光陰的迅速,一眨眼就過去了,很快就要開展新的工作了,來為今后的學習制定一份計劃。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢?計劃應該怎么制定呢?以下我給大家整理了一些優質的計劃書范文,希望對大家能夠有所幫助。
生產計劃排產篇一
在不知不覺中xx年悄無聲息的過去了,本人自5月下旬加入公司以來,在這個大家庭中、在上級領導的教導與熏陶中不斷的在工作中學習、在工作中成長。回首xx年,一車間在領導的帶領,組長的得力協助認真執行、各員工的共同努力下取得了非常理想的成績。同時也為即將來臨的20xx年奠基了牢實的基礎。
在過去的一年里,生產一課以物流部的生產計劃表為依據,按各產線的生產進度安排生產,對各產線發生和可能出現的問題及時的調查、了解,采取措施積極預防和處理生產中的異常,基本完成了公司生產任務的各項指標,滿足了組裝的生產要求,保證了公司出貨。
一、xx年工作總結:
未達標原因:
1、工時效率:由于前期生產管理人員未對產線效率進行管控,每天只要做完就ok。生產員工缺乏干勁、積極性。各部門配合不到位,影響生產運作,開發設計不成熟,產品問題多。
2、停線影響原因:開發設計不合理、工程測試架為提前確認狀態。
3、返工影響原因:軟件變更,開發設計不合理需要改件,
周5s檢查 (單位:個)
1、車間的生產現場管理較為混亂,各種物料的擺放不整齊,標識標牌也沒有及時放臵,沒有做到定臵定點管理。還有就是環境衛生、設備衛生等各種工藝衛生還有很多的不理想,生產完畢清場意識薄弱。
3、由于各種因素,人員的流動率過大,加之生產管理人員在管理方面的松懈,太重于情感管理,在制度執行方面,部分管理的認識仍然不高,在生產現場執行制度不夠堅決,致使我們的日常管理仍然不時出現這樣或那樣的問題,使員工的責任意識不強,有時對錯概念模糊,在生產中不能很好地及時地發現問題,品質意識薄弱,不能很好的做到自檢、互檢。
4、由于人員流動較大,致使員工在技能方面得不到加強,在一定程度上影響了生產進度和質量,偶爾造成人為的壞機,返工等現象。
5、有部分員工思想懈怠,不積極主動,組織觀念淡薄,進而表現在工作中不求上進,工作無熱情,責任心差,喜歡推卸責任,找借口,直接影響其他員工的工作情緒,甚至帶壞其他員工心態。
三、好的方面:
2、通過上級領導的大力支持與各位組長的得力協助,認真執行,各員工的共同努力,自7月份開始一車間的生產效率有這大幅的提升,每月基本都大大的超越了公司85%的目標,并且有3個月達到了90%以上。最高達到了92%以上。對比xx年的全年生產效率不達標,xx年生產效率從下半年開始有明顯提升。 3、通過5s活動不斷優化車間現場。
xx年工作展望:
生產計劃排產篇二
制造業涉及的有關物料計劃一般可以分為三種:綜合計劃、主生產計劃、與物料需求計劃。結合計劃是企業在較長一段時間內對需求與資源之間的平衡所做的概括性假設。
一、什么是mps?mps處于計劃中什么樣的地位?它的來源是什么?
主生產計劃(master production schedule mps)在確定每一個具體產品在每一個具體時間的生產計劃;計劃的對像一般是最終產品。erp系統計劃的真正運行是從主生產計劃開始的。企業的物料需求計劃、車間作業計劃、采購計劃等均來源于主生產計劃,即先由主生產計劃驅動物料需求計劃,再由物料需求計劃生成車間計劃與采購計劃,所以,主生產計劃在erp系統中啟到承上啟下的作用,實現從宏廣到微觀計劃的過渡與連接 同時,主生產計劃又是聯系客房與企業銷售部門的橋梁。
1、客戶訂單
2、預測
3、備品備件
4、廠際間需求
5、客房選擇件及附加件
6、計劃維修件
二、什么是粗能力計劃(rccp)
主生產計劃的可行性主要通過粗能力計劃(rough-cut capacity planning )進行校驗粗能力計劃是對關鍵工作中心的能力進行運算而產生的一種能力需求計劃,它的計劃對像中針對設置為關鍵工作中心的工作能力,計算量要比能力需求計劃小許多。粗能力計劃與約束理論的思想相一致,即關鍵資源和瓶頸資源決定了企業的產能。只依依靠提高非關鍵資源的能力來提高企業的產能是不可能的。
主生產計劃與關鍵資愿的能力之間的矛盾進行協調與平衡:
1、改變負荷:重新制定計劃,延長交貨期,取消客戶訂單,減少訂貨數量。
2、改變能力:更改加工路線,加班加點,組織外協,增加人員和機器設備。
三、什么是時段、時區、和時界?
