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    出納工作月度總結(實用15篇)

    時間:2025-06-08 作者:碧墨

    出納需要與其他部門密切合作,及時溝通和協調,保證財務工作的順利進行。出納工作總結是對自己工作成果的總結和反思,以下是幾篇經典范文。

    出納工作月度總結(實用15篇)篇一

    在過去的一年里,在上級領導的正確領導和同事的大力幫助下,我突出關注實施,更好地完成了我的工作。今年的工作總結如下。

    雖然出納工作并不困難,但大多數都是繁瑣的事情,但要做到一切并不容易。因此,我需要高度的責任感和較強的工作能力來做好所有的工作。在日常工作中,我經常利用業余時間學習理論知識,掌握各種稅收政策,了解相關的法律法規和公司制度,以提高我的法律意識和意識形態意識。

    出納主要負責現金收付、銀行結算、貨幣資金核算、現金保管等證券。因此,它將涉及許多政策和財務問題。這就要求我們的出納員具備較高的專業素質。在工作中,我一直把商業學習作為一項重要任務。始終堅持學中干,積極用理論指導實踐,善于總結工作經驗。同時,我經常向同事請教。經過一年多的工作積累,我的專業技能得到了迅速的提高和鍛煉,工作效率也得到了很大的提高。目前,我可以在短時間內完成原始憑證的填寫和審核,處理貨幣、資金和不同賬單的收入業務,確保貨幣資金和賬單的安全和完整性。

    出納整天處理數字,生意復雜瑣碎。這就要求出納不要粗心大意,否則會造成嚴重后果。工作以來,我始終堅持精益求精,一絲不茍的工作態度,事事細致,以高度的'責任感對待。比如報賬的時候,我會把每筆錢算兩遍,再點兩遍。同時,每天做好結賬庫、現金庫、銀行對賬、月結、會計對賬,努力不犯錯誤。

    嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金和賬戶,發現金額不一致,及時報告處理。確保現金工作的及時性和準確性。及時收回公司收入,開具相應的增值稅和地方稅務發票,及時收回現金存入銀行。根據會計提供的依據,聯系銀行相關部門,有序完成員工工資等應支付的資金。堅持財務手續,嚴格審核,不支付不符合手續的憑證。協助經理完成月會計憑證,認真完成經理解釋的任務,及時準確地完成月會計、結算和會計處理。

    由于業務繁忙,對業務知識的學習不夠密切。對相關財務知識的研究不夠深入,往往停留在表面。這不利于未來業務水平的提高。工作以來,我習慣于按經驗辦事,缺乏創新思想,導致工作發展的局限性。面對各種新問題、新矛盾,綜合處理能力不強。出納需要與不同的部門和人打交道。因此,出納員應具備良好的組織協調能力。但有時我容易不耐煩,缺乏冷靜的考慮,導致與其他同事溝通不足。

    在今后的工作中,要確定個人工作目標,增強責任感和緊迫感,增強工作主動性,以飽滿的工作熱情和務實的工作作風做好出納工作。同時,要增強創新意識,在工作中尋找突破點,創新工作方式,不斷提高工作效率,做一名合格的出納。

    出納工作月度總結(實用15篇)篇二

    我現在被調到財務部出納了。在財務部的各個地方,我的職責是現金收付、現金簿登記和會計核對、手寫支票、工資和獎金的核對和支付。回顧這幾個月的工作,虛心學習新的專業知識,積極與同事合作,努力適應新的工作,以最快的速度和新的狀態進入工作狀態。我的缺點無法掩飾。請評論我的述職報告,并歡迎您的寶貴意見。

    首先,在領導的幫助下,我了解了出納崗位的各種制度及其日常工作流程。在同事的指導和幫助下,我對工作有了很多了解,這讓我盡快熟悉了這份新工作。工作不分高低,一定要努力體現人生價值。同時,為了提高工作效率,自學計算機知識和erp出納知識及操作,并使用e。

    rp使工作更加準確和快速。

    其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

    1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

    2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

    3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

    4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

    1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的.幫助和鼓勵。

    2.完成領導交付的其他工作。

    學習不夠,當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

    加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

    綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

    出納工作月度總結(實用15篇)篇三

    我調任到如今財務部出納,在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金出入,現金日記賬的掛號和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放。回首這幾個月來的工作,我客氣學習新的專業知識,積極共同同事之間的工作,盡力適應新的工作崗位,以最快的速度和的狀態進入本身的工作狀態。

