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    團工作匯報ppt 林權制度主體改革工作報告(優秀10篇)

    時間:2025-05-24 作者:飛雪

    報告是一種常見的書面形式,用于傳達信息、分析問題和提出建議。它在各個領域都有廣泛的應用,包括學術研究、商業管理、政府機構等。報告的格式和要求是什么樣的呢?下面是小編幫大家整理的最新報告范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    團工作匯報ppt 林權制度主體改革工作報告篇一

    開展集體林權制度主體改革“回頭看”活動,是對前期主體改革工作的完善和提高,可以通過自查自糾、查漏補缺,對林改中出現的不足和問題進行完善和補正,探索林改配套改革的政策和措施,確保通過林改,使農民真正得實惠,生態得保護,林業得發展。為切實加強林改回頭看工作組織領導,我市各級林改領導小組主體改革完成后,做到班子不拆、領導力度不減,及時調處林改后產生的新問題,同時按照“回頭看”通知要求,認真進行部署落實,扎扎實實開展“回頭看”工作,不斷完善提高林改質量和實效。

    根據省集體林權制度改革領導小組關于林改“回頭看”的工作要求,我市制定了相應的活動方案,專門召開了各轄市區林改辦主任參加的林改“回頭看”工作會議,進行工作部署,落實具體措施,同時按照方案規定的序時進度,針對自查和檢查驗收中發現的不足和問題,抽調精干人員,組織專門工作小組加強對基層的指導,扎實開展林改“回頭看”工作,至九月底,各轄市區都通過了市林改辦組織的檢查驗收工作。

    (一)查看基礎信息是否準確。各轄市區組織人員對林改鄉鎮村進行抽查,一是查驗參加林改人員信息情況是否符合實際,股權登記表、身份信息是否一致、準確;二是查看勘界情況,查看宗地四至勘界勾繪是否符合要求,宗地資料是否完整。

    (二)查看改革程序是否規范。重點對林改期間未重點檢查的鄉鎮村進行了檢查,一是查看村、組林改方案、林權基本情況、林改參加人員等情況是否進行張榜公示,對群眾提出的問題,是否及時妥善的處理;二是林改方案是否符合中央和省市有關政策,有關方案是否報上級政府批準;三是表決程序是否符合村民組織法有關規定。

    (三)查看主體落實和確權發證情況。一是查看承包合同的完整性和嚴密性,承包合同填寫是否符合規范、清楚;二是林權證、股權證發放是否符合政策規定、程序是否合法規范,發放是否及時到位;三是查看林權證、股權證內容記錄是否準確無誤,經辦人員、登記機關和發證機關是否簽字蓋章。

    (四)查看檔案歸檔情況。及時和市縣檔案管理部門勾通聯系,對各地林改檔案整理和歸檔工作進行業務指導,對林改檔案整理中出現的問題,及時指出,加以指導,重點對省市未查過的鄉鎮村、組的檔案進行查驗。目前大部分林改市(區)、鎮、村都完善了林改檔案,并由專人和專柜進行保管,各地除林業主管部門保管存檔的資料外,都將一套完整的檔案資料移交同級政府檔案館長期保留。

    (五)制定完善了一些配套政策。在完成主體改革任務的基礎上,積極深化集體林權制度改革,探索和完善配套改革政策措施,優化林業發展的政策環境,進一步解放林業生產力,促進傳統林業向現代化林業轉變。一是加大公共財政對林業建設的投入。進一步強化公共財政保障機制,逐步增加對林業生態建設的投入,探索建立森林生態效益補償基金制度,逐步提高補償標準,制定了市、縣兩級生態公益林每畝10元和8元的補償標準。二是探索新的林政資源管理方式,進一步簡化審批方式和程序,更好的服務林農。三是加強與金融、財政等部門的協調聯系,擴大我市林權抵押貸款的試點單位和貸款額度。四是地方政府出臺優惠政策,加大對林農合作社的培育和政策扶持力度。

    (六)發展林下經濟拓展林業產業。積極引導各地利用現有林地資源,發展林下經濟,讓林農能在短期內獲得快速、持續的收入,增強林農致富途徑。目前我市部分地區林下經濟發展已取得一些明顯成果,形成了林茶、林果、林禽、林牧、林藥等多種林下經濟模式,拓展了林業產業,致富了一大批林農,句容市已成為全省和全國林下經濟發展的試點縣。同時,我市還依托林下經濟強勢發展,加強林農專業合作社的建設,全市已組建了近百個林業專業合作社、合作組,其中句容市林業專業合作社發展較快,已初具規模,被國家林業局授予“全國首批農民林業專業合作社典型示范縣”的稱號。

    我市的集體林改主體改革工作時間緊、任務重、工作量大,政策性強,雖然按時完成了主體改革任務,但通過林改“回頭看”,還是發現了一些問題,主要表現在:一是林改工作不夠平衡。個別地方歷史遺留問題多、農村外流人員多、村民參與熱情不夠高,少數鎮、村干部重視不夠,林改工作存在走過場的情況。二是林業機構不健全。由于歷史原因,我市林業管理機構和專業人員嚴重不足,欠賬較多,部分轄市、區林業主管部門連一個林業專業技術干部都沒有。集體林權制度改革工作涉及到社會的方方面面,工作量大而又繁雜,實際的林改工作僅靠農委下屬的林業科或林業站來具體操作實施,這勢必制約和影響了我市集體林權制度改革工作的正常開展。如缺少專門的林權登記機構,林權交易難以開展,林權交易市場也難以成立,影響了林業生產要素的流動。三是林改綜合改革認識不到位。個別地方領導認為山林權屬已經明晰,林權證、股權證已發放到位,基本完成了集體林改工作,從而放松了整改完善提高工作,對綜合配套改革和體系建設重視不夠。

    (一)加大公共財政對林業建設的投入。進一步強化公共財政保障機制,逐步增加對林業生態建設的投入,探索建立森林生態效益補償基金制度,逐步提高補償標準,現階段努力將市、縣兩級生態公益林每畝10元和8元補償標準落實到位。

    (二)探索新的資源林政管理方式。加強林地林木的保護和管理,認真落實縣級林地保護利用總體規劃,堅持執行林木限額采伐和憑證采伐制度,確保森林資源穩定增長和生態安全。改革林木采伐限額管理辦法,對生態公益林實施嚴格管理,對商品林放寬采伐額度和審批手續。

    (三)加快林業產業發展。引導各地林農探索家庭林場、股份林場、林業合作社等新型合作經濟組織建設,加大扶持力度,提高林業產業組織化程度,促進產業聚集,提高林業產業效益,拓展改革成效。

