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    最新臨沂內控工作總結匯報(匯總10篇)

    時間:2025-04-30 作者:文軒

    總結是對前段社會實踐活動進行全面回顧、檢查的文種,這決定了總結有很強的客觀性特征。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結呢?這里給大家分享一些最新的總結書范文,方便大家學習。

    臨沂內控工作總結匯報篇一

    以《內部控制管理手冊》為參照,積極動員全面組織。半年來,積極組織機關各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式,共同參與公司組織開展《手冊》相關內容的業務培訓學習4次,按照公司培訓周的安排在分公司周四組織內控相關業務培訓8次,網上系統培訓1次。通過不斷地培訓學習幫助大家完成了從最初的認識到深層次的了解過程。

    按照公司要求全面開展內部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結合自己的生產經營情況全面開展跟單核查,并將核查結果簽字及時反饋,匯總后統一上報給公司內控處。在跟單核查過程中,內控各部門人員都能夠結合實際,仔細查找相關業務流程實施和風險控制在操作中存在的問題。

    1、繼續認真開展業務流程梳理

    針對公司內部控制工作相關要求,繼續認真開展分公司業務流程梳理工作。由于分公司經營范圍廣部分業務層面依然存在著風險,將繼續加強與有關部門溝通采取有效措施進行規避。

    2、進一步開展內控理論及業務流程操作的培訓學習工作。

    內控涉及分公司生產經營方方面面,關鍵在于執行,要確保內部控制在分公司更有效執行,還應繼續加強培訓,通過培訓不但使全體人員在思想上認識到內部控制和風險管理工作的重要性;還要讓“搞好內控與風險防范是每一位員工的責任”的理念深入人心并融入到企業文化中去,做到人人講內控,人人懂內控,人人執行內控,以保證內控工作在全分公司有效執行。

    3、結合《手冊》完成部分規章制度的修訂工作。

    分公司將在《手冊》的基礎上對以前各項規章制度進行重新梳理,根據分公司業務管理實際,對在執行過程中存在的問題進行修改完善,對有關內容進行修訂,達到與內控要求相一致。

    在今后的工作中,分公司將繼續按照公司的要求,結合自身的特點,以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領導下,按照公司內控處的統一部署,完善內部控制,提高分公司經營管理水平和抗風險能力,為建設“國內一流的跨國運輸物流企業”做出積極貢獻。

    臨沂內控工作總結匯報篇二

    從20xx年初,公路煤炭銷售體制改革后,壽陽公司通過近幾年的積極探索,大膽嘗試,在不斷總結經驗的基礎上,逐步完善了公路煤炭貿易業務各類流程制度。具體到各個環節上:在采購和銷售環節,相關部門和人員必須嚴格執行公司制定的業務流程,并簽訂由專業法律顧問把關審核的合同。采購合同或銷售合同中,從煤質、價格、交(提)貨方式、驗收標準及方法、結算方式及結算期限、解決合同糾紛的方式、違約責任追究及客戶資信等事項進行了約定。

    1、完善內部崗位體系,把各項業務進行細致的過程與責權劃分。通過崗位細化與分離,使各個崗位的職、責、權得以明確與落實,法務部負責核查每筆業務的正確性、完整性以及真實性,同時查找其中的違規、差錯。

    2、為了最大限度滿足客戶的需求,適應市場競爭形勢,業務的創新與擴展是發展的必經之路。為了最大限度避免由此所帶來的風險因素,在進行業務創新與擴展的時候,還要配套性的健全、完善風險管控制度以及補救制度,以彌補在創新之初因操作不規范帶來風險。

    3、強化對客戶的分析力度,對貿易行為進行規范。通過與客戶的`一般接觸和公共資料中,我們很容易獲得客戶的表面特征、市場狀況、經營管理狀況等外在的客觀情況,同時,我們強化了格外關注客戶財務數據準確性的意識。

    4、合理調配內部資源,提高內部控制系統的預警、識別、度量、控制水平和對各種風險管理的抵御能力;進一步整合內部控制體系,利用信息管理系統,整合業務和信息流程,使整個內部控制系統的信息得到共享,逐步實現財務、業務相關信息一次性處理和實時共享,提高財務判斷能力;建立嚴密完整的分級授權體系,對不同重要程度的業務進行不同層次的業務授權。

    5、認真組織學習各項規章制度,管理辦法、操作流程,堅決杜絕以習慣代替制度,以感情代替規章,以信任代替紀律的陋習,嚴格按照操作規程辦理業務,不斷強化風險防范意識,從經營理念、全面風險控制、職業道德和行為習慣上培育良好的風險控制文化,形成一種風險控制人人有責的內控氛圍。

    臨沂內控工作總結匯報篇三

    自##年總行開展內部控制綜合評價以來,我行十分重視內部控制管理工作,把內控工作作為一項重要的工作來抓,在嚴格執行上級行制度、辦法的前提下,針對支行實際,努力完善、細化內控管理制度,做精做細各項內控管理,為了實現經營目標,維護財產完整,保證會計及其他資料正確和財務收支合法,決策層的經營方針、經營決策能得以順利貫徹執行,工作效率和經濟效益能得以提高,我行堅持業務發展與內控管理并舉的經營策略,在規范操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用。

    現將全行內控管理情況報告如下:

    一、內部控制管理的基本情況 支行本職設置辦公室、人事監察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業務部、合規部七個職能部室,一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個營業機構,另設、、、、、6 個儲蓄所。到 10 月末全行員工人,其中長期合同工人,短期合同工人。在機構上設置上做到職能部門橫向平行制約,前后臺業務分離在崗位配置上做到人員落實、職責明確在制度建設上做到文件傳遞上及時,貫徹學習到位在制度執行上嚴格要求規范操作,努力降低操作風險在制度保障上堅持加強自律監管和再監督力度,為內控管理保駕護航。總體上講,我行內控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環環相扣、風險防范能力日益提高。

