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    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)

    時間:2025-06-13 作者:夢幻泡

    規章制度是組織管理和行為規范的重要依據,有助于保證組織正常運轉。以下是小編為大家整理的一些規章制度相關的內容,希望能給大家提供一些借鑒和參考。大家在日常工作中,要時刻牢記規章制度的重要性,遵守規則,共同營造一個良好的工作環境。現在就讓我們來看看吧,也歡迎大家分享自己的經驗和意見。

    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇一

    一、現金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉賬支付,未通過銀行轉賬支付的,報銷時須提供現金支付憑證(收款收據、微信支付寶等轉賬記錄)。(特殊情況由總經理審批)。

    二、所有的現金收入,都應開具收款收據。開出收據的存根應與應入賬的收據聯按編號逐張核對金額,確保收入全部入賬。現金支付應以合法的原始憑證為依據,并執行票據報銷及審批程序,做到賬款分管。

    三、臨時性小額現金支出,實行先墊支后報銷原則(除出差外)。經常性的大額現金支出由經辦人填制領款單,部門負責人審批后可領取備用金。

    四、領取備用金的人員,年底應到財務部門辦理年度領款更換手續。因公出差,應合理估算出差費用,填制領款單,由部門負責人審批后可從出納處領取暫借款。已安排備用金的人員,不得再預支差旅費。如前一次借款不清的,不準再向公司借款。

    五、控制現金的庫存限額,一般以3-5天的日常零星支出為限,超過限額的出納員應及時送存銀行,每日業務終了前,出納人員應盤點現金,做到賬實相符。

    一、本制度從二0二0年一月一日起執行,執行以后公司如有新的規定另行通知。

    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇二

    根據《__市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》(渝府發〔20__〕120號)和《__市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》(渝機管發〔20__〕40號)的規定,結合我局實際,制定本制度。

    (一)住院醫療費用和特殊病種門診醫療費用。

    按《__市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》,《__市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定執行,單位不予報銷。

    (二)普通門診醫療費用。

    在職人員年度累計門診費用1500元以內的,按《__市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》及《__市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1500元至3500元以內的由單位按一定比例予以報銷,即45歲(含)以上的按85%予以報銷,45歲以下的按80%予以報銷;3500元以上的單位不予報銷。

    退休人員年度累計門診費用1800元以內的,按《__市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》及《__市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1800元至4000元以內的由單位按90%予以報銷;4000元以上的單位不予報銷。

    (三)醫療費用。

    我局女同志生育小孩,符合政策并在定點醫療機構發生的住院或門診醫療費用,按《關于“渝勞社辦發〔20__〕11號文件”在執行過程中主要問題的解釋精神》執行,渝勞社辦發〔20__〕11號文件規定報銷的最高上限至3500元以內,并屬于基本醫療保險規定范圍的醫療費用,按本辦法關于“普通門診醫療費用”的規定執行。

    在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫院發生的醫療費用發票,于次年1月統一交局財務處審核后,按規定支付;退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫院發生的醫療費用發票,于次年1月統一交局組織人事科初核后,報局財務科審核并按規定支付。

    三、適用人員。

    本辦法適用于我局編制內在職職工及退休職工。根據渝府發〔20__〕120號文件第四十一條相關規定,局機關工勤人員門診醫療費用參照公務員醫療補助辦法執行。

    四、本辦法由局財務科負責解釋。

    五、本辦法自20__年1月1日起施行。

    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇三

    一、版面費、廣告代理費:由部門憑發票填寫費用報銷單,財務部對票據進行核實(附上媒體刊登的詳細清單),核對無誤后付款。

    二、印刷費:部門憑發票,附印刷品結算單,進行核實無誤后,填寫費用報銷單,財務審核無誤后付款。

    三、辦公用品、低值易耗品:由行政中心統一購買,行政中心保管人員根據發票同實物核對無誤后,填寫驗收單(低值易耗品還需有出庫單),憑發票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各部門自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別領導審批后報銷。

    四、資料費:各部門購書及其他資料,首先將書、資料和發票拿到行政管理中心進行登記驗收,并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票及附上驗收單填寫費用報銷單。

    五、業務費:所有業務費用票據需開明細發票,經手人須在票據背面簽字。各部門應本著勤儉節約的原則使用業務費用,任何人不得用于除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;交通費須注明起始、地點及原因;快遞費單據上請注明客戶名稱。所有費用均分別計入各個部門成本。未按規定填寫說明或者簽字的,財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。

    一、差旅費標準規定。

    差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

    (一)公司員工出差使用交通工具為飛機、火車、汽車、輪船等交通工具。其中總監及總監以上高管人員,可選擇飛機頭等艙,高鐵一等座,普通火車的軟席、輪船二等艙;業務經理及以下員工,出差時火車時長達8小時以上可選擇臥鋪,時長不足者,選擇火車硬席,特殊情況,確實工作需要乘坐飛機者,必須事先報請公司領導審批,經公司領導批準后,可選擇飛機,如選擇飛機,盡可能選擇價格較低的經濟艙。

    (二)公司在創業期間及新項目開發時,應注意控制成本,一切以節儉為主,盡可能選擇經濟實惠的交通工具及席別。

    (三)違反公司規定使用交通工具,一律按火車票報銷,超出部分由個人支付。

    (四)市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和原因。

    (五)員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用),具體住宿標準見附件明細。

    (六)員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

    (八)出外學習、培訓和參加會議的人員,如果主辦單位或者公司統一安排食宿,食宿費已包括學習、培訓、會議費用中的,憑會議證明和發票,在審核后按實報銷學習、培訓、會務費,不再另報住宿費盒伙食補助費。如經審查后,發現有弄虛作假者,按多報住宿費盒伙食補助費的5倍罰款。

    (一)填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

    (二)粘貼注意事項:

    1、將各類車票按面額的大小分類粘貼;

