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    質量管理制度(精選19篇)

    時間:2025-06-17 作者:碧墨

    質量月是企業對內部質量標準和流程進行檢查和優化的重要時期。質量月對于企業的發展起到了積極的推動作用,我們在改進和創新方面取得了很大突破。

    質量管理制度(精選19篇)篇一

    確保生產過程質量穩定,并求質量改善,提高生產效率,降低成本、損耗,對生產和服務程序進行有效控制,滿足客戶的要求和期望。

    適用于產品從未加工到加工成成品之間過程的控制、產品損耗的防護等。

    1、技術部負責工藝文件及操作規程的制定。

    2、生產部負責按生產任務單組織生產并實施生產過程的控制。

    3、生產部負責生產設施的維護保養及檢修(肉機、凍庫等)。

    4、品管負責對產品質量,包裝及標示等檢驗、驗收、放行、交貨等的'監控。

    5、銷售部負責產品交貨和服務過程的控制。

    1、獲得規定產品特性的信息和文件。

    1.1技術部負責產品工藝文件及操作規程的制定,主管批準后發放到生產部和品管處。

    1.2生產部根據批準的生產計劃,進行生產。2、生產過程控制。

    2.1生產部根據相關的產品工藝文件及操作規程進行生產加工,確保產品質量。

    2.2關鍵技術的操作人員進行培訓,考核合格后上崗。

    2.3對生產運作實施監視。生產中要認真做好自檢、互檢、專檢(品管),并做好相應記錄。

    2.4品管對生產過程實施監督檢查。

    2.5使用合適的生產服務設備,確保產品衛生安全。產品質量檢驗。

    (一)、產品進入公司的檢驗(查檢疫票確保產品合格)。

    1、凡進入公司的產品,在入公司前必須由品管進行抽樣檢驗,填寫檢驗記錄,合格后方可辦理進入。

    2、品管在抽樣時,要注意具有代表性,并要注明產品的品名、數量等,并做好原始記錄工作。

    3、品管在檢驗過程中,必須嚴格遵守有關的檢驗方法和操作規程進行檢驗,不得隨意改變。

    (二)、過程檢驗。

    每道工序由品管在現場進行巡檢,按規定填寫記錄。

    1、每批產品須按客戶要求為標準進行檢驗,必須經檢驗合格才可出貨。

    2、填寫《檢驗報告單》,由品管保存。

    3、品管必須嚴格按照規定的檢驗標準和方法進行檢驗,檢驗產品是否變質、變色,不得隨意改變。保留所有記錄,歸檔存查。

    (三)出貨檢驗。

    1、成品出貨檢驗制度。

    1.1目的。

    在成品出公司前,對成品進行適當的檢驗,以避免不合格成品出公司。

    2、適用范圍,適用于各類成品出公司前的檢驗活動。

    2.1技術部負責確定成品的技術要求。

    2.2品管負責編制產品技術標準,及成品出公司檢驗安排和組織落實。

    2.3生產部或品管員負責配合成品出公司檢驗活動的實施。

    3.1成品出貨檢驗活動的策劃。

    3.2技術部須根據客戶要求,確定成品的各項技術要求。

    3.3品管部根據技術部確定的成品技術要求進行檢驗。

    3.4品管部在編制《產品技術標準》時,須規定成品出公司檢驗的有關內容:

    a.檢驗方式:入產前檢驗/出公司前檢驗;

    b.檢驗項目:產品質量、分割要求等。

    c.檢驗要求:根據客戶對產品要求進行檢驗。

    d.檢驗時機、頻次:隨時防止出現質量事故。

    e.檢驗數量:根據當日產量。

    f.檢驗方法:

    4、成品出公司檢驗的實施。

    4.1在生產過程中,品管須及時配制檢驗指導書、檢驗人員、檢驗設備等并組織檢驗活動的開展。

    4.2檢驗人員須按照《產品技術標準》規定的要求進行檢驗。

    5、出公司檢驗報告及反饋。

    5.1品管在檢驗過程中須將及時檢驗情況和檢驗結果記錄。

    5.2品管在檢驗過程中,發現異常或不合格情況時,須及時向品管負責人報告該不合格情況。

    5.3品管部負責人及時組織有關部門和人員對不合格情況進行處理。

    6、相關記錄。

    6.1《原始檢驗記錄》。

    質量管理制度(精選19篇)篇二

    為進行公司質量管理體系內部審核,特編制本程序。

    2.1本程序規定了內部審核的流程和方法,以驗證質量管理體系各項管理活動的符合性和有效性。

    2.2本程序適用于對質量管理體系范圍內,各部門管理活動的審核。

    3.1管理者代表負責審批《內部審核計劃》,任命審核組長和審核員,組織內部審核,審批內審報告。

    3.2審核組長負責做好審核員的工作分工和審核準備,組織、開展現場審核,編寫《內部審核報告》,并負責審核后的跟蹤管理工作。

    3.3審核員負責編制《內部審核檢查表》(以下簡稱'內審檢查表'),實施現場審核,確定不合格項并編制《內部審核不合格項報告表》,負責糾正預防措施的跟蹤驗證。

    3.4被審核部門負責配合審核員開展本部門的審核工作。

    3.5不合格項責任部門負責對本部門的不合格項制定糾正措施,按期實施整改,并對實施效果負責。

    4.1審核時間。

    4.1.1審核一年不少于一次,必要時,管理者代表可根據需要做出提前內審或增加內審次數的決定,如:。

    4.1.1.1當體系發生變更、相關職能有較大變化時;。

    4.1.1.2當相關方對涉及的特殊過程或項目提出要求時;。

    4.1.1.3當服務過程中發生人身安全事故、設備事故時;。

    4.1.1.4認證機構監督評審時。

    4.1.2當提前內審或增加內審次數時,全面質量管理辦公室應提前通知有關部門。

    4.2審核前的準備。

    4.2.1組成審核組。

    4.2.1.1內審工作開展前,管理者代表應任命審核組長和組員,為審核工作提供組織保證,審核組長和組員應分別具備如下資格:。

    a)組長:持有內審員或外審員資格證書,并具有較強獨立工作能力和協調能力;。

    b)組員:接受過gb/t19001標準的內審員或外審員培訓,并獲得相應資格證書。

    4.2.1.2審核組組長應按組員的專業特長進行分工,審核人員不能審核自己的工作。

    4.2.1.3特殊情況下,經管理者代表批準,審核組可吸收專業技術人員或觀察員參加。

    4.2.2編制《內部審核計劃》。

    4.2.2.1審核組組長負責編制《內部審核計劃》,《內部審核計劃》的內容主要有:。

    a)審核的目的、范圍和依據;。

    b)審核組成員;。

    c)受審核部門、審核過程或要素;。

    d)審核組內部交流的時間安排等;。

    e)審核日期、日程的安排:

    在審核前10天,由審核組長召開一次審核小組會議,對《內部審核計劃》進行討論并明確分工。

    4.2.2.2《內部審核計劃》經管理者代表批準后,全面質量管理辦公室應提前五個工作日,向有關部門發出內部審核通知。

    4.2.2.3受審核部門接到計劃后應安排有關人員做好配合和準備工作,如果對審核項目和日期有異議,應提前3個工作日通知審核組,經協商后修訂《內部審核計劃》。

    4.2.3編制《內審檢查表》。

    4.2.3.1《內部審核計劃》發布后,審核組組長應組織審核員對《內部審核計劃》進行討論,明確審核準則和審核深度,并編制《內審檢查表》。

    4.2.3.2《內審檢查表》的編制應依據:。

    a)gb/t19001標準;。

    b)適用的法律、法規和其他要求;。

    c)體系文件,包括質量方針、目標(指標)、管理手冊、程序文件、服務工作規范;。

    d)必要時,從現場收集的相關信息。

    4.2.3.3《內審檢查表》應在審核實施前送審核組長確認。

    4.3實施審核。

    4.3.1首次會議。

    4.3.1.1首次會議標志著現場審核的開始,首次會議由審核組長主持召開,與會者應在《內部審核會議簽到表》中簽到,參加的人員和部門主要有:。

    a)最高領導層、管理者代表;。

    b)受審核部門負責人;。

    c)內審組全體成員。

    4.3.1.2審核組組長在會議上應說明本次審核的目的、范圍、準則、方法和時間安排,明確配合人員,對《內部審核計劃》中的安排做進一步確認,(遇特殊情況時,應及時調整并再次確認)。

    4.3.2獲取審核證據。

    4.3.2.1審核員參照《內部審核檢查表》中的具體內容,對受審核部門進行現場檢查,對所涉及的過程和活動,收集、尋找符合或不符合審核準則的客觀證據,獲取審核證據的方法主要有:。

    a)與被審核對象交談;。

    b)調閱文件;。

    c)現場查驗記錄;。

    d)觀察操作;。

    e)隨即抽樣等。

    4.3.2.2現場審核時,審核員應:。

    a)及時作好審核記錄,記錄必須清楚、完整,有可追溯性;。

    b)發現問題時,審核員應進一步調查清楚,力求客觀公正,并及時給予審核方口頭反饋;。

    c)當證據不足或不清楚時,審核員應一查到底,直到弄清楚為止;。

    d)做好相應的檢查審核記錄,填寫《內部審核檢查表》,記錄必須清楚完整。

    4.3.3審核情況的總結、評價。

    4.3.3.1審核組組長應按《內部審核計劃》的安排,召集內部會議,。

    對審核情況進行溝通和小結。

    4.3.3.2召開末次會議之前,審核組長應:。

    b)召開審核組全體會議,進一步評價審核結果;。

    c)將《內部審核不合格項報告表》交受審核部門確認。

    4.3.3.3審核組組長于內審后一周內負責編寫本次《內部審核報告》。《內部審核報告》的內容主要有:。

    a)審核的目的、范圍和依據;。

    b)審核組成員和受審核部門代表名單;。

    c)審核日期及審核計劃具體實施情況;

    e)存在的主要問題;。

    f)體系符合性、有效性結論;。

    g)整改及糾正措施驗證的要求等。

    4.3.3.4《內部審核報告》由管理者代表審核后發放。

    4.3.4末次會議。

    4.3.4.1末次會議標志著現場審核的結束,末次會議由審核組長主持召開,參加人員原則上可以擴大參加首次會議的人員,與會者應簽到。

    4.3.4.2末次會議的主要內容包括:。

    a)重申審核的目的、范圍、依據及方法;。

    b)宣讀主要的《內部審核不合格項報告表》;。

    c)宣讀《內部審核報告》,明確責任部門采取措施的要求及審核員進行檢查驗證的要求;。

    d)發出《內部審核不合格項報告表》給受審部門。

    4.4跟蹤、驗證。

    4.4.1末次會議后,責任部門應對不合格項進行整改;。

    4.4.3對不合格項整改過程中涉及多個部門或出現的新問題,審核員應及時向審核組長或管理者代表反映,及時協調解決。

    6.記錄表格。

    6.1《內部審核計劃》(8.2.2-j-01)。

    6.2《內部審核檢查表》(8.2.2-j-02)。

    6.3《內部審核不合格項報告表》(8.2.2-j-03)。

    質量管理制度(精選19篇)篇三

    1、上崗人員應具有全血及成分制備、理化分析和檢驗的專業知識,掌握各項質量檢測的操作規程和質量標準。

    2、定期對血液及血液制品、檢測試劑和原輔材料進行抽樣檢查并按時發出有關報告。

    3、負責不定期抽查血液檢驗的室內質控記錄。

    4、如實填寫實驗記錄,正確處理數據,加強核對,嚴防差錯。

    5、定期深入生產部門,熟悉生產工藝和流程,根據質量檢測情況,提出改進意見。發現重大質量隱患應及時向科主任反映。

    質量管理制度(精選19篇)篇四

    一、以安全生產工作為中心,負責服務質量信譽監督管理工作。

    二、組織從業人員進行服務質量素質培訓教育工作。

    三、協助管理部門及相關單位的管理協調工作。

    四、負責處理各類服務質量信譽投訴案件,解決服務質量信譽糾紛。

    五、監督服務設施的完善工作。

    質量管理制度(精選19篇)篇五

    第一條 為不斷提升團隊的工作質量、改進工作方式、提高工作效率,特制定本辦法。

    第二條 本團隊質量管理的目標

    實現團隊質量管理最穩定化、最優化

    第三條 質量管理實施的時間和頻次

    質量管理是一個持續改進的過程,需要全體團隊成員日常工作中緊緊圍繞團隊標準化工作即服務滿意度、流程規范化、管理標準化這個中心。

    第四條 團隊質量管理的適用對象。

    團隊質量管理適用團隊全體成員,團隊長(或團隊長指定成員)要求全體成員日常工作中嚴格按照團隊質量管理流程、制度執行、服務滿意度,并對執行的情況和服務滿意度進行打分,適當給予獎勵。

    第五條 團隊質量管理的主要內容

    1. 對團隊成員進行質量管理方面的日常培訓,樹立團隊成員的正確意識。

    2. 維護團隊質量管理建設,保證團隊日常工作的正常進行。

    3. 愛護公共衛生,營造一個舒適潔凈的辦公環境

    4. 對外來人員的接待體現阜煙特色,不卑不亢,謙和大方。

    第六條 團隊質量管理的要點

    (一)掌握質量要求。團隊成員必須熟悉本廠各項規章制度,按質量要求執行,特殊情況應上報領導決定處理辦法。

    (二)質量流程記錄填寫和維護。團隊應當對于本團隊負責的流程環節所應填寫的工作記錄,團隊應當制定專人完成記錄填寫工作,并做好記錄的整理和維護。

    (三)質量指標統計、分析和評估。對于團隊負責的工作質量指標,結合部門要求和工作實際需要,進行定期定量化統計、分析和評估。利用每月例會,由組長主持開展質量分析改進會,根據質量目標及報表、采用魚骨等工具,分析各周期質量情況,有負責人制訂改進方案,在例會上討論確定并實施。

