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    差旅費用管理制度(通用18篇)

    時間:2025-05-12 作者:ZS文王

    規章制度是對工作流程和流程規范化的統一安排,能夠提高工作效率和減少錯誤。以下是小編為大家整理的一些規章制度范例,供大家參考。希望大家能夠在實際工作中根據具體情況制定出適合自己組織的規章制度,以維護組織的正常運作和發展。大家可以結合自己的實際情況,靈活運用這些范例,制定出符合自己組織特點的規章制度。通過遵守和執行這些規章制度,我們能夠更好地推動組織的發展,提升工作效率,確保各項工作有序進行。希望以上內容對大家有所幫助。

    差旅費用管理制度(通用18篇)篇一

    一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

    二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項:

    1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

    2、膳宿費系指餐費及住宿費。

    3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

    三、員工因公出差,應事先填寫員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續,員工出差報支表的處理程序如下:

    1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審批后呈報總經理批準。

    2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

    3、出差人返回后7日內應填寫差旅報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準,由財務部在報銷時沖銷預支數。

    四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下:略。

    五、其他。

    1、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經事業部總經理核準,依票據實報實銷,同時取消當日伙餐費補助。

    2、不同級別人員一同出差,差旅費標準一般按領導指示標準執行,并堅持從眾、節省原則。

    3、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

    六、附則。

    1、本制度由運營事業部起草;。

    2、本制度解釋權修訂權歸運營事業部;。

    3、本制度經總裁審批下發后執行;。

    4、若本制度與以往制度存在異議,以本制度為準;。

    5、本制度自下發之日起執行。

    抄報:總裁辦。

    抄送:各事業部總經理2。

    差旅費用管理制度(通用18篇)篇二

    結合本公司時間情況,本著既勤儉、節約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

    一、出差旅費分交通費,住宿費及特別費三項;

    1、交通費是指:汽車、火車、飛機。

    2、膳宿費是指:膳食及住宿。

    3、特別費是指:因公支付郵電費或招待費。

    二、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報至總經理,等返回公司后應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下:

    1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門審核后呈報總經理批準。

    2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單;向財務部預支差旅費。

    3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單,注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數。

    三、差旅費按業務需要分成如下幾個包干:

    1、業務洽談,宿費上限 元/月

    2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月

    3、其他人員因工作需要宿費 元/月

    4、主要負責人的生活費標準 元/月

    5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,須報總經理核準,依票據據實報銷。

    差旅費用管理制度(通用18篇)篇三

    1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

    2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

    3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

    二、報銷標準。

    1、出差工資。

    按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

    2、出差住宿費。

    (1)住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的`,無住宿補助。

    3、交通費:

    (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

    (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。

    (3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。

    (4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

    4、生活補助。

    客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

    5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

    6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

    7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

    8、行政、采購、辦公人員出差:

    按領隊標準報銷差旅費。

    9、總經理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

    1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

    2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。

    4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。

    5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

    6、員工返回公司后,憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

    四、差旅費票據要求。

    1、報銷原始憑證以正式發票為準,如遇有特殊情況,只能收據代替的,應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼,以及開票人以備核查。

    2、有往返車票以外的交通票據時,應列出行程詳單,填寫《票據清單》,對每一張交通票據做出說明。

    3、發生零星采購,需取得正式發票,如遇有特殊情況只能收據代替的,應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

    五、其他要求。

    1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

    2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發現,取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

    3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內,必須著本公司工作服,工作鞋。

    4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

    5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經發現,取消其所有津貼。

    6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。

    7、出差期間,若發生招待費,須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發生費用原因,被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

    8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

    9、所有票據,由經手的員工本人報銷,他人不得代報。

    10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必須填寫《物品支領單》,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

    11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事,按曠工處理。

    12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經總經理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