    2、注明起始地點及交通工具;

    3、在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額;

    4、字體要規范清楚,不得涂改,金額大小寫需頂格寫,不得留空隙。

    (三)報銷流程:出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經理審核簽字,財務部審核簽字,總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

    報銷時間的具體規定。

    為了協調公司對內、對外的業務工作安排,方便員工費用報銷,財務部將報銷時間具體安排如下:

    1.財務費用報銷:公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后,為了便于財務部集中時間月末結賬,該報銷日停止財務報銷。

    2.借支及其他業務的不受以上的時間限制,可隨時辦理。

    本制度為創業初期暫行規定,解釋權歸財務部及總裁辦。

    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇四

    為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節約用成本,特制訂本制度。

    二、適用范圍。

    本制度適用于市場部及其它相關部門。

    三、出差管理。

    1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監批準(可電話確認)。

    2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

    四、差旅費。

    差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

    1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

    2、特殊情況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

    3、違反公司規定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)。

    4、市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和原因。

    5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

    6、員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

    7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

    1、根據工作需要,員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據實際城要確定,由總經理簽批。

    2、備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

    3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

    1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。

    2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷,一律退回業務人員。

    3、單據報銷規定填寫和粘貼方法:

    a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

    b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。

    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇五

    第一條根據xxxx物業公司財務管理制度的規定,本著'必需合理、節約'的原則,特制定本制度。

    第二條公司費用是指管理費項下的差旅費、業務招待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。

    第三條費用報銷必須據有發票,如特殊情況無發票的必須有兩人以上的簽字證明。

    第四條差旅費的開支管理:

    一、公司副總經理出差必須報經公司總經理批準;其他人員出差必須報經部門主管的副總經理批準。

    二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。

    三、出差補助標準:按50元/天執行。

    四、市內交通費憑票據實報銷。

    五、公司職員出差應填制'用款申請表',經辦人、部門經理、部門主管的副總經理簽字后,提前一天通知財務部以準備差旅費。

    六、出差回來的職員應按要求填制'出差旅費報銷單',按公司總經理出差旅費由主管財務的副總經理審批簽字;公司副總經理出差旅費由公司總經理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經理審批簽字,送財務部審核報銷。如遇特殊情況可報主管財務的副總經理審核批準后報銷。

    第五條業務招待費的開支管理。

    一、業務招待范圍:

    1、招待市、區等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經理、對口業務的副總經理陪同。

    2、公司副總經理招待業務部門負責人,應報告總經理。由業務對口的部門經理陪同。

    3、部門經理因工作需要招待的,應由部門經理向其主管副總經理報告經同意后,由部門經理和主要對口業務人員陪同。

    二、招待費的審批權限:

    1、總經理及其他副總經理、部門經理發生的業務招待費由主管財務的副總經理簽字報銷。

    2、主管財務的副總經理發生的業務招待費由總經理簽字報銷。

    3、招待費的.報銷應注明時間。

    一、汽車需要修理的,由辦公室報主管的副總經理審批后,方可安排修理。

    二、修理費用憑發票由經辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務的副總經理審批報銷。

    第七條結算起點(1000元)以下的零星開支管理。

    一、開支前應填制:'用款申請表',經辦人、部門經理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續。

    二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必須有書面申請,由辦公室報經主管副總經理審批后辦理。報銷時在發票上由經辦人、驗收人、部門經理簽字,送財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

    三、其它零星開支必須取得有效發票,報銷時應在發票上由經辦人、部門經理簽字,財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

    第八條主管財務的副總經理發生的費用由公司總經理審批簽字后報銷。

    第九條本制度由財務部負責解釋。

    第十條本制度自公司董事會討論通過之日起執行。

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    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇六

    職責分工:。

    集團財務中心、各財務部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務處理等工作。所有費用報銷必須經過財務部門審核,董事局主席特批除外。

    差旅費借支和報銷標準:。

    1、如需要辦理差旅費借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務部辦理借支手續,借支差旅費標準如下:。

    1.1交通費:往返行程之路費。

    1.2住宿費:預計行程天數x住宿標準。

    1.3伙食費:預計行程天數x伙食標準。

    2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分,出差完畢,由財務人員按不同的.情況、不同的標準給予核銷,參見差旅費報銷標準。

    1、員工因公出差發生的差旅費按職務根據差旅費報銷標準據實報銷,超過其待遇標準的,超過部分自理。

    2、因公出差人員須按職務等級標準乘坐車、船、飛機,職務以集團公司人力資源中心發文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的,報副總裁以上領導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。

    3、報銷時,出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發票,不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票,則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領導審批。

    4、員工因公出差報銷伙食費,必須憑票在標準內據實報銷,如果不能提供合法有效的發票,伙食補助按規定每人每天50元。如在出差期間經公司領導批準報銷業務招待費,則不能報銷當期的出差伙食補助。

    5、差旅費報銷時,天數以實際住勤天數為準。

    6、員工借出差之便就近探親的,須經集團公司副總裁以上領導批準,繞道費用全額自理。

    7、境外出差的費用報銷如果超出標準,由集團董事局主席或其授權的領導審批。

    8、省內出差如果當天來回,原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的,則報銷標準參照一般地區執行。

    9、為統一管理,各地的誤餐補助每天不得超出15元,按實際出勤天數計算,如有員工飯堂的直接補助到飯堂。

    10、因公出差人員須于出差回來十五日內到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者,扣發其當月工資。

    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇七

    為加強本公司分析核算,規范財務制度及出差的使用原則,提高資金的使用效率,保證出差人員在出差期間工作與生活的需要,本著“保證必須,勤儉節約”的指導思想,提高效率,控制成本,特制定本管理制度。