    首先,在領導的贊助下我了解了出納崗位的'各類制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和贊助下使我學到了許多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,必然要好好工作,來體現人生代價。同時為了進步工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,應用erp使工作加倍精確和快速。

    其次作為公司出納,我在收付、反應、監督四個方面盡到了應盡的職責,曩昔的幾個月里在賡續改良工作方法措施的同時,順利完成如下工作:

    1、歡迎公司上市財務審計,籌備所需財務相關資料為歡迎審計部門對我公會計務環境的反省工作,做好前期自查自糾工作,對反省中可能呈現的問題做好統計,并提交領導核閱。在工作中,我忠于職守,努力而為,領導和同事們也給了我很大的贊助和勉勵。

    2、完成領導交付的其他工作。

    (一)學習不敷。當前,以信息技巧為根基的管帳軟件的利用及理論根基、專業知識、工作措施等不能完全適應新的工作。

    (二)對針對以上問題,往后的盡力偏向是:

    增強理論學習,進一步進步工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,客氣請教領導和同事加強闡發問題、辦理問題的才能,盡力學習,爭取在來歲取得管帳從業資格證書。

    綜上所述。在曩昔的幾個月中,支付過盡力,也獲得過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度觀待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求本身做到謹慎的觀待工作,并在工作中控制財務人員應該控制的原則。作為財務人員分外必要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能欠亨世故人情。只有賡續的進步業務程度能力使工作更順利的進行。在即將到來的,我會揚長避短,更好的完本錢職工作。

    出納工作月度總結(實用15篇)篇四

    首先,在領導的幫助下,我充分了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。

    其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

    1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

    2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

    3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

    4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

    1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

    2、完成領導交付的其他工作。

    一、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

    二、對針對以上問題,今后的努力方向是:

    加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

    綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx—xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

    出納工作月度總結(實用15篇)篇五

    財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規范化管理、加強財務知識學習和教育方面發揮著非常重要的作用。為了使財務工作做到長計劃、短安排,使財務工作在規范化、制度化的環境中更好地發揮作用,特制定本財務工作計劃。

    第一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

    組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷增強自身業務水平。了解新標準體系的框架,掌握和理解新標準的內容、要點和本質。全面按照新標準的規范要求,熟練運用新標準等。并進行會計處理和編制財務相關報表和表格。

    第二、是進一步完善預算工作,探索基層學校預算管理規律。

    根據上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作規律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和執行工作。準備年度預算,盡量現實一點。

    第三、加強和規范資金管理。

    1、根據新的制度和標準結合實際情況,核算業務,做好財務工作。

    2、做好工作的同時,處理好與其他部門的協調關系。

    3、做好正常出納會計。按照財務制度,辦理現金支付和銀行結算業務,努力開拓新的來源和結算,使有限的資金發揮真正的.作用,為學校提供財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬。

    4、財務人員必須堅持崗位責任制原則,秉公辦事,以身作則。

    5、完成領導臨時交辦的其他工作。

    第四、財務管理力求科學,核算規范,成本控制充分理化,加強監督,細化工作,切實體現財務管理的作用。使財務運作更趨于理性健康,更符合公司的發展步伐。要嚴格學校硬件管理,學校的課桌、凳子和教學儀器設備要管理好,使用好,及時維修,嚴禁借出。如有正常損壞,應按掛失程序報失。所有教室、儀器室、辦公室應嚴格管理人員,有轉換手續,并按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產賬戶。

    出納工作月度總結(實用15篇)篇六

    時光荏苒,我已經擔任了一個多月的出納工作,回憶過去一個月的點點滴滴,有過失誤,有過犯錯,逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當完成一項工作任務,即使剛開始犯錯,花了不少時間才弄明白,心里都會感覺到欣慰和踏實,在此期間我確實學到了很多,這都得益于領導以及前輩的悉心幫助。

