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    采購策劃方案(優秀22篇)

    時間:2025-07-01 作者:HT書生

    策劃方案的編寫需要基于充分了解和分析,避免盲目行動和無效投入。為了讓大家更好地理解策劃方案的要點和重點,下面是一些精選的實際案例,可供參考學習。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇一

    入圍資格。

    1)工業與民用建筑甲級監理資質;。

    2)無通報批評或重大投訴記錄;。

    3)近三年來同類工程監理服務總建筑面積不小于30萬m2;。

    5)擬定的項目主要監理人員在本公司的工作時間不少于2年。

    監理人員的資質審查。

    1)招標前應詳細列出對監理公司派駐現場的人員數量及資質要求,要求土建工程師不少于2名,水暖、強電、弱電工程師各不少于1名,專職資料員1名。

    2)評標時應對擬派的項目總監理工程師和主要監理公司人員進行面試。

    3)核對進場監理人員名單是否與監理合同相符,檢查和了解監理人員的學歷證書、職稱證書、資格證書、工作簡歷是否真實可靠;并對進場的監理人員進行面試,符合要求才能進場開展監理工作。

    4)及時將長駐現場的監理人員姓名、性別、專業、技術職稱、資格證書名稱、進出時間等情況登記在《監理人員登記表》上。

    5)定期(每月)對現場開展工作的監理人員進行考核,填寫《監理工作考核表》,及時調整不合格的監理人員。

    2、總包招標。

    入圍資格。

    1)公司近三年入選當地優秀施工企業;。

    2)項目經理近三年內累計同類工程建筑面積5萬m2以上;。

    3)項目經理近兩年來在各地施工企業質量與安全業績考核中無重大不良記錄;。

    4)具備建筑企業一級及以上資質。

    3、分包管理與甲供材料協調。

    總包管理工作包括:。

    1)報建與驗收:分包單位對所承包工程范圍的施工質量、進度和竣工資料的完整性負責;總包負責監督、檢查和有關報建、驗收、竣工資料備案手續辦理。

    2)進度協調:總包單位應在開工后30日內提交分包工程的進出場時間,經甲方監理、確認后執行;協調日常工作,按月提供對各分包工程的進度要求。

    3)合同付款:分包工程在支付進度款時,分包單位向總包提交形象進度及付款申請,經總包確認后,提交監理公司、甲方才能向分包單位支付工程款。

    4)安全文明施工:分包單位進場后,總包負責對其現場安全和文明施工進行管理;分包工程施工過程中及竣工后,總包方負責督促分包單位將易破壞部分進行包裝保護。

    總包配合工作包括:。

    1)在分包工程施工前,按甲方及分包單位的要求完成有關的土建項目施工,提供具備各分包工程施工的條件。

    2)提供必要的測量定位線;::與分包單位核對各分包工程圖紙與總包圖紙間相關聯的尺寸、標高等數據是否統一,并對所提交資料的準確性負責。

    3)提供工地現有的垂直運輸、腳手架供分包工程使用,如需拆除應報甲方批準;。

    4)施工、生活用水用電接口,水電費由總包單位負責;。

    5)提供辦公和生活便利、加工場地等;。

    6)提供分包人員、材料、設備進場、吊裝、堆放、保管條件;。

    10)其他方便分包工程施工的工作。

    11)分包工程的余土由各分包單位自行負責清理,工完場清;總包單位對此進行監督。

    甲供材料管理。

    1)除甲供材料、設備外,其它材料、設備均由總包單位采購。

    2)總包單位應于合同簽訂后30天內編制甲供/限價材料、設備計劃報甲方采購,總包不及時上報或上報數量有誤,責任由總包負責。由于工程變更引起甲供材料、設備數量的變化,總包應在收到變更通知5日內書面通知甲方。

    3)甲供材料、設備送到現場,由供應商負責卸貨;甲方、總包和供應商三方共同驗收后即交總包保管。總包應為甲供材料、設備的進場、卸貨和倉儲提供必要的條件。

    4)總包提交的甲供材料、設備數量應準確,超出工程用量及其合理損耗量部分由總包向甲方購買。

    5)因總包對材料、設備供應商的付款拖延導致供貨不足影響工程進度,由此帶來的損失由總包承擔。甲方有權利從總包的付款申請中扣除該款項直接支付給指定供應商。

    6)總包供應的裝飾材料,水電管線、設備均需向甲方報送三家以上供應商資料,經甲方和監理公司確定、封樣后方可采購。

    7)所有材料、設備均由總包按規定進行檢查、送檢。

    8)材料、設備的見證取樣應符合國家和當地有關規定要求,并保證每一種需檢測的材料、設備均有見證取樣。

    9)所有材料、設備均必須符合圖紙、規范和有關規定的要求,總包有責任拒絕不合格的甲供材料、設備,并書面通知甲方,說明理由。因甲供材料、設備不合格帶來的退貨及損失由甲方全部承擔。

    4、配套專業分包工程招標。

    對于小區內市政配套工程:供水、供電、供熱、燃氣、電信、有線電視工程,應盡可能采取貨比三家招標、比價方式確定承建商、供應商;部分配套工程由于受到社會資源的限制,可以直接委托,但費用審核和管理仍服從統一協調;工程部應盡可能直接與市政配套主管部門溝通,充分了解、理解各配套主管部門的業務操作流程和規定,做到有章可循,避免信息不對稱帶來的被動局面,防止人為操作。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇二

    為使公司辦公物資管理合理化,滿足工作需要,合理節約開支,特制訂本辦法。

    2.適用范圍。

    適用于公司所有部門非生產經營用的公司辦公物資管理。

    3.1低值易耗品類物品:單價在50元以下:筆、訂書釘、膠水、本子等。

    3.2固定資產類物品:單價在1000元以上(購置時需以舊換新),且使用年限超過一年的作為固定資產管理。如:電腦、空調、照相機等。

    4.職責。

    4.2采購部負責資產的購置、入庫登記、發放等工作;

    4.3財務部負責列管資產帳目管理、計提折舊、盤點、報銷等工作;

    4.4辦公室負責列管資產的臺帳登記、配合盤點、調轉等工作。

    5.內容。

    5.1.1辦公室根據各部門申請情況進行臺帳建立;

    5.1.3其他根據工作需要購買的物資由部門自行提出,經采購部文員核對公司物資臺帳,在沒有庫存情況下,需求部門提交分管領導批示的采購單至采購部方可購買。

    5.2.1采購部根據采購流程購置、入庫并發放。

    5.3.1財務部每季組織專人進行固定資產盤點工作,保證賬實相符。()對在盤點中發現的盤盈盤虧情況,必須查明原因,經財務部確認,報公司總經理批準后方可處理。

    5.4、辭職清退情況處理。

    5.4.1對于調出或離職人員在辦理交接或離職手續時,需歸還所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)由辦公室專人進行清算核對。如有有缺失的應按相關要求賠償否則不予辦理有關手續。

    5.4.2如部門人員離職(正常或非正常),各部門沒有在三日這內通知辦公室,出現物資損壞或遺失由部門負責人賠償。

    5.4.3辦公室文員核對離職人員辦公物資后,并帶領辭職員工將其名下所有物資交回采購部,由采購部進行入庫辦理,且需在員工辭職表上進行確認。

    5.4.4每月辦公室文員必須與各部兼職辦公物資管理員(文員)進行公司物資核對。

    5.5.1如工作內發生辦公物資損壞,必須通知辦公室,由辦公室統一進行維修處理。

    5.5.2如發現各部門辦公物資屬于個人惡意破壞,應承擔全額維修費用或按照物資價值進行賠償,并根據情節進行通報批評。

    5.6.1各部辦公物資符合下列條件一條或以上,方可申請報廢,鑒定原則如下:

    a對達到報廢使用年限自然損壞無法使用的;

    b雖沒有達到報廢使用年限,但因某種客觀原因損壞而不能使用的;

    c雖沒有達到報廢使用年限,但維修成本費用大于或等于采購費用的`。

    5.6.2報廢流程。

    a責任部門填寫《物資報廢申請單》(見附件2),經本部負責人批準,提交辦公室核實。

    b辦公室會同相關專業人員進行核實,報分管審批,提交財務進行報廢處理。

    5.7.1原則為“誰使用,誰負責,誰賠償”;。

    5.7.2本部門自查或辦公室定期檢查,發現物資損壞,填寫協調書至辦公室,由辦公室每月統一從員工當月工資中扣除。

    5.7.3賠償責任分3等,含完全責任、一般責任、輕微責任,個別對應80%、50%、20%的損失賠償比例。

    5.7.4折舊計算方法:年折舊額=(原值-凈殘值)/使用年限。

    5.8.2員工離職后交回的資產重新領出使用必須辦理《資產轉移單》;

    5.8.3所有資產轉移必須通知財務部,財務部及時修改公司固定資產卡片。

    6.相關記錄。

    6.2《辦公物資報廢申請單》。

    7.其他。

    7.1本制度解釋權歸辦公室;

    7.2本制度自下發之日起執行。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇三

    2、適用范圍。

    3、定義。

    施工材料:包括設備及線材。

    零星材料:用于項目中的對相關設備、設施進行保護或連接的輔助材料。

    工具:在項目施工過程中需要的相關工具,包括電動工具。

    辦公用品及設施:辦公需要而需購買的相關辦公用品及設施。

    4、職責。

    部門/崗位工作內容。

    部門經理負責采購申請、訂單及付款的審批。

    本部事務主管負責協調采購工作按流程順利執行,負責審批辦公用品的采購申請。

    施工負責人/城市負責人負責對本項目所需物資做出統籌計劃,填寫采購申請。

    施工技術組負責對項目組工程物資采購申請技術層面的審核。

    采購管理員負責對項目組物資采購申請制作、申請、發放訂單,跟進供貨情況及辦理付款手續。

    部門財務負責審核單價、與供應商對賬及資金使用計劃。

    物資計劃管理員負責編制采購計劃、物資調配、跟進供貨情況及核對項目組進倉單。

    5、方法和過程控制。

    5..1施工材料的采購。

    采購計劃。

    項目進場之初,由物資計劃管理員根據工程合同及施工細化方案做出《智能化工程物資采購計劃》發至采購管理員。

    由采購管理員在《智能化工程物資采購計劃》填寫采購周期后發至項目組,同時抄送物資計劃管理員,現場施工負責人根據采購周期及運輸時間做好物資申請計劃。

    物資申請。

    現場施工負責人發出《智能化工程項目組物資申請單》,物資申請必須有編號,在郵件主題中也必須寫明是××項目組采購申請××號。

    施工技術組根據現場實際情況及技術需要填寫意見。

    部門物資計劃管理員根據各區域及各項目庫存情況合理做物資調配。

    部門經理審批后發采購管理員采購。

    設備及線材類物資由部門統一采購,零星材料和工具一部分由部門采購,一部分由項目組自行在當地供應商處購買。

    采購管理員根據采購申請以項目組為單位編制《智能化工程物資采購訂單》、《智能化工程樣品借用單》;需調撥的物資由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資調撥單》。

    《智能化工程物資采購訂單》編號原則為:項目地點+項目組名稱+期數+流水號。如訂單有更改,則原訂單相應作廢,其編碼也相應作廢,新訂單編碼按流水號順延。

    金額在50000元以下的訂單由部門財務審核、部門經理審批后,蓋部門公章發出。

    金額在50000元以上訂單需按公司審批流程審批后,蓋部門公章后發出。

    采購管理員在《智能化工程項目組物資申請單》中注明此申請的訂單編號、調撥單號或樣品借用單號后發至項目組,抄送物資計劃管理員。

    采購管理員要求供應商必須及時將送貨單一式兩份發至部門物資計劃管理員及項目組,并在送貨單中注明訂單號。

    物資計劃管理員依據采購申請及訂單,根據供應商交貨情況,及時安排發貨。并在收到送貨單后,以郵件形式告知項目組**訂單/調撥單/樣品單已發貨。

    施工負責人/城市負責人需及時反饋《智能化工程項目組物資申請單》完成情況,物資計劃管理員負責跟進《智能化工程項目組物資申請單》,未及時到貨物資需及時與采購管理員溝通對接。

