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    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)

    時間:2025-06-18 作者:BW筆俠

    范文范本是一個領域中的典型代表,具有一定的權威性和指導性。小編為大家準備了一些優秀的總結范文,希望可以給大家提供一些寫作的參考與借鑒。

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇一

    無論是什么企業的經營都需要經過精心的企劃,而對于礦業項目這類比較特殊的行業,經營的方式更加需要注重實際。并且礦產項目需要對經濟裕興等問題有所關注,下面就為大家推薦礦產項目經濟運行分析報告,相信大家在看過之后都有自己的想法。

    xx礦業集團是以煤炭生產經營為主,集電力、化工、建筑建材、機械制造、農林養殖、商貿旅游于一體,多種經營、綜合發展的大型企業集團。公司現擁有資產346億元,從業人員10.5萬人;有生產礦井17對,年生產潛力2969萬噸;煉焦煤選煤廠5座,年產精煤800萬噸左右。20xx年,公司生產原煤2653萬噸、精煤715萬噸,焦炭134.4萬噸,水泥103萬噸,發電量42923萬度,實現銷售收入229.8億元、利稅43.83億元。在20xx年中國企業500強中位居第245位,在全國煤炭工業100強中名列第17位,為安徽省10強企業之一。

    (一)生產狀況。

    今年以來,經濟運行的特點是:生產持續平穩,煤炭收入持續下滑,資金回籠緊張,經營壓力增大。從1~7月份指標完成狀況看:原煤產量完成1590萬噸,同比增產20萬噸;精煤產量完成480萬噸,同比增產24萬噸;焦炭完成84.4萬噸,同比增產6.9萬噸;水泥完成91.2萬噸,同比增產31.5萬噸;電力發電量84269萬千瓦時,同比增加59546千瓦時;采煤機械化程度84%,同比提高6.6%;原煤生產工效4.833噸/工,同比減少0.173噸/工;百萬噸死亡率0.3以下,建立局以來最好水平;銷售收入實現132.9億元,同比增加6.4億元。其中煤炭收入73.4億元,同比減少12.4億元,煤炭收入下滑幅度達14.5%;利稅17.97億元,同比增加2.08億元(其中利潤1.59億元,同比增加0.04億元);職工收入人均3093元/月,同比增加382元/月。根據1~7月份實際完成狀況,結合當前生產經營環境,預計全年原煤產量2700萬噸,精煤產量800萬噸,銷售收入220億元,利稅30億元,職工人均年收入3.7萬元。

    (二)建設狀況。

    公司固定資產投資計劃安排73.76億元,1~7月份,由于資金緊張,固定資產投資僅完成20.69億元,同比減少4.27億元,年計劃完成率僅28.05%。其中,基本建設計劃59.43億元,1~7月份完成15.4億元,年計劃完成率僅25.9%。預計全年固定資產投資完成在50億元左右。將比去年同期減少近15億元。

    重點項目進展狀況。

    1、楊柳礦井:設計潛力180萬噸/年,計劃總投資12.3億元。目前原煤倉、裝車倉基本完工;鐵路專用線施工接近尾聲;主井提升系統安裝完成。目前進度較慢主要是受瓦斯突出影響,進行瓦斯治理,影響施工進度。

    2、劉店礦井:設計潛力150萬噸/年,計劃總投資12.18億元,7月1日已透過聯合試運轉。

    3、袁店一礦:設計潛力180萬噸/年,計劃總投資13.63億元,目前主、副、風井已到底,主副井已貫通,鐵路專用線具備輔軌條件。

    4、青東礦井:設計潛力180萬噸/年,計劃總投資13.26億元,進尺4038米。目前三個井筒已到底,主井改絞結束;副井井筒裝備基本完成;鐵路專用線正在施工。

    5、袁店二礦:設計潛力90萬噸/年,計劃總投資9.74億元,至09年末累計完成投資3.04億元。目前主、副井井架安裝結束;聯合建筑主體施工完畢;綜合辦公樓工程開工。鐵路專用線正在施工路基部分。

    6、臨渙選煤廠擴建:擴建入洗潛力800萬噸/年,計劃總投資7.63億元,第1、第2兩條生產線皆已投產,第三條線設備已訂貨,正在施工。

    7、焦化項目:一期設計潛力220萬噸焦炭/年,聯產甲醇20萬噸/年,計劃總投資20億元,目前4臺焦爐已正常生產,甲醇項目及干熄焦主體鋼結構基本完工。

    8、臨渙煤泥矸石電廠:一期裝機2×300mw,計劃總投資30億元。1#機已于12月12日并網發電。2#機組09提5月28日透過168試運,投入商業運營。

    9、管道輸水工程:設計輸水潛力7830萬方/年,計劃總投資7.76億元。7月底已進入試通水階段。

    10、鹽化項目一期:總投資75億元,至08年末累計完成前投資1.71億元。目前,熱電站gongwen.1kejian./zt/fxbg/各項審批工作已完成;燒堿pvc裝置、電石裝置、水泥裝置、采鹵和真空制鹽裝置以及礦山的初步設計工作已經結束,大部分土地購置完成。目前正在準備施工設計。

    11、鐵路南環線:總投資39598萬元,08年末累計完成4065萬元。

    二、影響發展的突出問題。

    年公司發展仍然面臨“三大壓力”,存在“五大難題”。

    (一)三大壓力。

    一是市場壓力。由于出口受阻和國內經濟增速放緩,煤炭下游產業影響深重,個性是主要用煤行業增速下滑,導致煤炭供求寬松。去年9月份以來,隨著宏觀經濟環境的變化,市場壓力快速傳遞,公司煤炭售價急轉直下,銷售收入大幅下滑。

    從價格看:去年9月份以來,煤價波動較為劇烈,無論是精煤動力煤,皆呈逐月下降趨勢。其中精煤平均售價1777元/噸下降至目前的900多元/噸,降幅接近50%;動力煤從965元/噸降至目前的400多元,降幅超過50%。今年1~7月份形勢較為穩定,沒有出現大起大落的現象,但價格仍然偏低,精煤平均售價970元/噸,動力煤接近400元/噸。

    從收入看:去年三季度公司煤炭收入逐月上升,9月份達16.3億元,但之后受煤價下跌影響,收入迅速下降。1~7月份平均僅3.51億元,現匯比例從最高時的67%平均下降39個百分點。

    淮北礦區焦、肥煤資源相對豐富,適合生產優質煉焦精煤,為公司實施精煤戰略奠定了資源基礎。但是,由于實施精煤戰略,動力煤資源相應減少,市場份額尤其是省外動力煤份額下降較多。加之淮北礦區地質條件復雜,煤炭質量缺乏競爭力,區位優勢進一步弱化,動力煤銷售的壓力巨大。

    二是資金壓力。去年9月份以來,公司煤炭銷售收入持續大幅下降。由于煤炭下游企業經營不景氣,回款難度不斷增大,導致應收帳款較多,匯款中承兌匯標加速上升。7月底,煤炭應收款余額6.2億元,比08年7月份上升5.3億元。維持正常運轉,每月最少需要資金10億元以上,加上項目建設,資金明顯不足。

    以來,公司按照“大投入、大開發、大跨域”的發展思路,加快了規劃項目的實施步伐。目前,在建礦井4對,分別是楊柳、青東、袁店一礦和袁店二礦,其中:楊柳已進入投產準備階段,青東、袁一已進入井巷二期施工,袁店二礦3個井筒已到底;煤化—鹽化一體化工程也進入了關鍵階段。公司項目投資進入高峰期,資金需求量巨大。

    三是稅費、成本壓力。2009年煤炭剛性增支因素多,如增值稅轉型改革,稅率由13%提高到17%,公司將凈增稅負近4億元;攤銷煤炭資源價款需支付1.84億元;支付輔業改革成本攤銷、電費漲價等增支因素,累計高達10億元以上。1—7月份,公司已經上交的稅金比去年同期增加2.04億元,平均稅負到達12.3%。

    (二)五大難題。

    一是資源性產品的價格將面臨一場全面調整。在煤炭價格上,新方案主要思路是完善煤炭成本的構成,在成本中加入礦權取得成本、資源開采成本、生態環境恢復治理成本、安全生產成本以及資源枯竭后的退出成本等,無疑對煤炭企業經營而言更是不堪負重。

    二是簡維費比例小。近年來,隨著煤礦企業安全設施標準的提高,無論是井下還是地面,無論是通風、排水、提升等系統裝備,還是采掘機械化水平,都不是90年代能相提并論的。加之物價上漲,尤其是鋼材、水泥、黃沙、電纜及礦用設備等價格大幅上漲,仍按現行標準提取井巷及維簡費,遠不能滿足企業的實際需要。推薦提高煤礦企業井巷及簡維費標準,允許按40元/噸從成本中提取。

    三是項目資本金不足。“煤化——鹽化一體化”是省委省政府確定的振興皖北經濟的一號工程,由若干子項目所組成,總投資320億元,其中一期工程投資127億元。起項目投資進入高峰期,2009年高達50多億元。由于2009-201公司需投入項目資本金約12億元,按2600萬噸原煤產量計算,無資本來源。推薦允許按25元/噸標準從成本中提取“煤化——鹽化一體化”項目資本金。

    四是煤炭企業稅費及社會負擔十分沉重。近年來,國有煤炭企業總體稅負水平約為11.6%,2009年將達12%以上,是其他制造業總體稅負的兩倍以上,此外,還負擔前各種政府性基金、行政性和稅收入費項目,承擔著超多的社會職能。在這種局面下,增值稅、資源稅改革,探礦權、采礦權處置,以及環境治理抵押金等政策的出臺,對于已經陷入經營困境的煤炭企業來說,無疑是雪上加霜。推薦有關部門調查核實煤礦企業的稅負狀況,用心向國家反映,爭取盡快改變稅負過高、名目繁多且重復收費等不合理現狀。

    五是國有煤炭企業礦業權應轉增國有資本金。煤炭企業所取得的礦業權雖是一次性的(淮南礦業集團51億元,淮礦集團18.7億元),但需要在幾十年的開采期內透過成本攤銷逐步實現。現行的兩年交清、首付60%的規定明顯不公。加之采礦權價款也要在內付清,煤炭企業將面臨資金鏈斷裂的風險。推薦允許國有煤炭企業礦業權屬于地方征收的80%部分轉增國有資本金。

    三、應對危機的主要措施。

    應對嚴峻的市場形勢,09年公司以穩銷量、促回款為重點,抓住營銷龍頭,嚴控成本投入,加強運行監控,力爭集團公司經濟持續平穩發展。

    在市場營銷方面:。

    二是狠抓煤質管理,努力提質促銷。加強礦井地質勘探和煤質預測預報,優選開采工藝,合理煤層配采。對煤質差且無銷售去向的工作面將停采、緩采。回采工作面、主運系統和井口選煤廠全部安裝在線側灰儀,及時掌握煤質變化。充分發揮地面揀選、篩分和井口選煤廠的作用,地面洗選設施不完備的,及時進行改造;新建礦井同步建設選煤廠。2009年對各礦、選煤廠實行商品考核,以質計價,超灰扣產。

    三是加快貨款固籠,努力回款保收。加大回款力度,加快票據傳遞,縮短結算周期,提高現匯比例。對市場經營戶、小戶、散戶等不穩定客戶,嚴格執行預付款制度。按照“誰買煤、誰回款”的原則,落實清欠職責,嚴格考核,防止呆壞賬發生。凡發生壞賬的,將對職責人實行終身追究。

    在資金運營方面:。

    二是切實加強風險防范。加強資金風險管理,確保穩健運行。盡可能減少短錢長用、短貸長投,及時調整流動資金貸款結構。加強對外投資及擔保管理,未經領導公司批準,嚴禁各單位(含控股子公司)對外投資和擔保。

    三是多方籌措資金。透過加強銀企合作、合資合作、發行中長期債券等多種方式籌措資金,保證發展需求。擴大貸款授信規模,增強融資潛力。利用中期票據、依托債、融資租賃、貿易融資等多種金融產品,拓寬融資渠道。

    在成本管理方面:。

    入的,務必由安全、生產技術、經營等部門共同參與,進行綜合論證。嚴控外委工程支出,對生產礦井實行外委工程費用總包。二是推進內部市場化建設。推行內部市場化,實質是透過引入市場機制,把降低成本與增加職工收入掛鉤,變傳統的“發工資”為職工主動“掙工資”,從而調動全員節支降耗提效的用心性。2009年將加快科區三級市場和班組、崗位四級市場建設步伐,采掘、輔助、后勤服務系統要全部實行市場化結算。

    三是加強物資供應管理。嚴格物資采購計劃管理,杜絕盲目采購和超計劃采購。進一步規范設備選型采購,提高通用性和使用率,降低設備運行、維修成本。加強材料投入管理,嚴把物資發放關。進一步完善特種儲備和應急物資管理,減少儲備資金占用。2009年將建設臨渙、宿州礦區兩個倉儲分中心,實行分級儲備制度,提高物資供應保障潛力。四是抓好節能減排工作。抓好節能指標分解、落實,確保實現節能6.4萬噸標準煤目標。抓好節能技改,推廣應用節能新技術。一季度對礦區主要耗能單位和高耗能設備進行全面調查,找出耗能高的原因,提出整改措施。實現噸煤電耗要比08年下降1度以上。

    在運行監控方面:以來,集團公司和基層單位皆成立了經濟職責考核領導小組,建立健全了經濟運行監控機制,按月開展經濟運行分析及考核,及時糾偏,嚴格獎懲。2009年元月起,重點圍繞煤炭生產、市場營銷、資金收支和重大成本投入,按旬開展動態監控,及時報告生產、經營和煤炭市場的新動向。

    以上這篇安徽省礦業集團經濟運行分析報告就為您介紹到那里,期望它對您有幫忙。

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇二

    今年以來,在市委、市政府的正確領導下,全市各級各部門用科學發展觀統領經濟社會發展全局,努力化解國際金融危機帶來的不利影響,在刺激經濟發展的一系列政策組合拳的累積效應下,全市經濟下滑勢頭有所趨緩,一季度全市經濟運行總體平穩,工業生產仍處于調整中,市場需求不足狀況仍在進一步發展,財政收入形勢不容樂觀。

    (一)農業生產開局較好,畜牧、水產生產穩步增長。

    一季度農業生產開局較好,農、林、牧、漁各業呈現全面增長的態勢。一季度全市實現農林牧副漁業產值34.92億元,同比(按可比價格下同)增長5.49%,其中,農業增長7.53%,林業增長4.96%,牧業增長4.92%,漁業增長3.87%。種植業中蔬菜產值增長7.53%,畜牧業中家禽產值增長12.44%。一季度,全市出售及自宰的肉禽達1333.06萬只,禽肉產量達1.94萬噸,同比增長14.45%。全市肉類總產為10.30萬噸,水產品產量達8.26萬噸,分別比上年增長7.90%和6.86%。

    (二)工業經濟低位運行,生產形勢依然嚴峻。

    由于國際金融危機對實體經濟的影響日益加深,我市工業受到了前所未有的影響,自去年四季度以來,我市工業均處在低位運行狀態。3月份,全市規模以上工業完成增加值18.8億元,同比增長15.15%,比上月回落了16.86個百分點。一季度,全市規模以上工業實現增加值45.17億元,增長16.7%,增幅比上月回落2.3個百分點,比去年同期下降7.0個百分點。但與去年11月、12月大幅下滑的情況相比,出現了一些好轉跡象。

    一是部分行業生產有所回升。一季度,全市36個行業有28個行業完成產值較上年同期增長,20個行業完成產值增幅達兩位數(不考慮價格因素),一些主要行業增速仍然較低。

    二是xx石化效益有所好轉。1—2月份工業經濟效益綜合指數182.55,比去年同期上升37個百分點,工業效益整體好轉,主要是xx石化效益有所好轉所致。1-2月,中石化xx分公司實現利潤1.13億元,去年同期虧損3億元,實現利稅近5億元,占全市規模以上工業企業實現利稅4成多,去年同期利稅為負。

    從工業目前存在問題看,我市工業生產形勢仍然較嚴峻,主要表現為:

    一是支柱產業生產降幅過大,經濟恢復任務仍然艱巨。一季度我市石油加工煉焦業下降32.7%、電力生產供應業下降9.12%。另外非金屬礦物制品業、紡織業、交通運輸設備制造業等行業仍處于低速增長。由于我市重點行業和骨干企業生產下滑或低速增長,直接導致我市工業經濟總量大幅縮水,給完成全年經濟增長目標增加了較大難度。

    二是企業開工明顯不足,企業用電量持續下降。一季度部分企業處于設備運轉較低的狀態。反映企業生產的重要指標用電量明顯下降,3月份,全市規模以上工業企業用電量為41641萬千瓦時,比上同期下降20.95%。1—3月份用電量為114571萬千瓦時,同比下降21.51%,這直接反映了企業生產狀況仍很困難。

    三是工業品出口受阻嚴重,產銷銜接水平降低。一季度全市規模以上工業企業銷售產值為159.44億元,同比僅增長2.03%,其中出口交貨值為9.87億元,同比減少7.17%,這是近年首次出現的。全市規模以上工業產品銷售率為93.76%,同比下降3.65個百分點,銷售不暢問題依然存在。

    四是工業品出廠價格連續回落,市場需求仍顯不足。工業品出廠價格(ppi)延續降勢,3月份下降9.32%,降幅比上月擴大0.77個百分點。一季度平均下降8.7%(去年同期為上漲6.19%),比全省低1.9個百分點。價格的持續下降,反映出相關產品需求仍然相對不足,前期產能過剩矛盾一時還難以徹底解決,工業生產增長明顯受到外需下降的抑制。