時段:時段就是時間段落,間隔、時間跨度,劃分時段只是為了說明在各個時間跨度內的計劃量、產出量、需求量,以固定的時間段的間隔匯總計劃量,產出量與需求量,便于對比計劃,從而可以區分出計劃需求的優先級別。時段劃分越細越能體現出各個計劃批次的優先級,便于控制計劃,同時有效地利用企業資源。
時區1:是產品的總裝提前期的時間跨度,即指從產品投入加工開始到產品裝配完工的時間跨度。
時區2:在產品的累計提前期的時間跨度內,超過時區1以外的時間跨度為時區2。 時區3:超過時區2的為時區3。
需求時界:(dtf)時區1與時區2的分界點為需求時界。
計劃時界:(ptf)時區2與時區3的分界點為計劃時界。
計劃確訂時界:(fptf)也即計劃時界,實際提前期。
四、批量規則?
批量規則:
最大批量:當計劃下達數量大于此批量時,系統取此批量作為計劃下達量。
最小批量:當計劃下達量小于此批量時,系統取此批量作為計劃下達量。
固定批量:每次訂貨計劃數量按一個固定值下達,一般用于訂貨費用較大的物品。 直接批量:完全根據計劃需求量決定的訂貨量。
固定周期批量:固定周期批量指每次訂貨的間隔周期相同,但批量數不一定會相同。 倍數批量:如果需求量小于批量,則按批量計算;如果需求量大于批量,則按批量的倍數計算。
批量周期:
批量周期指如果物品按周期批量訂貨時,訂貨的周期。
批量:
批量物品按批量時的數量,系統在做計劃生成時,可根據批量規則和批量自動計算訂貨數量,批量的增量是此位數。
毛需求量(gross requirement):
毛需求量指初步的需求數量,系統會根據計劃參數的設置進行計算。
計劃接受量(scheduled receipts):
計劃接受量指前期已經下達的正在執行中的訂單,將在某個時段的產出量。
凈需求量(net requirements):
計算凈需求量要綜合毛需求量和安全庫存量,并考慮期初的結余與本期可能計劃產出的數量。
公式:凈需求量 = 本時段毛需求 - 前一時段末的可用庫存量 - 本時段計劃接收量+ 安全庫存量。
計劃產出量(planned order receipts):
當需求不能滿足時,系統根據設置的批量規則計算得到的供應數量稱為計劃產出量,些是的數量是建議數量,不是計劃的投入量。
計劃投入量(planned order releases):
根據計劃產出量,物品的提前期及物品的合格率等計算出的投入量稱為計劃投入量,可供銷售量(available to promise );在某一個時段內,物品的產出數量可能會大于訂單合同數量,這個差值就是可供銷售量。
公式: 可供銷售量 = 某時段的計劃產出量 - 該時段的訂單總合。
裝配提前期:
主生產計劃的提前期是產品的裝配提前期,它小于時區1的時間跨度。
1、計算毛需求量-位于時區1時:毛求量等于訂單量;
3、計算毛需示量-位于時區3時:毛需求量等于預測量;
六、確訂mps
1、提供對初步的mps分析。
2、向負責部門提交初步的mps及其分析。
3、批準mps,將正式的mps下達給有關部門。
生產計劃排產篇三
在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上,公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將xx年的經營方針確定為: 靈活策略贏市場,擴大規模增實力,加強管理保利潤。
經營方針是公司階段性經營的指導思想;各單位、各部門和各級干部的各項經營、管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。
二、xx年的經營目標
(一)核心經營目標
xx年,公司的核心經營目標是:
年度銷售收入3800萬元,增長率93%,保底銷售收入20xx萬元;年度稅后利潤580萬元,增長率228%,稅后利潤率15%,資產回報率20%,保底利潤300萬元。 在核心經營目標中,利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標,也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。
(二)銷售目標細分
銷售目標細分表 (計算單位:萬元,人民幣)
三、主要經營策略
(一)市場策略
1.全公司必須以市場為導向,以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策,鼓勵全體員工參與營銷工作。
2.發達商場和劉閣商場必須整合各項資源,在半年,采取一切措施,集中精力做好經銷商的開發、簽約工作。
3.公司市場的主攻方向是政府協議供貨和投標工程的簽約為目標市場策略。
4.建筑模板市場
應以“強勢推進、快速占領”的策略,集中力量發展渠道經銷商(計劃10家,力爭12家),應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場占領九縣一市房地產建筑模板。
(二)產品策略
市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。
1.辦公家具為主打產品,從實木產品向現代產品過渡,以做輔助材料為主(如柜身及門板)。
2.民用市場的產品策略按產品系列推進:
1)針對民用產品,應“加強研發、推陳出新、完善細節”,為滿足二、三級市場,適度擴充2、2、3系列,必要調整4、5、6系列,少量改進7、8、9系列,增加低價位烤漆系列、中價位實木系列。。
2)針對上民用產品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略,以行業低價位推廣產品,新上茶幾批發產品。
3.生產中心應根據上述策略和業務實際需求,制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產品開發結構和生產結構的調整到位。
(三)品牌與招商策略
品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。
經過近十五年的經營,好居家”已經成為行業的優勢品牌,具有較強的號召力;同樣,經過多年的運作,“好居家”也已成為“公司”旗下的優質品牌,在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶群,綜合運用平面、電波、網絡等通路,集中力量向省外市場。
四、實現目標的保障措施
(一)生產資源保障
1.公司新增投資400萬元,增加生產設備,擴大生產場地,確保產品生產3800萬元和各項營銷策略的實現。
2.生產中心作為二線部門,理應成為辦公和民用營銷中心的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉,必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求,組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。
