之風和“帶病提拔”。加強專業化能力建設,既嚴格要求,又關心關愛,激勵干部奮發有為干事創業。

    (4)抓好基層組織建設。進一步嚴密組織體系,嚴肅黨內組織生活,嚴格黨員教育管理,嚴明黨建責任制。繼續加強基礎保障,推進基層組織硬件升級。大力實施“雙培雙帶”工程,提升基層隊伍素質。加強基層黨建與精準扶貧、社會治理和服務群眾緊密結合,充分發揮黨組織先進性。

    (5)深化干部人事制度改革。優化黨政管理績效考核機制,將其成果充分運用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進一步落實干部能上能下機制,切實解決干部不作為、慢作為、亂作為等問題,努力營造風清氣正的政治生態。

    (6)大力實施人才強市戰略。進一步理順引才用人機制,推進人才引進工程,引導和支持創新創業,努力實現人才工作與產業發展的深度融合。積極做好科技特派員協調管理和日常服務工作。

    (7)從嚴從實強化自身建設。結合相關主題教育要求,繼續抓好機關作風建設和規范化管理,加強組工干部的教育管理,以自身建設科學化全面推進組織工作。

    (8)完成根據年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進行慰問等目標,完成選調生考試、招錄等目標,完成代表提案、代表提議、代表質詢、開展視察和調研研究、召開鄉鎮黨代會年會制等目標,完成好黨建工作等目標。

    在資金使用方面的掌控力還需要進一步加強,更好的完成厲行節約的目標。

    加強對項目經費的把控,進一步控制項目經費支出,在確保各項任務完成的同時,力爭把成本降低。

    鄉鎮整體績效評價報告(精選15篇)篇十二

    (一)部門(單位)基本情況

    職能職責

    貫徹執行國家、省、州、市有關教育教學法律、法規和政策,擬訂本校教育教學管理有關規章制度,并實施監督、檢查、考核。對本校的教職員工進行業務培訓,工資申報,實施國家各項教育法規要求的專項事務。負責本校基礎設施建設,實施全方位跟蹤監督,測算工程量,上報基建進度,審核資金運行,確保專款專用。

    機構設置

    吉首市太平希望學校為二級全額撥款事業單位,內設教導處,總務處,教科室,德育處,辦公室等5個職能科室。湘西吉首太平希望學校有預算單位1個,屬于市本級二級預算單位,編制數7人,實有人數27人,退休人員1人。

    (二)部門(單位)年度整體支出績效目標

    為了保障我校日常工作正常運轉,20xx年度部門整體支出績效為585.89萬元,其中:(1)基本支出為553.61萬元,包含人員費用和運行經費支出;(2)項目支出為38.1萬元.

    (一)基本支出情況

    20xx年本部門基本支出預算數553.61萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中:人員經費550.94萬元,人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經費0萬元,公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。

    (二)項目支出情況

    20xx年本部門項目支出預算0萬元.

    我校沒有政府性基金預算支出情況。

    我校沒有國有資本經營預算支出情況。

    我校沒有社會保險基金預算支出情況。

    績效目標完成率為100%,實際完成率100%。

    從履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經濟性來看,各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節約開支,年度開支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來看,各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度,抓好質量,注重了工作的效率;從有效性來看,各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實,注重了專項資金的使用效果;從可持續性來看,后續的政策、相關的配套資金、必要的人員機構要繼續保持,管理制度做到與時俱進,相關內容進行了及時補充完善。

    通過開展績效評價,促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平,強化部門支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責,使財政資金通過部門行使其職能,服務社會、群眾變得更有效益和效率,為此,我校按照相關要求開展以下工作:

    1.精心組織抓好落實。我單位及時召開相關人員專題會議,確定評價內容、評價小組成員、制作問卷調查的對象與范圍,下發我校本級財政資金績效自評工作的通知,確定評價小組成員如下:

    組長:陳茂喜

    副組長:羅維忠魯碧

    成員:盛惠娥張自杰將函書

    2.加強管理,強化機制運行。我校財政資金績效自評工作小組人員嚴格按照上級部門的評價要求結合我校實際情況開展自評工作,并對資料對的真實性、合法合規及效果實地進行問卷調查,一是對本單位內部職工發放50份,收回調查問卷50份,進行了社會公眾的滿意度調查,二是召開本單位及系統臨時機構相關人員座談會,進行問卷調查,同時充分聽取他們的意見和建議。