    (三)固定資產投資保持增長,房地產投資出現下降。

    1—3月份,全市城鄉50萬元以上及房地產開發完成投資(即城鎮50萬元以上、農村非農戶50萬元以上及房地產開發投資,下同)72.82億元,比去年同期增長33.4%,投資總體呈現增長態勢。但增幅較上月下降6.9個百分點,比去年同期(去年同期基數較高,去年1—3月投資增幅為62.2%,是xx年月度增幅最快的月份)下降28.8個百分點。其中,城鎮50萬元以上項目完成投資65.87億元,同比增長27.4%;房地產開發完成投資9.50億元,同比下降16%;農村非農戶完成投資6.95億元,同比增長45.5%。其運行主要特點:

    一是在建投資項目增多。今年1—3月份,全市城鄉50萬元以上在建投資項目1004個,比上年同期增加147個。

    二是三次產業投資全面增長。從投資產業構成看,第一產業完成投資2.65億元,同比增長54.9%;第二產業完成投資37.01億元,同比增長39.9%,第三產業完成投資33.15億元,同比增長17.1%,占我市固定資產投資比重分別為:3.6:50.8:45.6。

    三是縣域投資增長較快。八縣(市)投資完成50.15億元,同比增長32.6%,城區完成投資22.67億元,同比增長21.5%。

    四是房地產投資下降。從房地產開發完成投資情況看,今年1—3月完成投資比去年同期下降15.2%。主要原因是去年同期xx碧桂園完成投資4億元,導致去年同期基數高。從商品房銷售情況看,商品房銷售面積為47.98萬平方米,同比增長49.6%,銷售額為11.14億元,同比增長83.2%。

    投資存在主要問題是新開工大項目少。今年1—3月新開工項目355個,均為億元以下項目。新開工項目計劃總投資、完成投資分別為47.56億元、18.48億元,與去年同期比分別增長6.7%、31.7%。

    (四)物價繼續走低,消費市場增勢逐步減緩。

    自去年5月份以來,我市居民消費價格(cpi)漲幅逐月回落,至今年2月份同比上漲僅為0.2%,3月份則進一步演變為下降1.6%。從八大類商品看,食品、家庭設備用品及維修服務、醫療保健及個人用品、娛樂教育文化用品及服務等價格分別上漲0.1%、4.3%、0.6%和0.1%;煙酒及用品、衣著、交通和通信、居住等價格分別下降0.7%、2.5%、0.1%和9.7%。

    3月份,全市社會消費品零售總額18.86億元,增長15.4%,增幅比上月、去年同期分別回落4.3個和3.35個百分點,為xx年8月份以來最低水平。一季度,社會消費品零售總額67.95億元,增長19.3%,增幅比上月、去年同期分別回落2.6個和1.6個百分點。

    分地區看,農村消費市場回落快于城市。3月份,縣及縣以下市場實現零售額為3.85億元和6.25億元,分別增長8.8%和14.0%,分別比上月回落8.1和4.7個百分點。分行業看,與上月相比,零售業增幅回落4.1個百分點,住宿和餐飲業增幅回落9.1個百分點。從一季度全市社會消費品零售總額看,增勢初顯減緩跡象。

    (五)地方財政收入持續減少,居民收入、在崗職工工資增勢趨緩。

    一季度,全市財政收入19.48億元,增長3.9%,增幅比上月提高4.3個百分點,比去年同期回落19.4個百分點。其中,地方財政收入10.23億元,同比減少4.2%,比上月、去年同期分別回落2.7個和38.3個百分點。地方財政收入中,稅收收入4.37億元,同比減少16.5%。

    受企業效益下滑影響,職工工資增幅放緩,加之部分企業裁員,影響了城鎮居民收入增長。一季度,城鎮居民人均可支配收入3600.66元,同比增長8.14%,增幅比上年同期下降8.78個百分點,其中家庭經營性收入減少7.64%。一季度,全市在崗職工人均工資為5460元,同比增長14.6%。增幅比上年同期下降了11.8個百分點。

    (六)外貿出口嚴重受阻,外商直接投資下降。

    1—2月份,全市進出口總額6699萬美元,下降3.71%,其中,出口4813萬美元,同比下降15.29%,是全球金融危機以來,我市出口首次出現負增長。其原因是金融危機對我市外貿出口企業的影響逐步顯現,目前我市一部分外貿企業訂單大幅減少,出口數量下降,資金回籠放緩,經營利潤下滑。一季度,全市新批外商投資企業5家,合同利用外資3179萬美元,一季度實際利用外資4026萬美元,同比僅增長1.74%。其中外商直接投資比上年減少6.3%。

    相關數據表明,今年以來,世界經濟形勢仍在繼續惡化,全國經濟尚未出現明顯轉暖跡象。從我市一季度主要指標數據看,盡管中央和地方擴大內需的宏觀調控政策力度很大,但市場需求不足狀況仍在發展。

    二、幾點建議。

    當前,xx經濟進入了一個新的歷史發展時期,機遇與困難并存,在復雜的國際國內形勢下,如何在危機中搶抓機遇,在發展中尋求突破,努力實現經濟跨越發展,需要全市上下共同奮斗和不懈努力。我們建議在以下幾個方面要進一步加大力度:

    (一)擴大投資保增長。把握國家宏觀政策,繼續把投資拉動作為實現經濟快速增長的重要舉措。一是積極爭取中央預算投資項目。緊緊抓住國家擴大內需、加大投資的機遇,積極爭取符合國家政策的項目進“籠子”,爭取更多的國家項目資金對我市的支持。二是要加大招商引資力度。牢固樹立“項目立市”的理念,依托基礎產業引進大項目,積極引進省內外知名企業集團,突出抓好一批產業鏈長、關聯度大、對地方經濟發展有重大拉動作用的產業項目,招大商、引巨資,不斷提升產業發展水平。三是要加大民間投資力度,優化投資環境,加強對民間投資的引導,拓寬民間投資融資渠道,促進民間投資加快發展。四是優化投資結構。在擴大投資規模的'同時,更加注重優化調整投資結構,改造提升傳統產業,扶持發展高新技術產業。要充分利用已有的大項目資源,促進延伸產業鏈條,不斷提高項目投資水平,以大項目建設帶動固定資產投資規模的跨越式發展,推進經濟快速增長。五是確保房地產業穩步健康發展。加大對經濟適用房和廉租房建設的投入,以起到維持房地產投資增長和改善低收入者生活條件、擴大消費的目的。在加大廉租住房建設和投入的同時,積極采取措施,引導房地產價格向合理水平過渡,緩解房地產開發企業資金困難,推動房地產市場持續活躍,促進房地產業走上平穩、健康、良性發展軌道。

    (二)搶抓工業穩大局。要繼續把發展工業作為振興xx的核心任務,強力推進新型工業化。一是做大做強支柱產業。立足現有基礎,突出發展石油加工、精細化工、汽車配件、建材、醫藥、紡織服裝、造船、食品等支柱產業,快速壯大其規模和競爭力,著力構筑支撐新型工業化的支柱產業體系。二是不斷壯大規模經濟,加快擴張優勢企業,按照優勢優先、扶優扶強的原則,從化工、食品加工、醫藥化工、建材、紡織服裝、造船等行業進行評估和篩選,積極培育擁有自主品牌和核心競爭力的大企業、大集團,采取企業上市、合資合作、兼并重組、協作配套、產品延伸等多種手段,實現企業規模擴張,形成在國內外具有較強競爭能力的大企業、大公司,增強核心企業對全市工業的支撐帶動作用。三是加快發展民營經濟。為民營企業營造寬松的發展環境,進一步增強經濟增長的內生活力,提高民營經濟占經濟總量的比重,保障全市經濟的健康發展。四是提高企業自主創新能力。鼓勵和支持企業加大創新投入,積極發展創業投資,整合各類創新資源,聯動政府、企業、大專院校和科研院所,共同構建創新載體和創新平臺,增強創新能力。著力從企業內部挖潛增效,加強成本控制,提高內部效益,提高企業自主生產能力。五是加大資金支持力度。要切實落實好國家支持企業發展的財政金融政策,進一步改進對中小企業金融服務,抓住央行“兩率”下調,銀根松動的機遇,充分發揮商業銀行獲準新增信貸額度的“解困”和“扶持”作用,加大對企業的金融扶持力度。

    (三)提振需求增活力。要積極引導和擴大消費需求,為保持經濟持續增長奠定基礎。一是提高居民收入,增強消費能力。要盡快完善社保,加大財政補貼,增加就業機會,努力增加城鄉居民特別是中低收入者的收入,完善和用好消費政策,更好地滿足城鄉居民多層次、多樣化的消費需求。二是完善消費設施,提升消費市場。要在合理規劃城市商業網點,改造提升大型綜合商場,積極發展連鎖、超市、大賣場等新型流通業態的基礎上,活躍城鄉流通,培育和開拓農村消費市場,切實抓好“家電下鄉”及配套措施的完善。重點抓住國家大幅度增加對“三農”投入的機遇,加快農村基礎設施建設,增強農村經濟的造血功能。三是提高消費層次,培育消費熱點。要鼓勵中高收入階層擴大消費,用政策合理引導住房、汽車、通信等消費,全面拓展信息、教育、文化、旅游、健身休閑等消費領域。

    (四)穩定出口促發展。雖然xx市外貿依存度不高,但對經濟的直接拉動作用和間接帶動作用不可低估。我們應抓住全球金融危機引發世界經濟大調整和產業大轉移以及國家促進經濟結構戰略性調整的機遇,穩定和擴大外貿出口。一是培育壯大進出口企業主體。繼續抓好企業數量的擴張,逐步提升企業的經營素質,加大培訓和扶持力度,盡快提高經營水平和效益,幫助中小出口企業解決融資難問題。二是在保住現有市場的同時,大力開拓新興市場,提高產品市場占有率。精心組織好各種展會活動的貿易促銷,增加在手合同,擴大貿易量;鼓勵企業積極“走出去”主動開拓國際市場,加強出口促銷;大力推廣電子商務,擴大網上貿易。

    (五)統籌城鄉促和諧。近年來,我市區域經濟發展格局發生了可喜變化,一些經濟發展基礎相對較弱縣呈現出良好的發展勢頭,速度和效益均所提升。同時,城區經濟有了明顯的提升,城區的發展不斷加快,今后一段時期,有可能是我市城區高速發展期,目前縣域和城區經濟的發展勢頭強勁,形成了竟相發展、爭先進位的濃厚氛圍,對保持全市經濟較快發展發揮了重要作用。要積極發揮縣域和城區兩個增長極作用,不僅有利于克服金融危機帶來影響,也有利于促進城鄉經濟社會和諧發展。因此,要以科學發展觀統領社會經濟發展全局,保持各縣(市)區加快發展的激情。注重引導各縣(市)區既注重經濟的總量規模和增長速度,更注重經濟運行的質量和效益,從而更好更快地促進縣域和城區經濟發展。

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇三

    ****年對于河化公司來說是充滿商機、極具?戰的一年。由于受國際磷銨價格和海運費上漲帶動以及國內市場需求的增長,預期磷銨市場將出現旺銷勢頭;而原材料供應運輸緊張、價格上漲和電力不足又嚴重制約企業生產。

    如何?住機遇,把握商機,去年底鹿化公司對外部市場環境和企業內部狀況進行了充分研究,提出以“管理重嚴、生產重穩、經營重效、挖潛重實、員工重責、發展重謀”作為****年度經營工作方針,制定了年度經營計劃。經董事會批準,****年度的經營目標是生產磷銨22萬噸,實現銷售收入4.13億元,年度虧損額控制在8,500萬元以內。

    一季度在股東單位和政府有關部門的支持下,公司董事會正確領導,經營班子積極組織實施,克服了原材料供應緊張及電力不足等困難,狠抓工藝、設備管理,做好平衡調度,想方設法解決原材料供應和電力不足等問題,使生產實現穩產高產。

    同時抓住國際市場價格上漲機遇,加大產品出口力度,取得了較好的銷售收益。一季度共計生產磷銨64,197.55噸,完成年度目標任務的30%;銷售磷銨70,806.01萬噸,實現銷售收入13,280.63萬元,完成年度銷售收入的32%;經營虧損957.32萬元。與上年一季度相比,磷銨產量增長72%,銷量增長43%;虧損額下降74.07%。一季度可說是產銷兩旺,產銷率達110%,資金回籠率100%,實現開門紅,為全面完成年度經營目標帶來了良好開端。以下將有關情況分別分析匯報。

    一、一季度經營狀況。

    (一)生產穩定、產量增加、消耗下降。

    一季度強調生產重穩,進一步加強生產設備管理和工藝指標分析、控制,并針對上年四季度高負荷生產運行出現的一些列問題,多次召開專題會議,解決制約生產的瓶頸問題。同時加強對員工的崗位培訓和安全教育,強調員工重責,提高員工責任心,杜絕重大安全事故發生,使設備完好率、開車率、工藝指標合格率不斷提高,各裝置基本實現了長周期、安全、穩定運行,產量大幅上升,消耗明顯下降。除氟化鋁外,液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達產并超額完成產量計劃。其中:

    1、產量。

    1、磷銨生產64,197.55噸,完成年計劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%,產量增加26,966.90噸,增長72%。

    2、磷酸生產30,440.86噸,完成年計劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%,產量增加11,884.76噸,增長64%。礦耗(磷礦)由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸,下降9%。

    3、硫酸生產101,280.00噸,完成年計劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%,產量增加25,014.94噸,增長33%。

    4、液氨生產14,417.59噸,完成年計劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%,產量增加5,447.79噸,增長61%。

    5、氟化鋁生產393.55噸,完成年計劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%,產量增(減)——噸,增長(下降)——%。

    產品產量對比表。

    項目產品上年一季度實際本年度計劃本年一季度與上年同比。

    實際完成年計劃%增減量(噸)增減%。

    2、消耗。

    1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸,下降10.74%,;耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸,下降6.7%;電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸,下降12%。

    2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度,下降7.7%。

    3、磷酸礦耗(磷礦)由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸,下降9%,;酸耗(硫酸)由上年的2.9711噸降至2.6854噸,下降9.62%;電耗由上年的279.52度降至204.17度,下降27%。

    4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸,下降1.3%,;酸耗(磷酸)由上年的0.4908噸降至0.4721噸,下降3.81%;電耗由上年的41.4度降至30.63度,下降26%。

    5、氟化鋁——。

    (二)原材料供應緊張、價格上漲。

    一季度兩煤兩礦供應因鐵路運輸緊張,原材料采購價格上漲。其中。

    (1)煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸,增加45元/噸,上漲19%;

    (2)無煙煤由上年同期400元/噸升至480元/噸,增加80元/噸,上漲20%;

    (3)硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸,增加32元/噸,上漲25%;

    (4)磷礦由上年同期218元/噸升至235元/噸,增加17元/噸,上漲8%;

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇四

    今年一季度,宏觀經濟延續了去年四季度以來的走勢,pmi自去年12月持續下降,受春節因素影響2月份cpi漲幅創13個月新低、ppi同比繼續下降、進出口總額增速回落。交通運輸運行總體基本平穩,其中客貨運輸生產穩中趨緩,港口生產開局平穩,投資增長較快。

    一、客運增速繼續放緩。

    1-2月份,全社會(鐵路、公路、水路,下同)完成客運量、旅客周轉量分別為70.3億人和5586億人公里,同比增長4.9%和4.0%,增速較去年同期回落1.0個和2.4個百分點。各種運輸方式客運量增速均有不同程度放緩,其中,鐵路旅客發送量增長6.8%,回落3.2個百分點,接近去年最低水平;公路客運量增長4.8%,回落0.9個百分點,延續去年四季度以來的增速水平;水路客運量增長0.9%,回落0.4個百分點。

    二、貨運增速有所回落,鐵路重現負增長。

    1-2月份,全社會完成貨運量68.2億噸、貨物周轉量28012億噸公里,同比分別增長7.4%和4.2%,增速較去年同期回落2.2個和2.7個百分點,其中貨運量增速自去年10月以來持續回落。

    分運輸方式看,鐵路、公路、水路貨物運輸增速均出現不同程度回落,鐵路貨物發送量同比下降3.4%,在去年7月份實現轉正之后又重新出現負增長,從主要貨類看,煤炭發送量實現0.5%的小幅增長,糧食、金屬礦石、鋼鐵、非金屬礦石發送量分別下降13.0%、14.1%、5.2%和20.2%;公路貨運量增長9.0%,較去年同期回落2.0個百分點;水路貨運量增長6.4%,回落3.4個百分點。

    三、港口生產開局平穩,大宗商品進口強勁。

    受國際經濟回暖帶動,1-2月份,規模以上港口完成貨物吞吐量17.0億噸,同比增長5.7%,較去年四季度小幅加快0.8個百分點。其中,內貿吞吐量增長3.7%,較去年同期放慢7.4個百分點,但較去年四季度加快0.4個百分點;外貿吞吐量增長9.8%,與去年同期基本持平,較去年四季度加快1.1個百分點。

    ――煤炭。受氣溫偏高、用電負荷較往年減少及庫存較高等因素影響,1月份規模以上港口煤炭及制品吞吐量同比下降0.3%,較去年同期大幅回落18.0個百分點,比去年12月份減緩5.5個百分點。由于國內外煤價倒掛,1月份港口完成煤炭外貿進港量3015萬噸,創歷年來新高。

    ――油品。受汽車銷量快速增長、新煉油廠開工等需求因素帶動,1月份規模以上港口石油天然氣及制品吞吐量同比增長8.9%,較去年同期和12月份分別加快3.1個和4.2個百分點,其中原油外貿進港量增長13.1%,分別加快4.7個和7.2個百分點。

