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    績效整改報告范文(20篇)

    時間:2025-06-05 作者:翰墨

    通過整改報告,我們可以及時發(fā)現(xiàn)并解決困擾工作的瓶頸和難題,推動工作的順利進行。如下所示是一些經過精心篩選的整改報告樣本,供大家參考借鑒,寫出更加完美的報告。

    績效整改報告范文(20篇)篇一

    (1)項目建設單位于12月29日組織施工、監(jiān)理單位召開專題整改會,要求施工單位按照民生工程督察組整改意見,對填寫不規(guī)范內容及日期進行完善,監(jiān)理單位全程監(jiān)督整改過程,目前施工單位已整改完畢,監(jiān)理單位已進行審核,并通過建設單位驗收。

    (2)該項目已于20xx年10月30日通過單位工程完工驗收,12月28日督查組檢查時,竣工決算審計單位正在合肥進行審計,目前竣工財務決算審計已結束,區(qū)水利局計劃近期組織竣工驗收,待竣工驗收合格后,資產移交運行管理單位。

    2、xxxx河防洪治理工程。

    (1)xx月xx日建設單位組織召開的專題整改會上,建設單位要求監(jiān)理單位嚴格按照民生工程督察組提出的整改意見對監(jiān)理日志進行梳理,對不規(guī)范的內容進行修改補充,對登記日期不完整的進行完善。目前監(jiān)理單位已整改完畢,并通過建設單位驗收。

    (2)該項目已于20xx年xx月xx日通過單位工程完工驗收,xx月xx日督查組檢查時,竣工決算審計單位正在合肥進行審計,目前竣工財務決算審計已結束,區(qū)水利局計劃近期組織竣工驗收,待竣工驗收合格后,資產移交運行管理單位。

    3、小型病險水庫除險加固工程。

    (2)截止報告日,鄭大塘水庫設計單位已經交納履約保證金,已經通知郭大塘水庫設計單位限期交納履約保證金,待履約保證金繳納完畢即發(fā)放中標通知書和簽訂合同。

    (3)1標、3標施工日志目前已經完善。

    (4)計劃于5月辦理資產交接和登記手續(xù)。

    績效整改報告范文(20篇)篇二

    人力資源管理是指在管理活動中,運用現(xiàn)代化的科學管理方法,對人力進行規(guī)范的培訓、調配和組織,使人力、物力保持最佳動態(tài)平衡狀態(tài),并對組織中人的思想行為進行合理的協(xié)調控制,使人事匹配相宜且充分發(fā)揮人的主觀能動性,以此來實現(xiàn)組織目標。事業(yè)單位能否保持經濟和社會效益的可持續(xù)增長,主要將依靠企事業(yè)單位職工的知識技能,也就是事業(yè)單位所具有的高素質人力資源。事業(yè)單位的人力資源主要由行政管理人員、專業(yè)技術人員、后勤人員等組成。目前實行企業(yè)化管理方式的事業(yè)單位,其經營管理人員占據(jù)很大比例,這些都具有人力資源的基本特征。而事業(yè)單位人力資源績效考核指的是組織人事部門,按照一定組織原則和工作績效測量標準,對所屬單位人員在工作成果、行為能力和政治素質等方面,進行全面綜合的考核,并將此作為事業(yè)人員職務變動、獎懲、培訓和辭退等管理活動的主要客觀依據(jù)。

    目前,很多事業(yè)單位在績效考核方面進行著探索和嘗試,但實施結果卻差強人意,導致資源的浪費和管理的缺失。當前事業(yè)單位人力資源管理存在的主要問題表現(xiàn)在:

    1.人力資源管理和績效考核缺乏科學規(guī)范的認識,人員的能力不夠

    對績效管理缺乏科學規(guī)范的認識。很多事業(yè)單位對績效管理存在主管認識上的誤區(qū),將績效管理簡單地等同于各種考核,從而使績效管理的實際效果不如人意,反而有可能使員工產生煩躁、焦慮、恐懼等負面情緒。對具有重要價值的人力資源的管理根本沒有一個完整的機制,而是把人力資源管理視為事務性工作,采用多體系管理,沒有真正地落到實處,麻痹單位的管理崗位,造成單位管理人員在人力資源管理的崗位上錯誤地安排設置,或者進行管理的人員缺乏必要的管理能力,不能發(fā)揮人力資本的核心作用。

    2.人力資源管理和績效考核的崗位設置不合理

    人力資源管理和績效考核的崗位設置問題是目前大多是事業(yè)單位存在的共同問題。在單位內部復雜事務的影響下,人力資源管理崗位的安排面臨極大的難度,很多崗位的數(shù)量和分工都存在問題;在單位不斷擴充規(guī)模的影響下,聘請的務工人員在編制方面存在紕漏,進而對管理帶來了很大的困難等。工資分配制度中缺乏按勞分配的體現(xiàn)會使員工在工作中缺乏積極性和主動性,也會影響其工作效率和效果。

    3.績效管理的方法運用不當和操作能力不強

    在績效管理實際操作中,指標不易量化,量化的.過細反而又不能夠全面客觀地反映部門和崗位的工作實績,因此績效指標選擇不當極易造成績效管理結果出現(xiàn)偏差。而且當前在多數(shù)事業(yè)單位,績效管理并沒有成熟的模式,各級績效管理人員缺乏豐富的工作經驗,對績效結果缺少反饋。于是出現(xiàn)事業(yè)單位頻繁進行評估,卻忽視了對員工工作結果的績效反饋,從而導致績效管理與實際工作情況分離,不能真正的為實際工作服務。這種形式的績效考核將影響到事業(yè)單位整體績效管理水平的健康發(fā)展,績效管理也就失去其真正的價值和意義。

    4.對人力資源績效考核的結果應用不當

    部分績效管理人員出發(fā)點并不是將績效管理作為科學管理的工具,而是簡單地將其作為一種手段和工具,僅注重控制、監(jiān)督和考核員工,而忽視了激勵和發(fā)展員工的根本目的。由于部分員工對績效考核深刻內涵理解的不深刻,績效考核的結果反而使員工與管理者產生對立的情緒,讓員工缺乏成就感、安全感和歸屬感,績效考核最后也就變成了流于形式,從而使事業(yè)單位的凝聚力和向心力渙散,不利于事業(yè)單位的管理。

    5.缺乏有效的激勵機制

    突出表現(xiàn)在事業(yè)單位管理中領導的絕對權威以及薪酬分配上的“平均主義”現(xiàn)象。部分從事創(chuàng)造性工作或者有突出貢獻的員工,卻得不到合理的績效結果。缺乏長遠的戰(zhàn)略規(guī)劃和組織目標,缺乏有效的激勵促進機制,不能很好地激發(fā)職工創(chuàng)造性的動力和工作熱情,績效考核的激勵功能在事業(yè)單位中沒有充分發(fā)揮作用。

    1.提高員工對人力資源管理和績效考核的認識,樹立科學績效的管理理念

    要提高績效改革在事業(yè)單位的應用成效,必須從員工的思想觀念和認識方面做好工作。讓員工認識到這一工作的重要性和必要性,從領導做起,帶頭執(zhí)行績效改革,明確這一改革和公司發(fā)展的內在聯(lián)系和潛在作用,從而提升績效改革的成效和結果。同時,必須從觀念上和思想上正確認識績效管理的價值和地位,要把績效管理從一個人力資源管理工具提升到一個戰(zhàn)略的高度和層次。績效管理不僅僅是人力資源崗位基本職責,還要跟單位的職能與組織的發(fā)展有效有機地結合起來,績效管理不再是其他人力資源管理制度的附屬配套系統(tǒng),它本身就具有其他管理系統(tǒng)不可或缺和替代的作用和重要價值。

    2.建立健全相關的法律規(guī)章制度

    規(guī)章制度是員工執(zhí)行企業(yè)要求的最好約束條件和促進方法。事業(yè)單位為了將績效改革和績效考核落到實處,就應該將這一內容納入到單位的規(guī)章制度當中,將其作為每一個員工必須遵守和嚴格執(zhí)行的規(guī)范和準則,明確考核的對象和考核的內容,從而提高員工的執(zhí)行力和執(zhí)行度。

    3.提高員工的業(yè)務能力

    事業(yè)單位人力資源管理和績效考核實施的最本質目的就是進行人的管理。只有保證員工的基本業(yè)務能力有所提升,才能夠保證績效考核的實效。完善績效考核制度的一個關鍵就是完善員工的基本素質和能力,要對員工進行必要的上崗前培訓,使員工意識到績效管理和考核的意義,充分把握工作的重點和要點,準確評價工作成效,保證單位發(fā)展。

    4.強化全過程的績效管理培訓

    事業(yè)單位新進人員的初始專業(yè)素質參差不齊和不均衡,因此就很有必要完善培訓機制、加大培訓力度,從而使這些新進人員很快的進入和適應工作環(huán)境。對于事業(yè)單位中層管理人員,也應當提供相應的績效管理的技能培訓課程,使其掌握工作必要的技巧和處理手段;對于基層績效管理人員,應當提供專業(yè)的績效管理技術培訓,使得績效管理工作突破傳統(tǒng)的人力資源管理工作的局限,更加突出關注具體實際工作的效果。事業(yè)單位全體員工都要理解自身的績效和整體單位績效間的關系,實現(xiàn)事業(yè)單位希望引導的行為改變與績效提高。

    5.完善激勵機制

    激勵機制對于員工的發(fā)展和管理非常重要。激勵機制能夠充分挖掘員工工作的源動力,從內而外地提升員工的工作成效。充分發(fā)揮績效改革的效果,從績效工資著手進行員工的激勵工作,通過薪酬分配制度帶動員工的工作熱情和積極性,從而促進單位的整體發(fā)展。

    績效整改報告范文(20篇)篇三

    (一)項目資金申報及批復情況。根據(jù)全年工作目標任務,按照《中共石棉縣委辦公室石棉縣人民政府辦公室關于調整在任村(社區(qū))干部基本報酬補助標準“老三職”干部補貼標準和社區(qū)服務群眾專項經費的通知》(石委辦發(fā)〔20xx〕4號)和《中共石棉縣委辦公室石棉縣人民政府辦公室關于調整村干部有關待遇的通知》(石委辦〔20xx〕88號)文件要求,于年初編制預算467680元,后期追加177960元作為20xx年全年3個村在職村組干部及“老三職”干部補助報酬。經縣委組織部審議批復后下達資金。

    (二)項目績效目標。按照預算編制要求,完成全鄉(xiāng)20xx年全年3個村在職村組干部及“老三職”干部的補助報酬發(fā)放。確保資金及時到位。

    (三)項目資金申報相符性。永和鄉(xiāng)村組干部報酬項目,主要為永和鄉(xiāng)3個村在職村組干部及“老三職”干部補助報酬等,與項目資金申報相符,合理可行。

    (一)資金計劃、到位及使用情況。

    1.資金計劃及到位。

    該項資金預算經縣委組織部審議后縣財政局于20xx年3月通過石財(基)專項20xx年120號下達資金;20xx年11月通過石財(基)專項20xx年1334-9號下達資金。共到位645640元與計劃一致,到位率為100%,及時率為100%。

    2.資金使用。

    截止績效自評時,該項目已完成3個村在職村組干部及“老三職”干部補助報酬的發(fā)放,共支付資金641310元,剩余資金4330元已全部返還財政。資金開支范圍、標準、支付進度、支付依據(jù)等均合規(guī)合法,資金支付與預算相符。

    (二)項目財務管理情況。該項目支出符合財務管理制度,做到了專款專用。支付時嚴格按照要求審核審批并及時撥付到位。并及時對收支進行會計核算及賬務處理。

    (三)項目組織實施情況。該項目由專人負責組織實施,在職村組干部報酬每月按時發(fā)放,“老三職”干部按季度發(fā)放,流程符合相關規(guī)定。

    (一)項目完成情況。該項目在規(guī)定時間內完成了3個村在職村組干部及“老三職”干部補助報酬的發(fā)放,資金全部打入銀行個人賬戶中。與項目計劃目標一致,任務量完成100%、質量標準合格率100%、進度計劃完成率100%、成本控制達標率100%。