    (四)改善質量達標情況。對于流程執行中出現的問題和工作質量不達標的情況,團隊應當分析原因,提出改進方案。必須時填寫糾正預防措施通知單。

    (五)充分運用qc小組等質量管理工具。團隊可以成立qc小組進行攻關或創新以達成目標或提出解決方案。qc小組定期對難題進行集中攻關,逐漸形成“人人為事,能者為師”的團隊氛圍。qc小組定期與團隊進行技術交流,共同發現、解決問題,不斷改進質量。

    (六)工作質量總結。充分運用qc小組等質量管理工具團隊可每半年開展一次立項對標活動,對工作進行總結,對先進團隊的工作質量進行對比分析,研究差距與不足,并在工作計劃中制定改進計劃,并完成一篇pdca案例,促進自身工作質量的不斷提高。

    質量管理制度(精選19篇)篇六

    為加強質量的監督管理,減少廢品的發生,完善檢驗工作,持續有效全面貫徹執行iso9000國際質量體系認證標準,特制定產品過程控制方法:。

    1、檢驗員必須全面了解技術標準、圖紙工藝、操作規程的一切技術規定。

    2、操作者加工首件(包括更換加工零件型號、設備工裝修換、圖紙和藝更改)必須送檢,對首件沒有交檢而造成廢品的操作者必須負一切責任。

    3、檢驗員必須根據圖紙工藝對送檢的首件進行首檢,并對首件結果負責,如檢驗員沒有做好首檢而造成的批量廢品,由檢驗員主要責任,必須承擔一定比例的廢品賠償。

    4、車間主管必須督促操作者做好首檢工作,經過首檢工作,經過首檢合格的零件,操作者必須對產品質量負責,并認真作好自檢工作,如果由操作者沒有做好自檢而產生的廢品,必須追究其責任,并負責賠償。

    1、上道工序的檢驗員必須重視下道工序對產品的反映意見,下道工序的檢驗員有責任把質量信息回饋給上道工序。

    2、下道工序有權拒絕接收上道不合格產品,發現不合格產品應及時與檢驗員聯系,查明原因,及時處理,形成每道有序控制,層層有把關的良好體系。

    1、檢驗員必須根據技術要求對產品作巡回抽樣檢查,如發現不合格產品,應立即向操作者提出,并責成其找出原因。待解決問題后才能繼續生產。

    2、檢驗員必須對巡回抽檢認真負責,對重要零部件及關鍵工序必須核定抽檢次數不少于2次,以及每次抽檢數量不少于1件并填寫《原始記錄表》。

    3、在巡檢過程中,檢驗員有責任對工裝夾具進行不定期檢查,或隨機抽查,強行生產由此而造成的一切后果,由操作者負全部責任。

    1、生產工人對完工的產品必須交給檢驗員檢驗,未受檢的產品不得流轉或入庫,如發現有不經檢驗而私自流轉者,將追究當事人責任。

    2、檢驗員對完工的產品(包括半成品,成品,外協件,外購件)應根據圖紙,工藝和有關技術標準實行全檢或抽樣檢查,如發現有錯檢或漏檢,要追究檢驗員責任。

    3、檢驗員必須自覺配合車間生產,對完工的產品根據趁件的`生產需要分輕、重、緩、急進行檢驗。檢驗數量不少于5%,重要零件及關鍵工序發現不合格要全檢。如有故意拖延或刁難而影響生產者,視情節輕重給予處罰。

    4、對于檢驗不合格但可以返工的產品,檢驗員有權要求生產工人及時返工,并通知班組織或車間,返工后重新檢驗,第一次返工合格,按合格記錄第二次以上返工,即使檢驗合格也按次品處理,需要返工而操作者拒絕返修的,按廢品處理。并由車間報請公司給予行政處罰。對于超差但不影響使用的工件,由檢驗員會同車間報告技術部門,由技術部門(或有關技術員)決定處理意見,回用品按次品處理,(次品不計發工資,造成廢品的按公司規定賠償損失)。

    5、檢驗員必須對受檢的次品、返修品和廢品必須隔離放置,車間或有關部門必須配合作好此項工作,如發現有把不合格品混入合格品中,將追究當事人責任。

    6、檢驗員必須對檢驗完畢的工件開具工單,并如實填寫合格產品、次品、廢品數量。

    1、裝配工在裝機前應首先對零件做出必要的檢查,發現問題應進行復查,對關鍵件,關鍵尺寸,大件等檢驗員應重點復檢,以保證整機質量。

    2、在裝機過程中,檢驗員應參照組裝檢驗記錄表中相關檢測資料,做好實測記錄,確認合格后,辦理合格證。

    1、為了實現可追溯性,生產中采用產品工序流程卡(可以在原工藝流程卡的基礎上修訂),表明原材料/產品/工序/生產日期/數量等進行標志和記錄,由生產車間主管記錄,當首道工序合格時進行轉序,同時在產品工序流程卡上記錄,當不合格時,對不合格產品進行隔離處置,同時在產品工序流程卡上記錄,并終止該流程卡,事后追究。

