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    零星采購管理制度及流程(實用22篇)

    時間:2025-06-13 作者:琉璃

    采購是企業中不可或缺的一項重要工作,它涉及到物資的購買、供應鏈的管理等方面。下面是一些關于采購風險管理的案例和建議,希望能對大家的工作有所幫助。

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇一

    一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質量要求并索取有關證明,要求供貨方提供證件包括:供貨廠家的營業執照、衛生許可證、動物防疫合格證、檢驗報告復印件、檢疫票原件,已納入qs市場準入管理的食品及用具要索取工業生產許可證。

    二、采購糧油、調料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產廠家名稱、凈含量、廠址、生產日期、保質期、qs標志等,嚴禁采購腐爛變質、發霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標識或過期食品。

    三、采購肉類食品及水產,應向廠家索取當批的檢疫證明原件,檢疫票上證章齊全;檢查原料是否新鮮,膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性,具有相應肉的氣味,水產品無腐爛氣味,新鮮有光澤。

    四、蔬菜的采購,嚴格要求進貨渠道,嚴防農藥超標蔬菜,蔬菜要整潔、新鮮、無雜質,保證先進先出無積壓。

    五、豆制品的采購,嚴格要求進貨渠道,供貨的豆制品廠家已取得生產許可證(qs),進貨產品保證當天生產,不粘,無異味,色澤正常,無污染。

    六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衛生許可批號的正規產品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發票或其他購貨憑證、憑證單據所列物品名錄要與實際采購物品相符。

    七、嚴格要求進貨渠道,確定為合格供方的單位發現不合格產品時,堅決退貨,情節惡劣者解除供方關系。

    八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進貨,合格入庫,有入庫記錄。

    九、運輸食品的車輛要專用,車輛容器要清潔衛生;運輸直接入口食品,應當用密閉(有通氣孔)專用容器盛裝;食品裝車后,除能加鎖密閉的運輸車外,要人不離車;運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開;易腐食品(豆制品和肉類制品等)運輸要使用冷藏車。

    十、裝卸食品時講究衛生,食品不得直接接觸地面,不得在道路上堆放直接入口的食品。

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    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇二

    甲方:(以下簡稱甲方)。

    乙方:(以下簡稱乙方)。

    因甲方工作需要,經過多方詢價,同意由乙方供應以材料。依照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,雙方遵循平等、自愿和誠實信用的原則,經過充分協商,訂立本合同。

    一、材料的概況、數量、單價及合同金額:

    二、交(提)貨時間、地點、方式及費用:

    1、交(提)貨時間:合同生效之日起地點,到達現場后提請甲方驗收。因自然災害等不可抗拒的意外因素影響,供貨期順延。

    2、交(提)貨地點:甲方材料庫,或甲方指定的在的地點。

    3、運輸方式及運輸費用:乙方負責運輸及卸貨,并承擔運輸及卸貨過程中造成的損失。

    三、貨物驗收標準:樣品或行業標準。

    四、貨物的驗收:甲方在收到貨物之日起日內,對所收到的貨物的名稱、規格、品牌、數量及質量組織驗收。驗收合格,出具驗收證書。如驗收不合格,甲方有權退貨,并向乙方提出索賠,要求乙方承擔由此給甲方帶來的一切損失。

    五、付款方式:交貨驗收合格后,支付合同價款。使用過程中,若產品。

    出現質量問題,要求乙方必須以舊換新,及時提供更換產品。

    六、付款約定:甲方根據乙方提供的資料以銀行轉帳、電匯等非現金方式向乙方支付貨款:甲方不接受乙方的任何形式的付款委托。乙方必須在付款時出具全額有效的稅務發票并加蓋印章。

    七、違約責任:

    1、產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時,若甲方同意采用,按質論價;不能采用的,乙方應負責保修、保退、保換,由于上述原因致延誤交貨時間,由乙方承擔相應的責任。

    2、如乙方不能按約定時間交貨,每延遲一天應按合同金額的1%向對方支付違約罰金。

    八、其它:本合同自雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式伍份,甲方執肆份,乙方執一份,具有同等法律效力。未盡事宜,雙方協商解決。甲方(蓋章):乙方(蓋章):

    法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):

    委托代理人(簽字):委托代理人(簽字):

    時間:

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇三

    1.生產原材料采購:由采購部門負責辦理。

    2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

    3.對于重要材料的采購,必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

    一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

    1.集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

    2.長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。

    3.未經公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。

    4.詢價、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。

    5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效。

    6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

    采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業處理期限,通知有關部門以便參考,如果有變更時,應立即修正。

    (一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后,以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

    (二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經辦人員在議價后,應在請購單中注明,經主管簽字確認后上報。

    (三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價,經分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。

    (四)采購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急采購情況,主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優先辦理。

    附注:凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

    (一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后,應以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標明分包包裝。

    (二)若屬分批交貨者,采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

    (三)采購經辦人員使用暫借款采購時,應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。

    1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單,經與供應商送貨核對無誤后,于第二日將原始單送會計部門。

    2.缺交應補足者,請購部門應依照實收數量,進行整理付款。

    3.超交應經主管批準后,才能依照實收數量進行整理付款,否則僅依訂貨數付款。

    采購部門應調查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考。

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇四

    為了規范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則,特制定本制度。

    一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

    二、物資需求(采購)計劃的分類。

    1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

    2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

    三、采購工作應遵循的原則與方式。

    (一)采購原則:

    1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優,臨時性應急購買的物品除外;

    2、供方評定原則;

    3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

    4、一致性規定,采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

    5、秉公辦事、維護公司利益原則。

    (二)采購方式:

    1、招標采購;2、固定廠商、長期報價采購;3、即時詢價采購。

    (三)付款方式:

    1、預付部分款項;2、貨到憑發票報銷付款;3、貨到后分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結合。

    (二)選擇采購渠道,確定采購價格。

    五、質量驗證與檢驗。

    六、物資驗收入庫結算程序。

    采購物資到廠后,料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的`采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

    七、規定要求。

    (一)物資需求(采購)信息傳遞規定:

    1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

    2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

    3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

    4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

    (二)物資采購規定:

    1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

    2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。

    3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

    4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

    (三)采購物資驗收入庫、出庫規定:

    1、采購物資到廠后,必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

    2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協商,采取退貨、換貨或索賠措施。

    3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經部門。

    (四)采購物資付款規定:

    下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

    1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

    2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

    3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

    4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

    (五)采購紀律規定:

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇五

    1、工程重要設備、主要工程材料采購均需應進行公開招標或邀請招標。

    2、招投標單位入圍資格的確定:由招標經辦部門的專業人員起草,經招標部門和相關部門經理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準,不符合入圍資格的廠家不能參加招投標,入圍企業需要具有進津備案手續。

    3、招標部門根據招投標的入圍資格篩選參加投標的單位,投標單位一般不少于5家,填寫入圍單位、入圍資格審批表,呈報公司相關部門經理審核簽字后報項目經理和總經理審核。

    4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則,報公司招標工作小組批準后確定承包商。

    5、建立合格材料、設備供應商數據庫

    5.1合格材料、設備供應商是經各相關部門推薦并經公司招標工作小組審查合格的工程施工、監理,由工程部主持合格材料、設備供應商相關資料的收集、整理及預審,組織對通過預審的預選單位的考察篩選,并建立合格材料、設備供應商數據庫,所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數據庫中選擇投標單位。

    5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求:

    5.3 證照齊全、守法經營、管理規范;

    5.4技術力量和資金實力雄厚,在本行業中有一定的知名度;

    5.5重合同、守信用,信譽良好;

    5.6近三年無重大質量、安全事故;

    5.7近三年與aaaa無訴訟。

    5.8隨時更新數據庫。

    6、自主施工招投標的項目,應在建立合格材料、設備供應商數據庫進行選擇,如果特殊材料、設備供應商未辦理進津備案,必須要求及時辦理進津備案手續,方可進入材料、設備供應商數據庫。

    7、所有采購的材料、設備的規格、型號、技術參數必須滿足施工圖紙及相關規范標準。

    8、大型材料、設備必須進行實地考察。

    9、公司設立材料、設備招標工作小組,招標工作小組是公司招標工作的決策機構,小組成員:

    組 長:總經理

    執行組長:項目經理

    組 員:項目總工程師、各專業主管工程師、合同預算主管負責人

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇六

    一、食堂物質采購由采購人員負責,采購員必須履行職責,保證物資供應。

    二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美,數量合適,厲行節約。采購物資的價格必須低于市場價。

    三、嚴禁采購腐爛變質物品。

    四、采購大宗物資,必須簽訂合同,確定長期供貨的單位或貨主,必須有主管校長和食堂負責人到場,供貨單位和貨主要提交押金,否則不得確定長期供貨關系。

    五、大宗物資采購簽訂合同后,要根據市場價格進行調價。一般一月一次,特殊情況及時調整,不履行合同的確定長期供貨的供貨商,要及時終止合同。

    六、采購人員在采購中,以職謀私,采購低質物資,甚至變質物資,造成食物中毒的,要追究采購人員的經濟刑事責任。

    七、大宗物品采購價格,一月一公布,(米、肉等)。

    八、采購人員在采購物品時,嚴禁公私混雜,給自己親戚、朋友順帶搭拖購物,一經發現,一次罰款50元。

    九、大宗物品采購,由貨主送貨到校,當次不付現金,第二次送貨到校后,才能付第一次貨款。

    十、采購員采購物品,要做到定點采購,要盡量向貨主索證,要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準,一是有工商、稅務登記證,二是有營業執照,三是有一定的經濟實力,講職業道德。

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇七

    合同編號:甲方:合同簽訂日期:乙方:合同簽訂地點:

    二、交貨地點:

    三、交貨時間:乙方應在接到甲方通知后當天內到貨。如因乙方供貨不及時而影響需方生產的,每延誤一天按人民幣200元/天累計扣罰供方。

    四、運輸方式及費用負擔:汽車運輸并放入需方指定倉庫內,費用由乙方負擔。

    五、驗收標準、方法及提出異議的期限:按國家標準驗收;若有異議需方在收貨后一個月內提出;若有質量問題供應商應。;無條件換貨,否則作退貨處理,并承擔對我公司造成的一切經濟損失。

    六、結算方式及期限:貨到驗收合格后,憑增值稅專用發票一周內付款。

    七、違約責任:按《合同法》辦理。

    八、解決合同糾紛的方式:雙方友好協商或按《合同法》辦理。

    九、其他約定事項:本合同一式兩份,供需方各執一份,涂改無效,傳真件有效。乙方應確保國標產品質量交貨,如出現質量問題,造成甲方損失應由乙方承擔,如需退貨,須確保一周內足量換貨,且所有費用由乙方承擔。甲方的質量追溯應在發現質量異議的一個月內書面向乙方提出,并由甲方保管原物,乙方接信息后兩天內反應處理。

