生產是社會發展的重要支撐,是實現經濟繁榮和社會進步的關鍵。以下是一些成功企業的生產管理經驗,希望能給大家帶來啟示。
生產基地項目可行性研究報告(優秀15篇)篇一
三、主要技術經濟指標表。
四、存在問題及建議。
一、項目提出的背景。
二、項目發展概況。
三、投資的必要性。
一、市場調查。
二、市場預測。
三、市場推銷戰略。
四、產品方案和建設規模。
一、資源和原材料。
二、建設地區的選擇。
一、項目組成。
二、生產技術方案。
三、總平面布置和運輸。
四、土建工程。
五、其他工程。
一、建設地區的環境現狀。
二、項目主要污染源和污染物。
三、項目擬采用的環境保護標準。
四、治理環境的方案。
五、環境監測制度的建議。
六、環境保護投資估算。
七、環境影響評價結論。
八、勞動保護與安全衛生。
一、企業組織。
二、勞動定員和人員培訓。
一、項目實施的各階段。
二、項目實施進度表。
一、項目總投資估算。
二、資金籌措。
三、投資使用計劃。
一、生產成本和銷售收入估算。
二、財務評價。
三、國民經濟評價。
四、不確定性分析。
五、社會效益和社會影響分析。
一、結論與建議。
二、附件。
三、附圖。
生產基地項目可行性研究報告(優秀15篇)篇二
項目名稱:
項目背景:
近年來,我國國民經濟持續快速發展,公路交通基礎設施不斷完善,城鎮居民的可支配收入穩步增長,生產科技、工藝的'不斷進步降低了器械設備的生產成本,給我國汽車工業實現快速發展創造了有利條件。,我國汽車產銷量均突破兩千萬輛,到20,我國汽車產量復合增長率達到了18%以上。根據我國汽車工業協會對我國汽車市場的判斷和預測,未來幾年我國汽車產銷量仍將保持穩定的增長速度,汽車保有量也將持續增長。我國汽車行業市場已經邁入成熟發展的階段,汽車行業的增速發展將為汽車零部件行業帶來巨大的發展空間。
國務院頒布的《節能與新能源汽車產業發展規劃(-)》,明確了我國節能與新能源汽車發展的技術路線和主要目標,以純電驅動為新能源汽車發展和汽車工業轉型的主要戰略取向,當前重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化,推廣普及非插電式混合動力汽車、節能內燃機汽車,提升我國汽車產業整體技術水平。到,純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量力爭達到50萬輛,20產能達到200萬輛、累計產銷量500萬輛以上。
項目內容:
生產研發基地建設項目總規劃建設年產4000萬平米改性瀝青防水卷材、年產28萬噸防水涂料與砂漿類產品、年產80萬立方米石墨聚苯板產品。
項目效益:
項目總投資15.78億元,實現年銷售32億元。其中固定資產投資10.78億元,流動資金5億元。利稅總額52552萬元,稅后利潤26661萬元。稅后投資回收期6.1年(含建設期4年),投資利潤率33%,投資利稅率為48.7%,盈虧平衡點為40.7%。項目計劃分兩期建設,其中一期固定投資為5.78億元,二期固定投資5億元,經濟效益和社會效益較好,項目可行。
生產基地項目可行性研究報告(優秀15篇)篇三
第二部分項目建設背景、必要性、可行性。
第三部分項目產品市場分析。
第四部分項目產品規劃方案。
第五部分項目建設地與土建總規。
第六部分項目環保、節能與勞動安全方案。
第七部分項目組織和勞動定員。
第八部分項目實施進度安排。
第九部分項目財務評價分析。
第十部分項目財務效益、經濟和社會效益評價。
第十一部分項目風險分析及風險防控。
【目錄】。
第一部分汽車空調壓縮機變排量控制閥項目總論。
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、汽車空調壓縮機變排量控制閥項目背景。
(一)項目名稱。
(二)項目的承辦單位。
(四)項目的主管部門。
(五)項目建設內容、規模、目標。
(六)項目建設地點。
在可行性研究中,對項目的`產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
(十)項目社會效益結論。
三、主要技術經濟指標表。
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
四、存在問題及建議。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
第二部分汽車空調壓縮機變排量控制閥項目建設背景、必要性、可行性。
這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、汽車空調壓縮機變排量控制閥項目建設背景。
(一)國家或行業發展規劃。
(二)項目發起人以及發起緣由。
(三)……。
二、汽車空調壓縮機變排量控制閥項目建設必要性。
(一)……。
(二)……。
(三)……。
(四)……。
三、汽車空調壓縮機變排量控制閥項目建設可行性。
(一)經濟可行性。
(二)政策可行性。
(三)技術可行性。
(四)模式可行性。
(五)組織和人力資源可行性。
第三部分汽車空調壓縮機變排量控制閥項目產品市場分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
一、汽車空調壓縮機變排量控制閥項目產品市場調查。
(一)汽車空調壓縮機變排量控制閥項目產品國際市場調查。
(二)汽車空調壓縮機變排量控制閥項目產品國內市場調查。
(三)汽車空調壓縮機變排量控制閥項目產品價格調查。
(四)汽車空調壓縮機變排量控制閥項目產品上游原料市場調查。
(五)汽車空調壓縮機變排量控制閥項目產品下游消費市場調查。
生產基地項目可行性研究報告(優秀15篇)篇四
專業編寫:
民航機場項目建議書。
民航機場項目商業計劃書。
民航機場項目節能評估報告。
民航機場項目規劃設計咨詢。
【主要用途】發改委立項,政府批地,融資,貸款,申請國家補助資金等。
【交付方式】特快專遞、e-mail。
【交付時間】2-3個工作日。
【報告格式】word格式;pdf格式。
【報告價格】此報告為委托項目報告,具體價格根據具體的要求協商,歡迎進入公司網站,了解詳情,工程師(高建先生)會給您滿意的答復。
【報告說明】。
本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告,此報告為個。
性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求,修訂報告目錄,并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容,為企業項目立項、上馬、融資提供全程指引服務。
可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前,對該項目實施的可能。
告。可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法,經濟效益為核心,圍繞影響項目的各種因素,運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價,指出優缺點和建議。為了結論的需要,往往還需要加上一些附件,如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等,以增強可行性報告的說服力。
可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,
對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性,經濟上的合理性,技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。
投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可。
行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。
報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、
環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。
可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整)。
為客戶提供國家發委甲級資質。
第一章民航機場項目總論。
第一節民航機場項目背景。
一、民航機場項目名稱。
二、民航機場項目承辦單位。
三、民航機場項目主管部門。
四、民航機場項目擬建地區、地點。
五、承擔可行性研究工作的單位和法人代表。
七、民航機場項目提出的理由與過程。
一、市場預測和項目規模。
二、原材料、燃料和動力供應。
三、選址。
四、民航機場項目工程技術方案。
五、環境保護。
六、工廠組織及勞動定員。
七、民航機場項目建設進度。
八、投資估算和資金籌措。
九、民航機場項目財務和經濟評論。
十、民航機場項目綜合評價結論。
第三節主要技術經濟指標表。
第四節存在問題及建議。