    2、檢驗狀態標識,采用標牌xx產品轉序卡)分三種如下:。

    合格綠色。

    不合格(包括翻修品、次品、廢品)紅色。

    待檢黃色。

    1、查驗收據:檢驗所需要的技術依據合同或協議書,由生產部門/技術部進行配合。其中包括企業標準,檢驗規范,技術條件,技術圖樣等。

    2、質檢部是進貨檢驗的歸口部門,負責對進貨檢驗,應友好與供應商/生產部門/技術部進行配合。

    3、物資到貨后,接到通知登記做好記錄,按產品類別進行檢驗。

    4、對屬于檢查驗證產品,檢查內容如下:。

    a、檢查供方產品的質量合格/產品質量保證書/名稱/圖號/出廠日期/檢驗員印章等。

    b、根據供方提供的質保書,發貨單據,定貨合同與材料進行核對,以查明供方提供的文件中所反映的材料名稱/規格/材料成分/交貨狀態和特征等是否與標準相符。

    c、對產品實物外觀的檢查,包括對磕碰/銹蟲/劃傷等的檢查。

    5、對屬于檢查驗收類產品按以下的方法檢查:。

    b、第二類產品:數量1-500件抽樣不少于10%500-1000件抽樣不少于8%1001-20xx件抽樣不少于5%20xx件以上按3%,放寬一次檢查方案執行。

    c、對于產品質量穩定的供貨方按第二類檢查方案執行;。

    d、對于產品質量不穩定和新開發的供貨方按第一類檢查方案執行;。

    6、經檢驗或嚴整合格后,由檢驗員在《入庫驗收單》上簽名辦理入庫并作好記錄。

    7、經檢驗或嚴正后,由檢驗員在《入庫驗收單》上簽名辦理入庫并作好記錄。

    a、產品由一個供方轉為另一個供方;。

    b、零件由供方進行修改設計,導致尺寸、材料變化;。

    c、供方的工藝、設備、模具具有較大的變化;。

    d、產品不合格的限期整改時;。

    e、產品停止供貨6個月;。

    9、不合格的產品的處置:。

    b、采購部對不合格產品應如數退回;。

    c、對出不合格產品的供方,送貨時要加倍檢查,甚至100%檢;。

    10、凡經檢驗的外協、外購產品均作好檢驗工作狀態標識并記錄。

    1、計量器具是產品質量管理的重要環節,由質檢部統一管理公司的量具和測量儀器。

    2、建立計量器具臺帳,按工藝要求配備。

    3、對計量器進行周期檢定,對不符合檢定要求的,停止使用。

    4、量具的發放由車間,經副總,總工批準,質檢部簽字后取用,并做好記錄收回舊量具。

    5、量具修理后,專用檢具在使用過程中發現異常情況應立即停止使用,并按要求進行檢定,達到規定要求才可使用。

    6、量具存放應有固定位置,在使用過程中應防止在操作者容易看到而有不會掉落的位置上。

    7、不允許把量具與其他工具放在一起,以免受到損傷。

    8、非計量檢修人員,嚴禁自行拆卸,修理或改裝量具,發現問題即使送質檢部進行鑒定并安排檢測。

    9、量具是用于測量的工具,不允許當做其它工具使用。

    10、量具使用完畢,要及時擦干凈,放入量具包裝盒內,對于封存量具,各方面有涂上一層防銹油。

    質量管理制度(精選19篇)篇七

    一、本公司設兩級質量管理保證體系,即質量部及車間質量管理員。

    二、質量部為公司質量管理的專職機構,負責全面質量管理的實施與監督。

    一、凡投入生產的產品配方必須是質量部會同有關人員復核批準的配方,配方由質量部專人管理,凡不符合上述條件者,一律不準投入生產,手續不全者生產部有權拒絕生產,否則后果自負。

    二、生產車間人員根據生產部的指令組織生產。包裝人員按生產車間操作規程進行包裝,做到包裝前校準稱,包裝中途再校稱。對校不準的稱要派專人檢修。定量包裝,每包重不超過規定重量的1%,封口線美觀、端正、距離適中,不能有皺紋缺口,包裝放置整齊,包裝準確。每個品種打包完畢,必須清倉,清掃地面后才換品種分裝。嚴禁各品種混雜,影響產品色澤、質量。

    三、成品保管只能接收合格的成品入庫,未經驗收合格者,一律不許入庫。保管員按提貨單如數發貨,必須堅持先進先出的原則。

    四、生產部品控人員負責監控每批產品生產的全過程。原料或配方一旦發生變化,應及時將產品送檢。發現問題,查明原因,及時處理。

    五、質量部品控人員負責對生產部人員的培訓,每天對生產部進行巡檢,包括生產過程、操作工序、半成品和成品抽檢,同時做好產品的取樣、留樣工作,堅持生產記錄及其他有關質量的問題。

    一、交叉污染的防止由生產崗位人員、貨物裝卸人員負責,品控人員監督。

    造成交叉污染的

    不合格品經評審后可做如下處置:

    采取措施,消除已發現的不合格品,如返工;

    采取措施,防止原預期的使用或應用,如拒收、報廢等。

    返工的產品應重新檢驗并記錄。

    質量部負責將重大質量事故(損失超過五萬元)或顧客對產品質量有重大投訴時,應提交管理評審。

    應按規定保存不合格的樣品以及所采取的任何措施的記錄。

    1、對產品質量及時進行跟蹤,市場部每年進行一次客戶滿意度調查。

    2、在與市場業務員電話溝通時,詢問公司產品質量情況,并及時將情況反饋給質量部。

    3、質量部應定期拜訪客戶,其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價,以便進一步改善我們的工作。

    4、每次拜訪客戶,都應寫出書面報告并存檔。

    5、針對客戶口頭或書面投訴,需要進行檢查或復查以下內容:

    檢驗留樣樣品的有效成分;

    生產和存貨記錄;

    操作員工記錄;

    質量部現場調查記錄;

    質量部處理結論及存檔

    1、標簽的設計按gb10648的要求制作。

    2、標簽由質量部專人負責,應不定期的參加上級飼料部門舉辦的各種培訓班,以提高自身水平及對文件的理解。

    3、每種新標簽在印刷前,需由質量部經理簽字確認后,再做初稿。

    4、將確定的初稿內容符合標簽要求后,經技術經理簽字,再交采購印刷。

    質量管理制度(精選19篇)篇八

    1、施工隊質量負責人是貫徹、執行、落實、檢查質量管理制度的主要負責人,施工隊必須層層把好質量關,認真貫徹誰指揮生產,誰操作,誰對產品質量負責的原則。

    2、嚴格按照有關質量規范、驗收標準指導生產班組施工,并經常深入一線監督和檢查評定工作。且按日、旬、月對施工班組和全隊工程質量動態進行分析,定期召開分析會。

    3、技術負責人配合質量負責人共同具體落實各項質量檢查制度,由班長負責對當日完成施工部位的質量進行自檢,由質檢員組織各工種、班組進行交檢,由質量負責人作好與甲方的交接驗收工作。

    4、每月定期由隊長組織有關人員,對其本隊所承擔的在施工程項目進行一次質量大檢查,查管理班子、查制度落實、查質保措施、查隱患等。

    5、施工中若出現質量事故,質量負責人應及時向甲方質檢技術部門匯報,不得隱瞞、虛報,其事故的補救與整改措施也必須是甲方同意或下達的方案,對于造成質量事故的責任者,應據其情節輕重給予經濟處罰或辭退。

    6、施工隊質量、技術負責人應定期對職工進行施工質量的重要性教育,加強技術知識培訓,增強職工質量意識,以確保工程質量。

    電梯施工技術管理制度

    甲方下達的技術資料文件,施工隊的技術負責人應組織隊內技術管理班子進行認真學習,并向各作業工種班組進行書面交底,并履行簽字手續。

    施工隊不得擅自更改圖紙設計,如有設計變更必須按甲方技術部門下發的書面變更施工,施工中不得不懂裝懂,一知半解的盲目操作。

    施工隊必須有完整的施工日記和逐層的技術交底內容記錄,變更洽談記錄,測量放線記錄,質量驗收記錄等,以保證資料的完整性和操作生產的可靠性。

    對于特殊工藝要求,應由技術負責人組織作業人員進行技術操作培訓,對于特殊工種,如架子工、機械工、電氣焊工等必須持證上崗。

    冬雨季施工項目,必須按照甲方技術部門下達的冬雨季施工技術措施進行施工,確保工程質量和安全生產。

    施工隊應積極配合公司、甲方安排的各種技術培訓,技術負責人應經常組織隊內管理人員及工人進行技術學習,不斷提高隊伍的整體技術平。

    對臨時施工用電,要有詳細的安排,要有臨時用電方案。

    質量管理制度(精選19篇)篇九

    為規范質量記錄的控制與管理,確保質量記錄的完整、有效、清晰,以便為管理體系的有效運行提供客觀證據。

    3.1綜合管理部負責公司質量記錄的統一管理和控制。

    3.2各部門負責相關質量記錄的控制。

    4.1.1管理體系實施方面的記錄,包括有:

    內部管理體系審核記錄;合同評審的記錄;材料、服務、工程等分包方檔案;設備管理記錄;測量器具的檢定記錄;糾正與預防措施記錄;客戶投訴處理記錄;員工培訓記錄;質量策劃記錄等。

    4.1.2管理服務質量驗證方面的記錄,包括有:

    管理評審記錄;進貨物資驗證記錄;服務質量評價記錄;服務的標識和可追溯性記錄。

    4.2程序:

    1、使用鋼筆或黑水筆填寫;

    2、填寫工整、清晰;

    3、按欄目填寫,若某項不必填寫,應劃'-'號;

    4、填寫人簽名,并標明填寫日期,必要時標明填寫時間;

    5、質量記錄存放地點的干燥、清潔、安全,防止質量記錄被污損、遺失。

    1、經部門負責人批準,本公司人員可以借閱存檔的質量記錄。

    2、質量記錄的借閱期一般以三天為限,文件保管人員辦理借閱手續并監督借閱人員歸還。文件歸還時,確保完整無缺。

    超過有效保存期的質量記錄,由文件保管人員向部門負責人匯報過期情況,記錄類別、名稱、日期、數量并進行適當處理。。

    編制:審核:批準:日期:

    質量管理制度(精選19篇)篇十

    一、學校領導要分別深入備課組、教研組,盡可能參加各學科教研活動或集體備課活動,定期檢查集體活動記錄,督促教師按時參加集體備課活動。

    二、檢查備課情況。教師本人每月自查備課、批改作業情況1次,年級組長每月檢查本組教師備課、批發作業情況,學校領導每學期3次統查或抽查教師備課筆記,特別是抽查青年教師和新教師的備課筆記,看備課是否認真,教案是否規范,發現用老教案或無教案上課的教師要及時幫助,批評教育,做好檢查記錄。

    三、每學年舉辦一次評選優秀教案活動,以進一步提高備課的質量。

    四、建立聽課制度。校級領導每學期聽課不少于30節,負責教學的中層每學期聽課不少于20節,教研(年級)組長每學期聽課不少于15節,教師每學期聽課不少于10節。

    五、認真記好聽課筆記,提出教學意見或建議,課后要及時與授課教師交換意見,以便改進教學。

    六、教研組長每學期要檢查兩次本組教師的聽課筆記,教導處每學期檢查兩次組長的聽課筆記,校長每學期檢查兩次領導干部的聽課及備課筆記。

    七、學期末,年級組長統計本組教師聽課節數及學習摘記字數(一學期不少于1萬字),并將統計表及組內每位教師的聽課本、摘錄本交教導處。

    八、負責教學的領導每學期要普遍檢查學生的作業3次,并作好必要的記載。具體檢查作業是否規范,作業份量是否恰當,習題難易程度是否適中,發現問題,及時研究并與任課教師交換意見,改進教學工作。

    九、語文、數學作業要求每天批改,其它學科視情況批改,作文要求全批全改,并寫好評語。

    十、為了解教師教與學生學的情況,學校可不定期地在部分年級、部分學科進行調研。

    十一、調研考試或質量抽測由教導處組織命題,聘請教研組長或經驗豐富的教師參加,任課教師回避。考試和閱卷由教導處指定人員參加,實行統一標準,流水作業,教導處要做成成績統計與試卷分析,向校長報告。

    十二、每個教師在測驗、期末考試后都要填寫教導處下發的質量分析表,作出成績統計、試題分析,匯總學生考試情況,提出改進教學的意見和措施,反映學生對學校的意見和要求。

    十三、由教導處作出全校各年級的成績統計,在教學質量調研后的向全體教師作出質量分析,指出教學中存在的問題;提出改進工作的意見和措施。

    十四、學校領導要仔細閱看教師的質量分析表,了解教師的教學情況,發現教學中帶傾向性的問題,了解教師的意見和要求,得到教學的第一手資料,以利指導教學。

    十五、教師要采取多種形式檢查教學質量,如通過個別輔導、課堂提問、板演、作業、測驗、考試等途徑檢查學生的學習情況,以改進教學。

    質量管理制度(精選19篇)篇十一

    6.1本工程公司把合同自得價款一定比例用于質量基金,實行重獎重懲的方針。

    6.2公司將對本工程質量工作做得好的集體和個人給予獎勵,并對質量工作做得差的集體和個人給予經濟和行政處罰。

    6.3工程若獲優質工程,公司將用質量基金獎勵下列人員:項目經理、項目副經理、項目總工、項目專責、項目部各負責人、施工隊長、技術員、質量人員、公司質檢處現場質監員和項目部職工。

    質量管理制度(精選19篇)篇十二

    第一條:每年初,要結合礦井生產實際,制訂出礦及各專業切實可行的年度達標規劃,要明確奮斗目標,實施規劃辦法及措施步驟,要有保證規劃實施的獎罰規定。

    第二條:要建立健全質量管理體系,礦要成立質量標準化領導小組。各專業、區隊要成立以區、科長為組長的專業質量領導小組,并按職責范圍要求,認真正常開展工作。

    第三條:采、掘、機、運、通、地測、調度、“兩堂一舍”、標準管理專業,都必須按照《蘇天能集團公司礦井質量標準》的要求,認真貫徹實施開展工作。任何專業和單位,不的擅自作主,在工作過程當中降低標準。

    第四條:礦質量標準化領導小組每月要定期召開會議,研究分析、總結和布置質量標準化工作及規劃措施的落實情況。

    第六條:各采掘區隊,每班都要設立兼職或專職質量驗收員,對當班質量存在問題要提出整改意見,及時消除隱患,并做好班組質量驗收記錄及評估記錄,以備查。凡是不認真負責,檢查記錄不實,出現問題的,要追究責任。同時,班與班之間要搞好質量交接,工程質量不合格的,下一班不得接收,區隊不給予收尺、計分。

    第八條:采掘工作面從投產到竣工,要設立竣工驗收制度。竣工驗收由生產礦長組織,生產、技術、安監人員參加,達不要求的嚴禁工程結算。

    第九條:安全生產現場管理人員,實行分區域、頭面、劃片承包質量安全管理制度。凡是分管區域內工程質量低劣,上崗進面又沒發現,或發現而沒監管督改的,追究當班安全生產現場人員的責任。

    第十條:機電、運輸、通風、溜子隊的施工、安裝,都要對照標準及施工措施施工。凡發現不按要求施工、安裝的,除責令重新施工外,要追究其單位負責人的責任,并給予處罰。

    第十一條:所有生產區域的文明管理,都要嚴格按照生產科的劃定,做到所屬區域內的標志、標牌、圖牌板、管線、軌道輔設、風筒吊掛、隔爆、噴霧、柵欄設置、材料碼放等符合規定。同時做到區域內無淤泥、無積水、無浮煤矸、無雜物,否則按標準化獎罰規定給予處罰。