    ――金屬礦石。在國際礦價大幅回落及春節前集中采購備貨的影響下,1月份規模以上港口金屬礦石吞吐量同比增長15.8%,其中進口鐵礦石9318萬噸,再創近年來高點,但鋼材消費市場低迷導致港口鐵礦石庫存再次突破億噸。

    ――集裝箱。外需形勢有所改善,推動我國外貿回升,1-2月份,規模以上港口完成集裝箱吞吐量2939萬teu,增長5.9%,分別比去年同期和四季度減緩2.9個和加快0.2個百分點。1月份,國際航線集裝箱吞吐量增長7.8%(去年同期為5.3%),其中歐洲、美國、日本航線分別增長5.2%、4.8%、8.7%。

    四、運輸價格指數總體下跌。

    一季度迎來傳統船運淡季,波羅的海干散貨綜合運價指數(bdi)2月份均值較上月下跌了22.6%;波羅的海原油運價指數(bdti)受成交量大幅萎縮的影響,2月份均值較上月下跌了29.6%;中國沿海(散貨)運價指數2月均值較上月下跌了6.0%;受外需改善拉動,中國出口集裝箱運價指數(ccfi)2月份均值較上月小幅上漲了1.4%。2月份義烏道路貨運價格指數較上月下跌0.32%。

    五、交通固定資產投資增長較快。

    1-2月份,完成鐵路公路水路固定資產投資1508億元,同比增長17.4%(去年同期為-1.2%),交通投資規模和增速維持高位。

    分行業看,鐵路建設完成投資427億元,同比增長13.6%。公路建設完成投資1004億元,增長28.8%,其中普通公路投資繼續保持快速增長,國省道、農村公路分別完成投資279億元和166億元,增長39.1%和34.2%;高速公路完成投資519億元,增長17.9%。水運建設完成投資70億元,下降42.0%,部分水運大項目進入收尾階段以及年初新開項目較少是水運投資規模回落的主要原因。

    從公路水路投資分區域看,東、中、西部地區分別完成投資328億元、233億元和521億元,增長4.0%、24.5%和28.0%,中西部地區投資繼續保持快速增長。

    六、春運旅客繼續增長,小客車免費通行平穩有序。

    春運40天,全國鐵路、道路、水路、民航分別運送旅客2.67億人、32.8億人、4345萬人、4400萬人,同比分別增長11%、5.9%、2.1%、15.5%。春節假期,7座以下小型客車享受免費通行政策,全國收費公路交通流量累計達到16318萬輛次,同比增長16.7%,其中小型客車交通流量15094萬輛次,占總流量的92.5%,比去年同期增長20.6%。

    七、安全生產形勢總體穩定。

    1-2月份,全國共發生運輸船舶水上交通事故28.5起、死亡失蹤26人,同比減少6.5起、2人。共組織、協調海(水)上搜救行動311次,人員搜救成功率97.4%。交通運輸工程建設領域共發生安全生產事故2起,同比減少2起,死亡4人,與上年同期持平。港口發生安全生產事故2起、死亡2人,較上年同期減少2起、2人。道路運輸領域發生較大以上等級營運車輛事故26起,死亡109人,同比分別下降42.2%和52.2%。春運期間,全國涉及人員傷亡的道路交通事故起數、死亡人數較去年春運分別下降31.6%和38.5%。

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇五

    今年以來,我縣主動適應外部經濟發展的新常態,用心應對供給側結構性改革,充分利用內部各種用心因素,不斷克服經濟運行中存在的新問題和新困難,緊扣調結構、穩增長、促改革、惠民生的主題不放松,一季度全縣經濟運行開局穩定,發展態勢行穩致遠。

    一、一季度我縣八大主要經濟指標數據在全市狀況比較。

    (一)實現地區生產總值(gdp)25018萬元,同比增長7.9%,高比全市0.6個百分點,排全市12個縣市區第4位、東部6個縣第2位。

    (二)完成規模工業增加值63088萬元,同比增長5.8%,低于全市0.2個百分點,排全市第8位、東部6縣第4位。

    (三)完成固定資產投資171973萬元,同比增長14.9%,高出全市0.1個百分點,排全市第6位、東部6縣第3位。

    (四)社會消費品零售總額185783萬元,同比增長11.5%,低于全市0.1百分點,排全市第4位,東部6縣第3位。

    (五)完成財政總收入28389萬元,同比增長22.67%,高出全市5.12個百分點,排全市第2位、東部6縣第2位。

    (六)實際利用內資275070萬元,同比增長21.5%,低于全市0.16個百分點,排全市第6位、東部6縣第5位。

    (七)實現進出口總額853萬美元,完成進度的16%,排全市第4位、東部6縣第2位。

    (八)實現城鄉居民人均可支配收入3314元,同比增長11%,高出全市0.6個百分點,排全市第12位。其中:城鎮居民人均可支配收入5576元,增長9.8%,低于全市0.2個百分點,排全市第8位、東部6縣第4位;農民人均可支配收入2272元,增長12.2%,低于全市0.3個百分點,排全市第9位、東部6縣第5位。

    二、一季度經濟運行呈現的主要特點。

    (一)總體經濟平穩。一季度實現gdp250187萬元,同比增長7.9%。其中一產業62834萬元,同比增長2.4%;二產業65488萬元,同比增長4.2%;三產業121865萬元,同比增長12.9%。三次產業比分別為25.1:26.2:48.7。第三產業貢獻率達77.7%,成為拉動縣域經濟增長的主力軍。

    (二)農業備耕有序。一季度農林牧漁業總產值110739萬元,增長2.4%,其中農業產值14925.7萬元,增長2.2%,林業產值5407.33萬元,增長6.8%,牧業產值85721.34萬元,增長1.8%,漁業產值3394.8萬元,增長5.1%,農林牧漁服務業產值1289.89萬元,增長7.6%。呈現如下特點:一是農業種糧用心性有所下降,盡管國家繼續實行農業“三項補貼”等惠農政策,但仍然對種糧刺激性不大;二是規模種植發展形勢良好,經多年培育和措施激勵,流轉土地的種植大戶在不斷增多;三是糧食作物結構不斷優化,優質稻種植計劃在七成以上;四是生豬價格持續高位震蕩,養殖效益提高,前景樂觀;五是農業生產資料價格穩中有降。

    (三)工業經濟穩中趨緩。因“去產能、去庫存、去杠桿”的政策影響,工業產業結構進入調整期。一季度完成工業增加值55881萬元,同比增長4.8%。全縣74家規模工業企業1-3月實現增加值63088萬元,增長5.8%。后期走勢仍不樂觀,工業用電量處于較快的下降通道。

    (四)固定資產投資增速回落。1-3月,全縣完成固定資產投資171973萬元,同比增長14.9%,增幅比去年同期回落7.1個百分點。完成產業投資42056萬元,占總投資的24.5%;工業投資74730萬元,同比下降6.7%。其中:第一產業完成固定資產投資43958萬元,增長35%;第二產業完成74730萬元,下降6.7%;第三產業完成50785萬元,增長2.6%。億元以上項目6個,總投資58673萬元;5000萬元以上項目19個,投資101343萬元,增長40.58%;5000萬元以下項目97個,投資171973萬元,增長14.9%。

    (五)商業經濟繁榮穩定。1-3月,全縣實現社會消費品零售總額185783萬元,同比增長11.5%,較去年同期回落了1.6個百分點。限額以上單位實現社會消費品零售額73.55億元,同比增長27.9%。其中城鎮176630.1萬元,增長11.55%,鄉村8263萬元,增長10.77%;批發業21741.3萬元,增長11.36%;零售業142144.5萬元,增長11.53%;住宿業1349.7萬元,增長11.19%;餐飲業20547.6萬元,增長11.58%。

    (六)金融信貸運行穩健。3月末金融機構各項存款余額1820520萬元,比年初增加129299萬元。金融機構各項貸款余額為664435萬元,比年初增加59528萬元。存貸比100:36.5。不良貸款率為2.7%。

    (七)財政收支持續增長。1-3月,全縣完成財政總收入28389萬元,同比增長22.67%,其中一般預算收入23336萬元,增長31.06%。全縣一般預算支出118342萬元,同比增長45.58%。其中教育支出增長94.31%,社會保障和就業支出增長65.25%,農林水事務支出增長72.88%。

    (八)居民收入穩步提高。一季度城鄉居民人均可支配收入到達3341元,同比增長11%,其中城鎮居民收入5576元,增長9.8%,農村居民收入2272元,增長12.2%。

    三、存在的問題和原因。

    (一)工業增速嚴重受阻。一是經濟欠發達地區觸底回升勢頭相對滯后。二是規模工業企業同比增幅縮減。南方水泥、雙雄礦業等企業增長勢頭銳減,增速與去年同期相比,分別回落15個百分點、12個百分點。四是部分企業處于停產狀態。規模工業中停產7家,占總個數的9.5%。

    (三)、投資增速出現較大跳空缺口。與同期比增速回落7.1個百分點。原因有三:一是大項目少小項目多的局面不斷加劇。今年5000萬元以上項目和房地產投資透過國家平臺實行聯網直報,一季度全縣投資項目1754個,我縣19個,僅占1.1%。到目前為止,全縣總投資項目106個,5000萬元以上項目僅占全部投資項目比重為17.9%;其中億元項目6個,占全部項目的5.7%。二是社會投資不斷降溫。主要體此刻房地產等行業投資方面,20以來,多數開發企業的庫存一向呈上升趨勢,投資熱情降溫。一季度房地產開發完成投資2550萬元,同比下降60%。三是三次產業投資結構不盡合理。一季度三次產業完成投資分別比上年同期增長35%、-6.7%和2.6%,第二產業投資增速明顯低于一、三產業。

    (一)采取有力措施,全力打開工業回升空間。一是加大結構調整力度,發揮主導行業支撐作用。一方面著力提升傳統產業發展優勢,盤活生產潛力,延伸產業鏈條,提升產業層次;另一方面重點扶持農業產業化龍頭企業,做大做強農產品加工業個性是深度加工和精深加工業,以茶油、大米為主導,重點發展無公害食品、綠色食品、有機食品,發展我縣特色系列深加工食品。二是增強重點企業生產活力,提升主導產業支撐水平。加強生產調度和數據監測預警分析,定期掌握重點行業和重點企業生產經營形勢,及時發現和解決問題,充分發揮重點骨干企業對工業增長的強大引擎作用。三是加強資金要素保障力度。用心搭建銀政銀企對接平臺,拓寬工業企業融資渠道。四是充分發揮園區集聚效益,讓大項目大企業盡快投產構成新的增長力。要采取一系列有利于加快園區發展的政策措施,加大園區投入力度,著力優化生產布局,使各類園區成為項目落地的集聚區、經濟發展的核心區、產業轉移的承載區,高新技術的先導區,為全縣經濟發展帶給新的支撐和發展動力。

    (二)狠抓項目管理,提升投資增長后勁。一是抓重大項目的引進和開工。目前由于我縣5000萬元以上重大項目個數較少,對全部投資增長的主導作用下降,投資這駕馬車的拉動力不足。下階段務必下大力氣優化投資環境,加大招商引資力度,搶抓政策機遇,用心籌措資金,力促投資項目個性是重大項目的引進和開工建設。二是加強部門協作,積積申報大項目,好項目。各部門應盡快全面進行重大項目的申報入庫,確保投資總量平穩增長。

    (三)加強稅收征管和入庫工作,激發財政收入增長動力。要主動適應稅收改革新常態,著力抓好“營改稅”和建安稅,消費稅等稅收的征管和入庫工作,做大總量,提升增量,確保質量,扎實推進我縣財政工作持續健康發展。

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇六

    今年以來,面對錯綜復雜的國內外形勢,經濟下行壓力不斷加大,特別是6月份廣西又遇到局部地區發生洪澇災害等困難,全區上下在自治區黨委、政府的堅強領導下,全面貫徹落實創新、協調、綠色、開放、共享發展理念,緊緊圍繞“五穩”,狠抓“41條”降成本政策措施落實,全力以赴做好穩增長的各項工作,經濟呈現總體平穩,穩中有進的態勢。上半年,全區生產總值增長7.2%,比一季度提高0.2個百分點。但工業增長仍有較多不確定因素,工業投資、民間投資持續低位增長,經濟下行壓力仍然較大。

    一、經濟運行穩中有進,主要指標保持增長。

    上半年,廣西生產總值7311.64億元,按可比價格計算,同比增長7.2%,增速比全國高0.5個百分點,比一季度提高0.2個百分點,增速排全國第21位、西部第9位。分產業看,第一產業增加值769.92億元,增長3.1%;第二產業增加值3606.90億元,增長7.6%,其中工業增加值3090.04億元,增長7.4%;第三產業增加值2934.82億元,增長7.8%。三次產業對經濟增長的貢獻率分別為4.2%、53.4%、42.4%,其中工業貢獻率為44.8%。

    (一)農業生產總體穩定。

    上半年,全區農林牧漁業增加值803.36億元,同比增長3.3%,比一季度提高1.1個百分點。其中,種植業增加值275.96億元,增長6.1%;牧業304.26億元,下降1.2%;林業67.46億元,增長6.6%;漁業122.23億元,增長4.0%。種植業、牧業增速分別比一季度提高0.9和1.8個百分點,林業增速回落3.8個百分點,漁業持平。

    上半年,全區春播糧食面積1398.71千公頃,同比增長2%,增速比上年同期提高3.1個百分點。蔬菜、水果生產保持良好發展勢頭,其中,蔬菜產量1377.86萬噸,同比增長4.7%;初步統計,園林水果245.11萬噸,增長9.7%;熱帶水果喜獲豐收,產量123.32萬噸,增長12.8%,其中香蕉增長7.5%、荔枝增長10.1%、芒果增長17.5%。畜牧業生產總體降幅收窄,其中活禽出欄3.86億羽,增長2.5%,較一季度提高了0.5個百分點;生豬出欄1661.90萬頭,下降4.1%,降幅較一季度收窄1.8個百分點;牛、羊出欄分別增長0.2%和0.5%,較一季度分別提高0.4和0.6個百分點;全區肉類總產量203.67萬噸,下降1.5%,其中豬牛羊肉138.02萬噸,下降3.3%,降幅收窄0.3個百分點。水產品產量149.76萬噸,增長4.1%,其中海水產品79.87萬噸,增長3.6%。

    (二)工業生產穩中有升。

    上半年全區規模以上工業增加值同比增長7.6%,高于全國1.6個百分點,比一季度提高0.3個百分點,排全國第13位,西部第6位。

    超八成主要行業實現增長。全區40個大類工業行業中,有35個實現正增長,占行業面的87.5%,比1-5月提高5個百分點。17個行業增速高于全區,占行業面的42.5%。其中,有色金屬冶煉和壓延加工業同比增長19.3%,非金屬礦物制品業增長17.9%,電氣機械和器材制造業增長13.3%,計算機通信和其他電子設備制造業增長11.8%,通用設備制造業增長11.5%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長11.3%,木材加工和木竹藤棕草制品業增長10.3%。

    非公有工業貢獻率上升。非公有工業增加值增長9.3%,高于全區1.7個百分點,占規模以上工業比重為71.0%,比一季度提高1.3個百分點;對規模以上工業增長貢獻率達到84.5%,比一季度提高2.3個百分點。

    小微企業較快增長。上半年,小微工業企業增加值同比增長11.4%,高于全區3.8個百分點,對全區規模以上工業增長貢獻率達47.7%。

    企業利潤平穩增長。1-5月,全區規模以上工業企業利潤總額371.40億元,同比增長14.7%。其中,計算機、通信和其他電子設備制造業增長98.0%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長84.1%,電力熱力生產和供應業增長12.1%,汽車制造業增長4.0%。虧損面有所收窄,1-5月,規模以上工業企業虧損面為20.5%,同比收窄2.3個百分點。

    產銷持續向好,資金周轉加快。上半年,規模以上工業產銷率達94.7%,比一季度提高3.2個百分點,比1-5月提高0.5個百分點。40個大類行業中有37個產銷率超90%,占行業面的92.5%。上半年,全區工業出口交貨值同比增長26.5%,比一季度提高5.4個百分點。1-5月,全區規模以上工業產成品存貨周轉天數為16.8天,同比減少1.1天。

    (三)固定資產投資保持增長。

    上半年,全區固定資產投資8351.89億元,同比增長13.7%,增速比一季度回落0.4個百分點,比1-5月提高0.3個百分點,比全國高4.7個百分點,排全國第8位,西部第6位。

    從產業看,第三產業投資增速明顯快于二產。上半年,全區第一產業投資435.51億元,同比增長14.7%;第二產業投資3358.85億元,增長6.7%,其中工業投資3267.74億元,增長6.3%;第三產業投資4557.54億元,增長19.5%。

    從主要投資領域看,基礎設施建設、房地產開發和企業技術改造投資保持較快增長。上半年,全區基礎設施建設投資2711.84億元,同比增長22.3%,其中,電信和其他信息傳輸服務業投資增長46.7%,電力燃氣及水的生產和供應業投資增長25.6%,教育投資增長26.6%,水利環境和公共設施管理業投資增長18.3%。全區房地產投資941.68億元,增長17.6%,增速比一季度提高3.1個百分點,其中,住宅投資680.21億元,增長16.0%。企業技術改造投資2721.46億元,同比增長16.0%,比投資平均增速高2.3個百分點,企業技術改造投資占投資比重為32.6%,同比提高0.6個百分點。

    (四)進出口降幅持續收窄。

    上半年,全區進出口總值1381.69億元(人民幣,下同),同比下降4.0%,降幅比一季度收窄6.9個百分點。其中,出口681.59億元,下降8.7%,降幅比一季度收窄11.7個百分點。

    從貿易方式看,加工貿易同比增長6.3%,比一季度回落6.9個百分點;邊境小額貿易進出口同比下降12.5%,降幅收窄15.7個百分點;一般貿易下降13.4%,降幅收窄4.4個百分點。