    (二)項目效益情況。該項目有利于促進干部工作的'積極性,該項目的實施受到了廣大村組干部的一致好評。

    (一)存在的問題。

    無。

    (二)相關建議。

    無。

    無。

    績效整改報告范文(20篇)篇四

    于家河水庫管理所績效考核整改報告20xx年以來,在市水利局的正確領導下,于家河水庫管理所嚴格按照《安丘市事業(yè)單位績效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績效考核工作實施方案》有關規(guī)定,堅持“高標準、嚴要求”,緊緊圍繞市委、市府工作思路,認真履行好“防大汛、抗大旱”的職責,在20xx年度事業(yè)單位績效考核評比中,綜合得分97.57分,考核結果為b。針對考核中存在的問題,我們進行了認真整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下:

    1、單位管理規(guī)章制度不夠完善

    2、工作創(chuàng)新力度不夠,科研成果少

    1、完善單位內部管理制度和監(jiān)督檢查機制

    一是完善了相關規(guī)則制度:完善了人事勞動制度、學習培訓制度、崗位職責制度、請示報告制度、檢查報告制度、事故處理報告制度、工作結制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養(yǎng)護制度、防洪調度制度、供水管理制度、財務管理制度。

    嚴格按照各項制度執(zhí)行,在日常管理中,做到按時上下班,有事及時請假,并有專門人員進行考勤;在日常工作中,每名同志明確自己的職責。防汛值班制度:汛期24小時值班防汛值班,每日對水庫水位、庫容及降雨量及時匯總上報,保證上級對防汛工作的全面掌握;工程日常檢查制度:每天有專門的人員對大壩、溢洪道等工程設施進行檢查做好登記,發(fā)現(xiàn)問題及時上報;維修養(yǎng)護制度:每年根據(jù)上級安排的維修養(yǎng)護任務及時編制維修養(yǎng)護實施方案并組織具體實施工程養(yǎng)護;防洪調度制度:嚴格按照調度規(guī)程及時掌握水情,依照《汛期控制運用方案》和《防洪搶險應急預案》的`數(shù)據(jù)指標,及時上報請示,并按照批復要求對水庫水位、庫容進行調控,確保安全度汛。

    二是完善了監(jiān)督檢查機制:完善了相關監(jiān)督檢查機制,加大對違反規(guī)定的工作人員的從重罰處力度,杜絕了管理所干部職工違法亂紀情況的發(fā)生。

    2、加大工作創(chuàng)新力度,增加科研成果

    一是加強水源地保護宣傳:為進一步加強對水源地的保護,于家河水庫在市水利局的支持和指導下,認真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護法》等各項法律法規(guī),堅持依法管水,堅持到庫區(qū)周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標語,并通過在主要地段、主要道口危險區(qū)設置宣傳牌、標志牌、警示牌等形式進行大力宣傳,確保水源水質安全。

    二是按照省級規(guī)范化管理單位的要求,在組織管理、安全管理、運行管理、經濟管理四個方面做好規(guī)范化管理工作,整理保存好數(shù)據(jù)資料。

    績效整改報告范文(20篇)篇五

    根據(jù)《曲靖市財政局關于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》(曲財績﹝20xx﹞15號)要求,曲靖市退役軍人事務局高度重視,對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進行安排部署,嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題,認真研究,扎實整改。現(xiàn)將整改情況報告如下:

    一、整改情況:

    (一)針對部門整體績效目標設立簡單,績效目標制定不明晰,定性指標居多,量化指標偏少等問題。

    整改:加強績效目標意識,提高績效目標申報的規(guī)范性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果,是預算績效管理的基礎,是整個預算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年年初申報項目時,針對績效目標填報問題,我局專門開展了績效管理目標培訓,提升績效指標設置合理性,使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理,提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性,梳理全年重點工作,制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標,確保績效目標如期完成。

    (二)政府采購執(zhí)行率不高的問題。

    整改:20xx年年初預算項目網絡通信及設施設備采購經費130萬元,因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公,新的辦公地點尚未確定,所以會議設備設施未采購,導致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓,相關設施設備已全部采購,執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制,切實提高預算資金使用效率。

    (三)固定資產管理工作不到位,固定資產管理意識尚需提高。

    整改:20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公,未進行固定資產盤點,今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》(曲退役[20xx]47號)要求,提高資產管理意識,加強固定資產管理工作,定期進行固定資產清查,做到賬賬、賬證、賬實相符,規(guī)范固定資產管理,提高固定資產使用效益。

    二、下一步工作打算。

    (一)及時完善相關管理制度。結合單位實際,進一步健全完善單位內部管理制度,制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度,確保工作開展程序化、規(guī)范化。

    (二)加強績效管理工作。根據(jù)部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標,強化全過程績效管理,將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié),及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題,提高資金使用效率。

    績效整改報告范文(20篇)篇六

    2018。

    年1月1日資產系統(tǒng)才完成移交資產的接收工作,接收工作完成后,我單位主動開展單位的資產清查工作,并聘請第三方協(xié)助核查盤點工作,同時加強和完善單位的資產管理制度。根據(jù)區(qū)財政最新公布的《大亞灣區(qū)直行政事業(yè)單位資產處置管理暫行辦法(修訂版)》管理制度進行固定資產管理工作。經我單位進行固定資產實物盤點后,截止到清查基準日(20xx年12月31日)的固定資產現(xiàn)狀如下:

    賬面固定資產原值:8465570.79元,凈值:5071954.31元;實有固定資產原值:7861011.99元,凈值:5047599.62元;盤虧固定資產原值:604558.8元,凈值:24354.69元,盤盈固定資產原值:0元。

    下一步我單位將繼續(xù)做好固定資產管理工作,加強實物管理,做好核對,對于清理出來的有問題資產,及時報批并進行賬務處理,進一步增強資產管理制度優(yōu)化和細化。

    專家。

    查看電子臺賬、電訪和入戶走訪服務對象滿意度及財務評估等進行。根據(jù)審計要求已完善評估驗收程序。

    二是關于驗收結果與合同資金支付掛鉤的機制,我局已調整評估時間,在12月初完成評估并出具報告,根據(jù)評估報告,按照合同要求撥付經費,避免評估不合格的站點資金提前撥付。

    三是關于居家養(yǎng)老服務項目,按照我局簽訂的服務合同內容,“互聯(lián)。

    +居家養(yǎng)老”線上服務由電信局。

    提供。

    全天24小時服務,具備六大功能。具體。

    提供。

    服務是由線下承接的服務機構,

    提供。

    全方位的居家養(yǎng)老服務,我局將進一步做好與第三方合作機構的協(xié)作和督促改進,提升服務效果。

    -->公開,確保公眾監(jiān)督到位。

    一是關于項目績效目標質量控制不嚴的問題,我單位將加強與合作單位就績效評估計劃制定的溝通研討,力求在制定績效目標過程中合規(guī)、合理、可操作性強且有較強的激勵性質,提升績效目標的導向性作用,由重數(shù)量完成度向重質量完成度轉變,利用績效考評機制提高服務質量,提升管理水平。

    二是關于“殘疾人就業(yè)招聘會就業(yè)率低”的問題:。

    總結。

    近幾年的招聘會,效果都不是很好。主要原因一是就業(yè)年齡段的殘疾人比較少;二是部分殘疾人家庭比較富裕,不愿意參加工作;三是部分殘疾人都是重殘,企業(yè)不愿接收、也不適合就業(yè)。

    以后的招聘會,在加大政策宣傳的同時,采取有針對性個案的方式進行職業(yè)介紹,做好接收企業(yè)需求與殘疾人實際情況的對接,擴大接收企業(yè)范圍,做細殘疾人背景意愿調查,立爭提高就業(yè)率。

    績效整改報告范文(20篇)篇七

    按照《關于對20xx年度省級財政專項資金績效評價情況進行整改的通知》(黔財績〔20xx〕7號)要求和《省民政廳預算績效管理工作計劃》安排,為督促指導各地切實抓好績效評價存在問題整改落實,我廳高度重視,認真組織開展整改落實工作。現(xiàn)將整改落實有關情況報告如下:

    (一)整體情況

    20xx年,省財政廳通過政府購買服務方式,聘請第三方專業(yè)機構,對20xx年度省級財政專項資金開展了重點績效評價,共涉及30家省級預算主管部門的60個項目。其中民政項目4個,分別為精簡退職老職工定量救濟費、應返還城鄉(xiāng)低保和農村五保戶免費電量電費資金、城鄉(xiāng)社區(qū)建設以獎代補資金、社會福利事務專項資金。

    (二)各專項資金預算績效評價情況

    1.精簡退職老職工定量救濟費。項目省級預算安排數(shù)為2440萬元,抽查區(qū)域為30個縣,抽查資金占比33.12%;評價分值85.90分,評價等級良。其中省級評價等級為優(yōu)(94.12分),縣(市、區(qū))評價等級為良(84.21分);服務對象滿意度88.41%,社會公眾滿意度86.02%,項目執(zhí)行部門滿意度98.37%。

    2.應返還城鄉(xiāng)低保和農村五保戶免費電量電費資金。項目省級預算安排數(shù)為8528.02萬元,抽查區(qū)域為30個縣,抽查資金占比30%;評價分值85.64分,評價等級良。其中省級評價等級為優(yōu)(94.12分),縣(市、區(qū))評價等級為良(83.91分);服務對象滿意度93.60%,社會公眾滿意度91.55%,項目執(zhí)行部門滿意度97.40%。

    3.城鄉(xiāng)社區(qū)建設以獎代補資金。項目省級預算安排數(shù)為3000萬元,抽查區(qū)域為21個縣、抽查資金占比44.33%;評價分值80.02分,評價等級良。其中省級評價等級為優(yōu)(95.45分),縣(市、區(qū))評價等級為中(75.67分);平均滿意度98.1%。

    4.社會福利事務專項資金。該項目包含城鄉(xiāng)養(yǎng)老機構建設補助資金、省級孤兒基本生活保障補助資金、留守兒童困境兒童關愛救助保護項目經費、社會傷殘人員假肢矯形安裝補助資金四個二級項目,省級預算安排數(shù)為11833萬元,抽查區(qū)域為30個縣、抽查資金占比51.98%;評價分值70.12分,評價等級中。其中省級評價等級為良(87分),縣(市、區(qū))評價等級為中(66.40分);平均滿意度92.73%。

    為認真落實整改,確保整改工作取得實效,由我廳規(guī)財處牽頭,廳救助處、福慈處、基政處、事務處等相關業(yè)務處密切配合,認真梳理問題清單,層層壓實整改責任,及時組織對照問題逐一整改,并組成工作組實地督查部分市縣整改落實情況,舉一反三,建章立制,防止問題反彈回潮,鞏固整改成效。

    (一)精簡退職老職工定量救濟費

    1.對項目省級財政資金預算申報未充分考慮救濟人數(shù)變化因素問題,在20xx年預算申報測算時綜合考慮了減員、調標及市級配套因素。

    2.對部分抽查點配套資金未足額到位問題,制發(fā)《關于進一步加強困難群眾救助資金保障工作的通知》(黔民函〔20xx〕215號),要求市縣兩級足額預算安排資金,并督促涉及市縣按時完成問題整改。

    3.對年末滾存結轉結余資金較大、未有效盤活問題加強對市縣督促整改和指導,20xx年對有條件地方適當提高月人均補助標準。

    4.對管理制度執(zhí)行不到位問題,督促涉及縣按時完成問題整改,加強業(yè)務培訓。

    5.對資金使用管理不夠規(guī)范問題,督促涉及縣按時完成問題整改,確保應發(fā)盡發(fā)和按月動態(tài)管理,擬出臺《精簡退職老職工定量救濟費資金管理辦法》。

