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    公司保密制度心得體會(專業16篇)

    時間:2025-06-18 作者:曼珠

    心得體會是我們站在以往經驗的基礎上,對過去的所學所感進行梳理和總結。這里是一些優秀的心得體會范文,希望能夠給大家一些寫作的啟發。

    公司保密制度心得體會(專業16篇)篇一

    一、承接印刷國家秘密載體業務時應由辦公室專職業務人員按照規定統一編號登記。不準隨便互相轉手,不準隨便抄錄或翻印秘密以上文件。

    二、承辦擬定的限定秘密事項接觸范圍,公司保密組可視情況改變承辦單位限定的秘密接觸范圍,但承辦單位無權改變上級機關限定的秘密事項接觸范圍。

    三、承辦的密級按來文單位所定的密級保管:辦公室業務部門發現主附件密級不一致時,以最高密級為準。

    四、秘密文件印發份數,要準確計算,確定之后,不得隨意加印,必須加印時,要經委托方領導批準。

    五、凡本公司公文辦理打印、校對、監印,一律由主管人員處理,直至最后歸檔。

    六、國家秘密文件、資料在印刷、復制過程中產生的底稿、清樣、蠟紙等,均應采取與正式文件、資料同樣的保密措施。

    七、如發生或者發現泄密事件,應當立即組織調查處理,并嚴格按照國家保密局制定的《泄密事件查處辦法》,將有關情況報公司保密組。同時報市保密局。

    八、凡秘密活動,實行數字管理,生產部下達紅票。保密活動的原稿、樣張、打樣紙也要數字準確,不得亂放或遺失。如在生產過程中發現數字缺少,要及時查找并查明原因,同時立即向公司保衛部門報告。在未找到丟失品前,有關人員不得擅自離開工作場地,若一時無法找到,須經領導批準后方可離開。

    九、保密車間、庫房在下班前,必須將門室關好鎖好,下班后一般不準隨便開工房門。

    十、公司成立保密組,日常工作有公司辦公室辦理。車間、科室設立兼職保密員,在單位保密組的指導下做好__。

    十一、全公司職工都要嚴格遵守以下保密守則:

    1.不該說的秘密,絕對不說;。

    2.不該知道的秘密事項,絕對不問;。

    3.不該看的秘密,絕對不看;。

    4.不在私人通信中涉及秘密事項;。

    5.不在非保密本上記錄秘密事項;。

    6.不在不利于保密的場合談論秘密;。

    7.不得將國家秘密載體帶出本公司;。

    8.不用公用電話、明碼電報、普通郵局辦理國家秘密事項。

    9.不該給別人看的秘密絕對不給別人看。

    文檔為doc格式。

    公司保密制度心得體會(專業16篇)篇二

    為加強公司xx的管理,防范和杜絕各種泄密事件的發生,維護公司正常經營管理秩序,保障公司合法權益不受侵犯,特制定本制度。

    本制度適用于總公司及直屬公司全體員工,每個員工均有保守公司秘密的義務和制止他人泄密的權利。

    公司秘密指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定時間內只限一定范圍內的人員知悉的事項。

    1、密級劃分

    公司秘密的密級分為絕密、機密、秘密三級。

    1)絕密級:是最重要的公司秘密,泄露會給公司造成特別嚴重的經濟損失或不良影響;

    2)機密級:是重要的公司秘密,泄露會給公司造成嚴重的經濟損失或不良影響;

    3)秘密級:是一般的公司秘密,泄露會給公司造成經濟損失或不良影響。

    2、保密范圍

    公司秘密包括下列事項:

    1)公司重大決策中的秘密事項;

    2)公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策;

    3)公司的合同、協議、意見書及可行性報告、重要會議記錄;

    4)公司財務預決算報告、審計報告及各類財務報表、統計報表;

    5)公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息;

    6)公司的管理策略、客戶信息、貨源情報、產銷策略;

    7)公司技術水平、技術力量、技術潛力、產品動向;

    8)公司持有、掌握的廠家技術資料、光盤、書籍、文檔;

    9)公司營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關證件;

    10)公司員工的人事檔案、工資、獎金及相關資料;

    11)其他經公司確認應當保密的事項。

    一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。

    3、公司密級的確定

    1)公司經營發展中,直接影響公司權益和利益的重要決策文件、資料為絕密級;

    3)公司合同、協議、人事檔案、工資、獎金、尚未進入市場或尚未公開的各類信息、營業執照及相關證件為秘密級。

    4、屬于公司秘密的文件、資料,由起草公司或部門依據本制度第三項“保密范圍和密級劃分”中的第1條密級劃分、第3條公司密級的確定的規定標明密級,并確定保密期限。保密期限屆滿,除要求繼續保密的事項外,自行解密。

    1、知曉范圍

    1)公司秘密(絕密、機密、秘密)總公司副/總經理有權全部知曉;

    2)絕密級只限總公司副/總經理指定的人員知曉;

    3)機密級只限負責該項工作的主管人員以及該主管人員認為必須知道的人員知曉;

    4)秘密級只限相關人員知曉。

    2、保管備份

    1)絕密級資料原則上不允許摘抄或復制,確需摘抄或復制者須經總公司副/總經理批準;

    2)機密級、秘密級資料需經子公司總經理批準后,方可摘抄或復制;

    3)保密資料不得私自復制,復印件應視同原件管理;

    5)各公司指派專人負責秘密文件、資料的保管,并采用相應的保密措施;

    6)若發現或發生泄密情況,應立即向總公司領導報告,以便及時采取補救措施。

    2)非責任人及時采取補救措施,避免或最大限度減少泄密造成損失的。

    2、有下列情形之一者,對有關部門或人員給予處罰,情節嚴重的,將依法追究相關法律責任:

    1)泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經濟損失的;

    2)故意或過失泄露公司秘密,造成嚴重后果或重大經濟損失的;3)違反本制度規定,為他人竊取、刺探、收買或提供公司秘密的;4)利用職權強制他人違反保密規定的。

    3、獎懲具體標準參照《員工獎懲管理制度》執行。

    公司保密制度心得體會(專業16篇)篇三

    一、提高人員防泄密意識,加強防泄密規章制度的建立與完善。

    1、加強保密教育,增強人員的保密意識。具體可以通過播放教育片、辦宣傳欄,廣泛地開展宣傳教育活動。做到保密教育“常有要求,常有聲音,常有活動”,做到既強調-教育的針對性,又追求宣傳的廣泛性。

    2、建立和加強保密措施和制度,突出工作實效。加強涉密要害部門部位和重點涉密事項的保密管理,堅持保密提醒制度,對公司信息公開和新聞報道嚴格執行保密審查制度,嚴格規范公文運轉,努力完善各項保密制度,并監督各項制度落實的落實情況。

    3、加強督促檢查,消除保密隱患。公司定期開展保密檢查活動。在檢查中,堅持原則,較真碰硬。對不符合保密要求的事項責令限期整改,要求全體職工樹立“泄密隱患就在身邊,保密工作從我做起”的理念,切實加強保密工作。

    4、加強組織領導,確保責任落實。公司領導負責,一級抓一級,一級對一級負責。堅持例會制度,實施科學決策,督促工作落實,確保保密工作有力、有序和有效開展,確保保密工作萬無一失。

    二、規范涉密計算機的使用制度,加強涉密計算機的技術防范措施。

    1、規范涉密計算機的使用制度。一方面要建立嚴格的涉密計算機管理制度,禁止無關人員隨便使用涉密計算機,同時,對重要的涉密計算機要設定密碼保護,并指定專人負責。另一方面要加強對工作人員的管理。因為設備由人操縱,制度由人制定并遵守。人員的問題,首先要牢固樹立保密觀念,使其認識到新時期保密問題的重要性、緊迫性,從而增強保守國家秘密的意識。同時,要不斷提高使用和管理人員的科學技術水平,使其真正了解所有設備的性能,掌握防止泄密的知識和防范措施;利用和創造機會擴展他們的知識面,增強主動性,減少盲目性,以防因無知而泄密;還要建立獎懲制度,定期考核,獎優罰劣,完善激勵機制。

