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    公司采購管理制度的意義(模板17篇)

    時間:2025-06-08 作者:紙韻

    采購過程中需要注意合理采購數(shù)量、合理采購價格,并與供應商建立良好的合作關系。以下是小編為大家收集的采購范文,僅供參考,希望能給大家?guī)硪恍╈`感和啟發(fā)。

    公司采購管理制度的意義(模板17篇)篇一

    1.為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)選購供給工作程序化、規(guī)范化,達到準時配套供給,降低選購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

    2.凡施工、臨設、周轉(zhuǎn)材料自采買開頭至供到工地驗收時止,均屬于選購供給管理范圍。

    3.材料選購供給必需嚴格遵守國家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

    4.材料選購供給應由公司級以上單位確定的特地機構和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事選購工作。

    5.材料選購訂貨方案編制。

    (2)構配件加工訂貨方案:按照技術翻樣資料編報;。

    (3)材料需用方案:按照施工計劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度舉行編制;。

    (5)方案執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應準時提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。

    6.選購訂貨。

    (6)凡不能準時結清的選購訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細簽訂合同并嚴格履行;。

    (8)選購人員必需設有選購記下臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對選購訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。

    7.選購訂貨驗收。

    (3)材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結財務手續(xù)。

    8.在選購供給過程中對正常途耗或非正常量差的.處理規(guī)定。

    (l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;。

    (2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方擔當;。

    (4)對材料賬務處理必需遵守如下規(guī)定。

    3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當保存。

    9.選購供給統(tǒng)計核算工作。

    (l)選購供給核算必需遵循'誰選購供給誰核算'的原則;。

    依據(jù)選購和供給的數(shù)量分離計算選購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并舉行選購成本分析。

    (3)材料統(tǒng)計核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購供給經(jīng)營成績;。

    (4)選購供給統(tǒng)計核算必需具備如下報表:。

    l)材料收、支、存統(tǒng)計報表;。

    2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;。

    3)選購成本盈虧統(tǒng)計報表;。

    4)資金運用狀況統(tǒng)計報表。

    10.違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。

    (1)有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10%;。

    l)決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;。

    2)越權選購或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;。

    3)在訂貨和選購工作中對材料質(zhì)量把關不嚴造成經(jīng)濟損失。

    l)在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;。

    2)違背物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;。

    (3)有如下行為之一的,賦予責任者處以50~100元罰款;。

    l)工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權債務無法清理或形成死賬者;。

    4)否決上報各種統(tǒng)計報表之一者;。

    5)不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。

    11.附則。

    (l)本制度由總公司物資供給部負責解釋;。

    (2)本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

    公司采購管理制度的意義(模板17篇)篇二

    因多種原因,目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進行,多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購,公司采購部門人員有被架空的趨勢,導致許多采購工作失去其作用,并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性,容易導致物資采購成本過高,成本核算較慢,影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施,大家有個適應過程,因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上,公司的決心是堅定不移的;分工與要求是明明確確的;對每一筆采購發(fā)生是否合規(guī),管理者時刻都在關注著。20xx年,公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規(guī),致使公司在競爭中極其被動,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目,教訓慘痛而深刻。因此,希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在,眾目關注,望大家都能堅定自覺的按規(guī)而行,而非迎風搖曳!

    統(tǒng)一采購流程,對采購過程進行規(guī)范和控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下,提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本,保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康有序進行。

    公司各部門所有經(jīng)營產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨時用物資、經(jīng)營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程,統(tǒng)一由采購部門負責。

    1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

    2、采購部負責確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價廉以及供貨的及時率。

    3、采購部應根據(jù)財務狀況合理使用資金。

    4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力:如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。

    5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織,并按相關原則及流程報批。

    6、每一項具體采購工作,采購部門可以接受其他相關部門的建議,但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

    7、一次性采購額度超過3000元,必須經(jīng)過采購部門批準;業(yè)務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業(yè)務。

    1、常規(guī)類辦公用品:由各部門每月月初提出采購申請,采購部按采購申請單集中進行采購,相關費用由物品使用部門獨自承擔。

    2、項目及工程類:業(yè)務部門準備引進新產(chǎn)品或新項目,品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單(見附表一)。采購部依據(jù)詢價單所描數(shù)的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

    3、按要求對公司預算內(nèi)的物資進行采購。除應急采購外,采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

    1、責任與要求:

    公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款,財務部不予報銷和支付。

    2、工程招標期供應商的選擇及詢價:

    1)公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇,業(yè)務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經(jīng)營的長期穩(wěn)定性等商務性談判,技術部門偏重于技術問題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,由業(yè)務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

    2)具體業(yè)務中,客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應庫中不具備,根據(jù)業(yè)務緊急程度,可由業(yè)務部門負責人牽頭,按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

    3)具體流程如下:

    (1)由相關業(yè)務分公司技術責任人提供相關產(chǎn)品要求(如技術參數(shù)等)以書面形式報給本部門內(nèi)勤人員,再轉(zhuǎn)發(fā)至采購部(見附表一),如對相關技術實現(xiàn)及參數(shù)等不好確定,則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購部。

    (2)由采購部轉(zhuǎn)發(fā)至相關供應商,并將挑選出的供應商根據(jù)相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節(jié),采購部同時進行詢價、議價。期間,供應商不明確事宜,由采購部協(xié)調(diào)對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

    相關業(yè)務負責人手中,以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據(jù)技術參數(shù)是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。(4)業(yè)務情況特殊,上述規(guī)定不易執(zhí)行,則由相關業(yè)務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議,最終由業(yè)務負責人拍板決定。

    (5)整個流程運作,由業(yè)務部門領導推動。

    (6)嚴禁業(yè)務、技術、采購任意一個部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執(zhí)行情況以書面形式報至公司審計部門。

    (7)凡用來競標的品牌以確定,要求供應商報備并申請?zhí)厥獾膬r格保護,以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。

    3、采購申請

    a采購物資與供應商確定后,由使用人提出申請,報部門經(jīng)理審核,再由財務部經(jīng)理審核。通過后報總經(jīng)理審批,最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部,避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

    b項目現(xiàn)場的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權后由項目經(jīng)理負責,且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部,由采購部對所采買的物品進行核價,登記。

    4、采購實施

    a、采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商;與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜;負責與供應商關系的維護,努力與供應商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關系。采購人員或內(nèi)勤人員如能從供應商處為公司帶來生意,工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

    b、采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。

    c、盡量集中采購,以免造成不必要的浪費(如人工、運輸車費等)。

    5、定點集中采購與檔案建設管理

    a

    (2)對于門市及工程等業(yè)務部門常用的消耗類產(chǎn)品需要定點集中采購;

    (3)各部門臨時性的小額采購管理,由各部門內(nèi)勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統(tǒng)一管理。

    b對每個供應商建立長期、詳實的(高、中、低檔)管理檔案(包括產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價格等);建立相應的產(chǎn)品庫,同時進行動態(tài)化管理,及時跟蹤產(chǎn)品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備(見附表二)。

