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物資采購管理制度文件篇一
物資采購管理是企業運營中非常重要的一環,在提高企業效率和降低成本方面發揮著重要的作用。為了規范企業的物資采購行為,許多企業都建立了物資采購管理制度。在我從事物資采購工作的過程中,深刻體會到了物資采購管理制度的重要性與必要性。通過長期實踐,我對物資采購管理制度有了更深刻的認識和理解。下面將從采購計劃、供應商選擇、談判與合同簽訂、物資采購過程以及跟蹤管理等五個方面,分享我在物資采購管理制度上的心得體會。
首先,針對采購計劃方面,物資采購管理制度能夠使我們更加有計劃地進行采購工作。在采購計劃中,我們需要考慮到企業的需求,制定出相應的采購計劃。制度規定了企業內部的采購程序和采購人員的崗位職責,明確了采購的流程和方法,使我們能夠全面了解采購需求,有條不紊地進行采購計劃的編制工作。同時,制度還規定了采購的時間節點,明確了促成采購工作的緊迫性和重要性。通過采購計劃的規范和執行,我們能夠更好地掌握企業的物資需求,優化采購流程,提高采購效率。
其次,物資采購管理制度在供應商選擇方面也發揮了重要作用。采購的質量和價格直接受制于供應商的能力和信譽。制度規定了供應商的評審標準和程序,明確了供應商的資質條件、業績要求等方面的內容,使我們能夠客觀公正地選擇合適的供應商。制度還要求我們進行供應商的現場考察和評分,確保供應商的真實性和可靠性。通過制度的規范和執行,我們能夠避免盲目選擇供應商,最大程度地降低采購風險,保證采購的質量和實效。
第三,在談判與合同簽訂方面,物資采購管理制度更是起到了重要的作用。采購談判是確保采購合同達到雙方最大利益的關鍵環節。制度規定了談判的程序和要求,明確了談判的目標和標準。在談判時,我們需要考慮多方面的因素,如價格、交貨期、售后服務等。制度還規定了合同的簽訂程序和要求,明確了合同的格式和內容。通過制度的規范和執行,我們能夠在談判和合同簽訂中充分利用自身的優勢,最大限度地確保采購的質量和價格。
第四,在物資采購過程中,物資采購管理制度能夠指導我們進行采購的具體工作。制度規定了物資采購的步驟和要求,明確了采購人員的職責和權利。在采購過程中,我們需要先進行詢價和比價,然后編制采購計劃和報價單,最后完成訂單和發票等相關工作。制度還要求我們建立健全的文檔和檔案管理,確保采購的合規性和透明度。通過制度的規范和執行,我們能夠更好地完成物資采購的各項工作,確保采購的有效性和高效性。
最后,在跟蹤管理方面,物資采購管理制度能夠幫助我們對采購過程進行控制和改進。制度規定了采購的績效評估和反饋機制,明確了采購數據的統計和分析要求。通過對采購數據的分析,我們能夠及時發現問題,采取相應的措施進行改進。制度還要求我們進行采購績效的考核和總結,以及與供應商的溝通和合作。通過制度的規范和執行,我們能夠不斷地優化采購流程,提高采購效能,實現企業的可持續發展。
綜上所述,物資采購管理制度在企業的物資采購工作中具有重要的意義。通過制度的規范和執行,我們能夠更加有計劃地進行采購工作,選擇合適的供應商,進行談判和合同簽訂,指導物資采購的具體過程,并及時進行跟蹤管理和改進。在今后的工作中,我將繼續深入學習和運用物資采購管理制度,不斷提高自身的采購能力和水平,為企業的發展貢獻更大的力量。
物資采購管理制度文件篇二
第一條 公司大宗物資采購監督范圍:
(一)一次購進超過五萬元的材料、設備等物資。
(二)每年累計采購數量較大的同類物資、材料等。
第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要,擬不采用招標形式采購的,經公司主管監督的'副經理審核后,報經理批準。
第三條 在招標開始前,負責采購物資的各部門,應按財務審批手續列出采購計劃,填寫采購計劃書,報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中,應組織必要的市場調查或考察。
招標小組可簡化至3-5人組成(其中由公司指定公司辦公室或財務科1人參加)。
第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個以上,競標單位數量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家(商家)。招標結果以書面形式通知財務科,由財務科在報銷時進行審核。需簽訂合同的,將合同內容報經理批準。
第六條 各部門應加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數量較大,需要確定定點供應商家(廠家)的,每年進行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下,提前安排。
第七條 各部門在采購過程中(含各類物資采購)要做到采購經手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資,各部門要制定相應制度,組織人員進行驗收和妥善保管。
第八條 在招標采購過程中,所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質量、價格、性能和供貨方信譽等,要對招標與采購過程負責,要廉潔自律,秉公辦事。各部門要嚴格執行本規定,對違反本規定或采購人員違規違紀的,要追究該部門負責人和有關人員的責任。
物資采購管理制度文件篇三
物資采購管理制度在企業中扮演著至關重要的角色,它直接關系到企業的運營成本和效益。在過去的一段時間里,我作為一個采購經理,深入研究和學習了物資采購管理制度,并付諸實踐。通過這個過程,我積累了一些寶貴的經驗和體會,下面就讓我來分享一下我的心得。
首先,物資采購管理制度的制定十分重要。一個好的制度可以規范采購過程,降低風險和成本。制度應該包含從采購需求確認、供應商選擇、合同談判到物資驗收和后續管理的全過程指導。例如,制度可以明確規定符合公司政策和法律法規的合格供應商的要求,從而保證采購的品質和可靠性。在我所在的企業,我們結合國家法律法規和公司實際情況,制定了一套物資采購管理制度,明確了采購流程和責任分工。這樣一來,我們在供應商和物資選用上更加有序,大大提高了采購效率和準確度。
其次,物資采購管理制度需要與其他管理制度協調配合。一個企業的管理各個環節是相互關聯、互相影響的。物資采購管理制度與財務、風險等管理制度要緊密配合,共同形成一套完整的管理體系。例如,我們企業的物資采購管理制度與財務制度緊密結合,明確了采購付款的審核、核算及結算流程。通過與其他制度的配合,我們更好地實現了對采購資金的控制和利用,提高了企業資金的周轉效率。
第三,物資采購管理制度應不斷完善和提升。隨著企業的發展和變革,采購環境和市場經濟也在不斷變化,物資采購管理制度需要與時俱進。企業應該不斷學習和吸納先進的采購管理經驗,及時修訂和完善制度,以適應新環境和新挑戰。例如,我們企業根據市場變化和新的監管政策,對物資采購管理制度進行了多次修訂。我們引入了電子采購系統,實現了采購過程的全程監控和信息共享,提高了采購的透明度和效率。這次改革進一步推動了采購管理的現代化。
第四,物資采購管理制度需要加強培訓和宣傳。制度的落實和執行不僅依賴于規章制度本身,還需要員工的全面理解和積極配合。因此,企業應加強培訓和宣傳,提高員工對采購管理制度的認知和遵守度。例如,我們組織了多次培訓和交流活動,向員工宣傳了采購管理制度的重要性和好處。通過培訓,我們的員工更加清楚地了解了制度的內容和要求,并更好地將其落實到實際工作中。