    1、領導重視,組織落實,##年以來,我行領導班子始終高度重視支行的內控工作,把加強內控工作作為提高全行管理水平,規范業務經營,提高全行員工綜合素質的重要手段來抓,做到思想認識到位,工作措施到位,組織體系健全,處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室,內控工作由審計辦牽頭抓,今年共組織現場審計次,參加人員人次,今年以來,根據行長室要求制訂了工作計劃,完成了主任、分理處主任任期內的責任審計儲畜所、儲蓄所、儲蓄所、分理處業務審計工作重要崗位責任移交個人次支持分行審計處人員調用對監管中發現的問題進行延伸檢查建立了問題整改臺賬督導了內控評價自查自糾工作。

    握國家金融政策、制度、辦法,規范了員工業務操作程序。

    3、針對本行實際,不斷完善行之有效的各種規章制度。根據上級行的文件精神,我行為進一步貫穿到具體業務發展和內控管理上,支行今年來出臺了各類制度保障性及業務性文件,新成立了、、委員會,調整了審查委員會、委員會、領導小組、領導小組出臺了年度經營目標考核辦法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、工作質量考核辦法修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。

    5、自律監管程序逐步規范,處罰力度明顯提高。月,支行對違所會計基本業務操作和制度的有關人員,按照銀行員工違反規章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰,共處罰人次,金額元。

    6、積極組織員工培訓,提高員工規范操作意識。

    xx年是我行成立的第三年,也是至關重要的一年,全行內控、案防、合規工作的總體思路是制定、實施以防范操作風險及案件風險為導向,以杜絕嚴重違規行為為重點,以加強內部控制為核心的工作方案。從建立合規秩序、加強制度管理、加大檢查力度、理順溝通機制和培育合規文化等五個方面,通過履行內部審計和合規的日常監督和專項監督職能,發揮內審合規工作在完善內部控制環境、提高操作風險及案件風險評估能力、改善操作風險及案件風險控制措施和手段的作用,增強機構自身案件防控內生動力建設水平,有效落實合規管理措施,防范和控制合規風險。

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    臨沂內控工作總結匯報篇四

    (一)自學企業管理提升系列叢書《采購管理輔導手冊》;

    (二)今年底前請采購管理人員來培訓或到x單位參觀學

    習。

    (三)按《物資采購管理制度》逐步完善相關的資料、表單。

    (四)上半年完善相關的供應商評價體系。

    (五)今年底前按6s要求完成采購檔案規范化管理。

    (六)按年度計劃完成相關制度的編寫和修改審核并申請公司發

    布施行。

    二、目前工作進度

    (一)20xx年1月份完善了各部門報送月度物資需求計劃流程。

    程序(試行)》、《基建期危險化學品管理控制程序(試行)》

    (三)20xx年4月對《采購物資招標流程》進行修訂。

    (四)20xx年4月到x企業進行對標學習。

    (五)20xx年4月x部內部進行內部物資采購專業知識培訓。

    (六)按6s管理要求規范采購檔案規范化管理。

    三、取得的經驗及存在的不足

    取得經驗:

    (一)采購風險的控制,比如預付款都能控制在%以下,減少

    企業承擔的風險。

    (二)內控制度相對健全,所有物資采購都按照審批權限和程序。

    (三)供應商選擇,建立健全的供應商管理體系,目前采購物資暫不出現質量或售后服務問題。

    (四)對市場調查研究較為深入,對擬采購物資的行業都進行市場調查,寫出調查比選報告,為實施采購提供決策依據。

    存在不足:

    (一)需繼續完善xx部各項規章制度,建立健全的制度體系。

    (二)信息化手段利用率不高。信息技術給我們企業的管理提升提供了切實有效的手段。電子化采購的好處是顯而易見的,它能夠輕松實現信息共享、操作規范、實時監控、快捷高效。但從現階段我們采購管理工作的實際看,采購信息系統的建設相對滯后。

    (三)采購人員專業不足。對于采購員專業能力不足,都是半路出家,人員素質不高,梯隊建設不足,這些都成為了制約采購工作效率提升的重要問題。

    四、下一步工作安排

    準確把握采購管理發展方向,建立集中、高效、透明的采購管理體系。

    (一)針對不足需要有健全的制度,完善各項規章制度,為下一步工作做好基礎準備。

    提升。信息透明、高效了,我們的采購工作才能變得透明、高效。

    (三)向供應鏈管理轉變?,F代采購管理,不僅要對產品進行管理,也要對提供這些產品的供應商進行長期持續的管理,同時還要對物流、倉儲等供應鏈環節進行全面的管理。

    (四)加強懲防體系建設。通過完善采購管理體制,建立多部門相互制約機制,實現陽光采購、透明采購,不僅能規范采購行為,降低采購成本,也能有效防止*,避免采購干部走上歧途,確保制度上實現反腐倡廉。

    (五)內部人員加強專業知識的學習,提升管理能力。

    xx部

    20xx年x月xx日

    臨沂內控工作總結匯報篇五

    20xx年,油田公司按照中國石油股份公司的統一部署,開始正式運行與國際接軌的內部控制體系。一年來,油田公司在內控體系的貫徹上,突出“執行”二字,重在“狠”、“嚴”上下功夫,不僅經受住了多輪次的外部審計和管理層測試的考驗,有效地實現了防范風險的目的,而且推動了公司各項管理的規范化、制度化、標準化、程序化,促進了公司管理水平的提升。

    一、強化內控執行,按程序辦事的規矩日漸形成

    “沒有規矩,不成方圓”,企業管理實質就是制度管理。油田公司依據內控要求,結合自身管理存在著有章不循、執行力較差的現象,進行了對照檢查,找出了差距和不足。為此,油田公司采取了一系列措施,以確保內控體系執行有力。

    加強培訓,注重宣傳,確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容,是執行好這套體系的前提和基礎。油田公司在內控手冊發布后,結合各部門、各單位不同層次的培訓需求,先后組織了余次全公司范圍內的視頻培訓會議,多次深入基層單位進行宣貫和培訓,培訓人數達到上萬人次。通過培訓,各級管理人員理解和掌握了內部控制的管理方法和相關要求,全體員工明晰了職業道德規范及行為準則和公司發展目標,為內控體系的有效執行奠定了扎實的基礎。