    甲方乙方單位名稱:單位名稱:單位地址:單位地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:電話:電話:

    開戶銀行:開戶銀行:

    帳號:帳號:

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇八

    出賣方:

    買受方:

    項目名稱:

    一、產品名稱、商標、型號、規格、單價。

    1、最終按買受方收料員實際簽收的送貨數量進行結算;。

    3、本合同價格還包括出賣方應當提供的伴隨服務與售后服務等費用;。

    4、出賣方所供應所有產品均必須在建設單位及買受方處封樣,最終送貨型號、規格、以封樣一致為準。

    二、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限。

    3、若經檢驗,產品不符合國家規范要求及標準,出賣方必須無條件予以退貨更換;。

    5、出賣方的產品質量證明書原件或蓋本單位紅章的復印件應在產品進入現場交付的同。

    三、交(提)貨方式和費用承擔。

    2、出賣方提供的送貨單據必須加蓋出賣方單位紅章,送貨單據中必須注明所送貨物的品名、品牌、規格型號、單位、數量等詳細信息,填寫的送貨信息必須規范、準確,時,一并向買受方提供,質量證明書要與實物相符合,否則買受方有權拒收。

    否則買受方收料人員可拒絕簽單。

    四、合理損耗及計算方法。

    買受方驗收前貨物損壞或不符合買受人訂貨要求,由出賣方負責無條件退換。

    五、交貨地點買受方項目部施工現場。

    六、驗收方式。

    買受方委派該項目的收料員和專業工長在現場負責清點貨物數量,并對外觀質量、質量證明資料、技術文件、產品合格證等核對無誤后買以實際收貨數量簽單,出賣方以經過買受方簽字的送貨單作為結算貨款的依據。產品尺寸偏差、質量等應達到國家規范要求,出賣方保證所送同一產品均與樣品一致,如有其他質量問題應予以退還。如發現貨物及配件損壞或缺失,出賣方應在3天內更換相應數量的質量合格貨物,若出賣方未能及時更換,買受方有權追究出賣方的責任。

    七、定貨方式。

    出賣方按照買受方通知的時間代辦運輸,買受方應根據工程進度提前3天通知出賣人批次送貨時間、數量、品種、便于出賣人生產安排和運輸調度。若出賣方未能按照與買受方約定的時間,安全將貨物運輸到指定地點,出賣方應承擔因此給買受方帶來的直接經濟損失。

    八、結算及付款方式。

    1、最終按實際發生買受方簽字確認的合格供貨量結算。

    2、付款方式:

    4、出賣方在送貨同時應向買受方提供企業營業執照、產品出廠合格證、政府質檢部門的質檢報告和產品說明書(復印件加蓋單位公章)等資料,所送資料應齊全有效,滿足工程資料使用需要,否則買受方有權延遲付款或拒絕付款。

    九、違約責任。

    在本合同有效期內,買賣雙方任何一方無故終止合同或出現違約行為,應承擔由此給對方造成的經濟損失。若出賣方所送批次產品經抽檢存在質量問題,即認為以上所送所有批次貨物均存在質量問題,買受方有權單方解除合同,并追究因出賣方產品不合格、造成工期延誤的損失(按出賣方所送全部貨物金額的10%計取)。

    十、解決合同糾紛的方式。

    雙方應本著誠懇諒解的態度來妥善解決雙方在合作中可能出現的糾紛,若協商不成可向買受方所在地人民法院提請訴訟。

    十一、其他約定事項。

    1、最終結算數量按買受方的實際進貨量及其所簽收的送貨單為準,以此作為結算依據(收料人:)。

    2、若因出賣方所供標的物在使用過程中因本身質量問題造成事故及買方經濟損失,買方有權追究賣方責任。

    3、本合同標的物質保期為年,該質保期自工程竣工驗收合格之日起開始計算。在質保期內,如因出賣方質量原因造成的問題均由出賣方無償更換或修復,出賣方必須在接到通知后24小時內答復并派人到現場,根據現場實際情況,積極進行維修。出賣方未能在約定時間內到達或拒不修理時,買受方有權派員或委托第三方進行維修,因此所發生的一切相關費用從質保金中扣除,超出質保金費用由出賣方承擔,并將追究出賣方違約責任。出賣方在維修過程中更換的貨物及配件等應自維修完成經過驗收合格投入使用之日起相應延長質保期。

    4、在不影響出賣方二次銷售的情況下,對買受方使用剩余貨物,出賣方應予以退貨。

    5、出賣方送貨人員應經過必要的安全教育和安全交底,進入買受方施工現場時應遵守國家、天津市及買受人有關安全及文明施工的規定,必須配備相關安全防護用品,如非因買受方原因對出賣方人員、設備等造成損害的,其責任由出賣方自行承擔。

    6、本合同所有附件與合同均具有同等法律效力。

    7、若遇不可抗力因素(如地震、洪水、戰爭等,不含產業政策變化等人為因素)造成協議終止,雙方互不承擔責任。

    8、本合同自買賣雙方授權代表人簽字和加蓋公章后生效,合同將保持其效力直至雙方已經完全履行合同項下的所有義務,并且雙方之間的付款和索賠已結清為止。

    9、除雙方簽定書面變更或補充協議,并作為本合同附件之外,本合同條款不得有任何變動。

    十二、本合同壹式肆份,出賣方貳份,買受方貳份,具有同等法律效力。本合同傳真、復印無效。

    出賣方(簽章):買受方(簽章):