    從貿易國別(地區)看,對東盟進出口同比下降3.2%,比一季度收窄9.1個百分點,其中對越南進出口增長0.3%,對柬埔寨進出口增長165.1%,對老撾進出口增長202.8%。

    (五)交通運輸增速有所回升,郵電業務高速發展。

    在高鐵和動車拉動下,全區交通運輸增速有所回升。上半年,全區客貨運輸周轉量同比增長4.7%,比1-5月提高0.8個百分點。鐵路客運量同比增長21.3%,旅客周轉量增長12.3%;公路貨運量增長4.8%,貨物周轉量增長5.9%。

    北部灣港吞吐量增速加快。上半年,廣西北部灣港吞吐量同比增長3.3%,比1-5月提高1.3個百分點。

    在飛速發展的4g網絡及網購帶動下,全區郵電業務繼續保持高速增長勢頭。上半年,全區郵電業務總量同比增長51.7%,比上年同期提高28.5個百分點;其中郵政業務總量同比增長40.0%,同比提高14.8個百分點。

    上半年,全區商品房銷售面積1598.34萬平方米,同比增長16.0%,增速比一季度回落2.4個百分點,其中住宅銷售面積1487.01萬平方米,增長19.9%,回落1.9個百分點。商品房銷售額829.97億元,同比增長19.9%,其中住宅銷售額737.72億元,增長28.4%。

    (七)民生指標平穩增長。

    居民消費價格溫和上漲。上半年,廣西居民消費價格(cpi)同比上漲2.1%,漲幅與全國持平。其中,城市上漲2.4%,農村上漲2.4%。八大類商品及服務價格呈“七漲一降”,其中食品煙酒類價格上漲5.2%,醫療保健類上漲4.0%,衣著類上漲1.7%,教育文化和娛樂類上漲1.6%,其他用品和服務類上漲0.8%,居住類上漲0.3%,生活用品及服務類上漲0.1%;交通和通信類下降2.0%。6月份,cpi同比上漲1.6%,環比下降0.2%。

    消費品市場總體平穩。上半年,全區社會消費品零售總額3252.81億元,同比增長9.8%,比上年同期提高0.8個百分點,低于全國0.5個百分點,增速排全國第20位、西部第8位。

    按銷售單位所在地分,城鎮社會消費品零售總額2865.52億元,同比增長9.7%,比上年提高0.9個百分點;農村387.29億元,增長10.7%,提高0.6個百分點。

    分商品類別看,汽車類同比增長9.0%,比上年同期提高6.2個百分點;石油及制品類由上年同期下降5.3%轉為增長2.1%;中西藥品類增長17.6%,提高0.8個百分點;日用品類由上年同期下降1.7%轉為10.2%。

    社會消費品零售總額增速小幅回升并趨穩。201x年上半年以來全區社會消費品零售總額增速持續回升并趨穩,增速分別為9.0%、9.2%、10.0%、9.9%和9.8%。

    201x年上半年,全區社會消費品零售總額3252.81億元,比同期1541.79億元翻一番。

    居民收入穩定增長,農村外出務工收入繼續增加。上半年,全區居民人均可支配收入9170元,同比名義增長9.3%,扣除價格因素實際增長7.1%。按常住地分,城鎮居民人均可支配收入14024元,同比名義增長7.9%,扣除價格因素實際增長5.7%;農村居民人均可支配收入5342元,同比名義增長10.3%,扣除價格因素實際增長7.7%。城鄉居民人均收入倍差為2.63,比上年同期縮小0.05。全區居民人均可支配收入中位數7806元,同比名義增長8.2%。二季度末,農村外出務工勞動力總量923萬人,比上年同期減少39萬人,下降4.1%。外出務工勞動力月均收入3013元,同比增長5.5%。

    失業率保持較低水平。上半年,全區城鎮新增就業23.43萬人,完成全年目標的66.9%;城鎮失業人員再就業4.47萬人,完成全年目標的55.9%;就業困難人員實現就業1.45萬人,完成全年目標的72.4%;新增農村勞動力轉移就業42.76萬人次,完成全年目標的77.7%。城鎮登記失業率2.95%,低于年度控制目標1.55個百分點,保持較低水平。

    保障性安居工程進展順利。截至6月25日,全區保障性安居工程完成投資138.64億元,同比增長9.7%,占全年計劃總投資242億元的57.3%。新開工13.16萬套,完成年度目標任務的79.9%;基本建成5.16萬套,完成72.7%;新增分配入住3.98萬套,完成52.6%。其中,經濟適用住房建設完成137.8%,棚戶區(危舊房)改造完成47.7%,城市棚戶區(危舊房)改造完成48.2%,國有工礦棚戶區改造完成16.9%。

    財政收支平穩增長。上半年,全區財政收入1306.32億元,同比增長8.9%,增速較上年同期回落0.5個百分點。一般公共預算收入837.51億元,增長8.5%,同比提高3.1個百分點。其中,稅收收入546.98億元,增長8.1%,同比提高0.8個百分點,占一般公共預算收入的比重為65.3%;非稅收入290.52億元,增長9.4%,同比提高7.6個百分點。

    上半年,全區一般公共預算支出2049.90億元,同比增長14.1%。其中,民生支出總額1642.78億元,增長13.4%,占一般公共預算支出的80.1%,比重較一季度提高0.7個百分點。在民生支出中,醫療衛生與計劃生育支出增長40.4%,住房保障支出增長34.3%,城鄉社區事務支出增長23.8%,社會保障和就業支出增長11.2%,教育支出增長8.3%。

    金融運行保持平穩。6月末,全區金融機構本外幣各項存款余額25040.95億元,同比增長14.8%,增速較上年同期提高6.8個百分點;本外幣各項貸款余額19448.28億元,增長12.5%,同比回落0.2個百分點。6月末,全區新增本外幣銀行貸款1328.89億元,同比多增110.42億元。

    工業品價格同比降幅收窄。上半年,全區工業生產者出廠價格(ppi)同比下降3.6%,降幅比一季度收窄0.7個百分點;6月份同比下降2.6%,環比由上月的上漲0.4%轉為下降0.4%。上半年,工業生產者購進價格同比下降4.0%,6月份同比下降2.9%,環比上漲0.3%。

    二、區域經濟發展不平衡。

    上半年,全區14個市中,有7個市增速高于全區平均水平,分別是防城港市增長10.1%,高于全區2.9個百分點;欽州市增長10.1%,高于全區2.9個百分點;百色市增長9.0%,高于全區1.8個百分點;玉林市增長8.2%,高于全區1.0個百分點;梧州市和北海市增長8.0%,高于全區0.8個百分點;貴港市增長7.6%,高于全區0.4個百分點。

    從兩區一帶看,上半年,廣西北部灣經濟區gdp增長7.8%,增速比上年同期回落1.6個百分點;西江經濟帶經濟gdp增長7.1%,增速比上年同期提高0.1個百分點;桂西資源富集區gdp增長7.1%,增速比上年同期回落0.8個百分點。

    三、供給側改革穩步推進。

    (一)“三去一降一補”取得新進展。

    去產能方面,鋼鐵行業作為去產能攻堅領域之一,上半年粗鋼產量下降1.0%。去庫存方面,工業企業和商品房庫存出現積極變化。5月末規模以上工業企業存貨同比下降3.0%,產成品存貨下降0.4%。6月末,商品房待售面積1645.83萬平方米,比3月末減少57.09萬平方米。去杠桿方面,工業企業資產負債率有所下降,5月末,規模以上工業企業資產負債率為62.76%,比上年同期下降0.17個百分點。

    在降成本方面,企業主營業務成本漲幅回落,1-5月規模以上工業企業主營業務成本同比增長6.0%,漲幅同比回落2.4個百分點。5月份開始,國家全面實行營改增,全區規模以上工業企業營業稅金將會下降40%左右。

    補短板方面,薄弱領域投資增長較快。上半年,交通運輸倉儲和郵政業、水利環境和公共設施管理業、信息傳輸軟件和信息技術服務業投資同比分別增長21.7%、18.3%和46.7%,快于全部投資增速8.0、4.6和33.0個百分點。

    (二)工業結構繼續優化,新增企業拉動力顯現。

    高技術產業加速增長。上半年,高技術產業增加值同比增長6.6%,分別比1-3月、1-4月和1-5月提高1.3、1.9和1.3個百分點。

    新增企業拉動力顯現。在各項“穩增長、調結構、促改革”措施推動下,市場活力得到有效激發,新增企業數量大幅增長。上半年,全區新增規模以上工業企業37家,比上年同期增加12家,拉動工業總產值增長4.2個百分點。

    工業用電量降幅持續收窄。上半年,全區工業用電量同比下降2.2%,分別比1-2月、1-3月、1-4月和1-5月降幅收窄1.7、0.3、0.2和0.1個百分點。

    (三)投資結構趨向優化。

    一是服務業投資比重提高。上半年全區服務業投資占全部投資比重為54.6%,比上年同期提高2.7個百分點。二是高耗能行業投資比重下降。上半年高耗能行業投資增長1.7%,低于全部投資增速12.0個百分點,高耗能行業投資占全部投資比重為12.3%,同比下降1.4個百分點。三是高技術產業投資較快增長,上半年全區高技術產業投資388.03億元,同比增長20.2%,快于投資平均增速6.5個百分點。

    四、當前需要關注的突出問題。

    當前,廣西經濟運行基本面保持穩定,一些主要指標出現積極變化。但同時也必須清醒看到,當前廣西正處在轉型升級、動能轉換的關鍵階段,“三去一降一補”和供給側改革任務依然艱巨,經濟運行筑底企穩的基礎尚不牢固,經濟運行中存在的問題不容忽視。

    (一)局部出現洪澇災害,甘蔗種植面積持續下降。

    6月份,受強降雨影響,廣西局部地區發生洪澇災害,截至6月30日,已有馬山、藤縣、柳江、柳城、鹿寨、融安等多縣區出現災情。僅24日的強降雨就造成柳州市5個縣區24個鄉鎮192個村屯受災。主要受災作物是水稻、甘蔗、蔬菜、玉米、花生等;另有果園等經濟園地受災,全區種植業蒙受巨大經濟損失。上半年,全區種植業增加值275.96億元,同比增長6.1%,比上年同期回落1.2個百分點。

    201x年全區甘蔗播種面積923.01千公頃,同比下降2.4%,為連續第三年下降。除崇左市和北、防、欽四市外,其余10個市的甘蔗播種面積均不同程度下降,其中百色下降16.2%,來賓下降2.9%,兩市種植面積的比重占全區20%。雖然201x-201x榨季糖料蔗收購價格有所提高(約450元/噸),但未能調動蔗農積極性,新一輪甘蔗種植面積仍呈下降的勢頭。

    (二)工業增長仍存在較多不確定因素。

    盡管上半年規上工業增加值增速較一季度加快,但加速中仍存在不少問題。

    新動力發展仍處于相對弱勢。全區高技術產業增速和比重仍在低位徘徊,且出現減速和乏力的苗頭。上半年,全區高技術產業增加值同比增長6.6%,同比下降11.2個百分點,低于全區1.0個百分點;占全區比重為7.9%,分別比1-2月、1-3月和1-4月下降0.4、0.2和0.3個百分點。

    舊動力仍處于主導地位。在全國“去產能、去庫存”的大背景下,全區高耗能行業不降反增。上半年,全區高耗能行業增加值同比增長10.6%,高于全區3.0個百分點,高于上年同期2.5個百分點,對全區規模以上工業貢獻率達52.9%,依然處于工業發展的主導地位。

    需求不足的問題依然突出。全區規模以上工業企業生產及經營狀況調查結果顯示,22.9%的規上工業企業認為二季度生產能力沒有充分發揮的'原因是產品需求減少、訂單不足。黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物制品業等行業產能過剩問題相對突出,三個行業調查企業中認為所在行業本季度產能過剩情況處于非常嚴重和比較嚴重情況的比重分別為63.6%、52.9%和50.8%。

    主要工業產品出廠價格走勢仍然低迷。因全球經濟持續處于疲軟狀態,主要工業產品出廠價格走勢仍然低迷。上半年,全區工業生產者出廠價格同比下降3.6%,已連續53個月下降。6月底,成品糖5500元/噸和電解鋁12620元/噸,仍處于較低價位,鐵合金價格同比下降11.7%,電解金屬錳下降8.3%,錫下降2.9%。

    停產企業數量仍居高不下。在當前仍未明朗的經濟形勢下,企業生產意愿仍受到多種因素制約。上半年,全區規上工業停產工業企業達443家,僅比上年同期減少8家,停產企業占全區規上工業企業比重為8.2%。

    工業用電量增速仍未轉正。受企業生產意愿普遍不高、停產企業數量居高不下等因素影響,全區工業用電量仍未實現正增長。上半年,全區工業用電量同比下降2.2%,已連續16個月呈下降態勢。

    各市工業發展差距懸殊。上半年,全區14個市中僅有防城港、欽州和賀州3市規模以上工業增加值實現兩位數增長,其余11市均為個位數增長。其中增速最高的賀州市(13.6%)與最低的河池市(0.6%)相差13.0個百分點。

    (三)投資增速回落,工業投資、民間投資增速持續走低。

    -,廣西投資保持20%以上的增速,201x年以來逐步放緩至20%以下,今年上半年全區投資增長13.7%,比上年同期回落4.8個百分點。

    投資增速回落的主要原因:

    一是工業投資大幅回落。-201x年上半年,廣西工業投資增速從35.9%的高位逐步回落到15.3%,今年以來回落至個位數增長。上半年,全區工業投資增長6.3%,低于去年同期7.4個百分點,低于一季度0.3個百分點。其中,制造業投資增長5.4%,同比回落10.0個百分點。31個制造業大類行業中,有19個行業投資增速同比回落,回落幅度較大的行業有:有色金屬冶煉和壓延加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、石油加工煉焦和核燃料加工業、木材加工等。

    二是民間投資持續低迷。2011-201x年上半年,廣西民間投資增速從45.1%的高位回落到17.4%,今年3月份以來回落到個位數增長,上半年,全區民間投資增長7.4%,同比回落10.0個百分點,民間投資占投資比重為62.7%,同比下降3.8個百分點。

    三是大項目支撐乏力。今年上半年,全區新開工項目平均投資規模為3814萬元,同比下降5.3%。新開工項目中,億元以上項目僅占2.3%。全區億元以上項目完成投資1877.38億元,僅占全部投資的22.5%。

    (四)服務業部分指標增速回落。

    客運量增速持續回落。上半年,全區客運量同比下降0.2%,比上年同期回落1.9個百分點。其中鐵路客運量增速從上年同期的58.3%高位回落至21.3%,回落幅度達37.0個百分點;公路客運量下降4.0%,降幅同比擴大1.1個百分點;水路客運量下降3.3%,同比回落17.5個百分點。

    內河港口吞吐量增速持續下跌。內河港口吞吐量同比增速由1-4月的4.7%、1-5月的3.7%跌至上半年的2.9%,增速持續回落。

    五、幾點建議。

    當前廣西經濟下行的形勢依然嚴峻,企穩回升趨勢尚不明朗,制約發展的突出問題不容忽視,全區各級各部門要緊緊圍繞“五穩”和“41條”降成本政策措施,突出重點,定向發力,確保各項工作有序進行。

    (一)圍繞“三去一降一補”,推動供給側改革。

    要緊緊圍繞“三去一降一補”工作,落實“41條”降成本政策措施,各級部門進一步降低制度性交易成本,降低企業稅賦負擔和行政事業性項目收費,切實降低企業人工成本和財務融資等經營性成本,降低物流成本。針對廣西電價較高的情況,切實落實降低工商業銷售電價,改進企業減產停產期間電費計算方式,繼續實施豐枯水季節性電價,開展峰谷分時電價政策試點等措施,提高廣西傳統產業市場競爭力。

    大力發展適銷對路的產品,推動供給側改革,從提高廣西產品供給質量出發,用改革的辦法推進結構調整,通過創新矯正要素配置扭曲,擴大有效供給,提高供給結構對需求變化的適應性和靈活性,提高全要素生產率,矯正供需錯位。

    (二)優化工業發展環境,推動傳統行業二次創業。

    各級各部門切實做好服務工作,改善全區工業發展環境。相關管理部門和產業協會要充分發揮自身信息資源優勢,為工業企業提供更優質高效的市場購銷、產品發展趨勢等信息服務。積極探索政府支持企業技術創新、管理創新、商業模式創新的新機制。發揮產業基金作用,撬動更多社會資本培育新型產業。將更多扶持給予民營中小企業、新增企業和新興產業。切實為企業降低用電、物流、融資和人工成本。更好地為企業松綁、解扣,激發企業活力、創新力和競爭力。

    改造提升傳統優勢產業的同時,加快高新技術及戰略新興產業發展。要在繼續抓好傳統優勢產業改造提升工作的同時,加大力度促進高新技術及戰略新興產業的壯大,改善舊動力,扶植新動力。推動糖業、鋁業的二次創業,實施“互聯網+工業”行動,加快新一代信息技術與傳統工業的有機結合,推進全區工業轉型升級穩步發展。加快補齊沿海基礎設施短板,合理布局修造船業,助推“三大定位”目標實現。