    6、貨物驗收

    由物資使用部門與采購部共同驗收產(chǎn)品,必要時可請技術部人員協(xié)助完成。

    7、采購報銷

    b項目經(jīng)理的零星采購也應在報銷里提供票據(jù);

    c如有手續(xù)不齊全,年月日、大小寫不相符的等情況,財務部有權不予報銷。

    8、后續(xù)考核

    a采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣,以便對供應商及產(chǎn)品進行測評。

    序號

    部門

    權利與職責

    1

    北訊通工程分公司、搜尋者、龍石

    1、明晰客戶需求的產(chǎn)品、需實現(xiàn)的功能及供貨期;2、與技術部確認產(chǎn)品功能是否符合用戶需求;3、根據(jù)客戶情況、公司技術部門及采購部門意見確定方案品牌及確定報價;4、與倉庫保管人員確認所需采購產(chǎn)品的庫存數(shù)量,確定是否需要采購;5、與采購負責人確認訂購明細及到貨周期;6、填制需訂購產(chǎn)品的采購單。7、推動、協(xié)調(diào)整個流程的運行。

    2

    技術部

    1、協(xié)助業(yè)務部門確認客戶需求并制定相應的技術方案。2、當功能實現(xiàn)不確定不明朗時,制作方案咨詢單傳遞至采購部門。3、對供應商技術答疑,確保供應商明晰產(chǎn)品及系統(tǒng)要求。3、協(xié)助采購及倉庫保管人員采購、驗收特定的有一定技術含量的貨物。

    3

    財務部

    1、對采購單內(nèi)容的確認;2、負責及時結算貨款;3、出具開發(fā)票信息;4、采購資金籌集;5、采購業(yè)務發(fā)生后,應付賬款的合理支付;6、每月與各供應商進行財務對賬,并把對賬單提供給采購部與供應商核實;7、采購成本控制;8對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

    4

    總經(jīng)理

    對采購訂單內(nèi)容的確認,出具最終審核意見。

    2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。

    3、技術、銷售及采購負責人提供采購產(chǎn)品主要型號、參數(shù)與客戶方的需求不符,而供貨方又不能提供退貨支持,致使設備積壓造成損失。如能確定責任人,相關責任人承擔100元/臺的損失費用,如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

    4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購,嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失,相關責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產(chǎn)的雙倍進行處罰。

    5、公司監(jiān)事部門在采購流程中的各個環(huán)節(jié)有權進行檢查、指導,對公司采購額度較大的項目產(chǎn)品及重點供應商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題,按情節(jié)輕重,酌情處理。

    公司采購管理制度的意義(模板17篇)篇三

    1.1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢,特制定本制度。

    1.2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理,除另有規(guī)定外,需依本制度執(zhí)行。

    (1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

    (2)供應鏈副總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

    預防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一,同時也是為了確保采購交期,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。

    (3)由于效率受影響,需要增加工作時間,導致制造費用的增加。

    (4)由于物料交期延誤,采取替代品導致成本增加或品質(zhì)降低。

    (5)交期延誤,導致客戶減少或取消訂單,從而導致采購物料之囤積和其他損失。

    (6)交期延誤,導致采購、運輸、檢驗之成本增加。

    (7)斷料頻繁,易導致互相配合的.各部門人員士氣受挫。

    1.1采購部將請購、采購、供應商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定,作為各部門的參照依據(jù)。

    1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料l/t,并綜合比較核實各類材料l/t的合理性,最終匯總發(fā)出,交由pmc部門下單組輸入epr進行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。

    2.1預先明確交期及數(shù)量,大訂單可采用分批交貨方式進行。

    2.3每周三由pmc負責跑出齊套分析,周四轉(zhuǎn)發(fā)采購,由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計劃,依據(jù)不同材料對應的不同供應商,分別發(fā)給相關供應商三周交貨計劃,并在一天內(nèi)要求各供應商確認答復交貨時間,最后由對應采購工程師匯總回復pmc實際可交貨時間,藉此每周滾動更新,確保相關供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。

    3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配,與此同時應充分同相關供應商進行溝通或者現(xiàn)場稽核,事先了解供應商的產(chǎn)能配備情況,若其產(chǎn)能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應,或者品質(zhì)亦無法保證的情況下,需及時填寫招標份額調(diào)整表,申請份額切換。

    (4)請部分供應商提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料

    4.1采購工程師根據(jù)預防欠料清單向pmc提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應能力,便于采取對策。

    4.2當執(zhí)行急單或者預計存在風險的訂單時,采購工程師應在供應商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時要求供應商自主提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃,并以此同pmc要求交貨計劃進行核實對比,若不能滿足,則需立即同供應商進行協(xié)商,調(diào)整配置以滿足客戶交貨要求為先,若可以滿足,則依據(jù)此計劃時間節(jié)點進行監(jiān)督并敦促供應商嚴格執(zhí)行。

    5.1采購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源,以確保應急。

    5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表,由供管部作為窗口提供推薦替代物料(采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦),并由器件工程部主導替代物料的承認,最終加入bom。

    (1)交期確定后計劃員開始實施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認,采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復的《采購欠料復期表》,重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》,每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產(chǎn)進度狀況,并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關供應商的溝通,對于供應商反饋的異常必須在第一時間給予協(xié)助處理,包括技術支援、品質(zhì)輔導等。

    (2)交期,規(guī)格及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡與通知以確保維護供應商的利益,配合本公司之需求。

    當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關供應商,確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調(diào)供應商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

    (3)供應商交期管理方法:根據(jù)不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法

    3.1計劃審核法:根據(jù)供應商對訂單交期回復結果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應于組織架構完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為a級以及長期合作的重要供應商。

    3.2生產(chǎn)會議逼迫法:對于訂單批量比較大且分批交貨,存在采購風險,采購周期比較長,并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料,采取定期例會與供應商及相關部門會議研討的方式,審批分批交貨計劃,要求供應商重點確保的方法。

    3.3實績管理法:根據(jù)供應商對下達訂單回復結果,通過每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰(zhàn)略供應商、有自我管理目標的供應商。

    3.4盯人逼迫法:在供應商交期延誤或即將延誤,采購員直接安排供應商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計劃或到供應商處現(xiàn)場跟蹤供應商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等情況,并要求供應商提供每天的生產(chǎn)報表,確保供應商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中,以保證按時交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂,組織架構不完整,訂單混亂,新供應商新訂單,有風險的訂單或緊急插單等情況。

    3.5分批采購法:為了回避采購風險,將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時間交貨。此方法適應于新供應商、價格波動較大的物料采購。控制供應商物資停留在公司時間從而減低庫存。