    代表人:代表人:

    聯系方式:聯系方式:

    年月日年月日。

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇九

    買方:賣方:

    鑒于:根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,本著平等自愿、等價有償、誠實信用的原則,經雙方協商一致,訂立本合同。

    第二條質量要求技術標準、賣方對質量負責的條件和期限。

    1.雙方商定貨物的質量標準按執行。

    (1)國家標準:(標準代號)。(2)行業標準:(標準代號)。(3)企業標準:(標準代號)。(4)其他標準。

    2.在個月的保質期內,賣方對產品質量負責。產品均附質檢報告單和質量保證書。如果賣方知道或者應當知道所出賣產品存在質量缺陷,所承擔的質量保證期限不受前款質量負責期限的約束,賣方應承擔相應的法律責任。

    第三條交(提)貨地點、方式。

    1.交(提)貨地點:青島市黃島區青島大煉油工程工地。2.交(提)貨方法:按(2)執行。(1)賣方送貨。(2)賣方代運。(3)買方自提自運。

    第四條運輸方式及到達站港費用負擔1.運輸方式:按執行。(1)汽運。(2)鐵運。(3)空運。(4)水運。

    (5)其他方式:。

    2.運輸費用(含保險費)承擔:。

    第五條合理損耗及計算方法:

    以雙方共同確定的法定計量為準,合理損耗為‰。賣方向買方實際所交付的產品數量在本合同約定的誤差范圍內,賣方不承擔違約責任,甲乙雙方也不互補差價。

    第六條包裝標準、包裝物的供應與回收。

    1.包裝標準:

    2.包裝物由回收,費用由承擔。

    第七條驗收標準、方法:

    1.檢驗標準:按本合同第二條質量標準進行檢驗。

    2.驗收方式:按雙方約定的質量標準現場驗收。。

    第八條結算方式及期限。

    1.結算按(1)銀行承兌。(2)銀行轉賬。

    (3)其他方式:信匯轉賬。

    2.結算時間:貨到驗收合格并收到賣方增值稅發票后30日內,買方向賣方支付貨款。

    第九條所有權和風險所有權自交付之時轉移,毀損、滅失風險自賣方完成交貨、雙方驗收合格后轉移給買方。

    第十條擔保方式。

    1.無擔保。

    2.雙方另行簽訂擔保合同。

    第十一條合同爭議的解決方式:按2執行。

    1.提交仲裁委員會仲裁。

    2.向合同簽署地人民法院提起訴訟。

    第十二條違約責任。

    1.賣方逾期交貨,每逾期一天,向買方支付合同總額0.5‰的違約金,違約金累計總額不超過合同總額的10%。逾期交貨超過15天,視為交貨不能,買方有權解除合同并要求賣方支付合同金額的10%違約金。

    2.因賣方逾期交貨及產品質量原因給買方造成的所有損失均由賣方承擔。

    3.買方逾期付款,每逾期一天,向賣方支付應付款項0.5‰的違約金,違約金累計總額不超過應付款項的10%。

    4.買方驗收不合格,買方有權拒收貨物,由此造成的損失由賣方自行承擔。

    第十三條其他。

    1.本合同自雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋合同專用章之日起生效。2.本合同未盡事宜,雙方協商簽訂補充協議。

    3.本合同的附件及補充協議是本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。附件及補充協議與本合同內容不一致,以本合同為準。

    4.保密:本合同的各項條款屬于雙方經營活動內容,任何一方未經對方當事人書面允許不得對外泄露。

    5.本合同一式__6__份,其中正本2份買賣雙方各1份,副本4份買方3份,賣方1份,各份均具同等法律效力。

    賣方(章):買方(章):

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇十

    為進一步提高項目部的管理水平,在保證施工安全、進度、質量和降低成本的前提下,提高項目部盈利水平,加強對物資采購、使用過程的監督管理,根據國家有關的法律法規的相關規定結合公司對物資工作的管理要求,特制定本制度。

    材料采購管理及流程相關程序如下:

    1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。

    2.由項目部依據建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。

    3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規格、型號、需用數量、需用時間等。必要時,應提出使用要求及驗收標準和質量保證要求。

    4.急件優先辦理。

    1.詳細說明采購材料的品名、規格、質量要求、數量、交貨期、交貨地點、付款方式。

    2.同規格產品應詢價與不少于三個供應商,應提供同規格,不同品牌做比較。

    3.是否有其他較有利的代用品。

    4.是否有辦理售后服務和保固年限的必要。

    5.新供應商產品需經檢驗試用。

    6.合格材料設備供應商制度

    6.1項目部對材料、設備采購實行統一管理,以保證質優價廉。建立材料供應商考察、評審制度,建立項目部合格供應商名冊。

    6.2對首次接觸的新供應商應進行資格預審,采購員應合同主管項目副經理應對供應商進行考察,形成供應商評估報告,經項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄。

