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    客戶公司管理制度大全(17篇)

    時間:2025-06-20 作者:BW筆俠

    公司應該注重可持續發展,保護環境、回報股東、關心員工和回饋社會。小編整理了一些優秀的公司總結范文,供大家參考和借鑒。

    客戶公司管理制度大全(17篇)篇一

    為使公司增加對客戶管理的規范化、有效化,提升公司客戶服務水平,特制定本辦法。

    公司客戶主要指與公司有業務往來的客戶。

    公司客戶分為四個類別:目標客戶、一般客戶、重點客戶和潛在客戶。

    1.3客戶存檔。

    1、每發展一個新客戶,均應建立客戶檔案戶頭。

    2、客戶檔案須標準化、規范化,并具有客戶基本信息,如客戶名稱、客戶類別、企業性質、主管單位、地址、聯系人、聯系電話等。

    3、客戶檔案的更新、修改。

    (1)客戶方面的重大變動事件須錄入客戶檔案。

    (2)公司與客戶方面的重大變動事項,須錄入客戶檔案。

    1.業務部門接觸到新客戶后,須在5個工作日內到市場推廣部進行備案,填寫《客戶基本信息表》。

    2、已備案客戶的.最新變動情況,業務部門均須在5個工作日內向市場推廣部反饋,并填寫《客戶信息維護表》。

    1.5客戶檔案查閱。

    1、本業務部門客戶檔案,經部門經理批準后,可以進行查閱。

    2、非本業務部門客戶檔案,經總經理批準后,可以進行查閱。

    1、接待客戶,按公司對外接待辦法處理,對重要的客戶按貴賓級別接待。

    2、與客戶的信函、傳真、長話交往,均應按公司各項管理辦法記錄在案,并整合在客戶檔案內。

    3、對一些較重要、未來發展潛力巨大的新客戶,公司要有兩名以上的人員與之聯系,并建立聯系報告制度。

    4、負責與客戶聯系的員工調離公司時,應由公司及時通知有關客戶,并指派其他員工代替調離員工迅速與客戶建立聯系。

    1.7客戶維護。

    1、對于不同類別的客戶,市場推廣部將根據公司市場客戶的管理辦法,進行分類維護,并制定相應的客戶拜訪及關系維護方案。

    2、公司將定期對客戶進行回訪及滿意度調查,并以此做為業務部門相應考核依據。

    3、公司將定期組織統一層面的客戶答謝,各業務部門須提供相應名單。

    1.8懲罰措施。

    1、對于沒有備案的客戶,凡涉及到與此客戶相關的招待、差旅、禮品等費用,財務部門一律不予報銷。

    2、對于不及時進行客戶存檔備案,經市場管理人員多次督促均不配合的,月底kpi考核時給予相應懲罰。

    1.9附則。

    本制度由市場推廣部解釋、補充,經總經理批準后頒行。自2013年7月1日起實行。

    客戶管理過程中主要涉及到三個流程,客戶備案流程、客戶拜訪流程和客戶費用報銷流程。流程圖如下所示:

    客戶公司管理制度大全(17篇)篇二

    (一)貫徹“真誠合作、誠信經營、風險共擔、利益共享”的合作宗旨,以實現渠道共享、穩定流通。

    (二)在穩定和鞏固現有銷售渠道的基礎上,化解客戶風險和資金風險,穩步提高直銷比例。

    (三)對渠道成員實行優勝劣汰,以實現良性的長期合作,確保目標銷量的完成。

    第三條渠道管理內容。

    1(一)實物流:

    業務部負責人分解落實本區域的銷售目標,業務員按計劃完成銷售任務,業務員對客戶的進銷存貨物進行持續性的掌控,并做好售前、售中、售后服務的各項事宜。

    (二)所有權流。

    涉及產品所有權的'流向,業務部應掌控貨物主要流向。

    (三)資金流。

    業務員必須確保客戶按公司規定及時回籠貨款,并對可能出現的資金風險及時預警,協助客戶處理與資金往來有關的相關事宜。

    (四)信息流。

    及時向客戶傳遞資源庫存信息、銷量資源計劃、銷售政策等,加強與客戶的雙向溝通,確保渠道穩定。

    (五)促銷流。

    及時向客戶提供公司的促銷政策、競爭對手信息、終端需求信息等,分析市場動態,以便于提高渠道效率,積極促進客戶銷售,加強品牌管理。

    (六)談判流。

    渠道成員之間就渠道政策、價格、運輸、付款等問題的博弈。

    第五條本制度由公司總經理辦公會議制定和修改,由業務部門負責解釋和實施,業務部門經理為第一責任人。

    客戶公司管理制度大全(17篇)篇三

    適用于顧客的信息管理、產品質量跟蹤、顧客投訴、顧客滿意度管理等。

    3.2各部門、各礦負責協助銷售部完成各項顧客相關的工作。

    4.1客戶信息資料的收集整理。

    銷售部通過市場信息的收集、顧客拜訪銷售人員統計,過程中收集客戶的資料,并匯總。

    a)銷售部、人事部聯營辦負責建立各自客戶檔案,客戶檔案應包括以下內容:

    1、客戶聯系方式,包括電話、聯系人、網址等;

    2、客戶信用狀況描述;

    3、客戶以往交易記錄等。

    b)客戶檔案設專人管理,并根據客戶的交易情況對檔案內容進行及時更新;

    c)客戶檔案由銷售總監進行審批確認。

    5.2客戶關系維護管理的方式包括:

    a)定期(節日或其他重要活動)與不定期(日常)的客戶拜訪與溝通;

    b)客戶產品使用情況的'意見與建議調查;

    c)顧客滿意度調查等。

    5.3相關業務部門負責客戶關系維護的具體管理實施;