    2、加強涉密計算機的技術防范措施。首先,使用安裝防泄密軟件的計算機,對于重要的涉密計算機要經常更新殺毒軟件,能不連接網絡的盡量不要將涉密計算機連接至網絡中。其次,規定分級使用權限,對計算機中心和計算機數據劃分密級,采取不同的管理措施,秘密信息不能在公開的計算機上處理,密級高的數據不能在密級低的計算機處理;同時,根據使用者的不同情況,規定不同使用級別,低級別的使用者不能進行高級別的操作。

    3、加強對媒體的管理。錄有秘密文件的媒體,應按照同等密級文件進行管理,對其復制、打英借閱、存放、銷毀等均應遵守有關規定,并將涉密信息加密后存貯在計算機里,同時注上特殊調用口令。在涉密計算機操作過程中產生的臨時存放的文件也應作好妥善處理。另外,禁止無關人員對涉密內容進行復制等操作。

    4、對聯網的涉密計算機進行使用者身份鑒別。計算機對用戶的識別,主要是核查用戶輸入的口令,網內合法用戶使用資源信息也有使用權限問題,因此對口令的使用要嚴格管理。

    通過這次公司組織觀看保密教育案例片的活動,我們深刻認識到了保密工作是一項龐大而復雜的系統工程。保密工作的開展和深入需要我們每一個員工的努力,需要我們時時刻刻從自身做起,努力提高自己的保密意識,從而在自身行為舉止上杜絕泄密事件的發生,為保證企業的健康發展盡自己的一份力。

    公司保密制度心得體會(專業16篇)篇四

    第1條根據國家相關規定,結合《公司知識產權管理規定》及具體情況,為保障公司整體利益和長遠利益,使公司長期、穩定、高效地發展,適應激烈的市場競爭,特制定本制度。

    第2條適用范圍。

    1.本制度適用于公司所有員工。

    2.公司所有人員,包括技術開發人員、銷售人員、行政管理人員、生產和后勤服務人員等(以下簡稱“工作人員”),都有保守公司商業秘密的義務。

    第3條公司秘密是指不為公眾所知曉、能為公司帶來經濟利益、具有實用性且由公司采取保密措施的技術信息和經營信息。

    1.本制度所稱的不為公眾所知曉,是指該信息不能從公開渠道直接獲取。

    2.本制度所稱的能為公司帶來經濟利益、具有實用性,是指該信息具有確定的可應用性,能為公司帶來現實的或者潛在的經濟利益或者競爭優勢。

    3.本制度所稱的公司采取保密措施,包括訂立保密協議、建立保密制度及采取其他合理的保密措施。

    4.本制度所稱的技術信息和經營信息,包括內部文件,如設計、程序、產品配方、制作工藝、制作方法、管理訣竅、客戶名單、貨源情報、產銷策略、招投標中的標底及標書內容等。

    第4條公司秘密包括但不限于以下事項。

    1.公司生產經營、發展戰略中的秘密事項。

    2.公司就經營管理作出的重大決策中的秘密事項。

    3.公司生產、科研、科技交流中的秘密事項。

    4.公司對外活動(包括外事活動)中的秘密事項以及對外承擔保密義務的事項。

    5.維護公司安全和追查侵犯公司利益的經濟犯罪中的秘密事項。

    6.客戶及其網絡的有關資料。

    第3章密級分類。

    第5條公司秘密分為三類:絕密、機密和秘密。

    第6條絕密是指與公司生存、生產、科研、經營、人事有重大利益關系,一旦泄露會使公司的安全和利益遭受特別嚴重損害的事項,主要包括以下內容。

    1.公司股份構成,投資情況,新產品、新技術、新設備的開發研制資料,各種產品架構,系統架構、服務器數據庫和程序源代碼、密碼。

    2.公司總體發展規劃、經營戰略、營銷策略、商務談判內容及載體,正式合同和協議文書。

    3.按《檔案法》規定屬于絕密級別的各種檔案。

    4.公司重要會議紀要。

    第7條機密是指與本公司的生存、生產、科研、經營、人事有重要利益關系,一旦泄露會使公司安全和利益遭受嚴重損害的事項,主要包括以下內容。

    1.尚未確定的公司重要人事調整及安排情況,人力資源部門對管理人員的考評材料。

    2.公司與外部高層人士、科研人員的來往情況及其載體。

    3.公司薪金制度,財務專用印簽、賬號,保險柜密碼,月度、季度、年度財務預、決算報告及各類財務、統計報表,電腦開啟密碼,重要磁盤、磁帶的內容及其存放位置。

    5.產品的制造工藝、控制標準、原材料標準、成品及半成品檢測報告、進口設備儀器圖紙和相關資料。

    6.按《檔案法》規定屬于機密級別的各種檔案。

    7.獲得競爭對手情況的方法、渠道及公司相應對策。

    8.外事活動中內部掌握的原則和政策。

    9.公司總監(助理級別)以上管理人員的家庭住址及外出活動去向。

    第8條秘密是指與本公司生存、生產、經營、科研、人事有較大利益關系,一旦泄露會使公司的安全和利益遭受損害的事項,主要包括以下內容。

    1.消費層次調查情況,市場潛力調查預測情況,未來新產品的市場預測情況及其載體。

    2.廣告企劃、營銷企劃方案。

    3.總經理辦公室、財務部、商務部等有關部門所調查的違法違紀事件及責任人情況和載體。

    4.生產、技術、財務部門的安全保衛情況。

    5.各類設備圖紙、說明書、基建圖紙、各類儀器資料、各類技術通知及文件等。

    6.按《檔案法》規定屬于秘密級別的各種檔案。

    7.各種檢查表格和檢查結果。

    第4章保密措施。

    第9條各密級知曉范圍。

    1.絕密級。

    董事會成員、總經理、監事會成員及與絕密內容有直接關系的工作人員。

    2.機密級。

    總監(助理)級別以上管理人員以及與機密內容有直接關系的工作人員。

    3.秘密級。

    部門經理級別以上管理人員以及與秘密內容有直接關系的工作人員。

    第10條公司員工必須具有保密意識,做到不該問的絕對不問,不該說的絕對不說,不該看的絕對不看。

    第11條總經理負責領導保密的全面工作,各部門負責人為本部門的保密工作負責人,各部門及下屬單位必須設立兼職保密員。

    第12條如果在對外交往與合作中需要提供公司秘密,應先由總經理批準。

    第13條嚴禁在公共場合、公用電話、傳真上交談、傳遞保密事項,不準在私人交往中泄露公司秘密。

    第14條公司員工發現公司秘密已經泄露或可能泄露時,應立即采取補救措施并及時報告總經理辦公室,總經理辦公室應立即作出相應處理。

    第15條董事長、監事會主席、總經理、總監(助理)辦公室及各機要部門必須安裝防盜門窗、嚴格保管鑰匙,非本部人員得到獲準后方可進入,離開時要落鎖,清潔衛生要有專人負責或者在專人監督下進行。

    第16條備有電腦、復印機、傳真機的部門都要依據本制度制定本部門的保密細則,并嚴格執行:公司內部只能使用公司電腦,不得帶私人電腦進入公司進行相關工作;公司拷貝任何信息只能使用公司配置的u盤或移動硬盤,不得使用私人的拷貝工具;電腦系統需要重裝時,需要提出申請,由技術管理人員進行操作,不得擅自操作,以免造成相關信息的缺失。