    6.對項目基礎管理工作有待加強問題,督促涉及縣按時完成問題整改,指導各地嚴格落實“一人一檔”和做好公開公示。

    (二)應返還城鄉(xiāng)低保和農村五保戶免費電量電費資金

    1.對抽查點省級下?lián)苜Y金核定戶數(shù)與實際執(zhí)行情況差異大問題,督促涉及縣按時完成問題整改,加強工作指導,積極會商省發(fā)改委和省財政廳,擬將兌現(xiàn)方式由“先征后返”改為“即征即返”。

    2.對制度缺位,基礎管理工作有待加強問題,督促涉及縣按時完成問題整改,擬制定《應返還免費電量電費資金管理辦法》,將該項工作納入社會救助監(jiān)督檢查內容。

    3.對資金使用管理不夠規(guī)范問題,督促涉及縣按時完成問題整改,指導各地嚴格落實相關政策,并制定《應返還免費電量電費資金管理辦法》。

    (三)城鄉(xiāng)社區(qū)建設以獎代補資金

    針對專項資金獎補項目基礎管理工作不到位、專項資金獎補項目產出效果不足、專項資金獎補項目效益未凸顯問題,一是對報告所列具體問題認真進行情況梳理,逐一抓好整改;二是以績效為抓手,做好項目基礎管理工作,提高資金使用效益;三是統(tǒng)一謀劃,使專項資金項目產出最大化;四是及時修訂《貴州省城鄉(xiāng)社區(qū)建設以獎代補專項資金管理使用暫行辦法》。

    (四)社會福利事務專項資金

    1.對項目基礎管理工作不足問題,印發(fā)了《貴州省民政公共服務設施項目建設管理辦法》,加大資金使用績效管理,對應開展專項整治,督促各地抓好整改落實。

    2.對項目實施進度緩慢,資金使用效率不高問題,20xx年,我廳印發(fā)《《20xx―20xx年貴州省民政公共服務設施項目提質增效計劃》,對全省未充分發(fā)揮效益項目進行全面整改,同時結合具體問題,加強監(jiān)督指導、績效檢查和工作調度,確保項目落到實處。

    3.對養(yǎng)老機構養(yǎng)老服務質量提高不明顯,失能、半失能特困人員集中供養(yǎng)服務能力提升效果不足問題,著重對“床位利用率較低、實施效果與規(guī)劃效果目標還存在一定差距”等開展督促指導,印發(fā)了《關于做好40所特困供養(yǎng)服務機構提質改造工作的通知》,通過廣泛動員、組織特困人員到城鄉(xiāng)養(yǎng)老機構參觀、試住、拓展特困供養(yǎng)機構服務范圍等提高供養(yǎng)機構集中供養(yǎng)率;同時強化工作責任,將特困供養(yǎng)機構床位利用率納入社會救助工作績效考核指標,采取層層簽訂目標責任狀等方式,確保有效提升特困供養(yǎng)機構床位利用率,如期完成規(guī)劃目標要求。

    近年來,按照省財政預算績效管理相關要求,我廳在預算績效管理方面積極探索、穩(wěn)步推進,取得了一定成效,但績效管理工作廣度、深度以及與新時期財政績效管理要求尚有不小差距。下一步工作中,我們將切實履行績效管理主體責任,不斷提升預算績效管理水平:

    一是提高政治站位,把全面實施預算績效管理各項措施落到實處。全面實施預算績效管理是黨中央、國務院作出的重大戰(zhàn)略部署,是政府治理和預算管理的深刻變革,各級民政部門要高度重視,充分認識開展績效評價工作的重要性,按照績效管理相關要求,采取有力措施,切實做好專項資金的績效管理工作。

    二是建立完善預算績效目標運行監(jiān)控機制。對照20xx年財政批復項目支出績效目標,對項目管理的.各相關內容和目標要求完成情況進行跟蹤監(jiān)控,及時掌握項目績效目標開展情況、項目實施進程和資金支出進度,總結分析預算執(zhí)行過程中績效目標的運行情況和實現(xiàn)程度。

    三是適時開展第三方預算績效評價。根據(jù)年度工作重點及民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,選取涉及民生、社會公眾普遍關心、具有較大社會影響的項目,采取委托第三方專業(yè)機構參與績效評價方式開展部門重點評價,確保績效評價的真實性。

    四是推動預算績效評價結果運用。分配預算資金引入預算績效評價結果,增加預算績效實現(xiàn)情況因素;實施激勵約束措施,推動完善績效評價與目標考核掛鉤。

    五是推進預算績效信息逐步公開。按照政府信息公開有關規(guī)定,主動將績效自評結果或財政重點績效評價報告在廳門戶網站公開,自覺接受社會監(jiān)督,不斷提高財政資金使用的透明度。

    六是加大績效培訓力度,有效引導專項資金管理部門共同做好預算績效管理工作,營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍。

    績效整改報告范文(20篇)篇八

    針對我校20xx年春季至20xx秋季年進行了認真的專項自查自糾,現(xiàn)將狀況報告如下:

    1、校園設有財務辦公室,分別由教師兼職會計、出納,業(yè)務潛力不熟。

    2、校長經常詢問財務運行狀況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

    3、財務人員認真地學習專業(yè)理論知識,虛心地請教有經驗的財務人員,能按照《中小學財務制度》的有關財經規(guī)定記賬,會計科目使用合理,平時報表準確、及時,數(shù)據(jù)真實。

    4、財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務,當天登記入賬,現(xiàn)金和存款日記帳做到日清日結。并根據(jù)各項資金的性質,嚴格做到專款專用。

    1、校園自查,片區(qū)復查,我校未收取任何費用。

    2、認真落實建檔立卡貧困戶學生減免幼兒保教費私立辦學幼兒園每生每期625元;中心校學前每生每期500元;教育救助金每生500元;特困學生補助每生每年1000元;我校住校生全是初中學生,每生每期625元。校園將上述人員均公示上墻,理解社會監(jiān)督,公示期滿,無異議。實行專款專用,按時足額發(fā)放。

    3、30%績效工資發(fā)放問題,20xx年撥款xx元,發(fā)放金額xx元,代扣xx元,是個人應繳醫(yī)療保險,扣后上交醫(yī)療保險管理局。20xx年、20xx年30%績效工資全部足額發(fā)放,校園沒有挪用公用經費發(fā)放教職工福利問題。

    4、醫(yī)療保險個人應繳部分都是在30%績效工資中扣除,然后上繳。理解上級部門監(jiān)督檢查審計。

    5、關于采購問題:部分采購沒有采購單,為保證校園正常運轉,時間緊迫,校園組織行政人員,召開行政會議,進行討論。大家同意后,臨時決定購買物資。隨時間推移,現(xiàn)基本規(guī)范,采購物資,均透過采購中心采購。

    6、現(xiàn)金支付問題:由于我校地處偏遠,臨時性勞務費等,沒有pos機,不具備轉賬條件。20xx年、20xx年度存在部分現(xiàn)金支付,20xx年到此刻,校園領導硬性規(guī)定,凡是上了1000元的,務必轉賬支付,否則不支付。

    7、代管費清退問題:20xx年-20xx年存在必須的結余。透過校園自查,片區(qū)復查和上級領導精神,務必清退。鑒于此,校園成立了清退領導小組,以王寅為組長,現(xiàn)正在辦理清退相關事宜。

    1、每季度將收取的資金及時全額存入核算中心的賬戶上。堅決杜絕坐收坐支,嚴格執(zhí)行了“收支兩條線”。

    2、每學期開學初制定財務工作計劃,通盤思考,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學的投入。各項收入做到心中有數(shù),堅持做到了“量入為出,以收定支。”

    3、校園成立了理財小組,定期檢驗監(jiān)督財務運行狀況,大項支出經校委會研究決定。

    1、制定了健全的.固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

    2、所有固定資產全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成固定資產流失。

    此次自查工作中校園領導高度重視,透過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎管理,強化經費監(jiān)督,深化服務,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

    績效整改報告范文(20篇)篇九

    為切實做好九年義務教育學校績效工資制度改革工資,按照市教育局相關要求,我校于近期對全校教師績效工資考評機制有關問題做了專題調研。調研圍繞九年義務教育學校教師的績效工資制度應重點解決的問題,廣泛征求了教師的意見,較為全面地解決了教師對義務教育階段學校人員編制設臵,津補貼發(fā)放等基本情況的意見。

    1、我校現(xiàn)所轄村級完小14所,九年一貫制學校1所,校點5個。共有在校小學生6949名,在校初中生1347名。

    2、我校現(xiàn)有在職教師310名(含特崗教師19名),職稱結構為:中級職稱(小學高級、中學一級)102人,小學一級教師(含中學二級)122人,小學二級教師(含中學三級)36人,未評職稱48人,普通工2人。

    按照上級有關文件精神,此次納入績效工資制度改革的為九年義務教育學校的在職在崗正式工作人員。義務教育階段教師的工資由兩部分組成:一是基礎性工資,由崗位工資和薪級工資組成,占績效工資的70%;二是獎勵部分,相當于公務員的陽光工資,占績效工資的30%。

    關于基礎性工資,已經按照相應的級別予以兌現(xiàn)了,而獎勵性的30%,因種種原因至今尚在征求意見中未能實施。

    通過此次調研,教師意見大致可綜合如下:

    1、績效工資的獎勵部分,既然作為獎勵就應該與崗位績效掛鉤,根據(jù)不同的工作量,承擔的責任等情況確定所占績效工資額度的比例,合理拉開分配檔次,設定高低差,打破平均分配主義,樹立爭先創(chuàng)優(yōu)的創(chuàng)新意識,將其與教師的`教學過程、教學成果等掛鉤,制定出考核辦法并實施定期考核。

    2、關于對教師的考核,可以從以下幾方面來著手:

    一是師德師風:師德師風考核,主要是考核教師的為人師表、愛崗敬業(yè)、關愛學生的情況,這應該是作為教師的績效考核的必備的基本要求。

    二是教師的出勤:針對教師參加各種政治業(yè)務學習,學校活動、堅守教學崗位的情況,予以具體的分值量化考核。

    三是教師業(yè)務資料的考核:即對教師某階段的計劃、總結、備課、上課、作業(yè)批改、差生輔導、家訪、檢測、教研、課外實踐活動等工作的完成情況予以檢查、對比,評出等次。

    四是績效考核:對教師而言,績效考核即是對教育教學效果的考核,應作為績效工資分配的主要依據(jù)。對教學效果的考核,主要以完成國家規(guī)定的教育教學目標,學生是否達到基本教育質量要求為依據(jù)。具體細則可由各校制定,但必須以績效考核的結果為依據(jù),合理確定獎勵性工資的分配等次,適當拉開分配差距,以體現(xiàn)對教育教學效果顯著或有突出貢獻的獎勵。當然,教育教學效果的考核,不應純粹以考試成績一錘定音,還應適當結合教師參與教研活動、專業(yè)知識發(fā)展、對學校工作的貢獻等多方因素。

    3、關于班主任津貼問題:

    大部分教師認為,班主任是義務教育階段學校教學工作中的主要崗位,原來每月十來元的班主任津貼,簡直是少得可憐,與班主任工作不成正比。績效工資實施后,班主任津貼一下漲了十幾倍,因此,對班主任的任命、考核就應當慎之又慎。

    首先,班主任必須持證上崗,即必須取得班主任培訓合格證。

    其次,班主任應該實行競聘上崗,即每學年初,學校應組織教師自評、家長評教、學生評教等活動對教師進行考核,并由教師發(fā)表競聘演說,最后由學校綜合考評,確定對班主任的聘任。