    5.4客戶關系維護管理應形成記錄,并作為客戶檔案內容進行保管。

    a)營銷總公司每年至少進行一次全面的顧客滿意度調查;

    d)當顧客滿意度未能達到公司規定要求時,由辦公室組織,針對顧客滿意度較低方面提出糾正預防措施進行改進。

    7.1相關業務部門是客戶投訴的接收部門;

    客戶公司管理制度大全(17篇)篇四

    二、適用范圍。

    客戶時本公司服務人員所帶給的以下服務不滿并透過各種方式提出投訴的,均依本制度的規章辦理:。

    (1)服務態度。

    (2)專業素質。

    (3)服務效率。

    (4)其他以上未列明的關于服務方面的內客。

    三、投訴途徑。

    客戶投訴電話(根據各地辦公地點設置,以直線電話為宜,如果為分機,須為人事行政經理的分機號碼)。

    客戶投訴電話和客戶投訴郵箱需印刷在每位區域公司員工的名片上。

    四、客戶投訴處理流程。

    (一)理解客戶投訴。

    1、由人事行政經理理解客戶投訴(電話、電于郵件),詳細地記錄客戶投訴的主要資料及客戶要求,填寫《客戶投訴記錄表》.

    2、了解客戶投訴的主要資料后,決定客戶投訴的理由是否充分,投訴要求是否合理.如果投訴不能成立,用婉轉的方式答復客戶,取得客戶的諒解,消除誤會.

    3.及時將客戶投訴信已傳遞至被投訴部門主管,透過oa發送(客戶投訴報表)。

    (二)被投訴調查調查處理。

    1、部門主管調查客戶投訴的具體事件及造成容戶投訴的具體職責人.

    2、根據實標狀況,參照客戶的處理要求,部門主管擬定解決投訴的具體方案。

    3、部門主管主動、用心與客戶取得聯系,提出投訴解決方,取得客戶諒解.

    4.投訴客戶得到滿意回復后,被投訴部門主管應填寫(客戶報訴記錄表)透過oa發送給人事行政經理,及時反映投訴處理結果。

    (二)客戶回訪。

    1,人事行政經理對投訴客戶進行回訪,收集客戶的反饋意見.

    2、記錄投訴事件最終處理結果,對于投訴處理過程進行總結與綜合評價。

    3.向被投訴部門主管反饋客戶最終意見,提出加強客戶服務的推薦,以提高客戶服務質量和服務水平,降低投訴率。

    (四)資料備枯。

    1、在投訴過程中所涉及到的所有文件資料均需做好收集、整理、歸檔工作。

    2、時于事件處理全過程備案,記入《客戶報訴記錄表》,存檔于oa系統,部門主管、總經理可分權限查閱.

    五、客戶投訴期限。

    一個工作日內展開調查,核實狀況后做出相應措施,二個工作日內給予客戶滿意回復。

    六、處理原則。

    1、耐心:耐心傾聽客戶的投訴,不要打斷客戶的抱怨和牢騷,鼓勵客戶提出意見.

    2、態度真誠:態度誠息、禮貌熱情會降低客戶的不良情緒。

    3、反應迅速:表示出解決問題的誠意,使客戶樣到尊重,把矛盾縮小化。

    4.語言得體:盡量用婉轉的語言與客戶溝通,不能和客戶針鋒相對。

    5、重視程度高:根據投訴級別,由相應的主管人員親自解決投訴,會化解客戶的怨氣.

    6、堅持回訪:對客戶的持續關注,讓容戶重新感受周到的服務.

    七、客戶投訴處罰與處分。

    1.服務態度不佳,服務效率低下。

    2.對業務工作不熟悉,無法帶給專業服務。

    3.不尊重客戶,譏笑、議論容戶,在客戶面前指手劃腳、交頭接耳。

    (二)員工有下列情節之一者,同時給予經濟處罰,罰款200元,扣除月度績效考評分5分,并通報全公司。

    1.接待客戶態度冷淡,擅自減少服務流程。

    2.利用職便,故意刁難客戶者‘。

    3.不早重客戶,與客戶發生爭執者.

    (三)員工有下列情節之一者,給予申誡處分,同時給予經濟處罰,罰款300元,扣除月度績效考評分10分,并通報全公司.

    1.對投訴事實拒不承認者.

    2.主管管理不力,不能有效監督服務工作及解決投訴者。

    (四)員工有下列情節之一者,給予記大過處分.同時給予經濟處罰,罰款1000元,扣除當月績效工資,井通報全公司。

    1.接到投訴或遇見可能發生的投訴,隱瞞不報者‘。

    2.不配合解決客戶投訴,延誤處理時機,使投訴進一步惡化者。

    1.辱罵、毆打客戶者.

    2.對投訴客戶進行打擊報復者‘。

    3.因未能妥善處理客戶投訴,對公司或發展商聲譽造成重大損失者.

    4.對客戶給予不實之承諾,導致公司或發展商受損失者。

    注:部門經理負責本部門投訴事件的處罰管理,如部門經理未根據本制度對投訴人員進行處罰的或部門經理本人被投訴的,由人事行政部提報,總經理視情節給予處分.

    客戶公司管理制度大全(17篇)篇五

    第1條 為防止客戶信息泄露,確保信息完整和安全,科學、高效地保管和利用客戶信息,特制定本制度。

    第2條 本制度適用于客戶信息相關人員的工作。

    第3條 客戶的分類如下。

    1. 一般客戶:與企業有業務往來的經銷單位及個人。

    2. 特殊客戶:與企業有合作關系的律師、財務顧問、廣告、公關、銀行、保險等個人及機構。

    第4條 客戶開發專員每發展、接觸一個新客戶,均應及時在客戶信息專員處建立客戶檔案,客戶檔案應標準化、規范化。

    第5條 客戶服務部負責企業所有客戶信息、客戶信息報表的匯總、整理。

    第6條 為方便查找,應為客戶檔案設置索引。

    第7條 客戶檔案按客戶服務部的要求分類擺放,按從左至右、自上而下的順序排列。

    第8條 客戶信息的載體(包括紙張、磁盤等)應選用質量好、便于長期保管的材料。信息書寫應選用耐久性強、不易褪色的材料,如碳素墨水或藍黑墨水,避免使用圓珠筆、鉛筆等。

