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    建材門店管理制度(匯總16篇)

    時間:2025-06-01 作者:溫柔雨

    一份優秀的規章制度應該具有明確的條文和合理的約束力。小編為大家整理了一份規章制度的編寫指南,希望對大家的工作有所幫助。

    建材門店管理制度(匯總16篇)篇一

    1、客戶到店,接待人員必須馬上起立,“歡迎走進xx”,主動迎接。前臺靠近飲水機的人員提供倒水等服務。

    2、嚴禁在店面大聲喧嘩,做與工作無關的事,對上司必須稱職務。

    3、前臺不允許放與項目無關的東西,如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。

    4、有領導、朋友來訪,由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用,不得在此聊天、睡覺等。

    5、業務、導購隨時作好接待客戶的準備,必須隨時有人在前臺,以免影響接待客戶。

    6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶(包括行業同行和參觀產品客戶)。

    7、前臺電腦主要為日常辦公使用,嚴禁播放視頻、音樂。

    8、業務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后,應及時做好相關工作記錄。

    1、培訓管理:

    (1)根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

    (2)培訓計劃應充分考慮:公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客異議等。

    (3)根據店內銷售存在的問題進行針對性培訓,實際解決店內問題,從而提高店面業績。

    (4)建立公司內部qq群,實行網絡在線的交流、學習、探討。

    (5)每天夕會堅持做“三角演練”(顧客、導購、觀察員)。

    2、客戶管理:

    (1)根據與客戶的成交情況,督促員工做好顧客信息的錄入工作,以備后期查詢和匯總,有可持續發展的客戶,要及時跟蹤反饋。

    (2)經常對顧客檔案進行分析整理,根據顧客的裝修進度進行abcd等級區分,督促員工做好顧客的回訪工作,了解客戶的建材產品需求情況。

    (3)定期做顧客消費記錄查詢及分析,了解客戶的最終成交金額,分析客戶的消費能力,喜歡的產品款式、最終的暢銷品等,針對不同的客戶群體做針對性的產品促銷活動。

    (4)建立產品qq職業交流群,與非同類各行業合作伙伴及潛在客戶進行網上交流探討,鞏固合作伙伴、培養潛在客戶。

    (1)根據店面實際情況,制定合理的月、季、年銷售計劃及銷售目標。

    (2)根據銷售計劃,制定適應當地消費情況的促銷方案,報店面經理批準并執行。

    (3)根據方案,實施銷售計劃及促銷方案,對以上兩種銷售方案進行最終總結,吸取經驗,不斷提高店面的銷售業績!

    1、嚴格遵守員工日常工作規范;上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休,需要調班或公休者,須事前請示經理批準。

    2、熱情待客、禮貌服務,主動介紹產品,做到精神飽滿,面帶微笑,有問必答。無顧客時,要保持好良好的心態,整理樣板或學習產品知識或互相交流銷售技巧。3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃,做到任何地方均明亮無灰塵。

    4、所使用的衛生清掃工具,應統一放置在顧客眼光觸及不到的地方,并做到清掃工具的清潔。

    5、全店人員要團結一致,齊心協力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業。下班時,切斷電源,鎖好保險柜和門窗,做好防火防盜工作。

    6、每月填制銷售明細表,便于月底銷售統計。查看庫存表,了解現有的產品,并針對庫存的產品進行針對性的銷售。

    7、努力學習產品知識,了解產品性能和優勢,全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧;深入領會我們的服務理念,引導顧客參觀展廳,詳細熱情地介紹相關產品特點,要求專業、系統、自信、主動協助店長完成銷售工作。

    8、服從上級的工作安排,努力完成下達的銷售指標。

    1、組織晨會的召開:

    (1)人員狀況確認(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。

    (2)傳達店面經理重要文件及通知。

    (3)昨日營業狀況確認、分析。

    (4)針對營業問題,指示有關人員改善。

    (5)做好團隊激勵。

    (6)分配當日工作計劃。

    2、對店內狀況的確認及工作安排:

    (1)店面、展柜、樣板的衛生清潔情況。

    (2)監督店員的工作情況,錯誤地方及時糾正。

    (3)檢查當天需送貨的客戶信息,與客服溝通好安排送貨事宜。

    接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單(客服)—完成定單。

    1、每接待一位客戶,由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。

    2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立,以示尊重。

    3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。

    4、約客戶到店面詢問相關事宜,都算先前職員接待客戶一次。

    5、只要客戶詢問有關事宜,即算接待客戶一次,需認真填寫客戶資料。

    1、銷售計劃制定:

    (1)應根據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃,再把計劃分解到每一周、每一天。

    (2)該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比,分析差額。

    (3)應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析,并對促銷活動提出建議。

    2、銷售計劃執行:

    根據銷售計劃認真執行,經理應對每天計劃執行情況做出總結,分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況,督促導購員、業務員進行電話回訪或上門拜訪,確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。

    3、執行情況分析:

    (1)每周、每月、每位員工要對經理就計劃執行情況進行述職報告,分析差異原因,執行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。

    (2)經理對整個店的銷售負責,并要就每周、每月的執行情況出述職報告,分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因,執行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。

    4、績效考核及獎勵、處罰:

    (2)對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執行較差的員工,將給予自動降薪或按公司相關規定處理。

    建材門店管理制度(匯總16篇)篇二

    為使門店更規范的運營,各門店在原有管理制度不變情況下,增加如下管理條例:

    1.門店設立計銷卡,記銷卡格式見附件。記銷卡需于每次完成交易10分鐘內完成填寫,超出時間或不填者,罰款100元/次。

    2.即日起,門店設計監管人員一名,監管人員采用8小時制工作,按時簽到、簽退。其工作內容負責每日銷售監督、報表報備、客戶問題解決及銷售狀況分析。發現監管人員脫崗者,個人處罰200元/次,團隊帶頭人處罰200元/次,團隊處罰300元/次。

    3.即日起,門店除原折扣、業務正常微信申請外,增加公司所有外發卡(論壇會卡、代金卡、貴賓卡等)需要由監管人員確認核實并由監管人員微信申請。

    4.門店交接班需全部核對銷售數據,庫存數據,核對清并簽字確認后方可交接班。如有問題可拒絕交接,并由監管人員處理問題。問題嚴重者,處以開除。涉及法律責任者,移交公安機關處理。

    5.即日起,加盟分銷商的提供點全部調整至庫房,各直營門店不允許提貨。

    6.發現門店完成交易不報備,采取借貨、補貨、調貨私吞貨款者,一律開除,金額達5000元以上者移交至公安機關處理。

    7.各門店日收入的2%計入監管人員的管理費。

    8.任何人不可在門店外借、挪用貨品。

    計銷卡的填寫方式:。

    嚴格按照表格填寫,不允許涂改、撕扯、銷毀。如填寫錯誤,寫作廢保留報表并由監管人員填寫錯誤說明。

    山西襄子老粗布有限公司行政部。

    20xx年10月27日。

    建材門店管理制度(匯總16篇)篇三

    1、工作時必須穿公司統一發放的工服,店鋪人員不準穿競爭品牌的衣服或鞋子上班,一經發現扣10元,店長負連帶責任,扣除5元,店鋪所有人員在賣場時間都需佩帶工作證,未佩帶者第一次警告,第二次起每次罰款10元,店長并連帶處分罰款10元,專賣店人員統一由直營部負責監督,行政部不定時進行抽查。上班之前請大家互相檢查。

    2、上班時間不得濃妝艷抹,不佩帶夸張的飾物、涂濃烈的香水,時刻注意個人的衛生。

    3、店鋪人員不可在店內讀書、看報、化妝、吸煙、飲食,發現一次罰款10元。

    4、不準在店內粗言穢語,高談闊論,時刻注意自己的言行舉止。

    5、同事之間要和睦相處,看到上級要主動打招呼并問好。

    6、在任何情況下,員工拿著手袋走出店內都要自覺打開手袋讓店長仔細檢查,店長做好監督工作。

    7、上班時間手機調為震動,手機不可攜帶身上,更不可上班時間在賣場接、打手機,發現一次10元,店長負連帶責任,罰款5元,請互相監督。

    8、公司的電話是工作所需要,事情比較急的情況可征求店長同意,談話時間盡量控制在3分鐘以內。

    9、上班時間不可接待親戚朋友,當有親朋好友來到店鋪,談話盡量控制在5分鐘內,店長做好監督工作,否則做相應的扣罰。

    10、對于裝有電腦的店鋪,上班時間不準聊qq及坐到電腦前面瀏覽網頁,對于店鋪負責錄單的人員,只有錄單時間可坐在電腦前,其他時間不得在店鋪休息,被發現一次罰款20元,休息可到后倉。