    6.3涉及技術、質量等方面有特殊要求的材料、設備,需有相關專業技術人員參加評審。對供應商實行分級制度,年度審核優勝劣汰,一般情況下優先采購優質供應商的材料。

    1.合格材料生產廠家的條件:能提供采購物資質量方面的合格文件;具有良好的市場信譽,價格合理;提供合格的物資,并保證物資質量的持續穩定性;滿足進度和服務要求。

    2.合格供應商名冊中有同類材料供應經歷的供應商,優先詢價及相關服務咨詢。

    3.價格上漲下跌有何因素。

    4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設備的購進按照招標采購流程進行。

    4.1招標在入圍的合格供應商中進行,參加投標的供應商數量不少于3家。

    4.2按規定時間開標,由項目部、采購部、財務部、商務部、法律部、技術部共同評標,按合理低價的原則,確定中標單位。經領導審批后,對中標單位發出中標通知書。

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇十一

    為了規范公司行政辦公用品采購,加強對采購行為的監督管理,提高資金的利用效益,促使采購在公開、公平、公正的前提下,依據質量第一、價格優先的原則進行,特制定本規定。

    本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產,以及公司活動用品等零星物品的采購。

    行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購。

    (一)申購審批流程。

    1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備,日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購,存于公司庫房。

    2、員工若因工作需要增加標準配置外的.其他用品,應逐級申報審批。

    3、單價金額100元以上500元以下的物資申購,由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》,經本部門負責人、行政負責人批準后,由行政采購專員購買。

    4、單價金額500元以上的物資申購,由使用人或使用部門填寫申請,逐級審核并報公司省總或省副總批準后,由行政購買。

    5、涉及金額較大的特殊采購,除按上述程序審批外,還應交總公司審核。

    (二)常規物資采購方式。

    1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

    2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方,簽長期合作合同。

    3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價,評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況,不能滿足公司需求的應及時更換。

    4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

    (三)非常規物資采購方式。

    1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業采購外公司所需物資,如公司活動用品等。

    2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素,主要采取。

    三種方式進行采購:公開招標、邀請招標、詢價采購,由行政外勤具體實施。

    3、采購工作應及時完成,不得影響工作的正常推進。

    (四)其它。

    1、日常用品完成采購后,應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續;其他類采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。

    2、及時準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話,積極聯系維護人員上門保養,完善售后服務。

    3、及時完善財務借款手續,做到一事一清,在取得票據的一周內在財務銷賬。

    4、按公司財務管理和合同管理規定,金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同,并嚴格按合同條款執行。

    5、主動征求員工對辦公用品的意見,及時調整和改善品質,以滿足辦公需求。

    6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作,由非行政外勤人員執行,以監督行政采購工作。

    集團有限公司20xx年x月x日。

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇十二

    酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作.

    二、采購部工作基本要求。

    1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意。

    3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。

    4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。

    8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇十三

    3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方提供服務的控制;。

    3.5總經理負責審批《物資采購計劃單》;。

    4.1供方評審。

    4.1.1相關專業人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:

    a)公司現狀及發展目標;。

    4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:

    a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;。

    b)顧客滿意率及行業中的聲譽和口碑;。

    c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業人員的持證上崗率合格;。

    d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;。

    e)在保證質量的前提下考慮價格;。

    f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;。

    4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續提供合格產品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

    4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

    a)提供服務的`范圍、期限、質量要求;。

    b)公司對供方所提供服務的監督方法和供方的保證措施;。

    c)雙方的權利和義務;。

    d)違約責任,賠償等事項;。

    4.3當合格物資供應商和供方在提供產品或服務中出現問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產品、服務符合要求:

    a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現不合格產品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。

    b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監控供方提供服務的過程。

    c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。

    4.4采購。

    4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;。

    4.4.2綜合辦根據各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,

    4.4.5服務供方項目應由相關部門根據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。

    4.4.6綜合辦根據《服務分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

    4.5物資的驗證與接收。

    4.5.1所有采購的物資,由有關采購部門或申購部門根據具體產品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規程》進行驗收。

    4.5.2如果有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。

    4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續監控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關規定和合同的要求。

    a)《合格物資供應商名單》qr-c。

    b)《合格供方名單》qr-c。

    c)《服務分包合同》。

    d)《物資供應商評價報告》qr-c。

    e)《供方評價報告》qr-c。

    f)《物資采購計劃單》qr-c。

    g)《服務分包申請計劃單》qr-c。

    h)《采購物資檢驗規程》。

    i)《供方評審報告》qr-c。

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇十四

    第一條為加強醫院物資采購管理,進一步規范醫院采購行為,提高采購工作效率和質量,確保醫院采購工作規范有序進行,根據政府采購法及相關文件要求,制定本辦法。

    第二條本辦法所指的物資采購包括醫療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購,醫院其他有關采購也可參照本辦法執行。

    第三條物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則,嚴格按照政府采購的相關法律、法規和醫院有關規定規范運作,確保采購過程公開、規范,采購物資滿足醫院工作需要。

    第四條醫療設備,每年年底由使用科室根據工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告),由設備科組織調研,擬定下一年度醫療設備需求初步計劃,醫院醫療設備管理委員會根據年度投資預算討論審議年度初步計劃,形成醫療設備年度需求計劃,提交院辦公會審議后形成正式醫療設備年度計劃。

    第五條信息設備和軟件,每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告),由信息科進行調研,醫院信息管理委員會根據年度投資預算,討論審議年度需求計劃,報院辦公會審批后執行。

    第六條后勤設備,每年年底由使用科室和總務科根據工作需要提交下一年度需求計劃,根據年度投資預算,總務科組織相關科室研究討論,報分管后勤和采購院領導、院長審批后,確定后勤設備年度采購計劃。

    第七條臨時急用的各種設備,使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告),由相關職能科室調研,分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。