3.按時交付合格產品,始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產中心應訂立適宜的品質目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質成本,為經營一線準時提供合格產品。
4.生產成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產中心各級干部的關鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低,使主營業務的材料成本控制在46%以內。
(二)人力資源保障
1.加快人才引進:以《xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在xx年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。
2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質培訓為核心,對公司員工和加盟商進行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業和經營素質。
3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由人力資源總監牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,xx年1月1日起,總經理對公司經營團隊實施考核;至遲于xx年4月1日起,各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯動推行,以確保目標管理切實落實。
(三)綜合管理保障
市場競爭的加劇,必然在技術壁壘上體現,客戶必將更加關注體系認證等技術性措施;公司將xx年定義成為未來3—5年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。
1.由人力資源總監主導,集合內外資源,自xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構,必須以“理順脈絡、提升效率”為目標,注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時的體系認證打好基礎。
2.按照分權管理的原則,由經營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。
(四)財務資源保障
1.逐步下放費用審批:在xx年已經下放部分權限的基礎上,財務中心按“責任中心”和“成本中心”的思路,將各類費用的初審權下放給各業務中心總監(廠長),以便形成權責對等機制;財務中心在費用流向的合理性等方面加強監測。
2.主導成本降低活動:在設定成本降低目標的基礎上,財務人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調研,或組織各類專項活動,協助、指導相關部門降低成本。
3.整合多個公司資源:由財務中心主導,對工商、銀行、稅務、資源進行整合,為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。
4.建全財務監測體系:財務中心必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質”活動,理順、健全財務監測體系,重點關注物流活動背后的財務信息流。
(五)組織管理保障
1.由董事長(總經理)負責,與經營團隊簽定《目標經營責任書》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。
2.由各責任中心總監(廠長)負責,xx年2月20日前,對各項目標進行層層分解,并與各級干部簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統一匯集于人力資源中心,實施歸口管理。
3.由財務經理負責,xx年2月20日前,出臺《財務預算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4.由人力資源總監負責,xx年2月12日前,以董事長(總經理)為授權方,與各責任中心總監(經理)簽定《安全生產責任書》,明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。
5.由營銷總監負責,組織每月/季 “經營目標達成檢討會”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到:xx年的經營目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰和風險的計劃;要將這一理想變為現實,需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀念,創新管理
公司認為,要達成xx年的經營目標,首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面,創新經營思維、創新管理模式,為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。
(二)切實負責,重在行動
行動,是一切計劃得以實現的首要;執行,是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行,一切都是空談。
公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作,特別是經營團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調:干部和員工的價值在于行動和執行,公司將以行動力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。
(三)業績優先,獎懲落實
追求利潤最大化,永遠是企業經營的靈魂;任何企業的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經營,收獲利潤。
利潤是xx年公司經營指標的“核心之核”,銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質。
總之,公司希望并要求:所有從業人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效好居家,實現業績翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發展作出更大的貢獻!