    1、各業務負責人對各項業務的合理性、可行性、部門費用控制負責。

    2、財務部對各項費用票據的合法性以及費用的預算控制管理負責。

    1、出差人員預借差旅費應保證專款專用,不得私自挪作它用。原則上部門經理以上一律不準預借差旅費。

    2、其他借款支出,實行單筆總經理審批。

    借款審批權限。

    序列業務審批人業務終審人財務終審人。

    銷售(含銷管)銷售副總總經理財務經理。

    服務(含售前、實施、服務)服務副總。

    運營(含財務、人力行政、市場)總經理。

    各業務部業務部負責人。

    4、前款不清,后款不借。除未到期的保證金、押金外,如有未清帳借款,不得再進行下一筆借款,特殊情況由總經理審批。

    5、財務部定期對業務借款進行清理,未按照規定時間還款的,對借款人按借款金額10%罰款。

    6、報銷時限。

    (1)差旅費報銷時限為出差返回后兩周內,不得逾期。如逾期報銷,則按逾期10元/天扣減出差費用。

    (2)交通及移動通訊費按季度報銷,次季度的首月,必須將該季度的費用報銷完畢,逾期不予報銷。如:xx月報銷4—xx月交通費及3—xx月通訊費。

    (3)招待費及會議費等報銷時限為此項業務結束后兩周內,不得逾期。并且報銷時需相關業務負責總經理簽字。

    (4)所有報銷單據,超過3個月期限,將不再予以報銷,請務必及時報銷。

    1、往返交通費。

    人員類別飛機火車輪船長途汽車。

    總經理經濟艙實報經濟艙實報。

    其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實報。

    (1)一般員工可乘坐火車硬臥及硬座、長途汽車、輪船三等艙。出差人員白天乘車超過12小時或晚上乘坐火車的,可購買同席硬臥車票,乘坐火車超過13過小時可乘坐飛機,但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙,飛機(僅限于經濟艙),須事先經總經理審批同意。

    (2)公司已經統一為員工購買商業意外保險,因此不再承擔個人購買的意外保險費用。

    (3)同一地區不同城市之間的往來,只能乘坐長途汽車或火車,嚴禁乘坐出租車,否則不予報銷。

    (4)外地交通費20元/天,不到20元,據實報銷;超標,按20元/天報銷,天數計算同補助天數。

    2、住宿費。

    (1)住宿費用為標準間費用,同時出差的同性人員需同住一個標間,報銷時應注明,如住宿費由一人報銷,則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿,則不予報銷住宿費用。

    (2)住宿費用報銷標準:濟南、青島、煙臺住宿標準150元/天;省內其他城市住宿標準100元/天;省外(如:北京、上海等)住宿標準200元/天。若住宿超標,則超標金額自行承擔。

    (3)住宿發票必須真實并且帶有當地稅務或財政監制章(沒有稅務或財政監制章的住宿發票或收據無效)。無住宿費發票或發票與住宿地不符者,住宿費用自理,一律不予報銷。

    3、出差伙食補助。

    (1)出差伙食補助標準60元/天(試用期補助標準減半,30元/天),其中50元/天(試用期20元/天)的補助需自行找票。(此處補助標準60元/天,僅為舉例用,各地出差補助標準,單獨郵件發送)。

    票據要求:會議費、資料費、過路過橋費、汽油費、修理費、汽車、火車票、船票、機票(只限本公司員工)、圖書費、印刷費、服務費(只限于it服務業)、小額郵費,打車費、月票費、電話費(只限本公司員工)及定額電話費票據等,長條交通票每次報銷補貼時只限用一張,此類票據不準連號(發票連號包括同一本上的發票),不得使用招待及禮品發票。并且發票必須是當年發票。

    (2)參加會議、培訓以及陪同客戶參觀出差不享受出差補助。

    4、票據規范要求。

    原始票據必須是符合稅務規定的正規發票,票據完整,內容填寫清晰有序,具體要求如下:

    (1)單位名稱要填寫“用友軟件股份有限公司濟南分公司”,機打發票單位名稱手寫無效,除非發票票面標示“除單位名稱外手寫無效”。

    (2)金額的大小寫要相符,字跡要清楚。

    (3)日期填寫完整,發票日期要與實際業務日期一致。

    (4)開票方發票專用章或財務專用章(必須是全章)。

    (5)發票項目必須與業務相符,內容填寫清晰有效;。

    (6)財務部有查驗票據真偽的義務及權利,有權拒絕假偽票的報銷。

    (7)因個人原因丟失報銷票據,不可用其他票據抵報,費用自行承擔。

    (8)外包付款取得發票為地稅發票,如:實施、開發、服務。營業稅改增值稅地區必須提供增值稅專用發票。

    5、報銷單據填寫規范。

    (1)報銷單據選擇:參照網上報銷系統(網址:xx),交通、通訊記入日常費用,其他費用全部記入項目費用中。(除交通、通訊暫緩報銷外,其余費用暫采用手工報銷)。

    (2)報銷粘貼順序:自上而下,自右而左,按票據類別,實際票據與出差補助票據分別粘貼。報銷清單列示在最后一頁。

    (3)大寫數字提示:零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。

    (4)報銷單據必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫,不得使用圓珠筆,并且不得涂改、大小寫金額填寫一致、合計、部門、姓名、出差事由、日期、領款人均需填寫、部門主管簽字審核、補助填在其他格。

    (5)如有替代發票情況,支出憑單上按自找發票填寫報銷內容,原始票據與替代票據分別粘貼,并在《禮品、車費報銷清單》上列清真實業務情況。補貼請自行找票,所找發票不可是一本上票據或連號票據,否則將從報銷單據上直接扣除此金額。