    各項目組如需向供應商借用樣品,需提前填寫《智能化工程樣品申請單》。

    采購管理員根據《智能化工程樣品申請單》填寫《智能化工程樣品借用單》。

    采購管理員將《智能化工程樣品借用單》蓋部門公章后發至供應商,同時以郵件形式發至物資計劃管理員及項目組,由樣品接收人員負責填寫《智能化工程物資進倉單》。

    如在后續采購過程中,訂貨數量包括已借用樣品,則需注明《智能化工程樣品借用單》單號,以備查對。

    《智能化工程樣品申請單》編號規則同《智能化工程項目組物資申請單》編號規則,《智能化工程樣品借用單》編號為j-yp+流水號。

    付款。

    由采購管理員整理出相關訂單及其物資申請報告的郵件批復頁、發票、附項目組《智能化工程物資進倉單》,如果訂單數量與結算數量有增加或減少,需填《智能化工程物資付款結算單》,由物資計劃管理員、部門財務、本部事務主管審核、部門經理審批后報公司財務管理部審批結算。

    零星材料及工具采購。

    項目組采購零星材料及工具,每月底由項目組填寫《智能化工程項目組零星材料需求計劃》,報施工技術組、物資計劃管理員審核,部門財務審批后方可采購。在當地采購的零星材料和工具須在指定合格供方采購。

    每月報銷時付《智能化工程項目組零星材料需求計劃》及郵件批復頁、《智能化工程物資進倉單》、發票報銷。

    辦公用品、家私電器及勞保用品采購。

    采購辦公用品、家私電器及勞保用品由項目組填寫《智能化工程項目組辦公物資需求計劃》報部門財務審核、本部事務主管審批后方可采購;如果采購單價200元以上1000元以下的物資需資產管理員審核,單價1000元以上的家私電器及辦公類固定資產申請由項目/城市負責人填寫《物資/服務申請報告》申請,本部事務主管審核,經部門經理審批后按公司流程進行。

    每月報銷時附《智能化工程項目組辦公物資需求計劃》/《物資/服務申請報告》及郵件批復頁、發票報銷。

    分包工程。

    由施工負責人填寫《物資/服務申請報告》(附合同草案)報部門采購管理員,由采購管理員報部門財務審核,權限內的部門經理審批,由采購管理員跟進審批工作。超過部門經理權限的按公司相關程序執行。

    分包工程結束后,由項目負責人負責組織相關驗收工作,并填寫驗收報告。

    付款時需附:《物資/服務申請報告》及其郵件批復頁、合同、內部驗收申請。

    付款結算單,由項目負責人整理申請付款。

    分包合同編號規則同訂單編號規則。

    使用范圍:已經經過評估為公司合格供方的供應商在新增產品報價或原有產品單價變動時使用。

    由采購管理員填寫《智能化工程部采購單價變更審核表》,報部門財務審核,部門經理審批后,報公司財務管理部備案。

    本辦法未涉及的物資審購規定按《采購管理程序》執行。

    6.相關文件。

    《采購管理程序》。

    7.相關記錄和表格。

    《物資/服務申請報告》。

    《智能化工程項目組物資申請單》。

    《智能化工程物資調撥單》。

    《智能化工程樣品申請單》。

    《智能化工程樣品借用單》。

    《智能化工程物資付款結算單》。

    《智能化工程項目組零星材料需求計劃》。

    《智能化工程物資進倉單》。

    《智能化工程部采購單價變更審核表》。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇四

    20__年的腳步即將邁向身后,回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20__年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨,在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立“為公司節約每一分錢”的觀念,積極落實采供工作要點和年初制定的采購員工作計劃。堅持“同等質量比價格,同等價格比質量,最大限度為公司節約成本”的工作原則。在魏總的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下,20__年共完成甲供材料設備采購計劃88份,新簽合同20份,完成乙供材料計劃核批價格140份,共計完成材料設備采購計劃228份,執行情況良好,較圓滿地完成了所承擔的任務。

    組織實施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事,在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計及其他部門監督。

    20__年我們進一步強調采購工作透明,在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購,都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊,任務重的時候,也始終堅持這個原則,邀請審計部相關人員一起詢比價,采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計監督。即確保工作的透明,同時保證了工程進度。

    1、完善制度,職責明確,按章辦事。

    20__年通過組織學習《采購管理戰略》和公司iso9000質量管理體系文件,通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業指導書》等采購管理制度。制度清楚,操作有據可查,為陽光采購奠定了理論基礎。

    2、公開公正透明,實現公開招標。

    采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標,邀標單位都在三家以上,有的多達十余家,并且邀標談質論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與,增加陽光采購透明度,真正做到降低成本、保護公司利益。

    3、采購效益全線凸現。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇五

    本系統安裝的主要機電設備及材料包括變壓器、開關柜、鐵塔和光纜等,種類繁雜,而且會出現交叉作業。

    2設備材料采購。

    嚴格按工程技術規范書和設備材料清單進行采購,對業主指定廠家的設備嚴格在指定廠家采購。所有設備材料保證滿足:

    3)設備儀器制造質量優良、性能可靠;

    1)做好配合安裝準備工作,安裝工作開始前,向監理人提供主要設備資料復印件,供監理工程師審批或確認,資料復印件包括:設備總圖、部件總圖、重要的零件圖等施工安裝圖紙及安裝技術說明書;設備出廠合格證和技術說明書;制造驗收資料和質量證書;安裝用控制點位置圖;安裝使用的基準線,應能控制設備的安裝尺寸和安裝精度,設置安裝基準線用的基準點應牢固、可靠、便于使用,并應保留到安裝驗收合格后方能拆除;安裝檢測選用框式水平儀和經緯儀作為檢測工具;安裝前,按設備需要起吊的最大重量配備吊裝設備、相應的鋼絲繩、卸扣和運輸車輛。

    2)變壓器投入運行前的檢查和試驗,檢查分組件的安裝是否符合要求;檢查氣體繼電器兩端和冷卻器上下聯管、油箱管接頭處開是否處于開啟位置;分接開關指示位置是否正確,三相是否一致,轉動是否靈活。變壓器主體和鐵芯接地套管等是否可靠接地;儲油柜、高壓套管中的油面是否合適;二次接線是否正確,信號動作是否準確;各分接位置變比是否正確,操作機構指示位置是否正確;測量各分接位置直流電阻并與廠家比較;檢查各繞組的絕緣電阻、吸收比、介質損耗率,并與標準值比較;檢查變壓器的極性、變比、介損、直流耐壓試驗、油質試驗均應符合規程要求。所有試驗均合格后方可投入運行。

    5現場安全防護。

    1)運輸人員要求,汽車駕駛員及車輛應取得公安機關核發的合格有效證件。所有車輛裝備齊全的安全裝置,駕駛員出車前必須對所駕車輛進行檢查并做安全記錄。在確認各安全裝置齊全、有效狀態良好后才能進行作業。加強對機械設備和操作人員的管理。嚴禁違章作業,挖裝和運輸作業信號聯絡要統一規范。為保證交通運輸安全,在施工區相應道路設置醒目的警示標志。

    2)建立現場管理總平面及文明施工責任制,劃分責任區。嚴格按現場平面圖堆放物品,嚴禁隨意堆放。現場材料堆放要成垛成方,明確分類,不得占用道路和作業區。3)堅持文明施工。有關質量安全及其它標準、標牌齊全,懸掛位置醒目。堅持文明執勤,節約用電、節約用水,每月對現場進行檢查評比。對噪音大的機械,盡量避免夜間使用,以免影響生活區周圍居民的休息。

    6售后服務。

    3)在保質期以外對于甲方有派員到現場服務的要求時,我方將以同樣的服務標準滿足甲方需要的服務。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇六

    加強物資采購管理,是深化企業改革的重要內容,是降低企業支出、提高經濟效益、從源頭上預防和治理腐敗的一項重要舉措。下面是有辦公物資采購。

    歡迎參閱。

    為了規范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,使中心物資采購制度化,結合本中心實際,制定本辦法。中心所有物資的采購均依本采購管理辦法執行。

    一、物資采購員由中心指定專人負責。各使用部門應根據現有物資的供應能力和工作任務,提出物資購置計劃,采購計劃經主任審批后由指定的人員實施采購。

    二、物資采購一般應由兩人組成采購小組,采購小組由采購員和使用部門負責人組成,使用部門負責人負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

    三、采購物資本著公平、公正、公開的原則,必須堅持秉公辦事,維護學校利益的原則,本著處處節約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優選購。真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

    四、使用部門在采購前應對所需物資提出詳細技術要求。物資到貨后,應按照技術要求及有關規定驗收。驗收后發現有問題,應及時處理質量和其他有關問題,避免經濟上不應有的損失。如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。

    五、物資采購后須先進入中心庫房,物資的驗收、保管及使用發放嚴格按《物業管理中心倉庫管理制度》和《庫房管理員。

    崗位職責。

    》有關規定執行。

    六、固定資產報廢應按照規定的年限執行,庫房管理員根據相關規定確認固定資產的報廢。報廢后的固定資產由中心按有關規定處理。

    七、違反本采購管理辦法規定,未給中心造成損失的,限期整改;造成損失的,報中心辦公會議作出紀律處分。

    一、通則。

    (一)適用范圍。

    項目部生產性材料、固定資產、高值周轉材等;對外分包的包工包料類材料。

    采購不適合本辦法。

    (二)材料種類。

    1、從采購環節分工及執行主體來說分為如下三類。

    (1)種類和定義。

    種類。

    定義。

    公司采購。

    公司確定供應商,公司簽訂。

    合同。

    公司采購公司付款。

    公司選定。

    公司確定供應商,公司簽訂合同,項目采購,項目付款。

    項目采購。

    項目確定供應商,項目簽訂合同(公司參與合同會簽),項目采購,項目付款。

    (2)材料分類流程。

    a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》,成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核,報總經理審批確定,清單以外材料視同項目采購。

    b、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布,并抄送成本管理部門、財務部門、采購部門、工程管理部門及相關項目部。

    2、從材料的采招周期來說,分以下兩類。

    種類。

    定義。

    年度材料。

    項目材料。

    圍繞項目施工所使用的物料,其供應商以項目的起止為合作周期。

    (三)以下所說材料采購須遵循原則。

    1、因客觀原因,對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購,按“零星采購”流程辦理審批,并嚴格履行比價(綜合對比)手續。

    2、每宗采購,必須按規范填寫《申購單》,嚴禁先采購后補申購,或申購未經審批直接采購等現象,由公司財務部門或各項目成本會計把關監督每宗申購都有對應的申購單。

    3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數量,根據入庫量與合同總量的對比,正確選擇審批流程,同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補充協議,避免合同外申購,對采購額超出合同額1萬元以上(含一萬元),或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的,超出部分必須簽訂補充協議,否則,相關材料款不得準予結算或報銷。

    4、對需現購的材料如其借資額在申購的審批范圍內,采購部門可憑經審批的《申購單》直接辦理借資。

    (四)附則。

    1、本辦法由公司綜合部門負責解釋,經公司總經理簽字生效。

    2、本辦法自頒布之日起執行。

    二、公司采購類材料采購流程。

    (一)職責分工。

    1、公司采購部門。

    負責匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結合庫存量審核數量合理性,臺賬建立等工作。

    2、工程管理部門。

    負責審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料(設備)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性,項目工程師負責組織材料進場的驗收工作。

    3、成本管理部門。

    負責“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標成本等。

    4、綜合部門。

    根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程,負責收集相關部門對于制度流程的修改意見,并對相關工作流程進行修訂。

    5、項目部。

    編制《月份材料需用計劃表》,并如期提交,同時,負責材料進場驗收工作。

    6、驗收小組。

    驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括:項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等,公司采購部門、工程管理部門等根據材料情況參與工程材料的入場驗收。

    (二)計劃的填報。

    1、計劃周期為30天(月),從當月的26日——次月的25日有效,只針對年度材料編制,項目材料直接填報申購即可。

    2、需用計劃的填報及審批。

    (1)編制計劃:由項目部生產部門主導編制,注明物料名稱、具體規格、技術參數要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等,公司采購部門補充單價、總價、下單時間等。