    (四)大力發展林下經濟。認真貫徹落實《國務院辦公廳關于加快林下經濟發展的意見》文件精神,科學制定林下經濟發展規劃,爭取政府出臺多項優惠扶持政策,大力培育林下經濟發展典型,延伸林業產業鏈和附加值,讓農民從林下經濟中得到更多的經濟實惠。

    (五)加快林業管理職能轉變。完善林業社會化服務體系,加強我市林業管理機構和人員隊伍建設,加快各級林業主管部門職能的轉變,建立與林業發展要求相適應、結構合理、功能齊全的林業公共服務體系。

    (六)加快林權證抵押貸款,推進森林保險業務。規范森林資源流轉,建立健全林地林木資源資產評估體系和流轉市場,科學確定各類林地、林木價值,完善林業投資融資政策,增加林業融資渠道,建立集林權登記、信息發布、市場交易、中介服務、法律政策咨詢于一體的資源流轉要素市場,促進林業生產要素的合理流轉。

    (七)加快林業數字化建設,提高林業管理水平。依托編制的縣級林地保護規劃,進一步加強森林資源地理信息系統建設,提高林業數字化建設水平,更好地為森林資源有效管理服務。

    總之,我們將以科學發展觀為指導,認真貫徹中央和省委、省政府生態建設的戰略部署,大力實施林業生態建設,努力構建較完備的國土生態平衡安全體系,較發達的生態發展產業體系,較完善的生態建設保障體系。在全市范圍內加大四大林業生態功能圈建設:一是長江運河濕地生態功能圈;二是寧鎮、茅山山脈低山丘陵森林生態功能圈;三是平原綠化防護林生態功能圈;四是城鎮及綠色通道景觀林生態功能圈,努力把建成山川秀美、人與自然和諧發展的森林城市、綠色城市、生態城市和宜居城市。

    團工作匯報ppt 林權制度主體改革工作報告篇二

    1、 乳化液泵站和液壓系統完好,有壓力表、糖量計,不漏液,管路系統杜絕跑冒滴漏。

    2、 泵站壓力不低于18mpa,否則必須立即調整泵站壓力。

    3、 乳化液無沉淀、變色、變味等現象;乳化液濃度不低于2%--3%,并經常檢查添加乳化液,液面在液箱的三分之二高度以上,不得出現水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壺)必須有蓋并蓋嚴,乳化液箱和過濾器要定期清洗(更換)。

    4、 各傳動部位螺絲要緊固。泵站、電機、乳化液箱要清潔衛生,物露本色,周圍無積水雜物。

    5、乳化液泵的曲軸箱內必須用稀機油潤滑,在停泵狀態下油面要高于油標下線、低于上線,高壓鋼套上方油池或注油杯按規定注油,柱塞油池油量合適。

    6、 開清水泵每次對責任人罰100元,對書記、隊長罰款100元。

    7、 因管理不善造成乳化液泵人為開壞,對書記隊長每人罰款200元現金,對開泵人罰款200元現金。

    違反上述規定的,每處對單位罰款500~1000元,對責任者罰款50~100元。

    團工作匯報ppt 林權制度主體改革工作報告篇三

    1、校門開關時間分為秋冬季和夏秋季兩套。

    2、學生在校時間段內,不得隨便出校,如因特殊原因切需出校的,須由班主任教師出示書面證明,門衛工作人員方可放行,門衛嚴格登記并要妥善保存學生請假資料。

    二、實行門衛在崗工作制度

    1、校門開關門時間段,門衛工作人員應親自在崗,做好開門、關門工作。

    2、校門開放期間,門衛工作人員必須堅守崗位,防止外來人員隨便進入學校。

    3、門衛工作人員可利用校門關閉的時間段,合理安排好送報等工作事宜。

    4、門衛必須24小時在崗,不得擅離職守。絕不允許出現上班時間沒人管理狀態。

    5、外來車輛及人員一律不準進入校內,確需進入需請示有關領導或當事人。

    6、家長接送學生來校一律到門口止步(特殊情況經門衛批準除外)。

    7、家長送給學生的物品門衛必須認真檢查,并填寫《學生家長送物交接單》后通知學生領取。

    8、門衛負責校門一帶衛生保潔,堅持每天清掃一次。

    9、門衛負責收發學校報刊雜志。

    三、實行外來人員電話接防、門房接待、驗證登記制度

    1、一般情況下,由門衛工作人員安排校外來訪人員與校內被訪教師電話聯系,被訪教師可前往門房值班室進行接訪工作。

    2、上級領導來校檢查工作或外單位人員需進入學校洽談有關工作事宜的,由門衛工作人員驗證來訪人員身份,并電話請示學校相關領導,經同意后,方可允許校外來訪人員進入學校教學樓內。

    3、外來人員出入校門必須嚴格登記,認真履行登記手續。門衛工作人員應做好校外來訪人員的接防、驗證、登記工作。校外來訪人員應配合門衛工作人員,主動做好驗證登記工作。

    在學校師生全部離校后,門衛工作人員應進行清校工作,并及時關閉校門。

    團工作匯報ppt 林權制度主體改革工作報告篇四

    1、質檢員必須持證上崗,明確質檢員崗位責任制。

    2、施工現場質量檢查工具必須配備齊全。

    3、各項質量管理制度齊全,開工前必須上墻。

    4、現場必須配置齊全現行的工程施工質量驗收規范。

    6、發生質量事故(直接經濟損失達1000元以上,為本公司質量事故)應立即停工,并召開全公司質量事故現場會,對事故責任者嚴肅處理。

    7、發現甲方外委隊伍在施工過程中,出現質量問題應立即出具工程質量檢查報告,抄送監理單位、建設單位、公司,并有收件單位收件人簽字回執。

    8、竣工單位工程:

    8.1、單位工程竣工后必須建立用戶滿意服務小組,本著以用戶為服務中心的.原則開展工作。成員由項目經理、技術員、質檢員三人組成,并上報公司。

    8.2、用戶滿意小組必須由本單位有責任心、有耐心、高素質、懂專業的人員組成。

    8.3、工程辦理竣工手續時,將用戶滿意服務小組人員名單上報公司質檢部。

    8.4、工程竣工填寫用戶住房使用說明書時,須將用戶滿意服務電話、服務人員姓名填寫在說明書內,以便用戶有問題及時取得聯系。

    8.5、項目部成立回訪組(經理、技術、質量),負責處理一切售后服務工作。

    團工作匯報ppt 林權制度主體改革工作報告篇五

    酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容,酒店所有員工必須遵守,不得違犯,或以任何形式蓄意背離原意,以致虛應或走樣。

