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    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)

    時間:2025-06-14 作者:QJ墨客

    崗位職責的界定可以幫助公司更好地組織和分配工作任務,提高整體工作效能。以下是一些崗位職責范例,你可以根據(jù)實際情況進行適度的調(diào)整和修改。

    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇一

    一、掌握公司各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況,熟悉各種物資的采購計劃。

    二、嚴格審核合同款項,訂購業(yè)務必須上報經(jīng)理或主管,研究后方可實施。

    三、采購物品應做到擇優(yōu)選擇,物美價廉;時鮮,季節(jié)性物資如部門尚未提出申購計劃,應及時提供樣板,信息,供經(jīng)營部門參考。

    四、經(jīng)常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況,以銷定購;積極組織適銷對路的'貨源,防止盲目進貨;盡量避免積壓商品,提高資金周轉(zhuǎn)率;經(jīng)常與倉庫保持聯(lián)系,了解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃,有步驟地安排好各項事務。

    五、嚴格把好質(zhì)量關(guān),對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收;根據(jù)銷售動向和市場信息,積極爭取訂購貨源,按"暢銷多進,滯銷不進"的原則,保證充足貨源。

    六、各部門急需的物品要優(yōu)先采購,并做到按計劃采購;認真核實各部的申購計劃,根據(jù)倉庫存貨情況,訂出采購計劃;對常用物資按庫存規(guī)定及時辦理,與倉管員經(jīng)常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃工作。

    七、嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄,受賄,在平等互利下開展業(yè)務活動;購進物資要盡量做到單據(jù)(發(fā)票)隨貨同行交倉管員驗收,報賬要及時,不得隨意拖賬掛賬。

    八、努力學習業(yè)務知識,提高業(yè)務水平,接待來訪人員要熱情有禮,外出采購時要注意維護公司的禮儀,利益和聲譽,不牟私利。

    九、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,服從上級領(lǐng)導的分工安排。

    1.了解和掌握新采購的商品的名稱、規(guī)格、型號、特點、產(chǎn)地、進價、售價、銷售和行情等情況。

    2.了解和掌握商業(yè)行情、市場信息及營銷情況,掌握本企業(yè)的客情狀況,按商品銷售的特點和規(guī)律進行采購。

    3.注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。

    4.根據(jù)門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨,保證供銷。

    5.要與供貨單位保持良好的貿(mào)易關(guān)系,講究職業(yè)道德,遵紀守法,不索賄受賄,不以次充好。

    6.采購的形式有兩種:一是購銷,二是代銷,在采購業(yè)務活動中,能夠代銷的最好不要購銷。

    7.采購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在采購業(yè)務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

    8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,或要用外匯付款,要按購銷協(xié)議辦理有關(guān)手續(xù)。

    9.在進行大宗商品訂購時必須有經(jīng)理和財會人員一起參加洽談、簽訂協(xié)議,并嚴格按協(xié)議執(zhí)行,講究信譽。

    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇二

    大家知道嗎?工作職責是指在工作中所負責的范圍和所承擔的相應責任,包括完成效果等。比如:物流客服崗位職責、門衛(wèi)工作職責。下面是小編為大家整理的采購員工作基本崗位職責,希望能幫助到大家!

    2、控制采購質(zhì)量與成本;。

    4、持續(xù)推進公司產(chǎn)品的品質(zhì)改進;。

    5、完善和優(yōu)化公司采購流程;。

    6、協(xié)調(diào)公司其他部門與采購相關(guān)事宜。

    1.完成責任商品的采購,滿足公司銷售需求,根據(jù)市場行情定價或調(diào)價,指導銷售業(yè)務的開展。

    2.完成優(yōu)化與拓寬采購渠道,引進有優(yōu)勢的新品種,加大總經(jīng)銷產(chǎn)品的開發(fā)力度,調(diào)整和優(yōu)化庫存產(chǎn)品結(jié)構(gòu),保證所購商品的有效銷售,降低采購風險。

    3.處理高價品種,維護庫存商品的核算成本價和采購定價、銷售指導系數(shù)。

    4.利用內(nèi)外部資源,積極拓展利潤延伸項目。

    5.審核責任商品供貨單位資格,按要求與供貨單位簽訂購銷合同或采購協(xié)議,確保各項手續(xù)辦理的完整、及時。

    6.處理責任商品供貨單位各項返利的估算、清算及返利催收工作。

    7.處理責任商品采購商品結(jié)算的審核、單位往來帳的核對,確保帳務清晰。

    8.指導貨物的往來調(diào)撥,并協(xié)助處理調(diào)撥中發(fā)生的問題。

    9.制訂購進退出計劃,保證商品的及時退出,減輕庫存壓力,杜絕不良庫存的出現(xiàn),減少公司經(jīng)濟損失;降低經(jīng)營風險。

    一、負責采購項目的市場調(diào)研,擬定具體的采購方案和計劃,進行報批和備案;。

    二、根據(jù)采購計劃,負責組織或起草有關(guān)采購文件,進行報批和備案;。

    三、組織評標活動,協(xié)調(diào)采購程序的具體執(zhí)行;。

    四、負責協(xié)調(diào)簽訂政府采購合同并監(jiān)督合同履行,參與采購項目的驗收工作;。

    六、采購項目完成后,及時將有關(guān)資料整理歸檔;。

    八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

    1、執(zhí)行采購訂單和采購合同,落實具體采購流程;。

    2、負責采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;

    3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;。

    4、開發(fā)、評審、管理供應商,維護與其關(guān)系;。

    5、填寫有關(guān)采購表格,提交采購分析和總結(jié)報告;。

    6、完成采購主管安排的其它工作。

    (一)供應商管理作業(yè)(含五金、維修及工程、包材、庶務類):