生產計劃排產篇四
事會的領導精神,特擬定以工作計劃,總體上分為以下幾個方面。
一、行政人員管理計劃:
1、生產部所有行政管理人員,必須從自身做起,嚴格執行公司各項管理制度,注重團結,搞好本部門與其他部門之間的協作關系,公司下達的各項任務帶頭行動,力爭百分之百的完成任務。
2、技術員要嚴格要求自己,在技術上要發揮各自的所長的才干,全心全意為公司服務,以主人翁思想干好自己的本職工作,爭先創優,平時多交流經驗,經常溝通,多探討一些實質性的技術問題,遇到實際困難相互關心,相互支持,精誠團結。
3、在生產實際過程中,多向本組人員講解理論知識,多傳授實踐經驗,多種特色產品,力爭產優質產品。
4、節約成本,先核算后種植,為公司多創效益。
5、帶頭執行公司采購管理制度,先申報后使用的原則,確保公司資金用在實處,參與正常周轉。
6、帶頭組織生產部行政管理人員,技術員成立技術研究小組,不斷組織技術學習,結合生產管理,基本上保持每天一個“碰頭會”。
二、用工管理計劃:
1、在生產過程中,確保多與技術員共同協商,力爭做到省工節本,提高工作效率。
2、在選用農民工方面,盡量要求有技術含量的人員,特別是頭腦比較清晰的,思路廣闊,有生產經驗,靈活性好一點的農民工。
4、在xx年度中,我們會大膽嘗試和實行包工制,盡量減輕公司的生產管理成本。同時,在承包過程中,我們會建立一整套的“檢查負責制”。主要是通過與帶工人員簽訂責任狀,制定每項生產任務的承包標準,然后通過正常檢查和抽樣,達到預期目的和效果。
在實際操作過程中,每組技術員需要用工人數必須通過成本核算和科學合理用人,力求少用人,以便節約成本,增加效益。
目前通過xx年度的草莓育苗到種植管理,已經看到了一定的經濟效益,可以嘗試xx年度繼續種植草莓,結合現時的草莓市場行情,可以適當地嘗試采購脫毒種苗,通過自己繁育,一部分自己栽植,一部分作為種苗銷售。
以下是通過xx年度的育苗,擬定出本年度的育苗計劃:
1、育苗品種:紅俠,要求為脫毒種苗;
2、育苗面積:15個大棚,土地面積為9畝;
3、購置苗木:8000株左右,畝用量為800株;
4、育苗計劃:優質苗木40萬株左右;
6、預計育苗效益:一是結合在去年的管理經驗基礎上,確保xx年的草莓果品早上市15天左右,確保12月1日搶銷售15天,搶一個好價錢。二是計劃在今年五月份前后,通過公司網絡平臺和其他網站大力宣傳草莓種苗信息。
1、結合本園的葡萄長勢結構情況,針對上一年度因氮肥超量使用,導致主莖生長超過30厘米的旺長現象,形成第三年的主蔓不能掛果,結果枝外移的葡萄苗達40%,為了確保xx年度葡萄主體產量,計劃采用朵美滋催芽,補枝的方法,提高掛果部位。
2、針對各個葡萄品種特點與目前長勢相結合的方法,分別采取肥水調控的方法,擬定xx年生產目標,對能結果的葡萄大棚采取適當產果,目的為保苗正常生長,不超標產果;不能掛果的葡萄大棚采取增施磷肥、鉀肥,少施氮肥控制旺長,縮短節間,按標準培養枝型;確保xx年每畝產量達1600斤以上優質葡萄果品。
3、在確保肥水管理的同時,做好病蟲害防治工作。
4、在現有能結果的品種,加強田間細化管理,注重病蟲害預測預防工作,確保今年產出85%以上的優質果品。
5、以夏黑品種為主,采用朵美滋提前催芽,補枝的方法,試驗20大棚,目的為提前上市,培育優質果,創建“人無我有,人有我精”的品牌,提升大禾莊園的果蔬品牌效應。此項試驗工作沒有提交申請報告,如果試驗失敗,至多在時間上出現偏差,對其他方面沒有影響,請公司董事會不要追究或通報批評。