    財務管理辦法的內容,包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規范業務運作標準,使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定,在原則和方向上,應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時,應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行,并由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。

    財務管理辦法的內容包括:

    酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分,并追究應負的經濟責任。

    1、酒店的資金包括銀行存款和現金,除按規定留存的備用金,存放在酒店規定的貯存處外,均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。

    3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。

    4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后,經出納登記保管,并憑有效批準后的付款通知單填寫支票,不符本項規定的任何情況,不予填寫支票。

    5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的,應在5個工作日之內,將有關原始憑證交回財務部,予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時,必須及時退交出納員,可根據業務需要重新辦理支票領用手續。

    6、不得開具空白支票,支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的,應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚,按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

    7、 酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理,違反者給予處分,并追究應負的經濟責任。

    8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為:

    出納備用金:僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填,和支付零星現金支付。

    外幣兌換備用金:前堂收銀處的外幣兌換備用金,除受酒店的規定管控外,同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定,并只作為外幣兌換點的外幣兌換業務專款,不得挪作其他用途。

    收銀員找零備用金:各收銀處的找零備用金,只作為收款業務中找零給客人的專用備用金,并應按規定在每班交接班時,由交接雙方核點交接,不得截留滯交。

    郵資備用金:前堂部接待處的郵資專用備用金,允許以郵票和現金的形式同時保管,但只用作提供給客人的代郵服務專用,不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。

    采購部備用金:采購部的備用金,規定只作為解決酒店零星采購,業務急用所需。

    專用備用金:經總經理和財務經理的同意,在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

    9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后,并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外,其他備用金以報銷方式回填,報銷均應在指定辦公時間內,在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內,所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法,使備用金固定在規定的額度,不得隨意增減,所有備用金額度的變更,均須獲總經理和財務經理批準。

    10、 酒店所有費用的報銷,均須經部門經理同意,加簽后送財務部辦理審批手續,經獲批準后在出納處領取或退繳現金。

    11、 現金借款。

    公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時,借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯,見附表一),公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批,借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。

    借款人申請臨時借款時,應填明估計還款日期。除特殊情況外,一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況,并向借款人發送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者,財務部有權扣發其工資,直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

    本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出,零星的費用采購或費用的開銷,另訂立報銷制度。

    (一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類:

    1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

    2、購買固定資產。

    4、日常經營項目:工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。

    5、財務類支出。包括銀行貸款利息,代收代付款,支付供應商貨款等。

    本用款管理制度未涉及的支出項目,有合同的,按合同所規定的程序付款;無合同的,相關責任部門必須提交相應的專題報告,報送總經理批,審批后予以付款。

    (二) 、用款的管理

    1、建設項目合同款項的支付

    (2) 用款達100萬元以上的,需要報集團總裁審批。

    2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用

    (1) 開業定購的固定資產和用品,在預算的范圍內,擇優與供應商簽訂合同,根據合同的支付條款,如果是預付款,由經辦部門填寫《用款申請單》,經總經理批準,財務部門支付款項;如果是貨款,財務部根據驗收記錄和發票的收取情況,支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的,需要報集團總裁審批。

    (2) 使用部門根據營業情況,對需新添置的固定資產,提交報告,連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出,只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求,填寫《用款申請單》;送財務部審核后,報總經理批準,批準后的進行采購或付款。

    (3) 設備大修計劃首先報總經理審批,根據維修情況和合同付款的要求,填寫《用款申請單》附審批報告一份副本,經總經理批準后付款。

    3、特殊費用項目用款

    特殊費用的用款,應由經辦部門提交報告,報總經理批準,批準后填寫《用款申請單》,連同批準后的報告送財務部,完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元,依照集團有關規定送總裁審批。

    4、日常經營費用

    按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

    5、財務類支出

    (1) 財務類費用依照有關合同或規定,填寫《用款申請單》,報總經理批準,批準后付款。

    (2) 月結的供應商貨款,根據驗收單,核對清楚后,報總經理批準,批準后安排付款。

    (3) 月結的供應商貨款,根據驗收單,核對清楚后,報總經理批準,批準后安排付款。

    酒店對營收現金采用錢、帳分途的管理方法,有關控管方法按以下程序執行,所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定,違反者將受紀律處分,以至追究法律和經濟責任。

    1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚,并完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點,以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作。現金部份應于下班前,在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

    2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中,屬找零備用金的部份取出,清點清楚后移交到下一更收銀員,如屬于最后班次(除大堂外),即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入,則按上述的規定,投入投放式保箱內。

    3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明,差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報,記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報,不得隱滿。如投款包含了找零備用金,也要清楚地記錄在繳納袋上,同時在交班記錄本上注明,方便下一班次同事接收。

    4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證,點算清楚后(假設條件許可,以下相同),隨即在繳納封袋上如實填寫清楚,并在袋口騎縫加簽,然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊,或膠水封口,不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封,未依循本項規定進行者,除對因此引起的所有后果負全部責任外,并將被視作蓄意違反本管理辦法,遭受紀律處分。

    5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱,不得以任何理由拖延,繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽,對不按規定操作而引致的后果,雙方均負同等責任,受同等處分。

    6、對于不按規定要求,在沒有見證下,獨自封袋投箱者,除此而引致的后果全部由其個人負責外,還應按違反規章制度論處,初犯者予口頭警告,蓄意再犯者給予書面警告,以至最后警告。

    7、繳納人和見證人不按規定,沒有當面點核,或不認真點算清楚而造成的過失,按第6項的規定同等處分。

    8、收銀繳納登記簿的每一欄,均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫,并在規定的欄目位置加簽,不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的,應用橫線畫去,再在其上方寫上正確數據,然后由繳納及見證雙方加簽,違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

    9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入,并完成各該班次的報表及賬務后,方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查,并對出現不完善的情況即時查明原因,并將情況通知在班的上一級主管人員,若當時未有直屬上級主管時,應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

    10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況,由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時,若當時辦公室還有第三者在場時,應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證,并在第一時間報告上級主管處理。

    11、 若當天所有繳納封均未有破損時,破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時,應將該等破損封袋的情況注明,并按10項的規定處理。

    12、 出納及見證人均須在登記表上加簽,任何一方漏,另一方未能予以提醒,均屬疏忽責任。

    13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算后,檢查經出納和見證人加簽的登記簿,并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延,以致增加核查的難度。