    3.7異狀報告法:要求供應商在一定時間段前(按照生產(chǎn)計劃鎖定的計劃時間),對可能出現(xiàn)的延遲交貨,質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進行8d報告的方法。此方法適應于所有出現(xiàn)異常的供應商。對于管理松散、計劃性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關注。

    3.8責任賠償法:根據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定,對于交期延誤、因供應商原因產(chǎn)生高額運費,以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況,而影響生產(chǎn)計劃的有效落實時,對供應商實施經(jīng)濟上索賠的方法。此方法適應于所有負有責任的供應商。

    3.9進度表監(jiān)控法:為了確保供應商按期交貨,對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)進度表監(jiān)控的方法進行管理的方法。此方法適應于外協(xié)或外發(fā)供應商,風險供應商、新供應商、老供應商新產(chǎn)品以及重要的二級供應商。

    3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤,要求供應商定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提示的方法。

    及時安排技術、品管人員對供應商進行指導,必要時可以考慮到供應商處進行驗貨,以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。

    依供應商績效考核辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。

    針對供應商交期延遲的案例,采購工程師及時組織供應商進行檢討,并以8d報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。

    依供應商考核結果與配合度,考慮更換、淘汰交期不佳之供應商,或減少其訂單。

    針對交貨極差之供應商,屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調(diào)整申請單”,減少其訂單份額,經(jīng)供管部綜合考核,符合淘汰條件的,及時淘汰更換此供應商。

    必要時加重違約的懲罰力度,并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。

    對于交貨配合良好之供應商,在每次招標份額分配中,應重點考慮交期表現(xiàn)并給予其適當訂單份額傾斜,對于違約或交期表現(xiàn)較差供應商,減少份額分配,并在實際交貨案例中,如出現(xiàn)實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線,統(tǒng)計損失折算相應金額并向供應商索賠。

    公司采購管理制度的意義(模板17篇)篇四

    第一條為規(guī)范餐飲服務提供者食品(含原料)、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為,落實餐飲服務食品安全主體責任,保障公眾飲食安全,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)章,制定本規(guī)定。

    第二條餐飲服務提供者采購食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品,應當遵守本規(guī)定。

    第三條食品藥品監(jiān)督管理部門負責對餐飲服務提供者食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗、采購記錄行為進行監(jiān)督。

    第四條鼓勵餐飲服務提供者采用先進的索證索票方式。支持和鼓勵餐飲行業(yè)協(xié)會加強行業(yè)自律,引導餐飲服務提供者依法規(guī)范食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為。

    第五條餐飲服務提供者應當建立并落實食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄制度,保障食品安全。

    餐飲服務提供者不得采購沒有相關許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件、動物產(chǎn)品檢疫合格證明等證明材料的食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品。

    第六條餐飲服務提供者應當指定經(jīng)培訓合格的專(兼)職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專(兼)職人員應當掌握餐飲服務食品安全法律知識、餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

    第七條餐飲服務提供者采購食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品,應當?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購,并應當索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。

    長期定點采購的,餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應合同。

    第八條從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時,應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

    第九條從流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)批量或長期采購時,應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

    第十條從流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)少量或臨時采購時,應當確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證,留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

    第十一條從農(nóng)貿(mào)市場采購的,應當索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶采購的,應當查驗并留存供應者蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

    第十二條從食品流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的,應當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件;從屠宰企業(yè)直接采購的,應當索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

    第十三條實行統(tǒng)一配送經(jīng)營方式的,可以由餐飲服務企業(yè)總部統(tǒng)一查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件,建立采購記錄;各門店應當建立并留存日常采購記錄;門店自行采購的產(chǎn)品,應當嚴格落實索證索票、進貨查驗和采購記錄制度。

    第十四條采購乳制品的,應當查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。

    第十五條批量采購進口食品、食品添加劑的,應當索取口岸進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復印件。

    第十六條采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的,應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章(或簽字)的'營業(yè)執(zhí)照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告(或復印件)。

    第十七條食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品采購入庫前,餐飲服務提供者應當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定,與購物憑證是否相符,并建立采購記錄。鼓勵餐飲服務提供者建立電子記錄。

    采購記錄應當如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。

    從固定供應基地或供應商采購的,應當留存每筆供應清單,前款信息齊全的,可不再重新登記記錄。

    第十八條餐飲服務提供者應當按產(chǎn)品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于2年。

    第十九條各級食品藥品監(jiān)督管理部門應當加強對餐飲服務提供者索證索票、進貨查驗和采購記錄落實情況的監(jiān)督檢查。違反食品、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄制度的,由食品藥品監(jiān)督管理部門根據(jù)《食品安全法》第八十七條第(二)、(五)款進行查處。

    第二十條本規(guī)定由國家食品藥品監(jiān)督管理局負責解釋。

    第二十一條省、自治區(qū)和直轄市食品藥品監(jiān)督管理部門可結合本地情況制定實施細則。

    第二十二條本規(guī)定自20xx年8月1日起施行。

    公司采購管理制度的意義(模板17篇)篇五

    1、工程重要設備、主要工程材料采購均需應進行公開招標或邀請招標。

    2、招投標單位入圍資格的確定:由招標經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草,經(jīng)招標部門和相關部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準,不符合入圍資格的廠家不能參加招投標,入圍企業(yè)需要具有進津備案手續(xù)。

    3、招標部門根據(jù)招投標的入圍資格篩選參加投標的單位,投標單位一般不少于5家,填寫入圍單位、入圍資格審批表,呈報公司相關部門經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。

    4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則,報公司招標工作小組批準后確定承包商。

    5、建立合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫。

    5.1合格材料、設備供應商是經(jīng)各相關部門推薦并經(jīng)公司招標工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理,由工程部主持合格材料、設備供應商相關資料的收集、整理及預審,組織對通過預審的預選單位的考察篩選,并建立合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫,所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫中選擇投標單位。

    5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求:

    5.3證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范;

    5.4技術力量和資金實力雄厚,在本行業(yè)中有一定的知名度;

    5.5重合同、守信用,信譽良好;

    5.6近三年無重大質(zhì)量、安全事故;

    5.7近三年與aaaa無訴訟。

    5.8隨時更新數(shù)據(jù)庫。

    6、自主施工招投標的項目,應在建立合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫進行選擇,如果特殊材料、設備供應商未辦理進津備案,必須要求及時辦理進津備案手續(xù),方可進入材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫。

    7、所有采購的材料、設備的規(guī)格、型號、技術參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關規(guī)范標準。

    8、大型材料、設備必須進行實地考察。

    9、公司設立材料、設備招標工作小組,招標工作小組是公司招標工作的決策機構,小組成員:

    組長:總經(jīng)理。

    執(zhí)行組長:項目經(jīng)理。

    組員:項目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預算主管負責人。

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    公司采購管理制度的意義(模板17篇)篇六

    11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。

    為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

    1 、目的作用

    1)、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

    2)、可作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

    3)、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

    2 、采購部人員職責及管理制度

    1)、熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

    2)、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

    3)、編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經(jīng)營過程中的物資供應。

    4)、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

    5)、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

    6)、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

    7)、大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

    8)、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

    9)、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

    10)、加強物資采購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡,并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