    11、在門口迎賓人員,不可靠著墻壁,更不可與隔壁店鋪的人員閑聊。

    12、不可拉幫結派,更不可在同事之間傳播負面影響,一經發現立即開除。

    13、不可偷取店鋪財物,或售出貨物不開單據把金錢據為己有,一經發現按損失的財物進行賠償外,還要扣罰相應的金額,扣罰金額的多少視情況而定,情況嚴重開除公職。

    14、任何情況下,不可對顧客不耐煩及說一些嘲諷的話,更不可在背后議論顧客,對待顧客我們一視同仁,不可以貌取人。

    15、店鋪店長每月的3號之前把工作總結、月工作計劃、考勤卡、報銷單交到直營部

    16、每周周一把周報表傳真到直營部,每個月的28號之前把物料申請單交往直營部,以便做好統計,沒有傳真回來的5元一份的罰款。

    17、任何人不得私取貨品和讓利給顧客,一經發現賠償相應的差額,情況嚴重進行罰款。

    18、每月的盤點,全體店員要參加。

    19、每月的月底店長把下月的排班表交給區域店長,未經允許不的隨意變換,周六、日不安排休息和請假,特殊情況除外。

    20、營業人員午餐和晚餐各30分鐘,輪流用餐,店長合理安排好時間,

    21、未經允許不得更改店鋪內的價格。

    22、關于店鋪內部的情況,如營業額等不能向外透露。

    23、上班時間不能代打卡,一經發現扣除當月全勤獎,店長負連帶責任,扣20元。

    24、收銀員下班之前要作好交接工作方可下班。

    25、未經允許嚴禁開啟電腦和收銀機。

    26、為確保店鋪安全,店鋪人員在離開店鋪時,要檢查關閉所有設備的電源及容易發生危險的電源,如檢查店鋪一經發現電腦、空調等電器類未關,店鋪當班負責人罰款50元∕次。

    建材門店管理制度(匯總16篇)篇四

    為保證門店正常運作,店長及所有店內員工必須具備安全管理意識。安全管理涉及門店建筑物、錢財、商品、設備、以及員工及顧客人身安全。各項安全管理宗旨是:重在事前預防,事中處理,時候檢討、杜絕隱患。

    門店的全體員工。

    (一)門店安全——店長負責制

    1、定義:店長根據公司的授權,全面負責門店的安全管理,當門店財產、人身安全受到損害時,店長要承擔相應的責任。

    2、店長要做好門店安全管理的指導、培訓,提高員工安全意識和能力。

    3、店長要帶頭做好門店的貨品安全、資金安全工作,保障員工人身安全。

    (二)門店安全管理的具體內容和措施

    1、門禁安全管理

    (1)門店要經常性檢查門鎖安全狀況,獨立門頭的門店需安裝2把門鎖,一把由當值店長保管,一把由其他當值店員保管。店中店要確保收銀臺、倉庫門鎖使用狀況良好。

    (2)要經常檢查門店門窗、防盜網是否牢固,玻璃有否破損。

    (3)下班打烊前要檢查窗戶是否關好,出門后要確保店門上鎖。

    2、現金安全管理

    (1)營業期間,門店要有專人收銀并看管收銀臺,離開收銀臺時要確保抽屜上鎖且鑰匙隨身攜帶。

    (2)現金收付必須經過驗鈔機,杜絕收到假幣。

    (3)各店每日必須將前日的營業款及時、足額存入指定銀行,匯款單據須及時傳真公司以便核查。

    (4)大額現金存行時須安排人員陪同,以確?,F金安全。

    (5)嚴禁直接把現金存放在收銀臺過夜。

    (6)交接班時,單據和現金須經核對無誤后移交下一班,現金交接要過驗鈔機。

    3、貨品安全管理

    (1)店內服務區域劃分應避免死角;

    (3)確保庫房門窗上鎖,嚴禁閑雜人等出入倉庫。

    (4)交接班時,要做好庫存貨品的清點,并做好交接記錄。

    (5)要經常檢查庫房有否受潮和蟲害。

    4、消防安全管理

    (1)隨時了解氣象預報,了解附近地勢及排水道設施;

    (2)平時做好建筑物吊頂維護、門窗漏水修整;

    (4)上下班時必須全面檢查電源線路、開關、燈具的使用狀況,消除消防隱患。

    (5)下班時要關閉全部電器和燈具,并關閉門店總電源。(消防、監視器電源除外)

    (6)清理垃圾時,應注意其中有無火種等易燃物;

    (7)突遇漏水、淹水或火情,應及時通報直接上級主管;

    5、人身安全管理

    (1)遇到有偷竊行為出現,應見機提醒同事注意,冷靜對待,以合適的方式制止小偷得逞,避免與小偷發生正面沖突。門店要在醒目位置設置提示標志。

    (2)當出現重大匪情時,應立即報警。

    (3)店內、店外責任區域內若有玻璃碎片或釘子等,應立即打掃干凈;

    (4)顧客購物通道上有任何障礙物,應立即加以消除,以免撞倒或跌傷;

    (6)登高作業時,店長須監督員工用牢固的登梯,注意安全;

    6、防止泄露商業機密

    (2)對于實施的促銷活動計劃等商業機密不得泄露;

    7、店鋪鑰匙管理

    (1)門店鑰匙由每日指定的領班以上級別同事進行保管;

    (2)錢箱鑰匙只有收銀員進行保管;

    (3)倉庫鑰匙由領班以上級別同事人員進行保管;

    (三)失貨和短款的賠償

    1、計算方式:按確認丟失貨品的進貨價值或現金總額,相關人員按比例承擔賠償責任:

    1、店長50%,庫管/收銀員30%,其他人員20%。

    建材門店管理制度(匯總16篇)篇五

    1、門店各類證照,公告應整齊懸掛在醒目位臵,框架大小要一致。

    2、門店賣場通道要保持通暢,不允許堆積任何物品。對于廢棄的紙箱、條碼紙、標價簽等必須隨時清理放于指定的地點,保持整潔的購物環境。

    3、門店使用的各類設備,工具(包括清潔工具,如桶、抹布、清潔劑、拖把、掃把等),使用完后應立即放回指定位臵。

    4、商品陳列以整體豐滿為原則,銷售商品后要及時補貨。

    5、商品、貨架要時刻保持整潔,不得放臵生活用品。

    6、門店入口地面確保清潔,店內沒有明顯垃圾。

    7、門店入口的玻璃櫥窗應保持清潔明亮,每周應清洗一次。

    8、門店垃圾簍每班必須清理一次,如裝滿應立即清理。

    9、門店周邊環境應保持整潔有序。

    違反以上條例的班組,罰款100元

    1、上班時間不得閑聊。

    2、不在營業場所議論顧客及其他同事是非。

    3、注意自我控制,在任何情況下不得與顧客、或同事發生爭吵。

    4、上班時間不能吃食物,不得看與工作無關的書報雜志,不得無故脫崗。

    5、不得在營業場所內大聲喧嘩、打鬧、嬉戲以及朝顧客打哈欠等不雅動作。

    6、不得以任何理由與顧客發生口角、爭吵等,若發現有顧客無理取鬧,要進行必要的緩沖,帶離營業場所,由主管人員妥善處理。

    違反以上條例的個人,罰款100元

    1、員工不得將公司財物挪為私用,不得私自挪用各類贈品,不得隨意接受顧客、廠商私下贈送的各種財物等。

    2、整理店容店貌、藥品陳列、商品補充、柜臺收拾、備好零鈔、清潔衛生。

    3、收銀員在工作時間內,未經批準不得帶親友進入收銀臺,非收銀人員不得私自進入收銀臺。

    4、提倡團隊精神,相互協作,不與顧客爭吵、頂撞,員工之間不得在營業場所相互爭吵、打架斗毆,詆毀他人產品,有事情及時上報管理人員。

    5、商品的陳列及維護每日由主管進行檢查。

    6、未經門店管理人員的同意,門店員工不得私自操作后臺主機,嚴禁上網。

    7、上班時間不得遲到、早退。違反者按曠工處理,扣除當日工資。

    8、一個月內遲到、早退三次視為礦工一次。

    9、一次遲到、早退超過20分鐘的按礦工處理。

    10、調班、請假需店長批準。

    11、請假在2天以內由店長批準,超過2天的由公司經理批準。

    12、門店所有員工必須聽從店長或當值主管的工作安排,無故頂撞、拒不執行、不服從安排管理的從嚴處罰,直至開除。

    13、遵守公司及門店規章制度,服從各級主管人員的合理安排,不得敷衍了事。

    14、同事之間要相互幫忙,相互尊重人格,協同合作。

    15、各班組應該定期進行盤點核查,以確保帳貨相符,少貨的由貨柜管理人照價賠償。

    16、各門店應該積極預防出現過期商品。

    17、商品銷售價格,原則上按系統規定的零售價銷售,對于需要變價銷售的需各門店的管理人同意才可以、收款員不可以私自折扣銷售。

    違反以上條例的個人,罰款100元

    (一)營業員崗位

    1、整理店容店貌,做好清潔,保持店內整潔、明亮。

    2、負責檢查店內各種隱患,協助店長積極做好各項預防工作。

    3、積極維護公司整體形象,端正服務態度,確保營業秩序的正常運轉。

    4、積極熱情的接待顧客,正確全面的向顧客介紹商品,準確介紹藥品的相關知識,確保用藥安全有效。

    5、交接班前清點藥品,整理貨柜。

    6、積極協助店長做好請貨計劃,優化品種結構。

    7、積極協助管理人員做好相關工作。

    8、必須堅守崗位,不得無故串崗、離崗。

    9、對于門店的盤點和各項銷售活動,要予以積極配合和執行。

    10、鼓勵積極學習、進取。

    11、積極完成上級交代的其他工作。

    違反以上條例的個人,罰款100元

    (一)收銀員崗位

    1、嚴格遵守收繳款制度,負責準確無誤地進行收繳款工作。

    2、負責前臺票據信息的正確錄入和門店銷售核算,保證數據處理正確并傳輸至門店后臺。

    3、在營業時間內必須做到人不離崗,絕對不可以在接待顧客時中途離崗,如確實需要離開,應報請店長同意并指定專人代替后方可。

    4、做好零鈔的調配工作,在收款時,做到唱收唱付。

    5、做好顧客退貨、退款處理工作,接待顧客要主動、熱情、耐心、周到等。

    6、嚴格現金管理制度,不得擅自挪用或私自借用營業款。

    7、交接班時必須做好票據移交和貨款交接,要求做好記錄并簽字。

    8、做好營業款的日清工作,并要求做到及時上繳營業款,帳款一致。

    9、負責收銀工作環境的衛生清潔,設備的維護和保養。

    10、遵守門店的各項規章制度和工作程序。

    11、積極完成店長及財務部門交代的其他工作。

    以上條例的個人,罰款100元

    (二)中藥管理員

    1.中藥每個班組對藥物每日進行清點、裝斗,及時清理二樓的衛生,確保中藥區域內干凈整潔,斗內中藥量充足。

    2、對中藥飲片質量及時進行監管,防止變霉。

    3、中藥缺藥斷藥的種類及時進行登記、上報。進行補充中藥貨量。

    違反以上條例的個人,罰款100元

    建材門店管理制度(匯總16篇)篇六

    1、店長工作職責:店長是專營店的靈魂,主要負責店面的日常管理(人、財、物)、組織、激勵、培訓工作,全面負責店內員工的管理工作,主要包括如下內容:

    (1)員工管理:對員工日常工作進行監督和管理,包括遲到、早退、儀容儀表、待客禮儀、衛生等的全面管理。

    a、幫助員工做好正確的職業規劃、職業定位,幫助員工快速成長,為其創造晉升條件。

    b、做好員工的激勵工作,根據店面管理及考核制度,對員工工作進行準確評估,以鼓勵先進,形成比、學、趕、幫、超的良性循環工作氛圍。

    c、經常與員工溝通,協調人際關系,努力創造積極、愉快的工作氛圍。

    (2)店務管理:對店內設備、貨品、賬目、安全措施等進行全面管理,具體為:a、設備管理――對店內各種電器、收銀機等設備的運作和安全情況進行檢查,有問題及時解決。

    b、賬目管理――做到帳目清晰,錢賬相符。

    c、貨品管理――認真做好產品的銷售統計工作,保障合理庫存。:

    d、安全管理――對門窗、電器開關進行檢查后關店,消除安全隱患。

    e、每日工作做到日清日結,日結日高。

    (3)培訓管理:對新進員工及老員工做好日常的培訓工作,幫助新老員工提高專業技能,具體為:

    a、根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

    b、培訓計劃應充分考慮:公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

    c、根據店內銷售存在的問題進行針對性培訓,實際解決店內問題,從而提高店面業績。

    (4)會員管理:對店內的顧客進行科學有效的管理,提高顧客對品牌的認知度,具體為。

    a、根據店內會員管理制度,督促員工做好顧客信息的錄入工作,確保會員信息真實準確。

    b、經常對顧客檔案進行分析整理,將顧客進行等級區分,督促員工做好顧客的回訪工作。

    c、定期作顧客消費記錄查詢及分析,分析顧客的忠誠度、購買產品情況、到店情況等,針對不同顧客做針對性會員促銷活動。

    d、會員顧客的信息管理:給會員發生日、節日等各種問候、回訪及促銷信息,維護會員對品牌的忠誠度,從而提高會員到店次數,增加到店人數。

    (5)銷售管理:根據店面的實際情況做好店內的業績管理工作,具體工作為:a、根據店面實際情況,制定合理的月、周、日銷售計劃及制定銷售目標。

    b、根據銷售計劃,制定相適應當地消費情況的促銷方案,并報總公司及代理商批準。c、根據方案,實施銷售計劃及促銷方案,結束后對以上兩種方案進行最終總結,根據員工表現情況進行獎勵。

    d、對員工銷售能力的管理,及時對員工在工作中出現的銷售問題進行培訓及解決。

    2、組長(第二負責人):在店長的領導下開展工作,店長不在時協助店長做好店面的各項管理工作,具體工作職能:

    (1)賣場流動崗位,引導顧客辦理業務,詳細熱情介紹相關業務知識,要求專業,系統,自信,主動協助員工完成銷售。

    (2)負責賣場衛生和門前三包衛生。

    (3)隨時糾正員工不良行為,與員工一起學習探討正確的工作方法,學習上級交代的學習任務。

    (4)班長職責:執行上級下達的各項任務,及時傳達上級精神;組織員工學習,帶領員工完成工作目標;負責各區衛生;隨時反映情況,共同協商解決問題。

    (5)店員職責:店員是基層工作人員,其儀容儀表代表了品牌形象,其言談舉止處處顯示了品牌及服務理念,具體工作職能為:

    (1)嚴格遵守員工日常工作規范。

    (2)努力學習專業及產品知識,全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧。

    (3)深入領會我們的服務理念,做好顧客的服務接待(售前、售中、售后)工作。

    (4)服從上級工作安排,完成下達的銷售指標。

    (5)做好店內產品的整理及監控工作,防止偷盜,避免店內產品丟失破損。

    店面工作流程。

    一、店長每日工作流程。

    (一)營業前。

    1組織晨會的召開。

    a、人員狀況確認(出勤、休假、輪班、服裝、儀容儀表及精神狀況)。

    b、傳達上級重要文件及通知。

    c、昨日營業狀況確認、分析。

    d、針對營業問題,指示有關人員改善。

    e、分配當日工作計劃。

    2)店內狀況確認:

    a、店面、展柜、貨品的衛生清潔情況。

    b、店內貨品的陳列、補貨、促銷、訂貨等。

    c、電器、燈光、音樂、宣傳資料等準備情況。

    d、暢銷貨品的儲備及展示確認。

    (二)營業期間。

    a、無顧客時的工作(有序的安排好員工的工作及其他準備工作,時刻為銷售做好準備)。

    1)記錄當天晨會日志。

    2)顧客資料的整理,上傳公司后臺,定時進行呼叫回訪。

    3)時刻檢查貨架上有無空缺商品及是否短缺,提醒店員計劃補上。

    4)監督店員的工作情況,錯誤地方及時糾正。

    5)監督促銷活動的實施和進展,提醒店員及時向顧客做好宣傳和介紹。

    6)對新員工作出相應的指導和培訓。

    7)安排老員工對專業知識的鞏固學習。

    8)安排員工輪流在店面周圍發宣傳單,吸引顧客到店。

    9)贈品的合理贈送,時刻維護顧客服務。

    10)時刻維持店內的衛生狀況。

    11)合理安排員工輪流用餐。

    b、有顧客時的工作(時刻圍繞銷售,做好細節工作,提高業績?。?。

    1)仔細觀察銷售過程,隨時準備提供有必要的協助。

    2)隨時幫助后進員工的銷售,提高后進員工的銷售能力。

    3)激勵和跟蹤所有員工對自已銷售目標的完成,及時調整銷售計劃。

    4)緊盯每一個員工的成交能力,隨時分析店面成交率及店面單筆成交金額的水平值。

    5)時刻關注目前銷售與計劃的差距,將情況告知員工,激勵員工再接再勵,為店面總。

    業績目標的達成時刻努力。

    6)處理營業中顧客投訴。

    7)服務禮儀規范時刻監督提醒。

    8)空缺商品再次檢查并補貨,提醒店員,嚴格防范貨品丟失。

    (三)營業結束。

    建材門店管理制度(匯總16篇)篇七

    1、客戶到店,接待人員必須馬上起立,“歡迎光臨藥店”,主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。

