隨著社會一步步向前發展,報告不再是罕見的東西,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。寫報告的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小編為大家帶來的報告優秀范文,希望大家可以喜歡。
賄賂自查報告總結篇一
4月末至5月中旬,我社不間斷地召開反商業賄賂專項工作會議,通過反復學習,加深領會,充分認識此次專項治理工作的目的和重要意義。我社上下聯系自身的工作實際,對照聯社三信聯25號文件精神進行自查,做到邊學習、邊檢查、邊核實,著重對授權授信管理、儲蓄業務、房屋裝修及租賃、中間業務、會計結算、不良資產處置等方面進行了自查自糾。
現將近階段自查情況匯報如下:
我社信貸人員在信貸管理方面能夠嚴格執行《貸款通則》的有關規定以及貸款“三查”制度辦理各項貸款業務,無利用職權進行“吃”“拿”“卡”“要”等不正當交易的行為。
經查我社均能夠認真執行儲蓄業務管理的有關規定,無集體或者工作人員“送各種禮品給客戶”等變相提高存款利率的不正當交易的行為。
經查我社出租房屋2間,年租金為6600元,符合當地房屋租賃的市場價格;無重大的房屋裝修工程,即使資金較小的裝修項目,自查報告均向聯社部門報批,在核準的各項費用范圍內進行裝修。
經查我社目前開展的中間業務主要有聯行匯總業務,交通罰款代繳業務。前者按照人民銀行的規定收取手續費,后者目前不收取手續費,均無不正當交易的行為。
經查我社會計業務能夠嚴格按照規定認真操作,能夠進行事前審查、事中復核和事后監督。各項費用均憑合法的發票報銷,并嚴格執行“三簽”制度。無不正當交易的行為。
經查我社在此期間已處置的不良資產共12筆,金額25.6萬元,均嚴格執行呆帳核銷的有關規定,無不正當交易的行為。
自查情況總結:
通過此階段治理商業賄賂專項工作的開展,從自查的情況看,我社各項內控制度能夠覆蓋各項業務,各項業務操作均能夠按照有關規定辦理,無集體和工作人員為了獲得與客戶、其他單位和個人的交易機會或者有利于實現交易目的,向其贈送現金、物品或者其他有價證券等行賄的行為;也無客戶、其他單位和個人為了獲得交易機會或者有利于實現交易目的,向集體和工作人員贈送且被接受的現金、物品或者其他有價證券等受賄和索賄的行為。
但是,目前這些不正當行為沒有發生并不代表將來也一定不會發生,從這一點上,我們認識到治理商業賄賂專項工作將是一項長期的工作,同樣需要我社上下在今后的工作中防微杜漸,不斷完善。
賄賂自查報告總結篇二
根據國家衛生計生委、省衛生廳、市、縣衛生局的部署和要求,我院于8月上旬開展了加強干部作風建設,反商業賄賂自查自糾活動,通過動員教育、調查摸底、查找問題、分析整改等各個環節,積極開展了反商業賄賂自查自糾活動,現將具體情況總結如下。
一、動員教育,提高認識
我院于8月13日召開為民務實清廉群眾路線教育實踐活動”全院干部職工大會,傳達學習了國家衛生計生委《關于高州市人民醫院部分人員收受藥品回扣等有關問題的通報》文件精神,結合案例講解,使大家明白商業賄賂的危害性,從思想上提高了大家的認識,增強了拒腐防變的能力。會議要求在全院集中開展不正當交易行為自查自糾工作,查找重點科室在醫藥購銷領域是否存在不正當交易行為及其存在的薄弱環節和管理漏洞,依據法律法規和有關政策分別作出處理,完善工作措施。
二、自查自糾的措施及自查情況說明