    (6)出差補助每天按10元累計填寫到“出差補助金額”中,其余填到“其他”列中。若無補助,則“天數”列不準填寫。

    (7)出差過程中發生的'招待費等,應單獨粘貼報銷。

    6、其他相關規定。

    (1)出差天數計算:自開始出差之工作日起到回公司工作之日,連續計算天數后減一。

    (2)出差過程中涉及禮品、交際費用原則上不予報銷,如因業務需要確需發生此項費用,必須事先向尹總審批,并單獨粘貼支出憑單報銷。

    (3)員工出差期間,因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用,均由個人自理。

    (4)出差中途除因病、遭意外災害或因實際需要由部門經理指示延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則公司不予報支差旅費,并視情節輕重對其進行通報批語、扣發工資、直至辭退等處理。

    (5)各部門經理和財務部有權對虛報嫌疑的報銷申請提出質疑并查驗原始單據,經查屬實,財務部有權拒絕報銷本次發生的所有出差費用;如果多次出現同類問題,財務部有權直接扣除相關報銷款,并報公司總經理,公司視情節輕重進行通報批評、扣發工資、直至辭退等處理。

    (6)票據超過三個月期限,視為自動放棄報銷,公司不再給予報銷。

    (7)集團培訓:先確認費用承擔方。此費用如濟南公司承擔,則首先需xx審批然后登陸如下網址:xx填寫申請(具體操作,請參照“機構(xx)消費卡充值申請說明”文檔),并經財務審批后,直接打印審批單自行去集團卡務中心辦理入住或退卡手續即可。(卡務中心周六、周日不辦公,消費卡用完后請自行到卡務中心退掉。)。

    (8)支持費用:報銷時一并提供被支持方財務總監及總經理簽字確認的《支持費用確認單》,并執行濟南公司標準。(由于傳真件無法長期保存,請自行復印)。

    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇八

    第一章總則為規范公司各種開支費用報銷及付款程序,加強公司財務管理,控制成本,切實保障公司利益,根據《資金審批制度》和《費用預算制度》,特制定公司費用報銷制度及實施細則。

    第二章關于報銷的審批流程及原則。

    一、報銷流程。

    2、特殊的報銷流程(預算之外或沒有經審批的費用)原則上預算之外或沒有經審批的費用是不予以報銷支付的,如確屬公司正常經營和發展需要而發生的開支,可按以下流程報批:經辦人填制單據并補申請報告,本部門經理(或上級主管)復核、財務審、副總經理審批、總經理審核、董事長審批、出納支付。

    二、審批原則。

    1、費用報銷需經辦人的主管領導批準,不得自行批準自己的報銷費用。

    2、不得逾越流程,不得未經直接領導審批,直接提交公司總經理審批,不得未經財務人員審核直接提交公司總經理審批。

    3、出納必須憑由經總經理、財務負責人均簽名后的報銷單支付相關費用,一旦發現違規操作,對出納通報批評,如造成經濟損失,由出納及相關人員承擔連帶責任。

    三、報銷、審批及審批的責任經辦人:

    因公辦理業務時應向對方索取相應的原始單據,經濟業務發生后應及時準確的填寫報銷單據,對經辦的經濟業務及提供的原始單據的真實性負有直接責任,并有責任及時向財務人員提供其審核所需的相應文件或資料。

    部門負責人:對本部門發生的經濟業務進行確認及對經辦人提供的原始單據進行審核,對報銷業務負有直接審核責任,并有責任協助財務人員的審核工作。

    財務人員:審核報銷的經濟業務是否符合相應的規定,審核報銷所提供的原始單據是否符合相應的要求,審核報銷單據中是否按要求填寫相應的項目和內容。對不符合要求的報銷單據、原始單據及填寫不規范的行為提出相應的處理意見。

    第三章報銷原則。

    1、預算內的費用方可直接報銷。

    2、所有的報銷均遵循“誰支出、誰報銷”的原則,嚴禁假借他人的名義報銷自己費用的行為。

    3、嚴禁報銷虛假費用的行為。

    4、無預算或預算外的費用報銷須經副總經理簽署意見、總經理或董事長批準后方可列支。

    5、每辦一次業務,應該填寫一張報銷申請單。業務招待費用、物資采購、餐費不論金額大小,一律每發生一次填寫一張。籠統地在報銷單上寫上“×月”的費用,或多次業務單據分不清的,財務部不予受理。

    6、所有費用開支,應“先申請、后開支、再報銷”的流程,財務人員應根據預算來審核和支付。相關預算外費用在發生費用前,應該先書面請示副總經理、總經理得到批準后才可以發生相關費用,堅決杜絕“先斬后奏”的現象,事先申請以總經理簽名的日期為準。總經理外出時,或本人出差在外遇緊急情況時,應電話或郵件通知總經理,得到許可后才可進行。事后應及時補充申請表,作為報銷的依據。

    被退回不得重新報銷的,下次拿回再報銷的,一經發現,將嚴肅處理。特殊延期(如外地出差時間較長),需提出書面報告,分公司由總經理簽署意見后才可以報銷。

    8、跨年度的費用必須在次年1月30日之前填單報銷,年終結算后不管何種原因均不得報銷上年度費用。

    9、大額支付款項必須使用支票或其他銀行結算方式,超過5000元而用現金支付的,報銷時必須詳細說明原因,經財務部審核,無正當的理由,一律退回。

    10、對于報銷款出納一律轉入報銷人銀行卡,如從出納處領取報銷現款時,需報銷人簽名確認。

    第四章提供原始憑證和報銷單填寫的要求。

    1、因公發生經濟業務時,經辦人員必須向對方索取原始單據。未取得原始單據或虛假的原始單據一律不予報銷。

    2、報銷時提供的原始單據必須是由稅務部門監制的發票或由財政部門監制的收據,以及預算報告、專項申請等附件。原始單據必須真實、合法,與開支的內容一致。對于標有“客戶/顧客(單位)名稱”的發票務必由開票人填寫相應公司名稱,自己補充填寫為無效發票,不予受理。無“客戶/顧客名稱”的發票,不需填寫。另報告、申請等附件必須是經權限人員簽字同意的紙質件。