    (01)新供貨商開發(fā)作業(yè)。

    (02)供貨商考核作業(yè)。

    (03)供貨商實地評鑒及供應商問題點追蹤整改作業(yè)。

    (04)年度合格供貨商管理作業(yè)。

    (二)招標管理作業(yè)(含工程及設備、庶務類等):

    (01)執(zhí)行招標作業(yè)流程。

    (02)進行招標供應商搜索。

    (02)完成招標、決標簽呈的制定。

    (03)完成請款及異常事務處理。

    (04)負責招標文件資料歸檔存檔。

    (三)采購管理作業(yè)(含五金、維修、包材、庶務類):

    (01)訂單處理作業(yè)(sap系統(tǒng)報價、詢比議價、訂單及發(fā)票生成等)。

    (02)采購到貨追蹤事宜。

    (03)不合格品退換貨及折讓事宜。

    (04)供應商貨款結(jié)算作業(yè)。

    (05)供應商貨款結(jié)算作業(yè)及月結(jié)付款匯總。

    (四)包材、庶務類新材料開發(fā)作業(yè):

    (01)與需求單位澄清新材料規(guī)格需求作業(yè)。

    (02)搜尋新產(chǎn)品之材料作業(yè)。

    (03)開發(fā)現(xiàn)有材料替代供貨商。

    (五)報表作業(yè):

    (01)功能月報及年度預算編制。

    (02)廠務周會周報編制與匯總。

    (03)包材下三/六個資金預估。

    (六)其他。

    1、負責服務類的直接采購和有關(guān)管理工作。

    2、編制采購實施計劃和方案,提出采購形式和方法。

    3、組織實施公務車輛三定(定點加油、定點維修、定點保險)的招標、談判、詢價采購等工作、負責擬訂有關(guān)合同協(xié)議,監(jiān)督合同和協(xié)議履行。

    4、組織實施辦公耗材定點采購工作。

    5、負責對定點供應商的回訪、協(xié)調(diào)和落實解決各項采購活動中出現(xiàn)的問題。

    6、負責編制采購中心的政府采購統(tǒng)計報表,制定政府采購統(tǒng)計管理業(yè)務流程,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)正確無誤。

    7、負責采購中心采購情況分析,建立完善與政府采購相適應的管理信息系統(tǒng),提供先進的采購手段和有效服務工作。

    8、負責委屬各站館中心的政府采購工作的協(xié)調(diào)與指導。

    9、在做好日常工作的同時,完成辦公室主任、副主任交辦的其它各項工作。

    1、根據(jù)需求,負責供應商的開發(fā)及價格談判,包括設備類及現(xiàn)場服務;。

    2、現(xiàn)有供應商管理;。

    3、負責相關(guān)產(chǎn)品整個采購流程,從供應商開發(fā)、質(zhì)量控制直到售后服務;。

    4、準備和提交相關(guān)報告和采購數(shù)據(jù);。

    5、結(jié)合各部門提供的采購需求計劃,協(xié)助采購主管編制每年的采購預算;。

    6、負責相關(guān)文件的歸檔及管理;。

    7、準備并制作付款申請單;。

    8、完成領(lǐng)導交辦的其它各項任務.

    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇三

    2.了解和掌握商業(yè)行情、市場信息及營銷情況,掌握本企業(yè)的客情狀況,按商品銷售的特點和規(guī)律進行采購。

    3.注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。

    4.根據(jù)門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨,保證供銷。

    5.要與供貨單位保持良好的貿(mào)易關(guān)系,講究職業(yè)道德,遵紀守法,不索賄,不以次充好。

    6.采購的形式有兩種:一是購銷,二是代銷,在采購業(yè)務活動中,能夠代銷的最好不要購銷。

    7.采購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在采購業(yè)務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

    8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,或要用外匯付款,要按購銷協(xié)議辦理有關(guān)手續(xù)。

    9.在進行大宗商品訂購時必須有經(jīng)理和財會人員一起參加洽談、簽訂協(xié)議,并嚴格按協(xié)議執(zhí)行,講究信譽。

    10.進貨后,要按物品的毛利率,根據(jù)進價決定售價,但對不同的物品可根據(jù)它們的銷售情況和毛利率、品質(zhì)下浮或上浮。

    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇四

    相信很多人都想應聘采購員工作,采購員所必備的能力包括成本意識、預測能力、表達能力和協(xié)調(diào)能力等。那么采購員的崗位職責是什么呢?下面是小編為大家整理的采購員工作的崗位職責10篇,希望能幫助到大家!

    1、食品采購:

    1.2、為了加強采購工作的計劃性和提高工作效率,各類貨物基本采取定期補給的方法;。

    1.3、大米、面粉(含面粉干制品)、進口餐料、酒類、干貨等可每月進貨一次;。

    1.4、糖、飲料可每15天進貨一次;。

    1.5、油類、調(diào)類品類、箱裝凍品可每周進貨一次;。

    1.6、鮮活類及米面濕制品可不做庫存,每天根據(jù)飲食部門之訂貨計劃如數(shù)采購;。

    2、食品請購:

    2.4、非采購部人員對客戶下達的采購指令,一律無效;。

    3、定價:

    3.2、干貨、海味、糖、油、面及其制品等,每月一期定價方法如上;。

    4、采購:

    4.1、采購部根據(jù)倉管填制的各類品種、規(guī)格、數(shù)量的請購單進行購買;。

    5、退、換貨:

    6、提貨:

    6.1、品采購原則上須要求貨主送貨上門;。

    6.2、特殊品種或特殊情況,須到市內(nèi)或車站、碼頭、機場提貨的,均由采購部負責;。

    7、新貨物料樣品簽定:

    7.3、由中、西廚認可后,交采購人員辦理;。

    8、物資采購:

    8.2、填寫請購單,由部門經(jīng)理簽名后呈總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)交采購部辦理;。

    8.3、定價、退、換貨處理方法同食品采購相同。

    1.負責尋找供應商,以及產(chǎn)品的詢價,訂購以及跟催;。

    供貨商檔案的管理、供貨商的開發(fā)及維護;。

    3.根據(jù)采購需要采取相對的應急行動或進行后續(xù)跟蹤;。

    4.及時協(xié)調(diào)解決采購物料、生產(chǎn)使用、客戶服務過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題.