    11)、做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

    12)、完成領導交辦的其他工作。

    1、采購員須注重職業(yè)道德,品行端正。做到不吃回扣,不貪污受賄,不吃請,不虛開發(fā)票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。

    2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結,邊學習邊實踐,不斷提 高自己的.采購業(yè)務水平。

    3、定期匯總所進的采購資料,協(xié)助財會進行成本核算。

    4、建立材料采購供應渠道,進行供應商的擇優(yōu)選擇,新供應商的開發(fā)工作。

    5、加強與使用材料部門的聯(lián)系,尤其是按時、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料,確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。

    6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明,嚴禁購進質(zhì)量不合格材料,同時監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

    7、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下,應立即采取緊急措施,并與有關部門進行協(xié)商處理。

    8、做好供應商的選擇、評議工作,建立牢固、可靠的供應基地,并不斷挖掘供應商,以保證材料供應的不間斷性。

    1、主持采購部的全面工作。

    2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

    3、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃,并督導實施。

    4、制定本部門的物資管理相關制度,使之規(guī)范化。

    5、制定物資采購原則,并督導實施。

    6、做好采購的預測工作,根據(jù)資金運作情況,材料堆放程度,合理進行預先采購。

    7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習,精通采購業(yè)務和技巧,培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

    8、帶頭遵守采購制度,杜絕不良行為的產(chǎn)生。

    9、控制好物資批量進購,避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。

    10、監(jiān)控物品流通的狀況,控制不合理的物資采購和消費。

    11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作,協(xié)助財會進行審核及成本的控制。

    12、完成上級交辦的其他任務。

    衡量標準:

    1. 公司每個月的出貨量。

    2. 訂單的準時交貨率。

    3. 庫存資金的大小。

    4. 物料的準時交貨率。

    工作重點:

    通過pc、mc,如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準時交貨。

    工作禁忌:

    生產(chǎn)準時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

    任職資格:

    1.工作經(jīng)驗:5年以上大型公司pmc管理工作經(jīng)驗。

    2.專業(yè)背景要求:曾從事化工業(yè)工作2年以上;

    3.學歷要求:大專以上;

    4.年齡要求:30歲以上;

    5.個人素質(zhì):積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

    1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng),嚴格遵守采購紀律,積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。

    2、采購員在工作中不辭辛勞,多跑、多對比,精通采購業(yè)務,選擇供應商時貨比三家,盡量壓低采購成本。

    3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作,采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。

    4、對審批后的采購計劃組織實施,確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。

    5、有效進購所需物資,確保生產(chǎn)及銷售的順利進行。

    6. 負責跟蹤物料交期,保證物料的正常供應,并制定《物料供應計劃表》。

    7. 負責辦理退貨、補貨事宜,并追蹤物料到位。

    8、完成上級交辦的其他任務。

    衡量標準:

    1. 采購物料供應準時。

    2. 物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。

    3. 降低采購成本。

    工作禁忌:

    物料準時交貨率低、物料單價高。

    任職資格:

    1. 工作經(jīng)驗:3年以上采購工作經(jīng)驗。

    2. 專業(yè)背景要求:熟化工業(yè)的物料;

    3. 學歷要求:大專以上;

    4. 年齡要求:28歲以上;

    5 . 個人素質(zhì):口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

    本規(guī)定與公司相關規(guī)定一并執(zhí)行,執(zhí)行起始時間為20xx年1月1日,其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準,由公司監(jiān)督執(zhí)行。

    生效:以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效

    適用群體:采購部所有采購及相關人員

    解釋權:歸北京市xx有限公司

    監(jiān)督執(zhí)行:采購部

    公司采購管理制度的意義(模板17篇)篇七

    第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

    第二條公司鑰匙的保管

    公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管;

    第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

    第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

    第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失,將視情況給予相應的處罰。

    第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領用。

    第七條員工辦理離職時,應歸還借用、領用及公司規(guī)定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行政部負責監(jiān)督,相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

    第八條報銷

    1.報銷時間:每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

    2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統(tǒng)一交由財務部,財務負責人審核確認無誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

    公司采購管理制度的意義(模板17篇)篇八

    守衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由守衛(wèi)物業(yè)部負責。

    守衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

    集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并根據(jù)本方法的要求,做好方案編制、物品領用和保管工作,財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

    人力資源部按照考核指標對各單位實施考核。

    購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意舉行購置。元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經(jīng)理審批。

    辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中選購范圍。

    各部室、門店按照本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標,使用統(tǒng)一表格《物品領用方案表》編制次月物品領用方案,經(jīng)主管部長審核批準后,于每月日送達守衛(wèi)物業(yè)部。

    守衛(wèi)物業(yè)部按照各單位的申請方案、預算指標、舉行審核匯總,并上報主管副總經(jīng)理審批。

    守衛(wèi)物業(yè)部按照領導批準的內(nèi)容,對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式選購,其他零星物品實行貨比三家的形式實施集中選購。

    守衛(wèi)物業(yè)部選購用品后,由各企業(yè)、機關各部室到守衛(wèi)物業(yè)部一次性記下領用。

    方案內(nèi)選購須填制《物品領用方案表》見附表。

    購置方案需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

    各門店、機關各部室暫時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經(jīng)理審批,由守衛(wèi)物業(yè)部負責選購,或由守衛(wèi)物業(yè)部托付該部門自行選購。

    書面請示需寫清晰緣由、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

    電腦、耗材、零部件的申請,根據(jù)集團京東集辦字〔xx〕號執(zhí)行。

    部分特別專業(yè)用品原則上由守衛(wèi)物業(yè)部購置,守衛(wèi)物業(yè)部托付相關部門自行選購的,自選購后日內(nèi)需到守衛(wèi)物業(yè)部辦理相關記下報銷手續(xù)。

    各部部長、門店店長為實物負責人。

    各單位的方案要依據(jù)實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

    根據(jù)先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

    當月方案當月有效。本月未購置須次月重做方案。

    各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避開鋪張、損壞和走失。

    守衛(wèi)物業(yè)部選購所需用品時,須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則,經(jīng)招標或?qū)徟猓鸩浇①Y信度高的選購基地,建立互惠合作伙伴關系,長久合作。

    本方法適用于集團所屬各企業(yè),機關各部室。

    本方法由守衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。

    公司采購管理制度的意義(模板17篇)篇九

    為保證企業(yè)設備修理保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

    2.范圍。

    各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。

    3.職責。

    3.1采買員負責對各類物資的選購工作。

    3.2總經(jīng)理負責需選購物資的復審工作。

    4.程序。

    4.1按照各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,準時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領取支票準時組織物品的購入,物資到位后,準時通知有關部門領用,并仔細填寫領用單。

