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    風險評估工作總結(優質17篇)

    時間:2025-05-10 作者:紫衣夢

    月工作總結是一個反思過去一個月工作的機會,通過總結和概括過去的工作情況,我們可以更好地規劃未來的工作計劃。接下來,請大家閱讀小編整理的多個月工作總結范文,相信對大家寫作會有所幫助。

    風險評估工作總結(優質17篇)篇一

    新技術、新項目因技術復雜、操作難度大等原因,開展過程中可能出現事先難以預料的情況。為了保證病人的安全,減少醫療差錯事故,防范醫療糾紛發生,特制定本預案。

    (一)新技術、新項目提出后,為保證其安全有效地應用于臨床,在開展新技術、新項目之前,有關醫師應廣泛查閱國內外相關著作及文獻,并收集、整理、寫出書面綜述或報告(附相關資料),制定各種意外情況應急預案,并提交科主任進行全科集體討論。

    (二)全科討論由科主任主持。參與人員包括科室正(副)主任醫師,主治醫師、住院醫師等,充分發表意見,進行認真討論,并對討論內容應有詳細書面記錄,其結果由開展項目負責人寫出書面報告,討論結果以書面形式提交科教科。

    (三)經全科人員討論同意后,應詳細填寫《新技術新項目申請表》,并附報告及相關資料送科教科,科教科對《新技術新項目申請表》進行初審合格后,報請醫院“新技術新項目準入管理委員會”“醫學倫理委員會”審核、評估,經論證同意后,報請院長審批,院長審批后方可實施。

    為對患者的生命安全負責,尊重患者的知情同意權,實行新技術、新項目開展患者(家屬)知情同意制度。

    在開展新技術、新項目前,醫師應向患者或其委托人詳細交待病情,重點交代新技術、新項目給患者帶來的好處和可能存在的問題,尊重患者及委托人意見,并在知情同意書上簽字后方可實施。

    對于新技術、新項目前,一經開展即應完善對療效的評價分析,不斷總結經驗,改正不足,時期更加完善。

    (一)認真記錄病例資料,隨訪觀察療效。

    (二)定期總結病例,與常規操作進行比較。

    (三)檢索文獻、查閱資料,與其他醫院進行比較。

    (四)年終將本年度開展的新病例進行分析總結上報。

    (五)根據開展情況寫出報告或論文。

    醫療風險預警的實施進程可以歸納為風險識別。風險估測和風險評價三個大的階段。風險識別時對潛在的`各種風險進行系統的歸納和全面地分析以掌握其性質和特性,便于確定哪些風險應予與考慮,同時分析引發這些風險的主要因素和所產生后果的嚴重性,這個階段是對風險進行定性分析的基礎工作;風險估測是通過對所收集的大量資料的研究,運用概率論和數理統計等工具估計和預測風險發生的概率和損失幅度,這個階段工作是風險分析的定量化,使整個風險管理建立在科學的基礎上;風險評價是根據專家判斷的安全指標,來確定風險是否需要處理和處理的程度。

    一旦發生緊急意外情況,立即啟動風險損害處置預案。經現場經治醫師采取補救后仍難以處理時,立即上報上級醫師及科主任,必要時報告醫務處或院領導。得到指示后,還應向患者或家屬告知情況,征得患者或家屬的同意并簽署知情同意書。經治醫師對緊急意外情況出現后的病情變化、診療方案、上級醫師意見及診療情況應及時記錄,同時必須堅守崗位,不得擅自離開,至患者病情穩定為止。

    風險評估工作總結(優質17篇)篇二

    1、做好駕駛員夏季防高溫、防疲勞、防超速、防違章等方面的教育培訓工作,提高駕駛員的安全意識和安全生產操作技能。借6月安全生產月活動和夏季防疲勞專項整治行動的開展,技術安全部對自有車隊管理團隊和一線駕駛員進行了一次全面的隱患排查,嚴禁“病”車上路運營,同時加強駕駛員隊伍的安全生產教育,提高安全生產能力;對車輛技術狀況、車輛在途運輸過程進行有效管理抽查。

    2、廣泛宣傳、全民動員,以“安全發展、生命第一”為主題的宣傳活動,增強全員安全意識,營造濃厚的安全工作氛圍,嚴格落實車輛“三檢”,遇有惡劣天氣情況及時做好預防工作,按照要求逐車年檢查、安全設備、車輛狀況、證件等,發現問題及時落實整改。

    3、認真做好“中秋、國慶”兩大節日的安全生產大檢查“回頭看”工作,秋冬季節,雨霧天氣較多,給道路運輸安全帶來嚴重隱患,影響車輛行駛安全。因此,做好應急預防、自我完善、持續改進、持續提升,抓好車輛動態監控平臺在線率100%、定位良好、無超速、無疲勞駕駛、無電子違章記錄,并確保對監控數據和情況進行記錄。

    風險評估工作總結(優質17篇)篇三

    為確保及時、迅速、有序地搶救危重孕產婦和新生兒,提高其應急搶救能力,有效控制孕產婦和新生兒死亡,保障母嬰安全,根據《中華人民共和*嬰保健法》《中華人民共和*嬰保健法實施辦法》《醫師法》《孕產婦妊娠風險評估與管理工作規范》等法規,結合我院實際,特制定本預案。

    在我院內因各種妊娠合并癥、妊娠并發癥或其它因素危及孕產婦生命安全的危重孕產婦的搶救。

    在我院產科分娩或就診的危重新生兒的搶救。

    成立醫院危重孕產婦和新生兒救治應急領導小組(以下簡稱領導小組)。負責指揮、組織、協調全院危重孕產婦和新生兒救治工作。

    領導小組下設危重孕產婦急救小組,負責制定院內危重孕產婦救治應急預案并組織落實,保障救治應急資源的配置、儲備和正常運行,積極參與危重孕產婦的救治,及時上報危重孕產婦搶救個案,負責院內孕產婦的搶救評估和報告。

    領導小組下設危重新生兒急救小組,負責制定院內危重新生兒救治應急預案并組織落實,保障救治應急資源的配置、儲備和正常運行,積極參與危重新生兒的救治,及時上報危重新生兒搶救個案,負責院內新生兒的搶救評估和報告。

    (一)領導小組組*員名單。

    組長:分管業務副院長。

    副組長:醫務科主任、護理部主任。

    成員:臨床科室主任及護士長。

    (二)孕產婦急救小組:

    組長:婦產科主任。

    成員:婦產科全體醫務人員。

    (三)新生兒急救小組:

    組長:兒科主任。

    成員:兒科全體醫務人員。

    (一)危重孕產婦應急響應。

    三級應急響應:待產孕婦患有重度高危因素的或產后2小時內出血量達400ml,經半小時積極處理后病情無明顯好轉或出血量繼續增多的,應立即報告院內危重孕產婦急救小組,進入預警狀態。

    二級應急響應:孕婦待產在院期間患有各種危及生命安全的并發癥或合并癥的,或產后2小時內出血量達800ml的,應立即啟動院內危重孕產婦急救專家組,上報院內領導小組,應立即啟動區縣級或市級危重孕產婦急救應急響應,聯系上級醫院,及時轉診或請相關專家進行搶救。

    一級應急響應:孕婦待產在住院期間患有各種嚴重并發癥或合并癥,或處于危重狀態或重要臟器功能不全的,應立即啟動院內危重孕產婦急救專家組,上報院內領導小組,立即啟動市級危重孕產婦急救應急響應,聯系上級醫院,及時轉診或請相關專家進行搶救。

    (二)啟動及搶救、轉診程序。

    (1)應急響應啟動:符合危重孕產婦搶救應急響應啟動條件的,首診醫護人員,應立即報告搶救小組組長,啟動院內搶救應急響應。

    (2)應急響應:院內孕產婦搶救小組成員接到啟動響應電話,應在最短時間內作出響應,及時了解病情,根據病人具體情況做好人員、物資調配工作。根據應急響應級別及時報告相應危重孕產婦搶救小組。

    (3)院內搶救:接診危重孕產婦后,醫院必須積極進行院內搶救,根據本院條件和病情需要確定就地搶救或轉診,必要時請上級專家電話或現場會診。病人確需轉院的,應做好轉院途中的人員、物資保障。

    上級會診專家到達之前,做好輸血、手術或轉診的各項準備。專家到達之后,雙方積極配合進行搶救。

    風險評估工作總結(優質17篇)篇四

    為切實加強重點工程建設項目的*工作,確保社會穩定,根據縣*辦的安排部署,結合我局實際,制定本實施方案。

    認真落實中央、省、市、縣有關維護穩定的指示和工作部署,堅持穩定壓倒一切的方針,正確處理改革發展與穩定的關系,逐步建立從源頭上預防和減少涉穩隱患的有效機制,確保重大工程項目建設期間和建成后的社會穩定,為**經濟快速發展營造和諧穩定的社會環境。

    (一)重大工程建設項目的范圍。

    重大工程建設項目,是指全縣范圍內被國家、省、市、縣確定為重點工程建設項目的在建、擬建工程。

    (二)重大工程建設項目維護穩定風險評估主要內容。

    對每個重大工程建設項目,所在鄉鎮和負責該工程管理的縣級部門要堅持客觀、公正、準確、實效的原則,從以下九個方面所涉及內容逐一進行分析預測,對是否可能出現不穩定問題作出評估:

    1、資金(含專項資金)的組織和使用。主要測評:

    (1)資金籌措渠道是否合法可靠;

    (2)所需資金總額是否能按計劃、按時足額到位;

    (3)資金能否做到專儲、專賬、專管、專用;

    2、農村征地補償及房屋拆遷安置。主要測評:

    (1)征地是否報批;

    (2)征地補償安置費用標準是否符合法律法規和政策規定;

    (3)征地應安置人員的安置辦法是否可行;

    (4)房屋拆遷安置補償標準是否符合法律法規和政策規定;

    (5)征地補償安置、房屋拆遷安置補償費用是否準備充足;

    (6)征地拆遷安置實施單位及人員是否明確;

    (7)征地拆遷安置爭議調處單位、調處人員和責任領導是否明確;

    3、失地農民就業及生活保障。主要測評:

    (1)中央、省、縣有關失地農民就業及生活保障的政策能否切實的貫徹落實;

    (2)失地農民的基本社會保險能否落實到位;

    (3)符合“低保”條件的失地農民能否應保盡保;

    (4)失地農民勞動技能培訓方案和幫助、指導其實現再就業的措施能否落到實處;

    4、移(農)民搬遷安置及其生產、生活。主要測評:

    (1)安置資金是否落實到位;

    (2)過渡期生活費能否按期如數兌現;

    (3)后期扶持措施能否跟上;

    (4)安置規劃是否已制定、報批;

    (5)安置點能否滿足群眾生產、生活需要;

    (6)被安置群眾對安置點的意見等。

    5、城縣建設房屋拆遷安置。主要測評:

    (1)拆遷計劃是否符合城鄉統籌協調發展的要求、是否按規定審批;