    出納是一項簡單而瑣碎的工作,除了平日及時處理各項事務,我也犯了一些失誤:剛開始在開具支票和電匯的時候,會在金額大寫上或是日期上寫錯,開收款收據的時候對系統不熟悉,金額填寫錯誤,這在一定程度上耽誤了工作時間。其次在發工資的時候,業務員賬號數據有誤,導致銀行退回了該筆數額,也造成了一些不必要的麻煩,得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會操作,幸好有同事的幫助,才解決了問題,我覺得只要從每一次過失中吸取經驗教訓,就能積累更多。不積跬步,無以致千里,不積小流,無以成江海,我有信心做好本職工作,也相信我會不斷進步。

    在此期間,我的主要工作可以歸納為以下幾點:

    1、填寫銀行存款日記賬和現金日記賬。

    2、填寫資金結存日報。

    3、辦理各項收付款業務。

    4、備用金的支付和彌補。

    5、保管現金以及各重要憑證。

    6、與銀行溝通辦理貨幣業務。

    7、填制日報、周報和月報,月末對賬。

    根本上每日的工作流程為:

    (1)根據原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業務:根據付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監簽字及蓋。繼而把要原料及費用付款清單交予總經理簽章。

    1:00-3:00去銀行辦理當日的`現金支付業務、取回單。每日收到的現金要及時存銀行,不得“坐支”。

    3:00-4:00銀行回來后進行系統的付款處理,整理好回單,附于相關憑證上。

    4:00-5:00將當日收款通過pos機刷卡存入銀行,系統打印收取款項存款日報表,現金盤點,確保賬實相符。

    此外,每周一編制周報,每月初編制日報和月報,同時還有月中技術效勞費的支付,各項稅金的支付,還有工資獎金,必須對每一個數據負責,做到細心嚴謹。另外現金流量的編制還有些不太熟悉,需要進一步的學習和探究。

    我覺得在這個簡單而復雜的工作崗位上,本著嚴格要求自己的根底上,我會積極學習公司各項業務和財務知識,充實自我,為公司做一點綿薄之力,至少不犯錯。總之,這段時間的工作是愉快的,充滿收獲的,能感覺到辦公室整個良好的工作氣氛,最后非常感謝領導和各位同事對我這個新人的耐心指導。

    出納工作月度總結(實用15篇)篇七

    年公司的生產經營工作遇到了一些困難,我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項工作開始正常化。我們財務部根據領導班子的工作意見,圍繞公司的中心目標,結合本部門的實際情況和工作重點,群策群力,充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性,精心安排,通力合作,根本完成了年的財務工作,取得了一定的工作成績。現將年財務部工作情況具體總結如下:

    為了適應市場經濟的要求,實現公司全年目標工作任務,我們財務部全面標準會計核算和財務管理工作,充分發揮預算管理的功能,進一步加強財務核算和財務監督功能,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作。

    我們財務部根據公司實際制訂各項財務本錢方案,嚴格控制本錢費用,為增加公司經濟效益,從產量、本錢和收入三者的關系來控制本錢。同時,把本錢控制貫穿于公司生產經營全過程,讓本錢控制、節約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從根底工作抓起,從點滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發揮作用,都為公司創造價值。

    為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要,為此,我們財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。另一方面,根據公司經營方針與方案,合理地安排融資進度與額度,選擇相對利率較低的銀行去貸款,以保證生產經營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了公司生產經營開展的有序進行,今年我公司負責xx工程,該工程方案投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。

    我們財務部加強財務會計制度建設,用制度標準財務工作,嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量,要求會計報表報送時間必須及時,做到數據準確、報表格式標準、完整,提高了會計信息的質量,為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

    搞好財務工作,團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本〞的管理理念,認真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運,加快各項工作開展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質,充分調開工作積極性,團結一致,齊心協力,把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上,做好效勞工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開動腦筋,想方設法,搞好效勞,獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,全面提升財務工作質量。

    xx年,我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下,在現有工作的根底上,再接再厲,繼續發揮整個財務群體的整體作用,不斷學習新的業務知識,克服實際工作中出現的具體困難,使公司的整體財務工作再上新臺階。