    第3章 客戶信息統計報表

    第9條 客戶服務部信息管理人員對客戶信息進行分析、整理,編制客戶信息統計報表。

    第10條 其他部門若因工作需要,要求客戶服務部提供有關客戶信息資料的定期統計報表,須經客戶服務部經理的審查同意,并經總經理批準。

    第11條 客戶信息統計報表如有個別項需要修改時,應報總經理批準,由客戶服務部備案,不必再辦理審批手續。

    第12條 客戶服務部編制的各種客戶信息資料定期統計報表必須根據實際業務工作需要,統一印刷、保管及發放。

    第13條 為確保客戶信息統計報表中數據資料的正確性,客戶信息主管、客戶服務部經理應對上報或分發的報表進行認真審查,審查后方可報發。

    第14條 每半年對客戶檔案的保管狀況進行一次全面檢查,做好檢查記錄。

    第15條 發現客戶檔案字跡變色或材料破損要及時修復。

    第16條 定期檢查客戶檔案的保管環境,防潮、防霉等工作一定要做好。

    第17條 建立客戶檔案查閱權限制度,未經許可,任何人不得隨意查閱客戶檔案。

    第18條 查閱客戶檔案的具體規定如下。

    1. 由申請查閱者提交查閱申請,在申請中寫明查閱的對象、目的、理由、查閱人概況等情況。

    2. 由申請查閱者所在單位(部門)蓋章,負責人簽字。

    3. 由客戶服務部對查閱申請進行審核,若理由充分、手續齊全,則予以批準。

    4. 非本企業人員查閱客戶檔案,必須持介紹信或工作證進行登記和審核,查閱密級文件須經客戶服務部經理批準。

    第19條 客戶資料外借的具體規定如下。

    1. 任何處室和個人不得以任何借口分散保管客戶資料和將客戶資料據為己有。

    2. 借閱者提交借閱申請,內容與查閱申請相似。

    3. 借閱申請由借閱者所在單位(部門)蓋章,負責人簽字。

    4. 信息管理專員對借閱申請進行審核、批準。

    5. 借閱者把借閱的資料的名稱、份數、借閱時間、理由等在客戶資料外借登記冊上填寫清楚,并簽字確認,客戶資料借閱時間不得超過三天。

    第20條 借閱者歸還客戶資料時,及時在客戶資料外借登記冊上注銷。

    第21條 客戶服務部各級管理人員和信息管理人員要相互配合,自覺遵守客戶信息保密制度。

    第22條 凡屬“機密”、“絕密”的客戶資料,登記造冊時,必須在檢索工具備注欄寫上“機密”、“絕密”字樣,必須單獨存放、專人管理,其他人員未經許可不得查閱。

    第23條 各類重要的文件、資料必須采取以下保密措施。

    1. 非經總經理或客戶信息主管批準,不得復制和摘抄。

    2. 其收發、傳遞和外出攜帶由指定人員負責,并采取必要的安全措施。

    第24條 企業相關人員在對外交往與合作中如果需要提供客戶資料時,應事先獲得客戶信息主管和客戶服務部經理的批準。

    第25條對保管期滿,失去保存價值的客戶資料要按規定銷毀,不得當作廢紙出售。

    第26條 客戶信息管理遵循“三不準”規定,其具體內容如下。

    1. 不準在私人交往中泄露客戶信息。

    2. 不準在公共場所談論客戶信息。

    3. 不準在普通電話、明碼電報和私人通信中泄露客戶信息。

    第27條 企業工作人員發現客戶信息已經泄露或者可能泄露時,應當立即采取補救措施,并及時報告客戶信息主管及客戶服務部經理。相關人員接到報告后,應立即處理。

    第28條 本制度由客戶服務部負責解釋、修訂和補充。

    第29條 本制度呈報總經理審批后,自頒布之日起執行。

    客戶公司管理制度大全(17篇)篇六

    客戶服務部門于4月正式成立并獨立出來,部門經理—部門主管—員工一體化的的管理模式。入職培訓,服務規范,業務知識,績效考核,出勤考核,休假制度等整套的管理流程。為了迎合顧客細化問題的需求,客服部門內部細分為訂單組,投訴組,客服組3個大類,在基于公司的企業文化及服務理念的宗旨上,部門在逐漸擴大規模,完善管理。

    客服部門理念:

    僅有更專心才會更專業。專業的態度,專業的服務流程是我們堅持的理念!