(三)、桃、梨、杏、櫻桃、彌猴桃管理計劃:
1、針對梨樹、櫻桃、彌猴桃:首要工作是做好梨樹的修剪、拉枝工作,其次是結合櫻桃的品種特性和樹形做好拉枝工作,控制頂端旺長;第三是摸索彌猴桃的生長習性,做好實生苗的嫁接工作。
2、結合品種與季節的變化,結合各個品種的長勢情況和特殊年份,有針對性地做好各類果樹的病蟲害防治。
3、重點確保桃、梨的田間管理,力爭產出80%以上優質果。
4、對于2~3年生桃樹加大肥水管理,確保xx年投產有效益。
5、重點做好梨樹修剪工作,加大拉枝力度,增加內堂枝,控制好樹型,更好的為下一年增產做好基礎工作。嚴格控制好xx年梨木虱的防治工作。
6、總結在xx年田間管理過程中,發生的大櫻桃葉片在2天之內被遷移的金龜子全部吃光現象。加大力度做好xx年度在同期的防治工作,可結合實際情況,采用人工捕捉方法,或在夜晚用電燈照捕捉的方法,防止大發生現象。
7、由于杏樹已經達到豐產期,在xx年管理過程中,計劃提前10—15天上市。準備在花芽分化期,如果遇寒流來臨,采用增加噴施天大2116的次數,加強杏樹的抗寒能力。同時,在杏樹的周圍采取燒濕草煙薰方法,可有效地防止寒流和大霧低溫天氣導致凍害發生,有效地增強花芽抗寒能力。
(四)、溫室大棚及蔬菜生產管理計劃:
1、結合旅游觀光的需要,規劃能夠反映大禾莊園特色品種。
2、結合酒店菜肴開發需求,規劃種植新、奇、特蔬菜品種。
3、結合政府招待需求,規劃符合政府領導人口味和需求的品種。
4、因地制宜,做好2個溫室和12個大棚的種植管理。
四、農產品出品管理計劃:
一是提供品種和數量;二是提供品質的等級;三是提供出品或采摘時間;四是積極配合做好禮品包裝工作;五是提供成本價格。
正常與營銷部和酒店做好溝通工作,為營銷部做好銷售準備工作,生產部有一個基本原則,不管營銷部如何打市場,但我們在特殊的情況下會主動出擊,目的是決不允許產品壞在田間。
在銷售過程中,一切以服從和配合營銷工作為主,要人力給人,需要物力支持給予最大化,同時要做好農產品的調撥和開票工作,確保賬務清楚,便于正常核算。
五、溝、渠、苗、木管理計劃:
1、在農開局道路鋪設完畢后,把全園所有溝道確保在雨季到來之前溝溝通暢。必要情況下采取包工制,目的是提高工作效率,確保質量過關。
2、把全園道路出現缺苗的地方,進行查苗、申購、補栽。
3、根據公司統一規劃,在葡萄、草莓大棚兩頭栽植月季、桂花等綠化苗木,盡快安排生產部王會計,對所栽的地方,進行測量,提供數據,便于采購。
4、對莊園四周圍網崗位內側修路,開溝,平整隔離帶并做好種植枸杞的準備工作。一是整地;二是催芽;三是移栽;四是做好田間管理;五是根據苗情做好秋季移栽準備工作。
5、根據公司整體規劃,做好擴區60畝地栽植綠化苗木的準備工作。一是開好田間排水溝;二是根據公司對其品種規劃;三是申購基肥;四是做好移栽育苗的準備。
6、購買大花盆,計劃培育葡萄盆景。初步計劃采用掛盆帶騰法,培育200盆,根據葡萄架的牢固性,在每個水泥樁上掛1至2個盆,結合品種特性和市場需要量,分解每個品種數量。
六、技術員管理計劃:
1、成立技術研究小組,正常開展草莓、葡萄、桃、梨、杏的高產栽培技術探討,實時做好病蟲草害的防治工作。