    13、出差員工出差期間如遇工資調整時,結算工資時分時段計算。

    14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。

    15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。

    差旅費用管理制度(通用18篇)篇四

    制度細則。

    員工出差審批及可報銷費用。

    1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門。

    費用標準。

    2.住宿費用(包括房費,地方政府收取的保險等費用)。

    北海,無錫。

    3)三類地區:上述二類以外的地。

    用)。

    4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)。

    6.出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單,并于報銷時退回預借的多余款項。

    9.岳陽市內短程出差家訪為日常工作安排,無需《出差申請單》,差旅費用每周報銷一次。

    附則。

    出差申請表。

    差旅費用管理制度(通用18篇)篇五

    1、總體原則:對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用,節約歸己,超支不補”的原則。

    3、執行標準:

    (1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天,季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

    (2)十堰市區以外城市180元/天、季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

    (3)上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天,季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

    (4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票,并以車票時間計算實際出差補助天數。

    1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”,注明出差地點、事由、預計天數、所需資金,經部門主管審核簽字,及主管領導批準后,方可差旅費借款。

    2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單,附有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后報銷差旅費。

    3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經領導簽署意見后方可報銷。

    4、出差返回公司應在三天內報賬,超過三天報銷差費,每超過一天考核一天補助,一星期以上,不予報銷,后果自負。

    5、出差借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,(特殊情況由公司領導特批),對違反規定給予借款而造成賬務混亂的`,追究財務經辦人的責任。

    6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

    7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞行期間多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。

    1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費,應事先經部長同意,并由公司領導簽署核準金額意見,方可執行。財務部依據報銷程序(原始單據注明:單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。

    2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。

    3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。

    4、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時,按標準予以補助。

    5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。

    6、售后服務出差補助比照上述標準同級執行(發生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。

    差旅費用管理制度(通用18篇)篇六

    1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、人數、天數,經部門負責人簽署意見、公司領導批準后方可出差。

    2、出差人員回公司后,應及時向公司領導匯報情況,公司領導在“出差申請單”上簽署考核意見。

    3、審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后方可報銷差旅費。

    4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經公司領導簽署意見后方可報銷。

    5、出差回公司應在一周內報賬。

    總體原則:對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬,節約不補、超額自付”。

    1、住宿費用標準(元/人、天)。

    出差人員。

    一線和二線城市。

    三線以下城市。

    公司領導。

    500。

    400。

    科級及科級以下。

    400。

    300。

    2、伙食補助費標準(元/人、天)。

    出差人員。

    縣、區內出差(含市場巡查)。

    縣、區外出差、地推促銷或市場管理。

    公司領導。

    20。

    100。

    科級及科級以下。

    20。

    100。

    3、交通費用標準。

    出差人員。

    一線和二線城市。

    三線以下城市。

    公司領導。

    專車、飛機或高鐵。

    專車、或高鐵。

    科級及科級以下。

    高鐵二等座或汽車、普鐵。

    高鐵二等座或汽車、普鐵。

    1、住宿費報銷辦法。

    1)出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算。

    2)出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。

    3)出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況,在公司領導允許的前提下,可按實報銷。

    4)住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

    2、伙食補助費報銷辦法。

    1)填寫差旅費報銷單核報。

    2)區別出差事由,按照相對應規定標準核報。

    3、交通費用報銷辦法。

    1)出差人員的交通費用實行憑票據實報銷的辦法。

    2)對于自帶車輛人員,乘坐出租車辦事需經公司領導同意。

    3)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

    (1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

    (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

    (3)收、發貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

    (4)陪同重要客人外出的;

    (5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

    以上情況須請示部公司領導同意后方可報銷。

    1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

    2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。

    3、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執行。

    4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規定》提供附件資料。

    20xx年6月2日。

    差旅費用管理制度(通用18篇)篇七

    1、住宿費:住宿標準為經濟適用型酒店,費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的,按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的,一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便,事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的,多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

    2、城際交通費:高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制,出差任務緊急、路途較遠的,經部門主管同意,分管領導批準后方可乘坐飛機。