    14、 出納在點算所有繳款后,應將各項收銀員的繳款情況,據實在出納的每日現金日報表內加以記錄,并將副本送審核組作賬務處理。

    15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月,收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

    16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查,所有檢查均應按營業情況考慮,避開高峰期,在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

    17、 各項檢查均應留有記錄,記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽,以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行,所有的現金檢查,均應具備第三者作為見證,整個檢查過程應在見證人監督下進行,并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后,最后加簽證明。

    18、 營業的各種報告及營業帳單,在下班后交到夜審辦公室。

    第一條 單據的處理

    1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續,方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用,一律報上一級核批(如,副總經理的支出報總經理核批,總經理的支出由董事長或執行董事核批)。

    2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。

    3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出,依據必須是正本,并加蓋對方發票章,復印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的,在有保修單、說明書的情況下,也應附上。

    4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等),應由其中職級最高者報銷。

    5、對員工實行現金周報制度。上周發生的各項現金報銷費用,應于本周內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續,一般不允許跨月報銷。報支差旅費者,必須在出差回來后兩星期內,到財務部辦理報銷手續。財務部實行每周兩次報銷單據,時間分別為每星期二上午、星期四上午,除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

    6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上,并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上,而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬,不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括:姓名、部門、用途、金額、附件張數等,經部門經理審核后,送財務部審核員辦理報銷手續。

    7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問,或發現不應報銷的項目,應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤,經財務經理審批后,按審批權限規定,呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據,不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續,并交由出納員付款。

    8、出納員應及時通知報銷申請人領款,付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。

    第二條 本地差旅費

    1、報銷市內交通車(船)費時,應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

    2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士,應取得總經理/副總經理/部門經理的批準,方可報銷。對弄虛作假者,一經查出,將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準,凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

    3、現金報銷實行周報制度,即上周發生的各項現金報銷費用,應于本周規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填于《現金報銷單》, 經審核簽批后于每周規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

    4、出差并當天往返的視同市內出差辦理,不能當天往返的作為異地出差,

    第三條 外地差旅費

    1、出差審批

    1) 所有業務到外地出差,必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后,由總經理或副總經理批準,方可出差外地。

    2) 《外地出差申請表》一式二聯:行政聯及財務聯。在出差前2天,必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用,而保留財務聯直到報銷為止。

    2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定:

    住宿費標準、伙食補貼標準:

    1) 交通工具:機場至市區往返乘大巴,市區可以乘坐出租車。

    2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車,夜間乘車每夜補貼25元。

    3) 補貼天數的計算辦法:以機票/車票時間為準,出發當天,在12點之前出發的算1天,12點之后出發的算半天;返程到達當天,不計算補貼天數。

    4) 出差人員趁出差方便,經上級主管批準就近回家探親、辦事,其間的交通費自理,并且該期間不享受出差補貼。

    5) 除以上規定外,出差人員不享受任何其他出差補貼。

    3、差旅預支款項

    1) 對需預支款項的,需填寫《借款申請單》,列明有關事項,由上級領導(部門經理或以上)審核,總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

    2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

    3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清,以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期,必須在到期前到財務部說明情況,方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》,由財務部開給申請人收款收據。

    4) 申請借款時,須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

    5) 財務部必須及時記錄所有預支款項,確保沒有久未退還的預支款項。

    6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部,禁止把款項保留或轉至其他員工。

    7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式,若款項遺失,一切后果自負。

    4、交通工具

    1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。

    2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥,應事先經總經理或副總經理特別批準。

    3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

    4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

    5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款,不應保留作將來之用。

    5、住宿安排

    1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。

    2) 住宿費在限額內據實報銷。

    3) 多人出差至同一地點,應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時,適用其中較高級別員工的住宿標準。

    4) 到外地參加會議、培訓等活動,統一安排住宿的,住宿費可以據實報銷。

    5) 不論是否合住房間,均應按人分別付款,分別開具住宿發票。

    第四條 差旅支出報銷及結算

    1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續。

    2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》,詳列每天行程及出差期間工作內容。

    3) 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符,否則不受理差旅費財務報銷手續。

    b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

    c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。

    d) 沒有總經理或副總經理的批準。

    e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

    第五條 與其他部門協調

    1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工,尚欠余額將會在下期工資內扣除。

    2) 對于離職/解聘的員工,人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》,離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

    第六條 特殊情況

    若有特殊情況而不能履行以上條文,必須有總經理/副總經理的批準。

    為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度,特制定本管理制度,酒店所有人員必須嚴格遵守執行,違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處,還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。

    第一條 開出發票

    1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票,由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向稅務機關領購發票,并負責保管和控制使用,并向稅務機關報送使用情況。

    2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后,由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

    1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行,并接受監督和指導,各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時,應立即通知指定發票管理員協同調查并報財務部經理處理。

    4、發票必須順序、按時限使用,不得折本跳頁(指:訂本式),每次打印發票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

    2、 發票的開具不準涂改、撕毀,如有作廢,應注明原因,整份完整保存,交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查,因此造成損失的由當事人賠償。

    3、 發票不得轉借、轉讓,不得為其他單位或個人代開,只能對經營業務收取款項使用。

    4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發票帶離酒店。

    5、 發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況,監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。

    6、每班次結束后,收銀員均要打印發票使用報告,附于營業收入報告之后。

    第二條 收取發票

    1、購買商品和其他付款事項,應向收款方向取得發票,該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監制章,并由收款方加蓋財務專用章或發票專用章,并經開票人簽字方可接受。

    2、發票必須符合有關稅務規定,內容不得涂改。

    3、對不符合規定的發票,不得接受,不得作為報銷憑證。

    4、所收發票金額應與交易事項的金額相符,在正常情況下,發票應直接開給酒店。如有特殊情況,應具報告說明,并經財務經理批準,方可給予報銷。

    5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符,不得串通開票單位虛構作假,以相同金額發票抵充頂替。

    6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項,審核其真實性、合法性、完整性。

    2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下,不得填制任何支款支票。

    3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后,由出納登記保管,并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況,不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

    4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫,內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因,經部門經理核實加簽后,聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準,最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》,在注明緣由后,退回原提出付款要求部門。

    5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票,對未經批準的付款要求不得開出支票。

    6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途,或將空白支票帶離酒店。

    7、 因業務確有所需,不能確定實際金額的情況,允許在填寫收款人,及用途后,開出限額支票。按本項規定開出的支票,領出支票人必須在2個工作天內,將使用情況報回出納,辦理財務手續。

    8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改,其他事項的更變,必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

    9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因,并在支票上明顯位置,用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外,應按號與同號存根一并訂在存備查。