    (三)擴大有效投資,增強對經濟增長的拉動作用。

    一是加大工業投資力度。要加大工業技術改造投資力度,圍繞重點企業和產品,明確目標和路徑,推動傳統產業實施以生產自動化、管理信息化、流程綠色化、制造智能化為主要方向的新一輪技術改造,提升現有工藝設備水平、產品技術含量、生產服務流程,實現低碳、綠色、可持續發展,提高企業核心競爭力,推動傳統產業轉型升級,使其向精加工延伸、向中高端邁進,提高產業發展質量。二是突出抓好統籌推進重大項目。要加強項目的爭取和立項,做好新開工一批重大項目的儲備。對符合條件的投資項目盡快開工建設,避免重大項目的銜接出現斷檔。對已開工的重大項目,要早日完善統計入庫材料,爭取早日入庫、入統,并大力推進工程施工進度,力爭施工項目早日完工。三是進一步激活民間投資活力。落實促進民間投資的有關政策,放寬民間投資市場準入,加強和改善政府管理服務,發揮政府投資的引導帶動作用,加大對民間投資的金融支持,大力推進政府和社會資本合作(ppp)模式,為民間資本營造良好市場環境,激發民間投資潛力。

    (四)促進外貿回穩向好,增強經濟增長的拉動力。

    在上半年全區進出口降幅收窄的情況下,進一步抓好自治區促進外貿回穩向好33條措施的落地生效,力爭進出口形勢繼續好轉。一是推進邊境小額貿易增長。加快對邊境小額貿易支持政策的兌現,加大通關協調力度,穩定企業信心,調整擴大貨源,優化商品結構。二是繼續實施“加工貿易倍增計劃”。緊緊抓住國家最近出臺支持加工貿易向中西部地區轉移的政策機遇,立足實際,主動對接,邀請沿海地區加工貿易企業投資落戶廣西。三是加快外貿綜合服務平臺建設。加快組建廣西外貿綜合服務企業,為中小微企業提供融資、物流、通關、結匯、退稅等一條龍的供應鏈服務,實現外貿產業鏈和供應鏈的融合。

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇七

    年是實施“十一五”規劃的最后一年,也是有效應對國際金融危機、加快老工業區振興的關鍵之年,更是為“十二五”規劃實施奠定良好基礎的關鍵之年。為實現經濟新起點和新跨越,全區深入貫徹落實科學發展觀,按照“一二三四五”的總體發展思路和要求,以工作項目為總抓手,緊抓保增長、保民生、保穩定,一季度全區經濟進一步延續回升向好的勢頭,實現了良好的開局。

    一、一季度主要經濟指標預計情況。

    (一)農業生產情況平穩,農村經濟預期良好。

    今年我區加大了各項強農惠農政策的力度,農民生產的積極性進一步高漲。今年以來,我區氣候、地墑條件良好,小麥生長總體向好,夏糧有望獲得好收成。畜牧業生產略有增長,一季度,全區豬、羊、家禽存欄量分別為3.8萬頭、3萬只、72.4萬只。肉類產量3835噸,同比增長9.6%;禽蛋產量2643噸,同比增長9.7%;奶類產量974.4噸,同比增長8.8%。

    (二)工業生產穩步提高,經濟效益加快回升。

    (三)項目建設加快推進,固定資產投資持續快速增長。

    (四)假日經濟效應明顯,消費品市場繁榮活躍。

    (五)對外貿易恢復性增長,實現了開門紅。

    (六)財稅狀況有所好轉,金融市場運行平穩。

    (七)居民收入穩步增長,物價水平持續走高。

    雖然全區經濟發展呈現良好態勢,但是國際金融危機的影響和不確定因素依然存在,當前我區經濟企穩回升的基礎仍不穩固,經濟社會發展形勢不容樂觀。

    (一)工業企業發展仍然面臨諸多困難。

    作為區經濟支柱的工業,增長的基礎仍然不穩,企業增效的形勢仍較嚴峻,提升規模工業經濟效益的壓力依然較重。

    二是工業企業能源供應嚴重不足。我區的企業(陶瓷、耐火材料等)均以清潔燃料——天然氣為主,但目前,企業普遍存在天然氣供應壓力不足的情況,達不到窯爐供熱要求,生產出來的產品質量也達不到要求,嚴重影響了企業的生產經營。此外,企業的生產經營還受到限電措施的'影響,電價的上漲使企業的用電成本增長了2.3%。

    (二)對外貿易形勢依然嚴峻。

    由于國際經濟形勢尚不明朗,外需市場總體仍較為低迷,我區外貿出口仍未擺脫下行局面。去年以來,全區外貿出口一直呈負增長,而且這種趨勢年內難以得到根本改變。西方國家經濟是真正企穩復蘇還是短暫回升,存在很大不確定性。危機對我國外貿的負面影響還在延續,隨著競爭的加劇,與西方國家的貿易摩擦也日趨增加,貿易保護主義愈演愈烈,出口產品在國際市場上的競爭力會受到一定影響。

    (三)財政收支壓力較大。

    受部分重點企業稅收下滑、結構性減稅免費、新增稅源相對較少等因素影響,財政增收的難度進一步加大,同時,隨著保增長、擴內需、重民生等政策的出臺,剛性支出大幅增加,財力缺口進一步加大。

    (四)城鄉居民增收壓力大。

    金融危機使我區經濟受到較大沖擊,目前,全區經濟正處于企穩回升的初期,在逐步恢復的過程中還存在很大的不確定性,城鄉居民以及單位職工的收入缺少有力的增長因素,增收的壓力依然很大。

    (一)全力抓好項目建設,確保投資持續快速增長。

    二是做好項目的融資工作,深化銀企合作,最大限度地增加信貸規模,放寬市場準入,充分調動民間資本的投資積極性,保障項目建設的資金需求;三是優化項目建設環境,積極落實土地、資金、能評、環評及基礎配套,盡快形成實物工作量。

    (二)實施工業調整提升工程,鞏固工業生產回升基礎。

    三是增強企業自主創新能力,鼓勵和引導企業以多種形式與科研院所和高等院校聯合,建立技術聯盟,聯合攻關,人才共用,成果共享。深入實施技術標準和品牌化戰略,積極爭創中國馳名商標和中國名牌產品。

    (三)積極促進服務業發展,加快產業結構調整。

    以圍繞我區文化特色產業為中心,以打造“魯中休閑文化名城”為指導,大力調活發展服務業。培植一批規模大、實力強的商貿物流企業、文化創意企業、信息咨詢企業,抓好文化產業發展,加快文化資源優勢向產業優勢轉化,進一步提高服務業對經濟的貢獻率。

    (四)著力改善民生,促進社會和諧穩定。

    大力改善中小企業生產經營環境,促進居民就業。加強對困難群體特別是零就業家庭的就業援助,解決好大學生就業問題。調整收入分配結構,建立和完善與經濟增長相適應的長效工資增長機制,進一步提高城鄉居民收入水平。

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇八

    1―8月全市完成工業增加值18480.5萬元,增長14.8,離地區下達的工業增加值增長21的調控目標,尚有6.2個百分點的差距。地區重點指導的九家工業企業,1―8月工業總產值現價和工業總產值不變價比去年同期分別下降了6、11.3。利潤同比增長2,離地區下達的增長15.9,相差13.9個百分點。烏啤烏蘇分公司、四棵樹煤炭有限公司、屯河烏蘇番茄制品分公司、永達烏蘇分公司、西域烏蘇市水泥有限公司等規模較大的企業,產值、產量都比去年同期有不同程度的下降。要扭轉當前經濟運行同比下滑的局面,必須下大力氣采取有力措施,挖掘潛力,變不利因素為有利因素,全力抓好后三個月的經濟運行質量,全面完成全年目標任務,并為明年的經濟工作打好基礎。針對當前我市經濟運行的形勢,我委分三個工作組,由委領導帶隊分別深入到規模較大的烏蘇啤酒有限公司烏蘇分公司、四棵樹煤炭有限公司、屯河烏蘇番茄制品分公司、永達烏蘇分公司、西域烏蘇市水泥有限公司、宏光玻璃有限公司、麥科特紡織烏蘇有限公司、供排水有限公司、電力有限公司、萬康油脂有限公司、星光棉麻有限公司、北方新科有限公司、金山陶粒制品廠、銀興棉蛋白加工有限公司和機械廠等十五家企業,進行調研,查找企業在經濟運行中存在的問題,切實幫助企業解決實際困難。

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇九

    預計全年實現工業總產值236億,同比增長15%;預計完成區政府下達的國內招商任務、完成固定資產投資任務;預計實現財政總收入15.4億元,同比增長18%,街級財政收入1.9億元,同比增長18%。

    (一)進一步推動工業產業壯大升級。繼續推動電子、鎢鉬、機械、服裝“四大產業”集群發展,做大做強,壯大產業規模。依托原有產業資源,引導生產要素向優勢產業、優勢項目、優勢企業聚集,優化產業結構,提高技術含量,培育新的支柱產業,并延伸產業鏈條,提高產業關聯度,構建以優勢骨干企業為龍頭的新產業集群。力促集順半導體為主力的晶圓產業集群早日投產,力促粉末冶金制造有限公司早日投產,預計6月份設備安裝調試完成,將帶來年產值7億元的增長點,積極整合研究機構和高等院校資源,扶持企業向研發工業轉型,打造環保型研發總部基地,開發高新技術產品,提高高新技術成果轉化能力。加大對擁有自主知識產權企業和項目的支持力度,打造擁有自主知識產權的知名品牌。

    (二)、大力發展現代服務業。

    一是大力推進現代服務業投入運營,加快北部新城區建設步伐,促使轄區21個主要服務業項目,總建筑面積197.09萬平方米的商貿、物流及房產項目投入運營,力促源香冷儲(該項目建筑面積22萬平方米,預計9月開工,將引進300多家批零兼營物流商入駐)、旺墩凍品及建發倉儲為龍頭的配送企業全面投入營運,依托華大西商業街、喜盈門國際家居廣場、新華都、人人樂、寶姿購物中心的運營,力促國貿商城城市綜合體早日開工建設(預計今年9月可動工,項目總投資約為17億元,其中商城總投資10億元,商業住宅7億元),力促轄區“招寶萬郡”等13個房地產項目、總建筑面積約為249.19萬平方米全面投入市場,門遠達雷克薩斯汽車銷售服務有限公司注冊資本3000萬元,已入駐南輝藝品,促進雷克薩斯4s店9月開業。

    二是大力培植新的經濟增長點,以房地產業、總部經濟、樓宇經濟為主要新增稅源。首先是全力跟蹤商業街、湖郡、住宅院項目、海上花、公園、水灣、中央公園城、御景、國貿商城、祥和雅筑二期、三期、尚城等13個房產項目的進度跟蹤工作,做好轄區綜合配套設施的建設,不斷提效提速、協調聯動部門合力解決房地產建設過程中存在的新問題,促進已統計轄區房地產商業配套面積20.30萬平方米,超市配套面積6300平方米,促進轄區房地產業健康、有序發展,提升轄區房地產檔次和品質,進一步推動全面轄區經濟繁榮發展。其次是提高新能源、規模企業等新增項目的履約率。跟蹤門西子原卉能源投資有限公司新設立項目、中國交通建設股份有限公司海西區域總部項目、門頂斌實業有限公司(中建集團地產)寫字樓建成招商項目,省東潤創業投資有限公司項目注冊資本4000萬元,已遷址入駐我轄區,該公司鳳竹集團總部有望落戶我轄區。

    三是著手推進三個“舊廠改造”項目,首先是中鐵創業園改造項目,目前該項目座落于同集路的北面,占地面積占地1.2萬平方米,有兩棟活動板房作實驗室,可與東安小企業經濟總部成片規劃;其次是聯合食品公司(占地面積1.2萬多平方米,座落與孫坂路右側)與摩特公司(占地面積3萬多平方米)項目,可與國貿商城綜合體連片開發;由利安茶業公司收購的泰倫生物工程有限公司改造項目坐落于同集路南側,與天馬路交接(利安廣場安置房北側),該項目用地面積為6471.499平方米,長寬分別為133米和50米;企業申請該建設用地為小型經濟總部用地,設計規劃為酒店與寫字樓用途。目前北部工業區工業項目已經形成規模且密集,轄區有各類工商業1500多家,但北部新城區星級酒店空白,加上集北新城區建設日趨完善,若該“三舊”項目方案改造成功后,將輻射“海上五月花”、“海德公園”及“利安廣場安置房”等房地產項目約90萬平方米居民的生活需要,加上“喜盈門家具廣場”、“國際寶姿”項目已經落戶集北新城區,將為之到來更大的商務支持。

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇十

    1、烏啤烏蘇分公司1―8月完成工業總產值(現價,下同)7679萬元,同比下降13.5,銷售收入7887萬元,同比下降6,生產啤酒37858噸,同比下降7。預計全年可生產520xx噸啤酒,比上年少1000噸,比年初50000噸的計劃多生產20xx噸。目前生產、銷售下降的主要原因:

    一是競爭對手低價傾銷,造成市場價格混亂。今年新疆啤酒在我市轄區內實行買一贈一,合1.00元/瓶,并且每回收一個瓶蓋付0.10元,實際銷售價已低于1.00元/瓶。而生產成本為1.30―1.35元/瓶。

    二是啤酒運輸困難。主要是阿勒泰地區,烏魯木齊周邊地區交警、運管部門對超載車輛進行檢查,按目前運價,不超載就無利可圖。

    三是烏蘇至塔城,烏蘇至博樂都在修路,道路狀況不好,司機不愿跑長途。

    四是電價提高(20xx年11月提價),生產成本上升。1―9月,公司共耗電836萬度,平均每度0.48元,上年為0.44元,今年比上年增加支出33.5萬元,預計全年多支出50萬元。

    五是其它原因。由于春季受“非典”影響和春季氣溫低(比去年同期低1.5℃),夏季降雨多氣溫波動大等因素影響啤酒銷售。

    上述原因造成公司生產產量下降,利潤空間逐漸縮小,市場競爭力下降。由于產量下降,影響全市工業總產值下降3.7個百分點。

    2、麥科特紡織烏蘇有限公司1―8月生產棉紗3310噸,同比下降10,完成年計劃的60,完成工業總產值4723萬元,同比增長22,完成年計劃的69。主要問題:

    一是原材料棉花價格從去年的1000元―1100元/噸提高到現在的1300元/噸,增長了25左右,同期40、32、21支棉紗從去年的16500元/噸、16000元/噸和14000元/噸,提高到目前的18900元/噸、17400元/噸、16300元/噸,分別增長了14.5、8.7、16.4,平均增長15,棉花增幅比棉紗增幅大10個百分點。到8月底,公司已虧損219萬元,平均每生產1噸棉紗虧損662元。

    二是生產原料供應不足。公司要完成全年計劃需要棉花8000噸,現有1000噸缺口,目前棉花價格居高不下,企業在市場風險大,利潤空間縮小的情況下繼續生產,則虧損會繼續加大。

    三是電價高,生產成本增加。據公司反映,從20xx年元月至今年5月支付動力附加費就達94.6萬元,平均每月55647元。每月電費支出比鄰近縣市同規模企業多近20萬元。這樣僅電費每年就比鄰近縣市多支出306.7萬元。因為電價和棉紗市場的原因,企業年初確定的新增1萬錠技改項目被迫取消。

    3、屯河烏蘇番茄制品分公司截止8月底已生產番茄醬(折標)16567噸,預計全年可完成18060噸左右,比去年減少2600噸,下降12左右。今年公司與農戶簽訂番茄種植合同4萬多畝,按平均每畝產量4噸計算,可產番茄約為160000噸。今年計劃生產番茄醬23500噸,需要原料139000噸,目前相差37000噸。下降的原因:

    一是今年連續發生低溫、果腐疫霉病、冰雹、洪水等自然災害,造成番茄減產,總計減產約27400噸。

    二是合同履約率低。主要是吉爾格勒特鄉、四棵樹鎮的部分種植戶不履行合同,將收獲的番茄銷售到高于烏蘇0.03元/公斤的高泉醬廠,這部分流失的原料約15000噸。

    三是西大溝鎮至市區的道路因重修,便道路況新差,使西大溝鄉的部分種植戶將番茄銷售到高泉醬廠。

    4、四棵樹煤炭有限責任公司1―8月,生產原煤52.1萬噸,完成年計劃的94.9,比去年減少6.3萬噸,下降10.8,完成工業總產值3845萬元,完成計劃的73.9,同比下降4.7,實現銷售收入3465萬元,完成計劃的66.6,同比下降15。企業生產下降的主要原因:

    一是運煤公路路況差。烏蘇市至西大溝鎮的公路從6月份開始修建,至今未能通車,修路過程中運輸車輛只能走便道,而便道也經常不通,嚴重影響產品銷售外運。

    二是去年312國道整修,沙灣等地運到奎屯、獨山子的煤炭減少,四棵樹煤炭有限公司的煤礦產量增加。今年道路修通以后,這兩個市場為東面洞開,從而造成四棵樹煤炭有限公司較去年煤炭產量下降。

    三是煤礦生產礦井7號井由于技術改造1―8月比去年減少產量3.7萬噸。

    5、烏蘇電力有限責任公司1―8月累計完成發電量和外購電量9815萬千瓦時,其中:自發電8505萬千瓦時,占86.7,外購電量1310萬千瓦時,占13.3,比計劃減少41萬千瓦時,與去年同期相比增長528萬千瓦時,增長5.87。累計完成年度計劃的64.4。1―8月實現工業總產值(現價)3615萬元,同比增長13.6。銷售收入3565萬元(其中:電力收入3234萬元;熱力收入331萬元),比上年同期3153萬元(其中:電力收入2888萬元;熱力收入265萬元)增加412萬元,同比增長13.07。