    3、綜合分析并形成評價結論;

    通過審計支出費用,收集資料,問卷調查和多次信息反饋,確認了整體支出績效指標評分,并對各項指標數據進行認真核準,我校本級財政資金績效自評工作最終形成整體支出評價結論:評分等級為優,財政資金績效自評分數為98分。

    (1)根據根據《吉首市財政局關于開展20xx年度本級預算部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(吉財績〔20xx〕5號)和《吉首市財政局關于開展20xx年度本級預算部門(單位)項目支出績效自評工作的通知》(吉財績〔20xx〕6號)等文件精神要求,我校召開相關人員專題會議,確定評價內容、評價小組成員、制作問卷調查的對象與范圍。

    (2)收集績效評價相關資料;

    (3)對資料進行審查核實;

    對資料對的真實性、合法合規及效果實地進行問卷調查,一是對本單位內部職工發放50份,收回調查問卷50份,進行了社會公眾的滿意度調查,二是召開本單位及系統臨時機構相關人員座談會,進行問卷調查,同時充分聽取他們的意見和建議。

    (4)綜合分析并形成評價結論;

    (5)撰寫與提交評價報告;

    根據第(4)工作,形成評價報告。

    (6)建立績效評價檔案。

    按年度歸集整理,裝訂成冊形成會計檔案。

    績效評價的局限性

    由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價,其涉及管理學、經濟學、社會學等多項領域,故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下,對部門整體支出進行獨立評價可能結果并不完整。

    (一)進一步規范財政資金管理,強化各處室、部門責任意識,做好財政資金預算決算管理工作,切實提高財政資金使用效益,通過組織培訓、會議、專業人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力,確保績效評價的科學性和準確性。

    (二)進一步貫徹落實相關精神,提升教育培訓實效。

    (三)進一步加大教研力度,致力咨政決策工作。今后將進一步突出教研工作的地位和作用,加大對教研工作的支持力度,調動專兼職教師的積極性,繼續圍繞教育中心工作出高質量的教學成果,不斷提升教學水平和質量。

    (四)進一步加強后勤服務保障,提高辦學質量水平。樹立“以人為本”理念,在管理中主動服務,在服務中加強管理。在主動服務的過程中了解師生的現狀和需求,發現問題,及時解決,提高服務水平。同時通過提供周到的服務,為師生學習發展創造條件,從而實現管理目標。

    (五)進一步開展紅色文化活動,推進校園文化建設。結合黨史學習教育,推進紅色文化進校園活動,努力創設氛圍,陶冶師生情操,全面提高師生素質。堅持教育為本,傳達黨的聲音,踐行黨的宗旨,服務黨的工作大局,以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。

    根據我校20xx年度財政資金績效自評結果,我校制定和完善部門管理制度,及時開展厲行節約嚴格管理專項活動。

    2、加強內部監督管理,有效的克服制度較多但內控的有效性不明顯的弊端,有待加強。

    3、按照上級要求真實、完整、準確的公開預決算信息、績效評估報告信息,基礎數據信息和會計信息等資料。

    為了應對上述挑戰,首先應從會計科目上作出調整,這需要財政部門對經濟科目進一步細化,財務軟件的運營商對軟件做出改良,同時也需要項目經手人能夠在取得相應的票據時注明項目名稱,方便財務人員進行賬務處理。

    要將非單位職能化的義務和責任一并納入績效評價,這樣才能真實反映預算收入與實際之間的矛盾。

    財政資金有時撥付較晚,例如年底,而相關資金尚未來得及使用,導致賬目上資金有所結余。因此在評價“預算完成率”這項指標時會導致評分基準不夠合理。因為,某些項目是在年底才啟動,而這項項目通常需要跨年才能夠完成,故把這些項目納入考核范圍內欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時應盡量早,這樣使評價工作也更合理、順利。

    鄉鎮整體績效評價報告(精選15篇)篇十三

    (一)項目立項的背景。

    大竹中學是四川省一級示范性普通高中,在職教師585名,在校學生人數10946人。學校現有校本部、蓮印校區兩個校區,占地360畝,建筑面積89311.6平方米。為解決教育硬件資源不足及化解目前義務教育階段大班額的困境,滿足學生、家長及社會各界對提高教育質量、優化教育環境的期許設立該項目,根據投資規劃,四川省大竹中學委托政府投資非經營性項目代建管理中心,代建大竹中學新建教學樓建設項目。