    (2)審批流程。

    審批環節。

    審批內容。

    倉庫、預算部門、

    生產經理、項目經理。

    審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求。

    工程管理部門。

    審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求。

    公司采購部門。

    審核價格的合理性。

    成本管理部門。

    審核價格的合理性及是否超出項目的目標成本。

    3、采購計劃的編制。

    公司采購部門根據各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》,經公司采購部門確認后按材料種類分配采購任務。

    (三)材料申購。

    1、對年度材料。

    《申購單》由公司采購部門根據采購計劃發起,經公司總經理審批后訂購。

    2、對項目材料和未報計劃的年度材料。

    《申購單》由項目部生產部根據《物料采購前置表》提前發起,經建筑項目部預算部門、倉庫、生產經理、項目經理審核后,送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核,報公司總經理審批。

    3、《申購單》由公司采購部門歸檔,對固定資產和高值周轉材還需抄送公司財務部門、工程管理部門。

    4、公司采購材料進場驗收。

    (1)材料進場前知會。

    由公司采購部門根據供應商到貨時間提前一天通知項目工程部門,由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監理單位及項目經理指定的相關人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據工程需要參與或監督材料驗收過程。

    (2)驗收。

    驗收小組隨機抽取進場材料(設備)進行驗收(如有材料樣板的材料進場驗收,除按照以下內容執行外,還須按材料樣板封存驗收的相關管理規定進行對板驗收),材料驗收主要檢查以下幾個方面:

    a、檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。

    b、檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

    c、檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

    d、檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

    e、檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

    f、檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。

    (3)材料驗收合格后,驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認,項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續。

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    采購策劃方案(優秀22篇)篇七

    一、所有部門的非工程采購需經過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統一采購。

    二、經行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:。

    1、公用事業及電話服務。

    2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。

    3、機票、酒店代理。

    4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

    5、廣告、印刷服務。

    6、辦公保險。

    三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發采購訂單。

    四、所有采購訂單需由行政部發出,采購訂單應由行政部授權簽發。

    五、采購訂單應依據采購申請,發給經審核的供應商。無采購申請,行政部不能發出訂單,采購訂單發出前,不得支付任何采購預付款。

    六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。

    七、庫管人員負責核實發票上的數量、金額是否和訂單一致,據此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發票交給財務財務會計部作為付款憑證。

    八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇八

    調整采購流程,強化集中采購優勢,逐步與社會物流接軌,依據社會物流中的合作伙伴,形成有計劃的物資供應,靈活運用社會信息,實現信息換庫存,減少現場的物資管理環節、倉儲時間、存貨數量,提高采購效率,加快資金周轉率,合理利用倉庫,限度地減少倉庫面積、降低庫存,達到降低物流成本的目的。提高計劃準確率及供貨及時性,加強過程監控。

    2、加大催交力度,確保信息準確度。

    面臨電力市場的“井噴”現象,設備交貨愈來愈困難,已嚴重制約著施工進度。根據kpi指標,我們分年、月安排催交計劃,分別在上海、哈爾濱等大的設備制造廠設立常駐人員,保證所派人員做到深入廠家車間、班組,了解生產計劃、投料、加工、發運等全過程的第一手資料,同時注重維護廠家關系。超前策劃設備催交方案,每周編制催交信息,做到明確任務,責任到人,提高設備催交信息的準確性,使催交信反饋及時準確,為項目提供可靠的信息服務。

    3、以客戶滿意度為中心,全面提升服務意識。

    今年繼續完善十項服務措施,為了更好的服務于現場,物資部今年將在部分現場從小件物資開始逐步實施送貨到用戶的措施,這樣不僅有利于減少各用料單位的人力和機械的浪費,更重要的通過多跑勤送減少各單位的庫存和倉庫面積,將對二級庫的消滅起到很好的作用,若試行成功,我們可在大件物資和設備上推行,同時在全公司進行推廣,希望各項目部給予支持和幫助。

    4、以人為本,注重員工素質培育。

    公司要發展,人才是關鍵。挑戰極限,很大程度上是對人員的挑戰,隨著新招聘人員的增多及業務水平相對較低,提高培訓效率顯得尤為重要。為此對于新來員工我們采取在總部集中理論培訓,項目上采取以老帶新的方式,實行崗位培訓與實際業務相結合的模式進行培訓與指導,督促培訓、集中考核,使員工盡快適應崗位需要。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇九

    方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密,并有很強可操作性的計劃。你知道采購工作策劃方案怎么寫嗎?白話文的小編精心為您帶來了采購工作策劃方案【優秀4篇】,希望可以啟發、幫助到大家。

    一、總則。

    為了規范公司采購行為,降低公司經營成本,特制定本辦法。

    二、管理體制。

    公司可設立專門的采購部門,具體負責公司采購業務。

    公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購,均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

    公司采購實行集中與分散相結合體制。

    三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購,由采購部門統一辦理;低值、小額或限額以下的采購,由使用的部門各自辦理。

    公司實行成批和零星采購相結合體制。

    五、年度物資計劃難以概括,或市場供求變化導致物資需求計劃改變的,可在年度中進行多交的零星采購。

    六、貫徹“五適”方針,即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點,購進適當品質及適當數量的物料。

    七、采購計劃與申請。

    根據公司年度經營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現有庫存情況,可以制定年度采購計劃預案。

    根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化,相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。

    公司年度采購計劃須經總經理辦公會議批準實施,半年、季度采購計劃須經總經理審批,月度采購計劃變化不大的經總經理劃主管副總核準。

    根據采購計劃制作的采購預算表,以一式多聯方式提交,分別經采購部經理、主管副總、總經理按權限簽批核準。

    公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。

    八、采購實施。

    采購部收到請購單或采購計劃被批復后,立刻開展多方詢價、比價、議價,按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。采購詢價獲準后,采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經采購主管和主管副總經理批準。重大采購合同須經公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經雙方簽章生效后,采購員按合同付款進度,向財務部申請借款,及時向供應方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進度,及時催促供應方按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后,即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量,相符后簽收。如發現貨物品種、數量或重量與合同不符,質量經檢測與合同約定標準不符,采購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。對貨物品種、質量、數量與合同不符的,采購員及進告知供應方,并就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫,辦理移交入庫手續,并持有關發票和提貨憑證到財務部銷帳。采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監控、跟催。采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題,應及時上報主管處置,尋找替代品或變更生產計劃。

    九、其他。

    1、采購部應采取有效措施,完成公司下達的降低采購成本的指標,或達到采購目標成本。

    2、采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況,趨勢預測,提出最有利的采購時機。

    3、采購部分分析主要物料的采購成本及構成,掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重,對有關費用重監控。

    4、采購部選擇運輸方式,應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。

    5、會同財務部確定貸款分期付款和結算方式,協商使用賒購、商業票據,減少公司采購和庫存資金的占用。

    十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價:

    采購目標成本的完成情況;

    采購合同履約率和違約程度;

    采購成本節約額或損失額;

    采購物料質量合格率;

    價格波動情況;

    供應商穩定性和開拓供應商新情況;

    廉法或執著收回扣、受賄情況。

    以上工作情況記入采購員業績檔案,作為考績依據,并作出相應的獎勵和處罰。

    十一、附則。

    本辦法由采購部解釋執行,經公司總經理辦公會議批準生效。

    采購流程。

    1、采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

    2、各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核,報總經理審批后,方能進行采購。

    3、采購物料定單必須寫上公司統一規定po單號報總經理審批后復印一份交與財務。

    采購方式。

    1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

    2、長期報價采購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

    3、每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。

    采購實施。

    1、“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

    2、采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

    3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續。

    采購付款方式。

    1、物品采購無論金額多少,一律由經辦人簽字,財務經理審核,總經理核準簽字后方可報銷。

    2、物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

    1、供應商開發方面,培育和開發一些在產品質量、產品價格、產品交期和服務上都較好的供應商并與之建立彼此信任的合作關系;同時在進行供應商數量的選擇時既要避免單一貨源,尋求幾家供應,同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足,以獲取供應商的優惠政策,降低物資的價格和采購成本,力爭20__年采購成本降低1.5%,也保證供應商的服務配合能力。

    2、儲備供應商,收集相關器件供應商的信息,建立儲備供應商數據庫,以便在需要時候能隨時找到相應的供應商,以及這些供應商的產品或服務的規格性能及其他方面的可靠信息。

    3、供應商的考核主要是從產品交貨及時率和產品質量合格率兩方面,20__年開始,將對供應商的評比加入到采購員工作職責當中,并真正落實到工作步驟當中,總結出真正優質的供應商。

    4、繼續完善和提高采購控制流程水平,對采購中的一些細節進行規范,使之采購水平能夠逐步優化,促進公司擁有更好的競爭力。

    5、繼續完善個人采購臺賬的工作體系。

    二、倉庫管理方面:

    1、繼續完善細化倉庫管理流程,使收入庫及配料發料的作業更加規范,更加嚴謹。

    3、每季度對倉庫存貨半年以上的物資進行統計分析,找滯庫的原因,并對一些不在使用的資料進行申請處理。

    三、部門建設。

    部門分工方面,相關各采購人員分類和分供應商相結合的管理方式,做到供應商管理集中,處理供應商事務及時、高效。

    20__年的腳步即將邁向身后,回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20__年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨,在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立“為公司節約每一分錢”的觀念,積極落實采供工作要點和年初制定的采購員工作計劃。堅持“同等質量比價格,同等價格比質量,最大限度為公司節約成本”的工作原則。在魏總的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下,20__年共完成甲供材料設備采購計劃88份,新簽合同20份,完成乙供材料計劃核批價格140份,共計完成材料設備采購計劃228份,執行情況良好,較圓滿地完成了所承擔的任務。

    組織實施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事,在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計及其他部門監督。

    20__年我們進一步強調采購工作透明,在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購,都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊,任務重的時候,也始終堅持這個原則,邀請審計部相關人員一起詢比價,采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計監督。即確保工作的透明,同時保證了工程進度。

    1、完善制度,職責明確,按章辦事。

    20__年通過組織學習《采購管理戰略》和公司iso9000質量管理體系文件,通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業指導書》等采購管理制度。制度清楚,操作有據可查,為陽光采購奠定了理論基礎。

    2、公開公正透明,實現公開招標。

    采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標,邀標單位都在三家以上,有的多達十余家,并且邀標談質論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與,增加陽光采購透明度,真正做到降低成本、保護公司利益。

    3、采購效益全線凸現。

    一、通則。

    (一)適用范圍。

    項目部生產性材料、固定資產、高值周轉材等;對外分包的包工包料類材料。

    采購不適合本辦法。

    (二)材料種類。

    1、從采購環節分工及執行主體來說分為如下三類。

    (1)種類和定義。

    種類。

    定義。

    公司采購。

    公司確定供應商,公司簽訂合同,公司采購,公司付款。

    公司選定。

    公司確定供應商,公司簽訂合同,項目采購,項目付款。

    項目采購。

    項目確定供應商,項目簽訂合同(公司參與合同會簽),項目采購,項目付款。

    (2)材料分類流程。

    a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》,成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核,報總經理審批確定,清單以外材料視同項目采購。

    b、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布,并抄送成本管理部門、財務部門、采購部門、工程管理部門及相關項目部。

    2、從材料的采招周期來說,分以下兩類。

    種類。

    定義。

    年度材料。

    項目材料。

    圍繞項目施工所使用的物料,其供應商以項目的起止為合作周期。

    (三)以下所說材料采購須遵循原則。

    1、因客觀原因,對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購,按“零星采購”流程辦理審批,并嚴格履行比價(綜合對比)手續。

    2、每宗采購,必須按規范填寫《申購單》,嚴禁先采購后補申購,或申購未經審批直接采購等現象,由公司財務部門或各項目成本會計把關監督每宗申購都有對應的申購單。

    3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數量,根據入庫量與合同總量的對比,正確選擇審批流程,同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補充協議,避免合同外申購,對采購額超出合同額1萬元以上(含一萬元),或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的,超出部分必須簽訂補充協議,否則,相關材料款不得準予結算或報銷。