    10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存,不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀,不得撕離。

    11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致,各欄資料必須如實填寫,不得留空。

    12、 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用,不得跳頁跨頁使用。

    13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查,并按有關制度的規定期限保存。

    14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外,尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

    15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的,應按有關法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

    收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證,開具收據的情況羅列如下:收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

    1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具,

    2、酒店營業收據應確保合法有效,并由專人保管、領用、發放。

    3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次復寫,內容一致,

    4、因工作失誤或其他原因開錯的,要加蓋“作廢”章,并將全部聯次與存根訂在一起,不可私自銷毀。

    5、開具收據應使用中文,可同時使用英文。

    6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據。收據使用完畢后,應及時把收據存根交回管理人統一保管。

    7、收據按號碼必須連續使用。

    8、所領用收據出現問題,由責任人承擔。

    為了管理好收銀的工作,建立編更制度,編更制度是根據營業運作需要而制定的,要求在月末制定下一個月的上班更次,首先由收銀員個人根據休假數量,提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢,不累計到下個月,如由于營業需要可以調整),再由編更負責人綜合情況,制定下月更期表,具體要求如下。

    1、排班表制定后,若有需要更改或臨時調更,需請示領導批準。

    2、請休病假、事假的,需要出示醫生開具的病假單或請假條,并經批準。

    3、若因個人原因,需提前下班或推遲上班的,需經批準方可執行,欠下的時間,以后補回。

    4、在工作未完成時,不得無故提前下班、早退。

    5、在每個月的排班表制定前,若員工有需要申請假期的,需提交申請條,并交財務領導批準后,方可作準。

    6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

    7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的,以人事部的相關制度作前提,作出修訂。

    在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務,包括免費的消費憑證。

    1、 酒店發出的消費券僅限用于自身酒店內。

    2、 消費券上必須注明可消費金額。

    3、 消費券不能兌換現金,并且未使用的價值不被償還。

    4、 消費券必須在消費前出示。

    5、 消費券上必須注明有效使用期限,過期作廢。

    6、 所有消費券由財務部按序號控制并保存。

    7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章后,方可生效。

    9、 消費券在申請或發放中,不得作假或發放與此無關人員,一經查出,嚴肅處理。

    11、 申請免費消費券,應事先填寫申請表,注明時間及原因,而后經部門經理及總經理批準。

    12、 任何消費券如延期使用,需由財務經理和總經理同意,并在消費券上簽字確認,在原來的消費券上注明延遲的日期,方可生效。

    13、 所有消費券均由財務部保管、發放,任何部門需要領取消費券時,由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料,并由領取人簽收。

    14、 消費券根據其發放的性質,相應作帳務處理。

    15、如果為ic卡,亦由財務部控制,包括:制卡、更換、充值等等。

    是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。

    1、 所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。

    2、 宴請申請單應提前申請,申請人必須填寫宴請申請表,注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

    3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。

    4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄,實際發生金額不得超過預計金額的10%。

    5、 未及時提供宴請單者,必須在24小時之內主動交與財務日審。

    6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。

    7、 只有在特殊情況下,經總經理特別批準方可在店外宴請,事后同樣補宴請申請單。

    8、 如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表,其費用將從宴請人的工資中扣除。

    10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

    11、 如果有定額的,超出定額部分由個人承擔,承擔部分是否折扣,另外制定。

    采購制度的大原則是:先審批,后購買;先驗收,后付款。

    為了加強酒店的成本控制,壓縮不合理的費用支出,特制度本制度。

    (一)、請購制度

    1、部門每月做好日常物品的采購計劃,填寫《采購申請單》后,部門負責人審閱后,送行政部審批,超越行政部審批權限的,應送總經辦審批。

    2、在計劃外和超計劃的采購,要由總經辦審批。

    3、部門對于固定資產的申購,要按實際情況,提交扼要的報告,說明有關情況,由總經辦審批。

    4、更換原有的設備,要有專業部門的意見書。

    5、一些特殊設備申購,涉及多個部門的,要互相進行溝通,完善方案。

    (二)、采購實施

    1、 采購物品由采購部負責,如是專業用品,應有相關的專業人員陪同。

    2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨,并有一定范圍的詢價,選定兩家以上的供應商。

    3、 固定資產的采購必須采取比價的方式進行,擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。

    4、 采購物品先急后緩,營業部門優先。

    (三)、驗收制度

    收貨必須掌握三個重要環節,即數量、質量和價格。

    1、 未經批準的采購定貨單,而提前采購所列貨品,收貨部一律拒收。

    2、 收貨記錄上的金額應與發票金額相符,供應商名稱應與采購申請單名稱一致。

    3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點,收貨量應與訂購數量相同。

    4、 所采購的物品和原料應符合酒店質量要求,不合乎要求,收貨部有權拒收。

    5、 實行雙重驗收制度,收貨部為第一驗收人,使用部門為第二驗收人,必須各負其責。

    6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

    7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字,方可生效。另外,貴重干貨入庫時,收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

    8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

    9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳,確認無誤后,轉交應付部復核。

    10、 工作時間以外,如使用部門需要的緊急貨品,由使用部門通知采購部,貨到后,由使用部門主管級以上人員驗收,同時填寫相關的收貨證明,簽名后交給采購員,并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續。

    11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊,送成本部資產管理員。

    (四)、采購貨款付款制度

    第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的,均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續,然后再履行審批程序,辦理付款或核銷。

    第四條 供應商采取月結方式進行,經過對賬確認后,按計劃支付貨款。

    第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。

    第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款,不能滯后,報銷時應分門別類進行報銷。

    第七條 報銷時如有借款,同時還款手續。

    第八條 付款時審核:發票是否完備,是否在計劃期限,是否有完善的驗收手續(包括:驗收單、保修單),是否經有關領導批準。

    1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品,必須有效劃分和管理,編排位置代碼方式,方便管理。

    2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

    3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

    4、 如封包鑰匙被開啟,請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

    5、 出庫入庫餐料及物料,必須立刻登記進電腦,倉管員并在單據上簽字。

    6、 每日檢查餐料是否有過期、變質,發霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

    7、 每日檢查存貨情況,及時填寫《采購申請單》補充存貨。

    8、 每日關倉之前整理物貨堆放,清潔倉庫衛生,關閉電源。

    10、 每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點,并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時匯報財務經理。

    團工作匯報ppt 林權制度主體改革工作報告篇六

    保密工作一直是社會共同關注的,以下由小編為大家提供的“保密工作報告制度”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到大家。