    一、部門構架。

    二、部門職責。

    1)受理公司用戶的在線解答,熱線電話的處理,售前咨詢及售后服務支持。

    2)本部門員工實現目標管理和績效考核。對本部門員工實行在職輔導和業務培訓。并提出本部門員工的培訓、調薪、晉升、獎懲、辭退等方面的提議。

    3)參與制定公司管理制度,參與公司整體發展方向的協助及配合。

    4)配合市場部,技術部及時反饋用戶信息。

    5)遵紀守法,維護用戶個人保密及個人信息。

    6)遵守基本的職業操守,不遺漏公司任何商業機密。

    7)完成上級安排的其他工作。

    三、客服部部門各職能崗位職責。

    1)完成客服部門規劃性建設、團隊性建設。

    2)負責部門的日常管理和監督,提升部門工作質量。

    3)組織有效的客戶關系管理工作。

    4)制定進取有效的績效考核制度,獎懲措施。

    4)合理的分配部門各職能崗位。

    2、客服主管。

    1)制定年度工作計劃并分解到季度或者月度。

    2)制定部門員工培訓計劃。

    3)注重部門禮儀禮貌,供給優質的顧客服務。

    4)檢查員工的客服工作流程,確保服務質量,做好客服受理和。

    投訴問題。

    5)制定員工排班表,協助經理做好員工專業知識的訓練及員工的業績考核。

    6)上傳下達,及時反饋信息,協助經理協調溝通部門與其他部門關系。

    7)管理員工的日常工作及住宿問題。

    1)及時處理客戶提出的各種問題,具備良好的職業道德和工作技巧,及時反饋客戶反映的各類問題。

    2)負責受理顧客的咨詢,提議及投訴等一系列工作,篩選問題并提交相關處理人員。

    3)具備良好的溝通本事和打字速度,即文字描述本事。

    4)每日收集并整理日常問題,總結問題,反饋問題,解決問題。

    5)服從管理,按照部門規章制度嚴格從事各項工作。

    1)受理客訴,及時給顧客處理糾紛及舉報等一系列問題。

    2)本著公平,公正的原則受理問題,處理客訴問題有憑有據,有記錄。

    3)在顧客投訴問題當中提取潛在信息,收取進取的提議,及時反饋,減少客訴量。

    4)總結客訴問題,并分析問題原由,在可控制范圍內徹底解決問題。

    5、訂單受理人員。

    1)熟練掌握各個供貨渠道的基本情景,了解供貨商習性,顧客有充值疑問第一時間解答。

    2)及時發現充值問題,及時向上級反饋渠道問題,及時調整,做到充值順暢。

    3)協助顧客處理訂單問題。

    4)遵守基本的職業操守,不得向顧客供貨商的信息及資料。

    5)定期總結并匯報供貨渠道充值情景。

    客戶公司管理制度大全(17篇)篇七

    按照集團對回訪工作的要求,醫院對電話回訪工作作了明確分工。客服部回訪工作以體現醫院人文關懷,收集患者意見推薦,進一步提高服務水平,構建和諧醫患關系為主要任務。明確了服務宗旨,切合醫院的實際狀況客服部現制定了與客戶回訪相關的制度:

    回訪的目的:

    1、加強與客戶的感情;。

    2、通過客戶了解對醫院各類服務質量的滿意度;。

    3、針對客戶的疾病進行健康知識宣教;。

    4、體現醫院對客戶的人文關懷,從而維護和提升醫院品牌建設;。

    5、培育忠誠客戶。

    回訪的工作管理:

    1、專職回訪員:配置回訪員一人,做到專人專職,在客服部的'管理下進行資料收集、回訪及分析報告。

    2、由客服部制定相應類別的回訪制度、流程、資料及要求。

    3、現以書面形式統計回訪的相關信息,以后利用新研發的客服系統資源將客戶的資料進行登記、有效存檔并在此基礎上進行回訪服務,構成自動化的數據統計、分析。

    4、對回訪后的資料、數據分析和客戶的意見、每月、每季度構成總結報告及時上報到院級領導,以便采取相應措施,有利于服務方面的改善。

    每一天上午10點至12點,下午3點至5點,各兩小時,節假日不進行回訪。

    1、住院客戶:出院一周后進行回訪服務,根據病情需求再跟蹤回訪。回訪率100%。

    2、專科門診初診(非流失)客戶:第一次來院就診一周后進行回訪服務,根據病情需求再跟蹤回訪。回訪率100%。

    3.基礎科室初診客戶:第一次來院就診10天后進行回訪服務,根據病情需求再跟蹤回訪。回訪率100%。

    1、以關心問候為目的,了解客戶術后康復狀況。

    2、主動為客戶帶給健康常識宣教,指導客戶注意飲食規律、合理用藥、自我保健。

    3、帶給義務咨詢,幫忙客戶與各科專家聯系等。

    4、針對不同客戶對疾病的情緒反應給予良好的心理支持。

    5、客戶對醫院各環服務的滿意程度。

    6、客戶及家屬對醫院的意見、推薦和需求。

    1、按時對各類客戶在規定的時間內進行電話回訪,負責將回訪結果認真進行整理、記錄,并建立相應的回訪筆記,必要時隨時和臨床醫院進行溝通再反饋。

    2、回訪時必須按照電話回訪禮儀與客戶進行溝通,不得對客戶提出的問題解答不耐煩、冷語相對。

    3、為客戶帶給優質的回訪服務同時樹立了回訪營銷意識,將醫院服務品牌建設、特有的資源進行正面宣傳和推廣。

    4、每月、每季度總結整理一次回訪后狀況,列出每月、每季度回訪的病人總數、回訪率,滿意度如何、病人意見推薦和需求等。

    回訪工作納入每月考核:獎懲分明。

    具體實施:

    a、每月對回訪錄音進行抽查,不貼合電話回訪規范禮儀、標準語方運用不到位的與職責人月績效考核掛鉤。

    b、對客戶回訪率由客服經理每月進行抽查,低于回訪率標準的(以5%為一個檔次),低于一個檔次,扣除職責人月績效考核分值1分。

    1、回訪病人時語言親切,態度誠懇,有耐心和愛心。

    2、幫忙病人時不應隨便承諾,有尋求幫忙的病人,能做到的,應盡力去幫忙,如做不到的服務,要向病人解釋清楚,得到病人的理解,做到誠信服務。

    3.回訪后了解到患者特殊的狀況如(對疾病的壓力過大,術后的不適需要醫生來回訪解決的問題)必須要及時向主治醫院反饋溝通,讓醫生做到對患者目前的了解或再進一步溝通。

    1、禮儀要求:禮貌用語;語言要親切;語氣柔和;適宜的語調;端正的姿態;持續良好的情緒和微笑。

    2、出院患者電話回訪語言要求:

    回訪起始語:“您好!

    請問是xxx小姐或先生嗎?對方答是,則說:您好!我是……謝謝您對我們醫院的信任,祝您早日康復!再見!

    3、門診患者電話回訪語言要求:

    回訪起始語:您好:

    請問是xxx小姐或先生嗎?對方答是,則說:您好!打擾了,我是……結束語:十分感謝您的配合,謝謝您能給我們提出這些寶貴的意見,祝您身體健康!再見!