    2、嚴禁在店面大聲喧嘩,做與工作無關的事,對上司必須稱職務。

    3、前臺不允許放與項目無關的東西,如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。

    4、有領導朋友來訪,由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用,不得在此聊天、睡覺等。

    5、業務、導購隨時作好接待客戶的準備,必須隨時有人在前臺,以免影響接待客戶。

    6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶(包括行業同行和參觀產品客戶)。

    7、前臺電腦主要為日常辦公使用,嚴禁播放視頻音樂。

    8、業務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后,應及時做好相關工作記錄。

    9、尊老愛幼,不得以貌取人,不得恥笑他人。

    (一)培訓管理。

    1、根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

    2、培訓計劃應充分考慮:公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

    3、根據店內銷售存在的問題進行針對性培訓,實際解決店內問題,從而提高店面業績。

    4、建立公司內部qq群,實行網絡在線的交流學習探討。

    (二)客戶管理。

    1、根據與客戶的成交情況,督促員工做好顧客信息的錄入工作,以備后期查詢和匯總,有可持續發展的客戶,要及時跟蹤反饋。

    2、經常對顧客檔案進行分析整理,將顧客進行等級區分,督促員工做好顧客的回訪工作,了解客戶的建材產品需求情況。

    3、定期作顧客消費記錄查詢及分析,了解客戶的最終成交金額,分析客戶的消費能力,喜歡的產品款式、最終的暢銷品等,針對不同的客戶群體做針對性的產品促銷活動。

    4、建立產品qq職業交流群,與非同類各行業合作伙伴及潛在客戶的網上交流探討,鞏固合作伙伴、培養潛在客戶。

    1、根據店面實際情況,制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。

    2、根據銷售計劃,制定適應當地消費情況的促銷方案,報老板批準并執行。

    3、根據方案,實施銷售計劃及促銷方案,對以上兩種銷售方案進行最終總結,吸取經驗,不斷提高店面的銷售業績!

    三、店員職責及要求。

    1、嚴格遵守員工日常工作規范;上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休,需要調班或公休者須事前請示經理批準。

    2、熱情待客、禮貌服務,主動介紹產品,做到精神飽滿,面帶微笑,有問必答。無顧客時要保持好良好的心態,整理樣板或學習產品知識或互相交流銷售技巧。

    3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃,做到任何地方均明亮無灰塵。

    4、所使用的衛生清掃工具,應統一放置在顧客眼光觸及不到的地方,并做到清掃工具的清潔。

    5、全店人員要團結一致,齊心協力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業。下班時,切斷電源,鎖好保險柜和門窗,做好防火防盜工作。

    6、每月填制銷售明細表,便于月底銷售統計。查看庫存表,了解現有的產品,對產品性能和優勢有更多的學習,并針對庫存的產品進行針對性的銷售。

    7、努力學習產品知識,全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧;深入領會我們的服務理念,引導顧客參觀展廳,詳細熱情介紹相關產品特點,要求專業、系統、自信、主動協助店長完成銷售工作。

    8、服從上級工作安排,努力完成下達的銷售指標。

    四、工作流程。

    (一)組織晨會的召開。

    1、人員狀況確認(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。

    2、傳達老板重要文件及通知。

    3、昨日營業狀況確認、分析。

    4、針對營業問題,指示有關人員改善。

    5、分配當日工作計劃。

    (二)對店內狀況的確認及工作安排。

    1、店面、展柜、樣板的衛生清潔情況。

    2、監督店員的工作情況,錯誤地方及時糾正。

    3、檢查當天需送貨的客戶信息,與客服溝通好安排送貨事宜。

    五、接單流程。

    接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單(客服)—完成定單。

    1、每接待一位客戶,由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。

    2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立,以示尊重。

    3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。

    4、老客戶、電話預約客戶到店面詢問相關事宜,都算先前職員接待客戶一次。

    5、只要客戶詢問有關事宜,即算接待客戶一次,認真填寫客戶資料。

    六、績效管理。

    (一)銷售計劃制定。

    1、應根據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃,再把計劃分解到每一周、每一天。

    2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比,分析差額。

    3、應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析,并對促銷活動提出建議。

    (二)銷售計劃執行。

    根據銷售計劃認真執行,經理應對每天計劃執行情況作出總結,分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況,督促導購員、業務員進行電話回訪或上門拜訪,確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。

    (三)執行情況分析。

    1、每周、每月每位員工要對經理就計劃執行情況進行述職報告,分析差異原因,執行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。

    2、經理對整個店的銷售負責,并要就每周、每月的執行情況作出述職報告,分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因,執行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。

    (四)績效考核及獎勵、處罰。

    2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執行較差的員工,將給予自動降薪或按公司相關規定處理。

    為規范售后服務管理,樹立公司良好形象,培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業精神,特制定售后服務管理制度:

    1、應自覺樹立公司良好形象,統一著裝,舉止文明,儀表端莊,言語親切,行動敏捷,辦事嚴謹。

    2、應認真維護公司利益,珍惜每一筆業務,注重每一次服務細節,厲行節約,嚴禁鋪張浪費。

    3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時,腳要套上自帶的塑料袋,以免弄臟地板。搬運安裝產品時,要小心謹慎,避免損傷產品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時,應先征得客戶同意,一般情況不得向客戶要水要煙,不得大聲喧嘩,如不小心損壞客戶財物,應主動賠禮道歉。

    4、安裝或維修產品時,應耐心細致,認真負責。工具應放在工具袋內,不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾,裝入塑料袋帶出客戶房間。

    5、安裝或維修的過程中,一般情況不要求客戶幫忙。演示產品時,應細心介紹產品各項功能,要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束后,應收回全部欠款,不得向客戶索取小費。

    6、要保管好所攜帶的相關物品,認真清點,特別要注重工具是否遺漏。

    7、結束業務后,應及時返回公司,不得無故在外逗留,以便公司安排新的業務。

    8、返回公司后,應按規定標準及時報銷相關費用。

    為了實現公司費用報銷明確化、規范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規定,望各部門據此執行。

    (一)差旅費。

    1、員工出差前應提交《出差申請表》,經總經理批準后方可出差。

    2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發生額憑票據報銷。

    3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內,須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費,否則,前帳不清,后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為,需經總經理批準后方能借支,借支款項均需在月內沖銷或還款,否則將從本月工資內扣除沖抵。

    4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理,否則,不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全,不得涂改,不得填報與本次出差無關的費用,凡經財務人員及審批人員發現有違規報銷的,除追回所報款額外,違規責任人員須承擔等額賠償責任。

    5、報銷程序:出差(報銷)人員按要求填寫報銷單---交會計審核(真實性、合理性)核對金額簽字---總經理審批---出納處領去現金。

    (二)業務招待費。

    1、業務招待費須嚴格執行“先批后支”和“領導陪同制”的原則,由財務核準,報總經理批準后方可借支;原則上員工不得擅自單獨發生業務招待費,否則費用自理。

    2、業務招待費金額在150元以內經部門經理同意批準,金額在150元以上經總經理同意批準后方能進行。業務招待費的發票必須為正式真實的稅務發票,超出150元以上的招待費,在報銷時除提供正式發票外,還需附消費清單,并有經辦人簽字,證明人證明,方能報銷。