    1、繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作,每月的工資發放工作,按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作,爭取做到工作認真、仔細,無過失。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作,及時提交給相關的部門和有關領導,確保準確無誤。

    2、加強資金管理,做好資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用方案,嚴格按方案執行,確保公司生產經營工作能正常開展。

    3、做好公司經濟活動分析工作,及時提出為實現公司生產經營方案的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、本錢、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。

    5、繼續進行學習型組織的創立工作,做好會計人員隊伍的建設,在充分保障日常工作正常開展的情況下,加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,特別是對會計電算化的學習,并結合會計人員考評方法,逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力,以便更好的適應公司開展的要求,全力做好公司的財務、核算等相關工作。

    6、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,清理、完善公司的財務核算,財務管理制度,使財務工作做到照章辦事。

    xx年,我們財務部在公司的領導下,認真努力工作,雖然在政治思想和業務知識上有了很大的提高,根本完成了工作任務,取得一定的成績,但是與公司領導的要求相比,還是存在一些缺乏與差距,需要努力提高和改良。今后,我們財務部要繼續加強學習,提高自身綜合素質,圍繞公司生產經營的工作目標任務,以求真務實的工作作風,以創新開展的工作思路,發奮努力,攻堅破難,把各項財務工作提高到一個新的水平,為公司的開展做出應有的努力與奉獻。

    出納工作月度總結(實用15篇)篇八

    首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。

    在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。

    在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。

    同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。

    其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

    一、日常工作:

    1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

    2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

    3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

    4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

    二、其他工作

    1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。

    在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

    2、完成領導交付的其他工作。

    三、回顧檢查自身存在的問題,我認為:

    一、學習不夠。

    當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

    二、對針對以上問題,今后的努力方向是:

    加強理論學習,進一步提高工作效率。

    對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

    轉眼間一個月的工作時間就這樣過去了,回首過去的一個月,內心不禁感慨萬千,雖然沒有轟轟烈烈的戰果,也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

    在一個月的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。

    之前,我以為出納只是跑一下銀行,算一下現金,認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。

    在實習過程中的學習和工作后,我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。

    出納工作是財會工作的一個重要組成部分。

    回顧一個月來的出納工作,先是失誤、還是失誤……下面,我將出納工作總結如下:

    一、開支票的錯誤

    制度要求:開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。

    這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少,通過師傅在旁邊教,我才終于把支票寫完工整了,蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧,印鑒重壓象都會被銀行退票,耽誤工作。

    出納工作看似簡單,做起來難,對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教,一個月的崗位實戰練兵,知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。

    三、今后的工作計劃

    作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

    1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度

    2、出納人員要恪守良好的職業道德。

    3、出納人員要有較強的安全意識,保管好現金、有價證券、票據。

    4、嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷,現金、支票的收付業務。

    現金收付的,要當面點清金額,及時收回各站所工時費項目收入,并統計。

    對每個款項都開出收據;發票;將及時收回的現金存入銀行,從無坐支現金。

    5、日做好日常的現金日記賬及盤存工作,做到賬實相符,防止現金盈虧。

    6、員工外出借款無論金額多少,都須領導簽字,批準并用借支單借款。

    7、保管好支票及貴重物品5、熟悉銀行業務。

    以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。

    在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏,做好出納工作。

    在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的'肯定和鼓舞,我真誠的感謝。

    作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節約每一分成本為己任。

    為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃

    作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

    1、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

    2、做好正常出納核算工作。

    按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。

    加強各種費用開支的核算。

    3、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

    4、完成領導臨時交辦的其他工作。

    5、學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。

    6、學會制訂本職崗位工作內部控制制度,發揮財務控制、監督的作用。

    7、出納人員要恪守良好的職業道德。

    8、出納人員要有較強的安全意識,保管好現金、有價證券、票據。

    以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。

    在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏,做好出納工作,努力實現自己的人生價值。

    總之在下個月,在閏梅姐的帶領下我在出納這一方面做的更好,嚴師出高徒這一句話對我來說很管用,我就需要嚴師這樣才可以讓我的腦袋可以?的緊一些只有這樣在工作上不會出錯,總之在6月份覺不能像上個月一樣了,隨之隆哥要踏上了他自己新的工作崗位,今晚大家都為他踐行,在出納這一方面就由我來承擔,讓我一個人來獨打一面,同時也很珍惜這個機會可以讓我鍛煉,讓我更成熟一些,不管在生活上還是在工作上或者是與別人交流讓我更上一層樓。