    4.2對急購物品,要按使用部門要求的時光準時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉(zhuǎn)。

    4.3對一些規(guī)格、型號強的特別配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

    4.4嚴格根據(jù)《合格選購商名冊》(財務部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)節(jié)崗位,并擔當由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。

    4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長久穩(wěn)定的關系。

    4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

    4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,須要時留10%尾款。

    4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責。

    4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺質(zhì)量問題,準時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

    4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的.退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。

    4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

    4.12采買員要準時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

    4.13對選購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺鄭重處理。

    4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務學問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務嫻熟。

    4.15采買員要仔細填報《物資結算統(tǒng)計表》,詳細的由財務提供。

    4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等仔細負責。

    4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立刻免職。

    5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長幫助監(jiān)督執(zhí)行。

    公司采購管理制度的意義(模板17篇)篇十

    為規(guī)范供應商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章。

    2、適用范圍。

    本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

    3、原材料供應商開發(fā)程序。

    原材料供應商開發(fā)權責。

    (1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作,由技術部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。

    (2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。

    (3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作,使用部門提出相關意見或建議。

    (4)生產(chǎn)專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。

    (1)研發(fā)部、技術部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。

    (2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。

    (3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。

    原材料供應商基本資料表。

    應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》,由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容:

    (1)公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。

    (2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

    (3)設備狀況。

    (4)人力資源狀況。

    (5)主要產(chǎn)品及原材料。

    (6)主要客戶。

    (7)其他必要事項。

    外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

    供方評審記錄表,一般包括下列內(nèi)容:

    (1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況。

    (2)生產(chǎn)能力、交貨是否準時。

    (3)售后服務情況。

    (4)價格是否合理。

    外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。:

    供方情況調(diào)查表,一般包括下列內(nèi)容:

    (1)有無專職檢驗機構。

    (2)專職檢驗人員素質(zhì)。

    (4)檢驗手段如何。

    (5)計量制度是否健全。

    (6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

    (7)有無器件借用制度。

    (8)產(chǎn)品有無合格證制度。

    (9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

    (10)質(zhì)量問題處理程序如何。

    (11)有無進度保證制度。

    (12)有無成品包裝、運輸保護措施。

    原材料供應商開發(fā)流程。

    (1)尋找原材料供應商。

    (2)填寫原材料供應商基本資料表。

    (3)與原材料供應商洽談。

    (4)作樣品鑒定。

    (5)原材料供應商問卷調(diào)查。

    (6)提出原材料供應商調(diào)查評核之申請。

    為落實物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章。

    2、適用范圍。

    3、請購規(guī)定。

    請購的提出,核準權限。

    (1)原材料的提出:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。

    (2)設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料采購申請單》,由各部門經(jīng)理簽字確認,報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

    物料采購核準權限。

    (1)原材料的核準權限,接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量,確定采購數(shù)量,做出采購計劃,經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。

    (2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權限,根據(jù)各部門提交的《設備/物料采購申請單》,外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

    4、采購規(guī)定。

    采購方式。

    (1)集中采購。

    (2)合約采購。

    (3)一般采購。

    除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。

    采購作業(yè)規(guī)定。

    詢價、議價。

    (1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》,應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)。

    (2)專業(yè)材料、用品或項目,外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

    (3)采購議價采購交互議價之方式。

    (4)議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。

    合同的簽訂。

    (1)合同的內(nèi)容包括。

    貨物名稱,型號,數(shù)量,單價,總價格,發(fā)票,包裝。

    交貨地點,到貨日期

    付款條件及方式。

    技術指標。

    驗收。

    爭議的解決。

    不可抗力。

    檢驗及索賠。

    (2)合同的制定。

    合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術指標由技術部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。

    呈核及核準。

    (1)采購人員詢價、議價完成后,于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

    (2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購核準權限呈核。

    (3)采購核準權限規(guī)定,不論金額多寡,均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核,主管副總核準。

    (4)對于其他生產(chǎn)低耗品的采購,外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》,詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

    訂購作業(yè)。

    (1)采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后,根據(jù)《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。

    (2)合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財務主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施采購。

    (3)采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

    驗收與付款。

    (1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。

    (2)依財務管理規(guī)定,辦理供應商付款工作。

    為確保材料高品質(zhì)低價格,從而達成降低成本之宗旨,規(guī)范采購價格審核管理,特制定本規(guī)章。

    2、適用范圍。

    各項原物料采購時,價格之審核、確認,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。

    3、價格審核規(guī)定。

    報價依據(jù)。

    技術部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎,也作為供應商報價之依據(jù)。

    價格審核。

    (1)供應商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。

    (2)外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價,以作比價、議價依據(jù)。

    (3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應商議價。

    價格調(diào)查。

    (1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。

    (2)本公司各有關單位,均有義務協(xié)助提供價格訊息,以利外聯(lián)物料部比價參考。

    (3)單價漲跌之審核流程,應同新價格審核流程。

    (4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時,應要求供應商適當降低單價。

    規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購品質(zhì)管理有章可循。

    2、適用范圍。

    本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

    文件資料要求。

    物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

    (1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。

    (2)產(chǎn)品技術精度、等級要求。

    (3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

    合格供應商之選擇。

    物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準外,均需向合格供應商訂購。

    品質(zhì)保證之協(xié)定。

    愿材料料之采購,應由供應商承負品質(zhì)保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證:

    (1)供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

    (2)供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

    (3)供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

    (4)接受本公司必要之供應商調(diào)查、評鑒。

    進貨驗收之規(guī)定。

    供應商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:

    (1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

    (2)倉庫管理員需確認數(shù)量。

    (3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。

    (4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

    退還不合格品。

    對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。

    品質(zhì)糾紛處理。

    有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:

    處置依據(jù)。

    以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù),并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。

    采購物料退貨與索賠。

    (1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購員。

    (2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。

    (3)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

    (4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。

    采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠。

    公司采購管理制度的意義(模板17篇)篇十一

    為規(guī)范公司各類物品采購的管理,提高效率,節(jié)省開支,根據(jù)公司有關規(guī)定,制定本辦法。

    本采購管理制度所涉及的用品統(tǒng)一由_______部門負責采購。

    其中,內(nèi)購由_______部門負責辦理。外購由_______部門負責辦理,其進口事務由_______部門辦理。采購重要材料應由________徑與供應商或代理商議價。對于專項用料,必要時由________指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。

    1、辦公用品;

    2、辦公設備和辦公用具;

    3、日常辦公用品、各種耗材;

    4、生活用品(食堂采購除外);

    5、基建工程維修及材料;

    6、其它需要報銷的公用品。

    采購部門應按材料使用及采購特性,選擇最有利的方式進行采購。比如:

    1、集中計劃采購:對具有共同性的材料,應集中計劃辦理采購。經(jīng)核定材料項目,通知各請購部門提出請購計劃,報_____部門定期集中辦理。

    2、長期報價采購:凡經(jīng)常使用,且使用量較大的材料,_____部門應事先選定廠商,議定長期供應價格,報批后通知各請購部門按需提出請購。

    3、采購部門應按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況,分類劃定材料采購作業(yè)期限,并通知各有關部門。

    一、填寫請購單。

    1、請購應按照存量管制基準、用料預算,并參考庫存情形開立請購單,逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項,經(jīng)本公司_____審核后按規(guī)定逐級呈核并編號,最后送_____部門。

    2、來源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出請購。

    3、特殊情況需按緊急請購辦理時,可在“請購單”“備注”欄注明原因,以急件遞送。

    4、庶務用品由_____門按月實際耗用狀況,并考慮庫存條件,填具“請購單”辦理請購。

    5、以下總務性物品可免開清單,而以“總務用品申請單”委托_____部門辦理,例如:賀-奠用物品;招待用品;書報、名片、文具、報表等,以及小額采購的材料。

    二、審批請購單。

    3、采購金額在_____元以上的`報_____批準后由_____進行采購。

    三、比價。

    國內(nèi)采購與國外采購的比價、議價程序相似,具體如下:

    1、采購人員接“請購單”后應按請購事項的緩急,并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價,精選三家以上供應商進行價格對比。

    2、如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷罚少徣藛T應檢附有關資料并于“請購單”上予以注明,報經(jīng)______核發(fā),并轉(zhuǎn)______部門或______部門簽注意見。

    3、屬于慣例超交者(比如最低采購量超過請購量)采購人員應在議價后,在請購單“______欄”中注明,報______核簽。

    4、對于廠商報價資料,經(jīng)辦人員應深入整理分析,并以電話等方式向廠方議價。

    5、采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求,主管應即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

    四、呈批與核決。

    1、詢價完成后______人員應在“______”詳細填寫詢價或議價結果,擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”,經(jīng)______核批,并按采購審批權限呈批。

    2、國內(nèi)采購核決權限規(guī)定如下:

    原物料:(1)采購金額預估在_____萬元以上者,由_____核決。

    (2)采購金額預估在_____萬元至_____萬元者,由_____核決。

    (3)采購金額預估在_____萬元以上者,由_____核決。

    財產(chǎn)支出:(1)采購金額預估在_____萬以下者,由_____核決。

    (2)采購金額預估在_____萬至_____萬元者,由_____核決。

    (3)采購金額預估在_____萬元以上者,由_____核決。

    總務性用品:(1)采購金額預估在_____萬以下者,由_____核決。

    (2)采購金額預估在_____萬至_____萬元者,由_____核決。

    (3)采購金額預估在_____萬元以上者,由_____核決。

    3、國外采購核決權限規(guī)定如下:

    (1)采購金額以cif美元總價折合在_____萬(含)以下者由____核決;

    (2)采購金額以cif美元總價折合超過__元以上者由____核決。

    1、國內(nèi)采購:

    (1)采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應向廠方寄發(fā)“訂購單”,并以電話確定交貨日期,要求供應方在“送貨單”上注明“_____”及“_____”。

    (2)分批交貨時,采購人員應在“請購單”上加蓋“_____”章以利識別。

    2、國外采購。

    (1)“請購單(外購)”經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后,即向供應訂購并辦理各項手續(xù)。

    (2)如需與供應商簽訂長期合約,外購部門應將簽呈和代擬的長期合約書,按采購審批程序報批后辦理。

    1、國內(nèi)采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段,依靠“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。

    2、采購人員未能按既定進度完成采購時,應填制“采購交貨延遲情況表”,并注明“異常原因”及“預定完成日期”,經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門,與請購部門共同擬定處理對策。

    供貨方發(fā)貨后,_____按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據(jù)。

    財務部門核查請購單,憑訂購單或合同、驗貨單或購貨發(fā)票清單,在沒有差錯的情況下,填制應付款單據(jù)。財務部門根據(jù)上述憑證,核查后付款。

    第六條品質(zhì)復核。

    1、價格復核。

    (1)采購部門應經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情,建立供應商資料,作為采購及價格審核的參考。

    (2)采購部門應對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料,作為材料存量管制及核決價格的參考。

    2、品質(zhì)復核。

    采購單位應對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復核,并形成完整資料備查。

    3、異常處理。

    審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形,采購單位審查部門應即填寫“_______,通知有關部門處理。

    本辦法經(jīng)_____核準后實施,增設修訂亦同。

    本辦法最終解釋權歸_____。

    公司采購管理制度的意義(模板17篇)篇十二

    為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理,規(guī)范采購操作規(guī)程,建立合格供應商網(wǎng)絡,適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

    適用于公司各類生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。

    1、采購申請單。

    采購申請單由需求部門提出,審批權限如下:

    (1)估算金額在元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。

    (2)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

    (3)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

    (4)估算金額在元以上(大宗采購),由董事長加批。

    2、采購訂單(或采購合同)。

    采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單,審批權限如下;

    (1)采購金額在元以內(nèi),由采購經(jīng)理直接審批。

    (2)采購金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

    (3)采購金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

    (4)采購金額在元以上(大宗采購),由董事長加批。

    (5)采購金額在元以上,財務經(jīng)理附核。

    3、驗收入庫審批權限。

    1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

    2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。

    3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

    4、領用發(fā)貨審批權限。

    1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù),由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批。

    2、出庫金額在元至元的單據(jù),需分管副總加批。

    3、出庫金額在元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

    1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

    2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的審批手續(xù)后,給供應商下達采購計劃,同時送采購訂單到財務部備案。

    3、供應商送貨到指定倉庫,采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗,并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務部,一份給供應商,并在供應商送貨單收貨確認。

    4、物質(zhì)需求部門到儲運部領用已申購的物資。

    1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),采購經(jīng)理簽字確認,對賬清單報送到財務部。

    2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認,由財務經(jīng)理審核。

    3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):

    (1)發(fā)票金額在元以內(nèi),由采購經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審批。

    (2)發(fā)票金額在元至元的,由采購經(jīng)理審核,財務經(jīng)理和分管副總共同審批。

    (3)發(fā)票金額在元至元的,需總經(jīng)理加批。

    (4)發(fā)票金額在元以上的,需董事長加批。

    1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,應建立相對穩(wěn)定的.供應商,并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應嚴格按iso質(zhì)量體系要求來運作。

    2、對于經(jīng)常采購的物資,應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

    3、根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類a、b、c、d等幾類,并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。

    4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準,并在品質(zhì)和技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。

    5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準,交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務不良等情況的供應商,應采用末位淘汰法進行淘汰,并另行開發(fā)新的供應商。

    6、采購人員應積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備:營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