    3、市內交通費:市內交通費實報實銷,以經濟兼顧效率為原則,優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車,報銷票據日期應與出差日期吻合。

    4、出差補貼:出差補貼原則為伙食補貼,填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷,標準為50元/天,其中分為早餐10元,午餐20元,晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費,則扣除相應的餐費補貼。

    5、手機話費:手機話費補助每月150元,憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系,每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日:早8:00―晚21:00節假日:早10:00―晚18:00。

    6、業務招待費:因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算,經部門主管核準同意后再報分管領導批準,財務部方可給予報銷。

    7、禮品贈送:除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外,贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送,以保證禮品的質量,加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。

    二、出差計劃和出差報告。

    1、出差計劃:出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管,詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容,經部門主管批準同意后再出差。

    2、出差報告:出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管,出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

    上海鴻曄電子科技有限公司。

    三、拜訪計劃和拜訪報告。

    四、費用報銷流程。

    1、報銷流程:需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據粘貼的合規性等審批流程,再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

    2、報銷程序:由報銷人填寫報銷單,將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發送給部門主管及財務部相關審核人員,經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據無誤后,將報銷單據送至部門主管及總經理簽署審批,整個審批流程結束后再交財務部出納付款。

    3、發票注意事項:發票按日期順序依次粘貼,并與報銷單一一對應,同一天的發票則按時間順序依次粘貼,時間早的發票貼在上面,時間晚的發票貼在下面。

    4、其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規定(20xx年第1號文)》。

    五、附則。

    1、財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

    2、本制度由財務部負責解釋和修訂,并自20xx年5月1日起正式執行。

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    差旅費用管理制度(通用18篇)篇八

    第一條為加強公司差旅費管理,提高經費使用效益,根據有關財經、稅收法規和公司財務管理制度,結合公司實際制定本辦法。

    第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理。

    第三條差旅費由長途交通費、市內交通費、住宿費和出差補助四部分組成。

    (一)長途交通費:指出差人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發生的車、船、機票費和相關手續費。

    (二)市內交通費:指出差人員到達目的地后,或在中轉地搭乘市內交通工具所發生的車船費用。

    (三)住宿費:指出差人員因工作事由及路途限制,不能于當日返回公司所發生的住宿費用。

    (四)出差補助:指出差人員在出差期間按規定標準發放的住勤補助和公雜費補助。

    第四條公司員工出差需在公司oa系統屢行審批手續,中層及中層以下人員審批流程為:出差人員-部門負責人-主管副總,總經理助理及以上人員審批流程為:出差人員-主管副總-總經理。

    出差必須執行批準的路線,繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。

    第五條出差人員發生的長途交通費、市內交通費、住宿費,在標準限額內憑正規發票報銷,超額部分由個人自理,出差補助根據出差時間和標準核發。董事長及總經理以上領導干部因公出差的差旅費在合理、節約的原則下可據實報銷,不再發放出差補助。

    第六條出差人員長途乘坐交通工具的準乘標準:

    (一)董事長及總經理以上領導干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等(廂、座)倉;總經理可乘坐飛機經濟艙,董事長可乘坐頭等艙(商務艙),其他人員乘坐飛機須經總經理或董事長批準。

    (三)所有人員乘坐火車連續乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間,在車上連續乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。

    第七條出差人員到達目的城市后的市內交通必須乘坐公交或地鐵,不允許乘坐出租車或黑車。

    第八條出差人員到各地區的住宿標準及出差補助標準如下:

    表:

    (一)公司員工出差實際發生的住宿費低于上述標準的,節約部分的差額補給個人,沒有住宿發票的不補,超過住宿標準的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標準分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的,準許一人住宿標準按所陪同人員執行。

    (二)工作人員出差參加會議或培訓學習統一安排食宿的,按會務費或培訓費發票據實報銷,公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補助;若費用發票中不含食宿費用的,公司可按出差所在地標準予以補助。