    自己要嚴格自己,正如科學家童第周做一個青蛙卵外膜實驗,說過一句:“別人能做的事,自己也能做到,的確是這樣,除非自己沒有用心的去做,一切事情都可以做的很好。

    出納工作月度總結(實用15篇)篇九

    總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料,他能夠提升我們的書面表達能力,我想我們需要寫一份總結了吧。如何把總結做到重點突出呢?下面是小編收集整理的出納月度工作總結,僅供參考,大家一起來看看吧。

    10月份是我任職單位出納工作的第四個月,因為之前并沒有接觸過物業方面工作,前期的工作對于我來講的話是一個挑戰,在領導與同事的指導之下,正在一步步的`了解工作的基本情況,把握工作上的重點與難點。現將10月份的工作總結匯報如下:

    1、對于每日收繳的物業費與別的收費準確的登入電子臺賬。

    2、每日及時更新業主的繳費信息,做到臺賬準確的顯示每一位業主交費、欠繳的情況。

    3、每日做好現金日記賬與銀行存款賬,結賬盤存,實現賬實相符,月底的時候做好銀行的對賬工作。

    4、統計每月、每季度收繳率,第一時間上報給領導。

    5、堅持財務手續,嚴審每一筆報銷的費用,報銷單上一定需有經手人與有關領導的簽字才方可予以報銷。

    1、整理出前面二期業主物業費的欠繳名單,配合相關的部門做好催繳工作。

    2、整理出前面二期業主的欠繳信息,(欠繳原因基本上包括

    1、說來交,然而還未來;

    2、號碼不對;

    3、人在外地;

    4、房子

    5、整改;沒有接房;

    6、丁子戶把信息集中分類。

    3、把歸類的業主信息配合別的部門更進,房子需要整改的交給前臺;號碼不對的搜集更新;答應來交然而還沒有來繳的增強電話催繳;不再本地的以節假日發簡訊問候業主,同時提供銀行賬號;丁子戶基本上是以種.種的理由比方需要出示物價局批文等拒絕繳納的,增強專業知識了解與溝通技巧說服對方繳納。

    物業管理公司出納和別的行業同等職務工作職責有所不一樣,不單單是對于基本的財務工作需做到精,細,準,還需做業主服務工作和催繳物業費,業主電話的咨詢,業主投訴等有關事宜的處理,全部需要非常強的專業知識與溝通能力,這要求在服務過程當中不斷提升個人和外界的溝通能力,同時單位內部各部門間的溝通也十分的重要,唯有做好溝通好,方可提升工作效率,實現工作目標。格證書。

    出納工作月度總結(實用15篇)篇十

    我任職公司出納工作,在領導和同事的幫助指導下,回顧上個月的工作,我不斷學習新的知識,嚴格執行領導安排,積極配合同事開展工作,盡到了應盡的職責,順利完成了本職工作,現總結如下:。

    一、月初業務員打款。及時快捷的對業務員差旅費打款表進行整理,發放,方便業務人員用款。

    二、月底正式工資發放。在整理工資時,對賬上有欠款的人員進行扣款,按照銀行規定的格式整理后,工行報送到銀行進行發放,交行通過郵件將將明細表發送后,由交行代發。

    三、收付現金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現金,備用金超標特殊情況報領導批準。

    四、協助進出口貿易公司兌換美元,滿足了公司對外幣現金的需要。

    五、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小,10月辦卡20張,xx月辦卡12張,月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡,以備發工資時用,辦回后及時的發放工資卡。