    第八條醫用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據醫院需求實際提出,按年或半年進行循環招標采購,招標結束后建立各種材料的醫院采購目錄。對醫院采購目錄外的材料由使用科室提出申請,交相關職能科室調研,報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫用高值耗材嚴格執行政府采購目錄,對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研,報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執行。

    第九條外請專家手術所用醫用耗材,應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫院采購目錄未包含的耗材時,使用科室提出申請交分管院領導同意,由設備科調研后交分管院領導和采購院領導審批,如果該耗材長期使用,商談后納入醫院采購目錄。

    第十條物資采購根據具體情況,可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

    第十一條物供科對經過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組;監察審計部等相關部門和人員組成監督小組,負責采購過程的監督。物供科根據采購物資的具體情況,通知評標小組和監督小組人員參加采購工作,如特殊原因不能參加的部門,物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。

    第十二條分管采購院領導參加整個采購過程,其他分管科室院領導根據工作需要和采購的具體情況參加采購,對于重大物資采購需院長參加。

    第十三條年度計劃外審批的設備,按以下程序進行采購:

    (一)醫療設備,單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購,審批報告和采購結果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

    (二)后勤設備,單臺(批)5000元(含5000元)以下的,由總務科和使用科室共同議價采購,審批報告和采購結果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

    (三)信息設備,單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規定的程序組織招標或競價采購。

    第十四條醫院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料),按以下程序進行采購:

    (一)醫用耗材(包括高值耗材),單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購,審批計劃和采購結果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

    (二)供應物資材料,單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購,審批報告和采購結果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

    (三)后勤維修材料,單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起采購,采購結果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇十五

    為加強門店、食堂的財務賬目監督,增強理財的透明度和效益,本著公正、無私、合理、實效的理財原則,特訂立本制度。

    1. 開學初由寄宿部主任(書記兼任)安排采購名單,名單由現金保管教師門店、食堂經理、經營人員共同組成三人采購小組,輪換值日采購。

    2. 需采購時門店、食堂經理先出具采購清單,并通知小組指定成員預支現金,執行采購。

    3 采購時門店、食堂經理、經營人員不管理現金。采購時門店、食堂經理有義務講價、議價,把好質量關。

    4. 采購任務完成后,采購人員隨同貨物一同返校,先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續并簽字。門店、食堂經理、經營人員積極配合現金保管教師在財務處辦理好報賬業務,必須做到票據確鑿真實,手續齊全(采購組成人員和銷售員簽字),及時向寄宿部主任報賬。

    5. 嚴禁門店、食堂經理、經營人員獨自采購物品,一經發現不予報賬。

    6. 如遇售主送貨上門,門店、食堂經理要及時通知小組成員議價和驗貨,辦好交接手續。采購小組成員在不清楚采購情況的'條件下,不得隨便簽字證明。

    7、整個采購安排和人員、車輛協調由寄宿部主任負責,車費和補助按月造表報賬。

    8、大型采購須由校務會議決定,理財小組監督執行。

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇十六

    規范公司物資統一預算、采購、調配等管理,降低采購成本,保護公司利益。

    本規定適用于公司的零星物資采購管理。

    零星物資包括非生產低值低耗物資、勞保用品和其它生產用零星物資等。

    3.1非生產低值低耗物資包括辦公用品、辦公家具等。

    3.2勞保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。

    3.3其他生產用零星物資包括鐵線、化工材料、五金器材、水電耗材、設備配件、工具、量具。

    4.1綜合管理部

    4.1.1 根據國家勞動保護法管理規定及公司規定,負責制定勞保用品的標準化配置。

    4.1.2 負責零星物資的采購及流程的辦理,包括采購價格商談,負責組織招標,負責采購合同的擬訂和報批。

    4.2財務部負責零星物資預算的審核;負責招標評審、采購價格和合同的審批。

    4.3職能部門

    4.3.1各職能部門指定通用物資聯絡人,負責匯總本部門月度需求計劃,并于每月25號按照相關流程向綜合管理部提報采購申請,同時維護好庫存物資臺賬。

    4.3.2各職能部門負責按照綜合管理部的要求建立物資庫存臺帳。綜合管理部將不定期檢查各部門的庫存物資管理臺帳。當常用物資庫存低于半個月的庫存量時,應立即向管理部提出采購申請。如未及時提出申請造成到位時間的延誤由申請部門負責。

    4.3.3各職能部門負責辦理辦公設備的申請、驗收和領用手續。

    4.3.4為不影響業務開展,緊急物資可由各職能部門自行采購。

    緊急物資指:申請部門因關鍵設備或配件緊急損壞導致生產系統停機 或存在重大安全隱患需緊急采購物資進行更換和修理的特殊采購任務。

    4.3.5如不能描述清楚規格型號或不屬于部門通用物資的物品由職能部門派相關人員與采購員一同實施采購。

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇十七

    為了進一步加強公司制度管理,健全企業制度,監督和控制不必要的開支,保證采購工作的正?;?、規范化,特制定此制度。

    (一)采購原則。

    1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

    2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

    3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購;

    4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

    (二)采購申請。

    1.采購之前,采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項登錄oa系統填寫“物品申請單”。

    2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

    3.若撤銷采購,應立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的損失。

    1.采購經辦人登錄oa系統,在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

    2.各采購經辦人在采購之前必須通過oa系統進行審核,審核通過后方能進行采購。

    3.采購物料定單可打印一份交與財務。

    (四)采購經辦人職責。

    1.建立供應商資料與價格記錄。

    2.做好采內參市場行情的經常性調查。

    3.詢價、比價、議價及定購作業。

    4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

    5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

    (五)采購方式。

    1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

    2.長期報價采購:凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。

    3.每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽淡需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。