第二章民航機場項目投資環境分析。
第一節社會宏觀環境分析。
第二節民航機場項目相關政策分析。
一、國家政策。
二、民航機場行業準入政策。
三、民航機場行業技術政策。
第三節地方政策。
第三章民航機場項目背景和發展概況。
第一節民航機場項目提出的背景。
一、國家及民航機場行業發展規劃。
二、民航機場項目發起人和發起緣由。
第二節民航機場項目發展概況。
一、已進行的調查研究民航機場項目及其成果。
二、試驗試制工作情況。
三、廠址初勘和初步測量工作情況。
四、民航機場項目建議書的編制、提出及審批過程。
第三節民航機場項目建設的必要性。
一、現狀與差距。
二、發展趨勢。
三、民航機場項目建設的必要性。
第四節投資的必要性。
第四章市場預測。
第一節民航機場產品市場供應預測。
一、國內外民航機場市場供應現狀。
二、國內外民航機場市場供應預測。
第二節產品市場需求預測。
一、國內外民航機場市場需求現狀。
二、國內外民航機場市場需求預測。
第三節產品目標市場分析。
一、民航機場產品目標市場界定。
二、市場占有份額分析。
第四節價格現狀與預測。
一、民航機場產品國內市場銷售價格。
二、民航機場產品國際市場銷售價格。
第五節市場競爭力分析。
一、主要競爭對手情況。
二、產品市場競爭力優勢、劣勢。
三、營銷策略。
第六節市場風險。
第五章民航機場行業競爭格局分析。
第一節國內生產企業現狀。
一、重點企業信息。
二、企業地理分布。
三、企業規模經濟效應。
四、企業從業人數。
第二節重點區域企業特點分析。
一、華北區域。
二、東北區域。
三、西北區域。
四、華東區域。
五、華南區域。
六、西南區域。
七、華中區域。
第三節企業競爭策略分析。
一、產品競爭策略。
二、價格競爭策略。
三、渠道競爭策略。
四、銷售競爭策略。
五、服務競爭策略。
六、品牌競爭策略。
第六章民航機場行業財務指標分析參考。
第一節民航機場行業產銷狀況分析。
第二節民航機場行業資產負債狀況分析。
第三節民航機場行業資產運營狀況分析。
第四節民航機場行業獲利能力分析。
第五節民航機場行業成本費用分析。
第七章民航機場行業市場分析與建設規模。
第一節市場調查。
一、擬建民航機場項目產出物用途調查。
二、產品現有生產能力調查。
三、產品產量及銷售量調查。
四、替代產品調查。
五、產品價格調查。
六、國外市場調查。
第二節民航機場行業市場預測。
一、國內市場需求預測。
二、產品出口或進口替代分析。
三、價格預測。
第三節民航機場行業市場推銷戰略。
一、推銷方式。
二、推銷措施。
三、促銷價格制度。
四、產品銷售費用預測。
第四節民航機場項目產品方案和建設規模。
一、產品方案。
二、建設規模。
第五節民航機場項目產品銷售收入預測。
第八章民航機場項目建設條件與選址方案。
第一節資源和原材料。
生產基地項目可行性研究報告(優秀15篇)篇五
項目概況:
本項目計劃投資2億元,主要包括土地費用、建設工程費、安裝工程費、設備購置費及鋪底流動資金。根據業務發展現狀、未來發展趨勢以及公司既有戰略等需要,未來公司將醫藥工業提升為戰略業務。此次項目即為公司戰略實施的重要一步。
項目背景:
我國醫藥工業總產值在“十一五”期間復合增長率達到23.31%,進入“十二五”,仍然保持快速增長勢頭,在及分別增長了26.50%和20.10%。達22,297億元,同比增長18.79%。
受益于醫藥內需保持穩定,我國化學制劑工業在“十一五”期間保持增長勢頭,復合增長率上升至23.31%,20及20分別增長22.67%和22.80%。20達5,931億元,同比增長13.35%。
隨著人民生活水平的提高、保健意識的.增強以及新型醫療技術的發展,國民就診率不斷提高,帶動了醫藥市場的持續繁榮,中國醫院終端化學藥各類系統用藥市場均獲得一定的增長。其中心血管系統藥物、糖尿病藥物以及抗感染藥物最近5年的市場份額始終保持在前5名。
目錄。
第一章項目總論。
一、項目背景。
二、項目簡介。
三、可行性與必要性分析。
四、項目主要經濟技術指標。
第二章項目建設單位介紹。
第三章市場分析。
一、市場環境分析。
二、我國制藥市場分析。
三、藥品需求分析。
四、市場分析小結。
第四章產品介紹。
一、產品簡介。
二、產品特點。
第五章項目選址。
一、項目選址。
二、項目建設地概況。
第六章工程建設方案。
一、工程布局。
二、設計依據。
三、項目用地規劃。
四、用地規劃指標。
第七章節能、節水。
一、編制依據。
二、節能措施。
三、節水措施。
第八章環境保護。
一、建設期環境影響分析與保護措施。
二、運營期環境影響分析與保護措施。
三、環境保護綜合評價。
第九章項目職業安全衛生與消防。
一、安全衛生。
(一)設計依據。
(二)危險因素分析。
(三)安全衛生措施。
二、消防設計。
(一)設計依據。
(二)消防設計。
(三)消防措施。
(四)消防人員。
第十章項目建設進度。
一、項目實施各階段。
(一)前期工作。
(二)資金籌集安排。
(三)勘察設計和設備訂貨。
(四)施工準備。
(五)土建施工。
(六)竣工驗收。
二、項目實施進度表。
第十一章投資估算與資金籌措。
一、投資估算范圍。
二、投資估算。
(二)固定資產投資。
三、資金籌措。
第十二章財務評價。
一、基本假設。
二、收入與成本費用估算。
(一)收入與稅費預測。
(二)總成本預測。
三、盈利能力分析。
四、財務評價小結。
第十三章項目綜合評價。
生產基地項目可行性研究報告(優秀15篇)篇六
元江大宇商貿有限責任公司成立于1996年,2014年先后與**南亞三菱,源鑫現代、中弛別克合作、接著再憑雄厚的技術競爭實力,先后被獵豹汽車、東南汽修、五菱、東風微車、中弛別克授權售后服務網絡站。目前,大宇企業已擬聘了大批汽修技術人才和具有一定經驗的汽貿運輸管理人才,專為各種修理和運輸服務于全省各地。
大宇匯鑫運輸分公司擁有中國重汽豪沃重卡20余輛。二汽東風40余輛、危險貨物運輸車輛30余輛,是當前云南運輸行業的領先企業,2014年被云錫元江鎳業指定為專用運輸濃硫酸車隊以及普通貨物運輸車隊。
為進一步繁榮元江營運行業,規范客運市場秩序、強化城市客運管理。目前我公司正積極有序地為成立元江縣大宇商貿有限責任公司出租汽車分公司統籌安排。
元江縣城市出租汽車是城車客運的起源,直至今日車輛數目已增至30余輛,。其中大部份都以個體散運,自負贏虧、自生自滅的方式流串于元江的各個角落。由于元江城市客運方式比較復雜;包括兩輪,三輪摩托車客運,公交客運、觀光旅游車客運、客運站客運、出租汽車客運。這些錯綜復雜的客運系統交織于元江城市道路客運。造成亂停亂放亂行車的混亂秩序,給元江縣城市客運帶來了許多安全隱患以及亂收費現象。城市出租汽車因散亂、不統一、無人管理而滯留在元江電影巷,屆時給該路段交通帶來了極大的不便。
故,結合元江縣道路情況、客運系統分析、以及城市容貌的要求,我公司集中管理元江縣城市出租汽車將為元江縣城市道路客運打開方便之門。當前,出租汽車營運已成為經濟發展城市的象征,由于各各城市的普遍性存在,大部份人都會有意識性的選擇。作為熱帶旅游城市,城市出租客運是一個發展中旅游城市的象征,也是一項十分必要客運項目。
通過對出租車司機的詢問調查結果表明,大部份駕駛員均同意和贊成對元江縣城市出租汽車實行統一規劃、統一管理;由于當前城市出租汽車的散亂,沒有統一的標志、以及合理的管理制度;使得乘客無法區分私家轎車與出租車的不同,甚至不信任出租汽車的收費標準,這就必然導致我縣出租汽車行業始終滯后于其它城市的出租車客運。
發展中的元江縣已逐步邁向旅游風景城市,大量的熱帶果品寶藏和獨具一格的旅游節日將會吸引越來越多的投資商和游客。統一管理城市出租汽車管理后;首先,將為元江熱壩城市形象增光添彩,成為一道良好的風景;其次,為觀光我縣的游客和投資商提供出行之便,以及方便群眾外出;最后,統一規劃管理城市出租汽車后,將徹底整治我縣出租汽車的交通混亂秩序,解決亂停亂放亂收費等一系列安全運輸的問題。故,成立出租汽車分公司已成為當前勢在必行的重要舉措。
為方便統一管理,根據車輛保養、維護的需求以及對交通、城市環境等方面分析項目選址產生的影響,公司地址選擇在元江縣大宇商貿有限責任公司辦公室(元江縣澧江鎮澧江路128號石油公司旁)。
我公司統一元江縣城市出租汽車的管理后,將對出租汽車統一噴漆,統一安裝頂燈、統一車門地址以及駕駛員形象、規范出租汽車收費標準;建立租車信息平臺和gps監控系統。同時制定相應的管理制度、應急程序和車輛臺帳(附件)。
成立元江縣大宇商有限責任公司出租汽車分公司后,由總經理編制專人負責管理出租汽車的各項事務、定期集中出租汽車的駕駛員進行安全生產學習,邀請專業人員講授安全運輸法律法規,對駕駛人員和從業人員定期培訓。
杜郎口教學模式是杜郎口中學課堂教學模式的簡稱,具體是指山東省聊城市茌平縣杜郎口鎮初中自1998年以來不斷嘗試推行新課改、踐行學生主體地位而摸索新創的“三三六”自主學習的高效課堂模式。
杜郎口教學模式被認為當時中國基礎教育改革的實踐先行者,因此吸引了各大媒體和各地教育行政部門的現場觀摩,并在全國推廣。在推廣過程中,教育理論專家和基層一線教育工作者普遍認為,杜郎口教學模式具有地域局限性、文化差異性和生源本土性的特點。