    1.執(zhí)行采購訂單和采購合同,落實具體采購流程。

    2.負責采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期

    3.執(zhí)行并完善成本減低及控制方案。

    4.開發(fā)、評審、管理供應商,維護與其關(guān)系。

    5.填寫有關(guān)采購表格,提交采購分析和總結(jié)報告。

    6.完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

    7.能獨立操作整個采購流程。

    1、負責公司采購工作,包括詢價、簽訂采購合同等。

    2、采購訂單交期跟進與控制。

    3、查證采購訂單的品質(zhì)和數(shù)量,以及異常情況的及時處理與跟進報告。

    4、與供貨商有關(guān)交期、數(shù)量等方面的溝通協(xié)調(diào)。

    5、控制公司物料合理庫存。

    2、采購日常工作:下達采購訂單,跟進到貨,供應商對賬,提供供應商流向等工作;。

    4、資料管理:供應商資料,產(chǎn)品資料索取存檔,合同歸檔管理。

    1、負責供應商的開發(fā)、資料收集;。

    2、與供應商的比價、議價、溝通工作,確保并完善采購制度和采購流程的實施;。

    3、審核合作供應商的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)和交期,確保合作供應商供貨的穩(wěn)定性;。

    4、及時掌握產(chǎn)品市場價格及行情變化,降低采購成本。

    5、完成公司領(lǐng)導安排及其他部門需要配合的相關(guān)工作。

    1、一切采購物品必須按有關(guān)部有效采購單進行,并切有總經(jīng)理簽字方可采購。

    2、經(jīng)常到部門了解物品使用情況及請購物資的規(guī)格、型號精量,避免錯購。

    3、認真核實各部的請購計劃,根據(jù)倉庫存貨情況,定出實際采購計劃,對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃。

    4、對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購,積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。

    5、嚴格遵守財務制度,購進一切貨物首先辦理進倉手續(xù),然后到財務報帳,不拖帳、掛帳。

    6、與倉庫聯(lián)系,落實當天物品的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量,把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購部門,及時領(lǐng)出。

    7、盡量做到單據(jù)(或發(fā)票)隨貨同行,交倉管員驗收(托收除外),如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行,應預先根據(jù)合同數(shù)量,通知倉管員做好收貨準備。

    8、下班前,做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。

    9、采購物品一定實行貨比三家,對大件物品,特殊物品技術(shù)性設備等實行先報價看樣品再購買原則,以便做到價格合理功能有效,質(zhì)量保證。

    1.以盡可能低的價格和合適的量來購買最高質(zhì)量的商品。

    2.準備購貨訂單,征求出價建議并且審查貨物和服務的要求。

    3.根據(jù)價格、質(zhì)量、選擇、服務、支持、可獲得性、可靠性、生產(chǎn)和分配能力以及供應者的名聲和歷史來研究和評價供應者。

    4.分析報價,財務報告和其他數(shù)據(jù)及信息來確定合理的價格。

    5.監(jiān)控和遵循適用的法律法規(guī)。

    6.協(xié)商,或者重新商議,并管理與供應者、賣主和其他代表的合同。

    7.監(jiān)控裝載的貨物保證貨物按時到達,萬一裝載貨物出現(xiàn)問題要追蹤未送到的貨物。

    8.與員工、用戶和賣主進行商談來討論有缺陷或不可接受的貨物或者服務,以確定相應的行動。

    9.評價并監(jiān)控合同的執(zhí)行以確保與合同合約一致并確定變化的需要。

    10.安排交稅和運費。

    一、根據(jù)學生和教職員工就餐人數(shù),準確地提供采購數(shù)量、品種、質(zhì)量上成的主副食品及各種蔬菜。

    二、嚴禁采購過期、霉爛、變質(zhì)、假冒商品和食品,因采購員工作失職購進劣質(zhì)商品、食品,造成食物中毒等,按照誰采購誰負責的原則進行處罰,應追究采購員的責任,按有關(guān)管理規(guī)定進行責任追究。

    三、采購員應請標記對購進的食品、商品辦理過秤、質(zhì)量檢驗、驗收手續(xù),并在進出庫單據(jù)上簽名備查。

    四、采購員每周向中心主任、______提供市場行情和物價變化情況,嚴把采購質(zhì)量和進貨渠道關(guān)。

    五、采購糧油面和貴重商品,多選擇采購點進行反復比較,確認后方可采購,商品應及時入庫、記賬,出庫時應嚴格履行手續(xù)。

    六、采購員有權(quán)拒絕變質(zhì)和假冒商(食)品進入伙房,檢舉揭發(fā)一切弄虛作假行為。

    一、服從工作安排,遵守勞動紀律,外出聯(lián)系業(yè)務和采購時要告知上級。

    二、下班前,做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。

    采購分食品、能源、物資采購三大部分,具體職責是:

    a、食品采購。

    a、負責食品、鮮貨、飲料、水產(chǎn)、煙酒、干貨等的采購。

    b、遵照采購供應工作方針“嚴格管理,廉潔奉公,保質(zhì)、保量、保供應”及“價比三家,貨比三家”的原則開展工作。

    c、嚴格執(zhí)行上級的采購指令,根據(jù)廚師及使用部門經(jīng)理意見保證質(zhì)量和數(shù)量,不超計劃進貨或購進偽劣貨物。

    d、根據(jù)廚房日常使用的食品原料、酒水品種、規(guī)格、檔次、數(shù)量,有計劃地按規(guī)定的采購程序進行采購。

    食品原料、酒水的采購范圍如下:

    a、糖、油、米、面及其它制品。

    b、水產(chǎn)類(包括鮮活海鮮)。

    c、蛋、禽、肉類(包括野味、臘味等)。

    d、進口餐料類。

    e、干貨海味罐頭類。

    f、水果蔬菜類。

    g、酒、飲料類(包括雪糕)。

    h、調(diào)味品類。

    i、雜項類(如木炭、花簽等)。

    b、能源采購。

    遵照能源的采購供應工作方針“搞好能源采購供應,保證經(jīng)營管理需要”及“配合經(jīng)營管理,做好能源采購計劃,保證能源供應,開源節(jié)流,嚴格管理”的原則開展工作。