    (三)市場服務部各現場人員發放現場補助,每人每天補助8元,負責調試及工程負責人每天補助15元(現場正常后取消)。

    第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經理批準,由辦公室統一安排,出差歸來結算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認。

    第十條各單位要加強對差旅費的管理,一般業務盡量用電話或電子商務等形式聯系,確需出差的人員,事先確定出差地點、任務、路線及時間,返回后主管領導要認真把關。出差期間,非因工作需要參觀學習、旅游的費用,一律由個人自理。差旅費預算定額按公司文件執行,原則上不得突破,若定額確實不足時,須逐級報總經理批準調整。

    本制度自20xx年3月13日起開始執行,由公司財務部負責落實,并接受審計,解釋權歸財務部。

    差旅費用管理制度(通用18篇)篇九

    根據上級有關規定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

    1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

    2、膳宿費系指膳食費及宿費。

    三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續,員工出差報支表的處理程序如下:

    1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。

    2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

    3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數。

    1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

    2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

    3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

    4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據實報實銷,同時取消當日伙食補助。

    5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

    差旅費用管理制度(通用18篇)篇十

    制度細則。

    員工出差審批及可報銷費用。

    1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門。

    費用標準。

    2.住宿費用(包括房費,地方政府收取的保險等費用)。

    北海,無錫。

    3)三類地區:上述二類以外的地。

    用)。

    4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)。

    6.出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單,并于報銷時退回預借的多余款項。

    附則。

    出差申請表。

    差旅費用管理制度(通用18篇)篇十一

    第一條。

    目的。

    第二條。

    適用范圍。

    本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

    第二節差旅手續的辦理。

    第三條。

    員工出差辦理程序。

    (1)出差前應填寫《出差申請單》。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序審核。

    (2)出差人向財務部暫支相當數額的差旅費,返回后一周內填具《出差旅費報告單》,并結清暫支款。未于一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

    第四條。

    出差的審核決定權限。

    (1)國內出差,六日內由部門經理核準,六日以上由主管副總經理核準,部門經理以上人員一律由總經理核準。

    (2)國外出差,一律由總經理核準。

    第五條。

    出差時間的規定。

    出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要電話請示上級領導批準延時外,出差人員不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷出差人員的差旅費外,并依情節輕重論處。

    第六條。

    出差期間的薪酬給付。

    出差期間,出差人員可視工作需要適時調整作息時間,故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇,但不得報支加班費。

    第七條。

    差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業務費等,其標準另行規定。

    第八條。

    (1)交通費、住宿費按規定標準報銷,超標自付,欠標不補。

    (2)膳食費按標準領取。

    (3)業務費由領導按權限核定,憑據報銷。

    第四節附則。

    第九條。

    本制度需經公司董事會研究通過后方可施行,修改時亦同。

    第十條。

    本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時對本制度進行修改、補充。

    第十一條。

    本制度自頒布之日起正式施行。

    第一條。

    目的。

    為了規范對員工出差的管理,特制訂本制度。

    第二條。

    適用范圍。

    公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本辦法規定發給出差旅費。

    第二節國內出差的規定。

    第三條。

    公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下標準發給出差旅費:

    (1)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

    (2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

    (3)因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。

    (4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

    第四條。

    員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發:

    (1)責任人和副總經理級別以上人員,按實際支出報銷。

    (2)主管及以上級:每日120元。

    (3)一般級:每日80元。

    第五條。

    出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規定辦理:

    (1)工作需要乘坐計程車,應取得汽車公司開具的統一發票。

    (2)郵費應取具郵局的證明為憑。

    (3)因公宴客的費用,應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

    (5)因公攜帶的'行李運費,應取具正式的運費收據為憑。

    第六條。

    員工出差,應由派遣出差部門的主管認真登記出差日期和返回時間,并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯系。

