規章制度應適應時代和環境的變化,隨時進行修訂和完善,保持其適用性和靈活性。規章制度的規定是公司員工必須遵守的行為準則,希望大家嚴格遵守。
庫房管理規章制度(模板15篇)篇一
檔案庫房應貫徹“以防為主、防治結合”的原則,限制和克服不利于檔案安全的因素做到最大限度地延長檔案壽命,便于檔案的提供利用。
一、檔案專用庫房箱柜、設施、裝具及防護措施腰腹和業務部門的統一要求,庫房內箱柜的擺放、案卷的存放要從左至右,規范有序,有固定位置,存取方便,并有箱柜、檔案示意圖。
二、庫房設有保險裝置:做到八防:防火、防盜、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防曬、防污染。滅火器要放在顯著位置,易取易放。根據需要配備加濕器、去濕器、吸塵器、空調設備和計算機等設備。
三、每日堅持庫房溫濕度記錄,并采取必要措施調節庫房內溫濕度。溫度和濕度分別控制在14—25度和45—60%,利于提高各類檔案的保管質量和壽命。
四、每年檢查箱柜內防蟲藥品,及時置放,每周進行衛生掃除,保持整潔。
五、庫房內外要有明顯的“嚴禁煙火”標志,任何人不準在庫房內吸煙。
六、庫房內非工作人員禁止入內,如工作需要進入時,必須有檔案管理人員一同前往。
七、每日下班時做好安全檢查,關窗、斷電、鎖門,節假日貼好封條。
庫房管理規章制度(模板15篇)篇二
1、食品入庫制度:
(1)入庫前,首先對所購食品進行檢查,對不符合食品衛生要求者,不簽收,不入庫。驗收記錄應妥善保存,以備查考。
(3)定型包裝食品按類別、品種上架存放,貨架上貼掛標簽,注明品名、供貨單位、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期等。
(4)經常檢查庫存食品質量,發現超過保質期、腐敗變質、發霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理,不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員,防止出現食品堆積或斷檔。
2、食品出庫制度:
(1)食品出庫實行“先進先出,推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質的先出。
(2)本著“厲行節約,杜絕浪費”的原則發放食品。
(3)領用人不得進入庫房,防止出現差錯。
(4)管理員應當定期對食品出庫情況進行檢查核實,對出庫物品使用情況進行監督檢查。
庫房管理規章制度(模板15篇)篇三
為了加強成本核算,提高公司基礎管理工作水平,進一步規范商品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本制度:
1、庫管員必須合理設置商品的明細帳簿和臺帳。
2、財務部門與倉庫所建帳簿及順序編碼必須相互統一、相互一致。
3、倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記手工明細帳。
二、入庫管理:
1、物料入庫時,庫管員必須憑送貨單、檢驗單辦理入庫手續,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊發貨。
2、入庫時庫管員必須清點物料的類別、數量、規格型號,做到“三清”(數量清、類別清、規格型號清)。
3、物料入庫后,需按不同類別、規格型號擺放整齊。庫房需保持干凈整潔。
三、出庫管理:
1庫管員根據商品部的配貨單出貨。
2、每日下午18:00庫房必須將當日出庫統計單上交財務。
四、盤點:
1、每月盤點一次,盤點期間不發貨。
2、對常用或每日有變動的物料隨時盤點,在盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。
五、退貨:對殘貨、次貨能修理的盡量修理,不能修理的退回廠家,并及時做好殘次品臺帳。
庫房管理規章制度(模板15篇)篇四
據國家《安全生產法》及《消防法》的相關規定,依據“安全第一預防為主”“預防為主防消結合”的工作方針,為保證倉庫管理工作的正常化,促進公司快速生產發展,保障職工的身體健康和公司財產物資的安全,結合本倉庫實際情況,特制定本制度:
一、目的:建立倉庫安全管理制度,保障職工的身體健康和確保公司倉庫資產安全。
二、范圍:公司內供應部所屬倉庫。
三、職責:公司經理、生產部經理、供應部經理、各區域主管、班組長、及倉庫保管員、倉庫作業員及相關人員。
1、公司經理、生產部經理、供應部經理、安全管理人員負責對倉庫、各倉庫區域日常安全管理監督和檢查。
2、各區域主管、班組長、及保管員負責各自庫區域的安全、5s、衛生、紀律及消防防火、防爆等日常管理及安全管理工作。
3、建立健全各級安全組織,做到制度上墻、責任到人、逐級把關、不留死角,本著誰主管誰負責、宣傳教育在前的原則,堅持部門責任制。
第一條:倉庫管理員樹立“安全第一”的思想,嚴格遵守安全操作規程及各項管理制度。
第二條:倉庫管理人員,應熟悉本倉庫所存放物質的性質,保管辦法及注意事項,并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。
第三條:倉庫負責人應經常向公司安全管理人員進行安全技術管理方面的學習和教育。
第四條:各倉庫的結構必須符合要求,不得任意修改,門窗一律向外開。
第五條:庫內存放產品要按規定排列整齊,不得紊亂。入庫時按產品日期分別掛牌標明,決不允許因保管不善造成意外事故和損失。
第六條:物品進出庫都要認真復核品名、批號、規格、數量及其他需要的檢查項目,防止混錯、漏記、拿錯、等。
第七條:嚴格執行專人負責責任制,對倉庫物料及危險品進行嚴格安全管理,倉庫管理人員要嚴格執行各類物料、器材的收發、領、退核制度。金、銀等貴重金屬、易燃易爆和劇毒物品實行:即雙從管理、雙人保管、雙人收發、雙人帳目、雙人鎖。即五雙”制度。提貨單據、憑證、印章專人保管,班后鎖入柜內。已發貨的單據須當場加蓋注銷章或有發貨人簽名,并每日裝訂成冊,以備查考。