    狠抓落實,層層負責,確保流程控制實現硬著陸。為了使內部控制真正落到實處,公司將內控責任層層分解,狠抓執行。

    在領導責任上,內控工作是公司年經營工作的重中之重,是一把手工程,各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上,而且要落實在行動上,每周都要抽出專門時間,聽取內控工作匯報,協調解決內控工作中遇到的問題。并且指出哪個單位在內控上出現問題,追究哪個單位的領導責任。這樣,公司上至總經理、主管領導,下至各部門、各單位領導都把內控執行放在重要議事日程,出現問題有人協調,有人負責。公司內控主管領導、副總經理張恩臣帶領內控管理部及其他有關人員,先后次到二級單位進行調研,及時掌握內控執行情況,協助解決在體系設計、建設和執行方面出現的問題。

    在組織落實上,公司內控管理部組織編制了公司部門《內控工作要點指引》、公司內控崗位上的人員編制《員工崗位內控職責卡》,明確每個部門、每個崗位的內控職責,切實把內控體系的執行落到實處。各二級單位內控管理科,對于內控執行、測試過程及時跟蹤,及時反饋,嚴格履行督促、檢查的職責,嚴把執行關,發現問題及時上報,及時解決,保證所有內控流程都有令必行,有據必依。在內控體系運行的第一年里,油田用強有力的措施實現了內控流程的硬著陸。

    二、嚴考核硬兌現,確??刂频轿?,執行有力。

    確保內控有效執行,取決于兩個方面,一是思想是否重視,責任是否落實;二是監督是否到位、措施是否有力。依據股份公司《內部控制執行考核暫行規定》,油田公司制定了《油田內部控制管理考核暫行辦法》,文件規定:在測試中,每發現一個例外事項,扣除獎金元;發現例外事項占實際抽取樣本總量的比例%時或出現一般缺陷,對該單位進行通報批評,其行政正職要向公司內控建設委員會做出書面檢查;發現例外事項占實際抽取樣本總量的比例%時或出現重要缺陷,直接追究該單位行政正職的內控責任。

    通過上述措施,全公司規章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。現在,每辦一件事,上至總經理,下至普通員工都要先判定是否符合規章制度、符合內控要求;每處理一項業務,都要確定是否有風險,如何控制風險,嚴格依照內控流程操作。公司范圍內已經形成了層層講執行、事事講程序的良好局面。

    三、加強流程設計,管理制度和管理程序進一步科學化、規范化、標準化

    流程設計是本,是源頭,流程設計有效,是執行有力的前提和基礎。油田公司的流程設計基本上達到了有效的目的,但仍有一小部分流程還存在著冗余控制,描述繁瑣,基層單位難以操作等問題。針對這種情況,油田公司實行了流程負責人制和流程審核制。進一步強化流程主管領導對本部門流程設計的責任,確保流程xxx門流程設計的嚴肅性和權威性。油田公司成立了個內控流程審核專業小組,成員全部來自執行單位和相關部門人員,以確保流程設計能夠實現簡潔、有效、適用、可控。通過流程設計的優化和管理制度的.梳理,初步實現了各項管理工作的制度化、程序化、規范化。

    促進了管理職能的明晰。油田公司無形資產管理,在內控體系運行之前,一直處于無部門管理的“真空地帶”,而內控體系則要求有無形資產的風險控制,為了保證這部分的關鍵控制落實到部門,在公司領導的協調下,明確了資產管理中心為無形資產的管理部門,對無形資產的取得、攤銷、減值準備、處置負責,從而解決了公司長期以來無形資產處于“管理真空”局面。資產管理中心在接受了這一管理職能之后,經過研究,制定了《油田公司無形資產管理辦法》,使油田公司無形資產管理有了統一的規范和業務流程。

    增強了抵御經營風險的能力。一些控制最終反映結果是在財務部門,但控制活動卻是發生在上游業務部門,對于這樣的控制,公司內控管理部組織召開了由機關所有職能處室參加的內控協調會,將每一個控制點逐一說明,需要哪個部門在哪個時點配合完成,明確了各部門的控制責任,保證了所有關鍵控制都有部門負責,增強了公司抵御經營風險的能力。

    提高了管理工作效率。在內控測試和審計中,由于合同滯后引發了一系列例外事項的產生,為了最大限度地減少例外事項的發生,油田公司針對合同審批、簽約環節過多,控制鏈過長的現象,進行了改進,出臺了《油田公司改進合同管理實施細則》和《油田公司規范突發性、生產急需項目合同管理的補充規定》,此舉不僅減少了例外事項的發生,而且為一些屬于油田特殊性的突發性及生產急需項目提供了制度支持。兩個文件的發布,使公司合同審查、審批、簽約業務流程進一步簡化,提高了管理工作效率,減輕了基層負擔。

    推動了管理制度的規范化。管理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用,合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控測試和審計,發現了油田公司一些規章制度存在著沖突和模糊的地方,一些控制缺乏制度支持,目前,按照公司領導的要求,油田公司正在進行制度梳理和規范工作。

    四、加強控制環境建設,內控文化已經成為企業文化一個新的組成部分

    控制環境建設是內控體系的基礎,是有效實現內部控制的保障,直接影響著公司內部控制的貫徹執行。一年來,公司在控制環境建設上,對廣大員工進行了“立足主戰場、唱響主旋律、把握主動權”,“努力實現”、“硬穩定、快發展”十一五發展戰略目標和年工作目標的教育和宣傳,讓全體員工對公司目前發展目標和面臨的困難有一個清醒的認識和理解。大力推行高管和員工職業道德規范,加強民主監督,強化監督約束機制,建立反舞弊情況通報制度等。在油田公司每年一度的崗位責任制大檢查中,加入控制環境的考核內容。

    通過多種形式的宣傳、教育,目前,油田公司已經初步形成了一種工作有目標,行動有準則、前行有動力的內控環境,尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂范,不符合內控要求的事堅決不辦;特殊事情處理,要作好紀要,保留證據,自覺按規章辦事,依程序履行,領導的示范作用極大地推動了油田公司內控文化的形成。

    一年來,通過內控體系的貫徹執行,油田公司廣大干部員工的內控意識已深入人心,公司上下已初步形成為事事講體系、講程序;人人講風險、講控制、處處抓測試、抓改進的工作氛圍和文化氛圍,為公司企業文化又注入了一項新的內容,增添了一個新的亮點。