    4、對需現購的材料如其借資額在申購的審批范圍內,采購部門可憑經審批的《申購單》直接辦理借資。

    (四)附則。

    1、本辦法由公司綜合部門負責解釋,經公司總經理簽字生效。

    2、本辦法自頒布之日起執行。

    二、公司采購類材料采購流程。

    (一)職責分工。

    1、公司采購部門。

    負責匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結合庫存量審核數量合理性,臺賬建立等工作。

    2、工程管理部門。

    負責審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料(設備)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性,項目工程師負責組織材料進場的驗收工作。

    3、成本管理部門。

    負責“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標成本等。

    4、綜合部門。

    根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程,負責收集相關部門對于制度流程的修改意見,并對相關工作流程進行修訂。

    5、項目部。

    編制《月份材料需用計劃表》,并如期提交,同時,負責材料進場驗收工作。

    6、驗收小組。

    驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括:項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等,公司采購部門、工程管理部門等根據材料情況參與工程材料的入場驗收。

    (二)計劃的填報。

    1、計劃周期為30天(月),從當月的26日——次月的25日有效,只針對年度材料編制,項目材料直接填報申購即可。

    2、需用計劃的填報及審批。

    (1)編制計劃:由項目部生產部門主導編制,注明物料名稱、具體規格、技術參數要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等,公司采購部門補充單價、總價、下單時間等。

    (2)審批流程。

    審批環節。

    審批內容。

    倉庫、預算部門、

    生產經理、項目經理。

    審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求。

    工程管理部門。

    審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求。

    公司采購部門。

    審核價格的合理性。

    成本管理部門。

    審核價格的合理性及是否超出項目的目標成本。

    3、采購計劃的編制。

    公司采購部門根據各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》,經公司采購部門確認后按材料種類分配采購任務。

    (三)材料申購。

    1、對年度材料。

    《申購單》由公司采購部門根據采購計劃發起,經公司總經理審批后訂購。

    2、對項目材料和未報計劃的年度材料。

    《申購單》由項目部生產部根據《物料采購前置表》提前發起,經建筑項目部預算部門、倉庫、生產經理、項目經理審核后,送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核,報公司總經理審批。

    3、《申購單》由公司采購部門歸檔,對固定資產和高值周轉材還需抄送公司財務部門、工程管理部門。

    4、公司采購材料進場驗收。

    (1)材料進場前知會。

    由公司采購部門根據供應商到貨時間提前一天通知項目工程部門,由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監理單位及項目經理指定的相關人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據工程需要參與或監督材料驗收過程。

    (2)驗收。

    驗收小組隨機抽取進場材料(設備)進行驗收(如有材料樣板的材料進場驗收,除按照以下內容執行外,還須按材料樣板封存驗收的相關管理規定進行對板驗收),材料驗收主要檢查以下幾個方面:

    a、檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。

    b、檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

    c、檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

    d、檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

    e、檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

    f、檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。

    (3)材料驗收合格后,驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認,項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續。

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    采購策劃方案(優秀22篇)篇十

    項目部生產性材料、固定資產、高值周轉材等;對外分包的包工包料類材料。

    (二)材料種類。

    1、從采購環節分工及執行主體來說分為如下三類。

    (1)種類和定義。

    種類。

    定義。

    公司采購。

    公司確定供應商,公司簽訂合同,公司采購,公司付款。

    公司選定。

    公司確定供應商,公司簽訂合同,項目采購,項目付款。

    項目采購。

    項目確定供應商,項目簽訂合同(公司參與合同會簽),項目采購,項目付款。

    (2)材料分類流程。

    a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》,成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核,報總經理審批確定,清單以外材料視同項目采購。

    b、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布,并抄送成本管理部門、財務部門、采購部門、工程管理部門及相關項目部。

    2、從材料的采招周期來說,分以下兩類。

    種類。

    定義。

    年度材料。

    項目材料。

    圍繞項目施工所使用的物料,其供應商以項目的起止為合作周期。

    (三)以下所說材料采購須遵循原則。

    1、因客觀原因,對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購,按“零星采購”流程辦理審批,并嚴格履行比價(綜合對比)手續。

    2、每宗采購,必須按規范填寫《申購單》,嚴禁先采購后補申購,或申購未經審批直接采購等現象,由公司財務部門或各項目成本會計把關監督每宗申購都有對應的申購單。

    3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數量,根據入庫量與合同總量的對比,正確選擇審批流程,同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補充協議,避免合同外申購,對采購額超出合同額1萬元以上(含一萬元),或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的,超出部分必須簽訂補充協議,否則,相關材料款不得準予結算或報銷。

    4、對需現購的材料如其借資額在申購的審批范圍內,采購部門可憑經審批的《申購單》直接辦理借資。

    (四)附則。

    1、本辦法由公司綜合部門負責解釋,經公司總經理簽字生效。

    2、本辦法自頒布之日起執行。

    二、公司采購類材料采購流程。

    (一)職責分工。

    1、公司采購部門。

    負責匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結合庫存量審核數量合理性,臺賬建立等工作。

    2、工程管理部門。

    負責審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料(設備)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性,項目工程師負責組織材料進場的驗收工作。

    3、成本管理部門。

    負責“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標成本等。

    4、綜合部門。

    根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程,負責收集相關部門對于制度流程的修改意見,并對相關工作流程進行修訂。

    5、項目部。

    編制《月份材料需用計劃表》,并如期提交,同時,負責材料進場驗收工作。

    6、驗收小組。

    驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括:項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等,公司采購部門、工程管理部門等根據材料情況參與工程材料的入場驗收。

    (二)計劃的填報。

    1、計劃周期為30天(月),從當月的26日——次月的25日有效,只針對年度材料編制,項目材料直接填報申購即可。

    2、需用計劃的填報及審批。

    (1)編制計劃:由項目部生產部門主導編制,注明物料名稱、具體規格、技術參數要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等,公司采購部門補充單價、總價、下單時間等。

    (2)審批流程。

    審批環節。

    審批內容。

    倉庫、預算部門、

    生產經理、項目經理。

    審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求。

    工程管理部門。

    審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求。

    公司采購部門。

    審核價格的合理性。

    成本管理部門。

    審核價格的合理性及是否超出項目的目標成本。

    公司采購部門根據各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》,經公司采購部門確認后按材料種類分配采購任務。

    (三)材料申購。

    1、對年度材料。

    《申購單》由公司采購部門根據采購計劃發起,經公司總經理審批后訂購。

    2、對項目材料和未報計劃的年度材料。

    《申購單》由項目部生產部根據《物料采購前置表》提前發起,經建筑項目部預算部門、倉庫、生產經理、項目經理審核后,送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核,報公司總經理審批。

    3、《申購單》由公司采購部門歸檔,對固定資產和高值周轉材還需抄送公司財務部門、工程管理部門。

    4、公司采購材料進場驗收。

    (1)材料進場前知會。

    由公司采購部門根據供應商到貨時間提前一天通知項目工程部門,由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監理單位及項目經理指定的相關人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據工程需要參與或監督材料驗收過程。

    (2)驗收。

    驗收小組隨機抽取進場材料(設備)進行驗收(如有材料樣板的材料進場驗收,除按照以下內容執行外,還須按材料樣板封存驗收的相關管理規定進行對板驗收),材料驗收主要檢查以下幾個方面:

    a、檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。

    b、檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

    c、檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

    d、檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

    e、檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

    f、檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。

    (3)材料驗收合格后,驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認,項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇十一

    為了讓我區孤寡老人能夠感受斗門青年人對他們的關懷,讓他們過上一個快樂的節日,協會在節前安排一敬老慰問活動,具體方案如下:

    2011年9月4日(星期日)上午8:15--11:30

    白蕉鎮敬老院

    領隊:

    神通、青島

    50人(謝絕空降)

    小節目表演、月餅,水果分發、與老人聊天......

    編輯短信“姓名+身份證號+中秋敬老慰問+是否表演節目”至13250052260青島處報名。

    2、如有意向老人家捐贈應節物品的志愿者朋友,請提前向領隊說明,以便統一安排。

    3.協會不提供飲用水,請自備;天氣炎熱,請做好防曬措施;

    7.請各位伙伴提早15分鐘到場,我們利用這段時間,進行自我介紹,并且把工作進行簡單的分工。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇十二

    項目部生產性材料、固定資產、高值周轉材等;對外分包的包工包料類材料。

    (二)材料種類。

    1、從采購環節分工及執行主體來說分為如下三類。

    (1)種類和定義。

    種類。

    定義。

    公司采購。

    公司確定供應商,公司簽訂合同,公司采購,公司付款。

    公司選定。

    公司確定供應商,公司簽訂合同,項目采購,項目付款。

    項目采購。

    項目確定供應商,項目簽訂合同(公司參與合同會簽),項目采購,項目付款。

    (2)材料分類流程。

    a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》,成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核,報總經理審批確定,清單以外材料視同項目采購。

    b、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布,并抄送成本管理部門、財務部門、采購部門、工程管理部門及相關項目部。

    2、從材料的采招周期來說,分以下兩類。

    種類。

    定義。

    年度材料。

    項目材料。

    圍繞項目施工所使用的物料,其供應商以項目的起止為合作周期。

    (三)以下所說材料采購須遵循原則。

    1、因客觀原因,對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購,按“零星采購”流程辦理審批,并嚴格履行比價(綜合對比)手續。

    2、每宗采購,必須按規范填寫《申購單》,嚴禁先采購后補申購,或申購未經審批直接采購等現象,由公司財務部門或各項目成本會計把關監督每宗申購都有對應的申購單。

    3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數量,根據入庫量與合同總量的對比,正確選擇審批流程,同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補充協議,避免合同外申購,對采購額超出合同額1萬元以上(含一萬元),或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的,超出部分必須簽訂補充協議,否則,相關材料款不得準予結算或報銷。

    4、對需現購的材料如其借資額在申購的審批范圍內,采購部門可憑經審批的《申購單》直接辦理借資。

    (四)附則。

    1、本辦法由公司綜合部門負責解釋,經公司總經理簽字生效。

    2、本辦法自頒布之日起執行。

    二、公司采購類材料采購流程。

    (一)職責分工。

    1、公司采購部門。

    負責匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結合庫存量審核數量合理性,臺賬建立等工作。

    2、工程管理部門。

    負責審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料(設備)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性,項目工程師負責組織材料進場的驗收工作。

    3、成本管理部門。

    負責“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標成本等。

    4、綜合部門。

    根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程,負責收集相關部門對于制度流程的修改意見,并對相關工作流程進行修訂。

    5、項目部。

    編制《月份材料需用計劃表》,并如期提交,同時,負責材料進場驗收工作。

    6、驗收小組。

    驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括:項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等,公司采購部門、工程管理部門等根據材料情況參與工程材料的入場驗收。

    (二)計劃的填報。

    1、計劃周期為30天(月),從當月的26日——次月的25日有效,只針對年度材料編制,項目材料直接填報申購即可。

    2、需用計劃的填報及審批。

    (1)編制計劃:由項目部生產部門主導編制,注明物料名稱、具體規格、技術參數要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等,公司采購部門補充單價、總價、下單時間等。

    (2)審批流程。

    審批環節。

    審批內容。

    倉庫、預算部門、

    生產經理、項目經理。

    審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求。

    工程管理部門。

    審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求。

    公司采購部門。

    審核價格的合理性。

    成本管理部門。

    審核價格的合理性及是否超出項目的目標成本。

    公司采購部門根據各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》,經公司采購部門確認后按材料種類分配采購任務。

    (三)材料申購。

    1、對年度材料。

    《申購單》由公司采購部門根據采購計劃發起,經公司總經理審批后訂購。

    2、對項目材料和未報計劃的年度材料。

    《申購單》由項目部生產部根據《物料采購前置表》提前發起,經建筑項目部預算部門、倉庫、生產經理、項目經理審核后,送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核,報公司總經理審批。

    3、《申購單》由公司采購部門歸檔,對固定資產和高值周轉材還需抄送公司財務部門、工程管理部門。

    4、公司采購材料進場驗收。

    (1)材料進場前知會。

    由公司采購部門根據供應商到貨時間提前一天通知項目工程部門,由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監理單位及項目經理指定的相關人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據工程需要參與或監督材料驗收過程。