    3、各種類型的發票應該分開粘貼,并在粘貼單上標出共××張,金額××元。票據粘貼混亂,不注明張數、金額的單據一律退回。

    4、原始單據遺失的應盡量取得了出票單位的原單據復印件并蓋上出票單位財務專用章,經財務部簽署意見后方可報銷。

    5、報銷單上所有內容均需完整填寫,嚴禁用圓珠筆填寫報銷單、嚴禁涂改,報銷單的“經辦人”務必由本人親筆簽名,單據填寫不齊全和涂改的,一律不予受理。

    第五章主要費用管理規定費用管理的把關人為財務人員,財務人員應遵循《資金審批權限》和《費用預算制度》中的規定對每筆發生費用進行核查,并及時對一些費用進行歸集匯總,提供準確的財務數據。

    一、會議費。

    1、此會議費僅指會議場地租用費、交通費、物品費、餐費等費用。

    2、經辦人在報銷會議費用時必須遵循真實完整的原則,在報銷單中需注明以下信息:開會主題、會議地址、物品清單,會議費用應按場租、餐費、物品費用、交通費、住宿等分類匯總,直接寫會議費用××元的不予報銷。

    3、在會議同時發生的活動費,獎勵費用應單獨填寫報銷單,按活動費用和獎勵費用規定報銷。

    4、超預算或無預算舉辦會議,一律不予報銷。

    5、會議結束后一周內,會議主辦方應及時辦理報銷手續并辦理相應的還款手續。

    二、招待費。

    1、經辦人在報銷招待費用時應附注明以下信息:招待時間,招待目的,招待人員,陪同人員,招待地點的說明。

    2、招待費用發生一周內,經辦人應及時辦理報銷手續并辦理相應的還款手續。

    三、市內交通費(不含四縣一市)。

    1、提倡節儉,外出辦事,應盡量乘坐公司車輛、公交車或地鐵,嚴格控制出租車費,如有特殊情況需乘坐的士,應事先獲得主管領導批準。

    2、發生費用后,應填寫月度市內交通費匯總表(見附件1)并附車票,填寫報銷單后于次月15日前履行報銷程序。

    3、對于出租車票,原則上必須取得稅控出租車票,實在取得不了可以用手撕票代替,但堅決杜絕多張連號或不是發生月份日期的發票。

    4、項目經理/助理承擔本市內項目實施期間,市內交通費按每人每日20元內限額報銷。

    5、已享受公司車輛補貼的人員市內辦事不再報銷交通費。

    6、對于長距離(如跨城市)的出租車票,比照長途車的票價予以報銷,多出不報。

    四、差旅費。

    1、差旅費指因公必須出差到合肥市區以處理工作事宜而發生的交通費、生活費、住宿費等。

    2、因公出差必須填寫公司統一格式的《出差申請單》(見附件2)一式二份,經主管領導批準后方可出差及報銷,經主管領導審批同意后的《出差申請單》作為考勤依據,交綜合管理部備案(其中一份綜合管理部簽字確認作為報銷依據)。

    3、各項費用補助限額標準分地區、分級別出差補助限額表單位:元地區住宿費(人/夜)伙食補助費(人/天)市內交通費(人/天)總監/部門經理主管員工省會、直轄市2402101806050江、淅、粵地市及以下2101801605040其他地級市1801501304030縣級及以下1501201003020備注:公司副總經理、總經理等高管人員出差期間可根據工作需要據實報銷。

    凡出差參加培訓、會議,由主辦方統一安排食宿的,按實報銷,培訓、會議期間不享受伙食補助。

    4、員工同一地點出差時間超過15日,或月累計出差(同一地點間隔3天以內)時間超過15日的,應在當地租住房屋住宿,由出差人根據當地市場情況提出書面申請,交財務審核,經分管領導批準后,連同《租房協議》、房產證復印件、房主身份證復印件等材料交財務審核備案。租賃期滿或協議約定的階段性房租到期,出差人持相關發票辦理租房費用報銷,發生的市內交通費按限額20元/天內據實報銷。

    5、兩位同性員工同行出差的,應統一安排住宿,并按照單人標準的150%報銷住宿費用。

    6、住宿費應在限額內據實報銷,超過標準的,無正當理由的,超過部分由出差人員自理;確因工作需要,由出差人提出書面申請,經公司總經理審批同意后,給予報銷。

    7、住宿必須安排在有正規發票的旅館住宿,且必須開據注明單位抬頭的發票,發票開據日期必須與出差時間相符,取得機打發票困難的,手寫或定額發票必須加蓋印章并注明旅館電話號以便核實。

    8、出差期間產生的各項費用應填寫出差行程及費用明細表(見附件3),經主管領導審核后填的制費用報銷單據報銷。

    9、公司經理及以下人員出差原則上必須乘坐長途汽車或硬坐火車,特殊情況乘坐飛機或軟席火車應經分管副總經理或總經理同意。

    五、文具、辦公用品、低值易耗品、網絡配件等辦公費文具、辦公用品、低值易耗品、網絡配件等物料用品一律由綜合管理部門統一采購,其他員工不得私自采購。報銷時應附填寫完整的采購清單、電腦小票、供應商送貨單,詳細列明所購商品的明細,倉管、結算部門的驗收證明才可報銷。并做好各部門的領用存登記。如不能按規定提供附件的一律不予報銷!