    臨沂內控工作總結匯報篇六

    分行內部控制綜合評價小組:

    一、內部控制管理的基本情況

    支行本職設置辦公室、人事監察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業務部、合規部七個職能部室,一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業部、××支行、××支行、××分理處、××分理處、××分理處、××分理處、××分理處、××分理處、××*分理處、××分理處十一個營業機構,另設××、××、××、××、××、××6個儲蓄所。到10月末全行員工××人,其中長期合同工××人,短期合同工××人。在機構上設置上做到職能部門橫向平行制約,前后臺業務分離;在崗位配置上做到人員落實、職責明確;在制度建設上做到文件傳遞上及時,貫徹學習到位;在制度執行上嚴格要求規范操作,努力降低操作風險;在制度保障上堅持加強自律監管和再監督力度,為內控管理保駕護航??傮w上講,我行內控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環環相扣、風險防范能力日益提高。

    二、當年內控管理采取的主要措施、取得的效果和成績

    1、領導重視,組織落實,xx年以來,我行領導班子始終高度重視支行的內控工作,把加強內控工作作為提高全行管理水平,規范業務經營,提高全行員工綜合素質的重要手段來抓,做到思想認識到位,工作措施到位,組織體系健全,處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室,內控工作由審計辦牽頭抓,今年共組織現場審計*次,參加人員××人次,今年以來,根據行長室要求制訂了工作計劃,完成了××主任××*、××分理處主任××任期內的責任審計;××儲畜所、××儲蓄所、××儲蓄所、××分理處業務審計工作;重要崗位責任移交*個人次;支持分行審計處人員調用;對監管中發現的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內控評價自查自糾工作。

    2、及時傳達銀監會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據統計,到9月底共向支行本級轉發內外部上級行業務性文件十多只,向營業機構轉發內外部上級行業務性文件××多只,收文后及時組織了員工學習,強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法,規范了員工業務操作程序。

    3、針對本行實際,不斷完善行之有效的各種規章制度。根據上級行的文件精神,我行為進一步貫穿到具體業務發展和內控管理上,支行今年來出臺了各類制度保障性及業務性文件,新成立了××××××、××××*、××××委員會,調整了××審查委員會、××××*委員會、××××*領導小組、××××領導小組;出臺了××經營目標考核辦法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、××*工作質量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。

    4、高度重視存在問題,明確落實整改責任,扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規部門牽頭,各業務主管部門督辦,問題存在單位落實整改。合規部門建立全行性整改臺賬,對今年來上級行各種內外部檢查出來的問題及整改結果逐一登記,并對業務主管部門發送《××通知書》,全程監控各單位的整改情況;業務主管部門對上級行各種內外部檢查及季度自律監管中存在問題建立系統整改臺賬,并根據《××通知書》深入基層抓整改落實;問題存在單位重點落實整改責任人,堅持“誰經辦,誰整改,誰不整改處理誰”原則。通過責任到位,縱橫結合措施,除客觀原因確難整改外,做到整改不留死角,不走過場。

    5、自律監管程序逐步規范,處罰力度明顯提高。*月,支行對違所會計基本業務操作和制度的有關人員,按照××銀行員工違反規章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰,共處罰××人次,金額××元。

    6、積極組織員工培訓,提高員工規范操作意識。今年來支行組織了遠程培訓系統推廣、經濟資本管理、考核系統推廣應用、個人網銀業務、保險代理等十余次業務培訓班,培訓人員××多人次,并積極組織、督導全行員工參加總行××培訓。通過培訓,全行員工基本掌握了新業務知識,適應了業務電子化操作,提高了員工規范操作意識。

    通過內控管理上的一系列措施,反映在制度建設上是全行員工認真學習新政策、新制度、新辦法,使會議學習制度、文件收發制度、議事決策制度等得到進一步健全;反映在制度執行上是員工操作風險意識進一步加強,業務操作程序上進一步規范,內控管理促進業務發展的理念進一步樹立;反映在制度保障上是監管、監督力度進一步加大,全年無重大違規違紀、無重大結算事故、無重大安保事故、無刑事案件。內控管理促進了業務發展,今年的資產業務、負債業務、中間業務、銀行卡業務、會計結算業務都取得了長足發展,絕對額、增長率再創新高。

    三、內控管理存在的主要問題

    從我行內外部監管中發現問題看,存在以下主要問題:

    1、員工對內控制度管理的認識不到位。有的把內部控制簡單地理解為各種規章制度的制定、裝訂、匯總,認為做了整章建制方面的工作,就等于建立了內控機制;有的在把握內控與管理、內控與風險、內控與發展的關系等問題上,認識有偏差,把加強內控與發展和效益對立起來,在業務拓展和風險防范的抉擇中,側重于抓規模、抓效益,不切實際地求得資產規模的擴張,造成違規違章現象發生,以致資產質量低下,并且員工的風險防范意識還需進一步加強,違規操作時有發生,屢查屢整屢犯情況存在。如信貸業務方面借款人資料不全、合同文本文書填寫不規范、貸后檢查報告質量、貸后賬戶監管等問題。會計業務方面如登記簿記載不規范、會計憑證要素不全、科目使用不當等問題。

    2、有些業務領域還存在管理上薄弱環節。如非信貸資產管理、自助銀行管理、網銀業務管理、委托貸款業務管理、國際業務管理等由于歷年來內外部監管較少,內控評價未列入風險點,由于這些業務客觀上較新、較少,主觀上對這些業務在檢查監管上也未引起足夠重視,因此存在一定的欠缺。

    四、對以前評價和檢查發現問題整改情況

    ××年以來,我行共迎接××年操作風險大檢查(含法人客戶)、××內控評價、“××檢查”后續跟蹤檢查、××年個人貸款專項檢查、××年貸款風險分類、××年非信貸資產專項審計、*年銀行卡自律監管共八個項目的內外部檢查,根據分行傳送的整改臺賬統計,共發現問題××個,經整改落實,已整改××個,整改率××%,部分整改××個,部分整改率××%,未整改*個,未整改率××%。