最后,物資采購管理制度要與人性化管理相結合。管理制度本身是為了更好地管理和控制,但也不能忽視人性化的管理。制度的推行應該注重形成指導員工學習和進步的良好氛圍。例如,我們注重及時對員工進行績效評估和獎懲,鼓勵他們在制度執行中發現問題和爭取改進。通過這樣的方式,我們的員工更加積極主動地參與到采購管理中來,共同推動了企業的發展和進步。
總之,物資采購管理制度對于一個企業的發展至關重要。通過制定合理的制度,與其他管理制度協調配合,不斷完善和提升,加強培訓和宣傳,以及與人性化管理相結合,我們可以更好地提高采購效率,降低成本,優化供應商管理,從而推動企業的可持續發展。在未來的工作中,我將繼續不斷學習和探索,進一步提高自己的采購管理水平,為企業的發展做出更大的貢獻。
物資采購管理制度文件篇四
1、成立醫院采購委員會,由院長、分管院長、采購管理中心,藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組,由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科;固定資產、醫療設備的主管部門是采購管理中心;醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門是器械科;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監督和定期監盤。
3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購,固定資產和庫存物資驗收時的質量保證,審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科―耗材庫;藥品的'倉儲部門是藥劑科―藥庫。
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必需堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著處處節約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大,市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的)可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資要據市場行情詢價議方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施,按審批權限予以審批。
3、20xx元以上的設備必須招標采購,由醫院采購委員會組織實施,由院長審批。
4、20xx元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購,由醫院采購部組織實施,由院長審批。
1、計劃和立項:
(1)醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部按計劃采購。
(2)藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況(包括各種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經分管院長、院長分級審批同意后,由采購部門組織實施。 (3)突發事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經過分管院長征求院長同意后,及時交采購部門采購。
(4)醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部門按計劃采購。
2、調研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后,采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告,并如實向招標采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過調研和論證后,由采購委員會組織采購部門進行招標,議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人采購部門下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等),合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期,并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收,注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。
5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
物資采購發票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字,報分管院長審核,最后又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發票審批手續進行分批付款。
醫院采購領導小組是醫院的監督監事機構,負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。
物資采購管理制度文件篇五
第一段:引言(200字)
物資采購管理制度是企業正常運營中至關重要的一環。在我近期的工作經驗中,我深刻體會到了物資采購管理制度的重要性。一個高效、規范的物資采購管理制度,不僅可以保證企業正常運轉,還能幫助企業節約成本,提高工作效率。在這篇文章中,我將分享我對物資采購管理制度的一些心得體會。
第二段:規范流程(200字)
物資采購管理制度中最關鍵的一點是規范流程。在制定物資采購流程時,應該充分考慮各方面利益,明確各個環節的職責與權限。例如,規定明確的采購申請流程,明確需要準備的文件和審批過程,確保每一筆采購都經過必要的審核和審批程序。此外,還應該制定明確的供應商選擇標準,確保采購的物資符合質量要求和價值定位。規范流程可以避免繁瑣的流程和不必要的紛爭,提高采購過程的透明度和可控性。
第三段:維護合作伙伴關系(200字)
物資采購管理制度的目標之一是建立和維護與供應商的合作伙伴關系。當企業與供應商建立長期的合作關系時,雙方可以更好地互相了解和信任,供應商也更愿意與企業分享最新的市場信息和技術進展。通過建立合作伙伴關系,供應商可以提供更好的服務和產品,而企業可以更及時地獲得所需物資,減少潛在的供應鏈風險。在與供應商合作時,企業還應該加強對供應商的績效評估,及時反饋問題和改進建議,以便雙方共同提高。
第四段:節約成本與風險管理(200字)
物資采購管理制度也需要兼顧節約成本與風險管理。一方面,規范的采購流程可以避免重復采購和濫用資源,幫助企業節約成本。例如,企業可以通過集中采購和談判獲取更有競爭力的價格,或是與供應商協商合適的支付方式和條件。另一方面,采購管理制度還需要考慮風險管理。企業應該建立合理的備貨計劃和庫存管理制度,及時應對價格波動和供應中斷等風險。通過合理的風險管理,企業可以避免因突發情況導致的供應鏈中斷和生產停滯。
第五段:持續改進和學習(200字)