    負責五金、設備、電器、零配件以及負責重油、柴油、汽油、液化石油氣、化工產(chǎn)品采購。

    根據(jù)俱樂部能源使用的品種、規(guī)格、數(shù)量(如鍋爐使用的燃料油、汽車使用0#柴油,90#汽油,廚房使用石油氣,以及俱樂部使用的其它油類和化工類等),進行有計劃的采購。

    c、物資采購。

    負責百貨用品、勞保用品、印刷品、紙張、布草、服裝、鮮花、山貨、陶瓷用具的采購。

    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇五

    7、完成其他與采購相關(guān)事宜,處理日常辦公事務。

    工作要求:

    1、大專及以上學歷,僅限藥學、醫(yī)學、生物、化學類相關(guān)專業(yè);

    2、思維敏捷,溝通能力,邏輯思維能力強,有魄力,善于交流;

    3、有醫(yī)藥公司銷售、采購經(jīng)驗;

    4、熟悉使用excel和word。

    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇六

    1、經(jīng)常了解市場最新價格并呈報給采購主管。

    2、根據(jù)采購申請單詢價,做到貨比三家,并上報采購主管。

    3、依據(jù)批準后的有效申購單實施購買,同時完成各項臨時性采購工作。

    4、配合收貨部對儀器、設備等物品的進貨嚴格把關(guān),對不符合要求的物品負責調(diào)換退貨。

    5、主要了解有關(guān)物品、工程配件方面的供貨來源情況,同時必須具備酒店所需物品種類品質(zhì)、種類、用途及其它質(zhì)量要求等方面知識。

    6、與收貨部門聯(lián)系確認訂購后到貨情況,跟進售后服務。

    7、應及時向采購主管報告有關(guān)采購工作中貨品采購及采購中所發(fā)生的情況。

    8、采購歸酒店辦公室管理。

    9、負責根據(jù)經(jīng)營部門物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,組織具體的實施,保證經(jīng)營過程中的物資供應。

    10、認真貫徹執(zhí)行酒店采購管理規(guī)定和實施細則,努力提高自身采購業(yè)務水平。

    11、按時按質(zhì)按量完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場。

    14、貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,完成下達的降低采購成本的責任指標。

    15、經(jīng)常了解市場最新價格并呈報給采購主管。

    16、根據(jù)采購申請單詢價,做到貨比三家,并上報采購主管。

    17、依據(jù)批準后的有效申購單實施購買,同時完成各項臨時性采購工作。

    18、配合收貨部對儀器、設備等物品的進貨嚴格把關(guān),對不符合要求的物品負責調(diào)換退貨。

    19、主要了解有關(guān)物品、工程配件方面的供貨來源情況,同時必須具備酒店所需物品種類品質(zhì)、種類、用途及其它質(zhì)量要求等方面知識。

    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇七

    3、定期關(guān)注所負責品牌的采購達成情況及動銷狀況,分析數(shù)據(jù),尋找解決方案;。

    4、與供應商洽談每月/季或者不定期促銷活動政策;。

    5、定期關(guān)注庫存狀況,分析品牌存銷比,針對不合理數(shù)據(jù),與運營溝通解決方案;。

    6、采購經(jīng)理下達的口頭/書面指令的執(zhí)行,跟蹤,匯報等;。

    2、控制采購質(zhì)量與成本;。

    4、持續(xù)推進公司產(chǎn)品的品質(zhì)改進;。

    5、完善和優(yōu)化公司采購流程;。

    6、協(xié)調(diào)公司其他部門與采購相關(guān)事宜。

    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇八

    一、負責全院中西藥品的采購工作,屬招標采購品種按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    二、規(guī)范、協(xié)調(diào)采購政策和行為,把握進貨渠道的合法性。保證藥品質(zhì)量優(yōu)質(zhì),價格合理。

    三、保證臨床用藥,對臨時需要或搶救急用的藥品要及時解決。

    四、了解藥品信息及價格,正確執(zhí)行藥品價格政策,保證藥品價格的準確性。退入庫手續(xù)清楚,單據(jù)齊全。文件、單據(jù)妥善保存。

    五、與醫(yī)藥公司互通信息,做好剩余藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協(xié)調(diào)工作。

    六、負責藥品信息的維護,保證其準確性。維護計算機及其他設備,確保設備處于良好狀態(tài)。

    七、負責藥品入庫、出庫、調(diào)價、報損、盤點等中西藥庫及制劑的日常業(yè)務的計算機管理工作。

    八、協(xié)助庫管人員管理藥品,做到帳物相符。

    九、為財務、審計提供各種報表及其他藥品報表工作。完成其他與采購相關(guān)事宜,處理日常辦公事務。

    1、在科主任的領(lǐng)導下,負責全院的藥品采購工作。

    2、根據(jù)藥品的使用情況,定期制定藥品的本年,本季、月份的采購計劃,交科主任審查,經(jīng)醫(yī)院藥事管理委員會研究,院長批準后執(zhí)行。

    3、加強資金的合理流動,計劃采購,計劃用款,避免藥品和積壓和浪費。

    4、自覺遵守財務管理的有關(guān)規(guī)定,廉潔自律,把好藥品質(zhì)量關(guān),不準采購“三無”藥品,偽劣藥品或非藥用品,堅持按藥品主渠道購進藥品。