    1、各物資需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

    2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

    3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

    4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息,自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。

    xx有限公司。

    二0xx年三月十八日。

    公司采購管理制度的意義(模板17篇)篇十三

    1.1制定目的:為確保選購交期管理更為順暢,特制定本制度。

    1.2適用范圍:本公司選購之物料的交期管理,除另有規(guī)定外,需依本制度執(zhí)行。

    (1)選購部負責本規(guī)則制定、修改、廢止之起草工作。

    (2)供給鏈副總經(jīng)理負責本規(guī)則制定、修改、廢止之核準。

    預防欠料及欠料跟進管理是選購的重點工作之一,同時也是為了確保選購交期,確保交期的目的,是須要的時光,提供生產(chǎn)所必須的物料,以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。

    (3)因為效率受影響,需要增強工作時光,導致創(chuàng)造費用的增強。

    (4)因為物料交期延誤,實行替代品導致成本增強或品質(zhì)降低。

    (5)交期延誤,導致客戶削減或取消訂單,從而導致選購物料之囤積和其他損失。

    (6)交期延誤,導致選購、運送、檢驗之成本增強。

    (7)斷料頻繁,易導致相互協(xié)作的各部門人員勇氣受挫。

    1.1選購部將請購、選購、供給商生產(chǎn)、運送及進料驗收等作業(yè)所需的時光予以事先規(guī)劃確定,作為各部門的參照依據(jù)。

    1.2由電子、包材選購工程師負責收集各類原材料l/t,并綜合比較核實各類材料l/t的合理性,終于匯總發(fā)出,交由pmc部門下單組輸入epr舉行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。

    1.3由pmc部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測選購的物料。見。

    2.1預先明確交期及數(shù)量,大訂單可采納分批交貨方式舉行。

    2.3每周三由pmc負責跑出齊套分析,周四轉(zhuǎn)發(fā)選購,由選購按照齊套分析產(chǎn)生的三周交貨方案,依據(jù)不同材料對應的不同供給商,分離發(fā)給相關供給商三周交貨方案,并在一天內(nèi)要求各供給商確認答復交貨時光,最后由對應選購工程師匯總回復pmc實際可交貨時光,藉此每周滾動更新,確保相關供給商清晰所供之材料詳細的交貨時光及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。

    3.3選購工程師需嚴格按招標份額舉行訂單分配,與此同時應充分同相關供給商舉行交流或者現(xiàn)場稽核,事先了解供給商的產(chǎn)能配備狀況,若其產(chǎn)能配備的確不能滿足當前分配份額額度的正常供給,或者品質(zhì)亦無法保證的狀況下,需準時填寫招標份額調(diào)節(jié)表,申請份額切換。

    (4)請部分供給商提供生產(chǎn)進度方案及交貨方案,確保預防欠料。

    4.1選購工程師按照向pmc提前三天確認交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力,便于實行對策。

    4.2當執(zhí)行急單或者預計存在風險的訂單時,選購工程師應在供給商訂單執(zhí)行開頭生產(chǎn)的同時要求供給商自主提供生產(chǎn)進度方案及交貨方案,并以此同pmc要求交貨方案舉行核實對照,若不能滿足,則需立刻同供給商舉行商議,調(diào)節(jié)配置以滿足客戶交貨要求為先,若可以滿足,則依據(jù)此方案時光節(jié)點舉行監(jiān)督并敦促供給商嚴格執(zhí)行。

    5.1選購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源,以確保應急。

    5.2工程部定期發(fā)出所有獨供材料列表,由供管部作為窗口提供推舉替代物料(選購部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉),并由器件工程部主導替代物料的承認,終于加入bom。

    (1)交期確定后方案員開頭實施對交期執(zhí)行狀況跟蹤確認,選購工程師按照每周齊套分析回復的《選購欠料復期表》,重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《選購物料跟蹤管控表.》,每日對表中材料一一舉行跟催及確認最新生產(chǎn)進度情況,并按照變化狀況不斷更新《選購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。選購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關供給商的交流,對于供給商反饋的異樣必需在第一時光賦予幫助處理,包括技術支援、品質(zhì)輔導等。

    (2)交期,規(guī)格及數(shù)量變更的準時聯(lián)絡與通知以確保維護供給商的利益,協(xié)作本公司之需求。

    當交貨方案有變更時應第一時光以郵件以及電話的方式務必通知到相關供給商,確保不能因交貨方案變更未準時知會供給商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調(diào)供給商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

    (3)供給商交期管理辦法:按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進辦法。

    3.1方案審核法:按照供給商對訂單交期回復結果和對供給商交貨方案確實認來跟蹤交貨狀況。此辦法適應于組織架構完美、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為a級以及長久合作的重要供給商。

    3.2生產(chǎn)會議逼迫法:對于訂單批量比較大且分批交貨,存在選購風險,選購周期比較長,并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料,實行定期例會與供給商及相關部門會議研討的方式,審批分批交貨方案,要求供給商重點確保的辦法。

    3.3實績管理法:按照供給商對下達訂單回復結果,通過每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應于重要供給商、戰(zhàn)略供給商、有自我管理目標的供給商。

    3.4盯人逼迫法:在供給商交期延誤或即將延誤,選購員直接支配供給商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)方案或到供給商處現(xiàn)場跟蹤供給商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等狀況,并要求供給商提供天天的生產(chǎn)報表,確保供給商的生產(chǎn)狀況在監(jiān)控之中,以保證按時交貨的辦法。此辦法適應于供給商管理混亂,組織架構不完整,訂單混亂,新供給商新訂單,有風險的訂單或緊張插單等狀況。

    3.5分批選購法:為了回避選購風險,將一個大的選購訂單分解成若干小訂單來選購的.辦法。要求按公司生產(chǎn)時光交貨。此辦法適應于新供給商、價格波動較大的物料選購。控制供給商物資停歇在公司時光從而減低庫存。

    3.7異狀報告法:要求供給商在一定時光段前(根據(jù)生產(chǎn)方案鎖定的方案時光),對可能浮現(xiàn)的延遲交貨,質(zhì)量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8d報告的辦法。此辦法適應于全部浮現(xiàn)異樣的供給商。對于管理松散、方案性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供給商和資金實力較弱的供給商尤其要關注。

    3.8責任賠償法:按照合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議商定,對于交期延誤、因供給商緣由產(chǎn)生高額運費,以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等狀況,而影響生產(chǎn)方案的有效落實時,對供給商實施經(jīng)濟上索賠的辦法。此辦法適應于全部負有責任的供給商。

    3.9進度表監(jiān)控法:為了確保供給商按期交貨,對預測到可能存在潛在交期風險的供給商實施審批分交貨方案。生產(chǎn)方案,生產(chǎn)進度表監(jiān)控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應于外協(xié)或外發(fā)供給商,風險供給商、新供給商、老供給商新產(chǎn)品以及重要的二級供給商。