為了加強管理,明確責任,醫院負責人與相關重點科室工作人員簽訂了責任書。為了避免商業賄賂現象在我院發生,明確規定醫院領導及相關科室負責人及臨床科室的`醫務人員不能與藥商及生產廠家直接接觸,更不能進行私下交易。醫院各種藥品、器械、試劑及一次性消耗器材的采購應在藥事管理小組統一領導下進行。大型醫療設備的采購以及萬元以上的基建項目嚴格參加統一招標。
醫院還重點檢查了財務科、藥劑科等涉及收入支出的部門,有無違反國家財經法規和其他有關規定、侵占、截留、隱匿各種應交收入或以虛列支出、資金返還等方式轉移資金、私存私放、不將資金納入醫院預算統一管理、不將收支列入醫院會計賬內統一核算的行為。檢查結果顯示,各科室均嚴格按照醫院財務管理制度,科室收支公開透明,所有科室未發現私設小金庫的違規行為。
醫院藥品、醫藥耗材的采購均實行了藥品集中招標采購,整個采購過程中未發現收受賄賂、索要紅包等行為。各科室在臨床診療過程中未發現有收受藥品、器械經銷人員以各種名義給予的財物、回扣或開單提成等行為。此外,藥劑科還堅持開展每月前10位抗菌素消耗統計和門診處方抗菌素分析工作,推行醫院藥品用量動態監測,對有傾向性的不合理用藥進行點評和建議,并及時告誡醫師,以規范醫師的臨床診療行為。
通過自查自糾,我院在醫藥購銷領域、器械設備購置、基建項目中未發現有收受賄賂行為,我們還將繼續加大檢查力度,及時發現存在的問題,對查擺出的問題決不姑息遷就,發現一個,處理一個,以確保自查自糾工作取得實效。
賄賂自查報告總結篇三
20xx年4月,我社召開案件專項治理和治理銀行業商業賄賂專項工作大會,通過反復學習,加深領會,我充分認識到此次專項治理工作目的和重要意義,更加明確執行規章制度和操作規程的重要性、必要性。聯系自己的工作實際,對照制度執行情況和操作規范性進行自查,做到邊學習、邊對照、邊檢查、邊整改,從學習上、思想上、經營管理上、規章制度上、工作作風上等方面進行自查自糾、補缺補漏。結合我區信用社的特點和實際情況,本人主要體會以下幾個方面:
一、學習上。我能夠抓好各項規章制度和操作規程的學習教育活動,提高員工思想業務素質和職業道德水平,樹立正確的世界觀、價值觀和權力觀。能自覺加強員工的思想教育和警示教育,針對信用社發生的案件,認真組織開展“學、查、改”活動,以典型案件為反面教材,讓本社職工充分認識到案件的嚴重危害性,舉一反三,查找不足,切實采取措施加以整改,提高拒腐防變能力。
二、思想上。平時能夠端正經營指導思想,樹立科學的發展觀,正確處理好改革與發展、競爭與規范、金融創新與防范風險的關系,但在穩健經營和案件防范上還存在一些不足之處,如緊迫感不強,內控優先和審慎經營的理念不夠等,認真分析原因主要有:一是總覺得沒那么多時間和精力去逐個談心,耐心地做職工的思想工作;二是對職工的教育不夠深入,要求不夠嚴格,存在重制度建設輕落實的現象。對各項規章制度和操作規程只善于一般要求、一般教育、一般號召,不善于做深入細致的思想政治工作,批評教育又未能及時跟蹤、反饋,掌握整改情況等。在今后的工作中,盡快克服和糾正,與本社職工一道,深入學習有關的規章制度和操作規程,進一步提高自身遵紀守法的自覺性,增強穩健經營和案件防范的意識。
三、經營管理上。一是能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規,做到規范管理,合法經營。嚴格按照《商業銀行法》、《擔保法》、《合同法》、《貸款通則》及《農村信用社貸款操作規程》等相關法規辦理信貸業務,及時組織信貸審批會議、信貸評議會議審批貸款,認真執行“審、貸、查”三崗分離制度。