    六、收退員工押金。新員工入職時,收取新員工的工裝,鞋三種押金。在離職時分別退回;新員工的飯卡押金,在退回飯卡時退回。

    七、去銀行拿回單。在去銀行時,從銀行中拿回銀行回單,對于銀行遺漏和丟失的回單,及時催促銀行人員補辦,在月結時對手中的回單進行清理。

    九、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多,及時的更換銀行卡信息是很重要的。

    20xx年xx月計劃:。

    二、在發放工資的過程中,存在整理太慢的情況,在下個月的工作中,避免遲發現像,盡早要來工資表進行整理,以免到時越忙越亂,出現失誤。

    出納工作月度總結(實用15篇)篇十一

    首先,在領導的幫助下,我充分了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。

    其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

    一、日常工作:

    1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

    2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

    3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

    4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

    二、其他工作。

    1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

    2.完成領導交付的其他工作。

    三.回顧檢查自身存在的問題,我認為:

    一、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

    二、對針對以上問題,今后的努力方向是:

    加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

    綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的-xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

    出納工作月度總結(實用15篇)篇十二

    出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。

    首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。

    其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

    1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

    2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

    3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

    4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

    1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

    2.完成領導交付的其他工作。

    1、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

    2、對針對以上問題,今后的努力方向是:

    加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

    綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯。

    規章制度。

    也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的-xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

    經過了將近3個月緊張的工作實踐和總結,知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,出納工作絕非“雕蟲小技”,更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經濟工作的第一線,因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業務技能,嚴謹細致的工作作風,作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

    一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的政策水平,財務出納。

    二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識,還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

    三.做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

    四.出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。

    五.出納人員必須具備良好的職業道德修養,要熱愛本職工作,精業、敬業,要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務,牢固的樹立為人民服務的思想。

    以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務,和公司和全體員工一起共同發展!在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

    出納工作月度總結(實用15篇)篇十三

    20xx年我公司各部門都取得了很不錯的成果,作為一名出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,一直按時到銀行保險等公共場合辦理業務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:。

    1、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

    2、與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。

    3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

    4、做好20xx年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。

    1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

    2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。

    3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

    1、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

    2、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

    3、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

    4、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。

    出納工作月度總結(實用15篇)篇十四

    回顧20xx年9月的出納工作,沒有取得太大的成就,主要處于自己的疏忽,差點為公司帶來不必要的損失,還好以及時得到處理,作為公司出納我會吸取這次教訓,引以為戒,把日后工作做得更好,在不斷改善工作方式方法的同時,我作了如下具體工作:

    1、嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷,現金、支票的收付業務。現金收付的,要當面點清金額,及時收回各站所工時費項目收入,并統計。對每個款項都開出收據;發票;將及時收回的現金存入銀行,從無坐支現金。

    2、每日做好日常的現金日記賬及盤存工作,做到賬實相符,防止現金盈虧。

    3、員工外出借款無論金額多少,都須領導簽字,批準并用借支單借款。

    4、保管好支票及貴重物品

    5、熟悉銀行業務。

    6、完成領導交代的工作。

    今后的工作計劃:

    作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

    1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。

    2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度,發揮財務控制、監督的作用。

    3、出納人員要恪守良好的職業道德。

    4、出納人員要有較強的安全意識,保管好現金、有價證券、票據。

    以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏,做好出納工作,努力實現自己的人生價值。

    在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝。

    出納工作月度總結(實用15篇)篇十五

    轉眼間一個月的工作時間就這樣過去了,回首過去的一個月,內心不禁感慨萬千,雖然沒有轟轟烈烈的戰果,也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

    在一個月的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。之前,我以為出納只是跑一下銀行,算一下現金,認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。

    下面,我將出納工作總結如下:

    一、開支票的錯誤

    制度要求:開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少,通過師傅在旁邊教,我才終于把支票寫完工整了,蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧,印鑒重壓象都會被銀行退票,耽誤工作。

    出納工作看似簡單,做起來難,對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教,一個月的崗位實戰練兵,知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。

    三、今后的工作計劃

    作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

    1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度

    2、出納人員要恪守良好的職業道德。

    3、出納人員要有較強的安全意識,保管好現金、有價證券、票據。

    4、嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷,現金、支票的收付業務。現金收付的,要當面點清金額,及時收回各站所工時費項目收入,并統計。對每個款項都開出收據;發票;將及時收回的現金存入銀行,從無坐支現金。