    (二)項目績效目標。

    新建教學樓項目位于蓮印校區內,地上四層,部分地下一層,建成教室48間,辦公室9間,其他配套用房,總建筑面積9966㎡,建成后能滿足教育部新課改的要求,項目計劃20xx年5月開工,20xx年6月完工。

    (一)項目實施。

    1.建設規模和建設內容:大竹中學蓮印校區新建教學樓項目位于蓮印校區內,地上四層,部分地下一層,建筑面積9966㎡。

    2.項目總投資及資金來源:項目資金由業主單位大竹中學申報,總投資2850萬元(竹發改發[20xx]341號可研報告批復),其中中央資金1570萬元,20xx年中央校舍維修改造資金413萬元(以上兩項上級資金共計1983萬元),學校自籌資金867萬元。

    (二)預算執行情況及分析。

    1.總預算情況。根據《大竹縣發展和改革局關于四川省大竹中學新建教學樓建設項目可行性研究報告的批復》(竹發改發[20xx]341號)項目總投資2850萬元,其中中央義務教育化解大班額資金1570萬元,20xx年中央校舍維修改造資金413萬元,學校自籌資金867萬元。

    2.預算執行情況。截止20xx年年底,上級資金到位1983萬元,到位率100%,學校自籌部分未到位,截止評價日共撥付資金1515萬元。

    (一)項目組織實施情況。

    1.進行可行性分析研究。項目在預算投入之前進行了可行性分析研究,出具了《四川省大竹中學新建教學樓建設項目可行性研究報告》。

    2.取得項目立項批復及調整批復。20xx年11月29日取得了縣發改委《關于四川省大竹中學新建教學樓建設項目可行性研究報告的批復》(竹發改發[20xx]341號)批文。20xx年1月14日根據咨詢評估機構對項目初步設計概算的評審意見,得到了縣發改委《關于四川省大竹中學新建教學樓建設項目投資概算的批復》(竹發改發[20xx]4號)批文。

    3.完成了項目規劃、報建手續。

    4.完成了用地、測量、勘探、設計等工作。

    5.完成招投標情況。項目的設計、施工均采用公開招標方式,并按《招標投標法》的有關規定進行了公示,項目的監理實行政府采購。按相關規定進行了施工圖審查、消防專項審查、抗震設防專項審查,項目按照基本建設程序的要求辦理了環境影響登記、選址意見書、工程規劃許可證、質量監督手續和施工許可證等。項目實施過程中,嚴格概算控制,嚴格按照《大竹縣政府性投資項目管理辦法》相關規定執行。

    (二)項目目標完成情況。

    (一)評價目的。為加強財政資金預算管理的科學性,建立健全財政收支績效評價體系,客觀公正地評價項目的預期目標實現程度,考評資金支出效率和綜合效果,及時總結經驗,分析存在的問題及原因,采取有效措施改進和加強財政專項資金管理,不斷提高財政專項資金管理水平和使用效益,提升財政資金科學化、精細化管理能力。通過對項目的投入、過程、產出和效果四個方面進行客觀、公正的.評價,總結項目實施過程中的經驗,發現問題,提出改進本項目資金使用、財務管理、業務管理、實施情況具體措施。對本項目績效目標完成情況的評價,發現不足、提出建議、及時反饋,最終實現績效評價成果的有效應用,達到優化財政資源配置、提升公共服務質量的目的。