    五、轄區評價期內發生案件、違章違紀和責任事故的情況

    今年以來,我行未發生案件、違章違紀和責任事故。

    六、進一步加強內控管理的措施和安排

    1、提高思想認識,形成抓好內控管理工作為全行第一要務的共識。一是提高內控管理在金融業務中的促進推動作用認識,理順業務發展與內控管理關系;二是提高內控管理對防范金融風險認識,努力杜絕違規操作而引起的金融風險;三是提高對存在問題的整改認識,在整改中規范操作行為;四是提高對制度建設、制度執行認識,在制度建設上完善自我,在制度執行中制約自我。

    2、嚴抓制度落實到位,堵塞管理漏洞,有章有循,有法不依,內控制度落實不到位,是內控機制乏力的重要原因之一,因此,我們把落實各項內控制度擺上議事日程,一是要落實責任使內控制度的每條每款都有責任人、實施人,確保制度落實不留空白,責任明確不模糊。二是要加強考核評價,落實審核工作,發現問題及時通報,及時整改,獎優罰劣,大力力營造執行規章制度光榮,違反規章制度可恥的良好氛圍,并通過考核評價意見反饋等方式落實整改意見,使之整改一次,提高一次。

    3、抓好監督檢查到位,促進內控機制不斷完善。一是要加強審核監督,尤其是要加強對權力的審核監督。完善主責任人審計制度和評價考核機制,二是加強會計檢查輔導工作,促進會計基本制度的執行和落實。三是實行干部交流和重要崗位輪換制度,在保持相對穩定的情況下,加強對干部和重要崗位的橫向交流,按照中層干部和重要崗位的任職期限,進行這期交流和崗位輪換。四是實行強制休假和臨時換班實現相互監督,進行賬賬、賬表,賬實、賬款、內外賬的核對,達到及時發現問題的目的。五是完善職工代表大會等各種民主制度,充分發揮民主監督的作用。

    4、充分發揮合規部門再監督作用。合規部門對監管中存在問題抓好職能部門督辦工作,對已整改的問題進行不定期再監督,并統一登記問題臺賬,真正把整改工作落實到位。合規部門不定期對營業機構和職能部門內控管理工作組織檢查督導,保障全行內控管理工作健康運轉。

    5、通過分行內控綜合評價,正視內控管理中存在問題,今后將進一步加強員工規章制度學習,加大員工業務操作方面培訓力度,強化內控制度貫徹執行,不斷提高全行員工綜合業務素質,不斷提高員工對操作風險的防范意識。對存在問題在整改的前提下舉一反三,引以為鑒,在學習上教育員工,在制度上制約員工,進一步提高我行整體內控管理水平,把操作風險降到最低限度。

    ××××

    ××年××月××日

    臨沂內控工作總結匯報篇七

    一、 強化內控執行,按程序辦事的規矩日漸形成

    “沒有規矩,不成方圓”,企業管理實質就是制度管理。本公司依據內控要求,結合自身管理存在著有章不循、執行力較差的現象,進行了對照檢查,找出了差距和不足。為此,公司采取了一系列措施,以確保內控體系執行有力。

    加強培訓,注重宣傳,確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容,是執行好這套體系的前提和基礎。公司在內控手冊發布后,結合各部門、各單位不同層次的培訓需求,于2017年6月全公司范圍內舉行了一次2017版《內部控制操作細則》的視頻培訓會議,使員工了解了2017版比2017版內控手冊的新增內容。通過培訓,各級管理人員理解和掌握了內部控制的管理方法和相關要求,全體員工明晰了職業道德規范及行為準則和公司發展目標,為內控體系的有效執行奠定了扎實的基礎。

    健全內控工作網絡,確保組織機構落實。公司成立了內部控制辦公室和內控制度檢查評價工作領導小組,設兼職科級職6人和成員共12人,內控工作由項目管理轉向日常管理,進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。

    狠抓落實,層層負責,確保流程控制實現硬著陸。為了使內部控制真正落到實處,公司將內控責任層層分解,狠抓執行。在領導責任上,內控工作是公司年經營工作的重中之重,是一把手工程,各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上,而且要落實在行動上,定期對內控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查,并有計劃地對各項目部進行專項或內控流程的檢查。并且指出哪個單位在內控上出現問題,追究哪個單位的領導責任。這樣,公司上至總經理、主管領導,下至各部門、各單位領導都把內控執行放在重要議事日程,出現問題有人協調,有人負責。

    在組織落實上,公司內控辦公室組織編制了公司《某公司內控制度實施細則》,切實把內控體系的執行落到實處。內控檢評組,對于內控執行、測試過程及時跟蹤,及時反饋,嚴格履行督促、檢查的職責,嚴把執行關,發現問題及時上報,及時解決,保證所有內控流程都有令必行,有據必依。

    二、嚴考核硬兌現,確保控制到位,執行有力。

    確保內控的有效執行,取決于兩個方面,一是思想是否重視,責任是否落實;二是監督是否到位、措施是否有力。

    通過上述措施,全公司規章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。現在,每辦一件事,上至總經理,下至普通員工都要先判定是否符合規章制度、符合內控要求;每處理一項業務,都要確定是否有風險,如何控制風險,嚴格依照內控流程操作。公司范圍內已經形成了層層講執行、事事講程序的良好局面。

    三、管理制度和管理程序進一步科學化、規范化、標準化

    一些控制最終反映結果是在財務部門,但控制活動卻是發生在上游業務部門,對于這樣的控制,公司內控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內控協調會,將每一個控制點逐一說明,需要哪個部門在哪個時點配合完成,明確了各部門的控制責任,保證了所有關鍵控制都有部門負責,增強了公司抵御經營風險的能力。

    推動了管理制度的規范化。管理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用,合理、完善的`管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控測試和審計,發現了本公司一些規章制度存在執行力度不夠的地方,一些控制缺乏制度支持,目前,按照公司領導的要求,正在進行制度梳理和規范工作,計劃在明年修改本公司的《內控制度實施細則》。

    四、加強控制環境建設,內控文化已經成為企業文化一個新的組成部分

    力的內控環境,尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂范,不符合內控要求的事堅決不辦;特殊事情處理,要作好紀要,保留證據,自覺按規章辦事,依程序履行,領導的示范作用極大地推動了公司內控文化的形成。