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇十一

    某某某某年對和華公司來說充滿了商機和巨大的機遇嗎?戰爭的一年。由國際磷銨價格的上升和海洋運費和國內市場需求的增長,預計磷銨市場將會有一個強勁的銷售勢頭,而原材料供應緊張和運輸,價格上漲和電力不足嚴重制約企業的生產。如何?去年年底,魯華公司對企業的外部市場環境和內部情況進行了深入的研究。提出將“嚴格管理、穩定生產、高效經營、挖掘潛力、員工責任、發展戰略”作為某某年度經營計劃的經營原則。經董事會批準,某某某某年經營目標為生產磷酸銨鹽22萬噸,實現銷售收入4.13億元,年虧損控制在8500萬元以下。今年第一季度,股東單位和政府有關部門的支持下,公司董事會的正確領導和管理團隊積極組織和實施,克服原材料和電力供應短缺的困難,密切關注過程和設備的管理,做一個好地平衡調度,并試圖解決原材料供應和電力短缺的問題,以使生命成為可能。產量穩定,產量高。同時,抓住國際市場價格上漲的機遇,增加產品出口,實現更好的銷售收入。一季度生產磷酸銨鹽64,197.55噸,完成全年目標任務的30%;銷售磷酸銨鹽7080601萬噸,銷售收入132806.3萬元,占全年銷售收入的32%,經營虧損95732萬元。與去年一季度相比,磷酸銨產量增長72%,銷售增長43%,虧損下降74.07%。一季度可以說是產銷旺,產銷率110%,資本回收率100%。第一季度的成功為全面完成年度業務目標帶來了良好的開端。下面將與分析和報告相關。

    第一季業務狀況。

    (1)生產穩定,增產降耗。

    一季度,我們強調生產穩定,進一步加強了生產設備的管理和過程指標的分析與控制。針對去年四季度高負荷生產運行中出現的一系列問題,我們召開了幾次專題會議,解決制約生產的瓶頸問題。同時,要加強對員工的在職培訓和安全教育,強調員工的責任,提高員工的責任感,防止重大安全事故的發生,不斷提高設備完好率、駕駛率和工藝指標合格率。所有裝置基本實現長期、安全、穩定運行,產量大幅度提高,消耗明顯。下降。除氟化鋁外,液氨、硫酸、磷酸、磷酸銨均達到生產并超過生產計劃。其中包括:。

    1、輸出。

    1、磷酸銨鹽產量64,197.55噸,完成年度計劃的29.18%。磷酸銨驅替率比上年同期提高60%,增產26966.90噸,增產72%。

    2、年產磷酸30440.86噸,占全年計劃產量的28.99%。磷酸開車率比上年同期增長27%,產量增長11884.76噸,增長64%。礦石消費量(磷礦)從去年同期的4.3467噸下降9%,至3.9557噸。

    3、硫酸生產101280噸,完成年度計劃的27.52%。硫酸的開工率比上年同期增長4%,產量增長25014.94噸,增長33%。

    4、液氨生產14417.59噸,占全年計劃的26.21%。合成氨的開工率比上年同期下降3%,產量增加5447.79噸,增長61%。

    5、氟化鋁產量393.55噸,占全年計劃的13.12%。氟化鋁的驅動率低于去年同期,增產(減)噸,增產(減)%。

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇十二

    價格歧視實質上是一種價格差異,通常指商品或服務的提供者在向不同的接受者提供相同等級、相同質量的商品或服務時,在接受者之間實行不同的銷售價格或收費標準。經營者沒有正當理由,就同一種商品或者服務,對若干買主實行不同的售價,則構成價格歧視行為。

    價格歧視是一種重要的壟斷定價行為,是壟斷企業通過差別價格來獲取超額利潤的一種定價策略。肯德基的夏日酷飲系列飲料有句廣告語:第二杯半價。肯德基一杯愛爾蘭雪頂咖啡買9塊錢,但是第二杯的價格就是4塊五。理解價格歧視概念的時候,我們必須抓住它的關鍵點dd產品必須是同一產品。產品不同,價格不同,則不屬于價格歧視。同樣的一杯愛爾蘭雪頂咖啡,肯德基向消費者收取的價格是9塊和4塊5,這就是價格歧視。

    二、廠商實行價格歧視的條件。

    1.對市場擁有一定程度的壟斷權力,可以控制商品價格。壟斷力越強,對價格的控制力也就越強。也就是說廠商所生產的產品在市場上不容易被替代,一旦被替代,廠商也就失去了對價格的控制性。

    2.了解消費者的需求彈性。彈性越小的商品越能夠實行價格歧視,因為彈性小的商品跟消費者生活密切相關,不管廠商如何定價,我們都得買,就比如水。

    3.限制消費者之間的套利行為。就是廠商可以成功的分離開市場,使那些以較低價買入的消費者不能再以更較高價賣給愿意支付高價的消費者。如果套利者存在的話,價格歧視策略就失效了。

    三、價格歧視的形式。

    1.一級價格歧視。

    一級價格歧視也叫完全價格歧視。廠商就同一商品對不同的消費者制定不同的銷售價格,就好像廠商提前知道每一個消費者對商品所能支付的最大貨幣量,并以消費者所能接受的最大預期決定商品價格,其價格恰好滿足消費者對產品的需求價格,從而獲得每個消費者的全部消費剩余,賺取最大的壟斷利潤。實行一級價格歧視要求比較苛刻,現實中完全價格歧視的例子很少,至多只有近似的情況。

    2.二級價格歧視。

    廠商根據消費者的不同消費量或“區段”索取不同價格。實行二級價格歧視廠商的利潤會增加,消費者部分消費剩余被壟斷廠商占有。現實生活中,二級價格歧視比較普遍,公共事業部門等一些容易度量和記錄的消費行為的廠商普遍采用這種形式的價格歧視。比如,電力、水利公司根據消費者使用量實行的分段定價,電信公司根據消費者通話或上網時長實行的區別價格,快餐行業的套餐服務,商家的“買二送一”活動。

    3.三級價格歧視。

    廠商對同一商品,對不同的消費者或在不同的市場上,依據需求彈性不同收取不同的價格。對需求彈性大的消費者或市場收取較低的價格,對需求彈性小的消費者或市場收取較高的價格。通過這種方法,廠商從需求彈性較小的'消費者或市場那里獲取更多的消費剩余。三級價格歧視是最普遍的價格歧視形式。比如,同一商品網上價格要比實體店的價格要低,同一旅游產品黃金周價格比非黃金周的價格要高。

    四、價格歧視的現實意義。

    1.從廠商角度來說,達到了追求利潤最大化的目的。實行價格歧視的前提之一在于廠商生產的產品在市場上具有壟斷性,因為產品很難被替代,所以,廠商如何定價自己說了算。而不同地區的生活水平或者是對產品的接受能力有所不同,所以,廠商可以根據消費者特點區別定價。

    2.從消費者角度來說,作為市場主體的消費者也是價格歧視的受益者。均衡價格是由市場供求關系決定的,而在壟斷市場上,價格是由少數的壟斷廠商所決定的。消費者更多的是價格的接受者。就拿肯德基飲料來說,一杯飲料普遍的價格是九塊錢,消費者也普遍接受這個價格。但是廠商為了薄利多銷提高利潤,轉而實行第二杯半價的促銷活動。消費者實際上是以更便宜的價格享受到了同質的產品。

    3.從營銷策略上講,價格歧視也是一種良好的促銷手段。之所以不同的商品實行不同價格是因為消費者群體不同。通過這種方式,廠商可以很好的對不同消費市場進行劃分,從而針對不同的消費市場制動不同的消費策略。

    4.從資源調配角度來說,價格歧視發揮了價格杠桿有效調節資源配置的功能。依據市場分割理論,優化配置資源,實現資源的最佳利用,獲取最佳效益。比如,對一些供求矛盾比較突出的基礎資源,如天然氣、水、電等,國家利用對這些資源供給的壟斷地位,對資源的消費者區別對待,實行同物不同價,實現資源的合理有效分配。

    總之,通過價格歧視,廠商獲得了消費者的部分或全部消費剩余,實現了利潤的最大化。價格歧視作為具有一定市場力量競爭策略,可能損害同一商品廠商正常競爭,也可損害消費者利益的損害,在一定程度上破壞了市場的正常競爭機制。

    然而,我們不能對價格歧視唯恐避之不及,將其單純理解為一種貶義的歧視性行為。價格歧視同時滿足了更多消費者的消費需求和廠商追逐利潤最大化的需要,在一定意義上做到雙贏。價格歧視對于市場來說它是一種積極的措施,可以發揮其資源有效配置的作用,實現行業優良發展。當然,實施價格歧視,必須在法律法規的指導下正確進行,維護市場經濟的健康和諧發展。

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    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇十三

    20xx年區在經濟換擋減速的同時,不斷深化結構調整優化,三次產業結構由20xx年的5.8:64.6:29.6調整為5.5:64.6:29.9。第三產業發展加快,占gdp的比重比上年提高了0.3個百分點。三次產業對經濟增長的貢獻率分別是1.6%、71.6%、26.8%,分別拉動經濟增長0.2、8.2、3.0個百分點。

    (二)非公有制經濟發展活躍。

    20xx年,區實現非有公制經濟增加值194.10億元,占gdp的比重達到55.0%,比上年提高1.2個百分點,比上年增長11.5%,高出gdp增速0.1個百分點,對全區經濟增長的貢獻率為54.4%,拉動全區經濟增長6.2個百分點。非公有制經濟創造稅收32.15億元,比上年增長52.8%。隨著經濟領域的不斷開放,民間資本活力得到不斷釋放,民間投資在陸續實施的多個促進民營經濟發展政策的激勵下實現較快增長,全年完成投資210.31億元,占全區投資總量的74.8%,比上年增長5.9%,對全區投資的貢獻率為95.9%,拉動全區投資增長27.5個百分點。

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇十四

    盡管金融危機的影響仍然繼續存在和顯現,財政經濟運行中還有這樣那樣的困難和問題,但在全國全省經濟正趨好發展的大環境下,特別是有州委、州政府的正確領導,預計下半我州經濟將恢復正常增長,上級政府也將繼續傾斜照顧和支持我州經濟社會的發展,各級黨委、政府更加關注財政工作,財政部門應對復雜局面的能力不斷增強,管理體系更加完善,特別是部門預算編制、國庫集中支付、政府采購等改革進一步推進和完善,“小金庫”清理檢查“回頭看”和財政資金管理安全檢查等工作的開展,將更有利于加強增收節支工作,強化財政資金的安全和績效管理,在上半年工作成果的基礎上,經過各級財稅部門的共同努力,預計可以完成年初人代會確定的全年財政收支預算任務,即地方一般預算收入不少于170000萬元,地方一般預算支出可超過448973萬元(不含上級專款和不明確的轉移性支付),力爭突破48億元。

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇十五

    今年以來,在自治區國資委的指導和市委、市政府的正確領導下,市國資委緊緊圍繞“四定”工作任務和企業經營管理目標,堅持穩中求進工作總基調,繼續深化國企改革發展,全力促進監管企業穩定發展。由于受新冠疫情的影響,較去年同期相比,企業的營業收入、利潤總額、勞動生產總值等主要經濟指標都有所下降,經濟運行整體呈穩步回升、平穩下滑的態勢。現將市國資委監管企業上半年經濟運行情況報告如下:

    截至6月30日,市國資委監管的15家企業資產總額2,935,073萬元,同比增長14.30%;負債總額924,452萬元,同比增長13.13%;所有者權益(凈資產)2,010,621萬元,同比增長14.85%。實現營業總收入40,938萬元,同比減少37.41%;利潤總額-6241萬元,同比減少1368.5%;勞動生產總值9,568萬元,同比減少72.21%;應交稅費總額2,457萬元,同比下降54.27%;固定資產投資額165,823萬元,同比增長25.71%。

    從資產總額來看,監管企業資產總額的規模雖小但在逐年增長,主要是政府加大投融資平臺企業資產注入和企業資產重組整合力度,使企業資產規模得到不斷擴大。上半年固定資產投資額165,823萬元,同比增長25.71%。

    從負債總額來看,監管企業上半年負債總額924,452萬元,同比增長13.13%,但整體資產負債率只有31.50%。從另一層面來講,這也說明了監管企業的資產利用率不高,企業擁有的優質資產不多。

    從經營收入來看,監管企業可經營性的業務不多,主營業務比較單一,缺乏多渠道的收來來源,容易受外部經濟環境影響。上半年因受疫情影響,企業營業總收入只有40,938萬元,同比減少37.41%。

    從利潤總額來看,監管企業多為微利、虧損企業,企業盈利能力差,獲利渠道狹窄,造血功能嚴重不足。上半年因受疫情影響,監管企業整體利潤總額虧損了6,241萬元,同比減少1368.5%。

    企業資產規模小,競爭能力差。各監管企業資產規模小,且分布比較分散,企業本身缺乏優質資產,資產存量中大部分為道路、管網等公益性市政基礎設施資產,參與市場競爭的能力不足。截至6月底,15家一級監管企業的資產總額只有2,935,073萬元。

    企業主業不鮮明,業務較為單一。監管企業大部分屬于第三產業的租賃和服務業企業,經營業務單一,盈利渠道狹窄,市場抗風險能力薄弱,各投融資企業目前還主要依靠項目管理費維持公司運轉,企業造血功能嚴重不足。上半年,各監管企業營業總收入只有40,938萬元。

    企業運行成本高、獲利能力差。各監管企業基本上是公益性和準公益性企業,商業類企業也因沉重的歷史債務難以運行,許多企業同時還承擔著公益性項目,加上可經營性資產較少,企業盈利能力較差。截至6月底,利潤總額共虧損了6,241萬元。

    企業承擔過多公益性項目和公共管理職能。各企業承擔公益性項目比較多,4家投融資平臺公司年度計劃建設公益性項目近60個,投資總額比前三年多了一倍,公共基礎建設投入也無法核算收益,許多完工未移交管理的公共基礎設施管護成本得不到及時補償。

    監管企業多數主營業務萎縮,缺乏新的經濟增長點,經濟運行效益增長基礎不牢,整體運行質量不高等問題依然突出。

    (一)法人治理結構不完善,企業內控制度不健全。監管企業尚未全部完成公司制改制,企業內部的決策、執行和監督相互關系沒有理順,企業內部管理還繼續沿襲了原來的運行機制和管理制度,內部的決策、執行和監督機構之間的相互關系沒有理順,各自職責范圍沒有明確,沒有形成規范、科學的現代企業管理制衡機制。

    (二)企業規模小,市場競爭力差,造血功能不足。企業規模小、資產分布零散的,經營業務單一,盈利渠道狹窄,市場抗風險能力薄弱,缺乏新的增長點,參與市場競爭的能力比較差,雖然一些項目也具有一定的盈利,但不足以支撐整個公司正常經營所需現金流,企業造血功能明顯不足。

    (三)平臺公司轉型改革需要加快推進。平臺公司資產規模小、資產結構不合理、可經營的有效資產不多、現金流缺乏、主體信用評級不高、單體融資困難,加上運營經費不足、人力資源配置及薪酬體系不具備競爭力。平臺公司缺乏獨立性和自主性,存在重項目、輕經營,重形象、輕管理,重社會效益、輕經濟效益等。平臺公司轉型改革工作還需加大力度。

    (四)國企改制遺留問題多,處理難度大。國有“僵尸企業”處置存在資金籌措困難、維穩工作壓力大、個別企業財務資料不完整、職工補繳社會保險所需繳納的滯納金較高、職工身份認定意見不統一等諸多困難與問題,改革推進中新的矛盾和問題不斷產生,維穩任務艱巨。

    (一)繼續抓好疫情防控,抓好企業復工復產。督促各企業按照疫情防控要求,抓好復工復產,加強農貿市場管理,狠抓各項防疫措施落實,拓寬防疫物資籌措渠道,加大人力物力的投入,堅持一手抓疫情防控,一手抓復工復產,推進重大項目建設,確保企業經濟運行平穩增長。

    (二)推動企業多元化投資,促進產業多元化布局。督促各企業編制自主投資計劃和報審,積極推動企業通過出資新設、參股、控股等方式加強對外投資,特別是鼓勵和支持監管企業對我市優勢礦產進行投資布局,進一步壯大國有資本。

    (三)以管資本為主繼續推進國有企業重組整合。加強對國有資本運營工作的研究和指導,建立健全國有資本運作制度和布局規劃,引導國有企業有效實施資本運作,優化國有資本布局,推進監管企業分類重組,以4家投融資平臺公司為依托,加快平臺優化升級,推進我市國有資本布局結構調整,進一步提高國有資本運營和配置效率,推動國有企業做強做優做大。

    (四)繼續推進國有“僵尸企業”處置。理順資產管理公司內部治理結構,積極與法院、稅務、行政審批等單位聯系,探索簡易出清程序,加強資產盤活力度,加快處置國有“僵尸企業”,用好財政預算2,920萬元資金,妥善安置好職工,化解各種矛盾,確保社會穩定。

    (五)積極推進混合所有制改革工作。全面推動平臺公司二級企業和直接監管的一級企業實施混合所有制改革工作,通過混改放大國有資本,增強企業活力。

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇十六

    隨著現代經濟的增長,各種行業層出不窮,簡單來說能夠概括為三個產業。現代社會上的第三產業已經越來越嶄露頭角,許多行業都離不服務,這個產業就是第三產業,也稱為服務業。我們隨便進一家商店,他們的服務真的是一流,比產品,比質量,更要比服務。小編收集了廣州市第三產業經濟運行分析報告。

    廣州市統計局初步核算并經廣東省統計局核定,廣州市地區生產總值(gdp)18100.41億元,同比增長8.4%,增速高于全國(6.9%)和全省(8.0%);比前三季度(8.3%)、上半年(8.1%)、一季度(7.5%)分別提高0.1個、0.3個和0.9個百分點,呈現穩中有升的趨勢。其中第一、二、三次產業分別完成增加值228.09億元、5786.21億元和12086.11億元,分別增長2.5%、6.8%和9.5%。產業結構更趨優化,三次產業結構為1.26:31.97:66.77,第三產業增加值比重較上年同期(65.22%)提高1.55個百分點,對經濟增長的貢獻率到達70.6%,首度超過七成。