    (二)評價對象及范圍。本次績效評價的對象為大竹中學義務教育大班額化解項目。評價范圍為項目實施主體及建設單位。

    (三)評價依據。本次評價依據相關義務教育化解大班額、《基本建設財務規則》、績效評價實施方案等。

    (四)績效評價方法。本次績效評價采用的方法是指標評價法和實地調查法。

    (五)績效評價的局限性。由于該項目真正發揮效益需要所有配套設施建設完成,目前只能局限與評價單個教學樓的建設,對入學率的提升、教學環境的改善等效益難以衡量。

    評定等級為“良好”。

    (一)代建方在未取得施工許可證的情況下提前開工,違反了《中國建筑法》有關項目施工許可相關規范規定。

    (二)代建方與業主單位簽署的合同有關履行義務及職責方面存在不平等現象,只規定了業主委托單位需要遵守的履約義務,并未對代建方作出具體的規范。

    (三)代建方與業主單位溝通銜接不到位,業主單位自籌資金并未按時到賬,導致項目沒有按照計劃進度開展,工期延長無法及時完工。

    (一)代建方在項目立項到施工過程中,要嚴格按照施工規范執行,保證程序合法合理合規。簽訂的項目合同中要明確規定合同雙方需要履行的責任與義務。

    (二)代建方應該加強與業主單位的溝通協調,項目立項時應確定好項目資金來源是否可靠,是否能都及時到位。避免出現因為資金問題而延誤項目工程的計劃進度。

    鄉鎮整體績效評價報告(精選15篇)篇十四

    歲月匆匆,轉眼間20--年的工作已步入了尾聲。本年度在上級xxx門的領導下,在鄉鎮衛生院的配合支持下,已圓滿的完成了各項工作任務。現將一年來的工作情況總結如下:

    一、改善我村村民就醫環境,樹立衛生室的良好形象。今年以來,我村按照上級的安排,對衛生室進行了標準化建設,提高了診療水平,也極大的改善了群眾就醫環境。并通過開展宣傳主題公益活動,提高了服務意識和服務質量,為本村的年齡大老人進行免費義診活動,建立了老年人居民健康檔案和慢性病管理一系列制度,提高了村衛生室在群眾心目中的形象。

    二、積極做好各項農村衛生工作,在預防公共突發事件做出了積極的貢獻。在每年的各種公共突發應急工作中,積極配合鎮政府和村委會搞好預防工作,將一些流行性疾病控制在萌芽階段,配合上級部門完成了我村轄區內的計劃免疫、婦幼保健,疾病預防等各項工作。

    三、開展了婦幼統計健康普查等相關工作,每月4號前及時上報鄉鎮衛生院,督促孕產婦住院分娩,及時發現高危產婦,并報告當地衛生院。

    四、開展了健康教育工作,定期制作健康宣傳欄,及時宣傳衛生工作的方針政策.法律法規和衛生知識,不斷提高村民的衛生意識和自我保健能力。

    五、能完成上級下達的各種預防接種疫苗計劃免疫任務、能及時發現、報告各種傳染病和轉診肺結核患者。力爭做到“早發現、早報告”!在預防口足手病和甲型h1n1流感宣傳和防治方面,一切行動聽從指揮。

    六、在合作醫療方面,由于宣傳到位,我村參加合作醫療人數95%以上,并能按照上級要求按戶填寫,清楚明白,并能逐月上報,沒有誤差。

    七、照上級要求對門診房舍進行了新修改造,我村衛生所通過了上級驗收,達到了符合要求的條件,順利地通過了驗收。

    八、明年的打算和措施:

    1、做好新型農村合作醫療的實施工作,堅持做好我村轄區人員的服務工作,保障參合群眾的利益。

    2、在上級業務主管部門的領導下,為我村群眾提供更安全可靠的優質醫療服務。

    3、更加加強預防意識,做好公共衛生事件的應對工作。

    鄉鎮整體績效評價報告(精選15篇)篇十五

    根據沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知)要求,為強化部門績效和責任意識,切實提高財政資金使用效益,我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作。現將績效評價情況及評價結果公示如下:

    (一)項目單位基本情況。

    本部門設全額撥款行政單位1個,內設12個股室:辦公室、人事股、規劃財務信息股、法規和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股(醫改辦)、疾病預防控制股和職業健康股(衛生應急辦公室、突發公共衛生事件應急指揮中心)、醫政和中醫藥管理股、基層衛生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛辦。下屬3個全額撥款事業單位以及全額撥款的23個鄉鎮公共衛生管理所,3個全額撥款事業單位分別是:疾病預防控制中心、衛生監督執法局、婦幼保健院。

    (二)本部門主要職責::徹執行上級衛生健康工作方針、政策和法律法規,統籌規劃全縣衛生健康資源配置,編制和實施全縣衛生健康規劃,組織實施推進衛生健康基本公共衛生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協調推進全縣醫院衛生體制改革,深化公立醫院綜合改革,逐步建立、健全、現代醫院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,推進醫藥結合工作。貫徹執行國家藥物政策和國家基本公共衛生服務制度。負責計劃生育管理和服務工作。負責指導基層醫療衛生、婦幼保健服務體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