    3、單項招待費用超過500元以上的,需提前申請、研討、審批。

    (三)電話費,手機費。

    1、各部門的辦公電話,由公司統一制定標準,經總經理批準后實施,超出部分由部門自行負責。

    2、享受電話費報銷的員工及總經理,以各自報銷標準金額的90%/月封頂,嚴格執行“低不補高不報”的限額報銷制度,每月憑話費發票報銷。

    注:

    1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

    2、從即日起,公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。

    3、如核對錯誤造成損失的,由財務人員負責全部責任,并做罰款。

    建材門店管理制度(匯總16篇)篇八

    1、樹立顧客至上,服務第一的思想,有較強責任心,禮貌待客、熱情服務、堅守崗位、不謀私利。

    2、具有良好的專業知識和會話能力,熱情主動、有禮貌地接待來客,儀容端莊、反應靈敏、應變能力強,善于動用語言技巧為顧客提供最佳服務。

    3、負責顧客的安排、接待、預訂及選樣、取件等工作。

    4、熟悉影樓專業知識,能滿足顧客提出的要求和解答疑難問題。

    5、嚴格遵守影樓的各項規章制度和員工守則,不擅離職守,講求職業道德,努力把門市工作做好。

    6、向顧客做推銷工作要有誠實、熱情的態度,要自覺維護影樓的'聲譽,嚴禁出現違反職業道德的行業。

    7、送客時注意送上祝福語,服務中“請”字開頭,“謝”不離口。

    8、顧客走后,及時檢查是否存遺留物品,如有,報告主管,一起清點,記錄并通過顧客。

    9、服務中一定要留下顧客檔案,服務后送交客戶服務部。

    10、及時清理桌面、相冊相框,桌?恢復原樣以保持大廳的格調。

    11、服從主管安排,配合部門其他人員做好本職工作。

    12、客服時提醒顧客拍照時?足金額,如當日未?齊經手人負責。

    13、按規定站班列位,站班時嚴禁依靠桌椅、門柱,開單據(預約單、流程單、水單等)必須詳細完整。

    14、選片時,看樣門市必須在小樣后標明規格并讓顧客確認,若發生錯誤,更改尺寸寫錯或出件數量寫錯,照價賠償。

    15、門市贈送應確實依靠權限范圍,具有成本觀念,必須主管簽字以減少不必要的成本浪費。

    建材門店管理制度(匯總16篇)篇九

    一、駐店藥師必須遵守職業道德,忠于職守。

    二、駐店藥師必須了解本店處方藥,非處方藥使用過程中的有關知識。

    三、駐店藥師必須對處方進行審核簽字。

    四、駐店藥師依據處方正確調配,對有問題的處方不能擅自更改,應憑醫師更正重新簽字,方可調配銷售。

    五、對消費者購買的藥品,駐店藥師應提供用藥指導或提出治療建議。

    處方審核與管理制度

    一、駐店藥師審核處方時應注意以下幾點:

    1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。

    2、文字是否清楚、正確、有無錯誤或筆誤。

    3、核對劑量是否有誤,如因病情需要超過常用劑量,醫師是否已在超劑量下簽字。

    4、有無配伍禁忌。

    5、醫師是否簽字。

    二、銷售特殊管理的藥品,應嚴格按照國家有關規定執行。

    三、處方的《處方藥品登記簿》保存2年以上備查。

    處方藥調配制度

    一、處方藥必須憑執業醫師(或助理執業醫師)處方方可購買。

    二、駐店藥師對處方進行審核,依據處方正確調配,發貨人和駐店醫師在處方上簽字。

    三、處方藥不得擅自更改和代用。

    四、對有配伍禁忌或超劑量處方,應當拒絕調配、銷售,必要時須經醫師對處方更正或重新簽字后,方可調配、銷售。

    非處方藥銷售制度

    一、在非處方藥貨區的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警示語為“請仔細閱讀說明書并按說明書購買和使用”。

    二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。

    1)藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經營質量管理規范》等有關法律法規,依法購進。

    (2)進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓,考試合格,持證上崗。

    (3)購進藥品以質量為前提,從具有合法證照的供貨單位進貨。

    (4)購進藥品要有合法票據,并依據原始票據建立購進記錄,購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批準文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應保存至超過藥品有效期后一年,但不得少于二年。

    (5)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行,實行進口藥品報關制度后,應附《進口藥品通關單》。

    (6)首營企業與首營品種的審核必須按照“首營企業與首營品種審核制度”的規定執行,填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”,并進行相應的質量審查,經審批合格后方可經營。

    (7)購進藥品的合同要有明確的質量條款內容。

    (8)定期對進貨情況進行質量評審,一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題,加以分析改進。

    藥品進貨和驗收質量管理制度

    一、門店藥品進貨應嚴格執行有關法律法規和政策,必須從加盟連鎖公司或受公司委托的藥品批發企業購貨。

    二、門店嚴禁從非法渠道采購藥品。

    三、門店在接受配送中心統一配送的藥品時,應對藥品質量進行逐批檢查驗收,按送貨憑證的相關項目對照實物,對品名、規格、批號、生產企業、數量等進行核對,做到票貨相符。

    四、驗收時如發現有貨與單不符,包裝破損,質量異常等問題,應及時報告公司銷售和質量管理部門,在接到公司質量管理部門的退貨通知后,再作退貨處理。

    五、驗收進口藥品,應有加蓋連鎖公司紅色印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件,藥品應有中文標簽和說明書。

    六、藥品驗收合格,質管人員應在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并簽名或蓋章。

    七、藥品購進票據應按順序分月加封面裝訂成冊,保存至超過藥品有效期一年,但不得少于兩年。

    建材門店管理制度(匯總16篇)篇十

    1、目的:為規范藥品銷售行為,依法經營安全合理銷售藥品。

    2、依據:《藥品管理法》、《藥品流通監督管理辦法》、《藥品經營質量管理規范》等法律法規。

    3、適用范圍:門店銷售過程質量管理。

    4、責任:門店銷售人員。

    5、內容:。

    5.1、門店營業人員要嚴格遵守有關法律法規和企業制定的管理制度,依法銷售藥品;。

    5.6、藥品銷售過程中應正確宣傳,不得夸大藥品功效。

    5.8、不得采用郵購,互聯網交易方式直接向公眾銷售處方藥。

    6、相關表格:銷售憑證。

    建材門店管理制度(匯總16篇)篇十一

    一、在非處方藥貨區的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警示語為“請仔細閱讀說明書并按說明書購買和使用”。

    二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。

    (1)藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經營質量管理規范》等有關法律法規,依法購進。

    (2)進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓,考試合格,持證上崗。

    (3)購進藥品以質量為前提,從具有合法證照的供貨單位進貨。

    (4)購進藥品要有合法票據,并依據原始票據建立購進記錄,購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批準文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應保存至超過藥品有效期后一年,但不得少于二年。

    (5)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行,實行進口藥品報關制度后,應附《進口藥品通關單》。

    (6)首營企業與首營品種的審核必須按照“首營企業與首營品種審核制度”的規定執行,填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”,并進行相應的質量審查,經審批合格后方可經營。