    (2)拆遷安置方案是否與城縣規劃方案相銜接和協調;

    (3)拆遷安置補償方案是否具有合理性和可操作性;

    (4)是否切實維護了被拆遷群眾的合法利益,群眾對拆遷安置方案是否滿意;

    (5)拆遷準備金是否充足并作專項存儲,過度方案能否落實;

    (6)拆遷安置爭議調處單位、調處人員和責任領導是否明確;

    (7)在處理拆遷日常事務中能否嚴格按程序辦理,做到程序不違法;

    6、周邊社會治安秩序。主要測評:

    (1)建設期和建成后可能出現哪些較大的社會治安問題;

    (2)周邊社會治安情況分析。

    7、生態環境。主要測評:

    (1)生態環境評估報告是否按規定通過上級審批;

    (2)對地形、地貌有無較大破壞;

    (3)“三廢”(廢水、廢氣、廢渣)能否得到妥善的處理;

    (4)周邊群眾對該項目環境評估報告的意見等。

    9、其他。主要測評:除前8個方面以外,還可能出現哪些影響社會穩定的重大問題;

    第一步:深入調查研究,全面摸清實情。

    通過深入細致的調查研究,了解掌握每個工程的基本情況。方法上可采取風險評估工程項目的主管部門、業主收集相關文件資料;請專家、業主、相關黨政領導和部分群眾代表,召開座談會,聽取收集意見;走訪、調查、進行民意測評等方式,為風險評估提供準確可靠的第一手資料。

    主要從前述風險評估九個方面,對每個重大工程建設項目進行逐項分析預測,對是否可能出現的不穩定問題作出評估。

    第三步:制定*工作預案,落實*工作措施。

    針對每個工程經風險評估后存在較大涉穩隱患的,要研究制定預防和處置工作預案。預案應充分體現周密、具體、清晰、可行、高效的原則。主要內容包括:

    1、組織領導、職責分工及其聯絡方式;

    2、預防和處置工作的具體措施;

    3、獎懲措施;

    根據前一、二、三步的工作結果,編制每個重大工程穩定風險評估報告,內容包括:

    1、該工程的基本情況;

    2、風險預測評估情況;

    3、化解較大涉穩問題的工作方案;

    4、預防和處置較大涉穩問題的工作預案;

    第五步:建立工作檔案,實行目標管理。

    縣*辦對風險評估報告審查后建立工作檔案,列入工作目標,明確考評獎懲。同時,各鄉鎮和工程主管單位在每個工程建設項目設立涉穩信息直報點和*信息直報員,確保信息渠道靈敏、快捷、通暢,一旦出現重要情況能迅速得到有效防范和處置。

    風險評估工作總結(優質17篇)篇五

    為確保2020年度車隊車輛出行安全,公司技術安全部深入到奉賢運作部自有車隊多次召開安全工作例會,認真做好“查隱患、抓整改、重落實、保安全”,提升風險控制能力,協助自有車隊制定了較為全面的安全工作管理辦法和應急措施:

    1、將安全責任落實到人、到車;。

    2、強化單車車輛技術狀況檢測;。

    3、嚴把駕駛員季度績效考核關;。

    4、做好防“超速、疲勞駕駛員”專項整治工作;。

    5、加大車輛出場安全檢查力度;。

    7、檢查自有車隊各類記錄歸檔情況。

    抓好重點時段、重點車輛和重點駕駛員的安全檢查,保障重點時段、危險路段、惡劣天氣和重要節日期間的安全運作,以高度的政治責任感和事業心實現各個重要節點期間的安全無事故。

    風險評估工作總結(優質17篇)篇六

    上海公司現有自有車輛8輛,20xx年1—9月份已安全行駛里程45.2萬公里,沒有發生道路交通事故;沒有發現行車安全責任事故;消防安保等工作均在控制目標范圍內;無服務質量投訴。

    20xx年以來上海公司對駕駛員考核工作良好,除正常解聘的外,沒有違章被處罰解聘的人員,在6月安全月活動中駕駛員綜合素質考核合格率達100%,各月份安全學習駕駛員參與率100%。

    一、加強組織領導,落實主題責任。

    上海公司奉賢運作部自有車隊為進一步做好道路運輸安全管理工作,切實加強對自有車輛安全管控工作的領導,自有車隊主動把安全工作列入重要工作日程,車隊經理直接抓具體工作落實情況,公司技術安全部監督配合,車隊班組全面深入開展檢查、培訓,形成了上有領導過問、安全部門監督,下有班組團隊管理、員工參與的'齊抓共管的良好局面,年度安全崗位責任書簽字覆蓋100%。

    二、組織機構健全,各項安全制度措施到位。

    根據上海公司運作經營特點,在對自有車隊運輸線路進行路檢風險調查與分析的基礎上,完善跟進或修改現有安全管理體系,細化組織分工,明確職責。對部分規章制度進行實時修改,做好安全工作的長效管理、日常管理,強化責任制的落實,積極配合轄區交警支隊、道路運輸協會做好和諧與穩定工作。

    三、加強調度管理,確保行車安全。

    為確保20xx年度車隊車輛出行安全,公司技術安全部深入到奉賢運作部自有車隊多次召開安全工作例會,認真做好“查隱患、抓整改、重落實、保安全”,提升風險控制能力,協助自有車隊制定了較為全面的安全工作管理辦法和應急措施:

    1、將安全責任落實到人、到車;

    2、強化單車車輛技術狀況檢測;

    3、嚴把駕駛員季度績效考核關;

    4、做好防“超速、疲勞駕駛員”專項整治工作;

    5、加大車輛出場安全檢查力度;

    7、檢查自有車隊各類記錄歸檔情況。

    抓好重點時段、重點車輛和重點駕駛員的安全檢查,保障重點時段、危險路段、惡劣天氣和重要節日期間的安全運作,以高度的政治責任感和事業心實現各個重要節點期間的安全無事故。

    四、加大安全宣傳教育力度,預防為主。

    安全工作的指導思想是“安全第一、綜合治理”,因此對駕駛員的安全教育工作是“預防為主”的前提。自有車隊班組針對駕駛員安全意識薄弱、自我保護意識差的情況,實施每月多頻次現場教育培訓。使其明白各項安全工作的相關規定要強化,包括交通法規意識、工作責任心意識等。分析夏季安全工作特點推出計劃,對高溫、暴雨、臺風等惡劣天氣狀況增多,是各類事故高發期、易發期的形勢進行預判加以提醒,嚴峻的形勢給安全行車會帶來風險隱患,或可能會造成一定的負面影響。自有車隊將全面把握夏季天氣特點,結合公司運輸生產實際情況,組織駕駛員開展事故警示教育活動,參加事故安全分析會學習交流,樹立更高的安全責任感,起動了很好的效果。

    1、會議貫徹宣傳;

    2、利用標語、宣傳欄、安全平臺宣傳安全工作;

    3、抓住“安全月活動、防疲勞駕駛專項活動”主題進行宣傳,實現“零違章”;

    4、以“節日安保”為重點,廣泛做好安全生產實質性宣傳。

    五、風險工作重點。

    1、做好駕駛員夏季防高溫、防疲勞、防超速、防違章等方面的教育培訓工作,提高駕駛員的安全意識和安全生產操作技能。借6月安全生產月活動和夏季防疲勞專項整治行動的開展,技術安全部對自有車隊管理團隊和一線駕駛員進行了一次全面的隱患排查,嚴禁“病”車上路運營,同時加強駕駛員隊伍的安全生產教育,提高安全生產能力;對車輛技術狀況、車輛在途運輸過程進行有效管理抽查。

    2、廣泛宣傳、全民動員,以“安全發展、生命第一”為主題的宣傳活動,增強全員安全意識,營造濃厚的安全工作氛圍,嚴格落實車輛“三檢”,遇有惡劣天氣情況及時做好預防工作,按照要求逐車年檢查、安全設備、車輛狀況、證件等,發現問題及時落實整改。

    3、認真做好“中秋、國慶”兩大節日的安全生產大檢查“回頭看”工作,秋冬季節,雨霧天氣較多,給道路運輸安全帶來嚴重隱患,影響車輛行駛安全。因此,做好應急預防、自我完善、持續改進、持續提升,抓好車輛動態監控平臺在線率100%、定位良好、無超速、無疲勞駕駛、無電子違章記錄,并確保對監控數據和情況進行記錄。

    六、應急救援管理。

    有開展各種安全知識宣傳教育活動,并定期對自有車隊和公司行政小車班駕駛員進行安全技能培訓。有培訓考核記錄并入檔保存,對車輛消防器材與配套設備能落實“三定”管理,對不安全因素做好疏導化解整治工作,切實把安全隱患排查整改作為防范事故發生的重要措施和手段,把運輸安全工作進一步做好、做實、做細。

    七、嚴格執行保險規定。

    按照公司機動車輛統一保險制度要求,對車輛足額進行了投保,購買了法定交強險等必須繳納的保險,無一例漏保和保額不足現象。進一步有效規避了社會風險和企業風險。

    20xx年一至三季度上海公司在運輸安全管理工作方面雖然取得了一定的成績(本次評估分值是:98分),但在接下來的第四季度中我們不能松懈,應更好地加強對駕駛員的安全教育培訓,很抓各項預防事故的措施,加大對“超速、疲勞駕駛”違法行為的宣傳及落實,努力抓好安全生產管理工作的自查自糾,強化安全管理,穩定運輸生產安全。

    風險評估工作總結(優質17篇)篇七

    為進一步提高全區危重新生兒管理、救治能力,提升危重新生兒救治質量和水*,結合全區實際,制訂本方案。

    加強對危重新生兒的預警管理,建立全市、區及鄉鎮三級危重新生兒救治中心和轉會診綠色通道,規范救治和轉會診流程,提高危重新生兒救治水*和救治成功率,到2020年新生兒死亡率持續控制在4‰以下。

    (一)建立危重新生兒救治中心。

    1.市級危重新生兒救治中心。

    全市實行對口轉診分片管理模式,我區對口轉診的市級危重新生兒救治中心為重醫附屬兒童醫院,我區與重醫附屬兒童醫院建立危重新生兒會診、轉診、技術指導、業務培訓等雙向協作關系。

    2.區級危重新生兒救治中心。

    3.鄉鎮級危重新生兒救治分中心。

    區第二人民醫院、福祿、袁驛中心衛生院為我區鄉鎮級危重新生兒救治分中心,分別負責本轄區及鄰近鄉鎮的危重新生兒的救治、會診、轉診及技術指導工作。各分中心要加強與區危重新生兒救治中心的工作聯系和協助,負責鄰近鄉鎮緊急情況下危重新生兒的現場急救及轉診工作。

    (二)危重新生兒救治和轉會診流程。

    區、鄉鎮兩級危重新生兒救治中心應加強組織建設、制度建設和能力建設,完善相關登記、不斷優化轉診流程,確保綠色通道暢通。《重慶市梁*區危重新生兒轉會診流程》(見附件1)。