四、規章制度上。能夠及時發現工作中存在的問題與薄弱環節,督促當事人積極采取措施加以防范與整改,把各項制度執行到位。但同樣存在許多不足,主要有:一是理論功底不夠深,金融法律法規學習不夠全面。二是因為事務繁忙,時間安排不夠合理,檢查指導工作力度和深度不夠,使一些各項規章制度和操作規程得不到徹底落實。內控制度、安全保衛方面存在不少問題。三是對職工的'管理和教育不夠,如對職工已經發現的缺點,未能及時中肯地指出或進行嚴肅地批評教育,容易使小缺點變成大錯誤。四是電腦知識相對缺乏,對綜合業務系統的相關規章制度和操作規程、計算機運行安全等方面組織檢查、指導的能力有限,存在薄弱環節。
五、工作作風上。善于聽取不同意見,能自覺修正自己的權力觀、地位觀和利益觀,時刻把自己置身于上級領導和職工的監督之下,努力以身示范,廉潔自律。
總之,以案件專項治理案件專項治理和治理銀行業商業賄賂專項工作工作為契機,堅持標本兼治、重在治本的原則,建立風險防范的長效機制。加強制度建設,強化監督檢查,有效遏制案件高發的勢頭,力求將各種案件和事故隱患消滅在萌芽狀態,確保我社安全、合規、穩健經營。
賄賂自查報告總結篇四
進行了自查自糾。現將近階段自查情況匯報如下。
一、對授權授信管理的自查
經查我社信貸人員在信貸管理方面能夠嚴格執行《貸款通則》的有關規定與貸款“三查”制度辦理各項貸款業務,無利用職權進行“吃”“拿”“卡”“要”等不正當交易的行為。
二、對儲蓄業務的自查
經查我社均能夠認真執行儲蓄業務管理的有關規定,無集體或者者工作人員“送各類禮品給客戶”等變相提高存款利率的不正當交易的行為。
三、對房屋租賃及裝修的自查
經查我社出租房屋2間,年租金為6600元,符合當地房屋租賃的市場價格;無重大的房屋裝修工程,即使資金較小的裝修項目,均向聯社部門報批,在核準的各項費用范圍內進行裝修。
四、對中間業務的自查
經查我社目前開展的中間業務要緊有聯行匯總業務,交通罰款代繳業務。前者按照人民銀行的規定收取手續費,后者目前不收取手續費,均無不正當交易的行為。
五、對會計結算的自查
并嚴格執行“三簽”制度。無不正當交易的行為。
六、對不良資產處置的自查
經查我社在此期間已處置的不良資產共12筆,金額25.6萬元,均嚴格執行呆帳核銷的有關規定,無不正當交易的行為。
七、無不正當交易行為的投訴與舉報
自查情況總結:
通過此階段治理商業賄賂專項工作的開展,從自查的情況看,我社各項內操縱度能夠覆蓋各項業務,各項業務操作均能夠按照有關規定辦理,無集體與工作人員為了獲得與客戶、其他單位與個人的交易機會或者者有利于實現交易目的,向其贈送現金、物品或者者其他有價證券等行賄的行為;也無客戶、其他單位與個人為了獲得交易機會或者者有利于實現交易目的,向集體與工作人員贈送且被同意的現金、物品或者者其他有價證券等受賄與索賄的行為。
但是,目前這些不正當行為沒有發生并不代表將來也一定不可能發生,從這一點上,我們認識到治理商業賄賂專項工作將是一項長期的工作,同樣需要我社上下在今后的工作中防微杜漸,不斷完善。
關于治理商業賄賂專項工作自查報告
學校召開了治理商業賄賂專項工作的動員大會,制定了治理商業賄賂專項工作的實施方案。通過會議,全體教職工充分認識到此次專項治理工作的目的與重要意義。大家聯系自身的工作實際,參照梓教黨[2006]8號文件精神及學校治理商業賄賂專項工作的實施方案認真進行自查,做到邊學習、邊檢查、邊核實,著重對治理基建、設施設備購置、小賣部經營招標及為學生代購代銷物品、教師利用節假日為學生補課及收受學生家長賄賂等方面的商業賄賂行為進行了自查自糾。
現將近階段自查情況匯報如下:
一、對治理基建管理的自查