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    臨沂內控工作總結匯報篇八

    按照工程局公司及公司領導的要求,公司目前正與深圳迪博企業風險管理技術有限公司內控專職人員進行對接,幫助指導和梳理公司各部門主要職責,人員職能量化,部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點,切實提高公司抗風險能力和各部門人員內控風險防范意識,為公司的長足發展扎實基礎。

    一、內部工作進展情況

    (一)高度重視,成立內控實施工作領導小組和組織機構 為確保公司內部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行,公司成立了內控實施領導小組,負責對內控實施工作的領導、組織與協調、分解工作任務和責任。成立內部控制規范項目工作組,牽頭部門為公司投資開發部。

    (二)制定公司內控實施實施方案

    第一步:訪談公司總經理、副總經理及各部門主任;第二步:根據訪談內容搭建公司流程框架;第三步:指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明;第四步:搭建公司內控風險矩陣;第五步:測試流程可行性。目前公司內控流程框架已搭建完畢,根據公司內控領導小組統一部署安排,公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。

    (三)組織公司內控專員進行培訓

    為提高各部門內控專員的內控專業知識公司于2017年6月3日組織各部門內控專員參加內控培訓,培訓主要由深圳迪博企業風險管理技術有限公司內控專職人員對各部門專員在內控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓,并規定了本周的工作任務及完成上交時間。

    第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內控專職負責人員,明確職責分工,由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內控實施領導小組負責組織內控工作按要求實施,并負責組織各部門專員參加內控知識培訓。

    圖、流程描述、輸出文檔),識別關鍵業務控制,找出各個流程中的風險點,加強各風險點的管控。

    第三階段 內部控制檢測與評價。通過對標監管要求及企業管理實踐,編制風險控制矩陣及自查表,評價公司內部控制執行有效性;根據設計有效性和執行有效性評價結果編制內控缺陷匯總表。

    目前,水電四局投資公司內控實施工作正在有序推進中。

    第一、繼續按照內部控制實施工作方案穩步推進,按計劃目 標完成內部控制體系建設、整改與測評、項目總結與報告等各階段內控實施工作任務,確保內控實施與評價工作平穩、有序、順利進行,保證內控管理工作機制得以長效運行。

    第二、深入貫徹實施公司內部控制體系,公司將制定完善的 公司相關內部控制管理制度,有助于公司進一步完善公司治理,更有效的實現公司發展戰略,有助于公司進一步健全戰略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施,防范各類風險,提升公司管理水平,夯實公司發展基礎,為可持續發展提供強有力支持。

    “人人學內控、人人講內控、個個受約束”的良好氣氛,促進公司建立系統、規范、高效的內部控制管理機制。

    三、內部控制實施體會

    根據上述工作,我們總結了一些基本經驗,主要有以下方面:

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    臨沂內控工作總結匯報篇九

    1、農業園區建設中,鎮政府將成立專門的領導小組和工作班子,采取蹲點、對接、協調等措施和方式,強勢推進。

    2、繼續擴大農業招商的面,吸引更多的民間資本進入農業領域;緊密聯系科研院所,加大農業技術的轉化和引進,充分對接、跟進,促進農業產業的進一步升級。

    3、挖掘潛力,橫向到邊,縱向到底,努力完成農業的其他各項工作。

    一、基本情況

    __鄉幅員面積39平方公里,位于縣城北部,轄十個行政村85個村民小組,全鄉總戶數2989戶,總人口10671人。轄區內地形以小丘為主,氣候溫和宜人,平均氣溫在15℃以上,雨量充沛,年平均降雨量為1650毫米,植被蔥郁,草木覆蓋面積廣。__鄉是純農業鄉,系縣水稻主產區,有^v^小烏克蘭^v^、^v^天全米倉^v^之稱,水稻珍品^v^香谷米^v^相傳為古代貢品。主要農產品有水稻、玉米、小麥、油菜、蔬菜等,主要畜產品有生豬、長毛兔、羊、家禽等。逢農歷二、五、八趕集。

    20__年年底全鄉人均純收入11553元,截至20__年10月底全鄉人均純收入約為12645元,預計12月底全鄉人均收入能達到12651元,增加額1098元,增幅。

    二、產業發展規劃及目前現狀

    (一)產業發展規劃

    按照“綠色發展、特色發展、轉型發展”戰略,堅持走“生態立鄉、產業富鄉、文化興鄉”的道路,圍繞“一帶兩翼”產業布局,著力做大規模主導產業,“一帶”即天老路農旅融合產業帶,重點發展山藥、金銀花、七彩林、藤椒等產業;“兩翼”即云頂、巖峰茶產業示范片,巖峰在管護好現有茶苗,云頂茶產業基地輻射帶動大田、桐林發展。

    (二)發展現狀

    1、傳統產業持續鞏固。水稻、玉米等傳統作物持續健康發展,油菜等糧油作物增產增收;生豬、長毛兔、禽類等傳統畜禽養殖較去年同期相比基本持平。

    2、主導產業不斷壯大。李家村、程家村、永興村建成三個山藥種植示范基地,引導大戶流轉土地,完成山藥種植面積達570余畝,其中永興村300畝;溪口村、大田村、張家村、石橋村、永興村等村打造林竹種植示范片,種植、管護筍用竹1083畝;建立云頂村、巖峰村兩個茶葉產業基地,規劃種植面積3000余畝,完成種植面積達2200畝茶葉。

    3、小微產業競相發展。以桐林為核心基地的羊肚菌產業不斷壯大,鄉域內種植面積達523畝,成功舉辦羊肚菌采摘節。在李家村、石橋村種植藤椒250余畝。在大田村、程家村、永興村栽種金銀花近300畝。今年在巖峰村新發展羊肚菌350畝,正在建設之中。

    三、農業基礎不斷夯實

    整合幸福美麗新村建設、涉農“一事一議”、基本口糧田建設、水土保持、革命老區建設、土地整理等項目11個,總投資1600余萬元,已完成和正在實施永興村、桐林村道路建設3條5公里,新建桐林村便橋1座,啟動桐林村安全飲水工程。