    第七條。

    員工出差返回后,七日內應填具《出差旅費報銷單》,送請各部門主管核實后到財務部審核票據的合法性,通過后有主管副總經理簽字后報銷。

    第八條。

    員工出差前,憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

    第九條。

    焦作市內及短程出差在外就餐人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費每餐。

    元。下午13時前和晚上8時前返回公司不得報銷午餐費。

    第三節國外出差的規定。

    第十條。

    公司因工作需要奉派出國人員,除薪金照領外,并準予報支出差旅費,其標準如下:

    (1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

    (2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規定在報支額度內支給。

    (3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。

    第十一條。

    受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向公司支領出差旅費。

    第十二條。

    出差期間,因公支出應取得正式收據并按實報銷;其無法取得正式收據的零星付款,可以以出差人簽呈為準。

    第十三條。

    如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規定的,可以呈請董事長核發特別津貼。

    第十四條。

    國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

    第四節附則。

    第十五條。

    下級員工與上級員工一起出差時,下級員工比照上級員工標準支給。

    第十六條。

    公司董事及顧問的出差旅費比照責任人和副總經理級標準支給。

    第十七條。

    膳、宿、雜費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。

    第十八條。

    本制度需經公司董事會研究通過后方可施行,修改時亦同。

    第十九條。

    本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時對本制度進行修改、補充。

    第二十條。

    本制度自頒布之日起正式施行。

    第一條。

    目的。

    第二條。

    適用范圍。

    本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

    第三條。

    出差分類。

    (1)當日出差:出差當日可能往返者。

    (2)遠途出差:出差必須在外住宿者。

    (3)國外出差;赴國外出差者。

    第二節當日出差。

    第四條。

    員工當日出差時由科長以及主管核準。

    第五條。

    當日出差每延誤正餐時間一小時以上,按延誤餐次支給誤餐費,每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

    第六條。

    當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

    第七條。

    當日出差的交通費憑乘車證明實數支給。

    第八條。

    當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。

    第三節遠途出差。

    第九條。

    員工奉命或因業務需要遠途出差時,必須事先填報《出差申請單》(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務等,呈部領導核準后方可出差。

    第十條。

    遠途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務單位預借出差旅費。

    第十一條。

    出差人員必須于返回后7日內填具《員工出差旅費報告單》,報銷出差旅費。

    第十二條。

    出差人員的交通工具除用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因特急事情,經本單位責任人和集體公司副總經理級別以上人員核準者才可乘飛機。

    第十三條。

    出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。

    第十四條。

    使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

    第十五條。

    出差日自出發日至回公司日計算,但晚上出發或早上回公司者減半支給。

    第十六條。

    出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。

    第十七條。

    住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。

    第十八條。

    出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發票),但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業務辦事處未取得住宿費憑證者不報銷住宿費。

    第四節國外出差。

    第十九條。

    本員工奉派出國人員,除薪金照領外,并準予報支出差旅費,其標準如下。

    (1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

    (2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規定在報支額度內支給。

    (3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。

    第二十條。

    受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向公司支領出差旅費。

    第二十一條。

    出差期間,因公支出應取得正式收據并按實報銷;其無法取得正式收據的零星付款,可以以出差人簽呈為準。

    第二十二條。

    如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規定的,可以呈請董事長核發特別津貼。

    第五節附則。

    第二十三條。

    本制度須需公司董事會研究通過后方可施行,修改時亦同。

    第二十四條。

    本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時對本制度進行修改、補充。

    第二十五條。

    本制度自頒布之日起正式施行。解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時對本制度進行修改、補充。

    差旅費用管理制度(通用18篇)篇十二

    為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節約的原則,特制定本規定。

    本規定差旅費是指公司員工在因公出差期間發生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關費用。

    差旅費一律納入各部門預算管理,各部門應根據本部門工作計劃分別就本部門的.差旅費編制標準預算。

    1、審批權限:出差借款與報銷審批權限按公司制度規定的借款/報銷審批權限執行(見《審批權限表》)。

    2、乘車標準:

    行政級別交通工具

    飛機火車輪船長途汽車

    副總裁以上級別(含)商務艙/經濟艙軟臥頭等艙據實報銷

    部門總監經濟艙軟硬臥、硬座二等艙據實報銷

    其它人員特批硬臥、硬座三等艙據實報銷

    備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(即直接審批領導)批準。

    3、住宿標準:

    a、員工出差地區有公司簽約酒店的,應通過行政部在簽約酒店預定住房,如無簽約酒店的地區,需經行政部協調辦理酒店住宿。

    b、部門總監以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住,如:如家快捷酒店。

    c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。

    4、交通費標準:(另行通知)

    5、伙食補助標準:(另行通知)

    1、出差期間的招待費規定

    a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。

    b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。

    c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。

    2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規定

    a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內交通費。

    b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

    c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業務需要架私人車輛出差的由直接領導審批可據實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據實報銷。

    3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規定

    a、員工到外地參加公司規定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發給伙食補助。

    b、員工到公司所屬公司出差,當地提供用餐條件的,免除伙食補助。

    1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據就此次出差發生的相關費用到財務部進行報銷,同時沖減出差發生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規定的報銷期間內沒有報銷應提出說明,否則財務部有權對此次出差發生的借款在該員工當月的工資中扣回。

    2、申請伙食補助的規定

    出差人員申請伙食補助,應是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據,空缺行程所對應的伙食補貼應經部門主管副總裁或總經理特批方可發放,否則不予發放。

    3、報銷憑證的要求

    a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據都應在出差時間段之內。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結束,這次出差所報銷的票據不能超出開始和結束時間。否則財務部有權拒收。

    b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據應按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發生機票、交通費、住宿費、業務招待費等,應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業務招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

    c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發票方可進行報銷(提供發票不限出差當地的發票,可以提供本地的發票)。

    七、本辦法由公司財務部負責解釋。

    八、本辦法自自公布之日起開始執行,原公司有關差旅費的管理規定廢止。

    差旅費用管理制度(通用18篇)篇十三

    工廠差旅費報銷管理制度為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,特制定本制度。

    1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

    2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

    3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。

    4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后方可報銷差旅費。

    5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。

    6、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期),并追究其部門擔保人責任。

    7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

    差旅費用管理制度(通用18篇)篇十四

    為加強差旅費用管理,在保證出差人員工作和生活需要的前提下,本著勤儉節約、艱苦奮斗的原則,結合vn項目實際情況,特制定本辦法。

    出差人員交通費實行按乘坐標準憑據報銷;住宿費實行限額內憑據報銷的辦法,按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補助費和市內交通費實行包干的辦法,按出差的自然(日歷)天數計發;通訊費憑據按實報銷。

    1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關規定執行,實行憑據按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理,不予報銷。

    2、乘坐火車,連續乘車時間超過4小時的,可購同席臥鋪票。

    3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急的,經審批人批準方可乘坐飛機。

    4、員工長途出差,原則上不得乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經審批人批準后,方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票,少用定額汽車票。

    5、出差人員自行降低乘坐標準的,其差價不獎勵給個人。

    6、交通費有超過標準的應事先向審批人報告,報銷時應書面說明超標金額及原因,并經審批人簽字同意,否則不予報銷。

    1、員工出差期間,市內交通費按每人每天發10元包干使用,不再憑據報銷市內交通費。

    2、外地出差期間,若遇特殊緊急情況,并經審批人批準后可乘坐出租車。凡發生出租車費用時不再實行市內交通費包干辦法,憑據報銷。

    3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實行包干,憑據報銷;原則上在本市內出差,只報銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況,不得報銷出租車票。

    4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費,也不實行包干辦法。

    1、員工出差期間的住宿費按附表1所規定的限額內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理,不予報銷。出差期間無住宿發票的,一律不予報銷住宿費。