    (六)采購實施。

    1.“物品申請單”通過oa系統審批完畢后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

    2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

    3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續。

    (七)采購付款方式。

    1.物品采購無論金額多少,一律由經辦人簽字,財務經理審核,總經理核準簽字后方可報銷并提供有效發票及采購清單。

    2.物品采購付款可通過oa系統申請付款,可上傳相關文件、采購清單及有效發票。

    (八)采購經辦人行為規范。

    1.采購人員應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

    2.采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關處理。

    各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇十八

    二、適用范圍。

    本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(不含公司長期代理產品)等采購的控制。

    三、定義。

    1.供應商:是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。

    2.合格供應商:是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。

    3.購物申請單:是需求部門根據需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據,此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。

    4.供應商選擇考察表:是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格,一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表,填寫完畢后交商務經理與運作中心總監時行審批。

    5.供應商考核表:是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格,根據考核決定是否與該供應商繼續合作。

    6.終止供應商的報告:是指供應商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告,此報告由相關權責部門向采購中心提出,由采購主管填寫逐級上報審批。

    7.抽貨檢驗標準:此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準,由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。

    8.貨物檢驗報告:是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

    1.嚴潔自律,嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請;。

    2.嚴格遵守采購規范流程,按流程辦事;。

    3.能及時按質按量地采購到所需物品;。

    4.嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;。

    6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;。

    7.處理好與供應商的'關系,幫助供應商解決一定的問題;。

    9.做好采購相關文檔的存檔、備份工作;。

    10.在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;。

    11.所有采購,必須事前獲得批準,

    五、供應商選擇標準。

    1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識;。

    2.注冊資金達到___萬以上的一般納稅人;。

    4.良好的財務狀況,至少可以給予___天以上帳期;。

    5.具有優勢的產品資源;。

    6.相對有利于我公司的供配貨地理區位;。

    7.積極的合作態度;。

    六、供應商選擇、評價和終止辦法。

    供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題,更有重大品質、售后事件等的處理態度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商,對不合格供應商制訂相關終止辦法。

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇十九

    為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。

    一、目的。

    為保證公司日常辦公事務及各現場工作的物資需要,提高采購工作的質量管理,特制定本管理規程。

    二、范圍。

    各部門工作所需的生產材料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及設備維修所需的配件、材料等.

    三、職責。

    1.熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。

    2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。

    3.負責公司生產所需材料的采購工作。

    4.負責供應商的開發、管理及維護工作。

    5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

    6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

    7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

    8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

    9.做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

    10.完成領導交辦的其他工作。

    四、人員配置及崗位分工。

    1.人員配置。

    采購部長一人,采購員二人,內勤一人。

    2.分工。

    計劃分為板材材料采購一人,墊片材料采購一人,零星及設備、模具采購一人,內勤一人(基礎資料管理、體系、賬務處理等)。

    五、程序。

    采購部在公司生產經營中擔負著不可推卸的重要責任,采購工作的好壞,直接影響公司產品的質量、交期、成本等。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,降低成本最有效的方法。在整個采購過程中,采購部需要生產、技術、控制、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為公司的整體發展做出各自的貢獻。

    (一)請購及其規定。

    1.請購單要填寫完整,具體應包括以下要素:

    (1)請購的部門;

    (2)請購物品所屬項目;

    (3)請購的用途;

    (4)請購的物品名;

    (5)請購的物品數量;

    (6)請購的物品規格;

    (7)請購物品的樣品、圖片或詳細參數資料(技術標準及使用要求)等;

    (8)請購的物品的需求時間(使用時間);

    (9)請購如有特殊需要請備注;

    (10)請購單填寫人;

    (11)請購部門主管;

    (12)請購單審核人;

    (13)倉庫保管員;

    (14)公司總經理。

    2.計劃單及其提報規定。

    (1)計劃單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部;

    (2)固定資產申購按照(固定資產購置申請表)的.格式進行填寫提報;

    (3)日常零星采購按照公司印制的(月份材料使用計劃)的格式填寫提報;

    (4)請購部門在提報計劃單時,應要求采購部簽字接收人,請購部門備份;

    (6)遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,并在計劃單上寫上說明。

    (7)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。

    (8)計劃單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

    3.公司物資計劃單的提報部門。

    (1)公司經營生產的物資由生產安全部提報材料需求計劃(每月26日),期間如材料需求有變化,需加報材料使用追加計劃。

    (3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

    (二)請購單的接收及分發規定。

    1、請購的接收要點。

    (3)無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購;

    (4)對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

    2、計劃單的分發規定。

    (1)對于計劃單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

    (2)對于緊急請購項目應優先處理;

    (3)無法在請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

    (4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

    3、采購周期的規定。

    (1)常規商品采購周期在7天時間;

    (三)詢價及其規定。

    2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

    3.對于緊急請購項目應優先處理;

    4.所有采購項目必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則不能通過中間商詢價;

    5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

    7.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

    10.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

    (四)比價、議價。

    1.對供應商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

    3.收到供應單位報價后應向公司領導匯報情況,設定目標或理想價格;