    (一)對上級部門發來的秘密文件資料和機關制定的秘密文件,由專人負責收發和存檔,并在規定范圍內進行傳閱。傳閱密件應當使用專用文件夾,要有登記簽收手續,不得橫向傳閱,閱辦人閱后應及時將密件退回。

    (二)借閱、查詢密件必須經主管領導批準后,在機要室內進行,查詢人要在登記本上簽字后方可查閱。絕密級文件、資料和密碼電報不得抄錄、復印、拍照、錄像等,因工作需摘抄的,要履行審批手續;摘抄時只能抄錄有關內容,不得抄錄日期和編號。保密工作制度。

    (三)機關各業務科室、職能部門領導干部開會、學習帶回的文件,一律由本科室兼職保密員負責登記、整理,按時間要求歸檔。

    (四)各科室印制密件必須嚴格遵守保密制度,確保密件及印制過程中的安全。印制密件,必須按批準份數印制,不得多印、私留,印制中的校樣、半成品、印板、廢品等應當按規定及時銷毀,需要保留的軟盤、光盤等應當按密件管理,妥善保管,密件印好后,應當及時送到交辦單位。

    (五)絕密級文件不得復印,確因工作需要復印的,須經主管領導同意,并經制發機關批準。復印件要視同原件密級進行管理。絕密級文件不得通過傳真機傳輸。

    (六)對絕密的機關秘密文件、資料或其它物品,必須采取以下保密措施:非經原確定密級的機關、單位或上級批準,不得復制和摘抄;收發、傳遞和外出攜帶,須由指定人員擔任,并采取必要的安全措施;在設備完善的保險裝置中保存。

    (七)不準在公共場所談論本人所掌握的國家、單位秘密,不準在私人交往中泄露國家、機關秘密。對外提供涉及本單位經濟、社會發展方面的秘密,批準人員應向本單位保密領導小組通報有關情況。嚴禁在無保密裝置的有線、無線電話及私人通信中涉及國家秘密。

    (八)本機關涉及國家秘密的計算機信息系統不得直接或間接地與國際互聯網或其它公共信息網絡相連接,必須加強管理,并加強對計算機信息系統國際互聯網保密管理規定的學習。

    (九)機關各科室購買軟盤、計算機及維修計算機須由黨政辦公室嚴格把關,存有保密數據和文件的軟盤一律不得帶回家或各科室相互借用。

    (十)保密領導小組半年檢查一次全機關保密工作,年終進行保密工作總結,對查找出的不足,限期改正,對問題嚴重的科室或個人進行嚴肅處理。

    (十一)嚴格控制各項國家秘密和知悉范圍,因工作需要擴大知悉范圍的,須經領導批準。

    (十二)本制度由保密領導小組負責解釋。

    團工作匯報ppt 林權制度主體改革工作報告篇七

    2014年,我鎮依法行政工作在縣委、縣政府的正確領導下,堅持深入貫徹國務院《全面推進依法行政實施綱要》,依法履行法定職責,規范行政行為,為進一步加強法治政府、責任政府、服務型政府建設,著力做了以下工作。

    年初,鎮黨委、政府把依法行政工作列入重要議事日程,配齊配強工作隊伍,努力保證依法行政工作所需經費。一是成立由黨委書記負責,政法書記具體牽頭負責。二是按照“誰分管、誰負責”原則,將責任目標細化到領導、到站所、到人,層層分解落實。

    二、健全制度,加強學習提高,奠定堅實工作基礎

    一是健全規章制度,轉變工作作風。按照規范化、服務型政府要求,建立健全了各項規章制度,堅持用制度管人、管事、管財、管權,促進依法行政。二是加大學習力度,提高干部素質。針對工作實際和工作人員的能力適應狀況,以強化思想教育、提高綜合素質為宗旨,堅持機關學習制度,認真組織學習,增強機關工作人員依法行政意識,通過學習教育,基本掌握了國務院《全面推進依法行政實施綱要》和各種法律知識。

    三、積極探索,推進改革,推進政府職能轉變

    一是加強便民工作機制建設。認真落實首問負責制,做到來人有人管、事情有人辦、件件有答復;嚴格執行限時辦結制,根據服務內容,逐崗位、逐環節、逐項目確定辦結標準時限,明確辦理事項、辦理機構、責任崗位、辦理流程和監督電話,并以適當方式向社會公示、告知,接受群眾監督;嚴格實行責任追究制,對多次違反首問負責制、限時辦結制規定的單位和個人,鎮黨委、政府對相關責任人予以誡勉談話或免職,對行政不作為、亂作為的將嚴肅處理。

    二是加強突發事件應對能力建設。進一步健全突發事件應對體制和長效機制,提升了預防和處理突發事件的行政能力。制訂了突發公共事件總體應急預案、防汛抗旱工作預案、維護社會穩定應急預案、大規模群體性事件應急預案、防治重大動物疫病應急預案、關于安全生產事故應急救援預案、煙花爆竹事故應急預案、自然災害應急預案、森林防撲火工作預案等,時刻把人民群眾生命財產安全放在首位。

    三是完善政府自身工作體制機制。建立重大行政決策民主議事制度,如鎮班子全體擴大會議、鎮人民代表大會等民主管理模式推廣;實行行政執法責任制,完善了執法督辦、檢查、公示、投訴處理等工作機制;加強規范性文件審查、備案登記和管理,對于政府制發的規范性文件實行“三統一”管理。

    四、立足實際,具體貫徹,抓好幾項重點工作

    一是依法推進“五水共治”工作。以科學發展觀為指導,以保護水環境、保障水安全、遏制水污染、重建水生態為目標,從改善民生、促進發展、維護穩定、構建和諧社會的高度出發,通過優化布局、調整結構,控制和治理水污染,加快環保基礎設施建設,強化環境監管與執法等手段,切實解決水環境污染問題,提高人民群眾生活環境。

    二是依法抓好“三改一拆”工作。一是做好社會穩定預測預警,特別是對實施強制拆除的個案在各個環節進行涉穩風險評估,從源頭上減少爭議的發生;二是加強執法隊伍法律培訓,組織執法人員接受行政執法現場培訓,做到理論結合實際,確保執法行為的內容合法、程序合法,防止專項行動中出現大量行政爭議;三是大力開展法制宣傳教育和引導,積極為群眾提供有關“三改一拆”的法律咨詢,釋法明理說服群眾自行拆除違法違章建筑,全力保障“三改一拆”專項行動依法、有序、穩步開展。