因此,杜郎口教學模式雖然走在中國基礎教育改革的前列,但其是否具有被普遍推廣的價值和推廣之后能夠產生的教學效果,仍存在爭議和質疑。
陜西省作為西部教育大省,近年來一直推行與之類似的教學模式,以改變傳統的教學模式。餐桌式教學模式及學習杜郎口教學模式正在成為主流,但任何一種教學模式的實施,都應建立在對本省或本地區學校具體情況的調查研究基礎上來實施,任何自上而下推廣某種教學模式的做法都具有一定的行政命令性、強制實施性和偽科學的特點,否定了事物發展變化的一般規律。
用的東西;其次,要研究這種教學模式在該校實施過程中存在的問題和展現出來的優勢作用,并有效利用這種優勢作為己用;第三,我們在具體的應用時,是否調查研究過在本校實施的可行性或是否適合本校的教學情況;第四,我們本校的教師對新模式是否認同且不被反感,本校的學生是否能接受并喜歡;最后,在推行新教學模式中,我們是否可以避免盲目冒進或要求盡快展現出效果而采用行政性手段要求師生。
楊地中學作為陜西山區基層學校,一直走在教育教學改革創新的前沿,也深受各級教育部門和社會各界的廣泛關注。而作為本校教學一線的普通教師,更能體會到學校教育教學的真實現狀。當我們在拋去頭頂上的光環后,能夠直面教育教學的問題,研究分析并解決這些阻礙新教學模式推廣的問題時,楊地中學最終才能真正走在山區基層教育改革的前列。
因此,楊地中學實施杜郎口教學模式應該注意一下幾個方面。首先,通過外派參觀學習杜郎口教學模式的教師以及主管教學領導對杜郎口教學模式進行深刻總結,汲取該教學模式的有效成分和利用價值。
其次,調查研究我校教學教學存在的問題,這些問題是否構成了對新教學模式的推廣有阻礙作用。
第三,結合我校教育教學的實際,特別是思考我校教師固有的傳統教學模式能否短時間內接受杜郎口教學模式并進行有效的實施。
第四,調查研究我校學生是否具有與杜郎口中學學生相似的學習。
習慣和課堂參與習慣。
第五,在推廣過程中,學校應制訂出采用何種方式來逐步推行該教學模式。采取單一的聽課評課公開課僅僅是形式上或任務性的。
第六,在推廣過程中,應避免采取行政手段或影響強制措施硬性推廣該教學模式。同時避免行政人員不作為和教學人員消極對待。
最后,新模式實施后的風險和后果是否有足夠的認識,對風險和后果的承擔是否明確了責任。
綜上所述,杜郎口教學模式本是先進的教學模式,教育專家和教學一線工作者之所以反對,是因為其他學校在實施該模式時嚴重脫離了本校的實際情況,嚴重挫傷了一線教師的教學積極性和學生的學習參與性。因此,楊地中學在實施杜郎口教學模式中,務必要避免上述不利結果的發生。從而真正使杜郎口教學模式與我校校情實現完美結合,促成我校教育教學改革走在山區基礎教學的最前沿。
生產基地項目可行性研究報告(優秀15篇)篇七
1.1項目簡介。
1.2編制的原則、依據。
1.3景區概況和自然條件。
1.4給排水工程現狀。
1.5。
1.6工程建設的'必要性。
第二章。
工程規模。
2.1工程服務范圍。
2.2工程期限。
2.3工程規模。
2.4進水水質預測。
第三章工程目標。
3.1建設目標。
3.2工程目標年限。
3.3處理程度。
第四章項目工藝方案。
4.1污水處理廠廠址選擇。
4.2污水處理工藝方案選擇。
4.3污水處理工藝選擇。
4.4污水消毒工藝選擇。
4.5推薦方案流程。
第五章廠外配套管道系統設計。
5.1污水收集系統流程。
5.2管網工程。
5.3管網維護管理設施。
5.4近期建設管網工程量。
5.5中途污水提升泵站。
第六章污水處理廠工藝設計。
6.1設計水量。
6.2推薦方案處理單元工藝設計。
6.36.46.5總圖設計。
6.6。
建筑設計。
6.7結構設計。
6.8電氣設計。
6.9自動化儀表及控制系統的設計。
6.10通風設計。
6.11設備選型。
第七章項目的環境影響及對策。
7.1項目設施過程中的環境環境影響及對策。
7.2項目建成后的環境環境影響及對策。
第八章工程風險分析。
8.1污水處理廠風險預測。
8.2污水管網系統風險影響分析。
8.3污水處理系統維修風險分析。
第九章項目實施及管理計劃。
9.1項目的實施。
9.2項目的管理。
9.3工程招投標。
第十章勞動保護、節能及消防。
10.1勞動保護。
10.2防火。
10.3節能。
第十一章投資估算與資金籌措。
11.1投資估算依據。
11.2總投資。
11.3資金籌措及用款計劃。
第十二章財務評價。
12.1。
12.2生產成本估算。
12.3。
財務效益分析。
第十三章結論與建議。
13.1結論。
13.2建議。
第十四章附件。
14.1污水處理廠及管網工程投資估算表。
14.2財務評價匯總表。
14.3建設投資估算表。
14.4污水廠總平面圖。
14.5污水廠水力流程圖。
14.6近期管網建設圖。
14.7遠期管網建設圖。
生產基地項目可行性研究報告(優秀15篇)篇八
象山縣縣城主要由象山縣自來水公司供水,現有城北、靖南、爵溪水廠,總供水能力為8.5萬m3/d。項目所在地由靖南水廠供水。
2、排水。
象山現狀排水體制主體為雨、污分流制,部分老城區采取截流式合流制。污水經市政污水管網收集后排至污水處理廠,雨水經排水溝、渠等排入河道。2006年象山縣中心城區污水處理廠投入運行,日處理污水能力2.5萬噸。項目所在地排水主要通過排水管渠排水。
3、供電。
象山縣域內有220kv變電所1座,110kv變電所4座,35kv變電所12座,10kv及以上線路總長度達1800公里,基本形成了以220kv電網為骨干、110kv電網為支撐、各級電壓等級匹配的現代化電網體系。
4、通訊。
2006年全縣固定電話用戶達17.61萬,小靈通用戶達7.96萬,互聯網用戶4.39萬戶;目前,電話主線普及率達到每百人30線,象山電信的網絡規模、技術層次、綜合服務能力和各項電信經營指標有了質的飛躍。
生產基地項目可行性研究報告(優秀15篇)篇九
一、項目摘要。項目內容的摘要性說明,包括項目名稱、建設單位、建設地點、建設年限、建設規模與產品方案、投資估算、運行費用與效益分析等。
三、市場(產品或服務)供求分析及預測(量化分析)。主要包括本項目區本行業(或主導產品)發展現狀與前景分析、現有生產(業務)能力調查與分析、市場需求調查與預測等。
四、項目承擔單位的基本情況(原則上應是具有相應承擔能力和條件的事業單位)。包括人員狀況,固定資產狀況,現有建筑設施與配套儀器設備狀況,專業技術水平和管理體制等。
五、項目地點選擇分析。項目建設地點選址要直觀準確,要落實具體地塊位置并對與項目建設內容相關的基礎狀況、建設條件加以描述,不可以項目所在區域代替項目建設地點。具體內容包括項目具體地址位置(要有平面圖)、項目占地范圍、項目資源及公用設施情況,地點比較選擇等。
七、項目建設目標(包括項目建成后要達到的生產能力目標或。
專業打造。
八、項目建設內容。項目建設內容主要包括土建工程、田間工程、配套儀器設備等。要逐項詳細列明各項建設內容及相應規模(分類量化)。土建工程:詳細說明土建工程名稱、規模及數量、單位、建筑結構及造價。建設內容、規模及建設標準應與項目建設屬性與功能相匹配,屬于分期建設及有特殊原因的,應加以說明。水、暖、電等公用工程和場區工程要有工程量和造價說明。配套儀器設備:說明規格型號、數量及單位、價格、來源。對于單臺(套)估價高于5萬元的儀器設備,應說明購置原因及理由及用途。對于技術含量較高的儀器設備,需說明是否具備使用能力和條件。配套農(牧、漁)機具:說明規格型號、數量及單位、價格、來源及適用范圍。
九、投資估算和資金籌措。依據建設內容及有關建設標準或規范,分類詳細估算項目固定資產投資并匯總,明確投資籌措方案。
十、建設期限和實施的進度安排。根據確定的建設工期和勘察設計、儀器設備采購(或研制)、工程施工、安裝、試運行所需時間與進度要求,選擇整個工程項目最佳實施計劃方案和進度。
十一、土地、規劃和環保。需征地的建設項目,項目可行性研究報告中必須附國土資源部門核發的建設用地證明或項目用地預審意見。需要辦理建設規劃報建以及環評審批的,附規劃部門規劃意見書以及環保部門環評批復。
十二、項目組織管理與運行。主要包括項目建設期組織管理機構與職能,項目建成后組織管理機構與職能、運行管理模式與運行機制、人員配置等;同時要對運行費用進行分析,估算項目建成后維持項目正常運行的成本費用,并提出解決所需費用的合理方式方法。
十三、效益分析與風險評價。對項目建成后的經濟與社會效益測算與分析(量化分析)。特別是對項目建成后的新增固定資產和開發、生產能力,以及經濟效益、社會效益(如社會供種量,帶動多少農戶、多大區域經濟發展等)等進行量化分析。
十四、招標方案。按照《農業基本建設項目招標投標管理規定》第十二條規定,編制招標方案。
十五、有關證明材料(承擔單位法人證明、有關配套條件或技術成果證明等)。各種附件、附表、附圖及有關證明材料應真實、齊全。
另外,對項目可行性研究報告的封面要求如下:
項目名稱:
主管部門:
建設地點:
生產基地項目可行性研究報告(優秀15篇)篇十
可行性研究報告的簡述項目提出的背景、技術開發狀況、現有產業規模;項目產品的主要用途、性能;投資必要性和預期經濟效益;本企業實施該項目的優勢。下面就是小編給大家帶來的可行性研究報告格式范文,希望能幫助到大家!