    (2)驗收。

    驗收小組隨機抽取進場材料(設備)進行驗收(如有材料樣板的材料進場驗收,除按照以下內容執行外,還須按材料樣板封存驗收的相關管理規定進行對板驗收),材料驗收主要檢查以下幾個方面:

    a、檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。

    b、檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

    c、檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

    d、檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

    e、檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

    f、檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。

    (3)材料驗收合格后,驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認,項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇十三

    一、目的。

    為了順利開展校辦物流公司業務,本小組經過商議討論,為公司采購所需要的辦公用品,為了提高設備采購管理的切實可靠性,特制定出此套方案并自籌資金實施購買行為。

    在校園及周邊地區尋找供應商并選擇供應商統一進行采購。

    20xx年9月24日下午。

    四、費用預算測算。

    采購應有計劃,避免盲目性,應對辦公設備計劃進行預算測算,看是否超出部門預算。計劃單(下表)。

    五、采購要求:

    本次采購,確定供應商后采用現貨采購及預訂租用的方法,現為本次提出以下要求:

    1、選定的供應商必須具備信譽良好,產品優質的要求。

    2、采購人員務必選定恰當的規格產品確保質量及要求。

    六、確定供應商范圍。

    king、心意屋、新河超市、國惠超市。

    在確定的供應商范圍中尋找符合規格要求的物品,并根據預算價格表進行對比,選購價格合理的物品。根據采購中實際情況,對于高于預算價格或不符合規格等原因而導致難以進行進一步采購的,適當調整和改進采購方案,從備選物品中選購合理物品,確定最終供應商與采購方案,采購所需物品。

    八、采購物品的復核與交接。

    對采購物品進行檢查、核實與核對,確定符合最終方案要求后,交給隨購的監督小組組員,完成采購。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇十四

    為嚴格執行國家局**年內部管理監督工作要求,進一步規范**中煙系統物資采購行為,加強對物資采購工作的管理監督,按照《**年煙草行業整頓規范生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》(國煙辦〔**〕89號)、《**中煙工業公司**年整頓規范生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》(*煙工〔**〕118號)和國家局《關于開展物資采購專項檢查工作的實施方案》的要求,制定本實施方案。

    各卷煙廠、直屬公司、四個中心、機關各部門。

    重點圍繞20xx年實施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般設備及辦公自動化設備、燃料、10萬元及以上的防災救災物資、批量1萬元以上的辦公耗材(含軟件)等方面的大宗(大額)物資采購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料,煙機零配件主要是煙草專用機械零配件。

    開展物資采購專項檢查工作,著重檢查各項制度是否完善,決策程序是否規范,實施過程是否合規,監督檢查是否到位。

    (一)管理制度完善性。

    檢查物資采購的各項管理制度建設情況。管理制度應根據煙草專賣法、招標投標法、合同法等法律法規與國家局的有關規范性文件制定(國家局即將出臺《關于加強卷煙工業企業煙用材料采購規范管理的規定》、《關于規范煙機零配件采購行為的若干規定》、《煙機零配件網上交易監管工作管理辦法》等)。物資采購制度要覆蓋機構與職責、集中、授權、自行采購目錄、資質認證、計劃預算管理、采購方式、招標投標管理、采購程序、合同管理、質量管理、檔案資料(記錄)管理、咨詢投訴程序、監督管理等采購活動內容。

    (二)決策程序規范性。

    物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據、決策過程及民主決策等方面情況。

    (三)實施過程合規性。

    1、供應商管理。供應商管理實行企業內控的資質認證制,包括供應商資質認證、資質復核與進入退出機制。供應專賣品卷煙材料的供應商應持有煙草專賣生產企業許可證。

    2、采購計劃與預算。年度采購預算應按規定程序審批;采購計劃經過審批后實施;專賣品卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達的計劃編制執行。

    3、采購程序。符合招標條件的采購項目應當進行招標;招標過程按照招標投標法及規定程序進行;實施招標以外采購方式的,應得到批準或授權,并按照規定的程序進行;采購部門應組織對供應商履約的驗收;按照規定流程和審批程序對符合支付條件的采購項目支付采購資金。

    4、痕跡管理。采購過程中有關檔案資料(記錄)的保存、銷毀按照規定進行。

    (四)監督檢查到位性。

    內部監督檢查部門按照規定及時進行監督活動并保存記錄;監管情況納入企務公開范疇。

    (一)自查階段(4-5月):各卷煙廠和直屬公司要依據本實施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉及項目的分管部門不一,應根據部門職責分工分別寫出煙用物資采購、零配件采購、行政性設備采購(含交通工具、一般設備、辦公自動化設備、辦公耗材及其他)的自查辦法并分別認真自查。公司本部的相關自查由物資采購中心牽頭,辦公室等有關部門配合。原則上5月底前完成自查總結并上報公司整頓辦。

    (二)全省檢查階段(6-7月):整頓辦和物資采購中心組織專項檢查組到各卷煙廠和直屬公司檢查。

    (三)迎接國家局抽查階段(8-11月):在全省檢查的基礎上,查漏補缺,迅速整改,迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。

    (一)提高認識,加強領導。各單位要認真領會物資采購專項檢查的重要意義,切實加強對專項檢查工作的組織領導。主要領導要高度重視,專項檢查辦法以及自查工作總結必須一把手簽字確認,保證自查結果的真實性;分管領導要具體抓,從檢查辦法的制定到具體實施,要實行全過程督導檢查,及時解決具體問題。職能部門和整頓辦共同牽頭,相關職能部門要積極支持、參與和配合,做到嚴密組織,突出重點,狠抓落實,確保本單位專項檢查工作有序開展,按時、按質、按量完成檢查任務。

    (二)組織實施,邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對照國家法律法規和國家局有關物資采購規范性文件,完善本單位物資采購有關制度,建立物資采購規范管理的長效機制。對本單位20xx年實施的物資采購項目進行清查,并針對存在的問題認真自糾、整改、追責。自查不認真,導致重大問題在上級抽查過程中暴露,除處理相關直接責任人外,還要追究單位領導人員的責任。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇十五

    康發展。

    依據國煙辦[20xx]135號文件精神,從完善物資采購管理制度入手,進一步規范物資采購流程,建立規范采購管理的長效機制。組織開展物資采購專項調查;通過全面推行水松紙網上交易探索建立公開透明采購管理機制;完善卷煙用物資采購管理制度,出臺《中國煙草總公司關于卷煙用物資采購管理辦法》;要求各省通過完善制度、注重檢查、促進整改的方法,建立加強物資采購管理工作長效機制。

    (一)開展專題調研。

    通過下發調查表和現場調研對現行物資采購管理流程進行摸底,了解采購管理現狀。

    (二)探索建立非專賣品物資網上采購管理模式。

    以水松紙為試點,探索網上交易模式,建立價格信息披露機制,提高采購過程的公開、透明度。

    (三)完善采購管理長效機制。

    在采購流程調研和非專賣物資網上交易試點基礎上,針對目前物資采購管理中存在的共性問題,深入分析問題產生的原因,從宏觀管理層面提出加強采購管理的措施和辦法,研究擬訂《中國煙草總公司關于卷煙用物資采購管理辦法》,對物資采購管理的管理重點、管理程序和管理目標予以明確,進一步規范物資采購管理制度,形成用制度規范管理的良性機制,杜絕違反制度和程序問題的發生。

    (四)開展監督檢查和評價。

    根據《關于加強卷煙用物資采購的管理辦法》的要求,組織抽查省級工業公司采購管理相關制度的執行情況,針對問題提出整改意見;通過典型示范作用,帶動行業物資采購管理整體水平的提升。

    (五)時間安排。

    1.6月底完成物資采購調研。

    2.推行非專賣物資網上交易。7月份在行業內全面推行水松紙網上交易。在水松紙試點的基礎上,力爭用2年左右時間實現主要卷煙用物資的網上交易。

    3.探索建立價格信息披露機制。由省級工業公司按照統一數據接口上傳物資采購價格信息,經處理后發布到行業物資交易網,為各公司采購決策提供信息支持,9月份完成。

    4.建立長效機制。9月份擬印發《中國煙草總公司關于加強卷煙用物資采購的管理辦法》。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇十六

    企業在不斷探索物資采購的最優管理模式中,針對采購性質、對象、價值等方面,其使用的策略是不同的。如何最大限度地滿足企業的各種需要是對erp軟件適應性提出的挑戰。

    首先我們要明確企業物資采購的對象有三種:生產所必需的直接原材料和零部件;維持生產活動持續進行的輔助間接物料(包括備品備件、計量器具、檢測設備等);維持企業運作所需的行政性日常用品。通常把第一種隨著產品轉移的物料稱為生產用物料,其特點是:供應商相對固定,價格穩定,相對定期定量,數量大。把后兩種為組織生產服務的物料稱為間接物料,其特點是:供應商不定,價格波動大,不定期不定量,數量相對要小。

    在企業物資采購活動中,根據采購物資的價值、采購周期、供應商類型等不同的因素,所采用的采購、供應策略是不同的,目的是利用最小的采購成本,采購到保質保量的物資,以保證生產的所需。

    1、從價值的角度考慮。

    可以有高、中、低三種。這三種物資對庫存資金占用的影響是不同的,因此采用的采購策略不能完全一樣。

    高價值的物資:一旦出現積壓,對庫存資金的占用就會增大,影響流動資金的使用,一般采用按需訂貨的原則。

    中價值的物資:從降低每次采購成本考慮,采用最小批量的原則;在制定最小批量時,要考慮均衡生產時的常規消耗量。

    低價值的物資:由于該物資的存儲對庫存占用資金的影響不大,采用固定批量或者經濟批量原則;批量的大小要考慮物資消耗的速度和采購成本之間的平衡。

    2、從采購周期的長短考慮。

    由于采購物資在市場上的供應量不盡相同或者是進口零部件,造成了采購周期相差較大,甚至只有年度1或2次訂貨的現象。那么采購周期長的物料,通過年度生產計劃對物料的總體需求,采用預測方式進行采購;采購周期短的物料,可以根據mrp的采購需求計劃進行指導采購。

    3、從供應商的角度考慮。

    物資采購過程中面對供應商大的分類有兩種,就是固定的和臨時的。固定供應商物資占企業采購物資的絕大多數,是保證生產供應、降低采購成本重要的因素。根據供應物資的使用性質和生產組織形式,可以通過兩種方式進行采購。以協議的方式簽訂年度的總訂貨量和單價,隨時發出供貨指令進行供貨;以明確的訂單進行階段性的供貨。臨時供應商的物資采購主要來源于新產品設計、生產急需、設備維護等。特點是數量小、重復性小。一般采用合同或者現金方式、直接批量進行采購。進入討論組討論。

    根據企業生產產品的系列和種類的差異程度,所涉及到的原材料和零部件從適應性上講,可以分成通用物資和專用物資。通用物資可以在多個產品上得到使用,造成積壓的可能性不大,可以采用批量采購政策(批量的大小要平衡該物料消耗的速度、采購成本、價值、采購周期等;批量政策可以根據物料性質細分:最小批量、最大批量、周期批量、固定批量等);專用物資是在個別產品上專用,計劃不好將造成庫存積壓,一般按訂單需求量進行采購。如果該專用物資與生產批次相關,并對安全性能做破壞性實驗時,訂單的需求量要考慮實驗破壞量,也就是質量保證的批次獨立需求。

    4、從需求來源考慮。

    對于價值低和通用的物資是以庫存儲備水平作采購依據,與階段性生產產品無關,一般采用訂貨點,以合同方式進行采購;大部分物資與生產產品有關,來源于生產計劃的相關需求,一般采用標準的mrp算法進行需求的核算,以合同方式進行采購;大批量的重復生產方式,對物資的需求是快節奏的,一般是固定供應商,通過協議進行約束,日常供貨通過訂單指令進行,直接送到生產現場,實現零庫存生產。在上述三種情況外,還包括一種人為決策的實際需求,這種需求是根據具體的事件或者是定期的預計消耗產生的需求,一般采用臨時和現金采購的方式進行。

    5、從物資屬性考慮。

    在采購物資中,由于其屬性的不同對采購策略也存在一定的影響。具有實效性的物資,將根據消耗的速度和失效期限確定采購數量;具有危險性的易燃易爆物資,一般采用最大儲備量進行分批采購限制;體積大或者是存儲實體受限制的物資,按照直接批量會影響庫存的存放,一般采用最大儲備量進行分批采購限制。