    1.首診。

    區內各醫療保健機構對在本院分娩或者對外接診的新生兒實行首診負責制。在對新生兒進行診治時,應根據本院有無新生兒病房及病房級別,對照《新生兒危重病例評分法》對新生兒進行評估,一旦發現危重新生兒,立即就地就近搶救。對超過自身搶救條件與搶救能力的新生兒,根據需要進行會診和轉診。盡可能一次轉診到位,將危重新生兒轉診到具備救治能力的區級危重新生兒救治中心進行救治。

    2.會診。

    新生兒病情出現難以處理的問題而又不宜轉運時,各醫療保健機構應及時申請會診。

    對需要會診的危重新生兒,原則上先區內會診,充分發揮區級危重新生兒救治中心和綜合性醫療機構的綜合診治優勢,必要時請市級救治中心進行會診,指導診治。

    會診形式包括電話會診、遠程會診和現場會診,在上級救治中心專家的指導下進一步診治。

    各級危重新生兒救治中心有職責為轄區或者對口醫療保健機構診治的危重新生兒提供會診服務。各級危重新生兒救治中心應設置急救電話并保持24小時通暢,接到會診通知后立即組織出診和會診,所在單位應給予支持,并提供交通、工作便利。

    3.轉診。

    (1)轉診原則。

    各醫療保健機構發現危重新生兒,應立即就地就近搶救。超過自身搶救條件與能力需要轉診的新生兒,應堅持“先會診、再轉診”原則,及時與附近或上級危重新生兒救治中心聯系,簡要敘述病情,經接診單位確認符合轉院指征,并在保障患兒生命安全的情況下才能轉診,鄉鎮視當時緊急情況決定是轉區級救治中心或鄉鎮級救治分中心。

    各醫療機構對于情況危重不便當時轉送的,應立即請區域危重新生兒救治分中心(或上一級危重新生兒救治中心)電話會診、遠程會診或請專家現場指導和參與救治。各醫療機構(或區危重新生兒救治中心)不得為推卸責任而進行盲目轉診。

    鼓勵醫療機構自由選擇危重新生兒轉診醫院,當轉診遇到困難時,各危重新生兒救治中心應嚴格執行本方案,無條件接收轄區或鄰近鄉鎮醫療機構轉送的危重新生兒的轉診和救治工作,并對轉來的危重新生兒優先予以安排、及時救治,提供人員、車輛、通訊等保障,不得以任何借口推諉。

    (2)轉診流程。

    各醫療機構應按照本方案進行有序轉診,需要轉診時,申請轉診機構應讓家屬簽署危重新生兒轉運知情同意書,按要求填寫新生兒轉運病歷,并積極做好轉運前搶救,與上級轉診機構溝通后,持轉會診三聯單方可轉診。接診人員到達轉出醫療機構后須參與患兒搶救并進行評估,對符合轉運條件的,再次與患兒家長交代病情,簽轉診知情同意書后按轉診流程轉運。

    危重新生兒運送工作,充分尊重患兒家屬意見,原則上由鄉鎮醫療機構和區危重新生兒救治中心承擔運送任務。運送工作由各申請轉診機構負責,不得要求病人或家屬自行聯系。

    轉診途中,應由熟悉病情的醫務人員攜帶相關病歷資料和《重慶市危重新生兒轉診單》護送(見附件2)。護送人員必須在介紹完病情并辦理好相關轉診手續經接診醫院同意后方可離開。

    (3)執行雙向轉診制度。

    轉至市、區級危重新生兒救治中心的危重新生兒,當主要疾病癥狀得到控制,病情穩定或診斷明確且處于恢復期時,在患者家屬自愿的前提下,鼓勵市級危重新生兒救治中心將患者轉至區級危重新生兒救治中心或區級危重新生兒救治中心轉至鄉鎮危重新生兒救治分中心繼續對患者進行治療,直至患者康復出院。

    (一)區衛生*。

    風險評估工作總結(優質17篇)篇八

    為切實從源頭上預防、減少和消除墨香苑項目影響社會穩定,規范工程建設管理,確保工程建設順利實施,根據縣*辦的安排部署,結合項目實際,制定本實施方案。

    一、指導思想。

    堅持以新時代*特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的和二中、三中、四中、五中全會精神及視察重要講話和指示精神,認真落實中央、省、市、縣有關維護穩定的指示和工作部署,堅持穩定壓倒一切的方針,正確處理改革發展與穩定的關系,逐步建立從源頭上預防和減少涉穩隱患的有效機制,確保工程項目建設期間和建成后的社會穩定,為縣經濟社會快速發展營造和諧穩定的社會環境。

    二、工作目標。

    通過對縣墨香苑項目社會穩定風險評估工作的開展,能夠規避、預防、控制、應對項目實施過程中出現的影響社會穩定的各類風險,從源頭上化解社會矛盾,實現項目建設過程中無一例群體*事件發生。

    三、評估范圍。

    生態園。

    四、主體責任。

    按照“屬地管理、分級負責”的原則,誰決策、誰負責,項目實施主體文旅局領導為縣墨香苑項目社會穩定風險評估第一責任人,要針對項目建設過程中可能出現的風險點先進行地毯式排查、全方位解決、全過程留痕。將風險點進一步摸底、排查,做到發現一點,化解一點,堅決杜絕項目建設出現群體鬧事、*,對建設幸福美好新造成負面影響。

    五、項目建設規模及評估的主要內容。

    (一)項目建設規模。

    風險評估工作總結(優質17篇)篇九

    為從源頭上預防、減少和化解社會矛盾,維護社會和諧穩定,洪家農牧場始終堅持穩定壓倒一切的方針,正確處理改革發展穩定關系,正確處理各方面利益,從源頭預防和減少社會發展阻力,化解社會矛盾,對在實施過程中可能影響社會穩定的重大事項進行先期預測、先期研判、先期介入、先期化解,確保社會穩定和公共安全。堅持科學決策,積極穩妥,以人為本,和諧發展;屬地管理,行業負責;事前評估,重在化解的工作原則,為全場經濟社會又好又快發展提供了和諧穩定的社會發展環境。

    一、統一思想,提高認識。

    新形勢下,開展重大事項社會穩定風險評估工作,是建設和諧穩定社會的基礎和前提,實現社會矛盾由被動調處向主動化解轉變、由事后處臵向事前預防轉變、由“謀事”向“謀勢”轉變、由治標向治本轉變的重要舉措。通過加強學習,提高班子成員及村、站、所負責人對重大事項社會穩定風險評估工作重要性、必要性的認識,為搞好社會穩定風險評估工作奠定了堅實的思想理論基礎。

    二、制定方案,明確責任。

    主體,確立了評估程序及步驟,制定了責任追究制度,為實施重大事項社會穩定風險評估提出了具有較強操作性的辦法。

    三、堅持原則,狠抓落實。

    策的實施,則采取召開“座談會”、“問卷調查”、“重點走訪”等形式,廣泛征求基層群眾和社會各界的意見建議,力求做到政府、企業、群眾三滿意。對爭議較大、專業性較強的評估事項,則按照有關法律法規,組織群眾代表和專家召開“價格聽證會”進行聽證,為評估提供科學、客觀、全面的第一手資料。沒有發生一起上訪案件和阻礙施工的事件,廣大群眾對重大事項的平均支持率均超過了90%。

    四、存在的一些問題。

    一是當前在綜治、信訪、維穩工作中,一些基層干部存在責任心不強、法律意識還比較淡薄的問題,對一些小的矛盾和糾紛調節不夠積極主動,存在僥幸心理,能推諉的就推諉,能向上級推的就向上級推,而導致一些小矛盾演變、升級為治安案件、甚至是刑事案件;與駐村民警和司法所干部之間缺乏有效的溝通和協調,應該加強基層干部的法律法規的培訓和學習,提高工作能力和個人素質。二是政法工作在基層被群眾的認知度還不夠廣泛,不能夠被村、組干部足夠的重視,應該加強政法部門在當地的職能。三是在工作中原則把握不夠準,與維穩、信訪及項目單位協調不夠等問題。在今后的工作中,要不斷改進工作作風,牢固樹立公仆意識、風險意識及群眾觀念,樹立正確的權力觀、利益觀,進一步加強與相關部門的聯系和溝通,轉變觀念,開拓創新,認真負責,扎實工作,確保全場經濟社會又好又快發展。

    以上是我們洪家農牧場2014年社會穩定風險評估工作的一些做法和體會,雖然取得了一些成績,但是按照市、縣政法委工作的要求和部署還有很大的差距和不足,我們力爭在2015年度按照市、縣政法委的工作要求真抓實干,開拓創新,努力工作,在綜治維穩工作中繼續從細微處著眼,深入基層、深入群眾生產生活中去,從群眾的個別要求中體察他們的普遍需求,及時聽取群眾的呼聲,及時回應群眾的需求,正確解決矛盾和糾紛,維護廣大職工群眾利益,切實解決職工群眾、特別是刑滿釋放人員等一些特殊弱勢群體在生產生活中遇到的困難和問題,對社會上存在的熱點和焦點問題進行及時的分析、研判、控制和化解,為維護社會長治久安和地方經濟建設快速發展、職工群眾安居樂業做出我們應有的工作;為創建全國“文明縣城”、鞏固“平安縣”成果做出我們應有的貢獻!

    臺安縣洪家農牧場2014年12月01日。

    風險評估工作總結(優質17篇)篇十

    當所有的現場工作結束,基礎數據收集完畢后,就要對收集到的信息進行分析和挖掘,也有很多技巧。最終的風險分析需要看得清晰透徹,而且方案的表現形式要比較切合客戶需求。解決方案就三個字:可操作。

    數理學院物理系。

    11級3班110220074王祎明。

    風險評估工作總結(優質17篇)篇十一

    附件13:

    一、全面風險管理框架的評估。

    1、商業銀行應當建立完善的全面風險管理框架,全面、有效實施風險管理。全面風險管理框架應當包括以下要素:

    (1)有效的董事會和高級管理層監督。(2)適當的政策、程序和限額。

    (3)全面、及時的識別、計量、監測、緩釋和控制風險。(4)良好的管理信息系統。(5)全面的內部控制。

    2、商業銀行董事會和高級管理層對全面風險管理框架的有效性負主要責任,根據風險承受能力和經營戰略確定風險偏好,并確保銀行各項限額與風險偏好保持一致。

    3、商業銀行董事會和高級管理層應具備全面風險管理所需的知識和管理經驗,熟悉主要業務條線特別是新業務領域的運營情況和主要風險,確保風險政策和控制措施有效落實。

    商業銀行董事會和高級管理層應充分了解風險計量、風險加總的主要假設和局限性,確保管理決策信息充分可靠。

    4、商業銀行董事會和高級管理層應當持續關注銀行的風險狀況,并要求風險管理部門及時報告風險集中和違反風險限額等事項。

    5、商業銀行董事會和高級管理層應當清晰確定業務部門和風險。

    1管理部門的職責劃分和報告路線,并確保風險管理部門的獨立性。

    6、商業銀行應當完善與自身發展戰略、經營目標和財務狀況相適應的全面風險管理政策及流程,針對主要風險設定風險限額,確保限額與資本水平、資產、收益及總體風險水平相匹配。風險政策、流程和限額應確保實現以下目標:

    (1)完善全行層面和單個業務條線層面的風險管理功能,確保全面及時地識別、計量、監測、緩釋和控制信貸、投資、交易、證券化、表外等重要業務的風險。

    (2)確保風險管理流程能夠充分識別主要風險暴露的經濟實質,包括聲譽風險和估值不確定性等。

    (3)確保各層次風險管理職能的獨立性,清晰界定銀行各業務職能部門和風險管理部門的風險管理職責。

    (4)確保清晰的報告職責和報告線路,便于各級管理層及時掌握違反內部頭寸限額情況,并根據設定程序采取措施。

    (5)確保對新業務、新產品的風險管理和控制。業務開辦前,應召集風險管理、內部控制和業務條線等部門對新業務、新產品進行評估,以確保銀行事先具備足夠的風險管控能力。

    (6)建立定期評估和更新機制,確保風險政策、流程和限額的合理性。

    7、商業銀行應當建立與全面風險管理相適應的管理信息系統體系,相關管理信息系統應具備以下主要功能:

    (1)支持各業務條線的風險計量和全行風險加總。

    2(2)識別全行范圍的集中度風險,包括信用風險、市場風險、流動性風險、聲譽風險等各類風險相互作用產生的風險。

    (3)分析各類風險緩釋工具在不同市場環境的作用和效果。(4)支持全行層面的壓力測試工作,評估各種內外部沖擊對全行及主要業務條線的影響。

    (5)具有適當的靈活性,及時反映風險假設變化對風險評估和資本評估的影響。

    8、商業銀行應當建立全面風險管理的內控機制,確保相關決策信息的準確和全行風險管理政策的有效實施。

    二、信用風險、市場風險和操作風險的評估。

    1、商業銀行應當建立完善的信用風險、市場風險和操作風險管理體系,相關要素包括但不限于:

    (1)董事會的監督控制;(2)高級管理層的職責;(3)適當的組織架構和人員安排;

    (4)各類風險的管理政策、方法、程序和限額;

    2、商業銀行應當評估銀行賬戶信用風險暴露分類的標準、程序和覆蓋范圍,確認分類標準的合理性和合規性、標準執行的一致性以及信用風險暴露的全覆蓋,確保監管資本要求覆蓋所有信用風險暴露。

    3、商業銀行應當清晰界定內部評級法覆蓋的信用風險暴露的范。

    3圍,并一致地執行,防止監管資本套利。

    4、商業銀行應當評估內部評級體系所采用的違約、損失、經濟衰退期等關鍵定義的合理性,掌握內部使用的關鍵定義與本辦法關于商業銀行內部評級體系對應定義規定之間的差異以及由此導致的監管資本計量結果的偏差。

    5、商業銀行應當評估信用風險參數壓力測試的審慎性,包括設臵壓力情景的合理性和相關性、壓力情景與信用風險參數之間邏輯關系的嚴謹性等。

    6、商業銀行應當評估內部評級體系驗證是否達到本辦法關于商業銀行資本計量高級方法驗證的相關要求,確保用于計算信用風險監管資本要求的風險參數的準確性和審慎性。

    商業銀行應當評估內部評級體系應用范圍和應用程度,確保用于計算資本充足率的信用風險參數在信用風險管理中發揮重要作用。

    7、商業銀行應當評估采用信用風險緩釋技術可能存在的剩余信用風險。這些風險包括:

    (1)由于交易對手違約導致無法及時占有抵質押品。(2)由于缺乏流動性導致抵質押品難以變現。(3)保證人拒絕或延遲支付。(4)相關文檔失效。

    8、商業銀行應當評估信用風險緩釋管理的政策、流程、估值和信息系統是否達到本辦法關于商業銀行信用風險緩釋監管資本計量的相關要求。

    9、商業銀行市場風險資本計量應當覆蓋下列風險:(1)交易賬戶利率風險和股票風險。

    (2)交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險。(3)相關期權性風險。

    10、商業銀行應當清晰界定采用內部模型法和標準法計量的市場風險監管資本要求的范圍,并一致地實施,防止商業銀行資本套利。

    11、采用標準法計量市場風險監管資本時,商業銀行應當建立金融工具拆分標準和程序,做到期限確定合理、風險參數選擇審慎,確保監管資本要求計量的審慎性。

    12、采用內部模型法計量市場風險監管資本時,商業銀行應當達到本辦法關于商業銀行市場風險內部模型法的相關要求;對市場風險計量模型的驗證,商業銀行應當達到本辦法對商業銀行資本計量高級方法驗證的相關要求,確保商業銀行用于計算市場風險監管資本要求的風險參數的準確性和審慎性。

    13、商業銀行應當根據本辦法關于商業銀行操作風險監管資本計量的有關要求,計量操作風險資本。

    使用基本指標法、標準法或替代標準法計量操作風險監管資本的商業銀行,與其他規模和業務相類似的銀行相比,其總收入指標明顯偏低或為負值,可能低估操作風險資本要求時,應當適當提高其操作風險資本。

    5關要求。

    三、其他風險和事項的評估。

    (一)集中度風險。

    1、集中度風險是單個風險暴露或風險暴露組合可能給銀行帶來重大損失或導致銀行風險輪廓發生實質性變化的風險。

    商業銀行應當清楚地認識和評估單個或一組緊密關聯的風險因素對銀行的影響,并充分考慮不同種類風險之間的相互關聯。

    2、存在集中度風險的情形包括:

    (1)交易對手或借款人集中風險。由于商業銀行對同一個交易對手、借款人或多個風險高度相關的交易對手、借款人具有較高的風險暴露而產生的風險。

    (2)地區集中風險。商業銀行對同一地區交易對手或借款人具有較高的風險暴露而產生的風險。

    (3)行業集中風險。商業銀行對同一經濟、金融行業具有較高的風險暴露而產生的風險。

    (4)信用風險緩釋工具集中風險。商業銀行由于采用單一的抵質押品、由單個擔保人提供貸款擔保而產生的風險。

    (5)資產集中風險。商業銀行高比例持有特定資產的風險,特定資產包括貸款、債券、衍生產品、結構性產品等。

    (6)表外項目集中風險。商業銀行從事對外擔保、承諾所形成的集中風險。

    (7)其他集中風險。商業銀行識別的其他可能給銀行帶來損失。

    6的單個風險暴露或風險暴露組合。

    3、商業銀行應當有效識別各類集中度風險,并清楚地理解不同業務條線的類似暴露所導致的整體集中度風險。同時應當充分考慮各類風險之間的關聯產生的集中度風險。

    商業銀行不僅應當理解面臨的各類集中度風險,而且應當清楚地評估在壓力市場條件下、經濟下行和市場不具備流動性情況下可能產生的集中度風險。

    4、商業銀行應當采用多種技術手段并從多個角度充分識別、計量和管理自身面臨的主要集中度風險。

    5、商業銀行應當建立全面的集中度風險管理框架,銀行的集中度風險管理框架應當至少包括:

    (1)書面的風險管理制度。銀行的集中度風險管理制度應當對銀行面臨的集中度風險做出明確的定義并規定相關的管理措施。

    (2)有效的識別、計量、監測和控制集中度風險的方法。(3)集中度風險限額管理體系。商業銀行應當根據其經營規模和業務復雜程度對集中度風險確定適當的限額,并采取有效的措施確保限額在經營管理中得到遵循。

    (4)定期的集中度風險報告和審查制度。董事會和高級管理層應當定期對信用集中度風險狀況進行審查以確保相關風險得到有效的管理和控制。

    7根據壓力測試結果采取相應的處臵措施。商業銀行應當充分考慮壓力條件下可能產生的風險集中情況。

    6、商業銀行應當根據自身集中度風險的評估結果,配臵相應的資本以有效抵御集中度風險可能帶來的損失。

    (二)銀行賬戶利率風險。

    1、商業銀行應當建立與自身業務規模、性質和復雜程度相適應的銀行賬戶利率風險的管理和評估體系,確定銀行賬戶利率風險的資本要求并配臵相應資本。商業銀行應將銀行賬戶利率風險管理納入全面風險管理體系,并貫穿相關業務活動。

    2、商業銀行應建立和完善銀行賬戶利率風險管理的治理架構和管理信息系統,明確董事會、董事會授權的專門委員會、高級管理層和所指定的主管部門的職責;配臵銀行賬戶利率風險管理所需的人力、物力資源;制定相應的管理政策和流程;明確銀行賬戶利率風險管理內部控制、限額管理、報告、審計等方面的原則和要求。

    3、商業銀行銀行賬戶利率風險管理部門(人員)應獨立于負責交易和其他業務活動的風險承擔部門(人員),報告路線也應保持獨立。

    4、商業銀行的管理信息系統應當為準確、及時、持續、充分地識別、計量、監測、控制和報告銀行賬戶利率風險提供有效支持,其功能至少包括:

    (1)按設定的期限計算重新定價缺口,反映期限錯配情況。(2)分幣種計算和分析主要幣種業務的銀行賬戶利率風險。

    8(3)定量評估銀行賬戶利率風險對銀行凈利息收入和經濟價值的影響情況。

    (4)支持對限額政策執行情況的核查。(5)為壓力測試提供有效支持。(6)為模型驗證提供有效支持。

    5、商業銀行在引入新產品和開展新業務之前,應充分識別和評估潛在的銀行賬戶利率風險,建立相應的內部審批、業務操作和風險管理程序,并獲得董事會或其授權的專門委員會的批準。

    6、商業銀行在計量銀行賬戶利率風險過程中,應考慮包括重新定價風險、基準風險、收益率曲線風險和期權性風險在內的重要風險的影響,以及開展主要幣種業務時所面臨的利率風險。計量和評估范圍應包括所有對利率敏感的表內外資產負債項目。

    (1)對于重新定價風險,商業銀行應至少按季監測重定價缺口和利率平移情景模擬的結果,評估重新定價風險對銀行整體收益和經濟價值的可能影響。

    (2)對于基準風險,商業銀行應定期監測基準利率之間的相關程度,評估定價基準不一致對銀行整體收益和經濟價值產生的影響。

    (3)對于收益率曲線風險,商業銀行應根據收益率曲線的旋轉、扭曲對銀行整體收益和經濟價值的影響,計量和監測銀行賬戶利率風險。對各主要經營貨幣,商業銀行應分別考量其收益率曲線不利變動帶來的風險。