    一、從三大供給看,農業、工業發展穩定,第三產業持續平穩較快增長。

    農業生產持續平穩。20,廣州市實現農業增加值246.89億元,增長2.8%。現代農業穩步發展,新增農民專業合作社和市級以上示范社124家和6家。圓滿完成6個名鎮和86條名村建立任務,第三批47條美麗鄉村試點中的市財政出資項目全面完工。

    工業生產穩中提質。廣州市實施工業轉型升級攻堅戰三年行動方案,設立工業發展資金支持機器換人等制造業高端化、智能化發展和工業技術改造。年,全市完成規模以上工業總產值18712.36億元,同比增長6.4%,全年增速呈穩中有升態勢。支柱產業帶動發展,三大支柱產業總產值9119.25億元,增長8.7%,增速比全市平均水平高2.3個百分點。其中汽車制造業持續回暖,增長6.0%。汽車產、銷分別增長12.0%、14.9%,分別高于全國汽車產、銷增速8.7個和10.2個百分點;電子產品制造業持續較好增勢,增速達20.6%。工業結構向高端化發展,先進制造業和高技術制造業持續高于整體工業的增速,發揮了主導作用。2015年,先進制造業、高技術制造業增加值分別增長8.8%和19.4%,增速分別高于規模以上工業增加值1.6個和12.2個百分點。高技術制造業增加值占規模以上工業的比重11.7%,同比提高0.1個百分點。

    現代服務業發展勢頭良好。國際交通樞紐功能增強。2015年,白云國際機場旅客吞吐量達5520.94萬人次,位居全國第三位;貨郵行吞吐量200.17萬噸。廣州港口貨物吞吐量達5.20億噸,集裝箱吞吐量達1759.00萬標箱。旅客周轉量、客運量、貨物周轉量、貨運量分別同比增長9.0%、8.3%、4.2%和3.9%。網購火爆帶動快遞業務快速發展,快遞業務收入占全市郵政業務收入達九成,全年快遞業務量同比增長43.8%。全年城市接待過夜游客5657.95萬人次,同比增長6.2%,旅游業總收入2872.18億元,同比增長13.9%。現代金融服務體系建設力度加大。金融業增加值增長14.2%,居各行業之首。12月末,金融機構本外幣存貸款規模擴大,各項存款余額和貸款余額分別為42843.67億元和27296.16億元,同比分別增長12.7%和12.4%。其中中長期貸款增長23.6%,增勢良好。金融新業態發展勢頭突顯,新增持牌金融機構20家,“新三板”掛牌企業110家,設立和引進互聯網金融企業200多家。

    二、從三大需求看,投資較快增長,消費持續暢旺,對外貿易取得突破。

    投資較快增長。全力推進重點項目建設,加大項目建設和引進力度,著力擴大有效投資。2015年,廣州市完成固定資產投資5405.95億元,同比增長10.6%。全市156個重點項目完成投資額1209億元。工業技改投資增勢強勁,民間投資活躍,房地產開發投資增速較快。工業技改投資增速達51.7%,帶動工業投資增速加快,全年工業投資754.78億元,增長10.2%。民間投資、房地產開發投資分別為2397.76億元和2137.59億元,分別增長35.8%和17.7%,增速分別高于全市投資25.2個和7.1個百分點。分行業看,工業三大支柱產業中汽車制造業投資增長17.5%;租賃和商務服務業,金融業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業等生產性服務業投資增長較快,增速分別為3.1倍、19.9%、17.7%。

    消費持續暢旺。廣州市推進重點商圈升級改造,鞏固提升批發市場、百貨商場等傳統業態,用心培育信息、文化、健康、旅游等消費新熱點新業態,消費集聚潛力不斷提高。2015年,實現社會消費品零售總額7932.96億元,同比增長11.0%,增幅高于全國(10.7%)和全省(10.1%),其中批發零售業、住宿餐飲業分別增長11.2%和9.8%。網購及與信息消費相關的商品快速增長,限額以上網上商店零售額增長62.1%,拉動社會消費品零售總額增長約2.8個百分點;通訊器材類商品零售額增長43.5%。

    對外貿易取得突破。利用跨境貿易電子商務試點城市和自貿試驗區的政策優勢,用心發展跨境電子商務、服務外包、保稅物流等新業態,外貿實現創新發展。2015年,全市完成進出口總值8306.41億元,增長3.5%,增幅高于全國(-7.0%)和全省(-3.9%);其中出口總值5034.67億元,增長12.7%,增幅高于全國(-1.8%)和全省(0.8%);進口總值3271.74億元,下降8.0%,降幅低于全國(-13.2%)和全省(-10.8%)。跨境貿易電子商務進出口67.5億元,增長3.7倍,位居全國試點城市第一。目前,廣州跨境電商企業已達777家,其中電商企業630家、物流企業112家、支付企業35家;建成及在建11個投資額5000萬元以上的跨境電商園區。

    三、從發展動力看,深化改革催生新動能,民營經濟活力增強,創新驅動潛力提升。

    深化改革催生新動能。深化改革、簡政放權進一步釋放市場活力。一是商事登記制度改革促進大眾創業。新登記企業快速增加,2015年,廣州市新登記注冊市場主體增長14.9%,其中信息服務業新登記內資市場主體增長9%。二是小微企業釋放大能量。減稅降費政策發揮作用,給予實體經濟更多金融支持,小微企業持續活躍。規模以上小微型企業工業總產值4429.84億元,增長10.5%,快于規模以上工業4.1個百分點,占規模以上工業的比重到達23.67%。三是自貿試驗區政策顯效。廣東自貿試驗區南沙片區掛牌運行,為金融、貿易等領域制度創新和開發開放帶來新的機遇,政策效應初步釋放,新增市場主體5790家,注冊資本697.3億元。

    民營經濟活力增強。2015年,民間投資增長35.8%,快于全社會投資25.2個百分點,比重到達44.4%,占比同比提高8.3個百分點。規模以上民營工業總產值增長8.2%,快于規模以上工業1.8個百分點,比重到達23.84%。

    創新驅動潛力提升。實施財政投入和孵化器雙倍增計劃,科技創新引領作用增強。2015年,規模以上高新技術產品產值增長(8.2%)快于工業平均水平(6.4%),占規模以上工業的比重(45.0%)較上年同期提高1.0個百分點,拉動規模以上工業增長3.6個百分點,展示出高新技術產業強有力的帶動作用。全市發明專利申請20087件,發明專利授權6626件,分別增長37.7%和44.4%。

    四、從質量效益看:財政收入增長較快,服務業企業利潤增長迅速,工業企業扭虧為盈。

    財政收支增長較快。2015年,廣州市一般公共預算收入1349.09億元,增長8.5%。其中稅收收入1055.99億元,增長6.0%。增值稅、營業稅、企業所得稅和個人所得稅分別增長6.1%、6.2%、7.7%和19.1%。一般公共預算支出1728.15億元,增長20.3%。

    服務業企業利潤增長迅速。1-11月,規模以上服務業企業營業利潤增長36.1%。其中商務服務業行業增長31.0%,軟件和信息技術服務業增長10.5%;交通運輸、倉儲和郵政業營業利潤扭虧為盈,以上三個行業合計實現營業利潤占比超七成。

    工業企業扭虧為盈、虧損面收窄。1-11月,規模以上工業企業實現利潤總額956.34億元,同比增長1.0%。企業虧損面為20.10%,比前三季度收窄2.85個百分點。其中汽車制造業、化學原料和化學制品制造業、電力熱力生產和供應業實現利潤超百億。

    消費價格持續平穩。2015年,廣州市城市居民消費價格(cpi)同比上漲1.7%,為以來最低;其中消費品和服務項目價格分別上漲0.5%和4.3%。工業生產者出廠價格(ppi)和購進價格(ipi)分別下降3.2%和6.3%。

    就業形勢穩定。廣州市實施促進就業措施,2015年,城鎮新增就業人員27.47萬人、失業人員實現再就業18.04萬人,均超額完成年度任務。城鎮登記失業率為2.2%,控制在3.5%的目標以內。

    民生投入持續加大。2015年,一般公共預算支出中,財政支出有力保障民生支出,教育、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育分別支出289.41億元、203.43億元和133.87億元,分別增長26.4%、36.1%和15.1%,合計占全市地方一般公共預算支出的比重為36.26%,較上年同期提高1.80個百分點。

    居民收入穩定增加。根據城鄉一體化住戶調查,2015年,廣州城市和農村常住居民人均可支配收入分別為46735萬元和19323萬元,同比分別增長8.8%和9.4%,增速與gdp增長同步。

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇十七

    1—6月,在國際金融危機的陰影尚未散去,我州宏觀經濟運行面臨嚴峻形勢的情況下,各級財稅部門在州委、州政府的正確領導下,以科學發展觀為指導,認真落實積極的財政政策,采取切實有效的措施,財政收入持續下降的勢頭逐步得到扭轉,并于6月份恢復了增長,財政支出保持了平穩快速增長,財政預算執行正趨于正常。

    全州財政總收入完成140764萬元,完成年計劃的46.2%,比上年同期增收1013萬元,增長1%。其中:一般預算收入80699萬元,完成年計劃的47.5%,比上年同期增收3447萬元,增長4.5%。一般預算支出完成248037萬元,完成年計劃的55.2%,比上年同期增支40265萬元,增長19.4%。

    全州上劃中央兩稅完成34261萬元,完成年計劃的40%,比上年同期減收6074萬元,下降15%。上劃所得稅完成25005萬元,完成年計劃的55.4%,比上年同期增收2841萬元,增長13%。

    二、財政預算執行中的主要情況和特點。

    (一)財政收入持續下降的局面得到扭轉,首次恢復到正增長。

    從去年第四季度開始,國際金融危機對我州實體經濟造成了較大沖擊,尤其是對房地產、礦冶等重點支柱行業的影響最為嚴重,宏觀經濟面臨很大的下行壓力,財政收入持續走低,到1季度末收入降幅達到了創紀錄的負增長22%。面對復雜多變的財政經濟形勢,州委、州政府高度關注,于4月中旬接連召開了1季度經濟運行分析會和企業生產經營座談會,深度分析了當經濟形勢、財政經濟運行走向、企業生產經營面臨的困難和問題等,研究提出了一系列保增長、擴內需、增投資的政策措施。這些政策措施的出臺,極大的提升了全州上下戰勝困難的信心和決心,并從政策上資金上對企業生產經營活動給予了及時有力的幫助和支持。各級黨委政府更加關注財政運行,財稅部門采取切實有效措施努力組織收入,進入4月份后財政收入持續下滑的形勢有所扭轉,5月份保持了趨好的勢頭,累計降幅進一步收縮,比1季度末減少了17.5個百分點,財政收入持續下滑的趨勢已得到有效的扼制,在4月和5月有效工作的基礎上,進入6月,各級財稅部門,在黨委政府的堅強領導下,采取了更加果斷有力的措施,突出抓好收入的組織和入庫工作,使本月入庫數創歷史新高,一舉恢復到正增長,這一結果來之不易。從收入結構看,非稅收入完成情況要明顯好于稅收收入,對扭轉收入持續下滑局面恢復增長作用顯著,其中:稅收收入完成65385萬元,完成年計劃的42.6%,比上年同期下降1.5%,減收972萬元;非稅收入完成15314萬元,完成年計劃的93.4%,比上年同期增長40.6%,增收4419萬元。從稅種結構看,主體稅種,特別是與市場和生產投資關聯度大的稅種減收較多,其中:營業稅減收3236萬元,增值稅減收1961萬元,資源稅減收954萬元。受國內房地產市場回暖跡象顯現和州縣黨委政府采取的推動房地產市場發展的各種政策措施的鼓舞,我州房屋交易量有所增長,帶動了房產稅、土地增值稅和契稅的快速增長,共計增收3579萬元,增長58%。

    (二)分級次分地區預算收入執行不平衡。

    全球金融危機對我州各縣的影響因產業布局和對市場依存度不同而程度深淺不一,礦冶、房地產等產業占經濟比重大的縣年受到的影響相應較大,而這些縣在全州收入構成中所占的比重也大。全州有5個縣和州本級收入比上年同期增長,比上月增加了1個,比1季度末增加了3個,特別是收入大縣縣和硯山縣的累計增幅分別為18.5%和11.8%,分別增收4794萬元和899萬元,對止住全州收入下滑勢頭恢復增長作用巨大,另外丘北縣增長了23%、廣南縣增長了10.1%、西疇縣增長了4.8%、州本級增長了7%,對幫助全州收入走出困境也發揮了積極的作用;有3個縣收入仍然比上年同期下降,但下降幅度都有了一定的減緩,其中麻栗坡縣下降38.3%、馬關縣下降13%、富寧縣下降0.3%。

    (三)財政支出保持了穩定快速增長,但增幅呈下降趨勢。

    在國家擴大內需、刺激消費、確保增長的政策背景下,依靠省財政廳在資金調度上的大力支持,我州各級財政部門積極籌措資金,及早明確和下達年度預算收支指標,加大資金的撥付力度,不斷增強財政的保障能力,在確保工資發放和機構正常運轉的基礎上,突出支持擴大內需項目、抗災救災、涉農惠農、社會保障和。

    扶貧。

    等方面資金需求,財政支出保持了穩定快速增長,但受財力增量制約和固定資產投資增幅較低等原因的影響,財政支出呈現下滑趨勢。1—6月全州一般預算支出共計完成248037萬元,完成年初計劃的55.2%,達到了序時平均進度的要求,增支40265萬元,比上年同期增長19.4%,增幅雖比上月多了2個百分點,但比1季度末少了4.8個百分點,上半年財政支出總體呈現平穩較快的增長態勢,但增幅下降的趨勢也很明顯。從支出的經濟分類看,財政統發工資支出109778萬元,占一般預算支出的44.3%,比上年同期下降了5個百分點,這說明,保工資保運轉仍然是我州財政支出的大頭,但隨著財政保障能力的不斷增強,用于改善民生、推動各項事業協調發展、促進社會和諧穩定方面的資金所占支出比重在不斷上升,財政支出結構正不斷得以改善,其中:社會保障和就業增長29.9%、增支11637萬元,主要是城市低保和農村低保擴面提標帶動了這類支出的大幅度增長;醫療衛生支出增長113.4%,增支13102萬元,主要是各級政府在公共財政的理念下加大了對醫療保障的投入力度;采掘電力信息等事務增長18.7%,增支1245萬元,主要是各級政府為緩解企業困難,支持企業發展,加大了對企業的扶持和投入;糧油物資儲備等管理事務增長148.2%、增支2422萬元,這得益于中央拉動內需實行家電下鄉的惠民政策。從分級次的情況看,受財力增量慢的制約,州級支出增長乏力,累計支出只比上年同期增長了6.9%,而縣級增幅為20.9%,有4個縣的增幅超過全州平均水平,2個縣增幅更是在25%以上。其中:收入大縣縣和硯山縣支出形勢明顯好轉,分別增長了28.4%和22.9%,共計增支14557萬元,占全州一般預算增支額的36%;而相對較為貧困的丘北和廣南兩個縣在上級轉移支付補助不斷加大的情況下增勢也較為強勁,分別增長了32.5%和22.2%,共計增支12896萬元,占全州一般預算增支額的32%。

    (一)金融危機的影響繼續存在和顯現。宏觀經濟形勢仍然不容樂觀,企業生產依然困難,交通、能源、水利等基礎設施仍較落后,影響了經濟的進一步發展,經濟運行的環境還有待進一步改善,工業經濟還很脆弱,工業生產和銷售還處于較低層次,規模小、效益差,部分工業發展還沒有取得實質性突破,對財政收入的增長貢獻有限,增收亮點不多,增長的潛力有限。

    (二)財政收入增收的后勁不足,持續增長的難度大。我州財政收入增量的大頭來源于營業稅,而營業稅增量在很大程度上靠的是較高的固定資產投資拉動,因此,保持較高的固定資產投資增幅對財政收入穩定快速增長意義重大,財政收入增長有相當份額是靠投資派生的一次性收入,如果投資增長的持續性難予保證,不僅直接影響建安營業稅的增加,而且影響重點項目和工程的建設,對將來我州經濟發展財政增收造成困難。

    扶貧。

    開發、社會保障和醫療、國企改革、應對各種公共突發事件等急需財政負擔的支出項目還非常多,各方面對財政資金的需求旺盛,財政供需的矛盾十分突出。

    盡管金融危機的影響仍然繼續存在和顯現,財政經濟運行中還有這樣那樣的困難和問題,但在全國全省經濟正趨好發展的大環境下,特別是有州委、州政府的正確領導,預計下半我州經濟將恢復正常增長,上級政府也將繼續傾斜照顧和支持我州經濟社會的發展,各級黨委、政府更加關注財政工作,財政部門應對復雜局面的能力不斷增強,管理體系更加完善,特別是部門預算編制、國庫集中支付、政府采購等改革進一步推進和完善,“小金庫”清理檢查“回頭看”和財政資金管理安全檢查等工作的開展,將更有利于加強增收節支工作,強化財政資金的安全和績效管理,在上半年工作成果的基礎上,經過各級財稅部門的共同努力,預計可以完成年初人代會確定的全年財政收支預算任務,即地方一般預算收入不少于170000萬元,地方一般預算支出可超過448973萬元(不含上級專款和不明確的轉移性支付),力爭突破48億元。