經查,我校的基建及維修工作,都是按“行政會及教代會集體討論,公開招標,上報上級部門審批”的操作規程序進行,嚴格依法辦事,沒有商業賄賂的行為。
二、對設施設備購置的自查
學校各類設施設備的購置,先是由行政會討論,確定是否有購置的必要性,再列出采購計劃給上級部門打報告,小額支出上報教體局采購中心;大額支出上報縣政俯采購。學校派人采購設施設備時,注重搞好監督工作,避免了商業賄賂行為。
三、對小賣部經營招標的自查
經查學校小賣部首先經行政會及教代會討論定標底,再公開招標,根據招標情況公示中標結果。
四、對為學生代購代銷物品的自查
我校嚴格按照省委出臺的“雙八條”規定,杜絕為學生代購代銷任何物品
五、對教師利用節假日為學生有償補課及收受家長賄賂的自查
學校大會小會嚴格禁止教師利用節假日為學生有償補課,并將此條納入到文昌二小教師行為十不準,及文昌二小優秀共產黨員評比條件中;不同意教師收受學生家長給予的錢物。據查,我校沒有教職工有以上行為。
六、無不正當交易行為的投訴與舉報
到目前為止,我校沒有接到有關教職工不正當交易行為的投訴的舉報。
自查情況總結:
第二篇:信用社治理商業賄賂專項工作自查報告信用社治理商業賄賂專項工作自查
報告
2006年4月末至5月中旬,我社不間斷地召開反商業賄賂專項工作會議,通過反復學習,加深領會,充分認識此次專項治理工作的目的與重要意義。我社上下聯系自身的工作實際,參照聯社三信聯[2006]25號文件精神進行自查,做到邊學習、邊檢查、邊核實,著重對授權授信管理、儲蓄業務、房屋裝修及租賃、中間業務、會計結算、不良資產處置等方面進行了自查自糾。
現將近階段自查情況匯報如下:
一、對授權授信管理的自
查
經查我社信貸人員在信貸管理方面能夠嚴格執行《貸款通則》的有關規定與貸款“三查”制度辦理各項貸款業務,無利用職權進行“吃”“拿”“卡”“要”等不正當交易的行為。
二、對儲蓄業務的自查
經查我社均能夠認真執行儲蓄業務管理的有關規定,無集體或者者工作人員“送各類禮品給客戶”等變相提高存款利率的不正當交易的行為。
三、對房屋租賃及裝修的自查
經查我社出租房屋2間,年租金為6600元,符合當地房屋租賃的市場價格;無重大的房屋裝修工程,即使資金較小的裝修項目,均向聯社部門報批,在核準的各項費用范圍內進行裝修。
四、對中間業務的自查
經查我社目前開展的中間業務要緊有聯行匯總業務,交通罰款代
繳業務。前者按照人民銀行的規定收取手續費,后者目前不收取手續費,均無不正當交易的行為。
五、對會計結算的自查
經查我社會計業務能夠嚴格按照規定認真操作,能夠進行事前審查、事中復核與事后監督。各項費用均憑合法的發票報銷,并嚴格執行“三簽”制度。無不正當交易的行為。
六、對不良資產處置的自查
經查我社在此期間已處置的不良資產共12筆,金額萬元,均嚴格執行呆帳核銷的有關規定,無不正當交易的行為。
七、無不正當交易行為的投訴與舉報
自查情況總結:
無集體與工作人員為了獲得與客戶、其他單位與個人的交易機會或者者有利于實現交易目的,向其贈送現金、物品或者者其他有價證券等行賄的行為;也無客戶、其他單位與個人為了獲得交易機會或者者有利于實現交易目的,向集體與工作人員贈送且被同意的現金、物品或者者其他有價證券等受賄與索賄的行為。
但是,目前這些不正當行為沒有發生并不代表將來也一定不可能發生,從這一點上,我們認識到治理商業賄賂專項工作將是一項長期的工作,同樣需要我社上下在今后的工作中防微杜漸,不斷完善。
關于治理商業賄賂專項工作自查報告