    (7)購進藥品的合同要有明確的質量條款內容。

    (8)定期對進貨情況進行質量評審,一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題,加以分析改進。

    建材門店管理制度(匯總16篇)篇十二

    一、上班必須按規定著工作服,工作鞋,佩戴工號牌,統一發型,只準穿肉色。(黑色襪男員工)。

    儀容儀表要求制度。

    一、上班必須按規定著工作服,工作鞋,佩戴工號牌,統一發型,只準穿肉色。(黑色襪男員工)。

    二、女服務員:上班要化淡妝,不準濃妝艷抹,長發要盤起,短發不過肩,留海不超過眼睛,頭發不準染色,不準梳過于夸張的發型。

    三、男服務員:頭發不準染發,不留胡須,勤修面。

    四、不準留長指甲,不得涂有色指甲油。不準用刺激性很強的香水。

    五、上班時間不準戴手鐲、耳環、項鏈等飾物。

    六、工作服要整潔,無油漬、無皺痕。

    七、上班前不準吃大蒜,大蔥,檳榔等刺激性,帶異味的食品,不能吃酒精含量過高的事物,飲料。

    八、不能當著客人的面做不雅觀的動作,如抓癢,摳鼻子,挖耳朵,梳頭發,剔牙,大呵欠等,打噴涕應適當遮掩。

    九、檢查儀容,儀表應到衛生間或客人看不到的偏僻處。

    十、凡違反以上規定一次扣款5元,再次扣半天休,三次扣一天休。

    a、個人衛生。

    一、勤洗澡、勤換衣、勤洗頭發、不能有頭屑、身體不能有異味。

    二、工作服要勤洗、勤換、不得有油漬、皺痕和異味。

    三、大、小便后要洗凈、擦干。

    b、區域衛生。

    一、地面無雜物、桌椅按要求擺放整齊美觀。

    二、桌面無油漬、無塵灰,餐具無破損、無油漬、無灰塵、無水滴、無茶漬,餐具必須消毒。

    三、工作臺要干凈、整齊、物品按要求擺放一致,托盤、水壺要干凈、無污漬。

    四、不準亂扔果皮紙屑,不能隨地吐痰。要隨手撿拾地面雜物,講究公共衛生。

    五、門窗、墻壁要保持光亮,無灰塵、無油漬、無蜘蛛網。

    六、衛生間要保持干凈、整潔、無異味,衛生工具擺放整齊。

    七、各班組衛生分片包干到人,每天派人輪流值班,保持衛生清潔。每周六搞大掃除。

    八、違反以上規定者,視情節輕重罰5——20元。

    勞動紀律。

    一、提前十分鐘到崗,換好工作服,檢查好儀容、儀表。

    二、上班時間站立規范,不得倚墻、靠椅,不準聚一起閑談,上班按規定時間在自己區域站立規范,面帶微笑迎接客人的到來。嚴禁以工作場地作為休息場所,違者一次罰款5—20元。

    三、遇到客人和上司,要主動問好點頭致意,不能視而不見。違者一次罰款5—20元。

    四、客人來了要說歡迎光臨,拉椅讓座。在服務過程中請使用禮貌用語,客人買單要致謝,客人離時要送客,請客人慢走,并誠心歡迎客人下次光臨,使用禮貌用語(送客至門口),違者一次罰款5—20元。

    五、不準與客人爭吵,要記住客人永遠是對的,不準向客人索取物品與小費。若因態度問題導致客人不買單,給酒店造成的損失由本人承擔。視情節輕重罰款20—200元。

    六、拾到客人物品必須上交吧臺或上一級領導保管,并盡快與客人取得聯系,不準私自留藏,占為已有。一經發現,罰款20—200元并后果自負。

    七、如遇客人較多時,不得私自離崗。離崗要上報領班(包括上洗手間),領班安排人員頂崗后,才能離開。否則所造成的后果由本人承擔,并罰款20元/每次。

    八、不準在餐廳內奔跑,不準在餐廳、包廂、公共場所大吼大叫、大聲說話,違者視情節輕重罰1—5元。

    九、不得罷工,或三五聚集鬧事,嚴禁向外界人員透露酒店的商業機密或抵毀酒店形象,違者開除處理。

    十、員工必須參加班前會及平常的業務培訓,違者一次罰款5元。

    十一、在工作中隨時服從,工作完后再提出見解,不得當眾與領導爭辯,否則視情節輕重,罰款50—100元,并在班會上作書面檢討。

    十二、上班時間不準吃東西,更不準私自吃、用酒店或客人的食物,違者罰款50—200元,情節嚴重者開除。

    十三、不準帶包進入工作場所,違者罰款5—20元。

    十四、下班后不準在酒店逗留,違者罰款5元。

    十五、熟悉業務知識,了解每天供應的菜式及酒水、熟記菜單酒水單,如因業務不熟,造成客人不滿情緒的,視情節輕重,初次罰款5—50元,下崗培訓三天(不計工資),所造成的損失由本人承擔。

    十六、上班時間必須使用普通話,違者一次罰款1—5元。

    十七、不許利用職務之便少記客人所用食品,一經發現罰款50—100元。

    十八、不許向客人只推薦有開瓶費的酒以此誤導客人,一經發現視情節輕重罰款10—50元。

    一、酒店所有設備設施,不能私拿、私用,若有私拿酒店物品者,罰款50—100元/次。

    二、不準用客用餐具喝水、吃飯,發現一次罰款5元。

    三、服務員不能隨意開放空調私自使用,客人走后應立即關閉空調、電燈、電視,違者罰款5—20元。

    四、每天必須檢查空調、消毒柜、燈光、衛生間下水道、電視機、煤氣灶具開關等工作是否正常,如有異常立即上報領班或主管安排人來維修。

    五、如已知某物不能使用,不可強行使用,否則造成的后果由本人承擔。

    六、下班前必須檢查一切電器設備的開關是否關掉、門窗是否關好,領班檢查到某區域沒關電器設備開關,該區域服務員罰款20元/次,所造成的損失由本人承擔。

    七、酒店配發給服務員的一切物品,服務員應妥善保管、合理使用,如有損壞丟失,照價賠償或使其恢復原樣。

    八、若有發現故意損壞酒店設備、設施者,作重罰開除處理。

    九、若客人損壞了酒店物品也應要求賠償。但語氣要委婉,不得對客人無禮。

    十、每月盤點一次工作用具、家私及酒店各種設備設施。損耗與賠償方案按具體情況實施。(另行通知)。

    傳菜員的崗位職責與獎罰制度。

    一、按規定著裝,做好每日開餐前的準備工作,檢查好開餐所需物品是否齊全。如不齊全,應馬上做好補充工作,如因此對在開餐過程中所造成的后果及損失由責任人承擔。

    二、熟記各類菜的佐料單;熟記單號、包廂位置;熟記下單、上菜時間、上菜順序。如有跟錯菜料、記錯餐桌位置、上錯菜、延誤下單、上菜時間,顛倒上菜順序,所造成的損失及后果,由責任人承擔,并罰款5—20元。

    三、及時參加班前會,熟記班會內容,積極主動配合好服務員的工作。

    四、完成好上級領導安排的一切任務。

    五、堅決把好食品衛生關,做到變味、變質食品不上餐桌,違者罰款50—100元。

    建材門店管理制度(匯總16篇)篇十三

    一、在非處方藥貨區的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警示語為“請仔細閱讀說明書并按說明書購買和使用”。

    二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。

    1)藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經營質量管理規范》等有關法律法規,依法購進。

    (2)進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓,考試合格,持證上崗。

    (3)購進藥品以質量為前提,從具有合法證照的供貨單位進貨。

    (4)購進藥品要有合法票據,并依據原始票據建立購進記錄,購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批準文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應保存至超過藥品有效期后一年,但不得少于二年。

    (5)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行,實行進口藥品報關制度后,應附《進口藥品通關單》。

    (6)首營企業與首營品種的審核必須按照“首營企業與首營品種審核制度”的規定執行,填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”,并進行相應的質量審查,經審批合格后方可經營。

    (7)購進藥品的合同要有明確的質量條款內容。

    (8)定期對進貨情況進行質量評審,一年至少1—2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題,加以分析改進。

    一、門店藥品進貨應嚴格執行有關法律法規和政策,必須從加盟連鎖公司或受公司委托的藥品批發企業購貨。

    二、門店嚴禁從非法渠道采購藥品。

    三、門店在接受配送中心統一配送的藥品時,應對藥品質量進行逐批檢查驗收,按送貨憑證的相關項目對照實物,對品名、規格、批號、生產企業、數量等進行核對,做到票貨相符。

    四、驗收時如發現有貨與單不符,包裝破損,質量異常等問題,應及時報告公司銷售和質量管理部門,在接到公司質量管理部門的退貨通知后,再作退貨處理。

    五、驗收進口藥品,應有加蓋連鎖公司紅色印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件,藥品應有中文標簽和說明書。

    六、藥品驗收合格,質管人員應在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并簽名或蓋章。

    七、藥品購進票據應按順序分月加封面裝訂成冊,保存至超過藥品有效期一年,但不得少于兩年。

    建材門店管理制度(匯總16篇)篇十四

    一、駐店藥師必須遵守職業道德,忠于職守。

    二、駐店藥師必須了解本店處方藥,非處方藥使用過程中的有關知識。

    三、駐店藥師必須對處方進行審核簽字。

    四、駐店藥師依據處方正確調配,對有問題的處方不能擅自更改,應憑醫師更正重新簽字,方可調配銷售。

    五、對消費者購買的藥品,駐店藥師應提供用藥指導或提出治療建議。

    一、駐店藥師審核處方時應注意以下幾點:

    1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。

    2、文字是否清楚、正確、有無錯誤或筆誤。

    3、核對劑量是否有誤,如因病情需要超過常用劑量,醫師是否已在超劑量下簽字。

    4、有無配伍禁忌。

    5、醫師是否簽字。

    二、銷售特殊管理的藥品,應嚴格按照國家有關規定執行。

    三、處方的《處方藥品登記簿》保存2年以上備查。

    一、處方藥必須憑執業醫師(或助理執業醫師)處方方可購買。

    二、駐店藥師對處方進行審核,依據處方正確調配,發貨人和駐店醫師在處方上簽字。

    三、處方藥不得擅自更改和代用。

    四、對有配伍禁忌或超劑量處方,應當拒絕調配、銷售,必要時須經醫師對處方更正或重新簽字后,方可調配、銷售。

    建材門店管理制度(匯總16篇)篇十五

    1、客戶到店,接待人員必須馬上起立,“歡迎光臨xx藥店”,主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。

    2、嚴禁在店面大聲喧嘩,做與工作無關的事,對上司必須稱職務。

    3、前臺不允許放與項目無關的東西,如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。

    4、有領導朋友來訪,由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用,不得在此聊天、睡覺等。

    5、業務、導購隨時作好接待客戶的準備,必須隨時有人在前臺,以免影響接待客戶。

    6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶(包括行業同行和參觀產品客戶)。

    7、前臺電腦主要為日常辦公使用,嚴禁播放視頻音樂。

    8、業務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后,應及時做好相關工作記錄。

    9、尊老愛幼,不得以貌取人,不得恥笑他人。

    (一)培訓管理。

    1、根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

    2、培訓計劃應充分考慮:公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

    3、根據店內銷售存在的問題進行針對性培訓,實際解決店內問題,從而提高店面業績。

    4、建立公司內部qq群,實行網絡在線的交流學習探討。

    (二)客戶管理。

    1、根據與客戶的成交情況,督促員工做好顧客信息的錄入工作,以備后期查詢和匯總,有可持續發展的客戶,要及時跟蹤反饋。

    2、經常對顧客檔案進行分析整理,將顧客進行等級區分,督促員工做好顧客的回訪工作,了解客戶的建材產品需求情況。

    3、定期作顧客消費記錄查詢及分析,了解客戶的最終成交金額,分析客戶的消費能力,喜歡的產品款式、最終的暢銷品等,針對不同的客戶群體做針對性的產品促銷活動。

    4、建立產品qq職業交流群,與非同類各行業合作伙伴及潛在客戶的網上交流探討,鞏固合作伙伴、培養潛在客戶。

    1、根據店面實際情況,制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。

    2、根據銷售計劃,制定適應當地消費情況的促銷方案,報老板批準并執行。

    3、根據方案,實施銷售計劃及促銷方案,對以上兩種銷售方案進行最終總結,吸取經驗,不斷提高店面的銷售業績!

    1、嚴格遵守員工日常工作規范;上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休,需要調班或公休者須事前請示經理批準。

    2、熱情待客、禮貌服務,主動介紹產品,做到精神飽滿,面帶微笑,有問必答。無顧客時要保持好良好的心態,整理樣板或學習產品知識或互相交流銷售技巧。

    3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃,做到任何地方均明亮無灰塵。

    4、所使用的衛生清掃工具,應統一放置在顧客眼光觸及不到的地方,并做到清掃工具的清潔。

    5、全店人員要團結一致,齊心協力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業。下班時,切斷電源,鎖好保險柜和門窗,做好防火防盜工作。

    6、每月填制銷售明細表,便于月底銷售統計。查看庫存表,了解現有的產品,對產品性能和優勢有更多的學習,并針對庫存的產品進行針對性的銷售。

    7、努力學習產品知識,全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧;深入領會我們的服務理念,引導顧客參觀展廳,詳細熱情介紹相關產品特點,要求專業、系統、自信、主動協助店長完成銷售工作。

    8、服從上級工作安排,努力完成下達的銷售指標。

    (一)組織晨會的召開。

    1、人員狀況確認(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。

    2、傳達老板重要文件及通知。

    3、昨日營業狀況確認、分析。

    4、針對營業問題,指示有關人員改善。

    5、分配當日工作計劃。

    (二)對店內狀況的確認及工作安排。

    1、店面、展柜、樣板的衛生清潔情況。

    2、監督店員的工作情況,錯誤地方及時糾正。

    3、檢查當天需送貨的客戶信息,與客服溝通好安排送貨事宜。

    接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單(客服)—完成定單。

    1、每接待一位客戶,由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。

    2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立,以示尊重。

    3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。

    4、老客戶、電話預約客戶到店面詢問相關事宜,都算先前職員接待客戶一次。

    5、只要客戶詢問有關事宜,即算接待客戶一次,認真填寫客戶資料。

    (一)銷售計劃制定。

    1、應根據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃,再把計劃分解到每一周、每一天。

    2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比,分析差額。

    3、應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析,并對促銷活動提出建議。

    (二)銷售計劃執行。

    根據銷售計劃認真執行,經理應對每天計劃執行情況作出總結,分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況,督促導購員、業務員進行電話回訪或上門拜訪,確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。

    (三)執行情況分析。

    1、每周、每月每位員工要對經理就計劃執行情況進行述職報告,分析差異原因,執行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。

    2、經理對整個店的.銷售負責,并要就每周、每月的執行情況作出述職報告,分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因,執行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。

    (四)績效考核及獎勵、處罰。

    2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執行較差的員工,將給予自動降薪或按公司相關規定處理。

    為規范售后服務管理,樹立公司良好形象,培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業精神,特制定售后服務管理制度:

    1、應自覺樹立公司良好形象,統一著裝,舉止文明,儀表端莊,言語親切,行動敏捷,辦事嚴謹。

    2、應認真維護公司利益,珍惜每一筆業務,注重每一次服務細節,厲行節約,嚴禁鋪張浪費。

    3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時,腳要套上自帶的塑料袋,以免弄臟地板。搬運安裝產品時,要小心謹慎,避免損傷產品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時,應先征得客戶同意,一般情況不得向客戶要水要煙,不得大聲喧嘩,如不小心損壞客戶財物,應主動賠禮道歉。

    4、安裝或維修產品時,應耐心細致,認真負責。工具應放在工具袋內,不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾,裝入塑料袋帶出客戶房間。

    5、安裝或維修的過程中,一般情況不要求客戶幫忙。演示產品時,應細心介紹產品各項功能,要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束后,應收回全部欠款,不得向客戶索取小費。

    6、要保管好所攜帶的相關物品,認真清點,特別要注重工具是否遺漏。

    7、結束業務后,應及時返回公司,不得無故在外逗留,以便公司安排新的業務。

    8、返回公司后,應按規定標準及時報銷相關費用。

    為了實現公司費用報銷明確化、規范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規定,望各部門據此執行。

    (一)差旅費。

    1、員工出差前應提交《出差申請表》,經總經理批準后方可出差。

    2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發生額憑票據報銷。

    3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內,須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費,否則,前帳不清,后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為,需經總經理批準后方能借支,借支款項均需在月內沖銷或還款,否則將從本月工資內扣除沖抵。

    4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理,否則,不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全,不得涂改,不得填報與本次出差無關的費用,凡經財務人員及審批人員發現有違規報銷的,除追回所報款額外,違規責任人員須承擔等額賠償責任。

    5、報銷程序:出差(報銷)人員按要求填寫報銷單———交會計審核(真實性、合理性)核對金額簽字———總經理審批———出納處領去現金。

    (二)業務招待費。

    1、業務招待費須嚴格執行“先批后支”和“領導陪同制”的原則,由財務核準,報總經理批準后方可借支;原則上員工不得擅自單獨發生業務招待費,否則費用自理。

    2、業務招待費金額在150元以內經部門經理同意批準,金額在150元以上經總經理同意批準后方能進行。業務招待費的發票必須為正式真實的稅務發票,超出150元以上的招待費,在報銷時除提供正式發票外,還需附消費清單,并有經辦人簽字,證明人證明,方能報銷。

    3、單項招待費用超過500元以上的,需提前申請、研討、審批。

    (三)電話費,手機費。

    1、各部門的辦公電話,由公司統一制定標準,經總經理批準后實施,超出部分由部門自行負責。

    2、享受電話費報銷的員工及總經理,以各自報銷標準金額的90%/月封頂,嚴格執行“低不補高不報”的限額報銷制度,每月憑話費發票報銷。

    注:

    1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

    2、從即日起,公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。

    3、如核對錯誤造成損失的,由財務人員負責全部責任,并做罰款。

    1、公司車輛為公司業務車輛,任何人嚴禁公車私用,一經查實,將對當事人按每次200元罰款處理。

    2、公司員工因業務需要用車,需事先向公司書面申請,經內務部批準后由內務部指定派車。

    3、公司專職司機需對使用車輛安全及使用情況負責,每天下班無用車后需把車輛停放在公司指定停車地點,嚴禁把車輛借給他人使用或在下班后將車開出使用,一經查實,第一次罰款200元,第二次作開除處理。

    4、公司車輛加油需在公司指定加油站加油,公司司機在報銷燃油發票、停車及過路過橋費時,需附加公司的派車申請單并注明實際公里數,公司其他人無權向公司報銷上述費用。

    建材門店管理制度(匯總16篇)篇十六

    1、客戶到店,接待人員必須馬上起立,“歡迎光臨xx藥店”,主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。

    2、嚴禁在店面大聲喧嘩,做與工作無關的事,對上司必須稱職務。

    3、前臺不允許放與項目無關的東西,如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。

    4、有領導朋友來訪,由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用,不得在此聊天、睡覺等。

    5、業務、導購隨時作好接待客戶的準備,必須隨時有人在前臺,以免影響接待客戶。

    6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶(包括行業同行和參觀產品客戶)。

    7、前臺電腦主要為日常辦公使用,嚴禁播放視頻音樂。

    8、業務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后,應及時做好相關工作記錄。

    9、尊老愛幼,不得以貌取人,不得恥笑他人。

    (一)培訓管理。

    1、根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

    2、培訓計劃應充分考慮:公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

    3、根據店內銷售存在的問題進行針對性培訓,實際解決店內問題,從而提高店面業績。

    4、建立公司內部qq群,實行網絡在線的交流學習探討。

    (二)客戶管理。

    1、根據與客戶的成交情況,督促員工做好顧客信息的錄入工作,以備后期查詢和匯總,有可持續發展的客戶,要及時跟蹤反饋。

    2、經常對顧客檔案進行分析整理,將顧客進行等級區分,督促員工做好顧客的回訪工作,了解客戶的建材產品需求情況。

    3、定期作顧客消費記錄查詢及分析,了解客戶的最終成交金額,分析客戶的消費能力,喜歡的產品款式、最終的暢銷品等,針對不同的客戶群體做針對性的產品促銷活動。

    4、建立產品qq職業交流群,與非同類各行業合作伙伴及潛在客戶的網上交流探討,鞏固合作伙伴、培養潛在客戶。

    1、根據店面實際情況,制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。

    2、根據銷售計劃,制定適應當地消費情況的促銷方案,報老板批準并執行。

    3、根據方案,實施銷售計劃及促銷方案,對以上兩種銷售方案進行最終總結,吸取經驗,不斷提高店面的銷售業績!

    三、店員職責及要求。

    1、嚴格遵守員工日常工作規范;上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休,需要調班或公休者須事前請示經理批準。

    2、熱情待客、禮貌服務,主動介紹產品,做到精神飽滿,面帶微笑,有問必答。無顧客時要保持好良好的心態,整理樣板或學習產品知識或互相交流銷售技巧。

    3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃,做到任何地方均明亮無灰塵。

    4、所使用的衛生清掃工具,應統一放置在顧客眼光觸及不到的地方,并做到清掃工具的清潔。

    5、全店人員要團結一致,齊心協力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業。下班時,切斷電源,鎖好保險柜和門窗,做好防火防盜工作。

    6、每月填制銷售明細表,便于月底銷售統計。查看庫存表,了解現有的產品,對產品性能和優勢有更多的學習,并針對庫存的產品進行針對性的銷售。

    7、努力學習產品知識,全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧;深入領會我們的服務理念,引導顧客參觀展廳,詳細熱情介紹相關產品特點,要求專業、系統、自信、主動協助店長完成銷售工作。

    8、服從上級工作安排,努力完成下達的銷售指標。

    四、工作流程。

    (一)組織晨會的召開。

    1、人員狀況確認(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。

    2、傳達老板重要文件及通知。

    3、昨日營業狀況確認、分析。

    4、針對營業問題,指示有關人員改善。

    5、分配當日工作計劃。

    (二)對店內狀況的確認及工作安排。

    1、店面、展柜、樣板的衛生清潔情況。

    2、監督店員的工作情況,錯誤地方及時糾正。

    3、檢查當天需送貨的客戶信息,與客服溝通好安排送貨事宜。

    五、接單流程。

    接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單(客服)—完成定單。

    1、每接待一位客戶,由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。

    2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立,以示尊重。

    3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。

    4、老客戶、電話預約客戶到店面詢問相關事宜,都算先前職員接待客戶一次。

    5、只要客戶詢問有關事宜,即算接待客戶一次,認真填寫客戶資料。

    六、績效管理。

    (一)銷售計劃制定。

    1、應根據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃,再把計劃分解到每一周、每一天。

    2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比,分析差額。

    3、應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析,并對促銷活動提出建議。

    (二)銷售計劃執行。

    根據銷售計劃認真執行,經理應對每天計劃執行情況作出總結,分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況,督促導購員、業務員進行電話回訪或上門拜訪,確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。

    (三)執行情況分析。

    1、每周、每月每位員工要對經理就計劃執行情況進行述職報告,分析差異原因,執行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。

    2、經理對整個店的銷售負責,并要就每周、每月的執行情況作出述職報告,分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因,執行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。

    (四)績效考核及獎勵、處罰。

    2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執行較差的員工,將給予自動降薪或按公司相關規定處理。

    為規范售后服務管理,樹立公司良好形象,培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業精神,特制定售后服務管理制度:

    1、應自覺樹立公司良好形象,統一著裝,舉止文明,儀表端莊,言語親切,行動敏捷,辦事嚴謹。

    2、應認真維護公司利益,珍惜每一筆業務,注重每一次服務細節,厲行節約,嚴禁鋪張浪費。

    3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時,腳要套上自帶的塑料袋,以免弄臟地板。搬運安裝產品時,要小心謹慎,避免損傷產品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時,應先征得客戶同意,一般情況不得向客戶要水要煙,不得大聲喧嘩,如不小心損壞客戶財物,應主動賠禮道歉。

    4、安裝或維修產品時,應耐心細致,認真負責。工具應放在工具袋內,不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾,裝入塑料袋帶出客戶房間。

    5、安裝或維修的過程中,一般情況不要求客戶幫忙。演示產品時,應細心介紹產品各項功能,要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束后,應收回全部欠款,不得向客戶索取小費。

    6、要保管好所攜帶的相關物品,認真清點,特別要注重工具是否遺漏。

    7、結束業務后,應及時返回公司,不得無故在外逗留,以便公司安排新的業務。

    8、返回公司后,應按規定標準及時報銷相關費用。

    為了實現公司費用報銷明確化、規范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規定,望各部門據此執行。

    (一)差旅費。

    1、員工出差前應提交《出差申請表》,經總經理批準后方可出差。

    2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發生額憑票據報銷。

    3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內,須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費,否則,前帳不清,后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為,需經總經理批準后方能借支,借支款項均需在月內沖銷或還款,否則將從本月工資內扣除沖抵。

    4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理,否則,不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全,不得涂改,不得填報與本次出差無關的費用,凡經財務人員及審批人員發現有違規報銷的,除追回所報款額外,違規責任人員須承擔等額賠償責任。

    5、報銷程序:出差(報銷)人員按要求填寫報銷單---交會計審核(真實性、合理性)核對金額簽字---總經理審批---出納處領去現金。

    (二)業務招待費。

    1、業務招待費須嚴格執行“先批后支”和“領導陪同制”的原則,由財務核準,報總經理批準后方可借支;原則上員工不得擅自單獨發生業務招待費,否則費用自理。

    2、業務招待費金額在150元以內經部門經理同意批準,金額在150元以上經總經理同意批準后方能進行。業務招待費的發票必須為正式真實的稅務發票,超出150元以上的招待費,在報銷時除提供正式發票外,還需附消費清單,并有經辦人簽字,證明人證明,方能報銷。

    3、單項招待費用超過500元以上的,需提前申請、研討、審批。

    (三)電話費,手機費。

    1、各部門的辦公電話,由公司統一制定標準,經總經理批準后實施,超出部分由部門自行負責。

    2、享受電話費報銷的員工及總經理,以各自報銷標準金額的90%/月封頂,嚴格執行“低不補高不報”的限額報銷制度,每月憑話費發票報銷。

    注:

    1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

    2、從即日起,公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。

    3、如核對錯誤造成損失的,由財務人員負責全部責任,并做罰款。

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