    1、整體支出管理情況:根據《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》,衛計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產管理制度》,并針對三公經費的管理制定了《縣衛計局接待費管理制度》、《縣衛計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、權限,報銷的標準及程序等。

    2.整體支出情況:我局20xx年支出預算2131.17萬元,其中基本支出1433.98萬元(工資福利支出983.74萬元,商品和服務支出219.89萬元,對個人和家庭的補助230.35萬;項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。

    (一)“三公“經費情況。

    我局20xx年“三公”經費的預算支出32萬元,實際支出2.85萬元,其中公務接待費2.85萬元;沒有公務用車運行維護費;(沒有超出財政下達三公經費指標數,);沒有因公出國、出境費。

    (二)、資產管理情況。

    我局根據工作需要和財力狀況,合理分配購置相關資產,并制定了《資產管理制度》,對固定資產的添置由各股室提出書面申請,報經主要領導同意簽字,再由局辦公室負責統一采購(重大資產購入經局黨組研究、相關股室參與采購),對新購入的資產或無法使用的資產,都做好登記臺賬,資產使用者登記到人到股室,確實加強資產的實物管理。建立資產信息管理系統,實現對資產的動態管理。遇人員調動或退休的,及時做好資產使用的變更,定期或者不定期的對資產進行賬務清理、對實物進行清查盤點,年度終了前進行一次全面清查盤點,核實資產,有效管理。

    我局對部門整體支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約,堅持把有限的經費用在衛生事業發展項目上;二是堅持局黨組集體理財,全局重大收支計劃需經局黨組會議審定后執行,并且每月開支預算執行情況調度,合理分配資金;三是嚴肅財經紀律,嚴格執行財務制度,堅持先有預算、后有支出,堅持“三公”經費公開制度;四是嚴謹審批程序,堅持財務審票,根據開支類別,由經辦人在發票上簽明事由,在由局長及分管領導審簽。這些措施,較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。

    (一)經濟性分析。

    我局20xx年預算支出總計2100萬元,年度實際支出2131.17萬元(局機關),增加預算支出31.17萬元,增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。

    (二)效率性分析。

    我局20xx年部門整體支出績效情況較好,各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是項目建設,20xx年衛生系統完成了7個衛生院房屋修繕項目建設;二是中醫藥項目建設,衛生院建成10個中醫藥館;三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目:以縣城為中心,東至黃草尾社區污水處理廠以上,南至苦藤鋪社區(原319國道內側),西至桃花嶺社區(原農機廠、自來水廠內側),北至鴛鴦山社區(中心變電站、殯儀館以內),以上范圍內所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉站、公共廁所、河堤兩岸、農貿市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目:發放獎勵扶助對象6673人,發放資金640.61萬元,特別扶助對象810人(其中子女死亡對象524人),發放資金664.34萬元;獨生子女保健費415人,共發放4.98萬元;計劃生育手術并發癥扶助203人,其中二級7人,三級196人,共發放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數據充分說明了帶來的經濟效益和社會效益。

    (三)有效性分析。

    我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務,20xx年局機關實際支出總額未超出年初預算,專項經費實際支出也未超出年初預算,在實現任務目標的同時,節約了部門預算經費。

    (四)可持續性分析。

    我局厲行節約,堅持把有限的專項經費用在刀刃上,進一步完善財務管理制度,堅持財務開支公開透明,接受全局監督,經得起上級各項審計檢查,這些措施,較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效,較好地保證了衛生事業的可持續性發展。

    因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性,在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經費少,年初編制的預算不夠精確,編制范圍不太全面,預算執行情況還有待進一步加強,再加上預算內資金撥付不能及時到位,致使工作開展受到影響。開支的補充,難以產生真正的項目效益。

    (一)改進措施。

    1.加強政策學習,提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規、制度,提高單位領導對全面預算管理的重視程度,增強財務人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒有預算不得支出。

    2.規范賬務處理,提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》等規定執行財務核算,并結合實際情況,完整、準確地披露相關信息,盡可能地做到決算與預算相銜接。

    (二)建議。

    1.希望財政部門增加行政經費,以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。

    2.希望財政部門按進度撥付各項資金,保障各項工作順利開展。

    3.希望財政部門開展相關的業務工作培訓,提高財務人員業務水平。

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