過會議,全體教職工充分認識到此次專項治理工作的目的與重要意義。大家聯系自身的工作實際,參照梓教黨[2006]8號文件精神及學校治理商業賄賂專項工作的實施方案認真進行自查,做到邊學習、邊檢查、邊核實,著重對治理基建、設施設備購置、小賣部經營招標及為學生代購代銷物品、教師利用節假日為學生補課及收受學生家長賄賂等方面的商業賄賂行為進行了自查自糾。
現將近階段自查情況匯報如下:
一、對治理基建管理的自查
經查,我校的基建及維修工作
[1][2]下一頁
第三篇:信用社治理商業賄賂工作自查報告信用社治理商業
賄賂工作自查報告
進行了自查自糾。現將近階段自查情況匯報如下。
一、對授權授信管理的自查
經查我社信貸人員在信貸管理方面能夠嚴格執行《貸款通則》的有關規定以
及貸款“三查”制度辦理各項貸款業務,無利用職權進行“吃”“拿”“卡”“要”等不正當交易的行為。
二、對儲蓄業務的自查
經查我社均能夠認真執行儲蓄業務管理的有關規定,無集體或者者工作人員“送各類禮品給客戶”等變相提高存款利率的不正當交易的行為。
三、對房屋租賃及裝修的自查經查我社出租房屋2間,年租金為6600元,符合當地房屋租賃的市場價格;無重大的房屋裝修工程,即使資金較小的裝修項目,均向聯社部門報批,在核準的各項費用范圍內進行裝修。
四、對中間業務的自查
經查我社目前開展的中間業務要緊有聯行匯總業務,交通罰款代繳業務。前者按照人民銀行的規定收取手續費,后者目前不收取手續費,均無不正當交易的行為。
五、對會計結算的自查
經查我社會計業務能夠嚴格按照規定
認真操作,能夠進行事前審查、事中復核與事后監督。各項費用均憑合法的發票報銷,并嚴格執行“三簽”制度。無不正當交易的行為。
六、對不良資產處置的自查
經查我社在此期間已處置的不良資產共12筆,金額萬元,均嚴格執行呆帳核銷的有關規定,無不正當交易的行為。
七、無不正當交易行為的投訴與舉報自查情況總結:
通過此階段治理商業賄賂專項工作的開展,從自查的情況看,我社各項內操縱度能夠覆蓋各項業務,各項業務操作均能夠按照有關規定辦理,無集體與工作人員為了獲得與客戶、其他單位與個人的交易機會或者者有利于實現交易目的,向其贈送現金、物品或者者其他有價證券等行賄的行為;也無客戶、其他單位與個人為了獲得交易機會或者者有利于實現交易目的,向集體與工作人員贈送且被同意的現金、物品或者者其他有價證券等受賄與索賄的行為。
但是,目前這些不正當行為沒有發生并不代表將來也一定不可能發生,從這一點上,我們認識到治理商業賄賂專項工作將是一項長期的工作,同樣需要我社上下在今后的工作中防微杜漸,不斷完善。
第四篇:治理商業賄賂專項工作自查評估報告xx縣區人民醫院
治理商業賄賂專項工作自查評估報告
按照上級文件精神,參照《xx省衛生系統治理商業賄賂專項工作評估標準》,進行了認確實自查評估,現將自查評估情況報告如下:
一、建立健全工作機構,切實加強組織領導
1、成立工作領導小組。按照開展治理醫藥購銷領域商業賄賂專項工作的要求與安排部署,我院成立了以院長、院黨支部書記為組長,院支部副書記、副院長為副組長,各科室負責人為成員的治理商業賄賂領導小組,領導小組下設辦公室,負責日常的具體事務工作。做到了工作有組織領導,有人員具體負責辦公。
2、明確工作職責,建立工作責任制。為使領導小組做到職責明確,任務具體,在組織機構建立后,我院制定了《xx縣區人民醫院治理商業賄賂領導小組工作職責》,對領導小組工作責任進行了明確。
3、制定工作實施方案與工作措施。為使我院治理醫藥購銷
領域商業賄賂專項工作有計劃、有步驟進行,根據上級關于開展治理商業賄賂的要求,我院結合工作實際,制定了《xx縣區人民醫院開展治理商業賄賂專項工作實施意見》,明確了治理商業賄賂的指導思想、總體要求、工作安排、工作措施與具體要求。