(一)收出貨安全管理:依「收出貨程序」規定作業。
(二)領料、發料安全管理:依「領料、發料程序」規定作業。經審核簽章確認后,倉管憑以發料。
(三)退料安全管理:依「退料程序」規定流程作業。
第一條:本倉庫物資堆放須符合5s標準,必須專庫專用,嚴禁存放其他任何物品。
第二條:庫管員應根據物料說明書的要求,采取適當的保存措施,確保物料存儲環境(如溫度、濕度等)符合規定。
第三條:易燃、易爆、易腐蝕等化學危險品應單獨設庫,確無條件時,也必須隔離單獨存放,并做好專門的標識,在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和應急處置方法。
第四條:易燃、易爆、易腐蝕等化學危險品的包裝容器應當牢固、密封,發現破損、殘缺,變形和物品變質、分解等情況時,應當及時進行安全處理,嚴防跑、冒、滴、漏。
第五條:庫房人員應定期檢查庫存物資狀況,倉庫管理單位(部門或區域)應定期組織盤點。
第六條:倉庫管理者應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點,及時發現、處置安全隱患,防止安全事故的發生。
第七條:物料安全庫存規劃:物料以分類、定位、標示清楚為原則。
1、物料儲存原則:安全、有序、容易清點。
2、產品及原料堆放要求整齊有序,而且留有足夠的安全通道。
3、堆放成品或原料時,應注意堆疊高度,保證不發生倒塌事故。
第九條:倉庫應通風、干燥、防曬、防潮、防擊、防撞、防跌落,遠離易燃物,禁止與易燃物、有機物、還原性物質同庫儲存,倉庫周圍按要求設置滅火裝置,以及警示標志,倉庫門窗應牢固并有鎖。
第十條:原料、產品入庫后,應防塵、防雨、防火、庫管員對庫內的產品包裝、產品數量、產品安全、產品標識負責。
第一條:任何時候,禁止外來人員和其他非授權人員進入倉庫。
第二條:非本庫人員不得隨意入庫,如因工作需要必須入庫時,應佩戴入庫證件或在登記簿上登記,經倉庫安全管理人員或倉庫主管領導同意后方可進入。否則不可入內。違者按公司安全處罰條例處罰。嚴格堅持:倉庫重地,閑人免入。
第三條:本倉庫屬于重點防火部門,倉庫所有場地嚴禁煙火,禁止任何人攜帶火種及易爆物品進入倉庫。
第四條:嚴禁穿帶鐵釘的皮鞋進入倉庫,防止摩擦產生火花。
第五條:嚴禁在危險品庫區使用手機。
第六條:保持通風以便降低儲存區溶劑蒸汽濃度,春秋冬季每天抽風換氣2小時,夏季每天抽風換氣4小時,以便降溫和降低氣體濃度,并作好記錄。
第七條:倉庫工作人員必須堅守崗位,如需離開倉庫時,必須關好門窗,關好電源。禁止使用不合規格的保險裝置。工作期間倉管員不準擅離工作崗位,不得脫崗、睡覺、做與工作無關的事情等等,違者按公司安全管理制度處罰。
第八條:倉庫(含門、窗)必須安全牢固。易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設施,倉庫門配備大號掛鎖或其它鎖。
第九條:倉庫必須制定倉庫管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防范制度和工作人員守則。無關人員不得入內,離庫時、鎖門、斷電。
第十條:倉庫保管員每天上下班時,對庫內外要巡視一次,門窗是否牢固,是否有其它異狀發生,如有可疑情況應及時向有關領導或部門報告以便追查處理。
第十一條:倉庫內不準吸煙、私自外接電源、不準用電爐及火爐取暖。
第十二條:倉庫內要有消防設施并嚴加管理。
第十三條:倉庫管理人員及保管人員應學習消防知識,會使用滅火器材,會使用消防栓。
第十四條:倉庫內所有消防器材不得挪作他用,存放位置固定不得任意改變。
第十五條:倉庫照明設備符合安全要求。任何人不得擅自更改電源線路。
(四)裝卸過程安全管理規定。
第一條:不同的物料按照不同的裝卸搬運流程作業,裝卸搬運貨物要按照管理人員指定的區域放置(或按固定的區域放置)不得亂放亂扔等不良行為,違者按公司處罰制度處罰。
第二條:人力裝卸搬運時,應量力而行,配合協調,不可冒險違章操作。任何人不準用手動叉車在庫房劃跑。機動叉車搬運時,需公司認可專職叉車司機方可作業,違者按公司處罰條例處罰。
第三條:卸料或出料時,要輕拿輕放防止發生嚴重撞擊損壞,如人為損壞按公司規定進行處罰賠賞。行為惡劣者按物料的原價5倍或10倍罰款賠賞(或開除并解除公司勞動合同)。
第四條:在裝卸搬運危險化學品操作前,預先做好準備工作,認真細致地檢查裝卸搬運工具及操作設備。工作完畢后,沾染在工具上面的化學物質必須清除,防止相互抵觸的化學物質引起化學反應。
第五條:裝卸危險化學品作業完畢后,應及時洗手、洗臉。中途不得飲食,并且必須保持現場空氣流通,防止沾染皮膚,黏膜等。如裝卸人員出現頭暈、頭痛等中毒現象,應按救護知識進行急救,嚴重者要立即送醫院治療。
第六條:產品及原料為氧化劑的要單獨存儲及裝運,不得與酸類、有機物及自燃、易燃、遇濕易燃的物品混裝混運。
第七條:裝卸人員不準穿帶釘子的鞋進行作業。
第八條:裝卸危險化學品應輕搬輕放,防止撞擊摩擦、震動摔碰。避免發生危險。
第九條:散落在地面上的化學品,應及時清除干凈。
第十條:安全管理部要定期檢查,各區域的安全裝置,發現隱患及時處理。
第一條:倉庫內不準吸煙,不準用電爐及火爐取暖等。
第二條:倉庫內嚴禁煙火,任何人不得將易燃易爆物品帶入倉庫。
第三條:倉庫設有專人負責安全消防監督和檢查人員,做到消防、安全組織健全,責任落實到人,任務分工明確。
庫房管理規章制度(模板15篇)篇五
(一)倉庫圖書的存儲工作,既要保證所發圖書的及時供應,又要保證庫存的數量正確、質量完好、安全可靠、收發迅速、流轉通暢、費用降低,特制定此規定。
(二)本規定包括適用于所有庫房的一般規定及分別適用于圖書倉庫、物料倉庫的特殊規定等內容。
二、倉庫物資儲存管理。
(一)建立健全帳卡檔案,圖書及物料進出都要及時、認真地登記帳卡,并作好進貨和消耗情況的統計工作,做到日清日結。
(二)要經常和定期地進行清倉盤點,檢查帳物卡是否相符,檢查圖書物料的收發工作有無差錯,各種圖書物資有無超額和損壞。
(三)。