    (4)對于期權性風險,商業銀行應充分考慮銀行賬戶業務中期。

    9權性風險的獨立性和嵌入性特征。銀監會鼓勵商業銀行基于有關業務歷史數據對客戶行為進行分析,并定期對客戶行為分析結果進行檢驗和修正,以準確反映客戶行為特點的變化。

    7、商業銀行應結合監管機構對壓力測試的相關要求,根據銀行賬戶既有或預期業務狀況、業務發展戰略、資產負債的總量和結構變化以及利率風險特征進行壓力測試,并制定相應的應急預案。壓力測試應覆蓋所有實質性的風險源。高級管理層在制定和審議利率風險管理政策、程序和限額時,應考慮壓力測試的結果。

    8、商業銀行銀行賬戶利率風險計量應與銀行的風險管理過程緊密結合。計量結果應被充分應用到銀行的管理決策中。

    9、商業銀行應合理調整銀行賬戶利率重定價期限結構,適時調整定價方式與定價水平,科學引導業務經營,有效控制銀行賬戶利率風險。

    10、商業銀行應根據風險實際水平,運用有效的金融工具,對揭示出的銀行賬戶利率風險進行風險緩釋。

    11、商業銀行應建立充分有效的內部計量模型驗證程序,定期跟蹤模型表現,對模型和假設進行持續驗證,同時根據驗證結果,對模型進行調整,確保計量的合理性。

    12、商業銀行的文檔支持體系應能夠提供足夠信息,以支持對銀行賬戶利率風險計量的獨立審查和驗證。

    (三)流動性風險。

    1、商業銀行應當建立與銀行規模、業務性質及復雜程度相適應。

    10的流動性風險管理框架,充分識別、準確計量、持續監測和適當控制銀行整體及在各產品、業務條線和環節、各層次機構的流動性風險,以及流動性風險與其他風險的相互影響與轉換。

    2、商業銀行的流動性風險管理框架應包括以下基本要素:(1)董事會及高級管理層的有效監控。(2)完善的流動性風險管理策略、政策和程序。(3)完善的流動性風險識別、計量、監測和控制程序。(4)完善的內部控制和有效的監督機制。(5)有效完善的管理信息系統。(6)有效的危機處理機制。

    3、商業銀行應根據本行經營戰略、業務特點和風險偏好測定自身流動性風險承受能力,并以此為基礎制定流動性風險管理策略、政策和程序。風險承受能力應包括在正常情況和壓力狀況下銀行可以承受的未經緩釋的流動性風險水平。

    4、流動性風險管理策略、政策和程序應涵蓋銀行的表內外各項業務,以及境內外所有可能對其流動性風險產生重大影響的業務部門、分支機構和附屬公司,并包括正常情況和壓力狀況下的流動性風險管理。

    5、流動性風險管理策略應明確流動性風險管理的整體模式,并列明有關流動性風險管理特定事項的具體政策,包括但不限于以下內容:

    (1)整體的流動性管理政策。

    11(2)流動性風險的識別、計量、監測和報告體系。(3)流動性風險管理程序。(4)資產與負債組合。

    (5)流動性風險限額及超限額處理程序。(6)現金流量分析。

    (7)不同貨幣、不同國家、跨境、跨機構及跨業務條線的流動性管理方法。

    (8)導致流動性風險增加的潛在因素及相應的監測流程。(9)壓力測試和情景分析。

    (10)應急計劃及流動性風險緩釋工具管理。

    6、商業銀行應根據監管要求和內部流動性風險管理政策設定流動性風險限額,并根據限額的性質確定相應的監測頻度。原則上流動性風險管理應按幣種分別進行,但若該幣種可以自由兌換且業務量較小、對本行流動性風險水平及整體市場影響都較小,商業銀行可按照重要性原則合并管理。商業銀行至少應按本外幣分別識別、計量和監測流動性風險。對外幣實行合并管理的,應向監管部門報備。

    7、商業銀行在引入新產品、新技術手段,建立新機構、新業務部門前,應在可行性研究中充分評估其對流動性風險產生的影響,并制定相應風險管理措施,完善內部控制和信息管理系統。引入并運行后,應加強日常監測,定期評估相應措施的有效性,并根據需要及時進行調整。

    8、商業銀行應定期開展流動性風險管理的內部審計,審查和評。

    12價流動性風險管理體系的充分性和有效性。

    有海外分支機構的商業銀行,應根據其管理模式,針對銀行整體及分國別或地區的流動性風險管理分別進行審計。

    9、商業銀行應建立完善的管理信息系統,以便準確、及時、持續地計量、監測、管控和匯報流動性風險狀況。管理信息系統應包括但不限于完成以下任務:

    (1)按設定的期限每日計算銀行的現金流量及期限錯配情況,并可根據銀行的流動性風險管理模式分幣種、按銀行整體或按機構、業務條線分別進行計算和分析。

    (2)按法規和銀行內部管理的要求計算有關流動性風險的比率和其他指標,并根據需要適時進行監測和控制。

    (3)能及時、有效地對銀行大額資金流動進行實時監測和控制。(4)適時報告銀行所持有流動性資產的構成和市場價值。(5)定期核查是否符合流動性風險管理政策和限額。(6)能及時地、有前瞻性地反映銀行的流動性風險發展趨勢,以便董事會和高級管理層準確評估銀行的流動性風險水平。

    (7)能根據快速變化的外部環境,針對不同的假設情景、限制條件收集、整理相關數據,及時實施情景分析和壓力測試。

    10、在出現流動性危機時,商業銀行應適時披露情況說明等資料以提高交易對手、客戶、公眾及其他利益相關方的信心,從而最大限度地減少信息不對稱可能給銀行帶來的不利影響。

    11、商業銀行應當按照審慎原則定期開展流動性壓力測試,充分。

    13考慮各類風險與流動性風險的內在關聯性,深入分析假設情景對其他流動性風險要素的影響及其反作用。商業銀行應當根據流動性壓力測試的結果評估其流動性儲備的充足性,確定其應當采取的風險緩釋策略和制定流動性應急計劃。

    12、商業銀行應當充分評估流動性風險對資本狀況的影響,配臵適當的資本抵御流動性風險。

    (四)聲譽風險。

    1、聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。

    商業銀行應當按照《商業銀行聲譽風險管理指引》的有關要求,建立與自身業務性質、規模和復雜程度相適應的聲譽風險管理體系。

    2、商業銀行的聲譽風險管理體系應包括以下基本要素:(1)有效的公司治理架構。

    (2)有效的聲譽風險管理政策、制度和流程。(3)對聲譽風險事件的有效管理。

    3、商業銀行應定期進行聲譽風險的情景分析,評估重大聲譽風險事件可能產生的影響和后果,并根據情景分析結果制定可行的應急預案,開展演練。

    4、對于已經識別的聲譽風險,商業銀行應當準確計量可能提供的支持或在不利市場條件下可能面臨的損失,并盡可能準確計量聲譽風險對信用風險、流動性風險、操作風險等其他風險的影響。

    5、商業銀行應當充分考慮聲譽風險導致的流動性風險和信用風。

    14險等其他風險對資本水平的影響,并視情況配臵相應的資本。

    (五)戰略風險。

    1、戰略風險是商業銀行經營策略不適當或外部經營環境變化而導致的風險。

    商業銀行應當建立與自身業務規模和產品復雜程度相適應的戰略風險管理體系,對戰略風險進行有效的識別、評估、監測、控制和報告。

    2、商業銀行的戰略風險管理框架應當包括以下要素:(1)董事會及其下設委員會的監督。(2)商業銀行戰略規劃評估體系。(3)商業銀行戰略實施管理和監督體系。

    商業銀行應當根據外部環境變化及時評估戰略目標的合理性、兼容性和一致性,并采取有效措施控制可能產生的戰略風險。

    3、商業銀行應當充分評估戰略風險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響,并視情況對戰略風險配臵資本。

    (六)資產證券化風險。

    1、商業銀行應當充分考慮資產證券化等創新產品和業務帶來的相關風險。資產證券化業務的主要風險包括:

    (1)各類資產證券化產品的信用風險、市場風險、流動性風險和聲譽風險。

    (2)證券化基礎資產的拖欠和損失風險。

    (3)對特殊目的機構的信用支持和流動性支持風險。

    15(4)保險機構及其他第三方提供擔保的風險。

    2、商業銀行投資于資產證券化產品時,應當持續的進行基礎風險分析,不能完全依賴外部評級機構的信用評級進行投資決策。商業銀行應具備必要的量化分析工具、估值模型和成熟的壓力測試技術評估所有相關風險。

    3、商業銀行應當在單個交易、同一業務條線以及跨業務條線等多層面跟蹤評估資產證券化的信用風險。

    4、商業銀行作為資產證券化交易的發起行時,應當評估資產證券化風險轉移的程度,尤其是評估通過非合同形式對資產證券化提供的隱性支持。對于未能實質性轉移風險的或提供了隱性支持的資產證券化交易,商業銀行應當持有與未證券化風險暴露相當的監管資本,并公開披露對資產證券化提供隱性支持的情況及所增加的監管資本。

    (七)估值。

    1、商業銀行應當建立有效的治理結構和控制程序確保估值的客觀、準確和一致,規范金融工具的估值。治理結構和控制程序應當同時適用于風險管理和會計報告目的。

    商業銀行應定期對估值控制流程進行內部審計。

    2、商業銀行所有的估值方法應當得到批準并予以清晰記錄。對可選的初始定價、盯市、盯模、估值調整和定期獨立重估方法,商業銀行應當制定政策和程序予以規范。

    16期采用多種方法進行產品估值的能力。

    本條所稱壓力時期是指市場中斷或缺乏流動性導致估值主要參數和方法失效的時期。

    4、商業銀行估值應當基于可靠的數據。對活躍市場情形,商業銀行采用估值技術估計公允價值時應當盡量采用可觀測數據。

    對不活躍市場情況,商業銀行應基于下列考慮選擇可靠數據:(1)價格、報價的頻率和可獲得性。(2)價格是否代表真實交易狀況。

    (3)數據分布廣度,是否容易為市場參與者獲得。(4)估值頻率的相關信息是否及時。(5)獨立報價或價格來源的數量。(6)報價或價格是否得到實際交易的支持。(7)市場成熟度。

    (8)交易出售金融工具與該機構所持有工具的相似性。采用模型估值的商業銀行,應測試模型在壓力情景下的局限性。

    四、壓力測試。

    1、商業銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制,通過以定量分析為主的方法測算在某些不利情景下可能發生的損失及風險資產的變化,進而對銀行整體層面的資本充足水平的影響。

    2、資本充足率壓力測試原則上應覆蓋全行范圍內的實質性風險,17包括但不限于信用風險、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險、流動性風險等。壓力測試應考慮各類風險之間的相互影響和相互作用,分析宏觀經濟與各類風險之間的傳導關系,以及對資本充足率的影響。

    3、資本充足率壓力測試應涵蓋商業銀行表內外風險暴露的主要資產組合,包括但不限于對公信貸組合、零售信貸組合、債券投資組合、買入返售資產、股權投資組合、金融衍生品組合、資產證券化組合及表外業務等。