最后,一個良好的物資采購管理制度應該具備持續改進和學習的能力。即使制定了完善的流程和標準,也應該不斷評估和調整,以適應不斷變化的市場和業務需求。企業應該引入先進的信息系統和技術手段,提高采購過程的自動化和效率。同時,也應該鼓勵采購人員參加培訓和行業交流活動,學習最新的采購管理理念和經驗。通過持續改進和學習,企業可以不斷提高采購管理的水平,為企業的發展提供更強有力的支持。
結尾段:總結觀點,展望未來(200字)
通過參與和實踐物資采購管理制度,我深刻認識到規范的流程、維護合作伙伴關系、節約成本與風險管理,以及持續改進和學習是一個高效、成功的物資采購管理制度所必備的要素。在未來,隨著企業業務的擴展和市場環境的變化,物資采購管理制度將面臨更多的挑戰和機遇。我會繼續致力于深化對物資采購管理制度的理解和實踐,不斷提升自己的能力,為企業的健康發展貢獻力量。
物資采購管理制度文件篇六
為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。
本辦法適用于公司總部所有物資的采購。
1、公司董事長負責采購管理制度的審批;
2、公司財務部負責采購管理制度的。
3、產品中心負責采購管理制度的制訂。
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。
4、廉潔原則
(1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。
(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。
(4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。
6、審計監督原則:
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
(一)物資分類
1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類:與經營有關的各種物品。
3、營銷禮品類:節日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類:與辦公有關的物品。
5、后勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資:其他需要采購的相關物品。
(二)采購安排:
由總公司統一采購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理審核后,原則上由總公司產品銷售中心統一采購。
1、采購申請:
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心,申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價:
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認:
(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇:
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定:
(1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
(1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。
7、驗收入庫:
采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款:
采購付款實行審批制度,具體程序如下:
(1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;
(2)付款方式:
a、金額在200元以下,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后現金支付。
b、金額在200元-1000元,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后轉賬支付。
c、金額在1000元以上,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后,轉賬支付。
(3)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部,自20xx年3月1日起執行。
八、本制度附件:
1、《請購單》
2、《采購詢價記錄表》
物資采購管理制度文件篇七
第一條為進一步規范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經濟責任,確保生產經營的持續穩定,依據相關法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經董事長或總經理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。
第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進行嚴肅處理。
第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:
1、原糧入廠,由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。
2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯入庫單,一聯交客戶辦理發票入賬手續。
3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4、采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經董事長或總經理批準,可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實行審批制度,執行兩條線管理形式,即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:
1、物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2、申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務審核、總經理批準后,方可到出納處辦理匯款。
3、需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。
第十三條本制度從批準下發之日起執行,由財務部負責解釋。
第十四條本制度從20xx年xx月xx日起下發執行。
物資采購管理制度文件篇八
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的,則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”(見附表1)后報總務處,由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批,300元以上報服務中心審批,1000元以上報教育局審批。
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況,要“貨比三家”,真正做到價廉物美。