可行性研究(feasibilitystudy)是通過對項目的主要內容和配套條件,如市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等,從技術、經濟、工程等方面進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會環境影響進行預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,為項目決策提供依據的一種綜合性的系統分析方法。可行性研究報告是投資項目可行性研究工作成果的體現,是投資者進行項目最終決策的重要依據。可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法,經濟效益為核心,圍繞影響項目的各種因素,運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價,指出優缺點和建議。為了結論的需要,往往還需要加上一些附件,如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等,以增強可行性報告的說服力。
第一,總論。總論即項目的基本情況。在可行性研究報告的編制中,這一部分特別重要,項目的報批、貸款的申請、合作對象的吸引主要靠這一部分。總論的內容一般包括項目的背景、項目的歷史、項目概要以及項目承辦人四個方面。
第二,基本問題研究。可行性研究報告的基本問題研究,是對各個專題研究報告進行匯總統一、平衡后所作的較原則、較系統的概述。主要內容為:市場情況與企業規模;資源與原料及協作條件;廠址選擇方案;項目技術方案;環保、節能方案;工廠管理機構和員工方案;項目實施計劃和進度方案;資金籌措;經濟評價;結論等。
(1)設計方案,可行性研究報告的主要任務是對預先設計的方案進行論證,所以必須設計研究方案,才能明確研究對象。
(2)內容真實,可行性研究報告涉及的內容以及反映情況的數據,必須絕對真實可靠,不允許有任何偏差及失誤。其中所運用的資料、數據,都要經過反復核實,以確保內容的真實性。
(3)預測準確,可行性研究報告是投資決策前的活動。它是在事件沒有發生之前的研究,是對事務未來發展的情況、可能遇到的問題和結果的估計,具有預測性。因此,必須進行深入的調查研究,充分的占有資料,運用切合實際的預測方法,科學的預測未來前景。
(4)論證嚴密,論證性是可行性研究報告的一個顯著特點。要使其有論證性,必須做到運用系統的分析方法,圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統的分析,既要做宏觀的分析,又要做微觀的分析。
可行性研究報告是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域常用的專業文檔,主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的方案和時機而寫的書面報告。
項目方需要知悉,部分可行性研究報告的編寫單位需要具備資格,可行性研究報告按用途主要分5種:
(1)用于企業融資、對外招商合作的可行性研究報告此類研究報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術研發等實際運作方案。
(2)用于國家發展和改革委立項的可行性研究報告此文件是根據《中華人民共和國行政許可法》和《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》而編寫,是大型基礎設施項目立項的基礎文件,發改委根據可行性研究報告進行核準、備案或批復,決定某個項目是否實施。另外醫藥企業在申請相關證書時也需要編寫可行性研究報告。
(3)用于申請進口設備免稅主要用于進口設備免稅用的可行性研究報告,申請辦理中外合資企業、內資企業項目確認書的項目需要提供項目可行性研究報告。
(4)用于銀行貸款的可行性研究報告商業銀行在貸款前進行風險評估時,需要項目方出具詳細的可行性研究報告,對于國家開發銀行等國內銀行,該報告由甲級資格單位出具,通常不需要再組織專家評審,部分銀行的貸款可行性研究報告不需要資格,但要求融資方案合理,分析正確,信息全面。另外在申請國家的相關政策支持資金、工商注冊時往往也需要編寫可行性研究報告,該文件類似用于銀行貸款的可研報告。
1、企業概況。
企業名稱、公司性質、法人、聯系方式、注冊資金、經營范圍、企業簡介及近3年財務經濟狀況。
2、項目概況。
項目名稱、項目性質、項目建設地點、項目起止年限、建設規模及內容;項目建設背景、項目戰略規劃、市場定位、資源優勢及有利條件。
3、項目資金情況。
項目總投資、建設投資、流動資金。(總投資、固定資產投資、流動資金等是否有限制)資金來源及籌措方案(自籌、申請國家補貼、貸款)。
4、項目產品方案。
產品方案、產量、用途、產品特點,質量指標及預計售價。
5.工藝方案。
生產工藝綜述、工藝流程圖、工藝簡述、項目產品專利情況。
6.原輔料及其燃料動力消耗。
項目產品原輔料消耗量、質量要求、運輸方式、儲存方式、周轉周期、最大儲量、原輔材料價格及物料平衡、水平衡。
7.設備選型。
設備來源、規格、型號、價格、功率、設備優勢及特點簡述。
8、土建部分。
項目占地面積,建、構筑總建筑面積,道路及停車場地面積、綠化面積、容積率、綠化率等等技術指標。
土地來源方式及價格、土地權屬性質及使用年限,是否存在拆遷問題。
總體規劃、建筑方案及結構形式、項目所在地的區域位置圖、建筑總平面布置圖。
9、公用工程方面。
1、供電電源基本情況(變電站名稱、電壓等級、線徑規格、輸電距離等)電價;。
2、水源基本情況(取水點地名、枯水期最小流量、水質、取水方式、輸水距離等)水價;。
3、外部交通及通訊狀況。
4、水、電、燃氣價格及供應情況及公用工程說明(消防系統、供暖系統、配電室、空調系統)及主要設備明細表。
10、項目安排。
項目組織機構設置、勞動定員情況及數量、人員工資、工作天數及班制。項目建設期和項目計算期。
11、財務方面。
項目預計收入基本情況。
12、相關圖件。
1、項目地理位置圖。
2、項目總體規劃平面布置圖。
3、項目主要土建工程平面設計圖。
4、其他相關圖件。
13、業主特殊要求。
第一部分投資項目總論。
總論作為可行性報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
第二部分投資項目建設可行性。
第三部分投資項目市場需求分析。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
第四部分投資項目產品規劃方案。
第五部分投資項目建設地與土建總規。
第六部分投資項目環保、節能與勞動安全方案。
在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。
第七部分投資項目組織和勞動定員。
在可行性報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
第八部分投資項目實施進度安排。
項目實施時期的進度安排是可行性報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
第九部分投資項目財務評價分析。
第十部分投資項目財務效益。
第十一部分投資項目風險分析及風險防控。
1引言...1。
1.1編寫目的...1。
1.2背景...1。
1.3定義...1。
1.4參考資料...1。
2.1要求...2。
2.2目標...2。
2.3條件、假定和限制...3。
2.4進行可行性研究的方法...3。
2.5評價尺度...3。
3對現有系統的分析...3。
3.1處理流程和數據流程...4。
3.2工作負荷...4。
3.3費用開支...4。
3.4人員...4。
3.5設備...4。
3.6局限性...4。
4所建議的系統...4。
4.1對所建議系統的說明...5。
4.2處理流程和數據流程...5。
4.3改進之處...5。
4.4影響...5。
4.4.1對設備的影響...5。
4.4.2對軟件的影響...5。
4.4.3對用戶單位機構的影響...5。
4.4.4對系統運行過程的影響...6。
4.4.5對開發的影響...6。
4.4.6對地點和設施的影響...6。
4.4.7對經費開支的影響...6。
4.5局限性...6。
4.6技術條件方面的可行性...7。
5可選擇的其他系統方案...7。
5.1可選擇的系統方案1.7。
5.2可選擇的系統方案2.7。
6投資及效益分析...7。
6.1支出...7。
6.1.1基本建設投資...8。
6.1.2其他一次性支出...8。
6.1.3非一次性支出...8。
6.2收益...9。
6.2.1一次性收益...9。
6.2.2非一次性收益...9。
6.2.3不可定量的收益...9。
6.3收益/投資比...10。
6.4投資回收周期...10。
6.5敏感性分析...10。
7社會因素方面的可行性...10。
7.1法律方面的可行性...10。
7.2使用方面的可行性...10。
8結論...11。
gb8567——88。
1引言1.1編寫目的說明編寫本可行性研究報告的目的,指出預期的讀者。
1.2背景說明:
a.
所建議開發的軟件系統的名稱;。
b.
本項目的任務提出者、開發者、用戶及實現該軟件的計算中心或計算機網絡;。
c.
該軟件系統同其他系統或其他機構的基本的相互來往關系。
1.3定義列出本文件中用到的專門術語的定義和外文首字母組詞的原詞組。
1.4參考資料列出用得著的參考資料,如:
1.
本項目的經核準的計劃任務書或合同、上級機關的批文;。
2.
屬于本項目的其他已發表的文件;。
3.
本文件中各處引用的文件、資料,包括所需用到的軟件開發標準。
列出這些文件資料的標題、文件編號、發表日期和出版單位,說明能夠得到這些文件資料的來源。
2可行性研究的前提說明對所建議的開發項目進行可行性研究的前提,如要求、目標、假定、限制等。
2.1要求說明對所建議開發的軟件的基本要求,如:
a.