    3.10預警法:對于首家供給商或重要客戶指定供給商交貨實施重點跟蹤,要求供給約定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提醒的辦法。

    準時支配技術、品管人員對供給商舉行指導,須要時可以考慮到供給商處舉行驗貨,以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。

    依供給商績效考核方法舉行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以催促供給商提高交期達成率。

    針對供給商交期延遲的案例,選購工程師準時組織供給商舉行檢討,并以8d報告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對策。

    依供給商考核結果與協(xié)作度,考慮更換、淘汰交期不佳之供給商,或削減其訂單。

    針對交貨極差之供給商,屢教不改者選購工程師可填寫“招標份額調(diào)節(jié)申請單”,削減其訂單份額,經(jīng)供管部綜合考核,符合淘汰條件的,準時淘汰更換此供給商。

    須要時加重違約的懲處力度,并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。

    對于交貨協(xié)作良好之供給商,在每次招標份額分配中,應重點考慮交期表現(xiàn)并賦予其適當訂單份額傾斜,對于違約或交期表現(xiàn)較差供給商,削減份額分配,并在實際交貨案例中,如浮現(xiàn)實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線,統(tǒng)計損失折算相應金額并向供給商索賠。

    公司采購管理制度的意義(模板17篇)篇十四

    為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質(zhì)量、服務及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節(jié)省,總裁辦作為選購的主導部門特制定此選購管理政策。本政策將規(guī)范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。

    本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司。

    實施選購的'物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類:

    1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必須的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

    2、低值易耗品:硒鼓、墨盒。

    3、自動化辦公設備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅(qū)等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產(chǎn)范疇,詳見固定資產(chǎn)管理方法)。

    4、為進一步規(guī)范管理,集團取消對u盤的選購和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

    5、選購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外,全部物品的選購需由選購實施部門來完成,集團總裁辦負責監(jiān)督管理。

    6、供給商:全部物品的選購應遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選,本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協(xié)議,享受長久合作特價供給。

    7、供給商的挑選:以半年為周期,對供給商提供的商品舉行質(zhì)量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

    8、文具發(fā)放標準:每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時,將取消超出部分文具的選購。

    公司采購管理制度的意義(模板17篇)篇十五

    一、為規(guī)范公司物資采購,降低物資采購成本,保證公司各類物資的供應,加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

    二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

    三、采購部根據(jù)市場信息進行質(zhì)價比較采購,同時在付款方式上采取貨到付款或分期付款的方式,降低采購風險。

    四、采購部崗位職責。

    2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理;。

    3、負責物料采購計劃的編制,采購合同的簽訂和保管;。

    4、負責材料采購的詢價、談判、比質(zhì)、比價;。

    5、負責按時完成部門所需的所有物料的采購,保質(zhì)保量;。

    6、負責轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。

    7、采購部負責管理各種檔案,如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等;。

    8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款,并定期與財務部核對。

    五、物料采購原則。

    1、未經(jīng)批準的材料不得采購;。

    2、倉庫庫存物料應使用優(yōu)先;。

    3、在建立合格供應商名單時,本著遠近采購的原則;。

    4、采購物資時盡量采用銀行結算,減少現(xiàn)金結算;。

    6、對于先試用的材料,用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。

    六、為節(jié)約采購成本,公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時,要從實際工作出發(fā),避免盲目報送物資采購計劃,避免物資積壓損失。

    七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃,每月日前將下個月的.采購計劃提交給采購部門,經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。

    八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果材料不完整,原料清單供應商承擔50%的經(jīng)濟損失,部門承擔30%的經(jīng)濟損失;同時,采購部門有權拒絕采購型號不完整的材料。

    在采購合同期間,嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營人的經(jīng)濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況,應與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。

    十、在材料采購過程中,如果工程部和設計院出具的原材料出現(xiàn)短缺,采購部門應征求用戶的意見,在用戶同意并簽字確認后,采購用戶愿意接受的替代品。否則,后果由采購部直接負責。

    十一、若采購部門未能及時完成采購任務,應盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。

    十二、物料到達倉庫后,采購部檢驗人員應將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質(zhì)檢部,并在約定時間到達現(xiàn)場進行檢驗。

    十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通,及時退換材料。

    十四、所有對外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認,并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準后方可對外協(xié)調(diào)。

    十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫,由倉管員辦理入庫手續(xù);如貨票在同一行,由倉管員打印入庫單,驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同,倉庫管理員會在發(fā)票到達后打印入庫收據(jù)。

    十六、采購部收到入庫清單后,應盡快到財務部辦理開具借條的手續(xù)。每月25日以前,減到20萬元的限額。

    公司采購管理制度的意義(模板17篇)篇十六

    1.本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

    2.單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

    3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。

    采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:。

    1.組織實施集中采購;。

    2.組織由公司撥款的大型采購活動;。

    3.受各公司的委托,代其組織采購事宜;。

    7.審批管理進入采購名單的供應商資格;。

    9.擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

    公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

    1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

    2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。

    3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

    4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。

    5.下列情況可采用單一來源方式采購。

    (1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;。

    (3)確定采購方式;。

    (4)訂立及履行采購合同;。

    (5)驗收;。

    (6)結算。

    2.采購單位的采購計劃按以下要求報送:。

    (1)采購計劃的報送。

    各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

    (2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。

    (3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。

    3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。

    4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后,方可簽訂合同。

    5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應將合同副本報財務中心備案。

    6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。

    7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

    8.資金劃撥程序:。

    (1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

    (2)應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關手續(xù)。

    1.采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:。

    (1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;。

    (2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;。

    (3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;。

    (4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務;。

    (5)采購合同的履行和采購資金支付情況;。

    (6)應當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

    2.采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。

    采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

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    1.物資選購應嚴格遵循質(zhì)量、價格及售后服務完備的原則舉行,選購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)省成本,削減庫存。

    2.選購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

    二.物品申購程序。

    1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資選購方案表'并交給倉庫庫管員,庫管員應按照物資庫存狀況,核定收拾各部門(管理處)的`月物資選購方案表','月物資選購方案表'送分管副總舉行審核,報總經(jīng)理審批同意,由選購人員按照批準狀況按輕重緩急在當月內(nèi)完成選購方案。

    2.急需選購的物資,由部門分管副總批準,通知選購人員選購,但事后應由部門出具書面狀況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務審核報銷。

    3.選購全部物資必需所有入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供給商送貨,由供給商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供給商;一聯(lián)交選購人員。

    三.物資領用程序。

    1.部門領用物品時需仔細填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫精確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

    2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需仔細按申領單品名和數(shù)量精確發(fā)放。

    3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

    四.其它。

    工程部門作為特別部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序舉行:。

    1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為配合商家,商家必需保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

    2.使用單位應先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

    3.配合商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

    4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。

    5.選購管理責任:選購人員選購的各類物品必需保證達到公司提出的質(zhì)量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由選購人負責賠償。

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