    第十二條:所屬兩堂一舍管理的生活區,每月定期檢查三次。由分管礦長組織,要對照兩堂一舍的標準嚴格檢查。對飯菜質量低劣,且不能保證24小時有熱飯、熱菜;浴池水溫不適、無淋浴、集體宿舍混住、衛生達不到窗明幾凈;所有礦屬區域內臟、亂、臭的責任單位,按規定實施處罰。

    第十三條:供應科所有購買的設備、配件、坑木,都要嚴格按礦規定要求進貨。企管、機電等有關單位,要按程序嚴格把關。不符合質量要求的,嚴禁入庫記帳。對井下所需要的支護材料,供應科應按科學要求,給予加工;不符合要求的,使用單位有權拒絕使用。造成影響生產或安全的,追究供應科的責任,并按規定處罰。

    第十四條:各專業、科室、區隊,都要配備質量驗收和安全監測的儀器、儀表,并做到定時檢測,保證其靈敏、可靠性能,做到正常使用。各種檢測報表及時上報。否則,一經檢查驗收發現問題按“三違”處理,并追究處罰責任單位領導。

    第十五條:標準化辦公室配合礦勞資及有關單位搞好培訓,以提高職工業務、技術素質。

    第十六條:礦標準化領導小組、標準化辦公室對全礦標準化工作實行統一管理,并協調監督各專業考核,積極做好日常動態檢查和各專業的檢查考核的配合工作。標準化辦公室負責材料的收集、匯總及存檔上報。

    質量管理制度(精選19篇)篇十三

    1、各部服務工作質量必須結合模式規定的管理制度,服務工作規程及質量標準等進行質量監督檢查,堅持“讓客人完全滿意”的服務宗旨,加強部門的質量管理工作。

    2、各部門質量管理,按垂直領導體制,嚴格實施逐級向上負責,逐級向下考核的質量管理責任制。

    3、部門應劃小質量監督范圍,建立質量監督檢查網絡,作為部門的一個管理子系統,以保證質量管理的連續性和穩定性。

    4、各級管理人員加強現場管理和督導,并作好逐日考核記錄,作為獎罰的依據,并將質量管理情況和改進措施在每周例會上匯報討論。

    5、為了確保質量管理工作的嚴肅性,做到有案可查,各部應建立員工工作質量檔案和各級管理人員工作質量檔案。

    6、各營業點應設立賓客意見證求表,及時處理賓客投訴,并做好統計反饋工作,各管區主管或部長應經常證求訂餐賓客和接待單位意見,后臺部門應證求前臺部門意見,了解賓客反映。

    7、菜點質量應按食品衛生和廚房工作規范嚴格操作生產,嚴格把關,凡質量不合格的菜點,決不出廚房。

    8、質量監督、檢查應采取每日例行檢查與突擊檢查相結合專項檢查與全面檢查相結合,明查與暗查相結合的方法,對各管區的質量及時分析評估作出報告,并定期開展交流和評比活動。

    質量管理制度(精選19篇)篇十四

    一、項目建設堅決貫徹執行國家頒布的各種質量管理文件、規程、規范和標準,牢固樹立“百年大計,質量第一”的思想,宗旨是優質、安全、高效至上。

    二、項目要保證工程質量,由分管副總經理、項目技術負責人和安檢部組成的質量安全體系,專人負責施工質量、現場監督和檢測及核驗記錄,并認真做好施工記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄,整理完善各項施工技術資料,確保施工質量貼合國家規范要求。

    三、進行經常性的工程質量知識教育,提高操作人員技術水平。實行施工、檢驗、監管現場三同時制度,到關鍵部位時,公司相關領導和項目技術負責人、質量檢查員以及職能部門到現場進行指揮和技術督導。

    四、施工現場工程質量管理,嚴格按照施工規范要求層層落實,保證每道工序的施工質量貼合驗收標準。堅持做到每個分項、分部工程施工質量自檢自查,嚴格執行“三檢”制度;不貼合要求的不處理好決不進行下道工序的施工,實行“質量一票否決”制。

    五、隱蔽工程施工前,經自檢合格后報監理公司查驗,經監理工程師查驗合格后及時辦理隱蔽工程驗收簽證,方可進入下道工序的施工。

    六、嚴格把好材料進出質量關,所有材料、配件、設施使用前必須獲得職能部門檢測同意或標定,不合格的材料不準使用,不合格的產品不準進入施工現場。工程施工前及時做好工程所需的材料復試,材料沒有檢驗證明,不得進入隱蔽工程的施工。

    七、建立健全工程技術資料檔案制度,專人負責整理工程技術資料,認真按照工程竣工驗收資料要求,根據工程進度及時作好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。將自檢資料和工程質量控制資料分類整理保管好,隨時理解上級部門的檢查。

    八、對違反工程質量管理制度的人,將按不一樣程度給予批評處理和罰款教育,并追究其職責。不達標不予簽證、付款。對發生事故的當事人和職責人,將按上級有關規定程序追究其職責并做來源理。

    一、工程實施工前必須對設計供給的圖紙進行圖紙會審,由公司按分類組織進行,具體由分管領導組織,項目部負責人與相關技術人員、工程監理、設計單位和有關各方一道查閱熟悉圖紙、了解圖紙中存在的問題,提出圖紙會審意見。

    二、圖紙會審應做好記錄,由分管領導和項目部組織會審單位,會審提出的問題及時解決,并詳細記錄,寫成正式文件(必要時由設計單位另出修改圖紙),監理(建設)單位、設計單位、施工單位的代表和技術負責人均應簽名蓋章認可,列入工程檔案。

    三、在施工過程中,無論建設單位還是施工單提出的設計變更都要填寫設計變更聯系單,經設計單位和監理和項目部技術負責人和經理簽字同意后,方可進行后續實施。

    四、如果設計變更的資料對建設規模、投資、工藝、質量、安全等方面影響較大的,必須由公司審批后報送相關主管部門核準。

    五、所有設計變更資料,包括設計變更聯系單,修改圖紙均需文字記錄,納入工程檔案。

    一、培訓工作力求做到“三化三實”即“多樣化、規范化、科學化”和“實際、實用、實效”。做到需要和常態化。

    二、項目部應根據培訓計劃及職工的排班情景,有針對性的科學安排培訓。職工應按時參加培訓。

    三、每次課程結束后,項目部將安排考試。考試的形式為書面答卷結合口頭問答及崗位抽查。崗位抽查指項目部就所講授的培訓資料是否被學員運用到實際工作中進行隨機考核。

    四、凡每次考試不及格者,不得上崗。待重考合格后,重新上崗。考證優秀者將視情景予以獎勵。

    技術復核是保障,根據單位工程具體情景,下列必須復核:。

    一、放線、定位、基槽(坑)、標高、標深、消防間距、焊接、吹掃、探傷、回填、試壓、堡坎護坡、指示燈、壓力表。管溝的標高、開挖、回填,管道焊接、陰極保護、斷面尺寸,全部要達標貼合設計規范。