功能;。
b.
性能;。
c.
d.
輸入說明系統的輸入,包括數據的來源、類型、數量、數據的組織以及提供的頻度;。
e.
處理流程和數據流程用圖表的方式表示出最基本的數據流程和處理流程,并輔之以敘述;。
f.
在安全與保密方面的要求;。
g.
同本系統相連接的其他系統;。
h.
完成期限。
2.2目標說明所建議系統的主要開發目標,如:
a.
人力與設備費用的減少;。
b.
處理速度的提高;。
c.
控制精度或生產能力的提高;。
d.
管理信息服務的改進;。
e.
自動決策系統的改進;。
f.
人員利用率的改進。
2.3條件、假定和限制說明對這項開發中給出的條件、假定和所受到的限制,如:
a.所建議系統的運行壽命的最小值;。
b.進行系統方案選擇比較的時間;。
c.經費、投資方面的來源和限制;。
d.法律和政策方面的限制;。
e.硬件、軟件、運行環境和開發環境方面的條件和限制;。
f.可利用的信息和資源;。
g.系統投入使用的最晚時間。
2.4進行可行性研究的方法說明這項可行性研究將是如何進行的,所建議的系統將是如何評價的。摘要說明所使用的基本方法和策略,如調查、加權、確定模型、建立基準點或仿真等。
2.5評價尺度說明對系統進行評價時所使用的主要尺度,如費用的多少、各項功能的優先次序、開發時間的長短及使用中的難易程度。
3對現有系統的分析這里的現有系統是指當前實際使用的系統,這個系統可能是計算機系統,也可能是一個機械系統甚至是一個人工系統。
分析現有系統的目的是為了進一步闡明建議中的開發新系統或修改現有系統的必要性。
3.1處理流程和數據流程說明現有系統的基本的處理流程和數據流程。此流程可用圖表即流程圖的形式表示,并加以敘述。
3.2工作負荷列出現有系統所承擔的工作及工作量。
3.3費用開支列出由于運行現有系統所引起的費用開支,如人力、設備、空間、支持性服務、材料等項開支以及開支總額。
3.4人員列出為了現有系統的運行和維護所需要的人員的專業技術類別和數量。
3.5設備列出現有系統所使用的各種設備。
3.6局限性列出本系統的主要的局限性,例如處理時間趕不上需要,響應不及時,數據存儲能力不足,處理功能不夠等。并且要說明,為什么對現有系統的改進性維護已經不能解決問題。
4所建議的系統本章將用來說明所建議系統的目標和要求將如何被滿足。
4.1對所建議系統的說明概括地說明所建議系統,并說明在第2章中列出的那些要求將如何得到滿足,說明所使用的基本方法及理論根據。
4.2處理流程和數據流程給出所建議系統的處理流程和數據流程。
4.3改進之處按2.2條中列出的目標,逐項說明所建議系統相對于現存系統具有的改進。
4.4影響說明在建立所建議系統時,預期將帶來的影響,包括:
4.4.1對設備的影響說明新提出的設備要求及對現存系統中尚可使用的設備須作出的修改。
4.4.2對軟件的影響說明為了使現存的應用軟件和支持軟件能夠同所建議系統相適應。而需要對這些軟件所進行的修改和補充。
4.4.3對用戶單位機構的影響說明為了建立和運行所建議系統,對用戶單位機構、人員的數量和技術水平等方面的全部要求。
4.4.4對系統運行過程的影響說明所建議系統對運行過程的影響,如:
a.用戶的操作規程;。
b.運行中心的操作規程;。
c.運行中心與用戶之間的關系;。
d.源數據的處理;。
e.數據進入系統的過程;。
f.對數據保存的要求,對數據存儲、恢復的處理;。
g.輸出報告的處理過程、存儲媒體和調度方法;。
h.系統失效的后果及恢復的處理辦法。
4.4.5對開發的影響說明對開發的影響,如:
a.
為了支持所建議系統的開發,用戶需進行的工作;。
b.
為了建立一個數據庫所要求的數據資源;。
c.
為了開發和測驗所建議系統而需要的計算機資源;。
d.
所涉及的保密與安全問題。
4.4.6對地點和設施的影響說明對建筑物改造的要求及對環境設施的要求。
4.4.7對經費開支的影響扼要說明為了所建議系統的開發,設計和維持運行而需要的各項經費開支。
4.5局限性說明所建議系統尚存在的局限性以及這些問題未能消除的原因。
4.6技術條件方面的可行性本節應說明技術條件方面的可行性,如:
a.在當前的限制條件下,該系統的功能目標能否達到;。
b.利用現有的技術,該系統的功能能否實現;。
c.對開發人員的數量和質量的要求并說明這些要求能否滿足;。
d.在規定的期限內,本系統的開發能否完成。
5可選擇的其他系統方案扼要說明曾考慮過的每一種可選擇的系統方案,包括需開發的和可從國內國外直接購買的,如果沒有供選擇的系統方案可考慮,則說明這一點。
5.1可選擇的系統方案1參照第4章的提綱,說明可選擇的系統方案1,并說明它未被選中的理由。
5.2可選擇的系統方案2按類似5.1條的方式說明第2個乃至第n個可選擇的系統方案。
6投資及效益分析6.1支出對于所選擇的方案,說明所需的費用。如果已有一個現存系統,則包括該系統繼續運行期間所需的費用。
6.1.1基本建設投資包括采購、開發和安裝下列各項所需的費用,如:
房屋和設施;adp設備;數據通訊設備;環境保護設備;安全與保密設備;adp操作系統的和應用的軟件;數據庫管理軟件。6.1.2其他一次性支出包括下列各項所需的費用,如:
a.研究(需求的研究和設計的研究);。
b.開發計劃與測量基準的研究;。
c.數據庫的建立;。
軟件的轉換;。
e.檢查費用和技術管理性費用;。
f.培訓費、旅差費以及開發安裝人員所需要的一次性支出;。
g.人員的退休及調動費用等。
6.1.3非一次性支出列出在該系統生命期內按月或按季或按年支出的用于運行和維護的費用,包括:
a.設備的租金和維護費用;。
b.軟件的租金和維護費用;。
c.數據通訊方面的租金和維護費用;。
d.人員的工資、獎金;。
e.房屋、空間的使用開支;。
f.公用設施方面的開支;。
g.保密安全方面的開支;。
h.其他經常性的支出等。
6.2.1一次性收益說明能夠用人民幣數目表示的一次性收益,可按數據處理、用戶、管理和支持等項分類敘述,如:
c.其他如從多余設備出售回收的收入等。
6.2.2非一次性收益說明在整個系統生命期內由于運行所建議系統而導致的按月的、按年的能用人民幣數目表示的收益,包括開支的減少和避免。
6.2.3不可定量的收益逐項列出無法直接用人民幣表示的收益,如服務的改進,由操作失誤引起的風險的減少,信息掌握情況的改進,組織機構給外界形象的改善等。有些不可捉摸的收益只能大概估計或進行極值估計(按和最差情況估計)。
6.3收益/投資比求出整個系統生命期的收益/投資比值。
6.4投資回收周期求出收益的累計數開始超過支出的累計數的時間。
6.5敏感性分析所謂敏感性分析是指一些關鍵性因素如系統生命期長度、系統的工作負荷量、工作負荷的類型與這些不同類型之間的合理搭配、處理速度要求、設備和軟件的配置等變化時,對開支和收益的影響最靈敏的范圍的估計。在敏感性分析的基礎上做出的選擇當然會比單一選擇的結果要好一些。
7社會因素方面的可行性本章用來說明對社會因素方面的可行性分析的結果,包括:
7.1法律方面的可行性法律方面的可行性問題很多,如合同責任、侵犯專利權、侵犯版權等方面的陷井,軟件人員通常是不熟悉的,有可能陷入,務必要注意研究。
7.2使用方面的可行性例如從用戶單位的行政管理、工作制度等方面來看,是否能夠使用該軟件系統;從用戶單位的工作人員的素質來看,是否能滿足使用該軟件系統的要求等等,都是要考慮的。
a.可以立即開始進行;。
b.需要推遲到某些條件(例如資金、人力、設備等)落實之后才能開始進行;。
c.需要對開發目標進行某些修改之后才能開始進行;。
d.不能進行或不必進行(例如因技術不成熟、經濟上不合算等)。
一份完整的可行性報告通常是單獨成冊的,因此,它的基本模式為首頁、標題、前言、正文、結論、附件等幾部分組成,格式如下:
6、附件:為了結論的需要,在可行性報告正文結束后補充的相關材料,主要包括試(實)驗數據、計算浮標、圖片表格、參考文獻等。
第一章石墨煤碳開采項目總論。
1.1石墨煤碳開采項目概況。
1.1.1石墨煤碳開采項目名稱。
1.1.2石墨煤碳開采項目建設單位。
1.1.3石墨煤碳開采項目擬建設地點。
1.1.4石墨煤碳開采項目建設內容與規模。
1.1.5石墨煤碳開采項目性質。
1.1.6石墨煤碳開采項目總投資及資金籌措。
1.1.7石墨煤碳開采項目建設期。
1.2石墨煤碳開采項目編制依據和原則。
1.2.1石墨煤碳開采項目編輯依據。
1.2.2石墨煤碳開采項目編制原則。