    (一)支持企業做強做大,努力培育縣域經濟,打牢財政基礎。

    一是加快推進新型工業化進程,進一步落實好扶持企業發展的政策措施,加大對重點行業和企業技術改造和節能降耗的扶持力度。加快推進農業產業化,扶持壯大三七、煙葉、辣椒、蔬菜等農副產品加工和流通龍頭企業;二是加快小城鎮建設,通過小城鎮建設與縣域經濟的互動,提升縣域經濟的綜合能力;三是在扎實做好、硯山兩個縣域經濟發展試點縣的基礎上,以特色為依托,城鎮化為載體,非公有制經濟為重點,圍繞農民增收,企業增效,努力培育縣域經濟,為從根本上緩解縣鄉財政困難打牢基礎。

    (二)強化征管,確保完成收入任務。

    一方面是認真落實好西部大開發,非公經濟發展、就業和再就業等稅收優惠政策,著力創造和諧稅收環境。同時,認真清理和規范各項稅收優惠政策,嚴格杜絕稅收征管中隨意減免現象,重點對社會福利企業等方面的稅收減免進行清理和規范,完善稅收征管措施,加大稽查力度,開展行業性專項檢查,堵塞漏洞,應收盡收。另一方面是強化非稅收入管理,財政部門要認真履行好政府的非稅收入管理職能,貫徹落實好非稅收入管理的有關政策和規定,確保非稅收入按時足額入庫。

    (三)優化財政支出結構,努力構建公共財政。

    一是充分發揮公共財政的職能作用,逐步減少直至退出財政對一般性競爭領域的投資,提高公共資源配置能力,確保政權運轉和重大項目資金需要;二是財政支出重點向“三農”傾斜,認真落實農村最低生活保障制度和新型農村合作醫療制度,注重和解決民生問題,認真落實好“兩免一補”政策,解決廣大群眾關心的“上學難、上學貴”的問題;三是財政支出重點向教育、文化、就業和再就業等社會事業發展的薄弱環節傾斜,促進社會事業健康發展;四是嚴格執行公務員工資制度改革,規范公務員收入分配秩序,努力規范和完善津貼補貼制度,落實好國家津貼補貼政策,提高工資透明度。

    (四)積極推進財政改革,加強和規范財政監督管理。

    正確把握好國家實施的穩健財政政策,領會好其深刻內涵,積極穩妥地推進改革,重點抓好三方面的工作:一是深化預算管理改革,認真落實“先有預算,后有支出”的要求,嚴格執行《預算法》,強化預算約束,細化和硬化預算管理。繼續推行“收支兩條線”管理,加大國庫集中收付制度改革;二是理順政府采購機構和執行機構的職責和業務關系,建立操作規范,方便快捷,便于社會監督的政府采購制度體系;三是探索建立科學合理的財政支出績效評價制度,切實提高財政支出效益;四是進一步深化農村綜合改革,在鞏固“鄉財縣管”改革的同時,全面落實深化國有農場稅費改革,確保轉移支付資金全部安排到農場,把改革的好處落實到農工身上;五是加快“金財工程”建設進度,集中力量加強財政系統網絡基礎設施建設和應用系統的推廣,力爭今年網絡全部聯通到縣。

    (五)繼續堅持勤儉節約,提高資金使用效益。

    牢固樹立“兩個務必”,大力弘揚艱苦創業、勤儉辦事的優良傳統和用風,最大限度地減少損失浪費仍是財政部門一項長期和艱巨的工作,我們將力爭把每一分錢都花在“刀刃”上。今年的工作重點是:強化部門預算監管,硬化預算約束,健全事前審核、事中監控、事后檢查相結合的財政監督機制,杜絕截留、擠占、挪用財政資金的現象發生;加強行政事業單位國有資產管理,全面完成全州國有資產清查工作,摸清我州行政事業單位“家底”,盤活資產存量,整合財政資金,減少財政支出,提高財政資金使用效益,進一步研究國有資產有償便用的管理辦法,規范行政事業單位的國有資產管理。

    盡管金融危機的影響仍然繼續存在和顯現,財政經濟運行中還有各種困難和問題,但在全國全省經濟正趨好發展的大環境下,特別是有州委、州政府的正確領導,州財政局將積極組織收入,采取有效措施,確保應收盡收,同時,硬化預算的約束控制機制,加強資金的籌措和調度管理,加快預算執行的進度,強化對重大項目和重點產業的支持力度,確保我州經濟和社會各項事業協調穩定健康發展,為全年收支預算的圓滿完成而努力奮斗。

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇十八

    今年以來,國際環境依然復雜多變,世界經濟復蘇乏力,國際貿易低迷,金融市場震蕩,不穩定不確定不平衡因素增多,國內長期積累的問題凸顯,結構性、階段性、周期性矛盾相互疊加,經濟下行壓力仍然較大。應對困難和挑戰,在黨中央、國務院領導下,全國上下牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享發展理念,進一步加大穩增長、調結構的力度,堅持在適度擴大總需求的同時,著力加強供給側結構性改革,從供需兩端發力,抓好政策落實,用心釋放政策紅利,部分指標出現用心變化,國民經濟繼續持續穩中有進的發展態勢。

    就業穩、內需穩、物價穩,經濟運行總體平穩。

    從就業看,勞動力市場持續穩定。盡管部分地區、行業受市場影響就業壓力有所加大,但在用心就業政策作用下,以及創業創新帶動就業的影響下,就業總體上持續基本穩定。1—2月份,全國31個大城市城鎮調查失業率繼續穩定在5.1%左右,比去年同期下降0.05個百分點左右,總體持續基本穩定。

    從需求看,雖外需下降但內需平穩。今年以來,外部環境更趨復雜嚴峻,外貿形勢不容樂觀。1—2月份,全國出口總額同比下降13.1%。盡管外需偏弱,但內需增長持續穩定。在一系列適度擴大國內需求政策措施的作用下,國內市場銷售持續穩定,投資增長出現回升。1—2月份,社會消費品零售總額同比增長10.2%;固定資產投資(不含農戶)同比增長10.2%,增速比上年全年加快0.2個百分點,其中房地產開發投資增長3.0%,加快2.0個百分點。

    從物價看,雖漲幅有所擴大但總體穩定。1—2月份,全國居民消費價格同比上漲2.0%,比今年全年3.0%的預期目標低1個百分點。2月份,居民消費價格同比上漲2.3%,漲幅比上月擴大0.5個百分點。居民消費價格漲幅有所擴大,主要受春節和強寒潮天氣影響,部分食品價格上漲較多。2月份,食品煙酒價格同比上漲5.8%,影響居民消費價格上漲1.74個百分點。從除去食品和能源的核心cpi來看,消費價格形勢并未發生明顯變化。2月份核心cpi同比上漲1.3%,漲幅比上月略有回落。

    結構調整取得用心進展,轉型升級正在路上。

    今年以來,各地區、各部門按照中央經濟工作會議的部署,著力推動改革創新、穩增長、調結構,國民經濟繼續呈現穩中有進的發展態勢。

    服務業發展繼續快于工業。近期金融和房地產業持續較快增長,有力支撐服務業發展。今年以來,作為第一大產業的服務業繼續持續良好發展勢頭。1—2月份,服務業生產指數初值同比增長8.1%,增速比上年12月份加快0.5個百分點,比上年同期加快0.7個百分點。與此同時,受傳統行業比重大、產能過剩問題突出影響,工業生產穩中略緩。1—2月份,規模以上工業增加值同比增長5.4%,增速比上年12月份回落0.5個百分點。服務業增長比規模以上工業快2.7個百分點,這意味著服務業比重繼續提升,產業結構繼續優化。

    工業繼續向中高端邁進。在市場對產品質量、技術要求不斷提高以及政府的用心推動下,工業轉型升級態勢明顯。1—2月份,高技術產業和裝備制造業增加值同比分別增長9.0%和7.1%,增速分別比規模以上工業快3.6和1.7個百分點;高技術產業和裝備制造業增加值占規模以上工業增加值比重分別為12.1%和31.7%,分別比上年同期提高1.3和1.6個百分點。

    消費結構升級態勢明顯。發展享受型商品消費增長較快。1—2月份,限額以上單位商品零售額中,通訊器材類、體育娛樂用品類、建筑及裝潢材料類商品同比分別增長20.1%、16.0%、14.9%,增速快于社會消費品零售總額增速。旅游文化等服務性消費熱度不減。春節期間全國實現旅游收入1448億元,增長14.6%。2月份,全國電影市場票房近70億元,超越北美市場,躍居全球第一。

    投資結構持續改善。隨著經濟轉型升級步伐加快,投融資體制市場化改革不斷深入,服務業、高技術產業等領域投資持續較快增長。1-2月份,服務業投資同比增長11.1%,增速比全部投資快0.9個百分點,占全部投資比重為61.0%,比上年同期提高0.5個百分點;高技術產業投資增長18.8%,比全部投資快8.6個百分點,占比為6.3%,提高0.4個百分點。

    動能轉換逐步顯效,新經濟形態呼之欲出。

    在國家實施創新驅動發展戰略、出臺一系列鼓勵大眾創業、萬眾創新政策措施作用下,新產業、新業態、新模式以及新產品、新服務等新動能不斷積聚。

    大眾創業萬眾創新態勢向好。黨中央、國務院不斷深化商事制度改革,培育創業創新公共平臺,加快發展眾創空間,拓寬創業投融資渠道,市場主體活力得到激發,創業創新氛圍濃厚。商事制度改革以來,日均新登記企業1.2萬戶,個體私營企業從業人員增加了6220萬人,創業對帶動就業發揮了明顯的促進作用。1月份,國內發明專利受理量同比增長35.7%,國內發明專利授權量增長57%。

    “互聯網+”相關行業發展方興未艾。1—2月份,全國網上商品和服務零售額同比增長27.2%。其中,網上商品零售額增長25.4%,增速比社會消費品零售總額快15.2個百分點。網絡購物帶動快遞業務迅猛增長。1—2月份,全國預計完成快遞業務量同比增長45.8%。信息消費成倍增長,1月份移動互聯網接入流量同比增長120.9%。

    高附加值、高技術含量的新產品快速增長。1—2月份,新能源汽車產量同比增長75.9%,運動型多用途乘用車(suv)增長60.4%,智能電視增長28.5%,城市軌道車輛增長28.0%,光電子器件增長22.6%,環境污染防治專用設備增長21.8%,智能手機增長18.6%,工業機器人增長17.7%,太陽能電池增長16.5%。

    新服務、新模式不斷涌現。在技術創新的驅動下,移動互聯網與傳統行業加速滲透,不斷催生新的服務模式。各地區透過建立企業孵化器、創業園區、服務中心等方式,向企業帶給個性化、定制化的公共產品和服務。眾創、眾包、眾扶、眾籌等創新服務平臺實現了各種資源高效集成。網絡約車、在線醫療、遠程教育等新型服務模式極大地釋放消費潛力。集休閑、購物、餐飲、娛樂為一體的城市綜合體發展很快,家庭服務中心方興未艾,為居民生活帶給便捷化服務,成為現代都市商業發展和家政服務新時尚。

    政策效果初步顯現,供需兩側出現用心變化。

    今年以來,加強供給側結構性改革,落實“三去一降一補”,去產能、去庫存、補短板、擴內需等措施作用發揮,供需兩側出現用心變化,市場形勢有所改善。

    擴內需、調結構效應逐步顯現。應對國際市場低迷,國內市場需求不振的困難局面,黨中央、國務院大力創新宏觀調控方式,不搞強刺激和“大水漫灌”,而是實施區間調控、定向調控,適度擴大國內需求,大力促進消費升級,努力擴大有效投資,有力促進了經濟穩定增長。消費對經濟增長的貢獻提高。2015年,最終消費支出對經濟增長的貢獻為66.4%,比上年提高15.4個百分點。今年1—2月份,社會消費品零售總額同比增長10.2%,繼續持續較快增長。投資關鍵作用得到有效發揮。針對制約經濟社會發展薄弱環節,政府連續多次投放專項建設資金,推進重點項目建設,同時推動傳統產業升級改造,大力發展戰略性新興產業,一大批新經濟、新動能項目開工建設,促使投資增速回升。1—2月份,固定資產投資(不含農戶)同比增長10.2%,增速自去年以來首次回升,新開工項目計劃總投資大幅增長。

    供給側結構性改革效應顯現。針對傳統行業產能過剩和房地產庫存過高等突出矛盾和問題,把深化改革與結構調整結合起來,堅持以市場化方式推動過剩產能退出、促進企業兼并重組,推進棚改貨幣化安置、調整個人購房稅收和貸款政策支持房地產市場去庫存,取得用心進展。一些“產能過剩”行業產品產量下降。今年1—2月份,水泥產量同比下降8.2%,粗鋼下降5.7%,十種有色金屬下降4.3%。相關產品價格降幅收窄。2月份,鋼鐵、有色、化工行業出廠價格降幅分別比上月收窄2.8、1.4、0.4個百分點。房地產銷售快速回升。1—2月份,全國商品房銷售面積、銷售額同比分別增長28.2%、43.6%,增速分別比上年全年加快21.7、29.2個百分點。

    工業品價格降幅收窄。在適度擴大內需、加快供給側結構性改革等一系列政策措施作用下,市場供求關系出現必須的用心變化。2月份,工業生產者出廠價格同比下降4.9%,降幅比上月收窄0.4個百分點,連續兩個月降幅收窄。工業品價格降幅收窄,盡管有部分國際大宗商品價格反彈的影響,但也反映出市場總體供求狀況有所改善。

    總之,1—2月份,經濟運行總體平穩、穩中有進的態勢持續,盡管部分指標出現用心變化,但外部環境復雜嚴峻,國內市場需求依然不振,經濟運行中不同行業、不同地區、不同企業分化現象明顯,實體經濟困難、市場預期不穩問題突出,下行壓力仍然較大,后期走勢仍需要進一步觀察。下階段,要牢固樹立和貫徹落實新發展理念,從供需兩端發力,打好穩增長、調結構的政策“組合拳”,堅定不移地推進供給側結構性改革,全力落實“三去一降一補”等重點任務,利用好就業物價消費總體穩定的有利條件和部分指標改善的良好勢頭,鞏固提升經濟運行中的用心變化,優化供給結構,擴大有效內需,抓好政策落實,釋放政策紅利,增強發展信心,努力完成全年經濟社會發展預期目標。

    經濟運行分析報告樣本(實用19篇)篇十九

    一是加快推進新型工業化進程,進一步落實好扶持企業發展的政策措施,加大對重點行業和企業技術改造和節能降耗的扶持力度。加快推進農業產業化,扶持壯大三七、煙葉、辣椒、蔬菜等農副產品加工和流通龍頭企業;二是加快小城鎮建設,通過小城鎮建設與縣域經濟的互動,提升縣域經濟的綜合能力;三是在扎實做好、硯山兩個縣域經濟發展試點縣的基礎上,以特色為依托,城鎮化為載體,非公有制經濟為重點,圍繞農民增收,企業增效,努力培育縣域經濟,為從根本上緩解縣鄉財政困難打牢基礎。

    (二)強化征管,確保完成收入任務。

    一方面是認真落實好西部大開發,非公經濟發展、就業和再就業等稅收優惠政策,著力創造和諧稅收環境。同時,認真清理和規范各項稅收優惠政策,嚴格杜絕稅收征管中隨意減免現象,重點對社會福利企業等方面的稅收減免進行清理和規范,完善稅收征管措施,加大稽查力度,開展行業性專項檢查,堵塞漏洞,應收盡收。另一方面是強化非稅收入管理,財政部門要認真履行好政府的非稅收入管理職能,貫徹落實好非稅收入管理的有關政策和規定,確保非稅收入按時足額入庫。

    (三)優化財政支出結構,努力構建公共財政。

    (四)積極推進財政改革,加強和規范財政監督管理。

    正確把握好國家實施的穩健財政政策,領會好其深刻內涵,積極穩妥地推進改革,重點抓好三方面的工作:一是深化預算管理改革,認真落實“先有預算,后有支出”的要求,嚴格執行《預算法》,強化預算約束,細化和硬化預算管理。繼續推行“收支兩條線”管理,加大國庫集中收付制度改革;二是理順政府采購機構和執行機構的職責和業務關系,建立操作規范,方便快捷,便于社會監督的政府采購制度體系;三是探索建立科學合理的財政支出績效評價制度,切實提高財政支出效益;四是進一步深化農村綜合改革,在鞏固“鄉財縣管”改革的同時,全面落實深化國有農場稅費改革,確保轉移支付資金全部安排到農場,把改革的好處落實到農工身上;五是加快“金財工程”建設進度,集中力量加強財政系統網絡基礎設施建設和應用系統的推廣,力爭今年網絡全部聯通到縣。

    (五)繼續堅持勤儉節約,提高資金使用效益。

    牢固樹立“兩個務必”,大力弘揚艱苦創業、勤儉辦事的優良傳統和用風,最大限度地減少損失浪費仍是財政部門一項長期和艱巨的工作,我們將力爭把每一分錢都花在“刀刃”上。今年的工作重點是:強化部門預算監管,硬化預算約束,健全事前審核、事中監控、事后檢查相結合的財政監督機制,杜絕截留、擠占、挪用財政資金的現象發生;加強行政事業單位國有資產管理,全面完成全州國有資產清查工作,摸清我州行政事業單位“家底”,盤活資產存量,整合財政資金,減少財政支出,提高財政資金使用效益,進一步研究國有資產有償便用的管理辦法,規范行政事業單位的國有資產管理。

    盡管金融危機的影響仍然繼續存在和顯現,財政經濟運行中還有各種困難和問題,但在全國全省經濟正趨好發展的大環境下,特別是有州委、州政府的正確領導,州財政局將積極組織收入,采取有效措施,確保應收盡收,同時,硬化預算的約束控制機制,加強資金的籌措和調度管理,加快預算執行的進度,強化對重大項目和重點產業的支持力度,確保我州經濟和社會各項事業協調穩定健康發展,為全年收支預算的圓滿完成而努力奮斗。

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