    四、村級集體經濟得到發展

    通過流轉土地、盤活國有、集體資產實現村集體經濟收入零突破,4個貧困村村級集體經濟收入人均達。

    五、住戶抽樣調查工作有序進行

    按時保質保量完成了報表工作,每月按時上報紅軍村10戶記賬戶人均可支配收入臺賬。定期進行記賬戶培訓,提高記賬質量,做到日清月結、不重不漏,嚴格按照“六有六無”標準記賬。今年記賬工作電子化,我鄉圓滿完成目標任務,截至11月電子記賬戶已達到80%。

    六、鄉村振興試點示范村紅軍村打造情況

    __鄉堅持以黨建為引領,全面貫徹落實“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富?!笨偡结?,以產業為基礎、以民居為關鍵、以生態為依托、以鄉風為靈魂、以富民為根本,實施“11332”戰略,對鄉村振興試點示范村紅軍村進行整村打造,弘揚紅軍精神、傳承農耕文明、發揚山歌文化,彰顯本地特色,穩步推進紅色旅游與農旅融合發展,建設功能設施完善、生態環境友好、運行管理通暢的鄉村振興試點示范村,努力建成具有特色的“五美鄉村”。

    1、聚焦一個主題基地建設,凸顯田園綜合體核心要素。紅軍村擁有人文、歷史、文物等紅色資源,我們在紅軍總部舊址、紅軍總政治部舊址等周圍方圓1公里范圍內建設紅色主題教育基地,通過實施紅軍村改造一期工程,修復了紅軍總部舊址、紅軍總政治部舊址等紅色文物,修建了荷塘、改造了紅軍廣場、新建了練兵場等。通過整體風貌塑造和基礎設施完善,使紅軍村教育基地向愛國主義教育、廉政教育等多功能教育基地延伸。近來,已接待各類考察學習、參觀旅游、開展主題活動等團隊120余場次。

    2、聚焦一條環線建設,拓展田園綜合體縱深載荷。以紅色教育基地為中心,修建集觀光步游、便利產業發展的環形道路公里?,F觀光旅游環形道路正在進行道路黑化,適當位置設置觀景平臺,一覽或拍攝__梯田、云中紅軍村、特色規模產業等美景,為整村推進創造條件。紅軍村二期工程已啟動,將對環線內180余戶房屋及庭院進行個性化改造,使民居具有本地特色,并將紅軍村按照4a級景區標準進行打造。同時,大力改善了村內道路、飲水、電力等基礎設施,配置和建設旅游接待要素,新建了1個旅游接待點、1家特色民宿、1家星級農家樂、4家紅軍食堂、多個土特產購物點等,真正讓游客吃得好、耍得好、愿再來。

    3、聚焦三大產業發展,增強田園綜合體經濟收益。堅持“有機、綠色、優質”的產業發展定位,通過召開院壩會、組織外出參觀、大戶示范帶動等方式,轉變群眾傳統觀念,引導群眾通過土地流轉、到示范基地務工、土地入股等形式,大力發展山藥、七彩林、油茶等特色產業,不斷延伸和拓寬增收渠道,帶動群眾致富奔康。目前,已建立370畝山藥、100余畝油茶苗圃種植基地各1個,正在建設800畝七彩林種植基地。

    4、聚焦三大特色文化弘揚,提升田園綜合體底蘊內涵。紅軍村是一個“看得見山,望得見水,記得住鄉愁”的美麗地方,漫長的歲月和長期的發展孕育了獨具特色的農耕文化、山歌文化、紅色文化,我們將十八道水農民藝術團掛牌在紅軍村,吸納具有本地特色的文化人才,開展文藝演出活動,讓農民群眾在享受豐富多彩的文化生活中,自覺抵制各種不良社會風氣,形成良好的社會新風尚。

    5、聚焦兩大機制模式完善,保障田園綜合體健康運行。以“綠美__”為切入點,實施“143”即:“組建1個機構、健全4支隊伍、構建3大機制”的城鄉環境綜合治理新模式,解決農村“臟亂差”的問題。堅持鄉村治理“自治、法治、德治相結合”的制度機制,完善村規民約,倡導婚喪嫁娶文明新風,不斷強化自治管理;結合“七五”普法教育,開展法律七進活動,在紅軍村紅色文化教育基地引入“法治教育長廊”,不斷強化法治教育;同時,通過農民夜校,增設德孝課堂,以文化傳承__道德,通過評選“敬老孝老好人”“最美家庭”等活動,引導群眾養成好習慣,形成好風氣。

    七、強化農村面源污染整治、農村環境得到根本改善

    1、組織各村經常性對轄區內的生產生活垃圾進行清理,改善了農村生產生活環境。

    2、加強對養殖戶面源污染處理的宣傳,采取強硬措施關閉了畜禽養殖禁養區內適度規模及以上養殖場,對全鄉適度規模及以上養殖場進行了全面整治,農村面源污染得到有效治理。

    3、全面開展秸稈禁燒和綜合利用工作,加大巡查、宣傳和處罰力度,積極引導農戶采取秸稈還田等綜合利用措施,采用科學施肥、施藥等措施,減少農業面源污染。

    4、全面推進河長制,細化工作舉措,加強了河道管護治理。

    5、加強場鎮環境衛生整治,規范店鋪店招行為。營造了良好的農村生活環境,創衛工作取得明顯成效。

    八、存在問題

    一是基礎設施依然十分薄弱,群眾普遍關心的發展難等道路配套基礎設施仍然滯后,嚴重制約產業發展。

    二是產業集約化、標準化、現代化程度不高,主導產業規模不大,示范帶動效應還不夠明顯,農民增收乏力。

    三是無專業營銷推廣人員,銷售信息不暢等現象。

    四是農業產業化經營時,市場意識、商品意識和品牌意識有待于進一步提高。

    九、工作打算

    明年我鄉將以“十九大”精神為指導,按照縣委、縣政府的決策部署,全面完成農業農村經濟發展的各項目標任務。

    1、加快農村基礎設施建設和幸福美麗新村建設。進一步加快農村基礎設施建設和幸福美麗新村建設步伐,按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求,推進幸福美麗新村建設,確保按時完成年度建設任務。

    2、進一步推進農業供給側結構性改革,加快農業產業結構調整步伐。抓好無公害蔬菜基地建設和綠色農產品發展,推動農旅產業融合發展,推動現代農業、現代林業、現代畜牧業的發展。