    4、商業銀行董事會、監事會和高管層應積極參與和推動本行資本充足率壓力測試的實施,明確本行的風險偏好,了解壓力事件對本行資本充足率可能產生的影響,并提前采取適當的應對措施,減少可能的損失和對資本充足率的不利影響,提高商業銀行對極端事件的風險抵御能力。

    5、商業銀行可以根據自身的業務特點、風險狀況和管理水平,自主選擇使用相應復雜程度的壓力測試方法和模型。測試方法及模型應不斷完善,提高壓力測試結果的科學性和可靠性。

    6、商業銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景。根據測試目的的需要,可以選擇單因素壓力變量,構建單一的情景假設,評估單一事件對資本充足率的影響,也可以選擇多因素壓力變量,構建綜合性的情景假設,分析、評估系統性風險對銀行資本承壓能力的影響。

    7、商業銀行應結合自身風險狀況,采用定量或者非定量的方法。

    18評估特定風險領域在壓力情景下的損失情況,并將特定風險領域的壓力測試結果納入到整體資本充足率壓力測試中。特定風險領域應為可能影響銀行穩定經營的重大風險領域,包括但不限于與房地產相關的對公貸款、零售貸款。商業銀行應定期研究、分析潛在的特定風險領域。

    8、商業銀行應逐步建立完善的資本充足率壓力測試系統,實現既能夠實施整體的壓力測試,又能實施特定風險的專項壓力測試,提高測試的自動化程度,滿足常規性實施壓力測試的需要。

    9、資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上,定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經濟金融形勢、監管需要或銀行自身判斷適時進行。

    10、資本充足率壓力測試完成后應形成壓力測試報告,內容包括但不限于測試目的、情景設定、測試方法、測試結論、相關風險點分析、應急處理措施和其它改進措施等。

    11、資本充足率壓力測試報告結果應納入商業銀行中長期資本規劃綜合考量,作為制訂本行風險偏好和設定風險敞口限額的重要依據之一,為商業銀行中長期戰略發展提供決策參考。

    風險評估工作總結(優質17篇)篇十二

    市維穩辦:

    今年來,我行領導高度重視信訪穩定工作,堅持以人為本、源頭治理的原則,保障了我行無重大信訪、投訴案件,無職工違法違規違紀案件。根據省、市各級關于信訪、穩定工作的要求,結合我行實際,將信訪穩定風險評估和信訪工作逐級落實到人,對每一個可能出現不穩定因素的工程項目,都全面進行了社會風險評估,確保了有備無患。現將今年上半年的工作情況匯報如下:

    一、加強組織領導,完善管理制度,落實信訪基礎工作信訪工作是維護社會穩定,解決群眾最關心、最直接、最實際的問題的必要要求,我行為加強信訪工作,不斷健全和鞏固信訪工作隊伍,成立了以行一把手負責,副行長、紀委書記為副組長,相關科室領導為成員的信訪穩定評估領導小組,日常信訪工作由稽核監察科負責落實。

    同時,我行結合實際,制定了信訪管理制度,明確了各類矛盾處理職責分工,將信訪案件按各自職責范圍落實到各相關科室認真處理,將矛盾消除在萌芽期,重點對涉及民生、涉及社會管理等關鍵環節問題,由信訪領導小組聯合處理。

    我行對信訪工作高度重視,雖然我行今年上半年沒有收到信訪件,但我們仍然扎實開展工作,成績效果顯著。

    二、暢通訴求渠道,健全協調制度,落實信訪保障工作。

    由于社會快速發展,群眾思想活動的多樣性、差異性、選擇性增強,要求社會公平公開公正日益明顯,積極參與社會決策、監督的民主意識增強。我行扎實開展行政民主管理,強化服務型商業部門建設,同時,為消除客戶與企業、員工與單位等矛盾,增加銀行與政府的聯系,調解社會矛盾,實現早發現早處理,保障信訪工作扎實推進。一是實行重大事項重大決定進行民主評議和公示的原則。二是抓好業務信息公開,拓展信息公開范圍。我監督我行信貸、存款、優質服務業務拓展,我行公開監督電話4個,公開郵箱1個,不斷暢通群眾訴求渠道,積極完善網絡溝通平臺,及時處理信訪信件。三是設置信訪接待室。明確了接待人員和職責,四是建立信訪登記制度。對每一起來人信訪案件都進行詳細登記,落實具體辦理人員,并即時將辦理結果反饋給來訪人。

    三、

    抓好關鍵環節和重要領域,排查矛盾風險,落實信訪重點工作。

    四、存在的問題和下一步工作打算。

    雖然我行維穩工作有條不紊的開展,隊伍齊全,制度健全,工作扎實。但仍存在制度與落實上有差距,工作開展未深入等問題。今后,我行將進一步結合實際,提高社會穩定風險評估和維穩人員工作水平,進一步創新工作思路,完善工作機制,促進維穩和信訪工作有突破性進展,維護社會和諧公平。

    風險評估工作總結(優質17篇)篇十三

    為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,不斷加強安全檢查,規范安全管理,深化我隊安全風險評估,根據陜煤建司及我礦文件精神,結合我隊工作實際情況,特制訂我隊安全風險評估辦法。

    組長:

    副組長:

    成員:

    1、負責日常班組安全生產工作,安排和驗收工程質量,督促班組及時解決工作中遇到的問題。

    2、貫徹煤業公司下發的各類文件精神,落實公司及礦上制訂的各項規章制度。

    3、組織職工積極參加各種形式的安全技術培訓工作,全面提高職工的安全意識和自保、互保能力、技術技能。

    4、廣泛開展各類安全活動,積極營造安全生產的氣氛和環境。

    1、安全檢查由值班隊長組織有關人員對當班安全生產狀況定期檢查,目的在于發現和處理各種隱患及違章行為,確保安全生產。

    2、安全檢查必須規定每班、每周、每季、每年的檢查時間,要特別注意檢修設備、恢復生產和節假日期間的安全檢查。

    3、安全檢查必須全面查找物的不安全狀態、人的不安全行為、環境的不安全因素以及管理上的漏洞。

    4、安全檢查形式應根據實際需要確定,可按人員分為自檢、互檢、專人檢查,也可按時間分為班前、班中、班后檢查或季節性檢查、節日檢查等。

    5、安全檢查必須對照工程質量標準、文明生產標準、精細化管理標準等相關的標準要求嚴格進行。

    6、對檢查中發現的隱患,要制定相應的處理辦法及時整改,班組不能整改的,必須按規定向上級和有關部門報告。

    7、對于檢查中發現的“三違”行為,必須立即制止,并給予相應處罰。

    8、要建立安全檢查記錄,全面掌握情況,及時總結分析,記錄要有相互制約的簽字手續。

    9、月末隊長負責組織召開班組月度安全生產形勢分析會,對本隊安全生產形勢進行分析,研究和布署下月安全生產工作。

    安全獎懲制度是針對員工在安全生產中的表現,給予相應的獎勵和懲罰的制度,是安全崗位責任制的重要補充,目的在于實行安全否決權,鼓勵先進,鞭策后進,促使員工搞好安全生產。

    1、獎勵對于在以下方面做貢獻的員工應給予獎勵:

    (1)認真執行安全生產責任制和各項規程措施,長期實現安全生產的;

    (2)敢于制止“三違”行為,并幫助后進人員取得明顯進步的;

    (3)主動排除事故隱患,避免事故發生的;

    (4)在事故搶險過程中,沉著冷靜、處置得力,對防止事故擴大做出貢獻的;

    (5)在安全生產上有革新發明,有效解決技術難題的`;

    (6)在安全競賽或技術比武中成績優異的;

    (7)提出有價值的合理化建議,被公司采納應用的;獎勵方式,物質獎,也可向上級申報獎勵。

    2、懲罰。

    對于以下方面出現問題的員工要給予處罰:

    (1)不執行安全崗位責任制和規程措施或違章指揮造成事故的;

    (2)發現事故隱患,不報告、不處理,造成事故的;

    (3)發生事故隱瞞不報或破壞事故現場的;

    (4)出現嚴重“三違”行為的。

    懲罰方式,視情節輕重可采取批評教育、檢討和罰款,同時也可向上級申報懲罰。

    風險評估工作總結(優質17篇)篇十四

    今年來,我院領導高度重視信訪穩定工作,堅持以人為本、源頭治理的原則,保障了我行無重大信訪、投訴案件,無職工違法違規違紀案件。根據區關于信訪、穩定工作的要求,結合我院實際,將信訪穩定風險評估和信訪工作逐級落實到人,對每一個可能出現不穩定因素的工程項目,都全面進行了社會風險評估,確保了有備無患。現將今年上半年的工作情況匯報如下:

    一、加強組織領導,完善管理制度,落實信訪基礎工作信訪工作是維護社會穩定,解決群眾最關心、最直接、最實際的問題的必要要求,我院為加強信訪工作,不斷健全和鞏固信訪工作隊伍,成立了以行一把手負責,副院長、紀委書記為副組長,相關庭室領導為成員的信訪穩定評估領導小組,日常信訪工作由立案庭負責落實。

    同時,我院結合實際,制定了信訪管理制度,明確了各類矛盾處理職責分工,將信訪案件按各自職責范圍落實到各相關庭室認真處理,將矛盾消除在萌芽期,由信訪領導小組聯合處理。

    二、暢通訴求渠道,健全協調制度,落實信訪保障工作一是實行重大事項重大決定進行民主評議和公示的原則。二是抓好業務信息公開,拓展信息公開范圍。我監督我行信貸、存款、優質服務業務拓展,我院公開監督電話,公開郵箱,不斷暢通群眾訴求渠道,積極完善網絡溝通平臺,及時處理信訪信件。三是設置信訪接待室。明確了接待人員和職責,四是建立信訪登記制度。對每一起來人信訪案件都進行詳細登記,落實具體辦理人員,并即時將辦理結果反饋給來訪人。

    三、抓好關鍵環節和重要領域,排查矛盾風險,落實信訪重點工作。

    我院以人為本,源頭管理的原則,著重抓好關鍵環節和重要領域的信訪工作。一是了解職工的思想動態,查找易產生矛盾糾紛的環節;二是制定方案,完善措施,及時排除和化解矛盾糾紛;三是認真執行各項制度,嚴格實行審判公開制度,接受群眾的監督,避免矛盾糾紛的產生。

    四、存在的問題和下一步工作打算。

    雖然我院維穩工作有條不紊的開展,隊伍齊全,制度健全,工作扎實。但仍存在制度與落實上有差距,工作開展未深入等問題。今后,我院將進一步結合實際,提高社會穩定風險評估和維穩人員工作水平,進一步創新工作思路,完善工作機制,促進維穩和信訪工作有突破性進展,維護社會和諧公平。

    風險評估工作總結(優質17篇)篇十五

    5月3日,額爾古納市*副*邱革評主持召開安全生產工作部署會,會議重點學習了呼倫貝爾市安全生產工作通知要求,并嚴格按照市委*專題辦公會安排部署,對分管單位安全生產工作進行再動員、再部署、再落實。衛生計生局、市場監督管理局、科技教育局、人力資源和社會保障局、食品藥品監督管理局、_及關工委等單位負責人參加會議。