    5、對購進、調(diào)進或退庫藥品,由藥品采購人員會同藥庫管理人員,對品名、規(guī)格、收量、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、有效期限、外觀質(zhì)量、包裝情況、進貨價格等逐項驗收核對,并由采購人員在原始單據(jù)上簽字以示負責,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

    6、建立缺藥登記薄,對搶救急需藥品、采購人員應立即組織進貨,以保證搶救治療的需要。

    十、急診處方、病弱、殘疾人處方優(yōu)先調(diào)配。

    1.為了嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》及gsp等有關(guān)法律法規(guī),依法購進,確保藥品質(zhì)量,保護公司利益,特制定本制度。

    2.購進藥品必須選擇具有合法資格的供貨單位,嚴格從證、照齊全的單位進貨。

    3.采購員應熟悉業(yè)務,做到“六進二有底”,“六進”是指:優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品優(yōu)先進,緊俏產(chǎn)品計劃進,一般品種平衡進,急救品種及時進,季節(jié)品種提前進,有效期品種分批進。“二有底”是指市場信息和庫存動態(tài)有底。

    4.購進藥品應符合以下基本條件:

    (1)、合法企業(yè)所生產(chǎn)或經(jīng)營的藥品。

    (2)、具有法定的產(chǎn)品質(zhì)量標準。

    (3)、必須有注冊商標、批準文號和生產(chǎn)批號。

    (4)、進口藥品應有符合規(guī)定的、加蓋了供貨單位質(zhì)量機構(gòu)印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件。

    (5)、醫(yī)療器械必須有鑒定批準號、樣機樣品鑒定批準號或投產(chǎn)鑒定批準號或在產(chǎn)產(chǎn)品登記號。

    (6)、包裝和標識符合有關(guān)規(guī)定和儲運要求。

    (7)、中藥飲片應標明生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)地、批號、生產(chǎn)日期等。

    5.從首營企業(yè)購進或購進首營品種,必須嚴格按照《首營企業(yè)及首營品種質(zhì)量審核制度》進行審核(主要是首營企業(yè)所需資料和首營品種所需資料必須齊全),審核批準后,方可進貨。

    6.購進藥品必須簽定購進合同(內(nèi)容包括品名、規(guī)格、單位、劑型、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量條款、交貨日期及方式、地點、結(jié)算方式等),明確質(zhì)量條款,合同簽定后交專人妥善保存。

    7.購進藥品應有合法票據(jù)(隨貨同行和發(fā)票),發(fā)票應及時讓供貨方開據(jù),取得后交財務。做到票、帳、貨相符。

    8.購進人員應遵守職業(yè)道德,格守商業(yè)秘密。不得做損害公司的事情和有損公司名譽的現(xiàn)象。

    9.購進人員在接到采購計劃后,應及時采購,保證供貨。

    10.服從領(lǐng)導指揮,積極配合各部門之間工作,團結(jié)同志。

    11.本部門同事之間應經(jīng)常互相交流,互通信息,相互學習,共同提高。

    12.本制度如有與公司制度沖突,按公司制度執(zhí)行。

    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇九

    供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排,督導其執(zhí)行效果,本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作,并對分管的工作承擔責任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

    一、工作概要:

    供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、解所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關(guān)標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

    2、熟悉所負責物料的市場價格,了解相關(guān)物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。

    3、遵循適價、適時、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,并及時更新相關(guān)的《合格供應商一覽表》。

    4、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

    5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

    6、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質(zhì)改善,將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。

    7、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

    8、跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。

    9、跟進跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。

    10、協(xié)助財務中心做好對帳工作。

    11、定期或不定期向采購主管匯報工作。

    12、服從上級臨時安排的其它工作。

    一、工作概要:

    每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關(guān)標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

    2、及時更新相關(guān)材料的《合格供應商一覽表》及相關(guān)資料。

    3、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

    4、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質(zhì)改善,將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。

    5、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

    6、跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。

    7、服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。

    9、服從上級臨時安排的其它工作。

    一、工作概要:

    負責本部門工作安排,督導其執(zhí)行效果,本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作,并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。

    2、規(guī)劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規(guī)章制度,并督查其效果,確保部門工作的系統(tǒng)運作。

    3、組織工程開發(fā)、品保人員對供應商品質(zhì)、價格、交期、配合度進行評審和考核,并從中評定合格供應商。

    4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況,降低采購成本。

    5、通過不同管道,收集與本公司有關(guān)的采購信息。

    6、管理和維護本公司與協(xié)力供應商友好合作關(guān)系。

    7、妥善處理本部門與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作,使其部門之間的工作有序進行。

    8、部門5s管理工作的pdca循環(huán)運作。

    9、定期向總監(jiān)匯報工作情況和改善方案。

    一、工作概要:

    單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。

    二、主要職責:

    1、《入庫單》的接收和簽回。

    2、《采購訂單》的打印,分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理,以及訂單結(jié)案情況的跟進。

    3、供應商文件、資料的管理。

    4、每月不良品處理情況的跟進。

    5、《廠商品質(zhì)異常通知單》的傳真,跟進回傳,并復印分發(fā)。

    6、模具的建檔和帳目的管理。

    7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監(jiān)督與維護。

    8、每月統(tǒng)計供應商的準時交貨率及品質(zhì)合格率。

    9、資料打印、各部門聯(lián)絡單的簽收、辦公用品領(lǐng)用、傳真件領(lǐng)取。

    10、主管交辦的其它事項,向主管報備工作的處理結(jié)果。

    一、部門概要:

    依相關(guān)部門的要求計劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

    二、主要職責:

    1、負責新產(chǎn)品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核;。

    2、負責供應商的評審、考核及管理;。

    3、負責生產(chǎn)所需的原材料的準時到貨,并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標準要求。