1.3石墨煤碳開采項目主要技術經濟指標。
第二章石墨煤碳開采項目背景及必要性分析。
2.1石墨煤碳開采項目背景。
2.1.1石墨煤碳開采項目產品背景。
2.1.2石墨煤碳開采項目提出理由。
2.2石墨煤碳開采項目必要性。
2.2.1石墨煤碳開采項目是國家戰略意義的需要。
2.2.2石墨煤碳開采項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要。
2.2.3石墨煤碳開采項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要。
第三章石墨煤碳開采項目市場分析與預測。
3.1產品市場現狀。
3.3市場形勢分析預測。
3.4行業未來發展前景分析。
第四章石墨煤碳開采項目建設規模與產品方案。
4.1石墨煤碳開采項目建設規模。
4.2石墨煤碳開采項目產品方案。
4.3石墨煤碳開采項目設計產能及產值預測。
第五章石墨煤碳開采項目選址及建設條件。
5.1石墨煤碳開采項目選址。
5.1.1石墨煤碳開采項目建設地點。
5.1.2石墨煤碳開采項目用地性質及權屬。
5.1.3土地現狀。
5.1.4石墨煤碳開采項目選址意見。
5.2石墨煤碳開采項目建設條件分析。
5.2.1交通、能源供應條件。
5.2.2政策及用工條件。
5.2.3施工條件。
5.2.4公用設施條件。
5.3原材料及燃動力供應。
5.3.1原材料。
5.3.2燃動力供應。
第六章技術方案、設備方案與工程方案。
6.1項目技術方案。
6.1.1項目工藝設計原則。
6.1.2生產工藝。
6.2設備方案。
6.2.1主要設備選型的原則。
6.2.2主要生產設備。
6.2.3設備配置方案。
6.2.4設備采購方式。
6.3工程方案。
6.3.1工程設計原則。
6.3.2石墨煤碳開采項目主要建、構筑物工程方案。
6.3.3建筑功能布局。
6.3.4建筑結構。
第七章總圖運輸與公用輔助工程。
7.1總圖布置。
7.1.1總平面布置原則。
7.1.2總平面布置。
7.1.3豎向布置。
7.1.4規劃用地規模與建設指標。
7.2給排水系統。
7.2.1給水情況。
7.2.2排水情況。
7.3供電系統。
7.4空調采暖。
7.5通風采光系統。
7.6總圖運輸。
第八章資源利用與節能措施。
8.1資源利用分析。
8.1.1土地資源利用分析。
8.1.2水資源利用分析。
8.1.3電能源利用分析。
8.2能耗指標及分析。
8.3節能措施分析。
8.3.1土地資源節約措施。
8.3.2水資源節約措施。
8.3.3電能源節約措施。
第九章生態與環境影響分析。
9.1項目自然環境。
9.1.1基本概況。
9.1.2氣候特點。
9.1.3礦產資源。
9.2社會環境現狀。
9.2.1行政劃區及人口構成。
9.2.2經濟建設。
9.3項目主要污染物及污染源分析。
9.3.1施工期。
9.3.2使用期。
9.4擬采取的環境保護標準。
9.4.1國家環保法律法規。
9.4.2地方環保法律法規。
9.4.3技術規范。
9.5環境保護措施。
9.5.1施工期污染減緩措施。
9.5.2使用期污染減緩措施。
9.5.3其它污染控制和環境管理措施。
9.6環境影響結論。
第十章石墨煤碳開采項目勞動安全衛生及消防。
10.1勞動保護與安全衛生。
10.1.1安全防護。
10.1.2勞動保護。
10.1.3安全衛生。
10.2消防。
10.2.1建筑防火設計依據。
10.2.2總面積布置與建筑消防設計。
10.2.3消防給水及滅火設備。
10.2.4消防電氣。
10.3地震安全。
第十一章組織機構與人力資源配置。
11.1組織機構。
11.1.1組織機構設置因素分析。
11.1.2項目組織管理模式。
11.1.3組織機構圖。
11.2人員配置。
11.2.1人力資源配置因素分析。
11.2.2生產班制。
11.2.3勞動定員。
表11-1勞動定員一覽表。
11.2.4職工工資及福利成本分析。
表11-2工資及福利估算表。
11.3人員來源與培訓。
第十二章石墨煤碳開采項目招投標方式及內容。
第十三章石墨煤碳開采項目實施進度方案。
13.1石墨煤碳開采項目工程總進度。
13.2石墨煤碳開采項目實施進度表。
第十四章投資估算與資金籌措。
14.1投資估算依據。
14.2石墨煤碳開采項目總投資估算。
表14-1石墨煤碳開采項目總投資估算表單位:萬元。
14.3建設投資估算。
表14-2建設投資估算表單位:萬元。
14.4基礎建設投資估算。
表14-3基建總投資估算表單位:萬元。
14.5設備投資估算。
表14-4設備總投資估算單位:萬元。
14.6流動資金估算。
表14-5計算期內流動資金估算表單位:萬元。
14.7資金籌措。
14.8資產形成。
第十五章財務分析。
15.1基礎數據與參數選取。
15.2營業收入、經營稅金及附加估算。
表15-1營業收入、營業稅金及附加估算表單位:萬元。
15.3總成本費用估算。
表15-2總成本費用估算表單位:萬元。
15.4利潤、利潤分配及納稅總額預測。
表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位:萬元。
15.5現金流量預測。
表15-4現金流量表單位:萬元。
15.6贏利能力分析。
15.6.1動態盈利能力分析。
16.6.2靜態盈利能力分析。
15.7盈虧平衡分析。
15.8財務評價。
表15-5財務指標匯總表。
第十六章石墨煤碳開采項目風險分析。
16.1風險影響因素。
16.1.1可能面臨的風險因素。
16.1.2主要風險因素識別。
16.2風險影響程度及規避措施。
16.2.1風險影響程度評價。
16.2.2風險規避措施。
第十七章結論與建議。
17.1石墨煤碳開采項目結論。
17.2石墨煤碳開采項目建議。
生產基地項目可行性研究報告(優秀15篇)篇十一
1、項目名稱:仲坪村黃牛繁育飼養。
2、建場地址:石門鎮仲坪村。
3、項目負責人:任南洙。
4、技術依托單位:xx縣畜牧總站。
(二)仲坪村基本概況。
仲坪村位于石門鎮的北部。全村總戶231戶,總人口880,現有耕地327公頃(水田40公頃,旱田287公頃),林草地資源豐富。耕地的土質比較脊薄,農業生產條件較差,該村目前仍是石門鎮的貧困村,至今尚有人均純收入不足800元的貧困戶12戶(包括特困戶,救濟戶),貧困程度較為嚴重。蘭泥村貧困嚴重的主要原因,一是經濟基礎太差,自我發展能力不足;二是屬于半山區,資源缺乏,幾乎沒有副業收入。
(三)項目建立依據。
延邊黃牛無論是役用還是食用,在國內都是屬于牛類中的優良品種。在食用方面,因其脂肪含量低,蛋白質含量高,并富含鈣、鋅、硒等無機鹽,是一種深受人們歡迎的美味佳肴和強身滋補佳品。改革開放以來,隨著人民生活水平的不斷提高,人們的食肉結構也發生了較大的變化,牛肉以其味道鮮美,營養豐富,喜食的人日益增多,食用量逐年加大,市場上牛肉供不應求,價格累累上漲。目前,全州內的黃牛養殖多是家庭牧養形式,這種牧養形式受草原面積所限,難以形成較大的生產規模,生產數量非常有限。因此,隨著牛肉食用量的逐年加大,市場上的供求矛盾也越來越突出。據有關部門統計,全州每年由商販從外地倒運進來的肉牛達幾萬頭,既增加了費用又降低了牛肉的質量,而且仍不能滿足市場需求。由此可見,牛肉的市場潛力是相當大的。很顯然,僅僅依靠過去那種牧養方式是無法解決這一供求矛盾的。因此,許多經濟發展比較好的地區,都采取了比較先進科學的圈養方式進行飼養,即使沒有草原也照樣進行規模發展,如山東省的許多地區、我省的農安、榆樹等縣市都有著典型的成功經驗,獲得了非常可觀的經濟效益。從實踐中看,該項目實屬投資小、見效快、易行可靠的好項目。
(四)項目建設的必要性。
由于仲坪村耕地土質較差,每逢雨季來時,常常受到山洪的侵襲,水沖沙壓情況十分嚴重且村民的主要收入主要是靠種植傳統作物,一直擺脫不了靠天吃飯的束縛和貧困。由于農民的積累少,資金缺乏,無其它增收項目,加上許多不利的生產條件,經濟發展仍然很滯后,經過反復調查、論證,我們認為充分利用本村林地、草地面積多的優勢,發展黃牛養殖是使村民增收致富的好項目,也是十分可行和非常迫切的大事。
(五)項目開發的意義。
牛肉味道鮮美,營養豐富,具有強身健體之功效,為延邊各族人民所喜愛,尤其是延邊黃牛,更具特色深受國內外市場的歡迎。但是,在傳統的牧養條件下生產數量有限,遠遠滿足不了市場需求。因此,我們抓住有利時機開發這一項目,對于發展特色產業和地方民族工業,促進農村經濟快速發展,都具有普遍的現實意義。