    第17條文檔人員、保密人員出現工作變動時應及時辦理交接手續,交由主管領導簽字。

    第18條司機對領導在車內的談話要嚴格保密。

    第5章保密環節。

    第19條文件打印。

    1.文件由原稿提供單位領導簽字,簽字領導對文件內容負責,文件內不得出現對公司不利或不該宣傳的內容,同時確定文件編號、保密級別、發放范圍和打印份數。

    2.打印部門要做好登記,打印、校對人員的姓名應反映在發文單中,保密文件應由總經理辦公室負責打印。

    3.打印完畢,所有文件廢稿應全部銷毀,電腦存盤應消除或加密保存。

    第20條文件發送和e-mail使用。

    1.文件打印完畢,由文印室專門人員負責轉交發文部門,并作登記,不得轉交無關人員。

    2.發文部門下發文件時應認真做好發文記錄。

    3.保密文件應由發文部門負責人或其指定人員簽收,不得交給其他人員。

    4.對于剩余文件應妥善保管,不得遺失。

    5.發送保密文件時應由專人負責,嚴禁讓試用期員工發送保密文件。

    6.公司禁止員工在工作期間登陸個人e-mail。員工在上班期間,應用公司的個人郵箱傳遞信息。

    第21條文件復印。

    1.原則上保密文件不得復印,如遇特殊情況需由總經理批準方可執行。

    2.文件復印應做好登記。

    3.復印件只能交給部門主管或其指定人員,不得交給其他人員。

    4.一般文件復印應有部門負責人簽字,注明復印份數。

    5.復印廢件應即時銷毀。

    第22條文件借閱。

    (1)借閱保密文件時必須經借閱方和提供方領導簽字批準,提供方負責做到專項登記,借閱人員不得摘抄、復印或向無關人員透露,確需摘抄、復印時,要經提供方領導簽字并注明;(2)公司證件(如:公章、稅務證、營業執照副本等)的借用,如需借用,須經總經理批準,并辦理借用登記手續。

    第23條傳真件。

    1.傳遞保密文件時,不得通過公用傳真機。

    2.收發傳真件時應做好登記。

    3.保密傳真件的收件人只能為部門主管負責人或其指定人員。

    第24條錄音、錄像。

    1.錄音、錄像應由指定部門整理并確定保密級別。

    2.保密錄音、錄像材料由總經理辦公室負責存檔管理。

    第25條檔案。

    1.檔案室為材料保管重地,無關人員一律不準出入。

    2.借閱文件時應填寫“申請借閱單”,并由主管領導簽字。

    3.秘密文件僅限下發范圍內人員借閱,如遇特殊情況需由總經理辦公室批準借閱。

    4.秘密文件的保管應與普通文件區別開,按等級、期限加強保護。

    5.檔案銷毀應經鑒定小組批準后指定專人監銷,要保證兩人以上參加,并做好登記。

    6.不得將檔案材料借給無關人員查閱。

    7.秘密檔案不得復印、摘抄,如遇特殊情況需由總經理批準后方可執行。

    第26條客人活動范圍。

    1.保安部應加強保密意識,無關人員不得在機要部門出入。

    2.客人到公司參觀、辦事,必須遵循有關出入廠管理規定,無關人員不得進入公司。

    3.客人到公司參觀時,不得接觸公司文件、貨物和營銷材料等保密件。

    第27條保密部門管理。

    1.與保密材料相關的部門均為保密部門,如董事長、監事會主席、總監(助理)辦公室,傳真室,收發室,檔案室,文印室,工藝室,研發室,實驗室,配料室,化驗室以及財務部,人力資源部等。

    2.各部門需指定兼職保密員,從而加強保密工作。

    3.保密部門應對出入人員進行控制,無關人員不得進入并停留。

    4.保密部門的對外材料交流應由保密員操作。

    5.保密部門應根據實際工作情況制定保密細則,做好保密材料的保管、登記和使用記錄工作。

    第28條會議。

    1.所有重要會議均由總經理辦公室協助相關部門做好保密工作。

    2.應嚴格控制參會人員,無關人員不應參加。

    3.會務組應認真做好到會人員簽到及材料發放登記工作。

    4.保衛人員應認真鑒別到會人員,無關人員不得入內。

    5.會議錄音、攝像人員由總經理辦公室指定。

    第29條保密協議與競業限制協議。

    1.公司要按照有關法律規定,與相關工作人員簽訂保密協議和競業限制協議。

    2.保密協議與競業限制協議一經雙方當事人簽字蓋章,即發生法律效力,任何一方違反協議,另一方都可以依法向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。

    第30條員工離職規定。

    1.員工離開公司時,必須將有關本公司技術信息和經營信息的全部資料(如試驗報告、數據手稿、圖紙、源代碼、程序密碼、軟盤和調測說明等)交回公司。

    2.員工離開公司時,公司需要以書面或者口頭形式向該員工重申保密義務和競業限制義務,并可以向其新任職的單位通報該員工在原單位所承擔的保密義務和競業限制義務。

    3.員工離開公司后,利用在公司掌握或接觸的由公司所擁有的商業秘密,并在此基礎上作出新的技術成果或技術創新,有權就新的技術成果或技術創新予以實施或者使用,但在實施或者使用時利用了公司所擁有的且本人負有保密義務的商業秘密時,應當征得公司的同意,并支付一定的使用費。

    4.未征得公司同意或者無證據證明有關技術內容為自行開發的新的技術成果或技術創新的,有關人員和用人單位應當承擔相應的法律責任。

    第6章違紀處理。

    第31條公司對違反本制度的員工,可視情節輕重,分別給予教育、經濟處罰和紀律處分。情節特別嚴重的,公司將依法追究其刑事責任。對于泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果者,公司將給予警告處分,處以500元至1000元的罰款。

    第32條利用職權強制他人違反本制度者,公司將給予開除處理,并處以1000元以上的罰款。

    第33條泄露公司秘密造成嚴重后果者,公司將給予開除外理,并處以5000元以上的罰款,必要時依法追究其法律責任。

    第7章附則。

    第34條本制度由行政部負責制定,總經理審閱后報董事會批準。

    第35條本制度由行政部負責解釋,自發布之日起實行。

    第36條本規定未盡事宜,按國家相關法律規定辦理。

    二〇xx年三月五日。

    公司保密制度心得體會(專業16篇)篇五

    保守黨和國家的秘密,是領導干部必須遵守的政治紀律。為適應公司改革和發展的需要,維護保障公司的政治利益和經濟利益,根據國家有關法律和上級保密部門的有關規定,特制訂本制度。

    第二條秘密的范圍。

    應包括以下幾方面:

    1、上級下達的秘密事項。

    2、公司組織、勞資、財務、審計、安全等工作中的秘密事項。

    3、《“秘書工作”*公司商業秘密保護暫行規定》(*黨發[]24號)中的秘密事項。

    4、《“秘書工作”*公司關于加強計算機系統安全保密工作的規定》(*黨發[xx]5號)中的秘密事項。

    5、不屬于國家秘密范疇,但對企業的生存與發展有重大影響的各類技術信息和經營信息,以及經濟技術合作中需要承擔保密義務的'事項。

    第三條保密要求。

    1、領導干部要增強保密觀念,學習保密知識,能夠識別秘密的標識和保密期限,帶頭遵守保密法規和制度,杜絕失泄密。

    2、妥善保管密級文件,離開辦公室要把文件鎖入文件柜內,閱辦后及時退交機要人員。不得攜帶密級文件回家閱辦、外出。

    3、參加上級會議帶回的密級文件、資料,要及時交有關部門登記,需要時在履行借閱手續。公司內部會議內容涉密的,必須采取相應的保密措施。未經會議批準傳達或公布的事項,必須嚴守機密,不得向外泄露。