    第三,要強化對班主任的考核,重點考核其對學生的教育引導、班級管理、組織班集體活動、團隊活動、關注學生全面發(fā)展的情況等等。

    4、關于中心校校級領導的績效工資發(fā)放,大部分教師建議由市教育局擬定出專門的考核細則予以考評發(fā)放。同時由中心校按照市局考核細則完成對中心校中層干部及村校校長、主任的考核。

    教師們普遍意見是:按照上級相關文件精神按時、足額發(fā)放即可,不必再采取什么新方案。

    績效整改報告范文(20篇)篇十

    根據(jù)《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,我局對20xx年度項目支出績效目標完成情況進行了自評,針對績效自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題,我局積極采取措施進行整改,整改情況如下:。

    20xx年度我局共有5個一級項目,分別為非稅成本,市場監(jiān)督管理經費,維修改造經費,藥品、醫(yī)療器械及化妝品安全監(jiān)督管理事務經費和支持知識產權創(chuàng)造及運用專項資金。20xx年我局按照《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,分別對上述項目開展了支出績效自評,各項目得分分別為70分(備注:非稅成本項目在填報《20xx年度項目支出績效自評表》時,未設置效益指標,造成該項目總分為70分)、97.96分、85.72分、88.37分和94.33分。

    通過績效自評,發(fā)現(xiàn)我局項目績效管理存在的主要問題為:一是績效目標設置科學性有待提高。部分績效指標設置不夠全面,績效指標設置的科學性、準確性有待提升。二是預算系統(tǒng)內績效指標與實際項目支出績效指標匹配性不足。預算系統(tǒng)在預算申報結束后關閉。導致后期工作出現(xiàn)項目調整,不能同步在系統(tǒng)中變更,造成自評時預算系統(tǒng)內數(shù)據(jù)與實際評價數(shù)據(jù)有差異。三是部分全年實際值未填寫準確數(shù)據(jù)。部分資金使用處室(部門)對績效目標完成值的.填寫認識不到位,只是按照年初績效目標填報相關數(shù)據(jù)。四是個別績效目標未能按預期完成。個別績效指標由于機構改革職能調整和項目的特殊性,造成績效目標未能按預期完成。

    針對自評發(fā)現(xiàn)問題,我局積極采取措施,分別從以下幾個方面改進我局項目支出績效管理工作:。

    一是多措并舉,提高績效管理水平。我局意識到績效管理的重要性,通過設立預算績效管理領導小組,指定專人負責項目績效管理。同時,邀請第三方機構開展內部績效管理培訓,在加強學習的同時積極參加省財政廳組織的績效管理培訓等系列舉措,績效管理認識及能力水平得以進一步提高。

    二是加強預算編制,加快資金執(zhí)行效率。我局在編制20xx年度項目支出預算時,充分借鑒以往經驗,進一步完善、細化預算科目,強化預算編制的準確性、科學性;在20xx年預算執(zhí)行過程中,加強財務日常管理,督促各資金使用處室(部門)加快項目實施進度,切實提高資金使用效率,并在日常工作中注意收集項目績效管理相關資料。

    三是建立績效管理制度,加強績效運行監(jiān)控。我局制定了《貴州省市場監(jiān)督管理局20xx年財政預算資金績效管理實施方案》《貴州省市場監(jiān)督管理局20xx年財政預算資金績效管理工作計劃》《貴州省市場監(jiān)督管理局部門財政資金預算績效管理制度》等相關制度,將績效管理納入項目管理全流程。此外,我局啟動績效運行監(jiān)控工作機制來及時掌握項目支出績效目標實現(xiàn)情況,能夠進一步提高我局資金執(zhí)行效率和使用效益,若項目不能按計劃完成時,及時做出調整,并向省財政廳報備。

    績效整改報告范文(20篇)篇十一

    20xx-20xx年,我區(qū)農村飲水安全管網延伸工程實現(xiàn)了村村通、組組通,為全面完成金安區(qū)區(qū)摘帽、村出列、戶脫貧的目標任務,全區(qū)十大工程、八大領域皆同步實施,因暢通工程、林蔭工程、鄉(xiāng)村振興和三線三邊整治工程建設,造成部分與前期安裝的項目公示牌被清除。經市民生工程檢查發(fā)現(xiàn)后,我局及時落實對全區(qū)291個行政村制作安裝永久項目公示牌,計劃于20xx年4月底前完成。

    2、工程管護方面。

    20xx年,xx區(qū)人民政府出臺了《關于印發(fā)金安區(qū)農村飲水安全工程運行管理辦法(試行)的通知》(金政辦【20xx】xx號),《管理辦法》明確了管護內容和管護責任人。自20xx年以來,金安區(qū)水利局與各供水企業(yè)簽訂了運行管理協(xié)議,并約定雙方責、權、利,要求各供水企業(yè)嚴格按照《管理辦法》進行運行管理。20xx-20xx年,我區(qū)291個行政村農村飲水安全管網延伸和入戶安裝工程已實現(xiàn)全覆蓋,并移交至各供水企業(yè),目前供水運行正常,得到群眾認可。

    3、其他問題。

    (1)對xx鄉(xiāng)室外管道部分未做保溫和個別水表箱放在地面上的問題,金安區(qū)水利局已落實橫塘水廠按照入戶安裝施工要求于20xx年xx月xx日前整改結束。

    (2)對城北鄉(xiāng)鮑興村非貧困戶收取入戶費用1030元的問題,金安區(qū)水利局已責令城北水廠進行整改,城北水廠承諾將多收取的30元退回(承諾書附件附后)。

    (3)安徽省物價局、水利廳聯(lián)合出臺《關于完善農村自來水價格管理的指導意見》(皖價商【20xx】xxx號)后,省未對農村飲水安全工程入戶管網配套費進行調整,因近年物價上漲,入戶管網配套材料費和人工工資不能滿足實際需求,在對我區(qū)以投資為主的農村飲水安全管網延伸和入戶安裝工程入戶管網配套費的收取咨詢省市相關部門意見后,金安區(qū)物價局和水利局聯(lián)合出臺《關于進一步規(guī)范金安區(qū)農村安全飲水入戶安裝收費統(tǒng)一標準的通知》(金價業(yè)【20xx】xx號),明確了收費標準:1、安裝機械表貧困戶為300元/戶,非貧困戶為700元/戶;2、安裝智能表提倡用戶自愿,但每塊表補差不超過180元,即貧困戶不超過480元/戶,非貧困戶不超過880元/戶;3入戶安裝建設內容:五個一;一個水龍頭、一個閘閥、一塊水表、一個水表井和20-30m的管線;4、境內學校、村部、養(yǎng)老或敬老院等社會公益單位按實際成本收取。收費標準符合我區(qū)實際。

    績效整改報告范文(20篇)篇十二

    xxx:

    根據(jù)省人社廳下發(fā)的《關于開展規(guī)范事業(yè)單位績效工資專項清理工作的通知》(吉人社辦字[20xx]33號)、《關于進一步加強事業(yè)單位績效工資管理工作的`通知》(吉人社辦字[20xx]7號)部署要求,20xx年、20xx年累計追繳金額18480元。

    按人社廳文件《關于開展規(guī)范事業(yè)單位績效工資專項清理巡視整改“回頭看”工作的通知》(吉人社函字[20xx]73號)要求,我單位再次進行細致排查后情況匯報如下:

    自20xx年按人社廳相關文件整改后我中心不存在違規(guī)發(fā)放績效評估獎金、挪用資金超發(fā)績效工資、超范圍發(fā)放未休年假補貼、績效工資項目發(fā)放不合理、未按實際聘用的崗位發(fā)放績效工資和基本工資等問題,情況屬實。

    xxxxxxx。

    20xx年xx月xx日。

    績效整改報告范文(20篇)篇十三

    收到長安財政分局《社保基金中心部門整體支出績效評價工作的通知》(長財函〔20xx〕188號)后,我單位認真對照報告提及的存在問題,迅速開展工作,按照報告中的整改意見和建議進行了整改。現(xiàn)將有關整改情況報告如下:

    (一)預算績效管理的問題整改。

    一是針對專項績效目標出現(xiàn)方向性偏差和表述不完善問題。1.五大專項的績效目標不存在方向性偏差。社會基本養(yǎng)老保險(村社區(qū))費、社會基本醫(yī)療保險(村社區(qū))、生育保險(村社區(qū))、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫(yī)療保險這四個專項的績效目標都是“目標1:按文件規(guī)定及時完成社保費用的征收工作”,與之對應的基金管理中心的工作應該是“征收”,并不是發(fā)放財政補貼,因此五大專項的績效目標不存在方向性偏差。2.部分專項的績效目標表述不完善問題。社會基本養(yǎng)老保險(村社區(qū))分離人員“養(yǎng)老津貼”費項目的績效目標是“目標1:按文件規(guī)定及時完成養(yǎng)老津貼申領的工作”,主要是根據(jù)業(yè)務實際情況進行表述的。為了有效避免誤解,我中心將在今后的工作中,針對此類表述做出適當?shù)恼{整。

    二是整體支出績效目標歸類不夠合理問題。完善整體支出績效目標歸類、整體支出績效目標批復表中的年度績效目標的表述和統(tǒng)一績效目標的表述,避免出現(xiàn)不適合合理聚類的意思和目標表述不一致的情況。

    三是績效指標中未完全包含常規(guī)工作的相關指標問題。完善長安鎮(zhèn)部門(單位)整體支出績效目標批復表的績效指標中“參保資源數(shù)據(jù)的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會保險登記和參保人員增減變動”等常規(guī)工作的相關指標和指標賦值,全面體現(xiàn)基本支出預算資金涉及的常規(guī)工作的績效考核指標。

    四是部分績效指標計劃值(水平)賦值不夠合理問題。完善績效指標計劃值(水平)賦值;合理量化效果指標,保持績效指標目標值的統(tǒng)一性;合理設置人員經費和公用經費,體現(xiàn)績效指標的本質特性。

    (二)資金管理的問題整改。

    一是預算調整率偏高問題。為了提高資金使用率,有效避免資金閑置情況發(fā)生,我鎮(zhèn)使用的是年中調整預算方式,但由于我中心業(yè)務承接量大、業(yè)務種類繁多且涉及資金較多,導致年度預算較大。因此建議財政分局在年初預算審核時,充分參考上一年預算金額來審批預算,可有效避免我中心出現(xiàn)預算調整率過高的問題。

    二是預算資金變化率與績效指標值變化率不太匹配問題。由于目前社會基本養(yǎng)老保險(村社區(qū))分離人員“養(yǎng)老津貼”費,主要是用于補貼本市戶籍從未參保人員的養(yǎng)老待遇,我中心是嚴格按照政策要求支付待遇,但是由于待遇涉及中央財政補貼、市財政、鎮(zhèn)財政、社區(qū)四級分擔,中央財政補貼會不定期的調整,市、鎮(zhèn)、社區(qū)的三級補貼比例和金額也會根據(jù)政策不定期的調整,因此我中心需按照政策指引及時調整相關專項。

    (三)項目管理的問題整改。

    一是主動管理意識有待進一步提升的問題。針對“多人去世約1年,尚未領取終老待遇”問題,由于我中心業(yè)務系統(tǒng)沒有與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時聯(lián)網對碰,目前死亡數(shù)據(jù)日常是由社區(qū)報至我中心,我中心再根據(jù)報送的數(shù)據(jù)聯(lián)系死者家屬核實情況,并通知辦理終老待遇申領業(yè)務。另,市基金中心也會不定期跟公安部門對碰相關信息,對排查出來領取終老待遇的人員進一步進行通知。我國的政策法規(guī)暫沒有規(guī)定終老待遇的領取時間,我中心已在收到相關數(shù)據(jù)后第一時間通知和引導家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時聯(lián)網對碰的問題,我中心今后工作中會進一步加強與公安部門聯(lián)系,定期排查死亡人員,并對受理的終老待遇業(yè)務都能夠如期辦結并發(fā)放相關待遇。另外,我中心受理的終老待遇業(yè)務都能夠如期辦結并發(fā)放相關待遇,沒有出現(xiàn)超期的情況。