    三是抓好計劃生育依法行政工作。落實“三為主”工作方針,維護育齡群眾的合法權益和身體身心健康;強化計生優質服務,轉變工作作風,落實利益導向,改善干群關系,提高群眾的滿意率;依法依規依程序征收社會撫養費,做到依法行政、文明執法。

    四是抓好民調與信訪、綜治工作。深入推進依法治鎮進程,開展全民普法教育活動,引導群眾以理性合法的方式反映表達其利益、權益訴求,依法、及時、合理、有效地處理群眾信訪和調解民事糾紛,依法開展社會治安綜合治理,全力維護社會穩定、總之,堅持依法行政對我們加強自身建設和職能轉變提出了新的更高要求。我們過來的工作還有許多差距,在以后的工作中,我們將以科學發展觀為指導,不斷強化法治理念,以依法行政的規范來落實法治實踐,努力把依法行政工作提高到更高水平,以助推全鎮經濟社會又好又快發展。

    xxx人民政府

    2014年12月30日

    團工作匯報ppt 林權制度主體改革工作報告篇八

    (一)準時上下班,對所擔負的工作爭取時效,不拖延不積壓。

    (二)服從上級指揮,如有不同意見,應婉轉相告或以書面陳述,一經上級主管決定,應立即遵照執行。

    (三)盡忠職守,保守業務上的秘密。

    (四)愛護本公司財物,不浪費,不化公為私。

    (五)遵守公司一切規章及工作守則。

    (六)保持公司信譽,不作任何有損公司信譽的行為。

    (七)注意本身品德修養,切戒不良嗜好。

    (八)不私自經營與公司業務有關的商業或兼任公司以外的職業。

    (九)待人接物要態度謙和,以爭取同仁及顧客的合作。

    (十)嚴謹操守,不得收受與公司業務有關人士或行號的饋贈。賄賂或向其挪借款項。

    第二條本公司員工因過失或故意致公司遭受損害時,應負賠償責任。

    第三條員工每是工作8小時,星期六。日及紀念日休假。如因工作需要,可依照政府有關規定適當延長工作時間,所延長時數為加班,可給加班費或補休。

    第四條管理部門之每日上。下班時間,可依季節之變化事先制定,公告實行。業務部門每日工作時間,應視業務需要,制定為一班制,或多班輪值制。如采用晝夜輪班制,所有班次,必須1星期調整1次。

    第五條上。下班應親自簽到或打卡,不得委托他人代簽或代打,如有代簽或代打情況發生,雙方均以曠工論處。

    第六條員工應嚴格按要求出勤。

    第七條本公司每日工作時間訂為8小時,如因工作需要,可依照政府有關規定延長工作時間至10小時,所延長時數為加班。除前項規定外,因天災事變,季節關系,依照政策有關規定,仍可延長工作時間,但每日總工作時間不得超過12小時,其延長之總時間,每月不得超過46小時。其加班費依照公司有關規定辦理。

    第八條每日下班后及例假日,員工應服從安排值日值宿。

    第九條員工請假,應照下列規定辦理

    (一)病假——因病須治療或休養者可請病假,每年累計不得超過30天,可以未請事假及特別休假抵充逾期仍未痊愈的天數,即予停薪留職,但以1年為限。

    (二)事假——因私事待理者,可請事假,每年累計不得超過14天,可以特別休假抵充。

    (三)婚假——本人結婚,可請婚假3天,晚婚者加10天,子女結婚可請2天。

    (五)產假——女性從業人員分娩,可請產假90天(假期中之星期例假均并入計算)。

    (六)公假——因參加政府舉辦之資格考試(不以就業為前提者)。征兵及參加選舉者,可請公假,假期依原先需要情況決定。

    (七)公傷假——因公受傷可請公傷假,假期依原先需要情況決定。

    第十條請假逾期,除病假依照前條第一款規定辦理外,其余均以曠工論處。但因患重病非短期內所能治愈,經醫師證明屬實者,可視其病況與在公司資歷及服務成績,報請總經理特準延長其病假,最多3個月。事假逾期系因特別或意外事故經提出有力證件者,可請總經理特準延長其事假,最多15天,逾期再按前規定辦理。

    第十一條請假期內之薪水,依下列規定支給。

    (一)請假未逾規定天數或經延長病事假者,其請假期間內薪水照發。

    (二)請公假者薪水照發。

    (三)公傷假工資依照勞動保險條例由保險機關支付,并由公司補足其原有收入的差額。

    第十二條從業人員請假,均應填具請假單呈核,病假在7日以上者,應附醫師的證明,公傷假應附勞保醫院或特約醫院的證明,副經理以上人員請假,以及申請特準處長病事假者,應呈請總經理核準,其余人員均由直屬核準,必要時可授權下級主管核準。凡未經請假或請假不準而未到者,以曠工論處。

    第十三條曠工1天扣發當日薪水,不足1天照每天7小時比例以小時為單位扣發。

    (一)工作滿1年以上未滿3年者,每年7日。

    (二)工作滿3年以上未滿5年者,每年10日。

    (三)工作滿5年以上未滿10年者,每年14日。

    (四)工作滿10年以上者,每滿1年加給1日,但休假總數不得超過30日。第十六條特別休假,應在不妨礙工作之范圍內,由各部門就業務情況排定每人輪流休假日期后施行。如因工作需要,得隨時令其銷假工作,等工作完畢公務較閑時,補足其應休假期。但如確因工作需要,至年終無法休假者,可按未休日數,計發其與薪水相同的獎金。

    團工作匯報ppt 林權制度主體改革工作報告篇九

    為促進各級安全生產責任制落實,加強對安全生產工作的監督、檢查、督促和考核,確保及時、準確掌握各單位安全生產管理及生產指標完成情況,特制定本制度。

    1、各單位應嚴格按本制度開展安全生產匯報工作及相關工作。各單位安全生產信息匯報必須遵循實事求是、全面及時、專人負責、嚴肅認真的原則。

    2、安全生產工作匯報的形式和內容

    安全生產信息按即時、班中和定期三種形式進行匯報。

    (1)即時匯報是指當各單位發生如下事件時的請示和匯報:

    人身、設備等事故的報告;

    設備異常情況報告;

    設備檢修即時報告;

    礦要求即時上報的有關事項;

    其它重要事件的請示和報告。

    (2)班中匯報是指各單位跟班隊長和班長接班時匯報當班安全生產情況和生產安排;班中匯報當班安全生產情況和有無各類事故影響;交班前匯報當班安全生產任務完成情況和下班需處理的問題。

    (3)定期匯報是指各單位按每日、每周、每月等定期向礦調度室和安監處匯報本單位的安全生產信息。主要包括:安全、技術監控、設備可靠性和生產情況等匯報。其中安全、技術監控、設備可靠性的匯報按照相應的管理規定的匯報程序及要求進行匯報。