    4、在涉外活動中,要堅持內外有別的原則,嚴格遵守保密制度。

    5、不準在家屬、子女和無關人員面前談論各種秘密事項。不準在普通電話、私人通信、網絡郵件中涉及秘密事項。

    第四條附則。

    1、本制度由公司黨委保密辦負責解釋。

    2、本制度自年月日起施行。

    公司保密制度心得體會(專業16篇)篇六

    第一條 為保守公司秘密,維護公司權益,特制定本制度。

    第二條 公司秘密是關系公司權力和利益,依照特定程序確定,在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。

    第三條 公司全體員工都有保守公司秘密的義務。

    第四條 公司保密工作,實行既確保秘密又便利工作的方針。

    第五條 對保守、保護公司秘密以及改進保密技術、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。

    第二章 保密范圍和密級確定

    第六條 公司秘密包括本制度第二條規定的下列秘密事項:

    1、公司重大決策中的秘密事項。

    2、公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及 經營決策。

    3、公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。

    4、公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表。

    5、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

    6、公司職員人事檔案,工資性、勞務性收入及資料。

    7、公司內部管理規章。

    8、公司客戶的相關經營機密。

    1

    9、公司所有理財客戶、融資客戶及擔??蛻舻馁Y料信息。

    10、其他經公司確定應當保密的事項。

    一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。

    第七條 公司秘密的密級分為"絕密"、"機密"、"秘密"三級。

    絕密是最重要的公司秘密,泄露會使公司的權益和利益遭受特別嚴重的損害;機密是重要的公司秘密,泄露會使公司權益和利益遭受到嚴重的損害;秘密是一般的公司秘密,泄露會使公司的權力和利益遭受損害。

    第八條 公司秘級的確定:

    1、公司經營發展中,直接影響公司權益和利益的重要決策文件資料以及公司的所有客戶信息資料為絕密級。

    2、公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、公司經營情況為機密級。

    3、公司人事檔案、合同、協議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。

    第九條 屬于公司秘密的文件、資料,應當依據本制度第七條、第八條的`規定標明密級,并確定保密期限。保密期限屆滿,自行解密。

    第三章 保密措施

    第十條 屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀,由主管副總經理或綜合管理部委托專人執行。

    第十一條 對于密級文件、資料和其他物品,必須采取以下保密措施:

    第2 / 4頁

    1、公司理財客戶、融資客戶及擔??蛻舻男畔①Y料未經董事長批準, 不得復制和摘抄。

    2、其他涉密文件資料非經總經理或主管副總批準,不得復制和摘抄。

    3、收發、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措 施。

    4、在設備完善的保險裝置中保存。

    第十二條 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應當事先經總經理批準。

    第十三條 具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動,主辦部門應采取下列保密措施:

    1、選擇具備保密條件的會議場所。

    2、根據工作需要,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項 會議的人員予以指定。

    3、依照保密規定使用會議設備和管理會議文件。

    4、確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

    第十四條 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密,不準在公共場所談論-公司秘密,不準通過其他方式傳遞公司秘密。

    第十五條 公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時,應當立即采取補救措施并及時報告綜合管理部;綜合管理部接到報告,應立即做出處理。

    第四章 責任與處罰

    第3 / 4頁

    第十六條 出現下列情況之一者,給予警告,并扣發工資100元以上500元以下:

    1、泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經濟損失的。

    2、違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、規定的秘密內容的。

    3、已泄露公司秘密但采取補救措施的。

    第十七條 出現下列情況之一的,予以辭退并酌情賠償經濟損失。

    1、故意或過失泄露公司秘密,造成嚴重后果或重大經濟損失的。

    2、違反本保密制度規定,為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。

    3、向他人提供公司客戶的相關經營機密的。

    4、利用職權強制他人違反保密規定的。

    第五章 附則

    第十八條 本制度規定的泄密是指下列行為之一:

    1、使公司秘密被不應知悉的。

    2、使公司秘密超出了限定的接觸范圍,而不能證明未被不應知悉者知悉的。

    第十九條 本辦法由公司綜合管理部負責解釋。

    第二十條 本辦法自批準之日起執行。

    公司保密制度心得體會(專業16篇)篇七

    近日,我在網上大學參加了《保密法解讀與案例分析》的培訓。學習了《保密法》和《保密法實施辦法》,通過深刻的保密知識學習,結合電信現有保密的工作現狀,對照新修訂后的《保密法》,淺談一些自己的體會。

    一、要充分認識保密的工作的重要性。保密的工作就是從國家的安全和利益出發,將國家秘密控制在一定的范圍和時間內,防止被非法泄露和利用,使其自身價值得到充分有效地實現所采取的一切必要的手段和措施,簡言之,是指與國家的安全和利益密切相關的保守國家秘密的一切活動。它包括保密立法,保密宣傳教育,建立健全保密規章制度,研制、開發和應用先進的防竊密、泄密的技術設備,依法進行保密檢查監督,追查處理泄密事件,以及開展保密的工作的理論研究等活動。

    二、提高保密意識是做好保密的工作的主觀決定因素。新修訂保密法的公布實施,是黨和國家保密事業發展中的一件大事,是中國特色社會主義法制建設中的一項重要舉措。當前,隨著人們對知情權訴求越來強烈,國家秘密也隨著信息公開而逐漸減少,雖然保密的工作受到重視,但在日常工作生活中,涉密人員對保密注意事項要求日漸松懈,認為各種信息都漸漸公開了,已經沒有什么秘密可保,或因升遷無望、或因家庭困難、或引為談資,要么因無意識泄密,要么被引誘成為間諜而竊密。因此,組織涉密人員深入學習修訂后的《保密法》,不斷提高保密意識,強化組織紀律,同時照顧到涉密人員的進步訴求和生活需要,加強主觀能動性成為當前做好保密的工作的當務之需。

    三、加強信息化系統保密措施是新時期保密的工作的新課題。黨和國家近些年加大了對信息化建設的力度,政務公開、政府信息公開電子化,電子政務全面鋪開,保密的工作也不僅僅停留在國家秘密的紙質載體上,傳統的“三鐵一器”(鐵門、鐵窗、鐵柜、消防器材)保護措施,已經滿足不了國家秘密載體多樣化的保密需要,加強信息化系統保密的工作成為當務之急。一是完善制度建設,規范信息電子化的應用;二是添置必須的電子保密設備,既強化保密的工作的嚴肅性,又兼顧工作需要的靈活性。

    四、新形式下如何加強電信保密的工作。保密的工作不僅是對一個國家、一個地區,而且對一個單位也是同樣重要。目前,社會信息化、信息網絡化迅猛發展;經濟全球化、貿易自由化已成為不可抗拒的歷史潮流,以經濟、科技為主的綜合國力競爭日益激烈,在這種嚴峻的形勢下,我們電信行業對電信基礎資料更得保密,任何個人不得擅自做主,為個人利益泄露用戶資料。

    公司保密制度心得體會(專業16篇)篇八

    為實行規范化管理,注重“以人為本、樹立正氣、促進工作”原則,針對目前薪酬管理的現狀,特制定本制度:

    1、員工的薪酬資料只有所在部門負責人、人力資源部經理及負責薪資人員可查詢掌握,其他任何人不得探詢、議論他人的薪資。

    2、員工不得將自己的薪資透露給他人,如對自己的薪資有異議可向人力資源部反映,由人力資源部負責解釋或協調處理。

    3、因發放薪酬而接觸薪酬資料的務必嚴格遵守保密制度。

    1、人力資源部:

    人力資源部是薪酬保密工作的實施和監督部門;

    2、財務部門:

    (2)財務部門對本部門所負責的薪酬模塊的保密工作負全責。

    1、薪酬表編制保密程序;

    (1)編制薪酬的人員一律不得在任何場合談論與薪酬有關的事宜;

    (3)編制薪酬表的電子文檔須加密,以防泄密;

    2、薪酬審批保密程序;

    人力資源部在將薪酬表送各部門負責人審核時,各部門負責人務必在無其它無關人員在場狀況下進行審核。

    3、薪酬發放保密程序;

    (1)每月應發放的薪酬總額由財務根據簽批后的薪酬審批表存入開戶銀行;

    (3)財務部每月發放工資單時,務必員工親自領取,不得代領,員工個人發現薪酬與存入薪酬卡的薪酬不相符或有其他錯誤時,由員工及時與財務部聯系。

    2、嚴禁公司任何員工以任何方式向任何人透露自己或詢問其他人員的薪酬狀況;

    3、財務部負責所有薪酬表的存檔,保管人員要嚴格遵守公司薪酬保密制度;

    4、所有個人因薪酬有錯誤需查詢薪酬表的,負責保管薪酬表的人員只能帶給其個人的薪酬表,與其無關的薪酬狀況一律不得顯示給查詢人。

    1、如有探詢、評論他人薪資或將自己的薪資透露給他人的,一經發現將給予警告處分,情節嚴重者可直接解除勞動合同。

    2、人力資源部相關人員、財務部門人員及各部門負責人非因工作需要透露他人薪酬標準的,一經發現將給予警告處分,情節嚴重者可直接解除勞動合同。

    公司保密制度心得體會(專業16篇)篇九

    有關公司保密制度是什么?保密制度對公司有什么影響嗎?下面我們一起來探討參考吧。

    一、不該說的機密絕對不說,不該問的機密絕對不問,不該看的機密絕對不看,不該記錄的機密絕對不記;不在私人電話、通信中涉及機密;不得攜帶機密文件游覽、參觀、走親訪友和出入公共場所;不得在公共場所和家屬、子女、親友面前談論機密。

    二、凡有秘密內容的文電、草稿、資料、檔案、表冊、照片等在擬制、打印、復制、收發、傳遞、閱辦、保管、清退、歸檔、移交和銷毀等過程中,必須嚴格按保密文電管理工作的規定執行,不得私自復制抄錄和保存秘密文件,機要文電必須存放在加鎖的文件櫥內。

    三、對收文和發文,要嚴格按登記、傳閱手續辦理,并定期檢查清理,發現短缺要及時查找,如有丟失,要及時報上級備案。工作人員調動時,必須將個人所保存的機密文電、統計資料等進行認真清點、交接,不得帶走。

    四、加強印信管理中的保密工作。凡需加蓋印章的,都要嚴格按印信管理規定辦理。工作人員要妥善保管印章和各類介紹信函,不準攜帶公章外出,下班后必須將印章鎖入保險柜內。

    五、加強對現代通信、辦公自動化設備和計算機聯網管理,嚴禁在非保密通信、計算機信息系統中涉及機、絕密事項。使用計算機及其網絡時,不能在互聯網網站上刊登國家秘密及內部辦公信息;不能利用電子郵件在互聯網上傳遞國家秘密及內部辦公信息;不能利用外網計算機處理、存儲、傳遞國家秘密及內部辦公信息;處理、存儲、傳遞國家秘密及內部辦公信息的計算機及其網絡必須與互聯網實行物理隔離。領導干部、涉密人員不得使用手機談論秘密事項;不得將手機帶入談論秘密事項的場所。

    六、跟隨領導出發的司機及有關人員,凡本人不應知道的機密文件、機密事項,要自覺做到不看、不聽,已經知道的要做到不傳。

    七、對違反公司保密制度,造成失泄密事件的,根據有關規定嚴肅處理。

    八、一定要做到這十六字,嚴肅認真、周到細致、穩妥可靠、萬無一失。

    公司保密制度心得體會(專業16篇)篇十

    第一條為保守公司秘密,維護公司發展和利益,制定本制度。

    第二條全體員工都有保守公司秘密的義務。

    第三條在對外交往和合作中,須特別注意不泄漏公司秘密,更不準出賣公司的秘密。

    第四條公司秘密是關系公司發展和利益,在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:

    1.公司經營發展決策中的秘密事項;。

    2.人事決策中的秘密事項;。

    3.專有生產技術及新生產技術;。

    4.招標項目的標底、合作條件、貿易條件;。

    5.重要的合同、客戶和貿易渠道;。

    6.公司非向公眾公開的財務、證券情況、銀行帳戶帳號;。

    7.其他董事會或總經理確定應當保守的公司秘密事項。

    第五條屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發、傳遞、保管。

    第六條公司秘密應根據需要,限于一定范圍的員工接觸。

    第七條非經批準,不準復英摘抄秘密文件、資料。

    第八條記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。

    第九條接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽、刺探公司秘密。

    第十條對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。

    違反本規定故意或過失泄露公司秘密的,視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰,直至予以除名。