(一)臨時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”,因每一項物資的采購都按一定的程序進行。
1.臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的,其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購,超過300元的要求兩人以上共同采購,超過1000元的要求提交總務處集體討論確定,并填寫詢價表。
2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節能燈、開關等電器用品)。
(二)集中采購
做好集中采購有利于工作安排,減少審批環節,提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃,并在規定時間內報總務處以便及時匯報。
1.每學期一次到服務中心集中領貨。
2.集中采購物資中如果是經招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等),由各處室研究決定后自行采購、自行驗收(規格、材質等),到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處,每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。
(三)大宗設備物資采購
每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告,按照服務中心大宗物資采購程序進行。
(一)學校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作,并接待上級驗收小組的驗收工作檢查;
2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);
3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回,并向學校匯報,及時處理。
(二)學校設備物資驗收標準
1.數量驗收(包括生產廠商、設備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。
2.質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符;采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好,能夠正常使用。
(三)學校設備物資驗收報告的填寫
1.一般物資,填寫完整審批表(附件1)即可;
2.固定資產,須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”(附件3);
3.經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品,須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收,并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。
采購的設備物資到校當天,學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收,驗收合格后出具驗收報告,辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫,無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。
(一)一般物資的入庫:由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫(見附件1或2)。
(二)固定資產(教學設備)的入庫:由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫,同時需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3)。
五、設備物資的出庫
(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請(附件4),經總務主任簽字批準后,憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
(二)固定資產設備物資的出庫管理
1.固定資產設備物資的出庫
固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請,填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單(附件3),經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后,才能辦理出庫手續。
2.固定資產設備物資的填卡記賬
(1)購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據,辦理固定資產入賬,由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽,卡片由總務處和使用部門各保存一份。
(2)各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬,負責將設備標簽貼在儀器設備上。
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上,實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬,出要報損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。
(一)一般物資報損:總負責人張追紅
具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衛生工具(張啟星)。
(二)教學用品報損:總負責人黃占寧
具體管理人員如下:體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。
(三)固定資產報損:總負責人樓美勝
具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公設備(徐時亮、張追紅、陳劍明)
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨,確保價格、質量和衛生。
(一)采購:由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單,直接向供貨單位、服務中心申報。
(二)驗收:由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退,并做好記錄。
(三)出庫:食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字,并在使用前進行質量檢驗,以防變質食品食用,發現問題及時報告。
物資采購管理制度文件篇九
為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。