(四)合理有效使用倉庫面積,按貨位、貨架合理碼放。圖書分區、分類碼放,保證整齊有序,并建立碼放位置圖、標記、庫位卡,寫明日期、品種、規格、數量,按入庫出庫數量及時更改庫位卡數量,并填寫發貨日期和發貨人。
(五)堆放圖書及物資應保證合理,不能超高、超寬,庫內進出道要暢通,便于物品出入庫工作。
(六)。
(七)。
(八)。
(九)。
(十)遵循7s原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。未經檢驗的圖書,擺放在指定區域。檢驗合格的圖書,及時入庫貯存。換貨、報損的圖書,區分存放,并單獨記賬。禁潮物品應做好防潮措施。
(十一)倉庫內嚴禁煙火,不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。(十二)圖書堆放不宜過于緊密,保留間隙及庫房進出通道順暢。
(十三)嚴格出庫圖書及物資的管理手續。圖書及物資一律憑單出貨,嚴禁無單。
出庫,違紀者嚴懲。
三、
圖書及物資的出入庫管理。
一、圖書及物資入庫:
(一)庫管員根據《送書通知單》,對所有進庫的圖書及物資驗證其數量、規格。
型號、包裝、是否符合發行標準等,合格后辦理入庫手續。
(二)。
卡。
(四)及時把所入庫品種交由庫管文員進行電腦入庫登記,發送客服中心做入。
庫。
(五)以上規定必須在一日內交接完畢,未交接完畢者,扣績效考核2分。
二、圖書及物資出庫:
(一)庫管文員在接到客服中心通知發貨單號之后及時打印,進行發貨登記,配書登記,不準遺漏。
(二)庫管員根據發貨單進行配書工作,做到仔細、認真、負責的核對圖書名。
稱,數量。
(三)在所發圖書的庫位卡上仔細登記發貨日期、數量,并將配書的圖書放到
打包區。禁止無單發貨和遺漏登記,違紀者嚴懲。
(四)審核員根據發貨單進行認真仔細的對圖書,數量進行審核并打包,在發。
貨單上寫上件數,確保無誤。將打好的包按客戶名稱分類放到指定位置。將發貨單交由庫管文員進行打印發貨標簽。
(五)打印發貨標簽后庫管文員及時核對客戶名稱,核對無誤后帖在該發貨單的包件。
(六)如發現多發貨,少發貨,對造成的損失由發貨員和審核員負責。并上報。
領導。
(七)出庫要分清實物負責人和承運者的責任,在圖書出庫時雙方應認真清點。
核對出庫商品的名、數量、規格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。
(八)以上流程必須在一日內完成。訂單多時可酌情處理。
三、退貨入庫。
(一)倉庫在收到客戶退回圖書,必須嚴格認真檢查圖書包裝是否完好,若出現破損、是否原裝短少、件數不夠等情況。收貨人必須拒絕收貨,并通知相關業務員進行處理。
(二)根據退貨清單進行拆裝入庫,做到書名,數量相符。如不相符,在系統中進行標注,做到系統、實物、客戶退貨清單必須相等。
(三)。
(四)。
對符合要求的退貨在錄入系統之后及時進行歸位處理。每月將客戶退貨清單上交客服部門。并進行登記。
四、庫存盤點的管理。
(一)倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
(二)盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤。
點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。
(三)盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤。
點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。
(四)盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。
五、倉庫人員的工作態度及作風。
(一)。
作態度。
(三)倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態。
度和作風。
(四)下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成,且保證工作品。
質。.(五)需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續,特殊原因的需要當天在下。
班之前2小時辦理請假手續。
(六)上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧。
嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。
(七)倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及工具移交手續,要求逐項。
核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
(八)倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。
(一)。
品,不得同一倉庫或同室存放。
(三)。
(四)。
(五)。
業時,必須經過公司有關部門的同意。
(七)倉庫應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和。
便于取用的地點,附近不得堆放物品和雜物,并確保任何時候都完好、有效。(八)。
火警電話119報警,事后協助查明原因,提出處理意見。
七、倉庫管理“六要”“六不準”
六要:
(一)。
(二)。
(三)。
(四)。
(五)。
(六)倉庫內堆放物品與墻之間要有適當距離;倉庫內外要保持道路暢通;倉庫內要保持干爽、內外清潔,堆放整齊;倉庫外要保持不準有火種、易燃物品接近;倉庫內電源距物品要有不少于1米;要提高警惕,防止盜竊。六不準:
(一)。
(二)。
(三)。
(四)。
(五)。
(六)倉庫內不準吸煙;倉庫內不準設灶;倉庫內不準點蠟燭;倉庫內不準亂接電線;倉庫內不準把易燃物品帶進去寄放;倉庫內不準無關人員出入。