    二是對數(shù)據(jù)分析挖掘功能未充分問題。下來繼續(xù)挖掘分析擁有的大量數(shù)據(jù),充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的潛在功能與價值。

    (四)資產管理問題。

    由于機構改革,目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產隨人員崗位安排發(fā)生變動,為避免影響工作開展,已按需求統(tǒng)籌資產使用,但難免會有清單上屬于基金中心,但被屬其他三個單位的人員使用的情況。目前,我中心已對交叉使用的資產做好地址及使用人員(管理人)的登記,每年做好盤點工作避免資產流失。為有效處理此類問題,我中心后續(xù)將咨詢請教財政等部門,以便更好地做好資產管理工作。

    (五)內控制度的問題整改。

    一是業(yè)務流程規(guī)范性存在不足問題。1.內部控制制度健全。長安人社、醫(yī)保分局已于20xx年7月4日重新修訂了《采購內部控制管理制度》,由于我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況,因此本制度同樣適用于基金管理中心,制度中明確了采購經費使用事前審批制度,不存在業(yè)務流程規(guī)范性存在不足情況。2.存在多頭采購問題。我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心形成五個牌子一套人員的客觀情況,并已嚴格按照采購有關規(guī)定進行采購,不存在多頭采購問題。

    二是部分內控制度執(zhí)行不深入,未能全面準確識別存在的風險隱患問題。我中心已在逐步建立內部控制體系,加強對單位經濟活動的風險防范和管控,規(guī)范單位管理行為,及時識別的問題,提高內部控制制度執(zhí)行力,減少各類風險事故的發(fā)生。

    (六)人力資源管理的問題整改。

    一是單位人員歸屬及崗位職責劃分不夠清晰,人員經費支出欠合理問題。1.人員經費支出欠合理問題。由于機構改革,目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況,個別工作人員工作崗位及職責存在交叉,因而導致人員經費存在交叉的情況存在,下來我中心將進一步明晰人員歸屬,劃分清晰人員職責,進一步做好人員經費發(fā)放工作。2.崗位設置不明晰,存在一崗多職現(xiàn)象問題。我中心已進一步劃分清晰工作人員崗位職責,對保險關系各項業(yè)務已對應設置受理、復核人員崗位,加強業(yè)務辦理過程中對關鍵流程的內部控制力度,降低業(yè)務風險。

    二是人力資源管理制度建設不健全,管理效能發(fā)揮不充分問題。1.輪崗管理制度問題。我中心已嚴格按照有關規(guī)定建立健全員工輪崗管理制度。2.績效考核制度問題。我中心已嚴格按照對照鎮(zhèn)黨建工作辦單位人員績效考核制度建立長安鎮(zhèn)社保基金中心績效考核制度,該制度對激勵機制建設有明確細則,能有效激勵員工工作的積極性。3.人員培訓材料缺失問題。我中心已制定單位工作人員培訓計劃,并積極開展內部控制領導小組培訓、聘員培訓,下來我中心將進一步做好培訓臺賬建立健全工作,尤其注重培訓檔案的收集與整理工作。

    二、下一步工作計劃。

    下來,為進一步做好績效管理工作,我中心將嚴格對照實際存在問題,繼續(xù)落實整改工作,避免類似情況再次發(fā)生。同時,有效加強財務隊伍建設,細化采購管理制度,并繼續(xù)按照政府相關財務會計制度規(guī)定,進一步加強財務工作的規(guī)范化,建立健全財務內部管理制度。

    績效整改報告范文(20篇)篇十四

    根據(jù)《關于開展20xx年度中央對地方專項轉移支付衛(wèi)生健康項目資金預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求,進一步規(guī)范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛(wèi)生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評價相結合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現(xiàn)將績效評價情況及評價結果報告如下:

    一、專項基本情況。

    本次績效評價重大公共衛(wèi)生服務項目、20xx年上級安排專項經費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費25.5萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費18.98萬元、免疫規(guī)劃擴免9萬元、結核病經費21.8萬元、傳染病防治經費及生態(tài)環(huán)境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費5.1萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。

    二、績效評價工作開展情況。

    20xx年2月1日,我中心收到通知后中心領導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長,舒象偉為副組長,以財務室為主成立了績效評價工作小組,展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛(wèi)生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采取:召開了每一項工作,座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況,了解資金使用效果及存在的問題。

    (一)評價資料準備充分。

    我中心積極準備各項專項資金績效材料,各個項目工作人員互相協(xié)調。

    (二)績效評價意識提升。

    各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識,對于專項資金績效評價常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合,有效地促進了績效評價工作的開展。

    三、綜合評價情況及評價結果(見附件)。

    20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風險檢測任務,讓老百姓得到了實惠,取得了良好的社會效益,受到廣大人民群眾的好評。

    四、績效評價指標分析。

    1、網絡直報工作。

    (1)法定傳染病監(jiān)測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%,發(fā)病率864.28/10萬,艾滋病死亡率為10例,發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開展流行病學調查和處置,未報告百日咳、甲肝、麻疹、afp、風疹、病例。(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置:報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例。(4)重點傳染病監(jiān)測:20xx年全縣報告手足口病282例,均已開展流行病學調查處置并采集標本送市疾控中心。

    2、免疫規(guī)劃工作開展情況。

    (1)、加強afp病例監(jiān)測管理,繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)。

    按照《全國afp病例監(jiān)測方案》,進一步明確縣人民醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在afp病例監(jiān)測中的職責,加強afp病例快速報告和常規(guī)報告特別是“零病例”報告的及時性,減少和杜絕病例漏報現(xiàn)象。全年未報有afp病例。

    (2)、加強麻疹監(jiān)測工作,嚴防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進行了麻疹疫苗應急接種,有效地控制了麻疹疫情。

    (3)、加強疫苗接種,消除免疫空白。

    在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時,進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理,加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記,及時建卡、建證,消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數(shù)為10506人,實種人數(shù)為10506人,接種率為100%;卡介苗應種人數(shù)為3367人,實種人數(shù)為3367人,接種率為100%;脊灰疫苗應種人數(shù)為14027人,實種人數(shù)為14027人,接種率為100%;百白破疫苗應種衛(wèi)生為14571人,實種為14571人,接種率為100%;白破二聯(lián)苗應種人數(shù)為3536人,實種為3536人,接種率為100%;麻風疫苗應種人數(shù)為3685人,實種為3685人,接種率為100%;麻腮風疫苗應種人數(shù)為3806人,實種人數(shù)為3806人,接種率為100%;a群流腦疫苗應種人數(shù)為7237人,實種人數(shù)為7237人,接種率為100%;a+c流腦疫苗應種人數(shù)為6921人,實種人數(shù)為6921人,接種率為100%;乙腦疫苗應種人數(shù)為7173人,實種人數(shù)為7173人,接種率為100%;甲肝疫苗應種人數(shù)為3806人,實種人數(shù)為3806人,接種率為100%。

    (4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。

    繼續(xù)加強兒童預防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現(xiàn)場操作指導,全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外,各接種門診和產科醫(yī)院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個接種門診都能熟練操作,并全縣系統(tǒng)運行正常。

    (5)、生物制品管理和冷鏈運轉。

    疫苗臺賬使用規(guī)范,達到了賬物相符,做好了生物制品的預算和分發(fā)工作,每次領取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠家、批號、效期、數(shù)量、溫度、領發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整,20xx年全縣22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經冷鏈運轉12次,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質量。

    (6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測和個案調查。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例。

    (7)、加強了aefi監(jiān)測及處置。全年共發(fā)生18例aefi病例,19例為一般反應,均按規(guī)定進行了處置。

    (8)、宣傳培訓和督導考核。

    20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務人員相關培訓2期,每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次,“7.28”宣傳1次,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動共44次。全年對22個的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行6次督導,包括工作考核。督導注重了質量,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發(fā)現(xiàn)的問題,提出改進意見,督促落實。

    3、結核病工作完成情況。

    本年度共完成結核病人發(fā)現(xiàn)任務82結核病人,其中涂陽患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,涂陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的dots覆蓋率繼續(xù)維持在100%;穩(wěn)步推進耐多藥肺結核規(guī)范化診療工作,加強耐多藥肺結發(fā)現(xiàn)及轉診診療工作,全年完成耐藥結核病患者2人,完成發(fā)現(xiàn)任務數(shù)2人的100%。

    在“3.24”世界結核病日,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動,制作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯(lián)合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現(xiàn)場宣講了結核病防控知識,解答了同學們咨詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衛(wèi)生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學校等重點單位及區(qū)域結核病防控工作。

    加強了網報病人的追蹤,提高了網報病人到到位率;加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導,全年對22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進行了4輪88次的現(xiàn)場督導,3輪54次的電話督導,有力的改進了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結核病防控工作,就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導,提高了任務完成質量。

    4、艾滋病防治工作完成情況。

    本年度,全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次;完成hiv抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數(shù)32人,完成率100%。既往報告hiv/aids接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴hiv抗體檢測率為100%;暗娼人群hiv抗體檢測比100%;吸毒人群hiv抗體檢測比例87%;無男男性行為者。抗病毒治療覆蓋率100%;為響應國家“四免一關懷”政策要求,我中心堅持“四免一關懷”政策落實,20xx年我縣對前來進行cd4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份,對其進行生活救助。

    5、慢性非傳染性疾病管理情況。

    (1)、以宣傳為抓手,向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳,10月日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子,宣傳單。并設立了咨詢專席,在傳播相關防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。

    (2)、抓好地方病監(jiān)測與數(shù)據(jù)報告。4月份完成了轄區(qū)內5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經實驗室指標監(jiān)測均達標,并及時完成數(shù)據(jù)的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛(wèi)生院、縣疾控中心、縣人民醫(yī)院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,經現(xiàn)場考核學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過多年的監(jiān)測,我縣自1988年以來均無瘧疾病例發(fā)生。

    (3)、認真落實的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院。促進了慢病管理率、規(guī)范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛(wèi)生局對4個片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級公衛(wèi)人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。

    (4)、狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的,使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例,為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人,死因報告4‰,,死因報告質量正在提升。

    當前正在開展了學生營養(yǎng)餐體質數(shù)據(jù)收集,預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數(shù)據(jù)。

    6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。

    (一)、城鎮(zhèn)供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份,覆蓋12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個行政村,覆蓋率100%。

    (二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監(jiān)測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監(jiān)測21份;順利完成湖南省實驗室資質認定的復檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況:完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務人員及監(jiān)管場所羈押人員hiv抗體檢測20人,其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測,內檢索12份標本檢測。

    7、麻風病防治工作。

    20xx年補助麻風病人住院醫(yī)療費1人。

    8、宣傳、培訓及督導檢查工作。

    為著力提升服務群眾能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務工作計劃,參加上級培訓30人次。在提升自身業(yè)務工作水平的同時,積極利用各種機會,向基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人群提供疾病防控相關知識講座9次,參與各種戶外宣傳活動10次,累計發(fā)放宣傳冊0余份。各業(yè)務科室累計下鄉(xiāng)督導達2輪以上。

    五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析。

    1、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業(yè)單位,編制數(shù)為40人,實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數(shù)量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協(xié)調解決。

    2、經費不足:隨著國家對基本公共衛(wèi)生工作的重視,各項指標不斷加大,同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來很大影響。

    3、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴峻形勢:縣城建成區(qū)人口眾多,特別是流動人口頻繁,公共衛(wèi)生工作任務繁重,無專門管理機構和辦事單位,是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域,目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔,而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務服務能力、輻射能力有限,公共衛(wèi)生工作無工作主動性和積極性,預防接種存在很大的隱患,必定會影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作。