    六、工程項目零星采購。

    1、工程項目發生的預算內的零星配件、輔材確需現場采購的,由項目經理提出書面申請(必須注明名稱、數量、單價)經采購商務部審核后、分管領導審批后方可購買。

    2、報銷時應附審批后的申請單及符合規范的貨物發票方可辦理報銷手續。

    七、工程勞務費、搬運費等支出。

    1、對于已簽訂勞務合同的應按合同要求辦理付款手續。

    2、對于臨時發生的勞務費、搬運費應附部門經理批準的申請報告方可辦理報銷支付手續。

    第六章附則。

    一、本制度由企業財務部負責制定、修訂及解釋。

    二、本制度自公司審議通過之日起執行。

    附件1:市內交通費匯總表______年___月市內交通費匯總表部門:

    報銷人:

    序號日期、時間起點終點金額(元)乘坐事由123456910主管領導:

    附件2員工出差申請表填表日期:_______年____月____日申請部門申請人出差地點出差人數出差時間月日時至月日時交通工具所需費用出差事由主管領導簽字綜合管理部簽字附件3出差行程及費用明細表部門:

    出差日期:

    xxxx年xx月xx日至xx月xx日。

    單位:

    元日期時間摘要起點終點長途車費(元)市內交通費住宿費生活補助費標準實際發生限額標準實際發生限額標準。

    出差人:

    備注:

    最后一行填上對應欄目合計數。

    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇九

    為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節約用成本,特制訂本制度。

    二、適用范圍

    本制度適用于市場部及其它相關部門。

    三、出差管理

    1.員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監批準(可電話確認)。

    2.員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

    四、差旅費

    差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

    1.員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

    2.特殊情況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

    3.違反公司規定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

    4.市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和原因。

    5.員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

    6.員工外出期間產生的'公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

    7.辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

    五、備用金管理

    1.根據工作需要,員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據實際城要確定,由總經理簽批。

    2.備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

    3.對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

    六、報銷管理

    1.駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。

    2.費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷,一律退回業務人員。

    3.單據報銷規定填寫和粘貼方法:

    差旅費報銷單

    a.填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

    b.粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。

    費用報銷單

    a.填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

    b.粘貼注意事項:原則上只報銷發票,無發票,需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵,但需要票據背面注明情況。

    c.充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

    此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。'

    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇十

    第一條公司一切收入必須上繳財務部統收進賬,不準私設賬外賬、小金庫或截留公司收入,不得私存私分、據為己有。

    第二條借款、領用支票審批程序:

    (一)領取《借款單》或《付款申請單》,填寫全部內容后,領用人簽字;結算起點在1000元以上的支出須使用支票支付。

    原則上員工不得因個人原因向公司借款。

    (二)審批簽字程序:

    2、金額超過五萬元以上(含五萬元)的開支,必須經董事長批準后,方可到財務部辦理付款。

    3、金額超過十萬元以上(含十萬元)的開支,必須經董事長與副董事長均批準后,方可到財務部辦理付款。

    (三)財務出納根據符合審批手續的《借款單》或《付款申請單》,支出現金或簽發支票。

    (四)所有借款應嚴格執行“前款不清,后款不借”的政策。

    (三)主管會計就原始憑證的合法性、票據數據的準確性、費用開支的合理性審核無誤簽字,財務經理簽字后,上報總經理:

    2、其他所有預算外開支、超標準及報銷金額五萬元以上的費用,總經理簽字后必須上報董事會批準。

    3、董事費用須由董事長批準方可報銷。

    (五)各種費用的報銷應統一在每周三下午到財務部報銷。

    第四條費用開支范圍與標準:

    (一)工資費用是公司支付給職工個人的勞動報酬、津貼、補貼等。

    1、工資標準按國家有關規定執行的基礎上,實行崗位工資制度,總經理工資標準由董事會制定,公司其他高級管理人員、中級管理人員和一般職員的工資標準原則上按本公司工資體系中的級別工資及績效工資標準執行,由人力資源部負責工資的管理、編制并上報董事會批準決定,送財務部備案。

    2、公司財務部負責審核業務部門提供的績效基礎數據,并對人力資源部每月提供的工資報表進行審核、發放和個人所得稅的代扣代繳,工資發放時間為次月5日。

    (二)差旅費標準參照第六條《出差管理規定》執行。

    (三)保險費是為減少財產因意外事故而造成的經濟損失向保險公司投保所支出的費用。主要包括為房屋、建筑物、機器設備所投的財產險、機損險以及第三方責任險等,按實際發生的保費金額報銷。

    (四)辦公費用是公司在經營管理環節中發生的各項辦公費用,包括文具紙張費、印刷費、書報資料費、計算機軟件資料費、微機聯網、安裝費、上網費以及其他辦公用品等。行政部負責辦公費用的發生,憑發票實報實銷。

    (五)郵電通訊費是公司因工作需要發生的各項郵電通訊費用,包括電話費、手機話費、郵費、電報費、快遞費以及其他有關的`費用。

    1、公司業務手機話費報銷須填寫《支出報銷單》,當月話費超過預算標準時,寫明原因經總經理批準簽字后,準予報銷。

    2、其他郵電通訊費標準按照公司相關規定執行。

    (六)交通費是公司因業務需要在市內發生的交通費用。交通費本著節約為主的原則,行政部負責公司車輛的調配,各部門業務用車原則上必須使用公司內部車輛。所發生的交通費由司機填寫《支出報銷單》,注明事由、時間、地點后,按審批程序報銷。

    (七)業務招待費是公司為業務經營的合理需要而發生的招待費用,包括接待國內外賓客的宴請費、禮品費、招待用煙茶費、舉辦招待會經費、開展國內外購銷業務中必需的活動經費,以及公司負擔的其他接待費用。如需借款,參照借款流程。

    1、各種業務宴請必須事先經總經理同意;贈送帶有公司標志的紀念品,應執行公司的相關規定,除此以外附送的其他外購商品,必須經總經理批準。

    2、開支標準如下:

    (1)副總經理開支標準為150元/每人;

    (2)部門經理開支標準為120元/每人;