庫房管理規章制度(模板15篇)篇六
為了更好地發揮倉庫調配功能,規范公司倉庫管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤各部門的工作進度,能準確做好訂單;項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司資產流失,公司用于所有項目的一切所購買物品都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接使用的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:外購矯形器類、自制矯形器類、假肢配件類、矯形器材料、工具和耗材零件類、辦公勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據物品的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各站點出庫帳目。所有帳目當天發生當天入帳完畢,禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務,禁止各部門主管直接購買,公司直接授權給采購員購買的訂單、項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和庫存盤點并將盤點情況上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有固定資產進行登記造表,按照庫房出入庫流程實施登記。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產要及時上報公司財務部銷帳。
8、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區,任何人員不準吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據物品的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態,變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把物品預定和報買關。管理員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。
13、嚴把物品驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫物品的品名、等級、規格、產地、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的物品符合要求。如物品不合要求或出現殘次現象應該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。
目前庫房有《入庫單》、《領料單》、《銷售出庫單》。
1、車間。
a、在接到大批量訂單后認真審閱,根據訂單預算情況和實際進展需求,提前列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規格、型號、數量,包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料,需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。b、車間接到訂單,根據需求填寫《領料單》,得到本門領導確認后,持單來庫房領料c、車間生產與日常所需的工具、勞保、耗材如是庫房沒有的,請自行填寫采購申請單(注意注明采購原因,物品數量、規格等需要注意的細節),交于庫房進行。d、成品進倉時,車間必須做到一單一物,保證訂單與入庫實物的準確信。
2、各站點。
各業務銷售員來庫房領料,填寫《領料單》,待倉庫備好后,確認數量、規格、等,簽字領出。(單據確認,領出后,如發生問題,倉庫概不負責。)。
3、關于勞保辦公用品的領用。
辦公勞保物品領用由原來的不定時領用,現改為每月按人數定時發放,月初由各部門自行統計需領物品,經過審核,一次發放。中途領用,部門領導簽字,人事負責人確認,方可再領。
第三章倉管員工作職責。
1、準確地做好物料進出倉庫的帳務工作。
3、不合訂購要求的或不合格的物料堅決不予驗收。
4、掌握庫存信息,及時補充物料。
5、認真做好倉庫物料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑站點主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發,舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各部門做好各項物料管理和保護工作。
庫房管理規章制度(模板15篇)篇七
第1條為規范本公司的物資出庫工作,保證各類物資快速、準確地出庫,及時投入使用或進入市場,特制定本辦法。
第2條凡本公司倉儲物資的出庫工作,均按本辦法的相關規定執行。
第2章出庫前準備。
第3條物資經多次裝卸、堆碼、翻倉和拆檢,會使部分包裝受損,
不符合運輸的要求。因此,出庫工作人員必須視情況事先進行整理,加固或改換包裝。
第4條根據物資的特性及實際使用要求,有些物資需要拆零后出庫。
因此,出庫工作人員要事先做好準備,備足零散物資,避免因臨時拆零而延誤發貨時間。
第5條對于需要拼箱的物資,出庫工作人員應做好挑選、分類、整理和配套準備工作。
第6條對于需要裝箱、拼箱或改裝的物資,出庫工作人員應根據物資的性質和運輸的要求,準備各種包裝材料、相應的襯墊物,以及刷寫包裝標志的用具、標簽、顏料和釘箱、打包等工具。
第7條物資出庫前,應留出必要的理貨場地,并準備必要的裝卸搬運設備,以方便運輸人員的提貨發運或裝箱送箱,加快發送速度。
第8條出庫憑證的準備。