    2、同一次出差期間同類地區(住宿費標準相同的地區)可以平均計算日住宿費。

    3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。

    4、員工外出開會,由會議主辦單位統一安排住宿的,憑據報銷住宿費。

    5、隨住宿發票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用,與住宿費一并計算。

    6、員工出差由接待單位免費接待的,不予報銷住宿費。

    7、住宿費有超過標準的應事先向審批人報告,報銷時應書面說明超標金額及原因,并經審批人簽批同意,否則不予報銷。

    1、按表1所規定的定額標準,以出差自然(日歷)天數計算,計發員工出差期間的伙食補助,不再報銷相關的費用。

    2、員工出差過程中由公司負責吃住的,不再報銷伙食補助費。

    3、在出差期間,若有參與宴請客戶的,則根據實際情況不再給予或減半給予伙食補助。

    在vn項目建設期間,公司可租用民房作為臨時生活辦公用房,在此期間,可給予相關項目管理人員一定額度的生活補助費,具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定,并經總經理批準后執行。

    1、員工出差由總經理審批,相關差旅費報銷的簽批手續按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執行。

    2、因工出差應填寫出差“申請單”,并按規定程序批準后,到財務部門預借差旅費。

    3、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷,無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。

    (一)加強對備用金和預借款項的管理和監督。

    公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全,完整的經審批人簽批的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清,后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門核銷。對無正當理由超過規定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

    1、員工出差返回后于5個工作日內報銷,未按規定時間報銷的,財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

    2、對違反規定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部不予報銷,并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢,如發現有虛假行為,公司將按情節輕重處罰。

    (三)加強原始憑證的審核。

    業務的要加蓋本單位財務專用單。

    2、對原始憑證的技術性要求:

    (1)、凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

    (2)、購買實物的原始憑證,必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

    (3)、支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。

    (4)、職工因公出差借款的借據,必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,不得退還原借款借據。

    (5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者,應予退回或重新補正。

    差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。

    差旅費的報告與監督制度按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》有關規定執行。

    1、本辦法經總經理批準,上報董事會備案后,于1月1日起執行。

    2、本辦法解釋權屬vn項目籌建部。

    差旅費用管理制度(通用18篇)篇十五

    1)出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算。

    2)出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。

    3)出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況,在公司領導允許的前提下,可按實報銷。

    4)住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

    2、伙食補助費報銷辦法。

    1)填寫差旅費報銷單核報。

    2)區別出差事由,按照相對應規定標準核報。

    3、交通費用報銷辦法。

    1)出差人員的交通費用實行憑票據實報銷的辦法。

    2)對于自帶車輛人員,乘坐出租車辦事需經公司領導同意。

    3)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

    出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;。

    攜有巨款或重要文件須確保安全的;。

    收、發貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;。

    陪同重要客人外出的;。

    執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

    以上情況須請示部公司領導同意后方可報銷。

    差旅費用管理制度(通用18篇)篇十六

    出差人員必須嚴守厲行節約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據。

    1、出差人員必需按規定行程出差辦事,不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的,發生的相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關報賬手續。

    2、住宿費憑出差地住宿發票,在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷。

    4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經理并獲得批準,并報財務部備案,其有關費用均由個人自理不許報銷。

    5、凡總經理指定執行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。

    6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。

    7、實際出差天數超過原計劃天數的費用,需及時匯報總經理并經總經理批準,否則,財務部不予報銷。

    8、外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經公司總經理批準可實報實銷。

    9、出差過程中因業務工作需要使用招待費應先獲得總經理的批準同意,方可回來后憑據報銷。

    差旅費用管理制度(通用18篇)篇十七

    為加強差旅費用管理,在保證出差人員工作和生活需要的前提下,本著勤儉節約、艱苦奮斗的原則,結合vn項目實際情況,特制定本辦法。

    一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準。

    出差人員交通費實行按乘坐標準憑據報銷;住宿費實行限額內憑據報銷的辦法,按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補助費和市內交通費實行包干的辦法,按出差的自然(日歷)天數計發;通訊費憑據按實報銷。