    3、安全生產匯報工作要求:

    (3)各單位應建立完善的安全生產匯報管理制度,明確安全生產匯報工作負責人。

    (4)各種安全生產報表、報告和申請在填寫過程中要認真、仔細,保證數據的真實性、準確性。

    (5)對匯報不及時、弄虛作假、故意隱瞞等違反本制度有關規定的單位,礦視情節輕重給予通報批評和處罰。

    4、各單位、各部科室建立安全生產匯報記錄,由單位(部門)負責人每季度檢查一次,并做好相關記錄。存在的問題要及時糾正,并根據存在的問題及時進行補充完善。

    5、本制度自發布之日起執行。

    二〇一x年一月一日

    團工作匯報ppt 林權制度主體改革工作報告篇十

    市政務服務中心根據市編委會《關于市政務服務中心設立下屬事業機構的批復》(編發〔〕49號)文件精神,設立了“市國家投資工程建設交易中心”、“市政務中心網絡信息管理中心”兩個事業單位,核定財政全額撥款事業編制各3名,共6名。

    根據市編委會《關于設立市公共資源交易服務中心有關事項的批復》(遂編發〔〕55號)文件精神,撤銷了市政務服務中心所屬國家投資工程建設交易中心,組建市公共資源交易服務中心,為市政務服務中心管理的財政全額撥款事業單位。并將市財政局所屬政府采購中心全額撥款事業編制6名連人帶編整體劃轉到市公共資源交易服務中心,現共有全額撥款事業編制9名,在職占編人員9名。

    市政務服務中心下屬的市公共資源交易服務中心在職占編人員9名,網絡信息管理中心在職占編人員3名。在用人上,我們嚴格按照公開招聘制度和選調政策的相關要求從嚴把握。

    一是按照公開招聘制度的要求,將空余編制納入統招范籌,面向社會實施公開招聘。

    二是按照市委、市政府考調工作人員的相關要求,從區、縣機關優秀工作人員中選撥、考調工作人員。在進人用人上我們都是嚴格按照有關政策和制度及相關程序進行,沒有違反規定招聘工作人員。

    在實施崗位管理制度上

    一是嚴格按照崗位設置的政策和要求,科學合理設置崗位,并將崗位設置方案報經主管部門批準后再組織實施,嚴格按崗位設置聘用工作人員。

    二是沒有因人設崗和超崗聘人的現象,從嚴實施崗位管理制度。

    原所有事業單位工作人員,都按要求從市人才服務中心領回標準規范的聘用合同文本,簽訂了聘用合同并歸檔保存。新組建的市公共資源交易服務中心的現有工作人員,我們將在完善相關的人事調動手續后,再與所有工作人員簽訂聘用合同。

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    報告,漢語詞語,公文的一種格式,是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。報告的格式和要求是什么樣的呢?下面是我給大家整理的報告范文,歡迎大家閱讀分享借
    在當下這個社會中,報告的使用成為日常生活的常態,報告具有成文事后性的特點。報告書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇報告呢?下面是小編為大家整理的報告范文,僅供
    做任何工作都應改有個計劃,以明確目的,避免盲目性,使工作循序漸進,有條不紊。計劃書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇計劃呢?以下是小編收集整理的工作計劃書范文
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    隨著社會一步步向前發展,報告不再是罕見的東西,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。掌握報告的寫作技巧和方法對于個人和組織來說都是至關重要的。下面是小編為大家整
    “報告”使用范圍很廣,按照上級部署或工作計劃,每完成一項任務,一般都要向上級寫報告,反映工作中的基本情況、工作中取得的經驗教訓、存在的問題以及今后工作設想等,以
    演講稿首先必須開頭要開門見山,既要一下子抓住聽眾又要提出你的觀點,中間要用各種方法和所準備的材料說明、支持你的論點,感染聽眾,然后在結尾加強說明論點或得出結論,
    報告是指向上級機關匯報本單位、本部門、本地區工作情況、做法、經驗以及問題的報告,怎樣寫報告才更能起到其作用呢?報告應該怎么制定呢?下面是小編幫大家整理的最新報告
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    總結的選材不能求全貪多、主次不分,要根據實際情況和總結的目的,把那些既能顯示本單位、本地區特點,又有一定普遍性的材料作為重點選用,寫得詳細、具體。相信許多人會覺
    報告,漢語詞語,公文的一種格式,是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。報告對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇報告。以下是我為大家搜集的報告范文
    在當下這個社會中,報告的使用成為日常生活的常態,報告具有成文事后性的特點。報告的格式和要求是什么樣的呢?以下是我為大家搜集的報告范文,僅供參考,一起來看看吧工作
    報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內容的真實和材料的客觀。那么什么樣的報告才是有效的呢
    心得體會是指一種讀書、實踐后所寫的感受性文字。通過記錄心得體會,我們可以更好地認識自己,借鑒他人的經驗,規劃自己的未來,為社會的進步做出貢獻。下面是小編幫大家整
    心得體會是對一段經歷、學習或思考的總結和感悟。優質的心得體會該怎么樣去寫呢?下面是小編幫大家整理的心得體會范文大全,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
    報告是一種常見的書面形式,用于傳達信息、分析問題和提出建議。它在各個領域都有廣泛的應用,包括學術研究、商業管理、政府機構等。怎樣寫報告才更能起到其作用呢?報告應
    在現在社會,報告的用途越來越大,要注意報告在寫作時具有一定的格式。怎樣寫報告才更能起到其作用呢?報告應該怎么制定呢?下面是我給大家整理的報告范文,歡迎大家閱讀分
    隨著個人素質的提升,報告使用的頻率越來越高,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。報告幫助人們了解特定問題或情況,并提供解決方案或建議。下面是我給大家整理的報告
    在當下社會,接觸并使用報告的人越來越多,不同的報告內容同樣也是不同的。優秀的報告都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?這里我整理了一些優秀的報告范文,希望對大家有
    “報告”使用范圍很廣,按照上級部署或工作計劃,每完成一項任務,一般都要向上級寫報告,反映工作中的基本情況、工作中取得的經驗教訓、存在的問題以及今后工作設想等,以
    報告是指向上級機關匯報本單位、本部門、本地區工作情況、做法、經驗以及問題的報告,報告幫助人們了解特定問題或情況,并提供解決方案或建議。下面是小編為大家整理的報告
    總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析,并做出客觀評價的書面材料,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質的理性認識上來
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