4、認真貫徹落實上級關于開展治理商業賄賂專項工作會議精神,統一思想認識,增強工作主動性。5月10日,在全院工作會議上,對開展治理商業賄賂專項工作進行了安排部署,會議學習了《中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的通知》(中辦發[2006]9號與《衛生部、國家中醫藥管理局關于開展治理醫藥購銷領域商業賄賂專項工作的實施意見》(衛辦發[2006]156號)等文件。7月26日,召開院長辦公會研究治理醫藥購銷領域商業賄賂工作,認真總結了前一階段治理商業賄賂專項工作,針對工作中存在的問題進行了強調要求,并以臺醫字[2006]33號文件下發了《藥劑科管理制度》、《xx縣區人民醫院開展治理商業賄賂專項工作長效機制》。根據省衛生廳、州、縣衛生局的要求,9月12日,我院組織學習《關于學習貫徹省委省政府領導對重要批示的通知》、《衛生部、國家中醫藥管理局關于開展醫藥購銷領域不正當交易行為自查自糾工作的指導意見》,對我院搞好自查自糾工作提出了強調要求。在治理商業賄賂專項工作中,我院始終堅持抓緊不放松,主動工作,認真治理,確保了工作緊張有序的開展。
5、加強與縣衛...
賄賂自查報告總結篇五
根據學校紀委關于加強反商業賄賂自查自糾的有關文件的精神及武昌區藥監局、衛生局聯合召開的關于整頓藥品市場流通秩序和整頓醫療行業商業賄賂行為的會議精神,校醫院在積極參與行業領域反商業賄賂工作的同時,在校紀委的領導下,積極開展了反商業賄賂自查自糾活動。現將具體情況總結如下。
一、動員教育,提高認識
我們及時傳達校紀委及上級衛生行政部門關于反商業賄賂自查自糾的有關文件精神,讓全體醫務工作者明白商業賄賂既損害國家利益,又損害群眾利益,同時也損害自身利益。因為商業賄賂就象一個溫床,引誘犯罪,并使犯罪者最終走向犯罪深淵,必將受到法律的嚴懲。校醫院領導結合身邊案例講解,使大家進一步明白商業賄賂的危害性,從思想上提高了大家的認識,增強了拒腐防身的能力。對學校紀委開展反商業賄賂自查自糾活動的指示,校醫院要求在全院集中開展不正當交易行為自查自糾工作,使全體工作人員受到深刻的法律法規和社會主義榮辱觀教育,提高對治理商業賄賂專項工作重要性的認識,真正樹立全心全意為人民服務的意識,提高遵紀守法、廉潔行醫的自覺性;查找重點部門在醫藥購銷領域是否存在不正當交易行為及其存在的薄弱環節和管理漏洞,依據法律法規和有關政策分別作出處理,完善工作措施。
二、確定自查自糾的工作原則
醫院領導非常重視反商業賄賂活動及自查自糾工作,根據本部門的工作特點,醫院領導經過充分研究確定的工作方針是:自查自糾工作要堅持以教育為主,做到人人參加學習,人人受到教育,人人提高思想認識;堅持自查與自糾并重,做到邊學習,邊自查,邊整改;堅持依法治理,嚴格把握政策,分類處理問題;通過深入開展自查自糾,推進建立預防醫藥購銷領域商業賄賂行為的長效機制。根據學校紀委的要求,重點查找20**年以來醫藥購銷領域和醫院管理中發生的突出問題,要通過檢查招投標程序、采購過程、醫療診治過程以及學校對醫院財務審計結果等方法查找、發現存在的'問題。
三、自查情況說明
經過嚴格認真的自查,20**年以來,校醫院沒有發現藥品、醫療器械及醫用材料購銷領域的商業賄賂行為。但在醫院的財務管理和藥品管理方面我們發現存在一定的問題。主要表現在:醫院掛號費、處置費、藥費收入交款不及時,每天的各項收入未做到日清日結;在實行電腦管理前,收費管理制度不夠健全,存在帳外資金現象;在實行電腦管理前,藥品管理不規范,控制不嚴,藥庫和藥房的藥品盤存未按規定及時進行帳務處理等。