    六、有關建議。

    建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心,有專門負責人管理,有專業(yè)人員督查,從根本上解決城區(qū)的問題,保證全縣工作的同步進行。

    績效整改報告范文(20篇)篇十五

    根據(jù)《紅河州財政局關于印發(fā)紅河州全面實施預算績效管理工作推進方案的通知》(紅財發(fā)〔20xx〕27號)、《紅河州財政局關于印發(fā)紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程(試行)的通知》(紅財預〔20xx〕97號)和《紅河州財政局關于開展2022年度財政績效評價工作的通知》(紅財績發(fā)〔2022〕11號)的要求,州財政局委托云南云嶺工程造價咨詢有限公司于2022年6月至2022年8月對紅河州工業(yè)和信息化局20xx年部門整體支出開展績效評價,評價得分85.93分,評價等級為“良”。

    (一)部分預算績效管理工作開展不到位,預算績效管理意識有待加強。

    1.預算績效目標及績效指標填報質量有待加強。

    一是績效目標不完整。二是績效目標不全面。三是績效目標量化程度不高。四是個別三級指標未量化。五是設置的績效指標值與目標值不匹配。六是設置的績效指標不全面。

    2.預算績效管理制度健全性不足。

    (二)實施項目規(guī)劃性不足、部分項目未達到預期目標。

    如:計劃完成8個配套項目建設,實際僅完成4個;計劃創(chuàng)建2戶綠色工廠,實際創(chuàng)建1戶等。

    (三)預算編制不準確。

    1.預算調整率高。

    2.項目結轉結余資金過大。

    3.政府采購執(zhí)行率低。

    4.預算執(zhí)行進度慢。

    (四)州對下項目監(jiān)管力度有待加強。

    1.部分縣(市)獎補資金發(fā)放不及時。

    2.未按計劃完成獎補資金兌付。

    (一)部分預算績效管理工作開展不到位,預算績效管理意識有待加強問題整改情況。

    1.加強預算績效目標及績效指標填報質量方面。

    一是績效目標不完整方面。根據(jù)州工業(yè)和信息化局的職能職責、年度重點工作任務,增加20xx年預算申報的績效目標中未包含數(shù)字經濟方面的目標,增加發(fā)展后勁方面的目標。比如:配套項目建設數(shù)量、竣工投產項目數(shù)量等,增加新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)納規(guī)升規(guī)獎勵項目、穩(wěn)產擴能增效和納規(guī)升規(guī)及其他業(yè)務培訓等項目方面的目標,已完成整改。

    二是績效目標不全面方面。編制的績效目標增加了包含產出時效和滿意度等方面的績效目標,已完成整改。

    三是績效目標量化程度不高方面。編制的績效目標主要為定性描述,結合年度重點工作開展情況量化績效目標,編制量化、可衡量的預期產出及效果目標,已完成整改。

    四是個別三級指標未量化方面。生態(tài)效益指標“十四五”期間規(guī)模以上工業(yè)增加值能耗下降,指標值為“上級下達任務數(shù)”改為10%,已完成整改。

    五是設置的績效指標值與目標值不匹配方面。設置的指標值與年度重點工作任務重的目標值匹配,20xx年度重點工作任務“20xx年全州規(guī)模以工業(yè)增加值增長10%以上”,已完成整改。

    六是設置的績效指標不全面方面。設置體現(xiàn)20xx年民營經濟增加值占全州gdp比重達到52%年度重點工作任務的績效指標;設置體現(xiàn)新簽約投資3000萬元以上重大工業(yè)項目8個以上的指標等,已完成整改。

    2.預算績效管理制度健全性不足方面。

    在原有制度的基礎上,制定了預算績效管理環(huán)節(jié)中事前績效評估、績效自評、績效運行監(jiān)控環(huán)節(jié)的制度辦法:《紅河州工業(yè)和信息化局預算支出事前績效評估管理暫行辦法》《紅河州工業(yè)和信息化局績效自評管理暫行辦法》《紅河州工業(yè)和信息化局績效運行監(jiān)控管理辦法》,已完成整改。

    (二)實施項目規(guī)劃性不足、部分項目未達到預期目標問題整改情況。

    在下一年項目預算和實施中,加強實施項目規(guī)劃性,統(tǒng)籌做好項目規(guī)劃與建設,力爭達到預期目標,立行立改,長期堅持。

    (三)預算編制不準確問題整改情況。

    1.預算調整率高方面。

    嚴格按照州財政局預算編制要求,充分了解預算年度人員及業(yè)務的發(fā)展情況,全面考慮各種因素的影響,合理預測單位經濟發(fā)展趨勢、提高資金效益;分析上一年度結轉結余原因,按年度項目預期完成情況申請財政資金,避免出現(xiàn)資金到位與項目實施進度不匹配的問題,立行立改,長期堅持。

    2.項目結轉結余資金過大方面。

    通過盤活存量資金,2022年州財政局要求整合、收回小微企業(yè)貸款風險補償金及“兩個10萬元”貸款擔保基金,11月小微企業(yè)貸款風險補償金1000萬元及利息已交回國庫;“兩個10萬元”貸款擔保基金收回程序正在協(xié)調辦理中,力爭2022年12月前完成。

    3.政府采購執(zhí)行率低方面。

    編制采購預算時,充分征求科室及領導意見,提高政府采購預算的可執(zhí)行性,立行立改,長期堅持。

    4.預算執(zhí)行進度慢方面。

    加快本級資金支出進度,并充分與上級溝通,加快項目資金撥付進度,避免在年末撥入,立行立改,長期堅持。

    (四)州對下項目監(jiān)管力度有待加強方面。

    1.部分縣市獎補資金發(fā)放不及時方面。

    獎補資金涉及10縣市,按時限及時兌現(xiàn)的有6個縣市,超過規(guī)定時限兌現(xiàn)的有4個縣市,責成項目科室指定專人在州級下達資金后督促縣市及時將獎補資金兌現(xiàn)到項目單位,已完成整改。

    2.未按計劃完成獎補資金兌付方面。

    未按計劃完成獎補的2戶企業(yè),已責成相關縣市工信部門原渠道返還不能兌現(xiàn)資金,已完成整改。

    (一)增強部門績效管理意識,認真落實主體責任。

    1.加強績效目標管理工作。

    (1)加強預算績效目標管理,編制完整、準確量化可考核的績效指標。

    一是編制完善的年度績效目標。根據(jù)年度重點工作編制項目年度績效目標,實現(xiàn)與項目年度實施內容預期產出及效果相對應,全面完整反映項目的預期產出和效果。

    二是設置完整、準確、量化可考核的績效指標。根據(jù)編制的績效目標梳理績效指標,對績效目標進行細化、分解,全面完整反映績效目標;規(guī)范績效指標的填寫,嚴格按照績效指標編制的相關要求,正確編制績效指標名稱、指標值、度量單位等,同時明確績效指標值,具有考核性、可衡量性;根據(jù)項目實施預期產出及效果編制對應的績效指標。

    (2)加強績效目標基礎管理工作。

    一是建立完善的績效目標審核機制,每年預算申報前按照財政預算編制要求對制定的績效目標進行審核,對于績效目標不符合要求的及時修改、完善,并將績效目標作為項目實施單位項目遴選排序、安排項目實施單位預算申報資金的重要依據(jù)。

    二是提高績效目標編制人員水平。對編制績效目標的人員進行培訓,明確編制績效目標審核的要求,并提供績效目標編制模板,加深編制人員對績效目標的理解,掌握編制方法,規(guī)范填寫績效目標、績效指標、指標值、度量單位、指標類型等,切實提高績效目標編制水平。

    三是加強部門內部協(xié)調機制。落實部門內部預算績效管理主體責任,提高部門內部財務人員以及業(yè)務人員的預算績效管理意識,共同配合完成預算績效管理工作,提高部門預算績效管理水平。

    2.健全預算績效管理制度。

    根據(jù)全面實施預算績效管理的要求,制定出臺事前績效評估管理辦法,明確事前績效評估工作開展的步驟、方法及要求等。根據(jù)財政要求開展事前績效評估工作,評估工作結束后將評估結果運用到預算編制和資金分配等過程中,優(yōu)化財政資源配置效率和使用效益,提高預算資金分配決策的科學性、公開性和公正性,提升預算績效目標編制質量。

    (二)加大實施項目規(guī)劃力度,保障效果長期體現(xiàn)。

    一是項目實施過程中加強項目跟蹤管理,對存在問題的項目及時糾偏,確保項目實施效果按期實現(xiàn),提高資金使用效益。

    二是提高項目預期目標編制的準確性。年初編制項目預期目標時,結合往年項目實施情況及當年項目計劃實施內容,編制完整、準確的預期目標,避免出現(xiàn)因年初目標編制過高,導致年底目標實現(xiàn)程度較低的情況。

    (三)強化預算管理,提高部門預算編制準確性及資金使用效益。

    一是積極組織全體人員認真學習《預算法》,加強對預算的認識;提前安排預算編制時間,提早開展預算編制準備工作,延長預算編制的時間,并調動全員參與預算編制積極性,提高預算編制的質量水平。

    二是年初預算申報時,分析上一年度結轉結余原因,按年度項目預期完成情況申請財政資金,避免出現(xiàn)資金到位與項目實施進度不匹配的問題,充分發(fā)揮財政資金的效益。強化結轉結余資金管理,結合部門預算管理實際,建立健全結轉結余資金管理辦法。

    三是編制部門預算時,做好準備工作。嚴格按政府采購方式,在采購辦公用品、辦公設備、專用儀器設備等時,對采購項目、數(shù)量、資金來源等進行詳細編制。辦公室會同項目支出申請科室,認真審核項目支出預算,根據(jù)項目重要性、可行性和效益,分清輕重緩急,合理安排項目資金。對政府安排的剛性支出項目必須保證,優(yōu)先保障單位所需的運行資金,不留缺口。對部門運作中容易失控的支出項目,如會議支出、公務接待等,要合理分解并嚴格標準,盡量做到年度預算與核算相符。

    (四)強化項目監(jiān)督及責任追究,加強資金監(jiān)管。

    建立監(jiān)督評估機制,加強結果運用。部門定期自檢自查,發(fā)現(xiàn)存在的問題并及時糾正。一方面,對州對下資金的分配使用情況進行及時跟蹤、分析和總結,發(fā)現(xiàn)問題并及時糾正,以提高資金使用單位在資金使用、財務管理、會計信息質量等方面的規(guī)范性。另一方面,除開展年度績效自評工作外,需對項目執(zhí)行的序時進度、工作質量等進行及時跟蹤及糾偏。針對資金未及時撥付的情況及時督促其整改,并加強監(jiān)督結果的運用,如在下一年預算安排中減少存在問題地區(qū)的資金分配額度或分配方向。

    無。

    績效整改報告范文(20篇)篇十六

    主管部門:xx縣交通運輸局。

    時間:20xx年12月。

    (一)項目概況。

    項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機構的有關文件,xx縣交通運輸局負責對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。

    項目實施情況根據(jù)績效工作目標,按計劃及工作進度,開支局機關工作經費,計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源于縣財政撥款,實際開支全部超額完成。

    (二)項目績效目標用戰(zhàn)略規(guī)劃指導交通行業(yè)發(fā)展,保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行。

    (一)績效評價設計過程績效評價設計,主要選擇單位經費開支項目比較大,影響范圍廣作為評價目標,評價指標的設計,主要考慮項目實施對單位及社會的影響。

    (二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數(shù)雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。

    (三)證據(jù)收集方法財務部門提供項目開支情況,辦公室提供開支效果。

    (四)績效評價實施過程年初制定項目績效目標,年中檢查進度,項目結束要評估總結,提出改進意見。

    (五)本次績效評價的局限性。

    (一)績效分析。

    投入計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元。

    過程按月及工作進度:產出指導協(xié)調交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關服務社會。

