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審計(jì)工作職責(zé)和內(nèi)容篇一
2、負(fù)責(zé)組織或參與內(nèi)控制度/內(nèi)部運(yùn)作流程制度的建立/完善;
3、負(fù)責(zé)組織或參與開(kāi)展各類(lèi)投訴、不誠(chéng)信等舞弊事件的調(diào)查工作;
4、負(fù)責(zé)組織或參與部門(mén)流程制度、工作規(guī)劃、計(jì)劃等平臺(tái)工作建設(shè);
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計(jì)工作職責(zé)和內(nèi)容篇二
2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度,并對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督;
3、根據(jù)審計(jì)情況提出問(wèn)題和整改建議,并草擬審計(jì)報(bào)告;
4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作;
5、審查發(fā)票、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度的要求;
6、收集審計(jì)資料,編寫(xiě)審計(jì)工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;
7、按規(guī)定使用所獲取的審計(jì)資料;
8、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。
審計(jì)工作職責(zé)和內(nèi)容篇三
1、配合審計(jì)總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計(jì)制度。
2、獨(dú)立牽頭開(kāi)展審計(jì)工作,能夠組織完成離任、任期、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等工作。
3、獨(dú)立完成審計(jì)工作底稿,針對(duì)審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容擬定完成審計(jì)報(bào)告。
4、在審計(jì)過(guò)程中能夠發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提出解決問(wèn)題的方法,并組織實(shí)施整改。
5、能夠協(xié)助指導(dǎo)審計(jì)專(zhuān)員開(kāi)展具體審計(jì)事項(xiàng),提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
審計(jì)工作職責(zé)和內(nèi)容篇四
2.公司及下屬控股公司關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)控執(zhí)行情況監(jiān)督和檢查;
3.公司及下屬控股公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系評(píng)估與審核;
4.公司及下屬公司的重大項(xiàng)目審計(jì);
5.公司條線領(lǐng)導(dǎo)或下屬控股公司領(lǐng)導(dǎo)離任、任期終結(jié)或年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);
6.公司及下屬控股公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資、經(jīng)濟(jì)合同簽訂等實(shí)施內(nèi)部審計(jì);
7.公司及下屬控股公司收購(gòu)、兼并、清算、重大招投標(biāo)等實(shí)施內(nèi)部審計(jì);
8.協(xié)助、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司及下屬控股公司的審計(jì)工作。
審計(jì)工作職責(zé)和內(nèi)容篇五
2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;
3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理可能存在的薄弱與風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評(píng)估;
4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機(jī)制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;
6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評(píng)估;
7、對(duì)公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評(píng)估;對(duì)公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等。