    (3)其他人員開支標準為100元/每人,陪同人員不超過2人。

    (4)如遇特殊情況,費用超出開支標準,需報銷人員進行文字說明,報總經理批準。

    (八)福利費的執行標準依據《員工手冊》中相關條款執行以及按照國家有關規定應當由企業負擔的職工養老保險、大病保險、失業保險、工傷保險和住房公積金;以上費用參照國家規定的比例提取、繳納。

    (九)維修費是為保證公司的正常經營而發生的房屋、建筑物、機器設備、辦公設備的維護、修理、保養、檢測等費用,由行政部按實際發生金額憑發票報銷。

    (十)培訓費是公司為提高員工的專業技術水平和管理工作的需要,對公司職員進行專業技術培訓、職業道德培訓和考試培訓費用,由人力資源部負責安排,按照審批程序憑票實報實銷。

    (十一)其他費用:為維持公司的正常經營活動而發生的其他費用,按實際發生金額據實報銷。

    第五條《出差管理規定》。

    本公司員工因公出差本著舒適安全、方便迅速和經濟節約的原則辦理。

    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇十一

    7、財務部門核算、監督各項目預算執行情況,避免不必要的超支給公司帶來不利影響。

    1、每項經濟活動發生后的三天內,由經辦人將發票與單據分類進行粘貼,填制報銷單;

    2、單據交部門主管,由部門主管對費用的`發生給予證明后交各機構負責人審批;

    7、預算外的開支經財務總監審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

    9、費用報銷必須是誰發生誰報銷,嚴禁代報,對發生的代報費用財務部門應拒絕辦理;

    10、費用報銷中報銷人、審批人應堅持分權原則,對報銷人、審批人為同一人簽字的費用財務部門應拒絕報銷。

    1、財務有權拒絕報銷任何不真實的原始單據;

    7、財務部將定期對各公司費用情況進行審查,對錯報費用進行糾正,并分別向董事長、總公司總經理、各機構負責人提交相關報告。

    在150000元以上(含150000元),須至少提前一天通知財務部門,以便提前做好資金的籌集和準備。

    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇十二

    為完善員工報銷制度,提高財務報表的準確性,經財務部與人事部共同制定,cfo審批通過,現對員工費用報銷做出如下制度:

    1、個人日常費用和公司費用(包括勞務費,傭金等)須分開提交,以免因為個別費用問題造成相互影響,造成報銷的延遲;所有勞務費報銷,必須附該人員身份證復印件、匯入行信息(開戶行名稱、賬戶)。

    2、個人日常費用報銷只包括移動通訊費、交通費、加班交通費、加班餐費,部門活動費,其限當月每人提交一次。

    3、員工發生的手機費用應通過報銷系統中“移動通訊費”科目提交;除了無線上網卡和公司行政部統一支付的辦公室電話費外,不得使用“辦公通訊費”科目;手機費報銷額度自動顯示在“報銷限額”中。如員工超額報銷,需在“費用描述”中填寫原因。

    4、加班交通費報銷限于平時工作日晚21:00后,及周末或國家法定節假日發生,其他時間一律不予報銷。如為特殊情況,應在提交時注明原因;交通費及加班交通費,需要按原始發票逐張提交,不可合并計算。

    加班餐費標準為每人每次20元,超過標準不予報銷。

    如果一筆提交整月的加班餐費,需注明具體加班日期及用餐人數。

    5、費用發票應開具公司全稱(見下附加信息____),如未填寫發票客戶名稱或填寫錯誤的,請返回原開票處辦理補填或重開手續。另外,請根據個人或費用所屬公司,填寫相應發票客戶名稱;如發生票據丟失或提供不正規發票的,公司將不與報銷,損失由個人負擔。如果發現員工有意報銷不正規發票的,財務部將通知其部門總監及vp。

    6、提交外幣發票的員工,請在費用描述中寫明原幣金額及匯率。

    7、對于未按規定時間提交的個人日常費用,將減按80%報銷,且財務部不能保證在承諾時間內付款。特殊情況需提前通知,獲得部門總監同意后可免除扣款。例如:出差不能及時提交等特定情況。

    8、員工以虛擬身份提交報銷的或收款方為公司的,必須寫明“收款人全稱”和“收款人開戶銀行的完整信息及帳號”。

    9、出差報銷單不要提交餐費補助項目,只需填寫出差天數項目,出差天數計算方法:回京日期減去出京日期(日期以飛機票,車票所標計時間為準),餐費補助會和工資一起合并發放。

    10、員工差旅借款只能有一筆借款。請先到應付帳款會計處(見下附加信息__)確認是否已有個人借款,如未清理,則不予借支;除備用金外,如提交人尚有借款未還,遇個人費用報銷時將直接從前期借款中直接扣除,請在備注中注明“沖抵借款”字樣。

    11、公司費用借款要按收款方分別填制和提交報銷單。

    12、打印報銷單或借款單時,需要包括“審批信息”(在費用報表的靠下的位置,內容包括報銷單所有審批人及審批時間),并確保提交的費用報銷為“已審批”狀態(在費用主頁下顯示本張報銷單的審狀態為等待應付款管理系統審批)。以免造成報銷延誤;提交的“費用類型”與“費用描述”應保持一致,須按實際情況填寫;報銷單必須豎向打印,附上原始單據,交財務部報銷。費用明細不可打印英文版或者erp自動發送的部門領導審批郵件。這樣會造成沒有員工個人信息,無法確定收款人。

    13、如對報銷制度有疑問,可點擊頁面右上角“報銷制度”查詢。

    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇十三

    一、報銷原始憑證必須是印有稅務監制章的合法有效憑證,取得的'合法有效憑證應該寫明公司全稱,內容必須完整,金額大小寫必須一致,書寫清晰正確,各種收款收據(除財政局印發的非營利性單位收款收據外)一律不予報銷。費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫,用膠水粘貼附件,不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的,財務部門作退回處理。