    第十一條信息室、檔案室、計算機房等機要部門,非工作人員不得隨便進入,工作人員也不能隨便帶人進入。

    公司保密制度心得體會(專業16篇)篇十一

    第一條根據國家相關規定并結合公司實際具體情況,為保障公司整體利益和長遠利益,使公司長期、穩定、高效地發展,適應激烈的市場競爭,特制定本制度。

    第二條適用范圍。

    1、本制度適用于公司所有員工。

    2、公司所有人員,包括技術開發人員、銷售人員、行政管理人員、生產和后勤服務人員等(以下簡稱“工作人員”),都有保守公司商業秘密的義務。

    第三條公司秘密是指不為公眾所知曉、能為公司帶來經濟利益、具有實用性且由公司采取保密措施的技術信息和經營信息。

    1、本制度所稱的不為公眾所知曉,是指該信息不能從公開渠道直接獲取。

    2、本制度所稱的能為公司帶來經濟利益、具有實用性,是指該信息具有確定的可應用性,能為公司帶來現實的或者潛在的經濟利益或者競爭優勢。

    3、本制度所稱的公司采取保密措施,包括訂立保密協議、建立保密制度及采取其他合理的保密措施。

    4、本制度所稱的技術信息和經營信息,包括內部文件,如建礦過程中圖紙資料、文件批復、制作工藝、化驗品位、管理制度、客戶信息、招投標中的標底及標書內容等。

    第四條公司秘密包括但不限于以下事項。

    1、公司生產經營、發展戰略中的秘密事項。

    2、公司就經營管理作出的重大決策中的秘密事項。

    3、公司生產、科研交流中的秘密事項。

    4、公司對外活動中的秘密事項以及對外承擔保密義務的事項。

    5、客戶及其網絡的有關資料。

    第三章密級分類。

    第五條公司秘密分為三類:絕密、機密和秘密。

    第六條絕密是指與公司發展、生產、財務、經營、人事有重大利益關系,一旦泄露會使公司的安全和利益遭受特別嚴重損害的事項,主要包括以下內容。

    1、公司股份構成、投資情況,股東名稱。

    2、公司總體發展規劃、經營戰略、正式合同和協議文書。

    3、按《檔案法》規定屬于絕密級別的各種檔案。

    4、公司重要會議紀要、董事會決議。

    第七條機密是指與本公司的發展、生產、財務、經營、人事有重要利益關系,一旦泄露會使公司安全和利益遭受嚴重損害的事項,主要包括以下內容。

    1、尚未確定的公司重要人事調整及安排情況,人力資源部門對管理人員的考評材料。

    2、公司與上級領導的來往情況。

    3、公司薪金制度,財務專用印簽、賬號,保險柜密碼,月度、季度、年度財務預、決算報告及各類財務、統計報表,電腦開啟密碼,重要磁盤、磁帶的內容及其存放位置。

    4、公司大事記。

    5、產品的制造工藝、化驗標準、設備檢測報告、重要儀器的圖紙和相關資料。

    6、按《檔案法》規定屬于機密級別的各種檔案。

    7、獲得競爭對手情況的方法、渠道及公司相應對策。

    8.公司財務總監(助理級別)以上管理人員的家庭住址及外出活動去向。

    第八條秘密是指與本公司發展、生產、經營、財務、人事有較大利益關系,一旦泄露會使公司的安全和利益遭受損害的事項,主要包括以下內容。

    1、市場潛力調查預測情況。

    2、供應銷售企劃方案。

    3、總經理辦公室、財務科、企管科、辦公室等有關部門所調查的違法違紀事件及責任人情況。

    4、生產、技術、財務部門的安全保衛情況。

    5、各類設備圖紙、說明書、基建圖紙、各類儀器資料、各類技術通知及文件等。

    6、按《檔案法》規定屬于秘密級別的各種檔案。

    7、各種檢查表格和檢查結果。

    第九條各密級知曉范圍。

    1、絕密級。

    董事會成員、總經理、監事會成員及與絕密內容有直接關系的工作人員。

    2、機密級。

    財務總監(助理)級別以上管理人員以及與機密內容有直接關系的工作人員。

    3、秘密級。

    中層以上管理人員以及與秘密內容有直接關系的工作人員。

    第十條公司員工必須具有保密意識,做到不該問的絕對不問,不該說的絕對不說,不該看的絕對不看。

    第十一條總經理負責領導保密的全面工作,各部門負責人為本部門的保密的工作負責人。

    第十二條如果在對外交往與合作中需要提供公司秘密,應先由總經理批準。

    第十三條嚴禁在公共場合、公用電話、傳真上交談、傳遞保密事項,不準在私人交往中泄露公司秘密。

    第十四條公司員工發現公司秘密已經泄露或可能泄露時,應立即采取補救措施并及時報告辦公室,辦公室應立即作出相應處理。

    第十五條總經理、財務總監、總經理助理辦公室及各機要部門必須安裝防盜門窗、嚴格保管鑰匙,非本部人員得到獲準后方可進入,離開時要落鎖,清潔衛生要有專人負責或者在專人監督下進行。

    第十六條備有電腦、復印機、傳真機的部門都要依據本制度制定本部門的保密細則,并嚴格執行:公司內部只能使用公司電腦,不得帶私人電腦進入公司進行相關工作;公司拷貝任何信息只能使用公司配置的u盤或移動硬盤,不得使用私人的拷貝工具;電腦系統需要重裝時,需要提出申請,由技術管理人員進行操作,不得擅自操作,以免造成相關信息的缺失。

    第十七條各單位人員出現工作變動時應及時辦理交接手續,交由主管領導簽字。

    第十八條司機對領導在車內的談話要嚴格保密。

    第五章保密環節。

    第十九條文件打印。

    1、文件由原稿提供單位領導簽字,簽字領導對文件內容負責,文件內不得出現對公司不利或不該宣傳的內容。

    2、打印部門要做好登記,保密文件應由辦公室負責打印。

    3.打印完畢,所有文件廢稿應全部銷毀,電腦存盤應消除或加密保存。

    第二十條文件發送。

    1、文件打印完畢,由辦公室專門人員負責轉交發文部門,并作登記,不得轉交無關人員。

    2、發文部門下發文件時應認真做好發文記錄。

    3、保密文件應由發文部門負責人或其指定人員簽收,不得交給其他人員。

    4、對于剩余文件應妥善保管,不得遺失。

    5、發送保密文件時應由專人負責,嚴禁讓試用期員工發送保密文件。

    第二十一條文件復印。

    1、原則上保密文件不得復印,如遇特殊情況需由總經理批準方可執行。

    2、文件復印應做好登記。

    3、復印件只能交給部門主管或其指定人員,不得交給其他人員。

    4.復印廢件應即時銷毀。

    第二十二條文件借閱。

    (2)公司證件(如:公章、稅務證、營業執照副本等)的借用,如需借用,須經總經理批準,并辦理借用登記手續。

    第二十三條傳真件。

    1、傳遞保密文件時,不得通過公用傳真機。

    2、收發傳真件時應做好登記。

    3、保密傳真件的收件人只能為部門主管負責人或其指定人員。

    第二十四條錄音、錄像。

    1、錄音、錄像應由各單位整理并根據情況確定保密級別。

    2、保密錄音、錄像材料由辦公室負責存檔管理。

    第二十五條檔案。

    1、檔案室為材料保管重地,無關人員一律不準出入。

    2、秘密文件的保管應與普通文件區別開,按等級、期限加強保護。

    3、檔案銷毀應經領導批準后指定專人監銷,要保證兩人以上參加,并做好登記。

    4、不得將檔案材料借給無關人員查閱。

    7.秘密檔案不得復印、摘抄,如遇特殊情況需由總經理批準后方可執行。

    第二十六條外來人員活動范圍。

    1、保衛科應加強保密意識,無關人員不得在機要部門出入。

    2.外來人員到公司參觀、辦事,必須遵循有關出入礦管理規定,無關人員不得進入公司。

    3.客人到公司參觀時,不得接觸公司文件、貨物和供應銷售材料等保密件。

    第二十七條保密部門管理。

    1、與保密材料相關的部門均為保密部門,如總經理辦公室、副總辦公室、辦公室、檔案室、化驗室、磅室、以及財務科、人力資源科等。

    2、保密部門應對出入人員進行控制,無關人員不得進入并停留。

    3、保密部門應根據實際工作情況制定保密細則,做好保密材料的保管、登記和使用記錄工作。

    第二十八條會議。

    1、所有重要會議均由辦公室協助相關部門做好保密的工作。

    2、應嚴格控制參會人員,無關人員不應參加。

    3、辦公室應認真做好到會人員簽到及材料發放登記工作。

    4、保衛人員應認真鑒別到會人員,無關人員不得入內。

    5、會議錄音、攝像人員由辦公室指定。

    第二十九條員工離職規定。

    1、員工離開公司時,必須將有關本公司技術信息和經營信息的全部資料(如試驗報告、數據資料、圖紙、電腦密碼、硬盤、u盤等)交回公司。

    2.員工離開公司時,公司需要以書面或者口頭形式向該員工重申保密義務。

    3.員工離開公司后,利用在公司掌握或接觸的由公司所擁有的商業秘密,并在此基礎上作出新的技術成果或技術創新,有權就新的技術成果或技術創新予以實施或者使用,但在實施或者使用時利用了公司所擁有的且本人負有保密義務的商業秘密時,應當征得公司的同意,并支付一定的使用費。

    4.未征得公司同意或者無證據證明有關技術內容為自行開發的新的技術成果或技術創新的,有關人員和用人單位應當承擔相應的法律責任。

    5、調職、離職時,必須將自己經管的秘密文件或其他東西,交至公司辦公室,不得隨意移交其他人員。

    6、公司員工離開工作崗位時,必須將文件放入抽屜內或文件柜中。

    第六章違紀處理。

    第三十一條公司對違反本制度的員工,可視情節輕重,分別給予教育、經濟處罰和紀律處分。情節特別嚴重的,公司將依法追究其刑事責任。對于泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果者,公司將給予警告處分,處以500元至1000元的罰款。