    二、交通費開支辦法。

    1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關規定執行,實行憑據按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理,不予報銷。

    2、乘坐火車,連續乘車時間超過4小時的,可購同席臥鋪票。

    3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急的,經審批人批準方可乘坐飛機。

    5、出差人員自行降低乘坐標準的,其差價不獎勵給個人。

    6、交通費有超過標準的應事先向審批人報告,報銷時應書面說明超標金額及原因,并經審批人簽字同意,否則不予報銷。

    三、市內交通費包干辦法。

    1、員工出差期間,市內交通費按每人每天發10元包干使用,不再憑據報銷市內交通費。

    2、外地出差期間,若遇特殊緊急情況,并經審批人批準后可乘坐出租車。凡發生出租車費用時不再實行市內交通費包干辦法,憑據報銷。

    3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實行包干,憑據報銷;原則上在本市內出差,只報銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況,不得報銷出租車票。

    4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費,也不實行包干辦法。

    四、住宿費開支辦法。

    1、員工出差期間的住宿費按附表1所規定的限額內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理,不予報銷。出差期間無住宿發票的,一律不予報銷住宿費。

    2、同一次出差期間同類地區(住宿費標準相同的地區)可以平均計算日住宿費。

    3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。

    4、員工外出開會,由會議主辦單位統一安排住宿的,憑據報銷住宿費。

    5、隨住宿發票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用,與住宿費一并計算。

    6、員工出差由接待單位免費接待的,不予報銷住宿費。

    7、住宿費有超過標準的應事先向審批人報告,報銷時應書面說明超標金額及原因,并經審批人簽批同意,否則不予報銷。

    五、出差人員的伙食補助。

    1、按表1所規定的定額標準,以出差自然(日歷)天數計算,計發員工出差期間的伙食補助,不再報銷相關的費用。

    2、員工出差過程中由公司負責吃住的,不再報銷伙食補助費。

    3、在出差期間,若有參與宴請客戶的,則根據實際情況不再給予或減半給予伙食補助。

    六、項目建設期間的生活補助費。

    在vn項目建設期間,公司可租用民房作為臨時生活辦公用房,在此期間,可給予相關項目管理人員一定額度的生活補助費,具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定,并經總經理批準后執行。

    1、員工出差由總經理審批,相關差旅費報銷的簽批手續按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執行。

    2、因工出差應填寫出差“申請單”,并按規定程序批準后,到財務部門預借差旅費。

    3、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷,無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。

    (一)加強對備用金和預借款項的管理和監督。

    公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全,完整的經審批人簽批的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清,后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門核銷。對無正當理由超過規定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

    1、員工出差返回后于5個工作日內報銷,未按規定時間報銷的,財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

    2、對違反規定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部不予報銷,并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢,如發現有虛假行為,公司將按情節輕重處罰。

    (三)加強原始憑證的審核。

    業務的要加蓋本單位財務專用單。

    2、對原始憑證的技術性要求:

    (1)、凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

    (2)、購買實物的原始憑證,必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

    (3)、支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。

    (4)、職工因公出差借款的借據,必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,不得退還原借款借據。

    (5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者,應予退回或重新補正。

    差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。

    十、報告與監督檢查。

    差旅費的報告與監督制度按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》有關規定執行。

    十一、其他。

    1、本辦法經總經理批準,上報董事會備案后,于20xx年1月1日起執行。

    2、本辦法解釋權屬vn項目籌建部。

    差旅費用管理制度(通用18篇)篇十八

    1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

    2、出差人員應保留完整車票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。

    3、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執行。

    4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規定》提供附件資料。

    二0一七年六月二日。

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