    指導交通行業(yè)發(fā)展職能:效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩(wěn)。

    (二)評價結論。

    評分結果自評滿分:主要結論更好發(fā)揮機關服務社會指導交通行業(yè)發(fā)展職能。

    績效整改報告范文(20篇)篇十七

    優(yōu)秀作文推薦!xx煤業(yè)開發(fā)有限公司的績效考核工作于20xx年3月份試行到現(xiàn)在,一直在探索中完善績效管理工作。就集團公司審計督察部對煤業(yè)公司的績效管理工作進行審計過程中提出的問題,我們積極行動,總結前一段的工作,查找不足,繼續(xù)推進,深化績效考核工作。特制定以下方案:

    1、調整工作思路,修訂考核方案。

    根據(jù)公司審計督察部提出的要求,結合煤業(yè)公司的實際工作情況,加強管理,落實強有力的措施,確保制度不能流于形式。經過研究討論,對原考核方案進行了修訂,增加了以處室為單位進行考核,達到了總體指標、分項指標、個人績效相結合的目的。

    2、調整考核指標,使考核與工作緊密相連。

    由于煤炭行業(yè)目前的嚴峻形勢,根據(jù)行業(yè)主管部門的要求,加強復工復產、隱患整改礦井的監(jiān)督檢查,煤業(yè)公司派出十多人駐礦、跟班對各礦進行安全監(jiān)管。為此要求各處室根據(jù)每月工作的實際,隨及時調整考核指標,靈活考核,使考核內容更切合于實際。

    3、加強監(jiān)督,及時溝通。

    實際工作中績效管理是一項基礎管理,需要投入大量的.人力與時間,這就需要加強對績效考核的監(jiān)督、檢查,針對工作中出現(xiàn)的不足,要及時更正,對考核結果產生的不同意見,上下協(xié)商,共同認可,只有這樣才有利于績效管理的有序開展。

    目前,煤業(yè)公司的考核方案已修訂完善,8月份將投入實施。隨之考核方案的修訂,考核指標的調整、加強監(jiān)督的措施也將同時開展。在集團公司各部門的幫助、督促下,煤業(yè)公司的績效管理工作將有長足發(fā)展,對整體工作也將起到積極的推進作用。

    1、提高認識,轉變思想。

    基于原煤礦行業(yè)的粗放式管理,大多數(shù)職工對績效管理認識不到位,各企業(yè)需組織員工進行績效管理培訓和輔導,幫助員工認識績效考核的重要性,從而合理利用考核制度,調動員工工作的積極性,激發(fā)員工工作熱情,提升工作效率,更好的為企業(yè)服務。

    2、加強溝通,積極推廣。

    在績效管理中,由于受傳統(tǒng)觀念的影響與束縛,企業(yè)員工思維不開闊,在考核制度的實施上走過場,流于形式,使考核制度發(fā)揮不出應有的作用。要全面推廣績效管理理念,離不開單位自上而下的績效培訓與溝通。在培訓中,要使員工清楚績效管理的意義、目的、必要性等問題。建立各部門上下級溝通制,讓部門和員工及時了解績效考核情況,對考核結果進行客觀評價和分析,對存在的問題及時溝通,找出問題,制定措施,讓員工參與到績效考核中,充分理解與支持績效考核制度。

    3、科學設計、設置績效考核指標。

    緊密結合本單位員工崗位的實際情況,克服考核指標設置過于量化繁瑣和粗放抽象“兩種極端”,杜絕同一化、公式化,追求個性化,實效性,對員工崗位、工作能力等進行有效分析,將定量考核指標與定性考核指標、年度目標與月度目標有機結合起來,加強部門、員工溝通,確定各部門、各崗位的績效考核指標。在保持穩(wěn)定性的基礎上,靈活調整考核指標,增加基礎工作的考核分值比重,考核工作應著眼于基層基礎,夯實根基,才能推動企業(yè)各項基礎管理的工作水平。

    4、關鍵指標的分解與落實。

    就目前煤炭行業(yè)的嚴峻形勢,更要求我們的績效管理工作要進一步細化內部分配考核,使考核量化指標延伸到班組,延伸到個人。企業(yè)可根據(jù)年度目標,確定關鍵指標,通過企業(yè)經營目標的分解,確定到每個部門及相關人員身上,做到人人身上有指標,個個身上有壓力,通過清晰、明確的指標,大大提高員工的工作效率,各部門領導對員工進行規(guī)劃,激勵等改進指導措施,做到有計劃、有執(zhí)行、有檢查、有改進,才能促使績效管理工作順利進行。

    績效整改報告范文(20篇)篇十八

    今年以來,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,我局緊緊圍繞“工業(yè)帶動、產城融合、三產并進、綠色共享”發(fā)展思路,全力推進承接市級績效考評指標任務落實到位,有力推動了全區(qū)工業(yè)經濟穩(wěn)健發(fā)展。

    今年,我局承接市級績效考評指標共有8項,現(xiàn)將指標進度情況匯報如下。

    (一)“規(guī)模以上工業(yè)總產值增長12%”。1-8月完成總產值161.9億,完成總產值任務數(shù)369億的43.8%。其中,長田已完成總產值29.85億,已完成總任務數(shù)的23.1%。子材已完成總產值22.3億,已完成任務數(shù)的54.1%。鴻亭已完成總產值2.91億,已完成任務數(shù)的24.4%。大垌已完成總產值71.7億,已完成任務數(shù)的49.4%。平吉已完成總產值1.52億,已完成任務數(shù)的8.9%。小董已完成總產值1.8億,已完成任務數(shù)的31.5%。那蒙已完成總產值3.2億,已完成任務數(shù)的56.1%。大直已完成總產值7.3億,已完成任務數(shù)的29.3%。大寺已完成總產值15.1億,已完成任務數(shù)的86.2%。貴臺已完成總產值1.7億,已完成任務數(shù)的65.3%。板城已完成0.07億,已完成任務數(shù)的17%。

    (二)“工業(yè)投資達到20億”。1-8月完成工業(yè)投資數(shù)6億,已完成總任務數(shù)20億的30%。下一步,我局將強力推進項目建設,力爭完成下達任務。

    (三)“工業(yè)園區(qū)新簽項目合同投資額5億元及開工率50%以上”。園區(qū)基礎設施會戰(zhàn)年項目2018年投資計劃33349萬元,1-9月完成20713萬元,完成任務的62.1%;開工率100%,竣工率45%。下一步,我局將積極對接好工管委、招商局等部門,搶抓施工旺季,加快施工。

    (四)“完成1起以上制糖企業(yè)重組(含托管),或完成關停1家以上(含1家)過剩產能糖廠”。我局積極協(xié)調,全力推進糖廠重組工作,目前,中國糖業(yè)集團對平吉世紀飛龍集團進行資產核算;大寺糖廠正在尋找競買者。

    (五)“糖業(yè)重點工作-蔗區(qū)管理”。目前,自治區(qū)尚未出臺2018/2019榨季文件,我局將積極對接自治區(qū)、市有關部門,密切關注,待文件出臺,我局將認真貫徹落實,并配套出臺相關政策文件。

    (六)“園區(qū)基礎設施會展年專項考核”。園區(qū)基礎設施會戰(zhàn)年項目2018年投資計劃33349萬元,1-9月完成20713萬元,完成任務的62.1%;開工率100%,竣工率45%。

    (七)“完成質量強桂及質量強市、標準強市、品牌強市工作考核”。結合國務院質量工作考核細則、設區(qū)市績效考核指標中的質量強桂考核辦法內容以及2018年政府工作報告重點任務落實情況督查等要求,我局認真對接旅游局、工商局、農業(yè)局、林業(yè)局、食藥局等有關部門,設置了考核內容,明確各部門任務,確保今年該項指標不失分,目前該項工作正在強力推進。

    (八)“年度規(guī)模以上萬元工業(yè)增加值能耗下降1.5%”。1-8月規(guī)模以上萬元工業(yè)增加值能耗同比下降52%。

    (一)工業(yè)生產面臨的不利因素增多,增長支撐壓力大,預計下半年出現(xiàn)負增長。8月份處于停產狀態(tài)零申報企業(yè)18家,占上企業(yè)的30%,其中環(huán)保整治已拆除嘉利礦業(yè)、宏宇工貿永豐礦業(yè)、那香松香廠、嘉華礦業(yè)等5家;新合力、剛祥硅錳、湘大化工、長安石料、青鵬地材等5家企業(yè)停產環(huán)保整改;廣遠礦業(yè)、金海礦業(yè)、興聯(lián)礦業(yè)等3家企業(yè)受市場影響停產;北部灣鋼、桂源、凱盛礦業(yè)、鴻豐肥業(yè)等4家企業(yè)已轉產;平吉制糖處于季節(jié)性停產狀態(tài);以上企業(yè)除平吉制糖外,沒有新的產值,保留去年基數(shù),將不斷拉低全區(qū)增速,直至出現(xiàn)負增長;工業(yè)項目新竣工投產且達到上規(guī)條件的比較少,缺乏增長后勁。1-8月,全區(qū)沒有新上規(guī)的(全市有9家),預計年底能上規(guī)的只有和風新能源和新榕興建材。

    (二)工業(yè)項目建設進度慢,缺乏增長后勁。供地工作進度較慢,影響了項目的推進。今年工業(yè)項目上市土審會5個,只有利佰興食品通過。金風科技、埃索凱新材料和中醫(yī)藥健康產業(yè)園醫(yī)藥項目缺乏土地指標,沒能如期開工建設。竣工投產項目少且難以達到上規(guī)條件,目前為止全區(qū)今年新竣工能投產的項目只有2個:新榕興建材、慶榮消毒制品,預計能上規(guī)的只有1個。

    (三)受其他因素影響,建材企業(yè)生產成本大幅提高。受近期主動去產能、強環(huán)保等影響,工業(yè)生產所需的砂、石等原材料價格不斷攀升,漲幅超過100%,影響了建華建材、新榕興、華潤混凝土、怡園混凝土等企業(yè)的生產。

    (一)抓產業(yè),推動工業(yè)高質量發(fā)展。貫徹落實市年中工作會議和本次大會精神,積極引導企業(yè)增加研發(fā)投入,提高研發(fā)能力,圍繞高新技術產業(yè)化、傳統(tǒng)產業(yè)高新化進行改造,加快培育發(fā)展新能源、生物醫(yī)藥、新材料、農產品與食品加工、林木加工等產業(yè)集群。新能源產業(yè)方面重點推進卓能新能源、琦泉生物質發(fā)電、金風科技、聚力新能源等項目,推進卓能公司上市,加快延伸產業(yè)鏈;生物醫(yī)藥產業(yè)方面加快北部灣健康醫(yī)藥產業(yè)園區(qū)建設,重點推進邦琪集團總部搬遷項目、肯泰醫(yī)藥、儲力醫(yī)藥、萬和醫(yī)藥等項目,推進醫(yī)藥產業(yè)“向海經濟”,推進化藥研發(fā)生產、醫(yī)療器械研發(fā)生產、生物工程、大數(shù)據(jù)+大健康、健康養(yǎng)生等產業(yè)規(guī)劃布局;新材料產業(yè)方面重點推進埃索凱新材料、建華建材新型裝配式預制構件、榕興新型建材、紅墻二期、遠大智能化生產車間等項目;農產品與食品加工方面重點推進九聯(lián)食品、桂柳牧業(yè)等項目,促進項目向深加工發(fā)展;林木加工方面重點推進新漢木業(yè)、林珠木業(yè)等項目,促進向家具、門窗等木制品深加工方向發(fā)展。