    第三十二條利用職權強制他人違反本制度者,公司將給予開除處理,并處以1000元以上的罰款。

    第三十三條泄露公司秘密造成嚴重后果者,公司將給予開除外理,并處以5000元以上的罰款,必要時依法追究其法律責任。

    第七章附則。

    第三十四條本制度由辦公室負責制定,總經理審閱后批準。

    第三十五條本制度由辦公室負責解釋,自發布之日起實行。

    公司保密制度心得體會(專業16篇)篇十二

    一、不該說的機密絕對不說,不該問的機密絕對不問,不該看的機密絕對不看,不該記錄的機密絕對不記;不在私人電話、通信中涉及機密;不得攜帶機密文件游覽、參觀、走親訪友和出入公共場所;不得在公共場所和家屬、子女、親友面前談論機密。

    二、凡有秘密內容的文電、草稿、資料、檔案、表冊、照片等在擬制、打英復制、收發、傳遞、閱辦、保管、清退、歸檔、移交和銷毀等過程中,必須嚴格按保密文電管理工作的規定執行,不得私自復制抄錄和保存秘密文件,機要文電必須存放在加鎖的文件櫥內。

    三、對收文和發文,要嚴格按登記、傳閱手續辦理,并定期檢查清理,發現短缺要及時查找,如有丟失,要及時報上級備案。工作人員調動時,必須將個人所保存的'機密文電、統計資料等進行認真清點、交接,不得帶走。

    四、加強印信管理中的保密工作。凡需加蓋印章的,都要嚴格按印信管理規定辦理。工作人員要妥善保管印章和各類介紹信函,不準攜帶公章外出,下班后必須將印章鎖入保險柜內。

    五、加強對現代通信、辦公自動化設備和計算機聯網管理,嚴禁在非保密通信、計算機信息系統中涉及機、絕密事項。使用計算機及其網絡時,不能在互聯網網站上刊登國家秘密及內部辦公信息;不能利用電子郵件在互聯網上傳遞國家秘密及內部辦公信息;不能利用外網計算機處理、存儲、傳遞國家秘密及內部辦公信息;處理、存儲、傳遞國家秘密及內部辦公信息的計算機及其網絡必須與互聯網實行物理隔離。領導干部、涉密人員不得使用手機談論秘密事項;不得將手機帶入談論秘密事項的場所。

    六、跟隨領導出發的司機及有關人員,凡本人不應知道的機密文件、機密事項,要自覺做到不看、不聽,已經知道的要做到不傳。

    七、對違反公司保密制度,造成失泄密事件的,根據有關規定嚴肅處理。

    八、一定要做到這十六字,嚴肅認真、周到細致、穩妥可靠、萬無一失。

    第一條為保守公司秘密,維護公司發展和利益,制定本制度。

    第二條全體員工都有保守公司秘密的義務。

    第三條在對外交往和合作中,須特別注意不泄漏公司秘密,更不準出賣公司的秘密。

    第四條公司秘密是關系公司發展和利益,在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:

    1.公司經營發展決策中的秘密事項;。

    2.人事決策中的秘密事項;。

    3.專有生產技術及新生產技術;。

    4.招標項目的標底、合作條件、貿易條件;。

    5.重要的合同、客戶和貿易渠道;。

    6.公司非向公眾公開的財務、證券情況、銀行帳戶帳號;。

    7.其他董事會或總經理確定應當保守的公司秘密事項。

    第五條屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發、傳遞、保管。

    第六條公司秘密應根據需要,限于一定范圍的員工接觸。

    第七條非經批準,不準復英摘抄秘密文件、資料。

    第八條記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。

    第九條接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽、刺探公司秘密。

    第十條對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。

    違反本規定故意或過失泄露公司秘密的,視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰,直至予以除名。

    第十一條信息室、檔案室、計算機房等機要部門,非工作人員不得隨便進入,工作人員也不能隨便帶人進入。

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    公司保密制度心得體會(專業16篇)篇十三

    編制:

    審核:

    批準:

    發布日期:實施日期:

    1、目的

    為保證公司所有生產、經營、管理等方面的保密工作,維護公司權益,保障公司各項工作順利開展,根據《中華人民共和國保密法》、國家和地方相關法律法規,參照東旭集團《保密管理制度》,結合公司實際情況,特制定本制度。防止公司所有保密信息外流。

    2、適用范圍

    本制度適用于公司全體人員。

    3、職責

    質量管理部負責對生產技術、產品認證、工藝參數等負有保密責任。

    總經理工作部負責對公司股東會、董事會、監視會、總經理辦公會、工作協調會、集團召集的各項專題會等重要會議內容,公司重大決策中秘密事項等負有保密責任。

    生產部負責對生產過程中的原始記錄、過程統計表、過程分析總結資料、生產試驗記錄等負有保密責任。

    設備物資部對公司所有生產設備參數及技術文件負有保密責任。

    采購物流部對招投標文件、采購、銷售、合作等合同,協議和意向書,競爭對手和供應商信息等負有保密責任。

    人力資源部對公司人事檔案、工資勞務收入、薪酬體系,分配方案等的負有保密責任。

    財務部對財務預算、成本計算、決算報告、各類財務報表、統計報表、財務制度等負有保密責任。

    工程動力部對工程項目及動力設施相關技術文件、資料、圖紙等負有保密責任。

    公司保密制度心得體會(專業16篇)篇十四

    為保守公司秘密,維護公司權益不受侵犯,立足公司實際,制定本制度。

    二、適用范圍。

    本制度適用于公司全體在職員工及已簽訂保密協議但未過脫秘期的離職人員。

    三、組織機構設置及管理權限。

    1、公司辦公室為保密的工作歸口管理部門,負責對全公司涉密資料的集中管理、統一收發及各類辦公存儲設備使用情況地監督、管理等工作事宜,此外負責定期不定期組織人員對各部門保密的工作進行突擊檢查,發現異常及時通報。

    2、公司全體員工均為保密的工作執行人及監督人,對發現的泄密行為及個人有制止、舉報的權利。

    公司秘密是關系到公司的權利和利益,依照特定程序確定,在一定時間內只限一定范圍人員知悉的事項,具體概括包括如下事項:

    1、公司經營發展戰略、經營規劃,經營項目及重要決策;

    3、公司財務預算、決算報告及各類財務報表、統計報表及公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號,包含公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表等。

    4、公司銷售訂單、客戶資料、發貨記錄、市場反饋信息、售后服務信息等資料、信息。

    5、公司技術資料和產品技術參數,包含產品配置表、技聯等。

    6、重要供應商體系及價格,包含產品配置價格、零部件價格以及與供應商的優惠條件合同等。

    8、一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范疇。

    根據秘密重要性及泄漏后可能造成的影響嚴重程度,公司秘密可分為“絕密”、“機密”、”秘密”三級,具體規定如下:

    1、絕密指極為重要的公司秘密,泄露會使公司權力和權益遭受到特別嚴重的損失;

    2、機密是重要的公司秘密,泄露會使公司的權力和權益遭受到嚴重的損失;

    3、秘密是一般公司的秘密,泄露會使公司的權力和權益受到損害。

    (三)公司各類資料密級的確定。

    1、公司經營發展戰略、經營規劃,經營項目及重要決策等文件資料為絕密級;

    2、公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議紀要、公司經營情況視為機密級;

    3、公司人事檔案、合同、協議、員工福利待遇尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。

    五、保密措施。

    屬于公司秘密的文件、資料應當依據本制度規定標明密級,并按照公司文件管理規定確定保存期限,保密期屆滿,自動解密。

    (一)屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄保存和銷毀,由辦公室或總經理委托專人執行;電腦儲存、處理、傳遞公司的秘密由有關操作人員進行保密處理。

    (二)對于密級的文件、資料或其他物品,必須采取以下保密措施:

    1、非經總經理或分管副總經理的簽批,不得復制和摘抄。

    2、收發、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施。

    3、非經批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料,更不準將文件、資料交與公司外部人員。

    4、在設備完善的保險裝置中保存。

    (三)屬于公司秘密的設備或者重要的商業信息,由公司指定的專門部門負責,并采取相應的保密措施。

    (四)在對外交往合作中,需要提供公司秘密事項的應當事先報請總經理簽批。

    (五)屬于公司秘密內容的會議和其他活動,主辦部門應采取以下保密措施:

    1、選擇具備保密措施的場所。

    2、根據工作需要,限定參加會議的人員范圍,對參加涉及秘密事項會議的人員予以指定。

    3、依照保密規定使用會議設備和管理會議文件。

    4、確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

    (六)不準在私人交往和通訊中泄露公司秘密,不準在公共場所談論公司秘密,不準通過其他方式傳遞公司秘密。

    (七)公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時,應立即采取補救措施并及時報備辦公室,辦公室接到報告,應立即落實并緊急處理。

    (八)公司秘密應根據需要,限于一定范圍的員工接觸。

    (九)記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。

    (十)接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽、刺探公司秘密。

    (十一)各部門的電腦、u盤、硬盤、文件等,非必要人員不得隨便使用或翻看,并采取穩妥的保密措施。各部門涉秘u盤、移動硬盤等存儲設備要指定專人保管,其資料保存、使用具有唯一性,如發生泄漏,將追究個人責任。

    六、責任與獎懲。

    (一)出現下列情形之一者,給予警告或視造成的損失給予50元以上500元以下不等處罰:

    1、泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經濟損失的。

    2、違反本制度“五、保密措施(一)、(三)、(四)、(五)、(六)、(九)、(十)、(十一)規定秘密內容的。

    3、已泄露公司秘密,但采取補救措施的。

    (二)出現下列情形之一的,予以辭退并給予500以上5000元以下處罰,情節嚴重的將依法追究其法律責任。

    1、故意或過失泄露公司秘密,造成嚴重后果或重大經濟損失的。

    2、違反本保密制度規定,為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。

    3、利用職權強制他人違反保密規定的。

    (三)對保守、保護公司秘密,改進保密技術、措施,舉報、制止泄密行為及個人的部室或者個人實施獎勵,獎勵金額視貢獻大小,經公司辦公會研究決定。

    七、附則。

    1、本制度規定的泄密是指下列行為之一:

    (1)使公司秘密被不應知悉者知悉的。

    (2)使公司秘密超出了限定接觸范圍,而不能證明未被不應知悉者。

    2、公司將不定期檢查各部門的保密情況。

    3、本規定自下發之日起執行。

    公司保密制度心得體會(專業16篇)篇十五

    為做好檔案的安全保密工作,根據《中華人民共和國保密法》及有關保密規定,制定本制度。

    第二條工作原則。

    檔案工作人員應以維護檔案完整、準確、系統、安全為準則,不得私自摘抄、復印、傳播密級檔案內容。

    第三條對檔案工作人員的保密要求。

    1.檔案工作人員在接受、保管、提供查閱利用檔案資料時,要按有關規定認真核對,做到簽字、登記、注銷等手續齊全,帳目清楚。查閱密級檔案,必須履行批準手續,在檔案室內查閱,復印只能在檔案館復印。未經批準,不準將密級檔案借出。

    2.檔案工作人員要嚴格守國家機密,不準隨意摘抄、傳播密級檔案的內容,不準利用職權私自復印檔案材料。

    3.凡規定不能查閱和不該摘抄的檔案材料,一律不準查閱、摘抄和復印。凡需復制保密檔案材料,須經______批準后,方可復制。

    4.檔案室無人時,應將門、窗關牢,柜上鎖,確保安全無誤。

    5.嚴守保密規定,不該說的話不說,不該做的事不做,做到“保守機密,慎之又慎”。

    6.在工作形成的廢紙,不得隨意亂扔。

    7.檔案信息上網,須遵守信息保密規則,確保檔案完整與安全,嚴防泄密。

    8.防止通過電話、傳真、計算機網絡、筆記本電腦和移動存儲設備等泄密,嚴禁使用涉密計算機登陸國際互聯網,不私自保存、復制和銷毀秘密載體。

    9.每年進行_____次保密檢查,并報上級______。

    1.經過鑒定需要銷毀的檔案材料,要按有關規定寫出鑒定報告、銷毀清冊,經______批準后,由_____人以上監督銷毀。

    若所借檔案丟失,檔案工作人員須及時通知_____部門,并寫明情況(丟失時間、地點、具體檔案名稱等)以便及時處理。

    第四條附則。

    本制度經_____核準后實施,增設修訂亦同。

    本制度最終解釋權歸本公司。

    公司保密制度心得體會(專業16篇)篇十六

    第一條各級保密人員要相互協調配合,應主動為公司和公司各業務部門服務,公司各業務部門應自覺接受保密部門的指導、監督和檢查。

    第二條在對外交往與合作中,對方以正當理由和途徑要求提供屬于公司機密事項時,將由公司保密委員會立會研究決定后,方可提供。保密委員會嚴格執行國家的保密規定,該提供的提供,不該提供的堅決不提供。

    第三條對公司下發的保密文件及重要會議材料各單位進行妥善保管,并進行登記管理,不得亂扔亂放。

    第四條保密文件的復制必須履行審批、登記手續。要嚴格按照批準的份數,不得擅自多印留存。密碼電報一律不得復印。復制文件應按原文密級進行管理,復制中形成的廢頁應作為密件銷毀。

    第五條絕密級文件、資料和密碼電報不得全文抄錄,確因工作必須摘抄的,須經公司領導批準,并履行登記手續。未經同意,不得擅自復印、翻印和摘抄。

    第六條保密文件在發送裝封時應按批準份數認真清點、裝封,切忌將不同密級的文件混放于同一信封中。密級的信封上要以戳記標明文件的密級。封口時,不應用釘書釘封口的方式,應采用密封的方式。

    第七條涉及國家機密和公司商業秘密的文件,原則上不用傳真方式發送,確因緊急情況需要時,要用密碼傳真傳送,不允許用普通傳真機和電子郵件傳送;絕密級公文不得利用計算機、傳真機傳輸;不得以明碼電報拍發秘密文件,也不得明電密電混用。

    第八條保密文件接收時應由公司保密人員拆封,其他人員一律不得拆封。保密文件的登記、編號,要與一般文件分開進行。

    第九條傳閱保密文件時,必須由指定的人員統一掌握。不經過領導批準,不得擅自擴大秘密文件的閱讀范圍。公司工作人員應在辦公室閱讀秘密文件,公司領導確需在家中閱讀秘密文件時,應按照有關規定,做好保密工作。傳閱或借閱文件,要嚴格堅持登記制度。

    第十條保密文件必須存放在有保密設施的.辦公室及設備中保管,并經常檢查。常用的秘密文件隨手入柜加鎖。

    第十一條建立公司保密文件清退制度,每逢重大節假日前兩天各部室需將所傳閱的保密文件清退給辦公室。如發現遺失,要及時追查處理。

    第十二條如保密人員因工作調動或其它原因而長期離開崗位前,必須把自己經營的秘密文件全部移交清楚。移交時,要造冊、清點、核對,并且要履行簽收手續。

    第十三條保密人員每年對辦理完畢的保密文件收集齊全,對有查考價值的要整理立卷,其他文件可按有關規定處理。調閱公司的保密檔案,須經公司主管領導批準。

    第十四條保密文件銷毀前,必須逐一登記,并在報領導批準后派兩名以上工作人員進行銷盡。絕密文件應指定專人在公司內銷毀。

    第十五條以上保密文件擬制、處理、管理的各個環節,要建立嚴格的登記制度,在工作過程中保密文件管理人員要注意不要談論文中的機密事項,不讓無關人員隨意瀏覽,不得在無保密措施的無線電話中談論機密事項等等。

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