    邱革評首先聽取了各單位所轄范圍內安全生產工作情況匯報。重點聽取各行業存在的安全隱患、突出問題、下步整改措施等情況的匯報。

    隨后,邱革評對分管單位的安全生產工作提出具體要求。一是高度重視、提高認識,要求各單位要嚴格按照通知要求,切實加大針對安全生產隱患的預防力度,確保安全生產工作具體落實;二是壓實責任、加強檢查,加大安全生產巡查力度、頻次,切實增強安全監管力度和事故責任追究力度,確保落實到位。三是結合實際、抓好管理,各單位要嚴格對照通知要求,徹底排查治理各類事故隱患,做到不留死角、不留隱患;四是抓好教育、做好預案,認真解決安全生產管理上存在的突出問題和薄弱環節,有效防范和堅決遏制較大以上安全事故的發生;五是定期抽查、嚴格問責,各單位要持續加大安全生產工作抽查力度,嚴格落實一崗雙責、齊抓共管,要建立反應靈敏、相互聯通的.通報機制,科學積極應對,全力以赴確保安全生產工作落實到位,保障人民群眾生命財產安全。

    ——維護社會穩定工作自查報告。

    維護社會穩定工作自查報告。

    風險評估工作總結(優質17篇)篇十六

    中國gmp第七章《確認與驗證》第一百三十八條:企業應當確定需要進行的確認或驗證工作,以證明有關操作的關鍵要素能夠得到有效控制。確認或驗證的范圍和程度應當經過風險評估來確定。第一百三十九條:企業的廠房、設施、設備和檢驗儀器應當經過確認,應當采用經過驗證的生產工藝、操作規程和檢驗方法進行生產、操作和檢驗,并保持持續的驗證狀態。

    中文解釋:經過檢驗得到證實。

    中文解釋:明確承認。

    gmp定義:證明廠房、設施、設備能正確運行并可達到預期結果的一系列活動。

    兩個概念都強調了“能夠達到預期結果”,驗證用于“操作規程(或方法)、生產工藝(或系統)、檢驗方法”,確認用于“廠房、設施、設備”,除了適用范圍不同之外,似乎看不出別的不同啊。

    那么,我還是冒昧的“自以為是”一番吧。

    “操作規程(或方法)、生產工藝(或系統)、檢驗方法”在你沒有“驗證”之前,他只是紙上畫的幾個圈兒,你不知道照著做下去會引起什么樣的結果,你只是有一個預期的、你想要的結果,而且你也初步判斷可能會達到預期的結果,或者有可能達不到預期的結果,實際還沒有形成事實上的結果。“驗證”就是要“見證”這么一個“結果”的產生“過程”,把這么一個產生預期結果的過程如實的書面記錄,形成文件,這一系列的活動,就是“驗證”,檢驗以證明。

    “廠房、設施、設備”,他是一種實物,實實在在存在的,而且他的性能、特點也是實實在在存在的,只需要你去發現、去承認它的存在,發現他符合我們的預期要求,發現他能夠正確運行,發現他可以達到預期結果,這個預期的結果也是已經存在的,不需要去“驗證”他,只需要去發現就可以了,如果發現了存在的東西符合我們的預期要求,你就可以“認可”他,這就叫做“確認”吧,明確承認,確實認可。

    不知道我的解釋對還是不對,反正我覺得有一定的道理。如果你還是糊涂,那我就實在沒辦法了,你繼續糊涂下去好了。

    有人說以前的定義是驗證包含了確認,這不可否認,但是新版gmp呢,好像是并列關系,那么我也就按照并列關系去解釋。

    由于歷史原因,我們現在還是通常把驗證與確認一起叫做“驗證”,但兩者是有本質區別的兩種活動。

    關于風險評估,我暫時不想多說什么。

    關于驗證的簡單分類:操作規程(或方法)、生產工藝(或系統)、檢驗方法,對了還有清潔驗證,但是很多文獻把清潔驗證歸于工藝驗證的一部分,也沒有錯。這里的“系統”,我想和設備設施公用系統不是一個概念吧,這里應該是一個管理或操作體系的系統。

    關于確認的簡單分類:“廠房、設施、設備”,對了還有系統,公用系統。

    同時用另外一種時序的分類方法,就有了dq、iq、oq、pq、pv、cv??這時候,你應該明白哪些要做“驗證”,那些要做“確認”了吧?但是,是不是所有的“廠房、設施、設備、系統”都要做“確認”?是不是所有的“sop、生產工藝、檢驗方法”都要做“驗證”?按照gmp的原文,我們看不出哪些要做哪些不要做。

    但是一句話“確認或驗證的范圍和程度應當經過風險評估來確定”

    對于風險評估,我個人的一句口頭禪是“決策則風險評估,存疑則風險評估”。

    這時候,你需要決策了吧,你存在疑難問題了吧,那么,把“風險評估”這個異常強大的、大家都認為萬能的“武器”拿出來揮舞一番吧!

    打住,今天討論就到這里吧,關于如何在“驗證與確認”中應用“風險評估”工具,怎么風險評估,下周一再談論吧。

    敬請期待!歡迎垂詢!下一講再見!

    中國gmp第七章《確認與驗證》第一百三十八條:企業應當確定需要進行的確認或驗證工作,以證明有關操作的關鍵要素能夠得到有效控制。確認或驗證的范圍和程度應當經過風險評估來確定。

    沒辦法,從頭說起吧!(以下還是***慣,把驗證和確認統稱為驗證,省得大家扔磚頭)。

    1、什么是驗證?(這個概念有別于上一講,不必介意)即驗證是一種有文件證據的活動,它提供了一種高度保證,能確保某一特定工藝將會始終如一地生產出符合其預定質量標準與質量屬性的產品。

    (這個定義似乎更關注工藝驗證,把設備的確認拋開了,不過設備的iqoqpq的最終目的也是為了保證能夠始終如一地生產出符合其預定質量標準與質量屬性的產品)。

    2、為什么要驗證?

    首先是法規符合性的需要,其次是驗證可以確保特定工藝能始終如一地生產出符合預定的質量標準與質量屬性的產品,減少無所謂的檢驗,縮短不必要的等待時間,按照既定的程序和方法正常運行,可以大大降低生產成本。

    3、哪些設備系統需要哪些驗證與確認?

    這個問題可就難了,我真的不知道,怎么辦呢?

    還是先列出所有廠房、設施、設備、系統的清單吧。還有,列出所有生產工藝、操作規程和檢驗方法的清單。現在可以使用萬能工具“風險評估”了:

    4、風險評估技術是關鍵公用設備系統驗證方法的一部分風險評估原則:

    ?可檢測性或可預見性:能夠被發現或者能夠根據征兆被預測的準確性?分別打分123456根據分值確定是關鍵設備還是非關鍵設備,或者叫做直接影響、間接影響、無影響。這個我最煩了,不談理論,跳過!

    5、什么是關鍵?

    應根據該設備、系統在生產過程中發生錯誤、故障、失敗后,對工藝的影響、對產品質量的影響的風險等級來判定。(當然要根據嚴重性可能性可檢測性打分了,不要客氣,隨便打,按照第4項原則)。設備、系統風險評估原理:按照設備或系統在使用或運行過程中對產品質量潛在的影響程度劃分為:直接影響、間接影響、無影響。

    對于直接影響的設備或系統中部件的風險評估又分為關鍵部件和非關鍵部件。

    對于直接影響的設備或系統中各種工藝參數控制的風險評估又分為關鍵工藝參數和非關鍵工藝參數。

    對于產品的質量屬性,可以分為關鍵質量屬性和非關鍵質量屬性。直接影響:對生產工藝過程或產品質量有直接影響。

    間接影響:對生產工藝過程或產品質量無直接影響,但支持直接影響系統的運行。無影響:設備、系統與cgmp活動沒有直接或間接的關系。

    關鍵工藝參數:控制在預定的范圍內,以確保產品符合其關鍵質量屬性。

    關鍵質量屬性:一系列測量產品固有的性狀,其描述了產品使用的可接受性。

    5、廠房、設施、設備、系統關鍵性評估。

    第一步是列出所有的廠房、設施、設備、系統,并根據風險評估與關鍵性要素確定系統的重要程度(即關鍵性)。

    這個可不是隨便確定的,可以通過對產品所造成的風險的評估來實現。最后確定設備、系統的關鍵性,是直接影響還是間接影響還是無影響。方法見第4項。

    6、根據風險評估結果確定驗證的范圍與程度。

    對于直接影響或間接影響的設備/系統風險需要根據“對產品質量影響程度、可預測可控制程度、設備本身技術復雜程度、可預防性維護與可維修程度”等四個方面進行綜合風險分析。以確定是否需要進行dq/iq/oq/pq確認,以及確認的深度和廣度。從四個方面評分,計算出綜合風險值。結果如下:

    一、對于標準設備不需要進行dq確認。

    二、對于非標設備,直接影響產品質量的需要執行dq確認,間接影響產品質量的可不進行dq確認,不影響產品質量的不需進行dq確認。

    三、根據綜合風險分析綜合分值,對于得分很低的小的、不太復雜的設備或系統確認,可以是只做iq/oq,或iq/oq/pq一起做。反正是自由組合,不單獨做。

    四、對于得分高的直接影響設備、系統,要做/iq/oq/pq,而且分開單獨做。

    五、對于得分不太高的間接影響的設備、系統,可以分別作iq/oq,分開單獨做,不做pq,以工藝驗證代替pq確認。

    六、對于不影響產品質量的設備和系統不需要進行iq/oq/pq確認。

    7、部件關鍵性影響評估(插播一點兒:關鍵部件驗證時要特別注意)。

    部件關鍵性影響評估實行的目的在于估計直接影響系統中部件對產品質量的影響。部件分為關鍵和非關鍵兩類。具體步驟參考第6項。

    (以下是摘錄的一段內容,不想看的可以略過,但是這是精華噢!)。

    可以通過以下一系列的問題確定,繼續細化分析,以確認公共設施是否:不需要調試、只需要調試或需要調試與確認。

    一個例子可以用來確定系統是否需要調試,和/或,確認,如下所示:該公共設施是否支持藥品生產質量管理規范(gmp)活動?若“否”有可能沒有必要調試該系統,但如果“是”則需要澄清接下來的問題。

    公共設施是否直接接觸或與內包裝接觸?如“是”那么系統必須進行調試與確認。如果“否”它需要澄清接下來的問題。

    公共設施是否直接用于產品所暴露的周圍環境?如果“是”那么這個系統必須經過調試與確認。如果“否”它需要澄清接下來的問題。該公共設施是否用于最后的清洗步驟(設備直接與產品或內包裝構件相接觸)?如果“是”,那么該系統必須經過調試與確認。如果“否”它需要澄清接下來的問題。