1.物資的出庫,一律憑蓋有財務專用章和有關部門簽章的“領料表”(一式四聯,一聯存領用部門,一聯交財務部,一聯交倉庫作為出庫依據,一聯交統計)。
2.倉庫出庫主管在發貨時,根據“領料表”填寫“物資出庫單”。
第3章物資出庫作業程序。
第9條核對出庫憑證。
1.物資出庫,必須有正式的出庫憑證。此類憑證均應由使用部門主管人員、倉儲部經理簽章。
2.出庫憑證應包括的內容如下。
(1)經物資領用部門主管簽名的“物資領用單”。
(2)經倉儲部經理簽章的“物資出庫單”。
(3)物資檢驗合格報告書、合格證等。
3.出庫工作人員接到“物資領用單”后,要認真核對物資的編號、規格、品名、數量有無差錯和涂改,有關部門的簽章是否齊全。
4.審核無誤后,出庫管理人員按照“物資出庫單”上所列的物資品名、規格、數量與倉庫賬目,再做全面核對。
第10條備貨。
出庫憑證經復核無誤后,出庫工作人員按其所列的項目內容和憑證上的批注,與編號貨位進行對貨,核實后核銷物資明細卡上的存量,按規定的批次備貨。
1.銷卡,物資出庫時,應先銷卡、后付貨。
2.理單,根據物資的貨位,按“物資領用單”的編號順序排列,以便迅速找對貨位,及時出庫。
3.核對,按照貨位找到相應的物資后,出庫工作人員要“以表對卡,以卡對貨”,進行單、卡、貨核對。
4.點數,出庫工作人員要仔細點清物資出庫的數量,防止差錯。
5.簽單,應付物資付訖后,出庫工作人員逐筆在出庫憑證上簽名。
第11條理貨。
1.核對。
出庫工作人員、領料員根據物資場地的大小、運輸車輛到庫的班次,對到場物資按照車輛配載。
領料部門編配分堆,然后對場地分堆的物資進行單貨核對,核對工作必須逐車、逐批地進行,以確保單貨數量、品名、嘜頭、去向等完全相符。
2.標識。
為方便收貨方的收轉,理貨員必須在應發物資的外包裝上標識收貨方的簡稱。標識應在物資外包裝的兩側,字跡應清楚,不錯不漏。采用舊包裝時,必須刷除原有的標識。如系粘貼標簽,必須粘貼牢固。
第12條復核查對。
1.出庫復核人員按照出庫憑證,對出庫物資的品名、規格、數量進行再次核對,以保證物資出庫的準確性。
2.2.復核查對的具體內容。
(1)怕震怕潮的物資,襯墊是否穩妥,密封是否嚴密。
(2)每件包裝是否有裝箱單,裝箱單上所列各項目是否和實物、憑證等相符。
(3)領料部門、箱號、危險品或防震防潮等標志是否正確、明顯。
(4)是否便于裝卸搬運作業,能否保證物資在運輸裝卸中不致破損。
3.復核查對的結果處理。
如經反復核對確實不符時,應立即進行調換,并將錯備物資上所刷的標記除掉,退回原庫房。退回后,再次復核結余物資的數量或重量是否與保管賬目、物資保管卡片的結余數目相符,若發現不符應立即查明原因,及時更正。
第13條交接清點。
1.出庫物資復核無誤后,再把物資交給領料人清點,辦清交接手續。
2.車輛到庫裝載待運物資時,出庫工作人員、領料員要親自在現場監督裝載全過程。實際裝車件數必須共同點交清楚。
第14條經點交清楚的物資發運后,該物資出庫工作即告結束,出庫工作人員應做好清理工作,及時核銷物資明細卡,調整貨位上的吊牌,以保持物資的賬、卡、物一致,及時、準確地反映物資進出、存取的動態。
第4章特別注意事項。
第15條物資出庫,必須按出庫憑證辦理,不得憑白條出庫。
第16條物資出庫時,必須經復核員復核,復核員根據“物資出庫單”仔細檢驗庫別、簽章、品名、產地、規格、數量是否清楚,發現問題及時與有關部門聯系,妥善解決。
第17條驗單合格后,先銷賬后出庫。
第18條物資出庫時,必須以單對賬、以賬對卡、以卡對物。
第19條物資出庫時,出庫工作人員要仔細清點出庫數量,做到“人不離垛、件件過目、動碰復核、監搬監運”,對搬運不符合要求的動作要及時糾正,防止物資損壞。
第20條物資出庫時,要嚴把“貨票審核關”、“動碰制度關”、“加蓋貨已付訖章關”。
第21條在下列情況下,出庫工作人員可以拒付物資。
1.白條出庫,任何人開的白條都不能視同物資出庫憑證。
2.物資出庫憑證字跡不清,單貨型號不符或涂改。
3.領料人與物資出庫憑證所列部門不符。
4.“物資領用單”蓋章不全。
庫房管理規章制度(模板15篇)篇八
我公司是重點防火單位,必須切實做好防火工作,保護企業財產和員工生命財產的安全,根據《中華人民共和國消防條例》和濟南市有關消防規定而制定,嚴格執行:“關于城市消防管理工作的規定”確保企業財產和員工生命的安全。
2.適用范圍:__有限公司。
3.職責:
4.工作程序。
4.1消防安全組組長和消防安全委員的職責是:
1)認真貫徹執行消防法規和上級有關消防工作指標,開展防火宣傳,普及消防知識。
2)經常檢查防火安全工作,糾正消防違章,整改火險隱患。
3)管理消防器材設備,定期檢查,確保各類器材和裝置處于良好狀態,安全防火通道要時刻保持暢通。
4)根據各車間的設備放置的具體情況,制定消防措施,制定緊急狀態下的疏散。
5)接到火災報警后,在向消防機關準確報警的同時,迅速奔赴現場,啟用消防設施進行撲救,并協助消防部門查清火災原因。
4.2配齊滅火器、消防栓、消防桶等消防器材,專人保管,定期檢查,全體員工要愛護消防設施,禁止毀壞、偷盜消防設施,不能將消防設施挪作他用。除發生事故外,任何人不得私自動用。
4.3每季度對全體員工進行一次安全、防火教育課,新員工入廠一律先培訓上崗,以免違規作業,發生事故。由消防安全小組組織消防小分隊,熟練掌握消防規則,消防技術和消防器材的使用方法,并組織演習,提高員工的消防觀念,鍛煉員工的消防技能。
4.4樓梯走道和出口,必須保持暢通無阻,任何部門或個人不得占用或封堵,嚴禁在設定禁令的通道上停放車輛。
4.5不得損壞消防設備和器材,妥善維護樓梯、走道和出口的安全疏散標志和事故照明設施。
4.6車間內嚴禁吸煙,點火,吸煙可到吸煙室或其余指定地點,煙頭及火柴余灰要隨時弄熄。
4.7安全使用各種易燃物品,設備要經常保持清潔,切勿留有油漬。
4.8遵守安全用電管理規定,嚴禁超負荷使用電器,以免發生事故。
4.9需要增設電器線路時,必須符合安全規定,嚴禁亂拉、亂接臨時用電線路。
4.10發生火警,應立即告知管理處或撥火警電話119,并關閉電閘,迅速離開著火地點。