    5.參考目標或理想價格與合作單位進行價格及條件的進一步談判。

    (五)合同的簽訂及其規定。

    1.合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。

    (1)合同正文應包含的要素。

    (2)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;采購物品、規格、數量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;包裝要求;合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應注明;付款方式;交貨日期;質量保證期;質量要求及規范;違約責任和解決糾紛的辦法;雙方的公司信息;其他約定。

    (3)合同簽訂及其規定。

    1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

    2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

    3)為防止合同數量追加或追加無依據,采購時要求供貨方提供報價清單;

    4)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期;

    5)詳細約定發票的提供時間及要求;

    7)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;

    8)違約責任一定要詳細、具體;

    9)比價完畢后方可進行合同的簽訂工作;

    10)合同簽定應按照統一的格式進行巡簽審查;

    11)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字,加蓋公司合同章方可生效;

    12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門并歸檔;

    (七)付款及合同執行。

    1.付款規定。

    (1)所有已簽訂合同付款時應按照合同規定的付款;

    (2)按照進度付款的采購物資必須確保質檢合格方可付款;

    (3)按照公司規定和合同約定達到付款條件時,該審批單巡簽完畢后提交財務部付款;

    (4)財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

    2.合同執行。

    (八)驗收與入庫。

    1.報驗。

    (1)供應商已經履行完畢的合同,材料進廠時采購部應及時的通知保管員進行驗收;

    (2)對材料驗收標準參照公司技術部門的相關要求執行;

    (3)達到質檢和報驗條件的材料應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;

    (5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

    2.入庫。

    (1)公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收;

    (2)材料在運達公司后采購部應及時通知保管員,由保管員及時安排卸貨與搬運;

    (3)質檢部門未及時驗收的材料,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;

    (4)質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

    (5)外協加工件應按照原材料入庫;

    (6)質檢合格后的固定資產按照公司財務規定不入庫。

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇二十

    1.生產原材料采購:由采購部門負責辦理。

    2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

    3.對于重要材料的采購,必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

    一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

    1.集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

    2.長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。

    3.未經公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。

    4.詢價、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。

    5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效。

    6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

    第三條采購作業處理期限。

    采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業處理期限,通知有關部門以便參考,如果有變更時,應立即修正。

    (一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后,以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

    (二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經辦人員在議價后,應在請購單中注明,經主管簽字確認后上報。

    (三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價,經分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。

    (四)采購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急采購情況,主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優先辦理。

    附注:凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

    (一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后,應以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標明分包包裝。

    (二)若屬分批交貨者,采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

    (三)采購經辦人員使用暫借款采購時,應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。

    1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單,經與供應商送貨核對無誤后,于第二日將原始單送會計部門。

    2.缺交應補足者,請購部門應依照實收數量,進行整理付款。

    3.超交應經主管批準后,才能依照實收數量進行整理付款,否則僅依訂貨數付款。

    價格及質量的復核。

    1.采購部門應調查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考。

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇二十一

    第一條為規范公司的采購管理,保證所需商品的及時、合理采購,特制定本制度。

    采購活動必須有計劃地進行,采購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃,來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。

    每季度末,采購部必須制定下個季度的采購計劃,季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產周期教長的設備.

    月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。

    3、臨時性采購。

    若有臨時性或緊急性的采購需求,由需要部門提出申請,交部門經理簽字后,交總經理或董事長審批后,交采購員執行采購活動。

    第三條采購方式:

    除一般采購方式外,采購部門可依材料使用及公司使用需要,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

    一)集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,由采購員提出建議,報公司審批后,集中辦理采購。

    二)提前采購:通過市場調研,某些采購對象的價格在今后一定時間內呈現上漲趨勢的,由采購員提出建議,報公司審批后,辦理提前采購。

    第四條采購周期。

    采購員應依采購材料特性及市場供需,制定材料采購周期期限表,通知各有關部門以便參考,遇有變更時,應立即修正。

    第五條詢價、議價。

    一)采購經辦人員在提交“請購單”前,要參考市場行情,精選二、三家以上的供應商詢價,并保存供貨商的聯系方式、聯系人等情況。

    二)對于廠商的報價資料經整理后,經辦人員應深入分析后,以電話等聯絡方式向廠商議價。采購經辦人員詢價完成后,在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”,并另附上詢過價的商家通訊方式,辦理審批手續。

    第六條材料入庫:

    采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續,采購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收,再辦理材料入庫手續,并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份,倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。

    第七條付款審批:按合同約定和公司既定審批規定辦理。

    零星采購管理制度及流程(實用22篇)篇二十二

    為了進一步加強公司制度管理,健全企業采購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證采購工作的正?;⒁幏痘刂贫ù酥贫取?/p>

    (一)采購原則。

    1、采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

    2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

    4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購,需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼,送綜合辦資產管理專員處備案。

    5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

    6、單次采購在金額在20xx元以上的,有兩名采購人員一同進行采購,單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

    (二)采購申請。

    1、需采購部門填寫《物品申請單》,填寫清楚物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項,經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處;原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

    2、采購之前,采購經辦人進行統一匯總采購原則。

    3、緊急采購時,由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

    4、若撤銷采購,應立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

    1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

    2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核,審核后報分管負責人或總經理審批后,方能給采購人員進行采購。

    3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統一規定po單號報總經理審批后復印一份交與財務。

    (四)采購經辦人職責。

    1、建立供應商資料與價格記錄。

    2、做好采內參市場行情的經常性調查。

    3、詢價、比價、議價及定購作業。

    4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

    5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

    (五)采購方式。

    1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

    2、長期報價采購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

    3、與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審。

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