    (二)抓服務,進一步優(yōu)化營商環(huán)境。以優(yōu)化營商環(huán)境“服務企業(yè)年”活動為抓手,對照規(guī)上企業(yè)名錄進行一企一策服務,促進一批規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)超產、達產、投產、復產。通過加強融資、用電等服務,促進企業(yè)穩(wěn)產達產;促琦泉發(fā)電、路圣改性瀝青、美家源飼料盡快投產。繼續(xù)加強區(qū)醫(yī)藥產業(yè)一體化、肯泰醫(yī)藥、聚力新能源、埃索凱生物科技等11個自治區(qū)“4個100”產業(yè)轉型升級項目的跟蹤服務,確保按時間要求完成投資,盡快建成投產。

    (三)抓信息化,進一步促進兩化深度融合。積極實施《欽州市支持云計算及大數(shù)據(jù)產業(yè)發(fā)展暫行辦法》。繼續(xù)組織企業(yè)參加兩化融合貫標培訓,參加兩化融合評估診斷對標。推廣重點領域智能化改造。包括在裝備制造、電子信息、食品等領域的研發(fā)設計、生產制造、運維服務、經菅管理等環(huán)節(jié),實施智能改造,打造一批智能車間、智能工廠。促進企業(yè)與互聯(lián)網深度融合。推動智能機器人、智能傳感與控制、智能監(jiān)測與裝配等智能裝備在企業(yè)廣泛應用,實現(xiàn)人、設備和系統(tǒng)三者之間的智能化、交互式無縫連接,提高制造水平、管理水平和產品質量。推動企業(yè)上云。鼓勵企業(yè)購買服務,推動中小企業(yè)業(yè)務系統(tǒng)向云端遷移。小微企業(yè)首先實現(xiàn)云計算初級應用,大中型企業(yè)通過“移動化”改造、“互聯(lián)網化”升級、“智能化”提升等途徑逐步實現(xiàn)云計算深度應用。

    (四)抓環(huán)保,推動產業(yè)綠色發(fā)展。結合中央環(huán)保督查反饋意見大整治活動以及回頭看行動,對混凝土企業(yè)全部進行裝備升級改造。全面推廣工業(yè)綠色化改造,重點開展鍋爐密爐、電氣電機、內燃機等高耗能設備系統(tǒng)節(jié)能改造。組織阜康食品等食品企業(yè)開展清潔生產;加快平吉制糖、怡豐藍天、騰飛配電變壓器能效提升和泰盛木業(yè)鍋爐能效提升項目的實施。引導卓能新能源等企業(yè)加快綠色工廠建設。

    (五)抓動能,推動持續(xù)健康發(fā)展。牽頭擬訂《欽北區(qū)工業(yè)發(fā)展扶持辦法》提交區(qū)政府審定,重點對項目投資、上規(guī)、稅收大戶等方面進行扶持。今年下半年,重點做好和風新能源、榕興新型建材等企業(yè)的跟蹤服務,促盡快上規(guī)入統(tǒng)。

    績效整改報告范文(20篇)篇十九

    (一)項目概況。

    為響應全縣綠化攻堅工作,鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節(jié)點打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,根據(jù)領導批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態(tài)功能區(qū)轉移支付)資金10萬元,用于支持綠化相關費用支出。

    一、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補資金不足的短板。

    二、督導日常工程建設工作,保證工程質量和效率。

    三、在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發(fā)放到位。

    (一)績效評價目的。

    本次績效評價目的是為了加強鄉(xiāng)春季綠化項目財務支出管理,強化支出責任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效,總結經驗,發(fā)現(xiàn)問題,提出改進的意見和建議。

    (二)績效評價原則。

    一、科學規(guī)范原則。績效評價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定程序,按照科學可行的要求,采取定量與定性分析相結合的方法。

    二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開接受監(jiān)督。

    三、分級分類原則。績效評價要根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。

    四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關系。

    績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務數(shù)量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則,根據(jù)實際情況,采用一種或多種方法進行績效評價。

    自評采用定量與定性評價相結合的比較法。

    (四)績效評價工作過程。

    我鄉(xiāng)充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強組織領導,落實項目自評工作具體工作人員,確保績效資自評工作順利進行,成立由綠化養(yǎng)護專業(yè)技術人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組,深入實地調查、收集整理相關基礎數(shù)據(jù),落實項目實施、運行及資金使用情況,并對所有數(shù)據(jù)材料進行匯總、分析,形成績效自評報告。

    根據(jù)《項目財政支出績效評價指標體系》,我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,認為該項目績效評價等次為優(yōu),得分98分。(附相關評分表)。

    (一)項目決策情況。

    此項目決策立項目標合理,項目立項依據(jù)充分、規(guī)范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

    (二)項目過程情況。

    1、健全組織機構、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質量。

    2、制定項目實施方案,確保工作按流程進行,做到了有條不紊。

    3、項目資金審核符合流程,會計核算規(guī)范,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理,確保資金使用效率。

    (三)項目產出情況。

    一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,實現(xiàn)工程完工率100%,確保工程按時完工。

    二、綠化節(jié)點覆蓋率達標。綠化節(jié)點覆蓋率達到94%,保障了工程質量。

    (四)項目效益情況。

    受益群體滿意度達標。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿意。

    項目資金真正做到了專款專用,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問題:1、綠化資金渠道來源單一,后期養(yǎng)護投入不足。2、綠化養(yǎng)護專業(yè)人員匱乏,專業(yè)知識相對缺乏。

    一、多渠道招商引資,拓寬綠化養(yǎng)護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中,發(fā)動多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進而帶動全鄉(xiāng)經濟發(fā)展。

    二、加強專業(yè)技術培訓,強化綠化養(yǎng)護隊伍建設。建議開展多種培訓方式,在聘請綠化養(yǎng)護專家授課的基礎上,采取實地參觀的方式加強綠化養(yǎng)護人員的專業(yè)知識學習,不斷提高專業(yè)養(yǎng)護隊伍整體素質和能力。

    績效整改報告范文(20篇)篇二十

    受市人民政府委托,現(xiàn)將我市20**年財政預算執(zhí)行情況和20**財政預算草案報告如下,請審議,并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。

    20**年,面對錯綜復雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩(wěn)定重任,在市委的正確領導下,在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,全市上下堅持穩(wěn)中求進工作總基調,積極應對各種困難和風險挑戰(zhàn),大力實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策,全力以赴穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生、防風險,經濟社會發(fā)展穩(wěn)中有進,財政預算執(zhí)行情況總體良好。

    1.全市一般公共預算執(zhí)行情況。

    20**年,全市財政總收入1114.66億元,較上年增長9.3%;全市一般公共預算收入650.99億元,完成預算的103.3%,可比增長(下同)16.3%。

    20**年,全市一般公共預算支出917.24億元,增長12.9%。民生領域支出770.44億元,增長15.1%。全市一般公共預算支出既包括年初預算支出數(shù),還包括預算執(zhí)行中上級新增專款、地方政府債券、上年結轉以及調入資金等支出數(shù)。

    20**年,全市“三公”經費支出3.31億元,下降33.5%,其中:因公出國經費0.14億元,公務用車經費3.02億元,公務接待經費0.15億元。主要是全市各級各部門厲行節(jié)約、反對浪費,嚴格控制一般性支出的結果。

    20**年底,省政府核定我市地方政府債務限額共計1838.8億元,其中:一般債務722億元,專項債務1116.8億元。政府債務限額分配方案目前正在抓緊制定中,待確定后另行報市人大常委會批準。

    2.全市政府性基金預算執(zhí)行情況。

    20**年,全市政府性基金預算收入299.85億元,下降35.5%,主要是土地出讓面積大幅減少,與之相關的國有土地使用權出讓收入、城市基礎設施配套費、國有土地收益基金收入等相應減收。

    20**年,全市政府性基金預算支出284億元,下降39.9%,主要是政府性基金收入下降,支出相應減少。

    1.市級一般公共預算執(zhí)行情況。

    20**年,市級一般公共預算收入310.22億元,完成預算的105.2%,增長19.7%。市級一般公共預算支出478.9億元,增長8.4%,占全市一般公共預算支出的52.2%。

    市級一般公共預算主要支出項目按功能科目列示:

    ——一般公共服務支出27.45億元,下降6.9%。

    ——公共安全(含國防)支出23.37億元,增長28.1%。

    ——教育支出29億元,增長6.6%。主要支出項目是:第二期學前教育三年行動計劃投入2.59億元,學前一年教育免學費和貧困家庭幼兒補助1.86億元,義務教育經費保障機制投入6.58億元,義務教育標準化建設及改善薄弱學校投入8.46億元,高中質量提升投入2.7億元,職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。

    ——科學技術支出22.59億元,增長102%,主要是加大了對企業(yè)科技研發(fā)及其新興產業(yè)的支持力度,促進產業(yè)結構升級。

    ——文化體育與傳媒支出18.1億元,增長44%。主要支出項目是:城市形象宣傳2.17億元,文化產業(yè)發(fā)展3.12億元,文化惠民及群眾體育1.37億元,文物保護及博物館建設1.46億元,文化產業(yè)增資擴股4億元。

    ——社會保障和就業(yè)支出37.3億元,剔除20**年社保項目不可比支出等投入后增長6.9%。主要支出項目是:離退休經費13.31億元,退役安置10.88億元,城鄉(xiāng)居民最低生活保障1.78億元,落實就業(yè)補助政策4.56億元,落實各項社會福利及救助政策2.08億元。

    ——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.29億元,增長19.7%。主要支出項目是:公立醫(yī)院建設及改革支出7.61億元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出14.13億元,城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務支出2.44億元。

    ——節(jié)能環(huán)保支出28.16億元,增長75.6%。主要支出項目是:新能源汽車補助11.01億元,大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。

    ——城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.67億元,增長2.9%。主要支出項目是:開發(fā)區(qū)基礎設施建設支出65.2億元,緩堵保暢等城市交通重點建設項目投入32.47億元,城棚改配套基礎設施15.05億元。

    ——農林水支出11.81億元,下降16.2%,主要是將部分原在市級列支的市對區(qū)縣水利建設項目補助改列區(qū)縣支出。主要支出項目是:農業(yè)生產補貼1.5億元,重點水利、農田水利工程建設及運維支出7億元。

    ——交通運輸支出34.62億元,增長15.1%。主要支出項目是:公路改擴建3億元,火車站改擴建4億元,農村二級公路網化工程還貸8.13億元,渭北大橫線回購4億元,公交惠民補貼等支出11.71億元,公路養(yǎng)護1.1億元。

    ——資源勘探電力信息等支出31.52億元,增長7.5%。主要支出項目是:工業(yè)發(fā)展5.7億元,開發(fā)區(qū)支持產業(yè)發(fā)展11.8億元,區(qū)縣工業(yè)園區(qū)建設1.1億元,中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。

    ——商業(yè)服務業(yè)等支出11.67億元,增長2.7%。主要支出項目是:三產發(fā)展專項4.86億元,服務業(yè)綜合改革試點2億元,外貿發(fā)展1.11億元,旅游宣傳促銷、旅游基礎設施建設1.9億元。

    ——金融支出0.49億元,剔除20**年金融機構增資擴股等一次性支出后可比增長29.2%。

    ——國土海洋氣象等支出0.7億元,下降42.2%,主要是將原在本科目列支的國土運行費改列到一般公共服務支出科目。

    ——住房保障支出42.02億元,增長2%。

    ——糧油物資儲備支出1.48億元,增長9.4%。

    市級一般公共預算主要支出項目按經濟科目列示:

    ——工資福利支出36.15億元。主要項目是:基本工資10.92億元,津貼補貼15.5億元,績效工資3.13億元。

    ——商品和服務支出85.89億元。主要項目是:辦公費、水電費等運行支出53.46億元,其他商品和服務支出32.43億元。

    ——對個人和家庭的補助55.13億元。主要項目是:離退休費17.38億元,住房公積金4.2億元,其他對個人和家庭的補助33.55億元。

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