4.11各車間分管本部門的消防安全設施的維護和清潔工作,由消防安全小組不定期抽查車間消防安全設施。
4.13每個季度由消防安全小組組長組織召開消防安全會議,對該季度的安全情況進行。
4.14由消防安全小組負責組織檢查消防設施并做好記錄,《消防設施檢查記錄表》和《防火安全檢查記錄表》。
庫房管理規章制度(模板15篇)篇九
1、入庫前藥認真核對質量、數量、規格、有效期等項目,凡無批準文號,無批號、無注冊商標、無有效期的藥品一律不準入庫,驗收時要填寫驗收清單和質量記錄,發現問題及時提出處理意見。
2、庫存藥品同時建立電腦賬頁,要求收有憑證,發有領單,做到及時登賬,每季盤點、清理,做到賬物相符。藥品收支憑證及賬冊均應裝訂成冊妥善保管,不得遺失。
3、發出的藥品要保證質量,發放時按生產出廠批號及效期先后發放。凡過期失效、霉變及質量可疑的藥品不得發出使用。
4、毒、麻、限制藥品按有關規定管理使用。
5、藥品應按劑型或類別分別上架擺放,并按藥品性質做到冷藏、避光、通風存放,室內要有防潮、防霉變、防鼠措施,室內嚴禁煙火,做好放火、防盜工作,管好電源,關好門窗,保護庫房安全。
6、藥品驗收入庫,保管員應開具藥品驗收單,發出藥品應根據請領單發放藥品,即使按發放單出賬。
第二章藥品庫房安全管理。
1、庫內嚴禁煙火,非管理人員不準隨便入庫。
2、庫區內禁止吸煙、禁止明火照明或明火作業,庫區應備有有效的消防器材,接按照醫院有關的安全規定執行。
3、庫房管理人員離開時,應做好關門關窗及切斷水、電開關等工作。
4、各類藥品庫房根據藥品性質采取有效的降溫通風措施、各庫房應有溫濕度計,注意觀察室溫,室溫超山規定時要及時采取措施。
5、不同性質藥品要分類存放,妥善保管,保證藥品質量。對毒、麻等管制藥品要存入保險柜,有專人保管,專人發放,存放毒、麻藥品的場所應裝有安全報警裝臵,保證毒、麻藥品的`安全保管。
6、應按規定做好入庫驗收記錄及出庫登記,做到賬物相符。
7、要做好藥品的在庫養護工作,合格藥品與不合格藥品分開存放,保證藥品質量。
8、性質不穩定,容易分解、變質、自燃等易引起爆炸危險的藥品和需在特殊條件下存放的藥品應經常檢查,保證其存放條件安全可靠,防止一切事故的發生。
庫房管理規章制度(模板15篇)篇十
一:庫房鑰匙由飯店采購部統一配制,保管員在正常工作日統一保管使用。
二:嚴禁保管員把鑰匙轉借他人,或由他人暫行保管,一旦發現鑰匙、門鎖出現故障,及時通報總經辦,由總經辦安排相關部門維修,不允許私自找人維修或無關人員介入此項工作。
三:保管員下班后,要把庫房鑰匙交于總臺,以備急用。不允許把倉庫鑰匙私自帶回家中,交接鑰匙時雙方要做好交接記錄,并由經手人簽字。
四:保管員下班后,飯店如急需領取物品時,必須由董事長、總經辦,或當日總值班經理通知,并在一名保安人員的.陪同下,總臺方可出示庫房鑰匙,并做好登記,登記表必須填寫清楚以下內容:
使用鑰匙時間、取貨明細、退還鑰匙時間、取貨人、保安、總臺人員簽字。
五:要求庫房保管員嚴格執行有關鑰匙使用的工作程序,如因保管員管理不善,造成鑰匙丟失或被他人挪用導致庫房物品丟失。給飯店造成重大經濟損失的,要按相關管理規定處理。
庫房管理規章制度(模板15篇)篇十一
為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。
針對物流部倉庫和理貨區。
3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。
3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責,不串崗、不做與工作無關的事情。
3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后,及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作,任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區,因工作需要攜帶,在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。
3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區,更不得在倉庫或理貨區內吃東西。
3.1.7、服從上級的工作安排,并按時保質保量完成上級交待的任務。
3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。
3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求,規范倉庫貨物管理。
3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。
3.2.5、同類型的貨物,不同批次入庫要分開擺放,發放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。
3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的`貯存環境要求(如:溫、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。
3.2.7、保證倉庫環境衛生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學會使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況,每天做好盤點對數工作,保證賬目和實物一致。
3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。
3.2.10、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管,不得轉借、轉交他人保管和使用,更不得隨意配制。