    二、設備招標、合格證、安裝、調式、說明、修正、使用規范、技術參數、都要貼合行業規范,有關附件必須齊全。

    三、預制構件、預埋件、預留孔、保護套、地埋管、沙墊、砼、砂漿配合比(作為計量資料)要貼合標準。

    四、關系到結構安全和使用功能的項目。技術復核后,施工員應立即填寫復核記錄和自復意見,關鍵部位要拍照,報監理(建設)單位復核認可、要經分管副總核實。

    一、堅持以技術提高來保證施工質量的原則,每個工曠、每道工序、每個環節、每個結構施工前,項目部(分公司)必須進行技術交底。

    二、項目工程師或技術負責人對施工員、質檢員、安全員及施工管理有關人員進行技術交底,明確關鍵性的施工問題,主要工種工程的施工方法和控制要點、采用技術文件、檢測要求以及安全技術要點。

    三、施工員對班組長進行技術交底,明確圖紙要求,采用作業指導書,施工方法要點,技術措施要點,質量標準要求,安全生產禮貌施工要點。

    四、班組長對作業班組進行技術交底,結合具體操作部位,明確各部位的操作要點,技術要點、質量要求,安全禮貌施工要求以及崗位職責。

    五、各級技術交底以口頭進行,并有文字記錄,參加交底人員履行簽字手續,技術措施不當或交底不清而造成質量事故的要追究有關部門和人員的職責。

    一、工程完工后無法進行檢查的那一部分工程,異常是重要結構部位及有關特殊要求的部位,工程部和副總經理都要督促資料員現場管理進行隱蔽工程驗收。

    二、分項工程施工完畢后,應由副總經理和工程部及施工員會同質檢員進行自檢,并簽發隱蔽工程驗收記錄,在指定日期內,由監理(建設)單位、設計單位簽具驗收意見。

    三、隱蔽工程在未進行驗收前,不得進行下道工序施工,若有違反驗收制度,造成返工損失時,應追究有關部門和人員的職責。

    四、管道無損探測由有資質專業單位負責,檢測報告和隱蔽工程驗收單位由工地資料員保管,竣工整理成冊,納入工程檔案。

    一、材料進場必須有材料員、質檢員、工程部門負責人到場進行驗收,做好進貨檢驗記錄。

    二、鋼管、接頭、表閥、材料等原材料進場應有出廠合格證和質量保證書,還應及時做材料標識和復試工作。不合格材料由材料員工程部門負責人與供貨方交涉,辦理退貨、調貨、索賠工作。

    三、各種材料的領用,發放必須持有工程部簽發的材料領用單后,副總經理批字,倉庫保管員方可發放有關材料。

    四、各種材料進場后至使用前均要掛設過程標識,明確檢驗狀態,證明該批材料是否為待檢品、不合格品或合格品,以便使用。

    五、倉庫保管員應根據不一樣材料分類堆放,并根據不一樣性質做好防水、防火、防潮、防熱等保護工作,易燃、易爆物品應有專門倉庫、專人保管、登記和領用。

    一、自檢:。

    操作人員在操作過程中必須按相應的分項工程質量要求進行自檢,并經班組長驗收后,方可繼續進行施工。

    施工員應督促班組長自檢,為班組創造自檢條件(如供給有關表格、協助解決檢測工具等)要對班組操作質量進行中間檢查。

    二、互檢:。

    工種間的互檢,上道工序完成后下道工序施工前,班組長應進行交接檢查,填寫交接檢查表,經雙方簽字,方準進入下道工序。

    上道工序出成品后應向下道工序辦理成品保護手續,而后發生成品損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔職責。

    三、專檢:。

    所有分項工程、隱檢、預檢項目,必須按程序,作為一道工序,邀請專檢人員進行質量檢驗評定。

    一、管溝開挖、回填必須按指定專人負責指導,嚴格按圖紙和規程要求執行。

    二、尺寸、數量、填沙和高、寬度、必須嚴格執行工程質量施工與驗收規范的規定,不得偷工減料。回填后的復耕和護坡堡坎要有利農田和管道保護。

    三、管溝開挖、回填和護坡堡坎要作好隱蔽記錄,并在監理(建設)單位見證人的監督下現場負責人和施工方同時簽字負責,收集資料準確無誤。

    四、管道試壓前必須在技術負責人指導下,搞好吹掃,強度試呀壓時,先行報告公司技術監督、安全管理、消防和特種壓力管理部門、監理(建設)單位和設計單位,現場共同進行,并做好記錄。到達壓力等級合格后方能投入使用。

    五、管道試壓不合格或有漏氣,及時減壓修復再復試,合格后由各方面參檢負責人簽字匯合技術資料匯總成冊。

    一、施工過程中必須對分項工程進行質量驗收評定,由項目技術負責人會同質檢員、班組長參加驗收評定,并做好記錄簽字。不合格者應予返工。

    二、分部工程完工由項目技術負責人會同施工員、質檢員進行分部工程驗收,檢查分項工程驗收資料,根據資料給予評定后報監理(建設)單位驗收評定。

    三、基礎工程、主體結構工程(可分層段)經項目部(分公司)驗收評定后,經公司質量科驗收簽章后,報監理(建設)單位驗收評定。

    四、單位(子單位)工程到達竣工標準后,由項目部(分公司)將全套工程技術文件上報公司質量科審核,核定工程質量自評等級,經公司總經理、總工程師審定并簽章后報監理(建設)單位核查。

    質量管理制度(精選19篇)篇十五

    第一條、公司每季度進行一次質量綜合考評,分公司、辦事處對所屬施工項目每月進行一次質量檢查、評比。并建立質量責任制考核獎罰制度,對照質量獎罰制度嚴格獎懲。公司對分公司、辦事處每半年檢查考核一次。

    第二條、施工項目必須配齊檢測工具,并建立臺帳,施工班組應做到對施工的內容全部進行實測實量,嚴格按內控指標檢查驗收。

    第三條、做好圖紙會審和設計技術變更聯系工作,做好地基驗槽、隱蔽工程驗收及其它檢查、驗收,做好工程中間驗收及單位工程綜合質量驗收。其中,地基與基礎、主體分部和竣工工程質量驗收必須報公司核定。

    第四條、公司實施創優工程目標管理。工程開工后15天內由項目部會同分公司工程質量管理部門根據合同要求及工程特點制定相應的創優目標,由項目負責人制訂創優計劃和措施,經公司工程質量管理部門審核后統一上報上級主管部門。各分公司(辦事處)創優計劃報公司備案。公司各級質量管理部門應嚴格把好工程質量關,嚴格執行規范標準,加強對質量人員的指導、培訓,提高業務素質,維護質量人員的威信,真正做到有責、有權。

    第五條、公司、分公司、辦事處工程管理部門負責組織學習國家頒發的有關法規和政策,傳達、貫徹上級主管部門的有關文件精神,學習和推廣新技術、新工藝,邀請有關專家和領導進行技術講座和指導等。