    該公共設施是否用于無菌或衛生過程?如果“是”,那么該系統必須經過調試與確認。如果“否”它需要澄清接下來的問題。

    公共設施的操作與控制是否對產品的關鍵質量屬性(cqa)或產品系統的關鍵工藝參數(cpp)有直接影響?如果“是”,那么該系統必須經過調試與確認。如果“否”該系統僅僅需要進行調試。

    這樣,是不是驗證的范圍與程度就出來了。第二步:制定一個必須完成的驗證與確認計劃。

    第三步:對單個的公共設施進行實際的調試、確認或驗證。

    其實看到第6項就可以了,后面補充了一大堆,反而寫的很亂,大家慢慢消化吧。

    風險評估工作總結(優質17篇)篇十七

    為從源頭上預防,減少和化解社會矛盾,維護社會和諧穩定,我鎮始終堅持穩定壓倒一切的方針,正確處理改革、發展、穩定三者間的關系,正確處理各方面的利益矛盾,從源頭上預防和減少阻礙經濟社會發展的阻力。對在全盤工作中可能影響社會穩定的重大事項進行現先期預測、先期評判、先期介入、先期化解,確保了我鎮社會的穩定和諧。我鎮黨委、政府以定辦發(2012)6號、定辦發(2012)30號文件精神為指導,始終堅持科學決策、和諧發展;始終堅持事前評估,重在化解的原則,為我鎮經濟社會又好又快發展提供了和諧穩定的良好局面。具體如下:

    一、統一思想、提高認識。

    由于鹽化工程及其上下產業鏈條如火如荼的建設和發展,我鎮正跨上高速發展的歷史快車道,重大項目接連落戶,征地拆遷量大面廣,社會穩定風險評估工作顯得尤為重要。定辦發(2012)30號文件下發后,我鎮迅速召開專門會議,將廣大鎮村、社區、駐鎮單位負責人的思想提高到共建和諧社會的高度來認識和對待,以實現社會矛盾由被動調處向主動化解轉變,由事后處置向先期介入轉變,有單位謀事向謀事與謀勢相結合轉變,由治標向治本轉變。進一步增強廣大干部對社會穩定風險評估工作重要性和必要性認識。

    二、制定方案、明確責任。

    為了扎實開展好此項工作,我鎮結合自身工作實際,以定辦發(2012)30號文件精神為指導,迅速制定了《爐橋鎮社會穩定風險評估工作實施方案》,將郢里村整體拆遷安置工作、工業園區的征地工作首先就納入了風險評估的范圍,明確了責任主體和具體責任人。

    三、堅持原則、狠抓落實。

    在貫徹落實社會穩定風險評估工作過程中,我鎮始終堅持和把握好三個方面的原則:一是以人為本的原則。把人民群眾是否支持和擁護作為衡量政策、措施是否出臺的基本標準,把人民群眾是否滿意作為檢驗各項工作成效和基本尺度,把維護群眾根本利益作為一切工作的出發點和落腳點,從根本上杜絕與民爭利的現象。二是促進工作開展的原則。把促進工作開展特別是推進重點工作作為實現社會穩定評估工作的重要目標,穩中求進,進中求穩,正確地把握兩點論和重點論的關系。三是民主法治原則。把實施社會穩定風險評估與建立科學、民主、依法決策機制結合起來,逐步形成利益協調、訴求表達、矛盾調處,權益保障的長效機制。

    通過認真的開展社會穩定風險評估工作,我鎮上半年各項重點工程和項目工程進展順利。截止7月中旬,我鎮未發生任何集體訪和群體性事件,與去年同期相比,實現了訪情平穩、訪量下降,穩定形勢大為好轉的良好局面,為我鎮經濟社會的全面和諧發展奠定了堅實的基礎。

    近年來,我局領導高度重視信訪穩定工作,堅持以人為本、源頭治理的原則,保障了我局無重大信訪、投訴案件,無職工違法違規違紀案件。根據省、市各級關于信訪、穩定工作的要求,結合我局實際,將信訪穩定風險評估和信訪工作逐級落實到人,對每一個可能出現不穩定因素的工程項目,都全面進行了社會風險評估,確保了有備無患。現將近年來的工作情況匯報如下:

    一、加強組織領導,完善管理制度,落實信訪基礎工作。

    信訪工作是維護社會穩定,解決群眾最關心、最直接、最實際的問題的必要要求,我局為加強信訪工作,不斷健全和鞏固信訪工作隊伍,成立了以局一把手負責,副局長、紀檢組長為副組長,各科室領導為成員的信訪穩定評估領導小組,日常信訪工作由辦公室負責落實。

    同時,我局結合實際,制定了信訪管理制度,明確了各類矛盾處理職責分工,將信訪案件按各自職責范圍落實到各相關科室認真處理,將矛盾消除在萌芽期,重點對涉及民生、涉及社會管理等關鍵環節問題,由信訪領導小組聯合處理。

    我局對信訪工作高度重視,工作開展扎實有力,成績效果顯著,今年以來共接受市信訪局、市政府辦交辦件和群眾電話、來訪投訴共計5件,辦結率100%,回訪群眾滿意度達90%以上。

    二、暢通訴求渠道,健全協調制度,落實信訪保障工作。

    由于社會快速發展,群眾思想活動的多樣性、差異性、選擇性增強,要求社會公平公開公正日益明顯,積極參與社會決策、監督的民主意識增強。我局扎實開展行政民主管理,強化服務型政府部門建設,同時,為消除群眾與政府、群眾與企業等矛盾,增加政府與群眾的聯系,調解社會矛盾,實現早發現早處理,保障信訪工作扎實推進。一是實行重大事項重大決定進行民主評議和公示的原則。對2009年以來實施的*****工程進行了民主評議和公示。二是抓好政務信息公開,拓展信息公開范圍。我局按照信息公開目錄及時上傳各項信息達500余條,在****信息網、****、**日報等媒體上刊登信息達300余條,同時,我局公開監督電話1個,公開郵箱1個,公開**網絡1個,不斷暢通群眾訴求渠道,積極完善網絡溝通平臺,及時處理網絡交辦件、群眾舉報件。三是設置信訪接待室。明確了接待人員和職責,四是建立信訪登記制度。對每一起來人信訪案件都進行詳細登記,落實具體辦理人員,并即時將辦理結果反饋給來訪人。五是落實了縣級領導信訪值周制度。對局副縣級以上領導進行了信訪值周排班,每周確定一名領導接訪。

    三、抓好關鍵環節和重要領域,排查矛盾風險,落實信訪重點工作。

    我局以人為本,源頭管理的原則,著重抓好關鍵環節和重要領域的信訪工作,根據往年我局接收的舉報投訴,主要是****等問題。在行政執法上,我局加大了對****的查處力度,與市公安局、國土局等部門聯合,對市區****行為進行了嚴厲打擊,今年以來共糾正違法**行為218起,下達責令停止違法行為218起,處理**糾紛18起,查處拉運垃圾車輛35臺,依法暫扣非法**設備14臺(套),查處重大非法**案件58起,關閉非法****(案件)49起。有效遏制了**管理混亂局面,保障了**安全和人民生命財產安全。

    四、存在的問題和下一步工作打算。

    雖然我局維穩工作有條不紊的開展,隊伍齊全,制度健全,工作扎實。但仍存在制度與落實上有差距,工作開展未深入等問題。下一步,我局將進一步結合實際,提高社會穩定風險評估和維穩人員工作水平,進一步創新工作思路,完善工作機制,促進維穩和信訪工作有突破性進展,維護社會和諧公平。

    為扎實推進三項重點工作,按照《秭歸縣重大事項社會穩定風險評估化解工作方案(試行)》(秭辦發〔xx〕31號)和縣委xx年4月16日會議精神,現對城管局去年下半年以來開展社會穩定風險評估工作情況自查總結如下:

    為從源頭上預防、減少和化解社會矛盾,維護社會和諧穩定,縣城管局始終堅持以鄧小平理論、xxxx重要思想和科學發展觀為指導,深入貫徹黨的xx大精神,堅持穩定壓倒一切的方針,正確處理改革發展穩定關系,正確處理各方面利益,從源頭預防和減少社會發展阻力,化解社會矛盾,對重大事項在實施過程中可能影響社會穩定的情況進行先期預測、先期研判、先期介入、先期化解,確保社會穩定和公共安全。堅持科學決策,積極穩妥,以人為本;和諧發展;屬地管理,行業負責;事前評估,重在化解的工作原則,為全縣經濟社會又好又快發展提供了和諧穩定的社會發展環境。

    經調查研究,影響城管系統社會和諧穩定的風險有三大因素:一、關于環衛工人工資待遇問題;二、關于縣城生活垃圾處理費與水費捆綁征收問題;三、關于垃圾處理場二期工程(付家灣)對周邊農戶環境影響問題。經過城管系統干部職工積極努力,積極協調,積極排查,積極爭取政策,積極宣傳、解釋法律法規,積極采取應急措施,穩妥化解各類矛盾,有效維護了社會和諧穩定。

    (一)努力解決環衛工人工資待遇問題,有效維護環衛隊伍的穩定。

    1、要求落實《勞動法》xx年全省最低工資標準。2、要求落實xx年4月份以前的醫療保險問題。部分環衛工人即將退休,要求享受醫療保險政策。3、要求落實休假問題。按照《勞動法》的有關規定,享受每月8天的休假,若不能安排休假,支付不低于2倍的工資。4、要求落實享受烤火費、降溫費補貼。部分環衛工人以要求落實以上問題為由,曾多次上訪,影響社會秩序。

    所采取的維穩措施:一是根據《縣人民政府關于調整全縣最低工資標準的通知》(秭政發[xx]30號)文件精神,已將環衛工人工資調整落實到位,從xx年1月1日實施。目前財政關于工人工資調整資金尚未撥款到位,但我局已按調整方案按每人每月450元支付到工人手中。對于落實xx年全省工資標準現已向政府遞交請示報告,待政府批示,并給工人耐心做好解釋工作。二是宣講政策。5月10日,組織全體環衛職工會議,聯系勞動部門對《勞動法》和醫療、養老保險相關政策進行了宣講,告知環衛工人補繳醫療保險政策由個人負責,工人表示理解。三是適當調整了作息時間,并請示縣政府同意購買清掃車,減少工人的勞動強度和工作時間,適當調整人員進行休假。四是積極爭取資金,向縣政府報送了關于發放環衛工人露天作業高溫津貼的請示報告,待政府批示,并給工人作了耐心的解釋工作。通過城管局以上有效措施,穩妥化解矛盾,確保了環衛隊伍思想穩定,工作有序,社會秩序良好。

    (二)努力實現縣城生活垃圾處理費與水費捆綁征收,解決垃圾處理費征收難問題。

    垃圾處置費與水費捆綁征收存在的矛盾和社會穩定風險:7月1日,垃圾處置費與水費捆綁征收正式開始,居民對垃圾處置收費不理解,對政府存在一定意見,認為收取費用不公正,部分居民和門面經營商不配合費用征收。

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