3.3、嚴格執行貨物進出倉庫規程。
3.3.1、嚴格執行倉庫。
3.3.2、理貨員在收發時請參照《理貨規程》。
3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時,按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在入庫單上簽字確認。
3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時,按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在要求理貨在調撥單上簽字確認。
3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。的貨物進出倉的運作流程,確保倉庫區域的貨物的貯存安全。
庫房管理規章制度(模板15篇)篇十二
公司倉庫由生產部負責事務管理、考核工作,由財務部負責監督、檢查。定員2人,其中一位負責成品庫、包材庫、輔料庫,另一位負責原料庫、綜合倉庫。倉管員要應做到:
(一)遵守公司的各項規章制度,堅守工作崗位,認真執行公司的成品、原料進出庫制度。
(二)熟悉各種品種的存放地,準確從車間接貨,準確向客戶發貨。
(三)合理調節庫房,做到分品種,分批次堆碼,做到接發貨方便,先生產的先出貨。
(四)提貨領貨手續齊全,方能據實出庫,指導客戶辦理應辦的出庫單、出門條。
二、倉管員職責。
(一)根據有效“出庫單”、“入庫單”,正確驗收入庫商品和發放出庫存商品,嚴禁用白條抵庫。
(二)嚴禁無關人員進入庫房。因工作需要進入庫房的有關人員,保管員必須親自陪同。
(三)定期檢查消防器材,做到庫房安全、注意防火、防盜、防潮濕、防鼠、防霉變;做好倉庫安全檢查工作,發現隱患及時向有關領導回報反映。
(四)按規定要求正確堆碼存貨,合理擺放物品,退庫商品必須單獨存放。
(五)保持庫房清潔衛生、庫容整齊美觀。
(六)保證庫存商品的安全、完整和質量,發現問題及時報告。
(七)依據入庫單、出庫單登記倉庫商品明細帳,于當月25日扎帳,并將入庫單(財務記帳聯)、出庫單(財務記帳聯)和《庫存商品收、支、結存表》等資料報送公司財務部。
(八)定期核對賬、卡、物、單、表,做到賬、卡、物、單、表一致,發現異常情況,及時上報。
三、入庫管理。
物資入庫時需要檢驗單據是否完備,購貨憑證是否齊全,嚴格查看實物品種、質量、數量等是否相符,核對無誤時,方可辦理入庫手續。
(一)建立健全原料賬簿的登記工作,物資到公司后倉管員依據送貨清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,請購人員及質檢人員對質量檢驗合格簽字后,方可入庫。
(二)庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫:
(1)未經總經理或部門主管批準的采購。
(2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
(3)與要求不符合的采購物資,超出采購量的部分。
(4)超出最高庫存量的部分。
(三)入庫驗收中發現質量問題、數量短少、破損、變質等,及時以書面報告的形式交付公司采購部,超出二十四小時不報,后果由保管員負責。
(四)庫管員及時填寫入庫單一式三聯,財務部持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證,庫房留存一聯。要求全聯復寫,內容完整,金額欄空白處劃線填充,字跡清楚,不能涂改,簽字真實。
(五)所有采購回廠的材料在發放之前,一律存入倉庫保管,倉庫管理員應切實做好倉庫的清理整頓工作,確保材料存放安全。物資辦理入庫手續后,必須及時登記庫存商品明細帳;未登記的物資嚴禁出庫。
(六)因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收并及時補填"入庫單"。
(七)由于各種原因導致外購物品已點收入庫,又需要退回供應商的,應開具入庫單,將退回數量、金額用紅字表述。
四、庫中管理。
(一)所有物資必須做到“帳、卡、物、單、表”相符,帳目做到日清月結;帳目憑證不得任意涂改,未經主管部門負責人批準不得自行銷毀。
(二)凡是入庫的商品要按類別、品種、規格、保質期分類保存,做到“系列化、先進化、整潔化”管理,前后左右堆碼整齊,間隔明顯,標記清楚,便于盤點,做到"二齊、三清、四定位"。
(1)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
(2)三清:材料清、數量清、規格標識清。
(3)四定位:按區、按排、按架、按位定位。
(三)每月26日前保證進行一次庫存商品盤存工作,并做好盤存記錄,若發現誤差須及時找出原因并更正。
(四)做好防鼠、防盜、防霉變的工作,確保庫存商品完好無損。
(五)未經財務部門同意,不得私自設置倉庫,車間尚未使用或剩余的物質在月終必須全面盤點,不得以任何理由私藏物資。
(六)庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。
庫房管理規章制度(模板15篇)篇十三
一、倉庫材料出庫流程:
1、材料出庫時,研發中心或者生產線領用物料由研發部人員或生產線線長統一開具領料單領取,其他人員憑車間主管(生產線長)開具并簽字的領料單才可領取。
2、領取時,領取人員應該事先寫明要領取材料的名稱、數量、規格,便于揀貨。
3、揀完后,領料員和庫管員應該對材料的名稱、數量、規格、質量等狀況進行核對。
4、核對正確后,庫管員應填寫出庫單,由領料人簽字。
5、材料出庫后,庫管員應登記相關資料,登記明細賬,并在軟件上做賬。
二、倉庫材料入庫流程:
1、物料入庫,庫管必須憑送貨單、檢驗合格單、采購訂單辦理入庫。
2、入庫時,倉庫管理員要查點物料的數量、規格型號、合格證件等。如發現物料質量、數量、單據等不齊全時,庫房管理員不得辦理入庫手續。