二、市場預測及產品銷售方向。
我州農村雖然有著悠久的養牛歷史,但基本上是牧養方式和傳統的喂飼方法。因此,繁殖率低、生長慢、生產周期長,經濟效益不明顯,從而導致了市場供不應求的矛盾越來越突出,牛肉價格不斷上升。目前,州內市場上的牛肉價格每公斤已達到20元之多,仍不能滿足需求。據調查,僅石門鎮牛的日屠宰量是3頭左右,加上節日農民宰殺的牛,大約年屠宰量為1,500頭左右,而石門鎮每年牛的出欄數包括牛仔和役牛也不足2,000頭。由此可以看出,一個鄉鎮生產的肉食牛滿足不了自身需求,那么縣城的牛肉供應則是一個很大的空缺,牛肉價格不斷上升也就不足為奇了。因此,可以預測,該項目的銷售工作,可在就地就近完成,如果不是因為管理等企業自身因素,在較長時間內也一定會保持良好的發展勢頭和較高的經濟效益。
三、技術分析。
由于過去所采取的家庭牧養方式,在品種選育、營養調配、疾病防疫等諸方面都缺乏科學性,因而牛的.退化現象嚴重,普遍個體小、生長慢、得病多,結果是生產費用大,經濟效益不佳。近幾年,經專家潛心研究,成功探索出一套具有較高科學性的飼養技術。這一技術在全國普遍推廣以來,使養牛業均取得了成功并獲得了較大的經濟效益。其主要技術要點如下:
1、選擇和培育優良品種。目前推出的飼養技術很重要的一點就是品種改良,首先要選擇體大、健壯、色純、繁殖力和抗病力都強的母牛,形成一定量的繁殖群。其次是為了保證品種優良,一般應采用人工冷配。這樣,培育出的牛個體大、體質好、生長快,一般2周歲即可成為大牛出欄。
2、為便于科學管理,采用圈養方式進行養殖。在圈養條件下,一是牛的運動量減少,能量消耗低,有利于長肉增重,比一般牧養的牛同期增重40%左右。二是便于集中管理,省時、省工、省飼料。三是易于保持衛生,利于防病,也可減少環境污染。四是受氣候條件的影響較小,可以人為地促使母牛增加繁殖力。由此可見,圈養是發展養牛的一種優化辦法。
3、講究科學的營養配比和喂飼方法。飼養肉牛,要求它。
生長快,育肥快。根據這一需求,對牛本身所需的蛋白質、脂肪、碳水化合物、無機鹽、維生素和水份等營養成份,按照利于肉牛的發育和生長,對飼料進行科學配方并采取科學的喂飼方法。一般按公牛、母牛、成牛、小牛分群分舍飼養,按自繁和外購分區分舍飼養,還要采取定時定量喂飼,去勢快速育肥等科學喂飼方法,以此提高經濟效益。
4、圈養方式使傳染病的防治有了基本保證。新的飼養技術在牛的傳染病以及其他各種疾病的防治上取得了重大突破。首先是可以采取嚴格的防疫措施加以預防,如進行科學飼養,提高牛的一般性抵抗力;搞好圈舍衛生,保持良好的生活環境;與外界隔絕,加強檢疫和接種疫苗等。其次是采取有效措施,及時、徹底地消滅已發生的傳染病或其他疾病。
四、投資概算及項目計劃。
1、投資概算。
仲坪村黃牛養殖項目計劃總投資215萬元,其中申請省財政扶貧資金150萬元,其余65萬元,由當地農民自籌解決。
該項目計劃總投資215萬元,全部用于購買仔牛共500頭,建五座300平方米的牛舍共1500平方米。
五、項目實施后的經濟效益和社會效益。
仲坪村黃牛養殖項目實施后,按年出欄仔牛460頭,每頭1500元計算,三年便可全部收回成本,并使母牛總數固定在400頭左右。以滾雪的方式滾動發展,使全村每年人均收入可增加500元—800元左右,使農民的收入不斷增長,大多數的貧困戶也可在短期內脫貧乃至富裕起來,因而其社會效益和經濟效益都十分突出。
生產基地項目可行性研究報告(優秀15篇)篇十二
畢節,貴州省下轄地級市,位于貴州省西北部,貴州金三角之一,烏蒙山腹地,川、滇、黔之鎖鑰,長江珠江之屏障,東靠貴陽市、遵義市,南連安順市、六盤水市,西鄰云南省昭通市、曲靖市,北接四川省瀘州市,是烏江、北盤江、赤水河發源地。畢節是一個神奇秀美的地方。歷史文化燦爛。夏為梁州南域,殷周至元朝,屬古夜郎、羅施等國,明代分屬水西宣慰司、烏撒軍民府、永寧宣撫司和烏撒、畢節、赤水、永寧4衛,解放后設畢節專員公署,1970年更名為畢節地區行政公署,20xx年底設立地級畢節市。有奢香博物館、可樂遺址(夜郎古都)、彝族大屯土司莊園、黔西觀音洞遺址(舊石器時代)等全國重點文物保護單位的史前文物和建筑群,展示著古人類的歷史遺蹤、夜郎古國的神秘、水西文化的燦爛。風光景色旖旎。被譽為“洞天湖地、花海鶴鄉、避暑天堂”。畢節,全國唯一一個以“開發扶貧、生態建設”為主題的試驗區,國家“西電東送”的重要能源基地,國家新型能源化工基地,國家新能源汽車高新技術產業化基地,國家生物醫藥產業基地,現代山地高效生態農業、新能源、新型建材、以大數據為核心的服務外包和呼叫中心等多種新興產業的集聚地,川、滇、黔、渝四省市結合部區域性中心城市,西南地區區域性重要綜合交通樞紐,珠三角連接西南地區、長三角連接東盟地區的重要通道。
《畢節項目可行性研究報告》是對畢節項目的市場需求、技術方案、資金計劃、財務效果、社會影響、投資風險等進行全面的技術經濟分析論證,并提交給畢節發改委、證監會、畢節銀行或其它畢節主管部門審批的上報文件。
泓域企劃機構(簡稱“泓域企劃”)成立于20xx年,是一家專注于產業規劃咨詢、項目管理咨詢、業營銷策劃、商業品牌推廣,并提供全方位解決方案的項目戰略咨詢及營銷策劃機構,在全行業中首創了“互聯網+咨詢策劃”的服務模式,通過信息資源整合,可為客戶定制提供“行業+項目+產品+品牌”的全案策劃方案。
泓域企劃主要針對企業單位、政府組織和金融機構,在產業研究、投資分析、市場調研等方面提供專業、權威的研究報告、數據產品和解決方案。泓域企劃已經累計完成上千個項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告的編寫,為企業快速推動投資項目提供專業服務。
該項目可行性研究報告對項目所涉及的主要問題,例如:項目資源條件、項目原輔材料、項目燃料和動力的供應、項目交通運輸條件、項目建設規模、項目投資規模、項目產工藝和設備選型、項目產品類別、項目節能技術和措施、環境影響評價和勞動衛生保障等,從技術、經濟和環境保護等多個方面進行較為詳細的調查研究。通過分析比較方案,并對項目建成后可能取得的技術經濟效果進行預測,從而為投資決策提供可靠的依據,作為該項目進行下一步環境評價及工程設計的基礎文件。
根據畢節中小企業中長期發展規劃的要求,泓域企劃機構認為“十三五”期間,畢節投資項目建設將面臨更大的機遇與挑戰——支持中小企業精細化發展,建立精細高效的管理制度和流程,開展精細管理,生產精良的產品,提供精致服務。用高、精、尖產品和服務贏得市場。鼓勵中小企業走差異化成長道路,贏得市場競爭優勢。
生產基地項目可行性研究報告(優秀15篇)篇十三
項目地址。
西藏自治區拉薩市。
中研普華研究認為:近年來,我國以消耗中藥及天然藥物資源為特征的資源經濟產業得到了快速發展,社會貢獻率強勁增長。隨著中藥資源性原料消耗量的激增,龐大的經濟規模拉動了上游中藥材種植產業的發展,中藥材市場需求強勁。
藏藥材是藏醫藥發展的物質基礎,近年來隨著藏醫藥市場的開拓和工業化生產進程的加快,藏藥產業得到了迅猛發展,藏藥材的需求量越來越大。雖然藏藥材分布廣泛,但是由于采集及種植技術等原因,藏藥材資源對于市場而言還是很匱乏,目前90%以上藏藥材的供給靠野生資源。
因此,西藏自治區政府大力扶持藏藥材的發展。中藏藥丸、散、膠囊劑藥是中醫現代化的基礎,其中,中藏藥丸藥產值近三年保持50%以上增長速度,發展較快。
項目建設內容。
主要有四大部分:
(1)建筑工程費:14508.85萬元;。
(2)工程建設其他費用:1393.34萬元;。
(3)設備購置及安裝費用:5453.07萬元;。
(4)不可預見費用:427.11萬元。
本項目總投資為21782.37萬元,其中靜態投資部分為21355.26萬元,預留鋪底資金為427.11萬元。
從生態效益來看,本項目屬于現代特色農業項目,符合目前國家大力提倡的節能減排政策,有利于保護生態環境,對于構建資源節約型、環境友好型社會具有重要的作用。
從社會效益來看,一是能為國家貢獻可觀的稅收,穩定運營期能實現年稅收總額147.58萬元,促進經濟發展和社會進步;二是助推曲水縣中藏藥材和凈土健康產業的發展,拉動經濟增長,推動曲水縣特色農業的發展;三是能提供直接就業崗位54個,緩解社會就業壓力,促進人們增收,社會效益顯著。