    二、經手人按要求粘貼好各種報銷票據(除增值稅發票不要粘貼外)后,準確填寫報銷金額(填上大小寫金額),注明票據張數,做到清晰無誤,不得涂改。

    三、經手人所在部門負責人,核查單據所載內容是否屬實,并簽字確認。

    四、部門負責人簽字確認,財務負責人按公司相關規定對各種報銷票據進行審核,審核其手續及相關單證是否齊備,金額計算是否準確。對不符合規定的報銷票據,應予退回。

    五、在財務部負責人審核簽字后,由總經理(或授權副總)簽字批準。

    七、報銷時間為每周一次,每月截止時間為每月28日(逢節假日、雙休日提前)。每月29日至月底為財務對賬時間,期間不再辦理報銷業務(特殊情況除外)。具體時間節點為:星期三之前報銷憑證提交到財務部,星期三財務部審核報銷憑證,經總經理或授權副總批準簽字,星期四財務部報銷付款給各報銷人。

    八、如總經理不在情況下,又有特殊情況急于報銷,授權副總和財務負責人確認情況下,先給予報銷,待總經理回來后給予補簽。

    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇十四

    一、報銷原始憑證必須是印有稅務監制章的'合法有效憑證,取得的合法有效憑證應該寫明公司全稱,內容必須完整,金額大小寫必須一致,書寫清晰正確,各種收款收據(除財政局印發的非營利性單位收款收據外)一律不予報銷。費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫,用膠水粘貼附件,不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的,財務部門作退回處理。

    二、經手人按要求粘貼好各種報銷票據(除增值稅發票不要粘貼外)后,準確填寫報銷金額(填上大小寫金額),注明票據張數,做到清晰無誤,不得涂改。

    三、經手人所在部門負責人,核查單據所載內容是否屬實,并簽字確認。

    四、部門負責人簽字確認,財務負責人按公司相關規定對各種報銷票據進行審核,審核其手續及相關單證是否齊備,金額計算是否準確。對不符合規定的報銷票據,應予退回。

    五、在財務部負責人審核簽字后,由總經理(或授權副總)簽字批準。

    七、報銷時間為每周一次,每月截止時間為每月28日(逢節假日、雙休日提前)。每月29日至月底為財務對賬時間,期間不再辦理報銷業務(特殊情況除外)。具體時間節點為:星期三之前報銷憑證提交到財務部,星期三財務部審核報銷憑證,經總經理或授權副總批準簽字,星期四財務部報銷付款給各報銷人。

    八、如總經理不在情況下,又有特殊情況急于報銷,授權副總和財務負責人確認情況下,先給予報銷,待總經理回來后給予補簽。

    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇十五

    等(不含差旅費)。

    b、粘貼注意事項:原則上只報銷發票,無發票,需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵,但需要票據背面注明情況。

    c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

    此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇十六

    1、出差人員必須事先認真填寫《出差申請單》,經總經理批準后方可出差。

    2、出差人員借款需持批準后的《出差申請單》,填寫借據,經財務負責人審核,總經理審批后方可借款。

    3、出差期間每天要向主管領導匯報居住地及簡單工作情況。出差人員回公司后,應主動向總經理匯報工作,由總經理考核結果,簽署考核意見。

    4、審核人員根據簽有總經理考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證,按差旅費報銷標準規定報銷差旅費。

    5、凡與原出差申請單所規定的各項目不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經總經理審批后方可報銷。

    6、出差回公司應在一周內報賬,月底結賬前應將差旅費用結清,借據不允許跨月,如遇特殊情況,需經總經理批準,否則借據余款將從借款人工資中扣除。

    7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的.原則,特殊情況由總經理特批,對違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇十七

    為加強公司對費用的管理和控制,使日常開支的各種費用納入即定軌道,使各項開支合理化、制度化,特制定本制度。

    1、董事長根據公司的發展規劃,提出公司一定時期的總目標,并下達各機構指標;

    3、預算指標報財務總監、董事長,董事長召集有關人員討論通過或駁回修改;

    4、批準后的預算下達給各機構執行;

    5、各機構應于次月5日之前將上月預算的執行情況報財務總監、董事長;

    6、根據公司資金的實際情況,適時修改預算,以便更好的控制資金,避免公司陷入窘困;

    7、財務部門核算、監督各項目預算執行情況,避免不必要的超支給公司帶來不利影響。

    1、每項經濟活動發生后的三天內,由經辦人將發票與單據分類進行粘貼,填制報銷單;

    2、單據交部門主管,由部門主管對費用的發生給予證明后交各機構負責人審批;

    7、預算外的開支經財務總監審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

    9、費用報銷必須是誰發生誰報銷,嚴禁代報,對發生的代報費用財務部門應拒絕辦理;

    10、費用報銷中報銷人、審批人應堅持分權原則,對報銷人、審批人為同一人簽字的.費用財務部門應拒絕報銷。

    三、財務部門的職責和權利。

    1、財務有權拒絕報銷任何不真實的原始單據;

    7、財務部將定期對各公司費用情況進行審查,對錯報費用進行糾正,并分別向董事長、總公司總經理、各機構負責人提交相關報告。

    四、單筆支付金額。

    在150000元以上(含150000元),須至少提前一天通知財務部門,以便提前做好資金的籌集和準備。

    五、本制度附件與本制度具同等效力。

    六、本制度自發布之日起執行,本制度解釋權由財務部執行,修改權由財務部修訂后報董事長審批后執行。

    最優費用報銷管理制度原則大全(18篇)篇十八

    為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據省財***廳文件精神,結合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費制度:

    一、公出人員交通費。

    1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據報銷。

    2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。

    3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票,可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼;直快的`按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人,另外加收的空調費不計入座位票價之內。

    二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額,超出部分自理。

    四、報銷時間:公出人員回來后一周之內,到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節給予50元以上的處罰。

    五、本制度自8月1日起執行,以前有關規定與本規定有抵觸的,均按本規定執行。

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