    通過上述物資采購策略的分析,我們會看到針對不同的方面其采購策略是不同的,是受多方面因素制約的,不只是一個指標因素決定的。

    在模型建立的過程中,應該從兩個方面進行考慮,一個是采購計劃編制影響的因素,它是解決各種物資采購形式中的采購計劃數量問題。其次是對物資采購策略的有效控制和如何從采購計劃變成采購合同或者是訂單。

    影響采購計劃編制的關鍵因素。

    對需要進行周期性采購的物資進行歸類,并制定相關的采購周期(周、旬、月、季、半年、年、自定義)、間隔時間。

    計劃方式:

    定義各種采購物資的計劃編制方式(周期預測、訂貨點、mrp、jit直供)。

    訂貨點:

    定義使用訂貨點方法進行采購的訂貨點數值。

    批量政策:

    定義各種采購物資的批量政策(最小批量、最大批量、固定批量、周期批量、固定周期批量、經濟批量、直接批量、最大儲備量)。

    批量值:

    如果采用的是非直接批量,定義相關批量政策的數值或者是批量限制值。

    分批原則:

    如果采用任務分批,要定義分批的原則,兩批任務的間隔時間。

    取整倍數:

    對于必須按照一定的批量單位或整數進行采購的物資,定義其采購的數量原則(按打、箱等)。

    批破壞量:

    定義需要進行破壞性檢驗的計劃補充量。

    加強控制和計劃轉訂單的關鍵因素。

    供應商分類:

    從物資供應的角度,將其分成固定和非固定兩種,只有固定供應商才有可能進行合同的自動生成。

    供應商物資:

    分配固定供應商能夠及時供應的物資,為實現計劃到訂單的轉換作準備。

    abc分類:

    定義物資的abc分類,有效地控制在制定采購政策時,是否違背了相應的采購策略。

    物料屬性:

    定義其需要進行分類監控的屬性數據(包括:有效性、危險性、受限制性、一般性等)。

    只有了解不同企業對物資供應的需求,合理地設置影響因素和應用對象,才能建立一個完整的計算機應用實現模型,模型建立中要充分考慮系統間的集成性,這樣的應用系統才能更大程度地適應企業實際需要。同時,作為項目的實施同樣是重要的。作為企業應用,要把握先定性后定量的原則。在定量的過程中,要參考“生產產量、定額、采購周期、采購成本、消耗速度、庫存空間、有效時限等因素。

    年月物資采購計劃年月日。

    比例:1:1表格一式三聯,一聯總經理,一聯財務部經理,一聯采購。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇十七

    為做好20xx年現代農業項目實施工作,根據上級文件精神,結合我辦實際,經研究制定西城街道20xx年度現代農業項目噴灌機械采購方案。

    認真貫徹中央、省委、市委農村工作會議精神,深入貫徹落實科學發展觀,以農業發展、農村繁榮、農民增收為目標,以增強農業綜合生產能力、發展現代農業為主要任務,發揮財政補貼政策效應,促進農村經濟社會又好又快發展。

    (一)因地制宜,統分結合,務求實效;

    (二)加強引導,合理布局,優化結構;

    (三)操作程序科學透明,公正、高效。

    補貼對象為符合補貼條件的種糧大戶、農業種養及農機專業合作組織、抗旱服務隊成員、種植面積略大的農戶。全辦補貼數量50臺,每臺補貼上限為1000元。在申請補貼人數超過計劃指標時,補貼對象的優先條件是:抗旱服務隊成員、種糧大戶、農業專業合作組織。申請人員的條件相同或不易認定時,按申請補貼的先后排序確定。

    申報程序及補貼資金支付。

    (一)各村要把本村噴灌機械分配數量廣泛宣傳,達到家喻戶曉,并進行兩次公示,第一次是對本村噴灌機械購置分配指標、噴灌機械種類和補貼對象的方案、報名時間的公示,第二次是對報名擬購買噴灌機械的農戶和基本情況并通過審核篩選后,擬確定為本村購買噴灌機械補貼對象的公示。公示無異議的確定為補貼對象。

    (二)各村購機戶與辦事處簽訂協議并向辦事處財政所交納擬采購的噴灌機械總價款10%的保證金,填寫購機審批表。

    (三)購機到位后,辦事處及時認真審核購機情況,無誤后將采購發票原件、補貼協議、噴灌機械購機農戶補貼清冊、資金補貼申請報告報請市財政局審查,由市財政局打卡支付補貼資金。

    (一)工作進度:

    1、20xx年2月中下旬,對農戶進行宣傳發動,農戶填寫購機審批表,鄉村兩級公示。

    2、20xx年3月,農戶購機后將所有手續交到辦事處統一報農委、財政局進行審核。

    3、20xx年4月,財政局審核,資金發放到位。

    (二)工作要求。

    1、加強領導,迅速啟動。各村要成立組織,明確責任,認真做好調查摸底,廣泛宣傳動員,確保工作順利實施。

    2、規范操作,嚴格管理。工作中要嚴格執行補貼對象公示制度,加強對購機戶情況的檢查核實。

    3、嚴肅紀律,強化監督。辦事處要對噴灌機械購購置補貼實施情況督促檢查,明確進度要求,落實督查任務和督查責任,發現問題嚴厲查處,決不姑息。同時要加強補貼機具的質量監督,保護農戶權益。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇十八

    2、通過采購活動,對運營系統提供原材料、零部件和輔料的支持,以優質、高效服務于生產環節,為生產環節保證其生產物料的優質供應。

    1、采購議價活動和供應商的選擇,確保生產物料供應的物美價廉;

    3、采購物料進倉時間的跟進與管控,確保生產物料的準時供應;

    4、采購物料的品質跟進與管控,確保生產物料的品質;

    6、新物料的打樣跟進,確保新物料的打樣準時,從物料供應方面保證新項目的推行進度;

    7、維系優質供應商的合作關系。

    2、物料未能準時入倉,直接影響生產上線,pc不得不調整生產計劃,影響客戶交期;

    3、因物料品質異常導致生產異常工時;

    4、異常物料未能及時處理,影響工單、訂單結尾,以及庫存的增加。

    1、采購costdown:(此指標為指標庫中的關鍵效益指標)。

    計算公式:(sum(議價后單價-議價前單價)*議價后采購量)/當期采購總金額;

    數據采集:erp,通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄,并判斷其采購料號的當期與基期的單價差異,并計算出差異金額,乘以當期采購量,即為該賬號采購此物料的costdown金額。

    目標設定:一般制造型企業,在年度經營目標中會有全面costdown目標,其中就有制造成本的costdown比例,以此分解會產出原材料、人工、制費、品質失敗等項目的costdown比例,其中的原材料costdown比例就是此處采購的costdown目標。一般不僅僅是直接采購降價,其中也包含一些costdown項目。

    若沒有制定其經營costdown目標,也只能以costdown比例的歷史數據來修訂,根據企業的發展階段和產品的發展階段以及當期的市場訂單量,企業的發展階段成熟穩定或成熟的產品其costdown比例可略低于以往的比例,畢竟采購costdown是有限的;反之,則高于以往的比例。此方法易于操作,但對市場預測、產品變化以及采購市場的變化應對不及時。所以在日常操作中,必須根據實際的情況,根據市場變化或新項目、新產品的導入及時調整costdown目標。

    b、戰略采購活動不予計算其崗位或部門的costdown金額;

    c、賣方市場物料不予考核其采購costdown指標;

    d、負責不同物料的采購人員,只設定物料別的costdown目標,根據其采購類別加權計算其考核得分。

    2、異常采購損失比例:

    指標定義:因采購人員的工作缺失,未及時與供應商下達采購計劃或未做好供應商的產能評估和品質評估,導致不得不進行高于市場價格的單價進行采購,所造成的采購成本上升。此指標屬于缺失項。

    計算公式:(sum(議價后單價-議價前單價)*議價后采購量)/當期采購總金額;

    目標設定:此類指標可作缺失項,出現為零分,未出現不扣分;

    注意事項:異常采購原因的歸屬判定。

    3、付款周期協商達成,

    目標設定:根據不同的物料別,向后延遲一定的付款周期;

    注意事項:根據實際情況,制定各物料別的標準付款周期,并錄入erp系統。

    4、iqc批次合格率,

    指標定義:反應采購物料品質狀況;

    計算公式:當期采購ok批次/當期采購總批次;

    數據采集:erp,通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄,并判斷其當期采購料號的品質狀況是ok還是ng及異常處理狀況是批退、分選、還是特采。

    目標設定:可按公司的年度品質目標設定,或參考其近一年的歷史值設定。

    注意事項:其目標的設定,勿以其采購物料總的合格批次來定,最好設定各類的物料的合格率目標,利用比例加權的方法計算其考核得分,這樣操作偏于各類物料的品質管控和提升;當天交付的不同采購單的同料號物料,是以一批計算還是以多批計算,在試行前必須定義清楚。

    5、進料交期達成率,

    指標定義:反映采購物料的準時交付狀況;

    計算公式:當期準時交付批數/當期應交付總批次,此計算相對較嚴格,部分物料其采購單的尾數處理會有一定的周期;或以應交付的數量計算,其計算比較合情合理。

    數據采集:erp,通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄,并判斷其當期采購料號的進倉日期是否在應交日期之前,并設定判定欄位。

    目標設定:可按公司的年度品質目標設定,或參考其近一年的歷史值設定。

    注意事項:應交日的確定,可以企業所規定的各類物料的交付周期直接在系統設定,但在實際操作中,客戶在下達訂單后,可能還有一些要求作調整,此為客戶原因導致訂單調整,此時,需根據客戶確定的最終需求,重新審核起始日期,重新確定應交日。

    6、異常物料處理及時率,

    指標定義:反映采購人員對各類異常來料的處理及時狀況;

    計算公式:(當期應處理不良批次-當期未處理不良批次)/當期應處理不良批次;

    數據采集:由倉庫統計其數據;

    目標設定:或參考其近一年的歷史值設定;

    注意事項:在考核試行前,需與采購人員約定各類物料異常處理的周期。

    7、新物料打樣缺失。

    指標定義:反映采購人員對新物料打樣的及時狀況和品質狀況;

    目標設定:無新物料打樣缺失;

    注意事項:在考核試行前,需與采購人員約定各類物料打樣的周期。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇十九

    甲方:

    乙方:

    經甲、乙雙方友好協商,本著平等互利的原則,根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,現就乙方向甲方供應生產物資事宜,達成一致意見,為明確雙方權利和義務,特訂立本原材料采購合同范本:

    一、訂購產品名稱:

    二、訂購產品數量:

    三、質量標準:

    1、甲方授權乙方供應符合國家質量標準和甲方生產要求的貨物。乙方的貨物必須符合規定的標準和隨貨文件要求。

    2、

    四、產品規格及價格:

    1、________________________________________________。

    2、________________________________________________。

    五、付款方式:雙方選擇以下第種方式支付貨款。

    (1)翻單結算。既第二批貨物到甲方廠區指定地點后,甲方向乙方支付第一批貨款。以后依次類推下次送貨結算上次貨款。

    (2)留質保金結算。既乙方前一期貨物送達且驗收合格后,留下________元作為質量保證金,其余款項貨到后當月內付清。合同期限屆滿,貨物沒有發生質量問題,質量保證金全部退還乙方。

    (3)貨物運到甲方后,經檢驗合格,卸貨后--日內付款。

    六、產品包裝要求及規格:(包裝費用已包含在貨物價格內)______________________________________________________。

    七、交貨地點:——————————————————。運費由乙方負擔。運輸過程中貨物毀損、滅失等各種風險均由乙方承擔責任。

    八、供貨時間:

    1、乙方在收到甲方首批傳真訂單(或電話、短信通知)____個工作日內將貨物送至合同指定地點。重復訂單,____個工作日內將貨物送至合同指定地點。

    2、_________________________________________________。

    九、雙方的權利和義務:

    1、如果供應的貨物行情有較大幅度的變化,經雙方協商可根據市場價格對供貨產品的價格做出必要的調整。協商不成,仍按原條款執行。

    2、如乙方提供的貨物包裝或產品規格不符合要求,甲方有權拒收貨物。如甲方拒收,乙方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物,且由此造成的各種損失均由乙方承擔責任。

    3、乙方必須向甲方提供生產企業資質證明、營業執照及相關的手續。其提供的產品,必須符合相關的國家、行業或企業標準,并隨貨附帶生產許可證、產品合格證、化驗報告等手續。

    4、甲方應在乙方所送的貨物到達后及時進行質量檢測,如發現質量問題,乙方須立即現場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的,乙方應承擔甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償的費用、必要的律師費、罰款等)。

    5、因乙方產品內在質量問題,引發甲方生產或質量事故,造成甲方損失的,乙方應賠償甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償的費用、必要的律師費、罰款等),此責任不因甲方已進行質量監測而免除。

    6、如乙方未按照本合同第六條規定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數量與合同約定不符,應賠償甲方違約金_________元。

    7、雙方都應保守對方的商業機密。

    十、補充協議:___________________________________。

    十一、特別聲明條款:_____________________________。

    十二、此原材料采購合同范本有效期:___月___日起至20__年__月__日止。

    十三、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效力,雙方簽字蓋章后生效。雙方發生爭議時,協商解決,協商不成任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

    十四、合同簽訂地:

    甲方(蓋章):乙方(蓋章):

    法人代表:法人代表:

    委托代理人:委托代理人:

    電話:電話:

    傳真:傳真:

    開戶行:開戶行:

    賬號:賬號:

    簽字日期:20年__月__日簽字日期:20__年__月__日

    采購合同范本(十)。

    合同編號:

    簽約地點:

    需方:(以下簡稱“甲方”)。

    地址:

    郵編:

    電話:

    傳真:

    供方:(以下簡稱“乙方”)。

    地址:

    郵編:

    電話:

    傳真:

    甲方因造林需要,特向乙方采購桉樹專用肥料(以下簡稱“采購物資”)。根據《中華人民共和國合同法》等法律法規,甲、乙雙方經平等協商,達成協議如下:

    第一條規格、數量、質量標準及總價款。

    采購物資的具體規格、數量、質量標準、包裝要求及總價款如附件一所示。

    第二條交付日期

    乙方應于甲方首次提貨前完成全部采購物資的生產,并于[_]年[_]月[_]日起三十日內分批次將采購物資交付于甲方。

    第三條交付地點。

    交付地點:[_]。乙方負責將采購物資分批次送至交付地點,由甲方清點確認并簽字后,視為該批次采購物資的交付。采購物資的裝車事宜由乙方負責,卸車事宜由甲方負責。運輸費用由乙方承擔。

    第四條驗收及驗收標準。

    (一)總體質量驗收。

    乙方最遲于[_]年[_]月[_]日前完成全部采購物資的生產,并應在其后2個工作日內通知甲方進行總體質量驗收,甲乙雙方指派專人至工廠倉庫按正常質量抽檢辦法共同取樣封樣,樣本各三份,封樣后由甲方送至第三方有資質檢驗機構(以下簡稱第一次檢驗)進行檢驗,檢驗費用由甲方承擔。

    經第三方檢驗后,不符合附件一質量標準,乙方有異議的,甲乙雙方各提供50%的封存樣本,由乙方送交國家化肥質量監督檢驗中心檢驗(以下簡稱第二次送檢),甲方配合,檢驗費用由乙方先行墊付;經第二次檢驗為不合格的,檢驗費用由乙方承擔;經第二次檢驗合格的,檢驗費由甲方承擔。對該檢驗結果,甲乙雙方不得存有異議。

    自乙方知悉第一次檢驗結果后5個工作日內,乙方有異議而未進行第二次送檢的,視為乙方對第一次檢驗結果無異議。

    檢驗不符合附件一質量標準的,視為全部采購物資不符合質量標準。甲方有權拒收采購物資,并要求乙方重新生產或采取其他補救措施并賠償甲方因此遭受一切損失(包括但不限于甲方另行采購肥料而支付的貨款差價、運輸費、勞務費,以及因施肥延遲而造成的生產損失等),若乙方不能或不愿重新生產或采取其他補救措施,甲方有權單方解除本合同并追究乙方的違約責任。

    (二)抽檢。

    總體質量驗收合格后,乙方在[_]月[_]日起向甲方交付采購物資。甲方在收到每批次采購物資后進行抽檢,抽檢合格的按本合同第五條規定向乙方支付相應貨款,抽檢不合格的,甲方有權拒收該批采購物資,乙方對此有異議的,可按照本條第一款規定的方法再次檢驗,若仍不合格,甲方有權拒收該批采購物資及剩余批次的采購物資,并要求乙方重新生產或采取其他補救措施并賠償甲方因此遭受一切損失(規定同上),若乙方不能或不愿重新生產或采取其他補救措施,甲方有權單方解除本合同并追究乙方的違約責任。

    (三)數量驗收。

    甲方應于收到乙方交付的采購物資后及時組織驗收并由甲方指定的接貨人在交貨單據上簽字確認。

    (四)甲方的驗收不免除乙方的質量保證責任。

    第五條付款期限及結算方式。

    本合同生效后7個工作日內,甲方向乙方支付總貨款的[_]%作為定金,甲方拒不履行付款義務違約單方面終止本合同的,所付定金不再退還,乙方拒不履行交貨義務或違約單方面終止本合同的,雙倍返還定金,若雙方均未違約終止本合同,定金轉為貨款。

    每批次采購物資經甲方抽檢合格后7個工作日內,甲方向乙方支付該批次采購物資貨款的[_]%。

    甲方于收到最后一批采購物資并抽檢合格后10個工作日內,付清所有剩余貨款。

    各類款項匯至乙方下述銀行賬戶即為支付:

    開戶行:;。

    戶名:;。

    銀行賬號/卡號:。

    乙方收到每批次款項后5個工作日內向甲方開具該批貨物金額的正式發票。

    第六條違約責任。

    (一)甲方遲延付款的,每遲延一天需按應付款項的1‰向乙方計付違約金,遲延30天以上的,乙方有權經書面通知后直接解除本合同并要求甲方賠償損失。

    甲方未付清上批次貨款的,乙方有權拒絕繼續發貨。

    (二)乙方必須按合同規定每天交付采購物資,不得延遲,乙方遲延交付3天以上的,每遲延一天需按當批次應交付采購物資的總價款的1‰向甲方支付違約金,遲延30天以上的,甲方有權經書面通知后直接解除本合同并要求乙方返還已經收到的貨款(扣除乙方已交付貨物的抵頂部分);如因乙方遲延或拒絕交貨而影響甲方生產經營的,乙方應承擔相應的賠償責任。

    (三)總體質量驗收不合格的,甲方可要求乙方重新生產或采取其他補救措施,由此給甲方造成的一切損失(規定同上),乙方應承擔賠償責。乙方不能或不愿重新生產或采取其他補救措施的,乙方有權單方解除本合,要求乙方賠償一切損失(規定同上)并賠償違約金,違約金標準為合同總貨款的10%;抽檢不合格的,甲方可要求乙方重新生產或采取其他補救措施并賠償由此給甲方造成的一切損失(規定同上),乙方不能或不愿重新生產或采取其他補救措施的,甲方有權拒絕接收該批次及剩余批次采購物資并單方面解除本合同,同時要求乙方賠償一切損失(規定同上)并賠償違約金,違約金標準為未能按約定交付的采購物資貨款的10%。

    第七條不可抗力。

    (一)不可抗力包括非因甲乙雙方責任造成的火災、洪水、地震等自然災害。

    (二)不可抗力事件發生后,乙方應立即通知甲方,并在力所能及的條件下迅速采取措施,盡力減少損失,甲方應協助承包人采取措施,因乙方怠于采取有效措施導致的損失擴大部分,由乙方承擔責任。乙方應在不可抗力事件發生5日內以書面形式通知甲方,并在不可抗力事件發生10日內提供相關證明。

    (三)因不可抗力事件造成時間延誤的,延誤的交付期間相應順延或由雙方協商;造成合同不能履行或履行失去意義的,則合同終止,雙方互不負賠償責任。

    (四)因一方延遲履行合同后發生不可抗力事件的,不具有免責效力。

    第八條爭議解決。

    甲、乙雙方因履行本合同而產生或發生與本合同的履行相關的任何爭議,雙方應通過友好協商解決該爭議。如一方將該爭議提交另一方后的30天內該爭議無法通過此方式獲得解決,則需提交到甲方住所地的人民法院訴訟解決。

    第九條各方陳述及保證。

    (一)其依據中國法律正式成立并有效存續,且其設立已獲得所有必要的許可和批準;。

    (二)其擁有充分的能力和權力簽訂本協議并履行本協議規定的各項義務;。

    (四)從本協議生效之日起,本協議各項規定應成為其法定的、有效的和有約束力的義務。

    第十條其他。

    本合同一式四份,自甲方雙方蓋章后生效,甲乙雙方各執兩份,具同等效力。本合同附件為本合同不可分割的部分,與本合同具同等效力。

    本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協商。

    本協議由以下各方簽署:

    甲方:

    代表:

    日期:

    乙方:

    代表:

    日期:

    (公章)。

    (公章)。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇二十

    為貫徹落實省教育廳、省質監局、省工商局三家聯合發布的〖201452號“關于進一步加強我省學生校服和床上用品規范管理工作的通知”的文件精神,順利推動我校學生校服采購的工作,特制訂城沙一小學生校服采購實施方案(家委會主導采購):。

    為確保我校學生校服質量安全,保障廣大學生的切身利益,加強社會監督,促進學校依法辦學,我校將本著公開、公正、公平的原則,推動我校學生校服訂購制度的落實。

    1、按〖201452號文件的相關要求認真做好校服采購工作。

    2、積極提倡周一晨會或校級大型活動時要統一著裝,但必須堅持學生自愿原則、不強迫或變相強迫其在其余時間也統一著裝。

    3、在堅持學生自愿的前提下,努力選擇質量保障體系健全、產品質量合格穩定、社會信譽好的供應商參與學生校服招投標。家委會代表參與學生校服采購工作的全過程,學校不直接參與決策,只提供建議和意見。

    1、學校做好前期的了解工作。認真學習〖20xx文件,落實有關精神,收集關于對學校校服采購工作的有關想法及合理的建議,由各個班級家委會主任收集、匯總家長、學生有建設性的可行性意見。

    2、召開校級家委會商討學生校服采購有關事宜。學校不直接參與決策,只提供建議和意見。

    3、建立組織機構。成立由校家委會成員組成的學校校服采購領導小組暨招投標小組,負責校服采購工作。

    4、邀請三家或三家以上的生產學生校服的優秀廠家或家長推薦的專門生產童裝的品牌企業攜帶現有樣品參與產品展示,由采購領導小組根據大部分班委會的合理建議,向廠家提出校服相關的布料、樣式、價格、套件等制作要求。

    5、邀請有意愿參與兌投標的廠家根據采購領導小組要求進行設計、制作樣品參與招投標。招標標結束,向上級教育得政主管理部門匯報招投標的有關情況,同時在公示欄中向全校家長、師生公示相關材料。

    6、與中標企業簽訂簽訂詳細的校服訂購合同。學校、家委會、廠家三方就校服制作的相關細節及交貨時間、地點及售后服務等意向達成協議。

    7、校服完工后,由家長委員會校驗產品標識、標注、質量是否符合標準要求。檢驗合格后,方可由班級家委會發放給學生使用。

    校服采購領導小組要嚴格遵守各項規定,嚴把質量關。認真做到監管,做到萬無一失。學校要高度重視此英工作,本著對學生和家長高度負責的態度,嚴格執行〖201452號文件精神,完善相關制度,加強宣傳引導,保證此項工作穩定順利地開展。

    城沙一小。

    采購策劃方案(優秀22篇)篇二十一

    甲方:

    乙方:

    經甲、乙雙方友好協商,本著平等互利的原則,根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,現就乙方向甲方供應生產物資事宜,達成一致意見,為明確雙方權利和義務,特訂立本原材料采購合同范本:

    一、訂購產品名稱:

    二、訂購產品數量:

    三、質量標準:

    1、甲方授權乙方供應符合國家質量標準和甲方生產要求的貨物。乙方的貨物必須符合規定的標準和隨貨文件要求。

    2、

    四、產品規格及價格:

    1、________________________________________________。

    2、________________________________________________。

    五、付款方式:雙方選擇以下第種方式支付貨款。

    (1)翻單結算。既第二批貨物到甲方廠區指定地點后,甲方向乙方支付第一批貨款。以后依次類推下次送貨結算上次貨款。

    (2)留質保金結算。既乙方前一期貨物送達且驗收合格后,留下________元作為質量保證金,其余款項貨到后當月內付清。合同期限屆滿,貨物沒有發生質量問題,質量保證金全部退還乙方。

    (3)貨物運到甲方后,經檢驗合格,卸貨后--日內付款。

    六、產品包裝要求及規格:(包裝費用已包含在貨物價格內)______________________________________________________。

    七、交貨地點:——————————————————。運費由乙方負擔。運輸過程中貨物毀損、滅失等各種風險均由乙方承擔責任。

    八、供貨時間:

    1、乙方在收到甲方首批傳真訂單(或電話、短信通知)____個工作日內將貨物送至合同指定地點。重復訂單,____個工作日內將貨物送至合同指定地點。

    2、_________________________________________________。

    九、雙方的權利和義務:

    1、如果供應的貨物行情有較大幅度的變化,經雙方協商可根據市場價格對供貨產品的價格做出必要的調整。協商不成,仍按原條款執行。

    2、如乙方提供的貨物包裝或產品規格不符合要求,甲方有權拒收貨物。如甲方拒收,乙方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物,且由此造成的各種損失均由乙方承擔責任。

    3、乙方必須向甲方提供生產企業資質證明、營業執照及相關的手續。其提供的產品,必須符合相關的國家、行業或企業標準,并隨貨附帶生產許可證、產品合格證、化驗報告等手續。

    4、甲方應在乙方所送的貨物到達后及時進行質量檢測,如發現質量問題,乙方須立即現場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的,乙方應承擔甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償的費用、必要的律師費、罰款等)。

    5、因乙方產品內在質量問題,引發甲方生產或質量事故,造成甲方損失的,乙方應賠償甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償的費用、必要的律師費、罰款等),此責任不因甲方已進行質量監測而免除。

    6、如乙方未按照本合同第六條規定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數量與合同約定不符,應賠償甲方違約金_________元。

    7、雙方都應保守對方的商業機密。

    十、補充協議:___________________________________。

    十一、特別聲明條款:_____________________________。

    十二、此原材料采購合同范本有效期:2009年___月___日起至20__年__月__日止。

    十三、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效力,雙方簽字蓋章后生效。雙方發生爭議時,協商解決,協商不成任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

    十四、合同簽訂地:

    甲方(蓋章):乙方(蓋章):

    法人代表:法人代表:

    委托代理人:委托代理人:

    電話:電話:

    傳真:傳真:

    開戶行:開戶行:

    賬號:賬號:

    簽字日期:20年__月__日簽字日期:20__年__月__日

    采購合同范本(十)。

    合同編號:

    簽約地點:

    需方:(以下簡稱“甲方”)。

    地址:

    郵編:

    電話:

    傳真:

    供方:(以下簡稱“乙方”)。

    地址:

    郵編:

    電話:

    傳真:

    甲方因造林需要,特向乙方采購桉樹專用肥料(以下簡稱“采購物資”)。根據《中華人民共和國合同法》等法律法規,甲、乙雙方經平等協商,達成協議如下:

    第一條規格、數量、質量標準及總價款。

    采購物資的具體規格、數量、質量標準、包裝要求及總價款如附件一所示。

    第二條交付日期

    乙方應于甲方首次提貨前完成全部采購物資的生產,并于[_]年[_]月[_]日起三十日內分批次將采購物資交付于甲方。

    第三條交付地點。

    交付地點:[_]。乙方負責將采購物資分批次送至交付地點,由甲方清點確認并簽字后,視為該批次采購物資的交付。采購物資的裝車事宜由乙方負責,卸車事宜由甲方負責。運輸費用由乙方承擔。

    第四條驗收及驗收標準。

    (一)總體質量驗收。

    乙方最遲于[_]年[_]月[_]日前完成全部采購物資的生產,并應在其后2個工作日內通知甲方進行總體質量驗收,甲乙雙方指派專人至工廠倉庫按正常質量抽檢辦法共同取樣封樣,樣本各三份,封樣后由甲方送至第三方有資質檢驗機構(以下簡稱第一次檢驗)進行檢驗,檢驗費用由甲方承擔。

    經第三方檢驗后,不符合附件一質量標準,乙方有異議的,甲乙雙方各提供50%的封存樣本,由乙方送交國家化肥質量監督檢驗中心檢驗(以下簡稱第二次送檢),甲方配合,檢驗費用由乙方先行墊付;經第二次檢驗為不合格的,檢驗費用由乙方承擔;經第二次檢驗合格的,檢驗費由甲方承擔。對該檢驗結果,甲乙雙方不得存有異議。

    自乙方知悉第一次檢驗結果后5個工作日內,乙方有異議而未進行第二次送檢的,視為乙方對第一次檢驗結果無異議。

    檢驗不符合附件一質量標準的,視為全部采購物資不符合質量標準。甲方有權拒收采購物資,并要求乙方重新生產或采取其他補救措施并賠償甲方因此遭受一切損失(包括但不限于甲方另行采購肥料而支付的貨款差價、運輸費、勞務費,以及因施肥延遲而造成的生產損失等),若乙方不能或不愿重新生產或采取其他補救措施,甲方有權單方解除本合同并追究乙方的違約責任。

    (二)抽檢。

    總體質量驗收合格后,乙方在[_]月[_]日起向甲方交付采購物資。甲方在收到每批次采購物資后進行抽檢,抽檢合格的按本合同第五條規定向乙方支付相應貨款,抽檢不合格的,甲方有權拒收該批采購物資,乙方對此有異議的,可按照本條第一款規定的方法再次檢驗,若仍不合格,甲方有權拒收該批采購物資及剩余批次的采購物資,并要求乙方重新生產或采取其他補救措施并賠償甲方因此遭受一切損失(規定同上),若乙方不能或不愿重新生產或采取其他補救措施,甲方有權單方解除本合同并追究乙方的違約責任。

    (三)數量驗收。

    甲方應于收到乙方交付的采購物資后及時組織驗收并由甲方指定的接貨人在交貨單據上簽字確認。

    (四)甲方的驗收不免除乙方的質量保證責任。

    第五條付款期限及結算方式。

    本合同生效后7個工作日內,甲方向乙方支付總貨款的[_]%作為定金,甲方拒不履行付款義務違約單方面終止本合同的,所付定金不再退還,乙方拒不履行交貨義務或違約單方面終止本合同的,雙倍返還定金,若雙方均未違約終止本合同,定金轉為貨款。

    每批次采購物資經甲方抽檢合格后7個工作日內,甲方向乙方支付該批次采購物資貨款的[_]%。

    甲方于收到最后一批采購物資并抽檢合格后10個工作日內,付清所有剩余貨款。

    各類款項匯至乙方下述銀行賬戶即為支付:

    開戶行:;。

    戶名:;。

    銀行賬號/卡號:。

    乙方收到每批次款項后5個工作日內向甲方開具該批貨物金額的正式發票。

    第六條違約責任。

    (一)甲方遲延付款的,每遲延一天需按應付款項的1‰向乙方計付違約金,遲延30天以上的,乙方有權經書面通知后直接解除本合同并要求甲方賠償損失。

    甲方未付清上批次貨款的,乙方有權拒絕繼續發貨。

    (二)乙方必須按合同規定每天交付采購物資,不得延遲,乙方遲延交付3天以上的,每遲延一天需按當批次應交付采購物資的總價款的1‰向甲方支付違約金,遲延30天以上的,甲方有權經書面通知后直接解除本合同并要求乙方返還已經收到的貨款(扣除乙方已交付貨物的抵頂部分);如因乙方遲延或拒絕交貨而影響甲方生產經營的,乙方應承擔相應的賠償責任。

    (三)總體質量驗收不合格的,甲方可要求乙方重新生產或采取其他補救措施,由此給甲方造成的一切損失(規定同上),乙方應承擔賠償責。乙方不能或不愿重新生產或采取其他補救措施的,乙方有權單方解除本合,要求乙方賠償一切損失(規定同上)并賠償違約金,違約金標準為合同總貨款的10%;抽檢不合格的,甲方可要求乙方重新生產或采取其他補救措施并賠償由此給甲方造成的一切損失(規定同上),乙方不能或不愿重新生產或采取其他補救措施的,甲方有權拒絕接收該批次及剩余批次采購物資并單方面解除本合同,同時要求乙方賠償一切損失(規定同上)并賠償違約金,違約金標準為未能按約定交付的采購物資貨款的10%。

    第七條不可抗力。

    (一)不可抗力包括非因甲乙雙方責任造成的火災、洪水、地震等自然災害。

    (二)不可抗力事件發生后,乙方應立即通知甲方,并在力所能及的條件下迅速采取措施,盡力減少損失,甲方應協助承包人采取措施,因乙方怠于采取有效措施導致的損失擴大部分,由乙方承擔責任。乙方應在不可抗力事件發生5日內以書面形式通知甲方,并在不可抗力事件發生10日內提供相關證明。

    (三)因不可抗力事件造成時間延誤的,延誤的交付期間相應順延或由雙方協商;造成合同不能履行或履行失去意義的,則合同終止,雙方互不負賠償責任。

    (四)因一方延遲履行合同后發生不可抗力事件的,不具有免責效力。

    第八條爭議解決。

    甲、乙雙方因履行本合同而產生或發生與本合同的履行相關的任何爭議,雙方應通過友好協商解決該爭議。如一方將該爭議提交另一方后的30天內該爭議無法通過此方式獲得解決,則需提交到甲方住所地的人民法院訴訟解決。

    第九條各方陳述及保證。

    (一)其依據中國法律正式成立并有效存續,且其設立已獲得所有必要的許可和批準;。

    (二)其擁有充分的能力和權力簽訂本協議并履行本協議規定的各項義務;。

    (四)從本協議生效之日起,本協議各項規定應成為其法定的、有效的和有約束力的義務。

    第十條其他。

    本合同一式四份,自甲方雙方蓋章后生效,甲乙雙方各執兩份,具同等效力。本合同附件為本合同不可分割的部分,與本合同具同等效力。

    本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協商。

    本協議由以下各方簽署:

    甲方:

    代表:

    日期:

    乙方:

    代表:

    日期:

    (公章)。

    (公章)。

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    采購策劃方案(優秀22篇)篇二十二

    (一)考核目的。

    幫助部門建立一個有效的雙向溝通平臺,建立績效考核反饋機制,提高員工工作素質和個人績效。

    (二)適用范圍采購部。

    (三)考核指標及考核周期。

    針對采購部的工作性質,將采購部的考核內容劃分為工作業績、工作態度、工作能力進行考核。

    (四)績效考核原則。

    1、公開原則:管理者向被管理者明確說明績效管理的標準、程序方法等,確保績效考核的透明度。

    2、客觀性原則:績效考核要以確立的目標為依據,對被考評人的評價應避免主觀臆斷。

    3、開放溝通原則:在整個績效考核過程中,目標設立、過程督導、結果考評及提出改進方向等環節均應進行充分的交流與溝通。

    1、績效考核每季度進行一次,如遇法定節假日,考核時間順延,于此月5號前評定。2、全年考評分數由每季度考核平均值構成。

    二、考核內容設計。

    (一)工作業績指標(總分100分)。

    三、考核實施。

    1、考核者和被考核者進行上個考核期目標完成情況和績效考核情況回顧。

    1、被考核者按照本考核期的工作計劃開展工作,完成工作目標。

    考核階段分績效評估、績效審核兩個步驟。

    1、績效評估。

    副總負責對考核結果進行審核,并負責處理考核評估過程中出現的爭議。

    四、績效結果運用(一)績效面談。

    (4)績效工資將和次月的基本工資一起發放(前期試運行以現金方式予以發放)。

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