    5、日做好日常的現金日記賬及盤存工作,做到賬實相符,防止現金盈虧。

    6、員工外出借款無論金額多少,都須領導簽字,批準并用借支單借款。

    7、保管好支票及貴重物品、熟悉銀行業務。

    以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏,做好出納工作。

    9月份是我任職公司出納工作的第二個月,由于之前未接觸過物業管理,前期的工作對我來說是個挑戰,在領導和同事的幫助指導下,正逐步摸清工作的基本情況,把握工作重點難點。現將9月份工作總結匯報如下:

    一、日常工作

    1、對每天收繳的物業費,物業券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。

    2、每天更新業主繳費信息,做到臺賬正確顯示每個業主交費,欠繳情況。

    3、每天做好現金日記賬和銀行存款賬,結賬盤存,做到賬實相符,月末做好銀行對賬工作。

    4、統計每月,季度收繳率,及時上報領導。

    5、堅持財務手續,嚴格審核每筆報銷費用,報銷單上必須有經手人及相關領導簽字才能給予報銷。

    二、催費工作

    1、整理一期業主物業費欠繳名單,配合其它部門做好催繳工作。

    2、整理一期業主欠繳信息,(欠繳原因大致有a:答應來交,但還沒來;b:號碼有誤;c:在外地;d:房子需整改;e:未接房;f:丁子戶)將信息歸集分類。

    3、將歸集的業主信息配合其它部門更進,房子需整改的交于前臺;號碼有誤的搜集更新;答應來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節假日發短信問候業主,并提供對公賬號;丁子戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的,加強專業知識了解及溝通技巧說服其交納。

    總結:

    物業管理公司出納區別于其它行業同等職務工作職責,不僅對基本的財務工作做到精,細,準,還要做客戶服務工作與催繳物業費,業主電話的接聽,業主投訴及業主相關事宜的處理,都需要很強的專業知識與溝通能力,這要求在服務過程中不斷提高自已與外界的溝通能力,同時公司內部各部門之間的溝通也非常重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,完成工作目標。

    緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了,也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去,我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結,如有處理不當,工作做的不對的地方請領導多批評,多教導。

    第一周:

    1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

    2. 查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。

    3. 開具發票,認真核對開票信息,同事查詢所開發票公司是否已經打款,已經把所有款項打到我公司對公賬戶。

    4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額。

    5. 按照發票ic卡上的詳細信息核對和完善發票登記本信息。

    6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財務人員。

    7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。

    第二周:

    1. 外出到國稅辦理發票紅字認證

    2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉存業務

    3. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

    4. 查詢網上銀行進賬情況

    6. 填制資金日報表格

    7. 外出購買夢想鵬飛專用發票

    8. 支付七里渠項目的費用。

    第三周:

    1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

    2. 查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。

    4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否, 到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認。

    5. 填制資金日報表格

    6. 外出到銀行分別從三家提取現金,購買轉賬支票

    7. 發放3月份工資

    8. 登記現金日記賬,盤點現金。盤點實際發放現金的`數目與賬面發放的現金的數目是否一致。核算發放工資的情況,填寫支出單.

    10. 盤點現金,核算借條收回情況,把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣,還給被借款人。

    第四周:

    1. 整理三家公司昨天的憑證,幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單,銷售額,回款情況,付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況,合理分配資金,完成采購付款事項,對那些催款很急,不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。

    2. 開具發票、發票管理整理,登記發票開具情況。整理三件公司這個月票據,憑證等和賬目核對,核實到賬情況,和對銷售回款情況作出統一整理。把收回來的發票及時認證到系統里,清算進銷項稅額,開具錯誤的發票及時收回做作廢處理,防止跨月作廢情況發生。

    3. 根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記,整理出計算出三家公司各自的費用支出,登記到三家公司往來帳的賬本中,并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用,同樣也再次登記到七里渠賬本中,三家分攤費用,按夢想鵬飛分攤50%,聯強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。

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