從經濟效益來看,本項目財務指標表明項目財務上可行,能夠順利實現經營目標。項目在10年計算期內能實現年均凈利潤879.89萬元,稅后財務內部收益率5.34%,總投資收益率4.04%,投資回收期9.19年,實現一定的投資收益。而針對本項目建設運營未來可能面臨的各類風險,中研普華投研部建議項目公司經營團隊制定相應的管理制度、風控措施進行管控。
在財務上可行,風險因素也在可控范圍內。因此,本項目的建設、運營在生態效益、社會效益和經濟效益等各方面有良好表現,對于投資者、當地政府、員工、客戶都極具價值。雖然項目建設存在著一定的不確定因素,但都在可控范圍內。只要進行科學規劃、精心組織、嚴加管理,完全能夠防范和化解風險,使項目向著預期的良好目標發展。該項目具有良好的社會效益和經濟效益,在經濟上和技術上均可行,值得投資。
生產基地項目可行性研究報告(優秀15篇)篇十四
2.項目概況。
(1)項目名稱:___________________________。
(2)建設地點:___________________________。
(3)建設單位:___________________________。
(4)企業性質:___________________________。
(5)經營范圍:___________________________。
(6)公司類別:___________________________。
(7)資質等級:___________________________。
(8)企業概況:___________________________。
(9)工程概況:___________________________。
(10)資金來源:__________________________。
5.研究結論及建議。
6.主要經濟技術指標。
1.當前住宅市場現狀。
2.商品房市場現狀與市場需求。
3.商品房的市場需求及發展。
4.當前住宅市場面臨的矛盾和問題。
5.營銷戰略。
1.項目選址。
2.建設條件。
2.1位置優越。
2.2交通方便。
2.3建設場區“五通”條件具備。
供水:____________________________。
供電:____________________________。
煤氣:____________________________。
通訊:____________________________。
場地:____________________________。
2.4住宅小區商業及文化教育配套設施齊全。
2.5土地征用情況四、建設規模及功能。
1.建筑面積的內容。
2.功能設施標準。
2.1建筑使用功能。
2.2設施標準。
(1)住宅裝飾及設施標準。
(2)小區配套設施。
2.3住宅戶型規劃。
3.工程項目一覽表。
依據初步規劃方案,主要工程項目見表2。
1.建設場地環境。
1.1地形。
1.2場地自然條件。
(1)地貌:____________________。
(2)水文地質:________________。
(3)地震裂度:________________。
(4)地基土工程地質評價:
2.總體規劃布局。
2.1片區規劃。
2.2小區整體規劃設計原則。
2.3總平面布局。
2.4交通組織。
2.5規劃指標。
根據項目初步方案及建設規模,規劃指標見表3。
3.建筑方案設計。
3.1建筑方案總體構思。
3.2平面設計。
(1)住宅。住宅經濟技術指標見表4。
(2)公用建筑。
3.3立面設計。
4.結構設計。
4.1基礎造型及處理。
4.2上部結構。
5.公用設施方案。
5.1供水排水。
5.2供電。
(1)供配電系統。
(2)照明及電力設備。
5.3供氣。
5.4中央空調。
5.5弱電設計。
6.消防。
7.環境保護。
本項目計劃在左右的時間內建成。建設進度計劃如下:
______年______月______日:項目建議書批復。
______年______月______日——______年______月______日:編制可行性研究報告并報批。
______年______月______日——______年______月______日:建筑方案設計。
______年______月______日:綜合管網設計。
______年______月——______年______月:施工圖設計。
______年______月:報建、領取建設規劃許可證。
______年______月______日:工程開工。
______年______月:完成投資的25%,開始預售。
______年______月:主體工程斷水。
______年______月——______年______月:單體工程驗收。
______年______月——______年______月:分項工程驗收。
______年______月:正式入住。
1.投資估算。
總投資造價見表5和附表1。
2.資金籌措。
詳見附表2。
1.住宅銷售價格。
2.銷售進度及付款計劃。
本項目計劃在_____年內完成銷售,各年銷售計劃見表6。
3.稅費率。
本報告采用的`各種稅費率見表7。
4.清償能力分析。
5.資金平衡分析和資產負債分析。
資金平衡分析詳見附表3-8,資產負債分析詳見附表3-9。
6.敏感性分析。
將開發產品投資、售房價可選擇、租房價格和預售款回籠進度等因素作為不確定性因素進行敏感性分析,分析結果表明開發產品投資和售房價格兩個因素對項目的效益最為敏感。詳見表8及敏感性分析圖(略)。
7.臨界點分析。
1.市場風險分析。
2.經營管理風險分析。
3.金融財務風險分析。
生產基地項目可行性研究報告(優秀15篇)篇十五
二、市場分析。
三、建設內容。
四、環保與市政配套。
五、組織機構與人力資源配置。
六、建設進度安排及物料供應。
七、資金籌措。
八、效益分析。
九、研究結論與建議。
(一)項目背景。
1項目名稱:“聯想高科·經典都市”居住小區。
2承辦單位概況:“世紀地產”是武漢專業的房地產項目開發公司。
由于其他的在開發項目占用大量資金,且本項目工程量大,建設周期長。為了降低投資風險,“世紀地產”決定和武漢高科國有控股集團有限公司及北京融科智地房地產開發有限公司合作成立控股公司武漢聯想·世紀高科房地產開發股份有限公司開發本項目。
公司注冊資本1億元(“世紀地產”3000萬元,武漢高科國有控股集團有限公司3000萬元,北京融科智地房地產開發有限公司4000萬元)流動資金2400萬元(滾動開發)。
武漢高科國有控股集團有限公司是經武漢市委、市政府同意成立的,授權全面經營和管理武漢東湖新技術開發區國有資產。集團注冊資本15億元,目前全資、控股、參股企業35家,已成為“武漢·中國光谷”建設的主力軍,是一家集資產經營與管理、創業孵化器、風險投資、技術產權交易中心、工程科學研究、大學科技園建設于一體的大型國有控股集團。
成立于xx年6月的北京融科智地房地產開發有限公司,是聯想控股公司為進軍房地產行業而專門設立的全資子公司,也是其多元化布局的一個重要棋子。
(1)《城市居住區規劃設計規范》。
(2)《武漢市規劃管理條例》及《技術規定》。
(3)《城市居住區公共服務設施設置規定》。
(4)《住宅設計規范》。
(5)《住宅建筑設計標準》。
(6)《建筑工程交通設計及停車場設置標準》。
(7)《城市道路綠化規劃及設計規范》。
(8)《高層民用建筑設計防火規范》。
1地塊位置:關山一路與楚雄大道交會處往南400m處。光谷創業街位于本案東側,南抵武漢職業技術學院,西緊鄰關山一路,北靠長江有線電廠。地塊緊鄰光谷cbd中心區,不僅未來發展前景不俗,其現有配套設施也十分成熟。周邊商嘗菜嘗休閑廣場眾多,大專院校林立,公園、醫院等公共設施相距不遠。“聯想高科·經典都市”居住小區周邊有:華中科技大學、中南民院、魯巷廣嘗關山市嘗關山中學、魯巷小學、光谷核心市嘗電信數碼港、長江樂園、東湖新技術開區等。位于此地生活方便而多彩。
2建設規模與目標:土地面積:270畝。
(1)步行約2分鐘可至586、52。
1、715等公交車站;
(2)魯巷廣場購物中心關山超市以及關山飯店等消費場所均幾步之遙;
(4)華中科技大學,中南民族學院等高校環繞;
1項目建設有利于我公司在武漢房地產市場的進一步開拓發展公司自成立以來,秉承“追求卓越、盡善盡美”之企業理念,依托開發區的優惠政策及政府支持,立足于東湖開發區,輻射武漢三鎮。通過本項目的開發,占據光谷cbd區域房地產市場,發展壯大公司實力,并進一步樹立企業在武漢地產業界的形象。