2、要求各線技術人員做好本組人員的技術培訓和合理用工。
3、根據所負責的區域品種,提前做好申購準備工作。
4、根據季節需要,提前做好年計劃、月計劃、周計劃,確保生產計劃與生產用工協調。
七、檔案管理計劃
針對生產部整個工作需要,建立健全生產部檔案資料,結合現有果蔬品種布局,栽培管理模式,投入農藥,基肥,化肥,每月農事,技術培訓等進行整理歸檔。
八、農產品售前服務計劃
1、結合本部門在不同季節出品情況,上報至營銷部生產部近期農產品的品種,數量,出品和時間,最佳采摘期。
2、在營銷提前通知的情況下,做好采摘、包裝、過稱、開票等出品前準備工作。
3、根據財務規定,實時做好報賬、對帳工作。
九、倉庫管理計劃
2、按財務要求,每月做好倉庫盤點工作;
3、做好倉庫物品的管理、歸類、貯藏、保管工作;
4、注重物品的收、發和臺賬登記工作,確保賬物相符;
5、做好安全防范工作,防止霉變、火種、偷盜等現象發生;
6、正常做好物品申購的把關,防止重復申購或越量采購的現象發生;
生產計劃排產篇五
以黨的__大精神為指導,努力貫徹落實科學發展觀,緊緊圍繞安全生產標準化規范這一主線,以保證全年營銷工作為中心,以提高職工安全生產工作的思想意思為核心,全面推進安全標準化運行工作質量,提高黨員干部和職工隊伍安全工作意識和本領,確保公司達到國家安全企業標準二級水平,保證全年無重大安全事故發生。
二、 奮斗目標
(一) 建設真抓實干、團結務實的領導班子;
(二) 建設一支安全意識較強的職工隊伍;
(三) 開展“安全生產標準化”評選達標活動
(四) 強化崗位安全責任制思想,積極開展安全宣傳教育,突
出安全工作的重要性和緊迫性;
三、 主要工作任務
(一) 落實安全崗位責任制
1、 層層簽訂安全責任狀,保證人人頭上有責任。
2、 努力開展安全宣傳教育,使每個職工、干部都要明確自己應該擔負的安全責任。
3、 積極開展安全標準化運行管理,提高安全防范意識。
(二) 層層簽定責任狀
層層簽定安全責任狀,增強責任意思。
(三) 努力開展職業健康安全學習,學習《安全生產標準化規
范性》文件內容。
(四) 學習《國家安全保障法》,開展安全知識考試。
四、 保證措施
(一) 提高認識,加強領導。動員黨員、干部職工深入認識加
強安全工作、必要性和緊迫性。努力增強安全工作的責任感、使命感,提高安全工作的積極性、主動性。
(二) 整章建制、落實痕跡化臺賬管理記錄。緊緊圍繞安全工
作目標、任務健立健全各項安全規章制度,落實安全責任,完善考核,形成全員安全工作的姿態。
(三) 強化宣傳、形成氛圍。要召開班子會議、黨員會議和全
體職工大會,達到人人明白安全工作的目標、任務。同時要抓好典型宣傳
生產計劃排產篇六
__年我部門在公司總部的指導下,完滿地完成了全年的工作任務。在__年內,我將帶領生產系統的全體員工繼續努力,務必完成公司給我們提出的考核目標,使公司的業績更上一層樓。
1、整體工作思路:__年生產系統的整體工作思路是:以結果為導向,以流程為方法,以規章為考核,努力做到人人有事做,做事有流程,流程有規范,規范有制度。
2)、負責生產任務的跟進,按時保質完成銷售訂單;
3、 __年工作措施及方法:
4)、質量控制方面:
a、沒有系統的質量管理體系,需建立并運轉;
c、與質量治理相關的記錄不完善,需進一步加強并實際運轉;
d、品控質檢員的培訓沒有完善的制度機制,需建立并實施;