    4、負責來料品質(zhì)異常的及時處理及預防措施的跟進;。

    5、配合公司進行原材料的采購成本控制;。

    6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;。

    7、完成其它部門的臨時采購需求;。

    8、完成上級交待的臨時工作任務;。

    9、向上級匯報工作。

    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇十

    1、采購的形式有兩種:一是購銷,二是代銷,在采購業(yè)務活動中,能夠代銷的不要購銷。

    2、采購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在采購業(yè)務活動中能用人民幣付款的不要用外匯付款。

    3、客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,或要用外匯付款,要按購銷協(xié)議辦理有關(guān)手續(xù)。

    4、在進行大宗商品訂購時必須有經(jīng)理和財會人員一起參加洽談、簽訂協(xié)議,并嚴格按協(xié)議執(zhí)行,講究信譽。

    5、進貨后,要按物品的毛利率,根據(jù)進價決定售價,但對不同的物品可根據(jù)它們的銷售情況和毛利率、品質(zhì)下浮或上浮。

    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇十一

    1、對業(yè)務部門提出的產(chǎn)品的需求進行分析,規(guī)劃,實施;。

    3、主導ui、ux規(guī)劃、制定功能模塊及使用細節(jié);。

    6、負責產(chǎn)品運營相關(guān)的分析,以數(shù)據(jù)為導向持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品;。

    任職要求:

    2、具有全局意識和系統(tǒng)的思維,有一定的解決問題的能力;。

    3、優(yōu)秀的溝通和協(xié)調(diào)能力,高度的責任心;。

    4、對先進的it技術(shù)有敏銳的觸覺,具備極強的思辨能力,以用戶為核心的產(chǎn)品思路;。

    5、對項目管理有系統(tǒng)清楚的認知,能提供完整的項目解決方案者優(yōu)先。

    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇十二

    一、盡量大可能選擇和保持豐富的商品品種,為顧客提供超值商品的最大價值和最好的服務。

    培訓供應商按照公司的程序來做事。

    二、熟悉市場了解商品:

    1、參加各類商品展示會,了解新商品的動態(tài)。

    2、去其他零售企業(yè),了解別人的商品,尋找適合自己的商品。

    3、了解商品的銷售走勢,清除滯銷商品,為新商品讓出空間。

    4、制訂季節(jié)商品銷售計劃,提供行業(yè)商品種類報告。

    三、商品陳列:

    1、與促銷商品配合,進行特別展示。

    2、新商的陳列,月商品和季商品的陳列展示。

    3、對滯銷的商品采取適當?shù)恼{(diào)整,如改變陳列等。

    4、提供季節(jié)商品的陳列指南。

    5、從競爭對手那里學習新的商品展示構(gòu)想。

    6、分析商品的包裝,確保為顧客提供最佳展示。

    7、與店鋪和市場部門配合,作好商品的招牌標志。

    四、訂貨和補貨:

    1、作好銷售預算,計劃好首單訂貨數(shù)量。

    2、安排再訂貨頻率,以保證商品平穩(wěn)流動及銷售。

    3、為商場再訂季節(jié)性商品提供適當指導。

    4、與vendor協(xié)商確保不會斷貨。

    五、庫存控制:

    1、堅持采購金額預算。

    2、對滯銷商品采取措施,如:改變陳列,調(diào)價或清貨等方法來降低庫存。

    3、定期跟蹤未送貨訂單,并采取措施。

    4、經(jīng)常尋店,確定銷售結(jié)果,換季和節(jié)日應特別注意。

    六、毛利控制:

    1、調(diào)查最低的商品成本。

    2、確保達到最低的成本。

    3、查詢每一個價格上漲的原因,了解上調(diào)是否合理,及時做出調(diào)整。

    4、每一期促銷展示,盡量選擇好的,毛利高的商品。

    5、回顧商品銷售,改進滯銷商品陳列或進行促銷。

    6、調(diào)查競爭對手是如何推銷高毛利商品。

    七、促進銷售增長:

    1、特別的陳列。

    2、確定促銷的主題。

    3、提前做好每一期的促銷計劃。

    4、特價。

    5、展示:試吃,試飲,演示功能。

    6、贈品。

    7、贈送裝。

    8、抽獎。

    9、廣告。

    10、返利和優(yōu)惠券。

    八、廣告宣傳:

    1、選擇應節(jié)商品做廣告。

    2、選擇保證能收效的商品做廣告。

    3、平衡商品在廣告上的品種類型及價格水平。

    4、了解競爭對手廣告的水平和品種。

    5、檢查廣告商品的銷售情況。

    6、嚴格控制廣告商品的成本和促銷費用。

    7、檢查廣告商品和廣告收益。

    8、更進廣告商品的運輸情況。

    九、糾正錯誤:

    1、面對現(xiàn)實,首先承認錯誤并采取必要的行動改正。

    2、回顧每一時期的差錯,并記錄存檔,以便將來不出現(xiàn)同樣的錯誤。

    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇十三

    供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排,督導其執(zhí)行效果,本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作,并對分管的工作承擔責任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

    一、工作概要:

    供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、解所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關(guān)標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

    2、熟悉所負責物料的市場價格,了解相關(guān)物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。

    3、遵循適價、適時、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,并及時更新相關(guān)的《合格供應商一覽表》。

    4、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

    5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

    6、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質(zhì)改善,將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。

    7、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

    8、跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。

    9、跟進跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。

    10、協(xié)助財務中心做好對帳工作。

    11、定期或不定期向采購主管匯報工作。

    12、服從上級臨時安排的其它工作。

    一、工作概要:

    每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關(guān)標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

    2、及時更新相關(guān)材料的《合格供應商一覽表》及相關(guān)資料。

    3、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

    4、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質(zhì)改善,將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。

    5、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

    6、跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。

    7、服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。

    8、協(xié)助采購員做好對帳工作。

    9、服從上級臨時安排的其它工作。

    一、工作概要:

    負責本部門工作安排,督導其執(zhí)行效果,本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作,并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。

    2、規(guī)劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規(guī)章制度,并督查其效果,確保部門工作的系統(tǒng)運作。

    3、組織工程開發(fā)、品保人員對供應商品質(zhì)、價格、交期、配合度進行評審和考核,并從中評定合格供應商。

    4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況,降低采購成本。

    5、通過不同管道,收集與本公司有關(guān)的采購信息。

    6、管理和維護本公司與協(xié)力供應商友好合作關(guān)系。

    7、妥善處理本部門與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作,使其部門之間的工作有序進行。

    8、部門5s管理工作的pdca循環(huán)運作。

    9、定期向總監(jiān)匯報工作情況和改善方案。

    一、工作概要:

    單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。

    二、主要職責:

    1、《入庫單》的接收和簽回。

    2、《采購訂單》的打印,分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理,以及訂單結(jié)案情況的跟進。

    3、供應商文件、資料的管理。

    4、每月不良品處理情況的跟進。

    5、《廠商品質(zhì)異常通知單》的傳真,跟進回傳,并復印分發(fā)。

    6、模具的建檔和帳目的管理。

    7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監(jiān)督與維護。

    8、每月統(tǒng)計供應商的準時交貨率及品質(zhì)合格率。

    9、資料打印、各部門聯(lián)絡單的簽收、辦公用品領(lǐng)用、傳真件領(lǐng)取。

    10、主管交辦的其它事項,向主管報備工作的處理結(jié)果。

    一、部門概要:

    依相關(guān)部門的要求計劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

    二、主要職責:

    1、負責新產(chǎn)品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核;。

    2、負責供應商的評審、考核及管理;。

    3、負責生產(chǎn)所需的原材料的準時到貨,并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標準要求。

    4、負責來料品質(zhì)異常的及時處理及預防措施的跟進;。

    5、配合公司進行原材料的采購成本控制;。

    6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;。

    7、完成其它部門的臨時采購需求;。

    8、完成上級交待的臨時工作任務;。

    9、向上級匯報工作。

    采購員崗位職責及工作要求。

    第三、掌握各類物料的基本知識及品質(zhì)檢驗方法;。

    第十二、培訓和建立采購人員的八項品質(zhì)和基本素養(yǎng):操守廉潔、求實創(chuàng)新、虛心好學、適應性強、團隊合作、精打細算、積極認真、掌握市場。

    1.認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則,努力提高自身采購業(yè)務水平。

    2.按時按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,完成下達的降低采購購成本的責任指標。

    3.負責與客戶簽訂采購購合同,督促合同正常如期的履行,并催討所欠、退貨或索賠款項。

    4.嚴把采購質(zhì)量關(guān),選擇樣品供領(lǐng)導審核定樣,對購進物料均須附有質(zhì)保書或當場(委托)檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

    5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。

    6.收集一線商品供貨信息,對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進,對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

    7.填寫有關(guān)采購表格,提交采購分析和總結(jié)報告。

    8.做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上繳公司,遵守國家法律,不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。

    9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇十四

    在學校總務主任和食堂團長的領(lǐng)導下,負責食堂食品、物品采購供應工作。其主要職責是:

    1.加強政治思想的學習,不斷提高為教育、教學服務,為廣大師生服務的意識;努力鉆研業(yè)務知識,不斷提高服務的技能。

    2.對易存放的、常用的物資進行大批量集中購買。

    3.采購員應堅持原則,廉潔奉公,自覺抵制不正之風,交驗物資必須是食堂團長、保管員、采購員三人在場。做好與保管員、炊事員的銜接,嚴格按計劃采購,做到及時采購。必須先定價,后購物,做到價物同行。做到及時采購,保證供應所購物資必須符合食品衛(wèi)生,嚴禁采購過期、腐爛、變質(zhì)的食品,對易耗、易腐食品做到勤購,避免積壓造成浪費。

    4.食堂除大宗物資外,采購員應根據(jù)市場行情,有權(quán)拒購供貨商提供的高于市場價格的物資,重新自行采購。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物資,應定期與總務處人員、食堂團長考察市場,集體確定。變更供應商,由供應商直接供貨。

    5.采購食品必須向供應方索要有關(guān)檢疫證明或化驗單,并要求供應方簽字。發(fā)現(xiàn)供貨方提供不符合衛(wèi)生要求的食品應擔絕采購,且負責工作職責范圍之內(nèi)安全。

    6.采購員必須嚴格遵守財經(jīng)紀律,報賬時要有明細,清楚無誤,精打細筧,節(jié)省開支,隨時掌握市場行情,及時反饋信息,確保采購質(zhì)優(yōu)價廉的物資。如購回的物品質(zhì)量低劣或價格偏高,均由采購員負責退還或賠償學校的損失。

    7.購進物品及時入庫,并向保管員隨時了解庫存情況,采購員應妥善保管好備用金,不得挪用,保i正其備用金安全使用。做好采購用款申請、報銷t.作,一次借款,一次清賬。

    8.完成校長、總務主任、食堂交辦的其他工作。

    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇十五

    1、了解和掌握新采購的商品的名稱、規(guī)格、型號、特點、產(chǎn)地、進價、售價、銷售和行情等情況。

    2、了解和掌握商業(yè)行情、市場信息及營銷情況,掌握本企業(yè)的客情狀況,按商品銷售的特點和規(guī)律進行采購。

    3、注意采購高檔、商品要按計劃進貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。

    4、根據(jù)門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨,保證供銷。

    5、要與供貨單位保持良好的貿(mào)易關(guān)系,講究職業(yè)道德,遵紀守法,不索賄,不以次充好。

    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇十六

    一、根據(jù)學生和教職員工就餐人數(shù),準確地提供采購數(shù)量、品種、質(zhì)量上成的主副食品及各種蔬菜。

    二、嚴禁采購過期、霉爛、變質(zhì)、假冒商品和食品,因采購員工作失職購進劣質(zhì)商品、食品,造成食物中毒等,按照誰采購誰負責的原則進行處罰,應追究采購員的責任,按有關(guān)管理規(guī)定進行責任追究。