3、符合入庫條件的物料入庫時,庫管應開具入庫單,入庫單上必須由庫管員和負責人簽字,并且字跡清楚。入庫后庫管員應登記明細賬。
三、成品出入庫流程:
1、成品入庫需要生產部生產完工,并檢驗是合格。
2、生產線制作部門填寫“成品入庫單”,經檢驗人簽字后交庫管員。
3、庫管員根據“成品入庫單”,核查成品的編號、數量,若無誤就簽收,有誤則拒絕接收。
4、成品出庫必須有銷售部的銷售訂單,庫管員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯出庫,并登記卡片。
四、倉庫日常管理規定:
1、必須嚴格按照倉庫管理的流程進行日常操作,倉庫管理員對當天發生的業務必須及時逐筆登記明細賬,確保貨物進出庫和結存數據的正確性。
2、領料要求,領料時由車間主管(生產線線長)自己到倉庫領取,生產線到倉庫領料需要見單發料,如果生產線實行批次生產時,就由倉庫先配貨,生產線人員直接到倉庫領取。
3、材料的發放,認真登記,標明工程的使用單位、數量、時間、供可追溯性。
4、筏作人員不得進入倉庫。
5、保持倉庫的清潔,負責倉庫的管理,要做到清潔衛生,貨架排列整齊,倉庫無雜物。
6、每天準時上班,不早退。每日上班前對倉庫的整理整頓。
7、庫管員要認真的做好倉庫的安全工作,倉庫內嚴禁攜帶火種,嚴禁吸煙。要認真做好防火、防潮、防盜工作。定期檢查倉庫的消防設施,即時清除倉庫的安全隱患,發現問題應及時匯報。
庫房管理規章制度(模板15篇)篇十四
2、倉庫管理員必須設置各類原料和成品進出的明細賬簿和臺帳,對當天發生的業務逐一記錄,做到日清日結,確保物料進出與結存數據的準確無誤。
3、倉庫管理員必須每天把所發生的原料和成品數據輸入電腦,以便統計與查詢。
4、倉庫管理員必須根據生產需要及原料庫存情況合理安排采購計劃,并嚴格控制各類物資的庫存量。
5、倉庫管理員必須定期進行各類物品的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,按月編制報表送廠部管理中心,并提出處理意見,責成財務及相關部門及時加以處理。
二、原料入庫管理。
1、原料采購進倉時,倉庫管理員必須憑對方送貨單或銷售單辦理入庫存手續;。
3、需要報銷或付款的原料單據,憑倉庫主管和品質主管雙方簽字后交財務做賬;。
4、工廠所有購買的物品都需開具入庫單(包含非原材料);。
6、入庫單撕下一聯報賬,紅聯不需粘貼,直接放在費用報銷單內,方便財務取出。
三、原料出庫管理。
1、各類原料和成品的發出,原則上采用先進先出的原則;。
2、生產原料的出庫,填寫生產領料日出單,領料必須由生產主管或班組長領取;。
3、領料人和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況;。
4、倉管員開具領料單,經領料人簽字并記錄做賬;。
5、領料單按標準核算填寫,若補發或損耗需多領數量,需備注原因。
四、成品入庫管理。
1、生產完成后,經品質管理人員審核后,生產主管或小組長填寫“成品入庫單”;。
2、成品入庫表一式一聯,由生產管理部留底;。
3、成品入庫表需經倉庫管理部和質量管理部負責人簽字;。
4、未經辦理入庫手續,成品不能入庫,如遇未來得及辦理的,需要補辦入庫手續。
五、成品出庫管理。
5、出庫單品名、單位必須統一,抬頭上必須寫上地址和收貨人,照報運費單的方式;。
6、撕單的時候注意,盡量撕整齊,不要把姓名、品名等撕掉了;。
7、出庫單分長沙和外圍各一本,一本本的開完,不要同時開立幾本。
1、工廠接到客服退貨通知提貨時,工廠必須2天內提回廠部,3—5天內處理完畢;。
2、倉庫管理員在接到司機提回的退貨時應及時清點貨物,并正確填寫退換貨處理單;。
4、未及時處理的負責人罰款100元,未及時報賬的罰款30元。
1、處理時間:每3—5天據收集的廢品情況處理一次;。
3、每兩個月找廢品回收站(商)了解行情,擇高價選擇收購商;。
4、樹脂、固化劑空桶必須將殘留液倒干凈利用后才能處理;。
5、因報廢的原料、包裝等做廢品處理時,需經過公司財務部門同意,并做好相關庫存記錄。
3、盤點時,倉庫管理員先自行整理,擺放整齊,分門別類;。
4、倉庫管理員每月前兩天對上月的領料單進行整理,并于財務盤查前連同電子數據表單一并交財務審核。
庫房管理規章制度(模板15篇)篇十五
為了進一步規范倉儲部庫房賬、物、卡管理,及時了解庫存信息,提高庫房賬、物、卡的準確性,特制定本制度。
2、適用范圍。
公司倉儲部各庫房。
3、文件的換版說明。
本制度實施日期為20__年第一版本
4、工作標準。
4.1盤點工作標準。
倉儲部統計對倉儲庫房庫存物料及產品每月至少盤點兩次,且盤點表必須要有保管簽字確認。
統計可以單獨盤點也可以集體進行盤點,每月盤點次數至少兩次,但每月必須查出至少3條賬務卡問題。
具體盤點時間依據實際情況而定,相關盤點記錄保存期限為半年以上。
盤點完畢后必須在2個工作日內將盤點結果發至相關人員。
在統計日常盤點庫房時,保管必須保證庫存數據、標識與實物相符。
每月財務人員進行盤點庫房時,各保管必須積極配合,同時對財務盤點結果認真核實。
4.2查帳工作標準。
每天早9:30前保管將前一天單據處理完畢并將前一天的入庫單及部分領料單交于統計處,統計收到單據后檢查填寫是否標準(日期、名稱、數量、廠家名稱)。
由統計每日檢查保管庫存數據,如有不符再根據每日的出入庫量進行核對,最終使每日的出入庫量在系統帳上清楚體現。
保管員做手工臺帳時必須書寫規范,且每登錄一筆均得有可靠性票據支持,不得隨意涂改,如確需改賬,均需要有效票據支持。
保管員必須保護手工臺帳及各類票據的完好不得隨意丟棄,已用過的臺帳必須留存兩年以上。
5、考核標準。
具體考核標準如下:
(4)盤點結果未在規定時間內發至相關人員,對責任人負激勵10元/天;。
(5)統計發現問題隱瞞,對統計與保管各負激勵50元/次;。
(6)盤點記錄保存出現問題,對責任人負激勵10元/次;。
(9)出現盤盈盤虧情況時依物料含稅價10%對第一責任人考核,直接上級50%連帶考核,封頂考核1000元。