四、幾年來反商業賄賂、加強醫院管理及近期自糾的措施
(一)強化措施,嚴格管理,努力防范和堅決治理藥品、器材購銷領域的商業賄賂行為。
在全員動員教育的基礎上,醫院領導對與藥商、器械商聯系較多的重點部門重點防治,醫院領導要求重點部門工作人員要正確處理與藥品器械商的關系,按國家法律、法規、校紀院規辦事,堅決抵制收受禮金、禮品、宴請等。為了加強管理,明確責任,醫院負責人與相關重點部門工作人員簽訂了責任書。
校醫院的藥品和器械的采購數量不象社會醫院那樣大,與藥品器械商接觸機會不多。但我們并不因為如此而放松警惕,相反,我們覺得量少、面窄、環節少,我們更有理由管好,把好這一關。為了避免商業賄賂現象在我院發生,明確規定校醫院領導及相關科室負責人及臨床科室的醫務人員不能與藥商及生產廠家接觸,更不能進行私下交易。在商家表示同意接受我們的規定情況下,并與我們簽訂承諾書后才允許其購買標書,簽訂藥品供應合同書。
校醫院各種藥品、器械、試劑及一次性消耗器材的采購應在學校招標領導小組統一領導下進行。對于數量多、金額大的物品實行招投標,對于量少、金額少的物品實行議標。藥品及大型醫療設備的采購程序是:首先醫院根據各相關部門提出的采購計劃進行分析、論證,保證所采購物品符合臨床工作需要,對于大型醫療設備還要到相關單位進行實地參觀考察,了解該設備性能及是否滿足本院實際工作需要。經過論證符合要求,確定采購,填寫論證采購報告上交后勤保障處,后勤保障處組織學校評標小組成員對投標的醫藥公司、器械公司進行資格審查,并組織招標,確定六家入圍公司,然后依據中標品種及數量確定四家供貨公司,并且與四家供貨公司簽訂供貨合同書。對于一次性消耗器材、試劑等,目前是按學校有關規定,由后勤保障處組織進行議標,校醫院按議標決議執行。
藥品供貨公司按校醫院采購清單供貨后,校醫院庫房孫愛萍同志和綜合組負責人華麗群同志負責驗收,嚴格按照武食藥[20**]2號文件及武昌區[20**]1號文件規定,檢查供貨員資格、票據合法性、藥物品種、數量、批號及效期,對不符合招投標及質量要求的堅決拒收、退貨,確保藥品進貨渠道和手續的規范、通暢以及廣大師生用藥的安全。
(二)建章立制,加強醫院的財務管理和藥品器械的管理
近年來,特別是今年以來,校醫院加強了各項規章制度的建設,特別是為適應計算機管理而制定了一系列措施,加強醫院的財務管理,加強藥品和器械的規范管理。如所有收費項目只能集中在收費處收費,現金每日存入財務處建立的醫院賬戶,全部收費與學校財務系統聯網。又如庫房采購計劃是上一個月下旬采購下一個月的藥物;藥房領藥是每周一次;每天清查藥品質量及有效期,對變質、過期的藥品從藥架上清除;藥房和庫房之間的藥品領取實行藥品批號管理;藥房和庫房實行藥物按月盤存制度等等。通過以上辦法,做到采購有計劃,不造成藥物消費或藥品大量短缺,及時發現漏洞,查找原因,從而使工作忙而不亂,保證了醫院臨床工作的需要。
五、鞏固成效,建立反商業賄賂的長效機制
下一階段,我們要總結前階段反商業賄賂和狠抓醫院管理的經驗,將反商業賄賂和醫院的規范管理工作常抓不懈,不要因為目前取得了一點成效,就放松警惕。我們要讓每一個職工樹立廉潔奉公的思想,做到警鐘長鳴。
在現有各項規章制度的基礎上,我們要結合新形勢下商業賄賂產生的特點,不斷探討建立新的制度和管理措施,特別是要將制度細化,使其更具有可操作性。使醫院工作朝著規范化管理方向發展。
校醫院
校醫院直屬支部委員會
20**年9月26