    3、加快農村和農業基礎設施投入,依托農業項目資金完善農村農業道路、溝渠等基礎設施建設,為現代農業發展打好堅實基礎。

    4、強化脫貧攻堅工作。要加強組織領導,突出抓好產業扶貧、易地搬遷、教育扶貧、醫療扶貧、小額貸款等措施,確實做到精準幫扶、精準脫貧。

    5、抓好農業技術推廣,積極推廣無公害蔬菜標準化栽培,無公害蔬菜及綠色農產品病蟲害綜合防治等農業新技術;抓好農產品質量安全監管,確保農產品質量安全;確保糧增產錢增收。

    6、抓好耕地地力保護補貼、農機補貼、農業政策性保險等各項惠農政策的落實,提高農民的積極性,促進農業生產和農村經濟的發展。

    7、積極開展農村環境綜合治理,強化農村面源污染治理工作,倡導綠色發展,營造良好的農村生產生活環境,加快幸福美麗新村建設。

    8、認真落實各項助農增收措施,推動農村各項改革措施的落實,確保農業農村經濟發展各項目標任務的全面完成,促進農業和農村經濟的快速發展,為全面建成小康社會打下堅實基礎。

    臨沂內控工作總結匯報篇十

    xx年是我行成立的第三年,也是至關重要的一年,全行內控、案防、合規工作的總體思路是制定、實施以防范操作風險及案件風險為導向,以杜絕嚴重違規行為為重點,以加強內部控制為核心的工作方案。從建立合規秩序、加強制度管理、加大檢查力度、理順溝通機制和培育合規文化等五個方面,通過履行內部審計和合規的日常監督和專項監督職能,發揮內審合規工作在完善內部控制環境、提高操作風險及案件風險評估能力、改善操作風險及案件風險控制措施和手段的作用,增強機構自身案件防控內生動力建設水平,有效落實合規管理措施,防范和控制合規風險。

    xx年一季度我行在內控、案防、合規方面工作總結情況如下:

    一、推進合規體系建設,逐步建立合規管理平臺

    xx年我行在董事會的領導下,由行長室負責有效管理全行的合規風險,明確一名副行長分管合規管理工作。配備一名專職合規員;在主要業務部門和各支行設立兼職合規員,初步搭建全行的合規風險管理框架。

    為健全我行合規風險管理體制,推進合規風險管理工作,根據《商業銀行合規風險管理指引》要求,明確各業務條線部門在內控、案防、合規工作上的責任。行長是我行內控、案防、合規工作的第一責任人,對全行的內控、案防、合規工作承擔領導責任;分管副行長協助行長組織實施全行內控、案防、合規工作;各業務條線部門(各支行)是內控、案防、合規管理的直接責任部門,具體負責本部門(支行)的內控、案防及合規工作,確保工作的正常有效開展,杜絕案件風險發生;合規經理是合規管理的職能部門,通過定期召開工作協調會,聯席會的方式聽取各部門(各支行)內控和合規工作情況匯報,研究和部署相關工作,協商解決在日常工作中具體問題,及時調整和完善內控合規工作方案,落實各項檢查及風險問題的整改等;全行的每一位員工必須在本職崗位上對每項業務活動的合規性負責。

    1

    同時制定了《xx合規管-理-員管理辦法》,明確了合規經理和兼職合規員的崗位職責,工作內容,報告路線和具體的'工作要求。

    二、召開工作會議,明確工作方針,層層簽署目標責任書 xx年x月xx日,我行召開全行員工會議,在會上學習了《xx-x在xx年上海銀行業案防安保工作會議上的講話》、再次強調了內控、案防、合規工作的重要性,要求“全員合規,從我做起”,并要求各條線部門(各支行)結合部門(支行)的實際情況,就全年的內控和合規工作的目標、總體要求做出具體計劃安排,包括檢查和培訓,風險排查的計劃等,從工作要求和時間要求上對x年內控、案防、合規工作做出了具體的工作部署。

    通過行長與經營班子成員、行長與各部門(各支行)負責人及與所屬員工的三個層級,層層簽署《內控、案防、合規工作目標責任書》,將內控、案防、合規工作責任逐級明確落實到部門。

    xx年要繼續狠抓關鍵環節和重點領域防控。并加大對“三重、三新、三易”(重點單位、重點崗位、重點業務,新機構、新業務、新人員,案件易發業務、易發崗位、易發環節)業務檢查監督力度,對存在的風險隱患和內控薄弱環節持續糾偏糾漏,切實提高內控制度執行力。

    三、健全合規工作制度建設,夯實“制度治行”基礎。

    根據《商業銀行合規風險管理指引》要求,結合我行工作實際,制定了《合規風險管理辦法》、《合規管-理-員管理辦法》、《銀行與監管部門聯系溝通管理辦法》、《整改工作管理辦法》、《專業檢查管理辦法》。明確了合規風險管理目標、內容和合規管理工作的基本原則;明確合規風險管理組織架構、合規管理職責及合規風險管理報告路線;規范合規風險管理計劃制訂、合規風險識別、評估和監測和合規培訓與咨詢等合規工作。在全行建立一支懂制度、訂制度、用制度的專家型合規管理隊伍,調動全行合規管理人員的積極性,明確合規管理人員的任職條件、工作內容、工作方式,充分發揮合規管理人員的作用。

    四、推進反洗錢工作的常態化管理

    通過前期多頭反復聯系和反洗錢聯機版的不斷的測試,通過近 2

    一個月的運行情況穩定正常,日常提醒各支行堅持以“主觀判斷為主, 客觀規則為輔”的原則,從“了解你的客戶”出發,切實做好反洗錢的可疑甄別等日常工作。重點關注公轉私業務、大額現金業務等熱點,結合反洗錢特征加以綜合分析和跟蹤,適時做好反洗錢的日常臺賬的記錄工作。

    五、加強監管信息報送工作,提高報送質量

    日常與監管部門保持良好的溝通,加強監管信息報送的工作,注重非現場監管工作,提高日常報表數據的統計質量,做好監管報送提醒工作,杜絕信息報送的遲報、漏報現象的發生。

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