    (1)對醫院服務滿意的客戶我們這樣回答:十分感謝您對醫院服務的認同,同時在以后的就診中您有什么意見和推薦,能夠隨時和我們客服溝通。

    (2)對醫院不滿意的客戶我們回答:很抱歉我們有些環節的服務令您不滿意,我們會認真對待您所提的意見!

    客戶公司管理制度大全(17篇)篇八

    物業部客戶管理的日常工作包括:。

    1]及時上行下達客戶與管理中心之間的知會、報告、通知、通報,傳送文件應及時、準確,認真登記并制作各種表格。

    2]協調與客戶之間的關系,加強橫向溝通;

    3]做好與客戶有關各類文件的檔案管理工作,并定期整理,以備隨時查詢及跟進;

    4]接聽客戶投訴,解決客戶投訴;

    5]聽客戶工程報修電話,及時聯系修復;

    客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔、保管及使用四個環節。一般客戶檔案包括以下的資料:。

    1]收集客戶資料。

    2]客戶繳費記錄包括各樣應付之押金。

    3]戶裝修工程文件。

    4]客戶遷入時填具之資料。

    5]戶資料補充:。

    §客戶聯絡資料。

    §客戶緊急事故聯絡人的資料。

    §客戶日常工作聯系人的`人事變遷資料。

    7]客戶違規事項與欠費記錄。

    8]客戶申請維修記錄。

    9]客戶投訴記錄。

    10]客戶單位有關的工程檔案(二次裝修工程有關資料)。

    11]將客戶資料分戶進行保管,并由專人負責。如遇特殊情況需翻閱客戶資料,須經物業經理批準后方可查閱。

    12]物業員工應嚴守保密制度,不準將客戶資料與信息泄露他人。

    客戶公司管理制度大全(17篇)篇九

    一、。a類:公司貴客,指公司高層的重要客人;b類:貴賓接待,指公司重要客戶、外賓的接待;c類:業務接待,指營銷客戶的接待;d類:普通接待,指一般來客的接待。

    二、。公司客戶的接待的一般內容為“迎客引入、詢問讓座、接待洽談、參觀介紹及招待服務”。接待人員需真誠熱情,注重文明用語,規范化服務。前臺人員應配合部門業務人員周到化服務,原則上根據具體業務事項由相關業務負責人接待,需部門主管以上接待的,由部門總監接待,接待用品由相關部門主管負責把關。

    三、。接待人員需遵守公司相關規定,不準有任何越格行為。對于客戶提出的辦理限制事宜,應婉言謝絕或及時報公司領導。接待費用的控制上應該注意一下幾點事項:

    1、:按照客戶的分類,安排相應的接待方式,但應在客戶滿意的基礎上控制費用標準,不得奢華浪費。a類客戶由公司高層接待,費用應該控制在500元/人;b類客戶由部門總監接待,費用應控制在300元左右/人;c類客戶由部門經理接待,應控制在200元左右/人;d類客戶由部門主管或業務負責人接待,費用應控制在150元/人。其中銷售部門客戶接待費用由本部門負責。

    2、:在諸如飯局、娛樂等客戶服務項目中,原則上客戶在5人以下的,公司派1人陪同;5至10人的,公司派2人陪同;10人以上的,公司可派3人以上陪同。

    3、:公司的客戶送禮由各部門主管負責安排,原則上禮品應符合客戶品味、價格合理、能代表公司形象等,重要禮品需報執行委員會主席。

    1、接待客戶來訪,處理客戶投訴。

    2、辦理裝修、物品放行、維修受理等日常事務。

    3、每天進行房屋建筑、設施設備、安全(含夜間查崗)、清潔(含垃圾清運)、綠化、消殺等工作的不定時巡查。

    4、根據計劃定期安排房屋建筑、設施設備的維護工作。

    5、根據季節不同,每月對公共區域安排2次以上的消殺工作。

    6、每月對材料采購進行控制,并對庫存材料進行盤點。

    7、每月組織相關培訓及考核工作。

    8、每月對管理費收繳工作進行統計,并實行上門催繳等方式保證收繳率達到公司要求。

    9、每月對水電費用進行統計分析,對本月管理成本進行核算。

    10、每季度向業主公布一次管理費收支狀況及本體維修基金使用情況。

    11、每年安排水池/箱進行兩次清洗,并送水樣進行檢測。

    12、每年至少一次對客戶意見進行征詢。

    13、按計劃組織社區文化活動及社區宣傳活動。

    14、定期與業委會進行溝通。

    15、定期與行業主管部門、政府相關部門進行溝通。

    迎來送往,是社會交往接待活動中最基本的形式和重要環節,是表達主人情誼、體現禮貌素養的重要方面,尤其是迎接,是給客人良好的第一印象的最重要工作。給對方留下好的第一印象,就為下一步深入接觸打下了基礎。迎接客人要有周密的部署,應注意以下事項:

    1、對前來訪問、洽談業務、參加會議的客人,應首先了解對方到達的車次、航班,安排與客人身份、職務相當的人員前去迎接。若因某種原因,相應身份的主人不能前往,前去迎接的主人應向客人做出禮貌的解釋。

    2、主人到車站、機場去迎接客人,應提前到達,恭候客人的到來,絕不能遲到讓客人久等。客人看到有人來迎接,內心必定感到非常高興,若迎接來遲,必定會給客人心里留下陰影,事后無論怎樣解釋,都無法消除這種失職和不守信譽的印象。

    3、接到客人后,應首先問候“一路辛苦了”、“歡迎您來到我們美麗的城市”、“歡迎您來我們公司”等等。然后向對方作自我介紹,如果有名片,可送予對方。

    4、迎接客人應提前為客人準備好交通工具,不要等到客人到了才匆匆忙忙準備交通工具,那樣會因讓客人久等而誤事。

    5、應提前為客人準備好住宿,幫客人辦理好一切手續并將客人領進房間,同時向客人介紹住處的服務、設施,將活動的計劃、日程安排交給客人,并把準備好的地圖或旅游圖、名勝古跡等介紹材料送給客人。