    第六條、各級質量管理部門應充分考慮可能造成質量問題的因素和環節,做好控制和協調工作,將質量事故消滅在萌芽中。

    第七條、公司要嚴格項目開工審批制度。工程合同簽訂后,項目部必須按公司管理規定辦理有關手續,填寫開工報告和開工安全生產條件審查表一式四份,送公司工程管理部門審查并簽署意見,再送相關部門審批,符合要求后方可正式開工。未經審批或審批不合格私自開工的,以違章施工論處。單位工程開工前要進行技術交底,做好圖紙會審工作,編制好施工組織設計方案,明確施工順序、質量要求及相應的技術措施。

    第八條、堅持“三級質量檢測制度”,對檢測結果及時做出記錄,發現問題及時整改。并做好質量統計分析,持續改進工程質量。

    第九條、單位工程應掛牌施工,接受社會監督,施工現場應設置計量器具,并做好混凝土、砌筑砂漿的原材料過磅工作。進入施工現場的主要建筑材料應經施工員、質量員、材料員檢驗驗收合格報監理認可后,方可使用。

    第十條、單位工程各分項工程施工前,必須進行書面技術交底,技術交底質量要求的內容要有針對性,對于采用新結構、新工藝的項目,技術交底中要詳細說明,施工時要先做樣板,驗收合格后再全面鋪開。對分包工程必須有書面的技術交底,并應督促分包單位對施工人員進行分項和分部的施工交底。

    第十一條、對技術素質差、工程(產品)低劣的班組和有關人員,質量員有權采取必要處罰措施,對嚴重違反操作規程的行為采取制止、糾正、停工整改、罰款直至辭退。

    第十二條、建立質量例會制度,把工程質量問題進行交流,群策群力,搞好工程施工質量。

    第十三條、施工現場試塊、試件、材料的取樣、制作、養護、送檢必須按規定執行由專人負責,送檢人員必須經過培訓并持證上崗,遵守真實、有效的原則,不弄虛作假,試驗結果要及時報告項目技術負責人。

    第十四條、做好細部處理工作及成品保護工作。單位工程進入裝飾階段后,施工技術部門應采取相應措施,制訂有關細部處理和成品保護工作的實施方案,并組織實施,有利于提高觀感質量和整個單位工程質量的綜合評定。

    第十五條、單位工程竣工驗收前應提前15天上報公司質量部門,進行質量內部預檢,對預檢中發現的質量弊病,項目部必須及時進行整改,并進行復驗。

    第十六條、積極開展tqc活動,抓好全員質量意識教育,嚴格執行建設集團質量獎罰制度和質量內控指標,做好質量預控。

    質量管理制度(精選19篇)篇十六

    1)我方在收到設計圖紙后,組織各部門有關人員認真學習圖紙領會設計意圖,負責將圖紙中的疑點與問題匯總后,與業主聯系,約定設計交底日期。

    2)設計交底會議紀要與其它文件具有同等效力。

    1)設計方要求修改圖紙時,應予以積級配合。

    2)在施工時,發現圖紙有錯誤時,及時將信息反饋給業主、設計單位。

    1)編制施工技術方案、工程計劃進度表、材料設備分析、工料分析,最終裝訂成冊。

    2)施工組織設計送交主任工程師審核、簽證,然后經總工程師審批,總工程師審批簽證的施工組織設計最終報業主審批認可,作為指導現場施工的依據。

    3)實際施工中嚴格按照編制的施工組織設計執行,不得擅自修改,若必須進行技術調整,必須重新編制修改方案審批,程序同上。

    1)在施工過程中及時收集的原始記錄和資料,按建設工程有關規定,制定各類分冊統一表格填寫匯總。

    2)每天記錄好施工時發生的工作量、人工、機械使用、施工部位、材料設備進出場、質量問題、產生原因及天氣情況等內容。

    3)竣工前到有關部門咨詢并及時請檔案專職人員對竣工資料進行檢查。

    質量管理制度(精選19篇)篇十七

    (1)為保證藥品質量,創造一個有利藥品管理的、優良的工作環境,同時塑造一支高素質的員工隊伍,依據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》等法律法規,特制定本制度。

    (2)營業時間內所有營業員要統一著裝,掛牌上崗,站立服務。

    (3)營業員上崗時不濃裝打扮,舉止端莊,精力集中,接待顧客熱情,解答問題耐心。

    (4)營業員上崗時講普通話,使用“請、謝謝、您好、對不起、再見”等文明禮貌用語,不準同顧客吵架,頂嘴,不準談笑嘲弄顧客。

    (5)店堂內設顧客咨詢臺、顧客意見薄、缺藥登記簿,公布監督電話,接待顧客投訴,并認真處理。

    (6)備好顧客用藥開水,清潔衛生水杯。

    (7)做到小病當醫生,大病當參謀。正確介紹藥品的性能、用途、用法用量、禁忌及注意事項,不得虛假夸大和誤導用戶。

    (8)出售藥品時,注意觀察顧客神情,如有疑意,應詳細問病賣藥,以免發生意外。

    (9)銷售藥品時,不親疏有別,衣貌取人,假公濟私。

    (10)如有違上述規定,將在季度考核予以處罰。

    質量管理制度(精選19篇)篇十八

    2.1認真貫徹質量、環境、職業健康安全管理體系標準,建立完善質量保證體系。建立以項目經理和項目總工為核心,有關施工負責人參加的質量管理小組,積極開展全面質量管理和qc活動,保證工程質量創優目標實現。

    2.2嚴格執行過程控制程序,對本工程施工質量實行全過程控制,并針對關鍵工序設置質量控制點。

    2.3建立健全質檢機構,嚴格自、互、專檢制度,認真接受業主和質檢部門的監督檢查。

    質量管理制度(精選19篇)篇十九

    為了保證查勘設計工作質量做到技術先進、經濟合理、安全適用、質量優良的要求,特制訂本辦法。

    (一)必須經常對職工進行'質量第一'的教育;建立健全各項管理制度,逐步推行全面質量管理,不斷提高勘察設計質量。

    (二)勘察工作要正確反映客觀實際,對現場地形、地質概況、原有設備狀況以及使用情況等原始資料的收集必須準確、齊全,以滿足編制設計文件的要求。對勘察的原始資料不得遺失或任意涂改。

    (三)勘察設計文件必須根據上級規定的審批辦法,對設計文件進行嚴格的審定進行層層把關,重大的技術方案和技術問題必須經室主任和技術主管審定。

    (四)設計人員要對勘察、設計、施工和竣工投產全過程的設計工作負責,對設計文件存在的質量問題負責解決及修正。施工中有必要到現場才能解決的問題,設計人員應到現場解決。

    (五)設計所應指派設計人員參加設計會審,施工圖技術交底,竣工驗收等工作,并應定期對有代表性或重點的工程設計項目進行回訪,總結設計工作經驗和存在的問題,并對實際完成主要材料消耗、投資進行技術經濟分析研究,以不斷改進設計工作,提高設計質量。

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