    三、采購員應請標記對購進的食品、商品辦理過秤、質(zhì)量檢驗、驗收手續(xù),并在進出庫單據(jù)上簽名備查。

    四、采購員每周向中心主任、______提供市場行情和物價變化情況,嚴把采購質(zhì)量和進貨渠道關(guān)。

    五、采購糧油面和貴重商品,多選擇采購點進行反復比較,確認后方可采購,商品應及時入庫、記賬,出庫時應嚴格履行手續(xù)。

    六、采購員有權(quán)拒絕變質(zhì)和假冒商(食)品進入伙房,檢舉揭發(fā)一切弄虛作假行為。

    采購員工作崗位職責解析(精選17篇)篇十七

    供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排,督導其執(zhí)行效果,本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作,并對分管的工作承擔責任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

    一、工作概要:

    供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、解所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關(guān)標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

    2、熟悉所負責物料的市場價格,了解相關(guān)物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。

    3、遵循適價、適時、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,并及時更新相關(guān)的《合格供應商一覽表》。

    4、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

    5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

    6、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質(zhì)改善,將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。

    7、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

    8、跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。

    9、跟進跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。

    10、協(xié)助財務中心做好對帳工作。

    11、定期或不定期向采購主管匯報工作。

    12、服從上級臨時安排的其它工作。

    一、工作概要:

    每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關(guān)標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

    2、及時更新相關(guān)材料的《合格供應商一覽表》及相關(guān)資料。

    3、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

    4、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質(zhì)改善,將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。

    5、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

    6、跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。

    7、服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。

    9、服從上級臨時安排的其它工作。

    一、工作概要:

    負責本部門工作安排,督導其執(zhí)行效果,本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作,并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。

    2、規(guī)劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規(guī)章制度,并督查其效果,確保部門工作的系統(tǒng)運作。

    3、組織工程開發(fā)、品保人員對供應商品質(zhì)、價格、交期、配合度進行評審和考核,并從中評定合格供應商。

    4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況,降低采購成本。

    5、通過不同管道,收集與本公司有關(guān)的采購信息。

    6、管理和維護本公司與協(xié)力供應商友好合作關(guān)系。

    7、妥善處理本部門與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作,使其部門之間的工作有序進行。

    8、部門5s管理工作的pdca循環(huán)運作。

    9、定期向總監(jiān)匯報工作情況和改善方案。

    一、工作概要:

    單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。

    二、主要職責:

    1、《入庫單》的接收和簽回。

    2、《采購訂單》的打印,分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理,以及訂單結(jié)案情況的跟進。

    3、供應商文件、資料的管理。

    4、每月不良品處理情況的跟進。

    5、《廠商品質(zhì)異常通知單》的傳真,跟進回傳,并復印分發(fā)。

    6、模具的建檔和帳目的管理。

    7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監(jiān)督與維護。

    8、每月統(tǒng)計供應商的準時交貨率及品質(zhì)合格率。

    9、資料打印、各部門聯(lián)絡單的簽收、辦公用品領(lǐng)用、傳真件領(lǐng)取。

    10、主管交辦的其它事項,向主管報備工作的處理結(jié)果。

    一、部門概要:

    依相關(guān)部門的要求計劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

    二、主要職責:

    1、負責新產(chǎn)品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核;。

    2、負責供應商的評審、考核及管理;。

    3、負責生產(chǎn)所需的原材料的準時到貨,并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標準要求。

    4、負責來料品質(zhì)異常的及時處理及預防措施的跟進;。

    5、配合公司進行原材料的采購成本控制;。

    6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;。

    7、完成其它部門的臨時采購需求;。

    8、完成上級交待的臨時工作任務;。

    9、向上級匯報工作。

    工作職責:

    采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善;。

    考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽等方面,在現(xiàn)有供應商基礎上不斷尋求新的供應商,以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍,負責新增供應商的尋訪、調(diào)查,并組織相關(guān)部門進行評估、審查。

    市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理,及時上報,以便及時調(diào)整采購策略;。

    依業(yè)務訂單適時、適品、適量的采購,并跟催采購進度,確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達我司倉庫,協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時信息傳遞,確保供方滿足我公司之需求。

    與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理,確保我司利益;。

    加強與供應商的溝通與聯(lián)絡,確保貨源充足,供貨質(zhì)量穩(wěn)定,交貨時間準確;。

    做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德,做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神;1.了解和掌握新采購的商品的名稱、規(guī)格、型號、特點、產(chǎn)地、進價、售價、銷售和行情等情況。

    2.了解和掌握商業(yè)行情、市場信息及營銷情況,掌握本企業(yè)的客情狀況,按商品銷售的特點和規(guī)律進行采購。

    3.注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。

    4.根據(jù)門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨,保證供銷。

    5.要與供貨單位保持良好的貿(mào)易關(guān)系,講究職業(yè)道德,遵紀守法,不索賄受賄,不以次充好。

    6.采購的形式有兩種:一是購銷,二是http:///hetong/代銷,在采購業(yè)務活動中,能夠代銷的最好不要購銷。

    7.采購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在采購業(yè)務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

    8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,或要用外匯付款,要按購銷協(xié)議辦理有關(guān)手續(xù)。

    9.在進行大宗商品訂購時必須有經(jīng)理和財會人員一起參加洽談、簽訂協(xié)議,并嚴格按協(xié)議執(zhí)行,講究信譽。

    10.進貨后,要按物品的毛利率,根據(jù)進價決定售價,但對不同的物品可根據(jù)它們的銷售情況和毛利率、品質(zhì)下浮或上浮。

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