    6、將客人送到住處后,不要立即離開,應陪客人稍作停留,熱情交談,談話內容要讓客人感到滿意,比如客人參與活動的背景材料、當地風土人情、有特點的自然風景觀、特產、物價等。考慮到客人一路旅途勞累,主人不宜久留,讓客人早些休息。分手時將下次聯系的時間、地點、方式等告訴客人。

    客戶公司管理制度大全(17篇)篇十

    客戶時本公司服務人員所帶給的以下服務不滿并通過各種方式提出投訴的,均依本制度的規章辦理:。

    (1)服務態度。

    (2)專業素質。

    (3)服務效率。

    (4)其他以上未列明的關于服務方面的內客。

    客戶投訴電話和客戶投訴郵箱需印刷在每位區域公司員工的名片上。

    (一)理解客戶投訴。

    1.由人事行政經理理解客戶投訴(電話、電于郵件),詳細地記錄客戶投訴的主要資料及客戶要求,填寫《客戶投訴記錄表》。

    2、了解客戶投訴的主要資料后,決定客戶投訴的.理由是否充分,投訴要求是否合理.如果投訴不能成立,用婉轉的方式答復客戶,取得客戶的諒解,消除誤會。

    3、及時將客戶投訴信已傳遞至被投訴部門主管,通過oa發送(客戶投訴報表)。

    (二)被投訴調查調查處理。

    1.部門主管調查客戶投訴的具體事件及造成容戶投訴的具體職責人.

    2、根據實標狀況,參照客戶的處理要求,部門主管擬定解決投訴的具體方案。

    3、部門主管主動、用心與客戶取得聯系,提出投訴解決方,取得客戶諒解.

    4.投訴客戶得到滿意回復后,被投訴部門主管應填寫(客戶報訴記錄表)通過oa發送給人事行政經理,及時反映投訴處理結果。

    (二)客戶回訪。

    1,人事行政經理對投訴客戶進行回訪,收集客戶的反饋意見.

    2、記錄投訴事件最終處理結果,對于投訴處理過程進行總結與綜合評價。

    3.向被投訴部門主管反饋客戶最終意見,提出加強客戶服務的推薦,以提高客戶服務質量和服務水平,降低投訴率。

    (四)資料備枯。

    1.在投訴過程中所涉及到的所有文件資料均需做好收集、整理、歸檔工作。

    2、時于事件處理全過程備案,記入《客戶報訴記錄表》,存檔于oa系統,部門主管、總經理可分權限查閱.

    一個工作日內展開調查,核實狀況后做出相應措施,二個工作日內給予客戶滿意回復。

    1.耐心:耐心傾聽客戶的投訴,不要打斷客戶的抱怨和牢騷,鼓勵客戶提出意見。

    2、態度真誠:態度誠息、禮貌熱情會降低客戶的不良情緒。

    3、反應迅速:表示出解決問題的誠意,使客戶樣到尊重,把矛盾縮小化。

    4、語言得體:盡量用婉轉的語言與客戶溝通,不能和客戶針鋒相對。

    5、重視程度高:根據投訴級別,由相應的主管人員親自解決投訴,會化解客戶的怨氣。

    6、堅持回訪:對客戶的持續關注,讓容戶重新感受周到的服務。

    1.服務態度不佳,服務效率低下。

    2.對業務工作不熟悉,無法帶給專業服務。

    3.不尊重客戶,譏笑、議論容戶,在客戶面前指手劃腳、交頭接耳。

    (二)員工有下列情節之一者,同時給予經濟處罰,罰款200元,扣除月度績效考評分5分,并通報全公司。

    1.接待客戶態度冷淡,擅自減少服務流程。

    2.利用職便,故意刁難客戶者。

    3.不早重客戶,與客戶發生爭執者。

    (三)員工有下列情節之一者,給予申誡處分,同時給予經濟處罰,罰款300元,扣除月度績效考評分10分,并通報全公司。

    1.對投訴事實拒不承認者。

    2.主管管理不力,不能有效監督服務工作及解決投訴者。

    (四)員工有下列情節之一者,給予記大過處分。同時給予經濟處罰,罰款1000元,扣除當月績效工資,井通報全公司。

    1.接到投訴或遇見可能發生的投訴,隱瞞不報者。

    2.不配合解決客戶投訴,延誤處理時機,使投訴進一步惡化者。

    1.辱罵、毆打客戶者。

    2.對投訴客戶進行打擊報復者。

    3.因未能妥善處理客戶投訴,對公司或發展商聲譽造成重大損失者。

    4.對客戶給予不實之承諾,導致公司或發展商受損失者。

    注:部門經理負責本部門投訴事件的處罰管理,如部門經理未根據本制度對投訴人員進行處罰的或部門經理本人被投訴的,由人事行政部提報,總經理視情節給予處分。

    客戶公司管理制度大全(17篇)篇十一

    1、授信規定1.1客戶授信資格:

    1.1.1已建立客戶檔案(含檔案資料、開戶人的身份證復印件等)。

    1.1.2已簽訂業務合同(包括兩類:經銷合同和直銷合同,含結算協議)。

    1.1.3上年度貨款清零。

    1.2授信額:客戶開票發貨日前三十天貨款。

    1.3授信時間和方式:每日按時間流動授信,每日實施。

    1.4例外情況授信:

    1.4.1未授信客戶,需現金開票提貨,同時客戶須制定貨款回籠計劃。

    1.4.2超三十天款期客戶根據銷售部審批具體情況具體授信。

    2、開票發貨規定。

    2.1在授信額范圍內可以開票發貨。

    2.2客戶超授信額開票發貨規定:

    2.2.1由區域經理簽發首次開票發貨,發貨額應小于授信額的三分之一,本次發貨額如發生死呆賬視同授信額內發貨處置。

    2.2.2客戶超授信額末次開票發貨,發貨額應小于授信額的三分之一,本次發貨額如發生死呆賬按財務規定制度相關責任人承擔本次貨款責任。

    2.2.3客戶超授信額可以先匯款后依款開票發貨,并制定超授信額貨款回籠計劃。

    3、壞賬承擔規定。

    3.1授信額內發生的壞賬,相關人員按一定比例承擔。

    3.2客戶超授信額沒有先匯款或沒有經審批發貨(如開手工票或不開票發貨),經查實由市場部物流專員、庫管及市場部部長承擔本批次貨款。

    3.3客戶超授信額末次開票發貨產生壞賬相關人員承擔(按財務規定執行)。

    4超授信額貨款回籠規定。

    4.1客戶超授信額末次開票發貨之貨款在當月底回籠,否則由簽發人按壞賬規定承擔比例從收入中直接抵扣。

    4.2未辦理審批手續的客戶超授信額發貨之貨款由責任人收入中抵扣外,公司保留法律、法規處置權限。

    客戶公司管理制度大全(17篇)篇十二

    2.1客戶投訴:客戶來電、到店投訴,銷售顧問、客戶關系專員、客戶關系部回訪。

    2.2客戶投訴一般由客戶關系部接待,銷售部/售后部原接待員參與;但對原接待個人的投訴,原接待員工不得參與。

    2.3接待人員應耐心傾聽客戶的訴求,穩定情緒,了解來龍去脈,并做好記錄(投訴人姓名、電話、車型、車牌、投訴內容),并立即在oms中查詢客戶信息是否屬實。

    2.4集團呼叫中心接到客戶投訴后,準確記錄客戶的投訴信息(投訴人姓名、電話、車型、車牌、投訴內容),通過oms傳遞給4s店,并短信通知客戶關系部經理,4s店按《客戶投訴流程》予以處理,在處理完畢后的24小時內將處理結果反饋至集團客服部,由客服部進行回訪和投訴處理滿意度調查。

    2.5重大客戶投訴包括:重復投訴、向廠方投訴、堵門、鬧事、退換車、媒體負面報道、4s店認為影響面大或性質惡劣的其他投訴;重大投訴在處理的同時,應該在24小時內向品牌事業部/管理部、法務部預警報備,品牌事業部/管理部及時向運營副總裁、ceo報備,并提供相應協助。

    2.6當4s店發生重大客戶投訴時,由投訴受理人第一時間通知部門負責人、總經理,由總經理召集4s店危機處理小組開會商討應對辦法。

    2.7重大投訴按廠家相關技術規范和業務規范要求進行預警。未按廠家要求進行預警造成公司損失,由業務經辦人和4s店相關管理人員承擔責任。

    2.8客戶投訴及其處理,必須錄入oms形成周報、月報。

    2.9客戶投訴涉及賠償、補償等按權限核決表審批。

    客戶公司管理制度大全(17篇)篇十三

    為加強檔案管理制度,規范日常檔案管理,有效利用客戶檔案信息開發銷售和服務市場,鞏固和提高用戶滿意度,根據上海大眾斯柯達廠方檔案管理要求及數據管理規定,特制定《客戶檔案管理制度》作為標準,遵照執行。

    包括由本公司銷售的整車用戶檔案和到本公司維修的售后用戶檔案,其中維修的售后用戶檔案包括由本公司銷售的新車用戶后期轉到維修服務部門的車輛用戶檔案和非本公司售車的它店用戶到店維修的車輛用戶檔案。

    1、所有銷售的整車用戶檔案以及售后維修的車輛用戶檔案,均分為書面形式的紙質檔案和電子信息形式的電子檔案。

    2、按照上海大眾廠家要求,客戶關愛部設立檔案管理人員管理本公司的用戶檔案。

    3、所有車輛用戶檔案實行一車一檔,使用統一標準的用戶檔案袋。

    4、客戶關愛部應配置保存用戶檔案的檔案柜等專用設施,書面用戶檔案必須存放于專用檔案柜中,嚴格按照《檔案保密制度》進行管理;電子檔案應設置相應的用戶名和密碼等,防止被他人盜用、竊取、破壞。

    5、對于移交的銷售新車用戶檔案及售后維修檔案,客戶檔案管理員應建立《用戶檔案簽收薄》,每日將銷售部和服務部轉交的書面用戶檔案信息進行登記,存放到相應的用戶檔案袋內,同時建立相應的電子信息檔案。

    6、對于需借閱用戶檔案的部門及人員必須嚴格按照《檔案借閱制度》進行管理,確保用戶檔案的信息資料和維修憑證齊全。

    1、客戶關愛部是本公司用戶檔案的組織管理和責任部門,對本公司用戶檔案的形式、內容、建立、維護、更新、保管、使用、安全和保密等工作承擔組織、指揮、管理職責和后果責任。本公司相關部門應按本辦法規定服從、配合客戶關愛部完成用戶檔案管理的相關工作。

    2、銷售部是銷售用戶檔案的建立、補充、維護、更新的責任部門,銷售總監包含銷售經理是本部門銷售用戶檔案的管理責任人,負有組織、檢查、監督、改善的職責,對用戶檔案的完整性、準確性和及時移交、補充完善承擔責任。

    1、 新車檔案由銷售部在銷售車3個工作日內交于客戶關愛部客戶檔案管理員。銷售部檢查——交接雙方在《用戶檔案簽收薄》簽字確認,如資料不齊時需注明——客戶檔案管理員在收到檔案后進行檢查——復印及掃描——原版放進檔案柜——填充《客戶檔案電子版》。新車檔案構成:

    1)綠卡:包括客戶名稱、聯系人、聯系手機及電話(座機需加上區號)、聯系地址等信息)

    2)購車發票復印件

    3)銷售合同原件

    4)身份證復印件(需兩面)或組織機構代碼證復印件

    5)交車檢查表

    6)行駛證復印件

    7)保險單復印件

    8)衍生服務清單

    9)車輛合格證復印件

    10)交車照片

    11)新車pdi檢查表

    12)其它證明類文件(特定客戶)

    2、 售后檔案由售后服務部在交車1個工作日內交于客戶關愛部客戶檔案管理員。服務顧問檢查——交接雙方在《用戶檔案簽收薄》簽字確認,如資料不齊時需注明——客戶檔案管理員在收到檔案后進行檢查逐—復印掃描——原版放進檔案柜——填充《客戶檔案電子版》。具體資料構成:

    3) 保養車輛資料檔案:接車單、任務委托書、結算單、12項免費檢查表

    1、銷售顧問超過交車后3個工作日上交檔案者,罰款50元/車次。

    2、銷售顧問移交的檢查類檔案,無用戶簽名(或簽名錯誤),罰款20元/項。

    3、服務顧問每次接修時未核對、明確當次進廠的聯系人及其唯一聯系方式者,罰款50元/車次。

    4、服務顧問未在交車后一個工作日內移交或完善補齊全套檔案者,罰款50元/車次。

    5、服務顧問移交的書面紙質用戶檔案不完整、錯誤、不符合要求者,罰款20元/項,其中無用戶簽名(或簽名錯誤)罰款50元/項,無內部人員簽名(或簽名錯誤)罰款20元/項。

    6、銷售顧問一月內累計用戶檔案違規受處罰2次者,在第2次違規起罰款翻倍;服務顧問一月內累計用戶檔案違規受處罰3次者,在第三次違規起罰款翻倍,并可視情況將當月績效工資實行10%—30%的扣罰。

    7、檔案遺失:因未及時整理、維護用戶檔案,或是因未嚴格執行用戶檔案借閱規定,造成用戶檔案遺失、毀損的,另罰款20元/件。

    8、針對各部門檔案上交及時率和完整率,將此數據納入部門負責人績效考核比當中。

    9、以上違規處罰由客戶總監負責檢查、執行。

    10、檔案管理員在執行中遇違規問題應責令相關人員立即改正,如其未在一個工作日內改正的,視同再次違規,可予以同額同等再次處罰,以此類推,直至改正。

    1、本制度由客戶關愛部制訂并負責解釋,經總經理批準后施行,修改時亦同。

    2、本制度施行后,凡既有的類似規章制度自行終止,與本制度有抵觸的規定以本制度為準

    3、本辦法自頒布之日起執行

    編制: 審核: 批準:

    日期: 日期: 日期:

    客戶公司管理制度大全(17篇)篇十四

    為規范客戶拜訪作業,以提升工作業績及效率,特制定本辦法。

    1.2、適用范圍。

    凡本公司銷售部門之客戶拜訪,均依照本辦法管理。

    1.3、權責單位。

    (1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

    (2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

    2.1、拜訪目的.

    (1)市場調查、研究市場。

    (2)了解競爭對手。

    (3)客戶保養:

    a、強化感情聯系,建立核心客戶。

    b、推動業務量。

    c、結清貨款。

    (4)開發新客戶。

    (5)新產品推廣。

    (6)提高本公司產品的覆蓋率。

    2.2、拜訪對象。

    (1)業務往來之客戶。

    (2)目標客戶。

    (3)潛在客戶。

    (4)同行業。

    2.3、拜訪次數。

    根據各銷售崗位制定相應的拜訪次數。

    3.1、拜訪計劃。

    銷售人員每月底提出次月拜訪計劃書,呈部門主管審核。

    (1)每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

    (2)拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。

    (3)確定拜訪對象。

    (4)拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

    (5)拜訪時相關費用的申請。

    3.3、拜訪注意事項。

    (1)服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象。

    (2)盡可能地建立一定程度的私誼,成為核心客戶。

    (3)拜訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。

    (4)拜訪時發生的公出、出差行為依相關規定管理。

    3.4、拜訪后續作業。

    (1)拜訪應于兩天內提出客戶拜訪報告,呈主管審核。

    (2)拜訪過程中答應的事項或后續處理的工作應即時進行跟蹤處理。

    (3)拜訪后續作業之結果列入員工考核項目,具體依相關規定。

    客戶公司管理制度大全(17篇)篇十五

    對客戶資料進行有效管理,及時對顧客需求與信息進行溝通,確保顧客滿意,客戶檔案管理制度。

    適用于顧客的信息管理、產品質量跟蹤、顧客投訴、顧客滿意度管理等。

    3.2各部門、各礦負責協助銷售部完成各項顧客相關的工作。

    4.1.1客戶信息資料的收集整理

    銷售部通過市場信息的收集、顧客拜訪銷售人員統計,過程中收集客戶的資料,并匯總

    4.1.2客戶檔案的建立與管理

    a)銷售部、人事部聯營辦負責建立各自客戶檔案,客戶檔案應包括以下內容:

    1.客戶聯系方式,包括電話、聯系人、網址等;

    2.客戶信用狀況描述;

    3.客戶以往交易記錄等。

    b)客戶檔案設專人管理,并根據客戶的交易情況對檔案內容進行及時更新;

    c)客戶檔案由銷售總監進行審批確認。

    5.1.3客戶檔案的使用與保密

    b)客戶檔案資料公司的重要保密資料,未經公司總經理授權,任何人不得查閱及外傳,否則公司按《保密管理制度》進行責任追究,管理制度《客戶檔案管理制度》。

    5.1.1公司辦公室負責客戶關系維護管理;

    5.1.2客戶關系維護管理的方式包括:

    a)定期(節日或其他重要活動)與不定期(日常)的客戶拜訪與溝通;

    b)客戶產品使用情況的意見與建議調查;

    c)顧客滿意度調查等。

    5.1.3相關業務部門負責客戶關系維護的具體管理實施;

    5.1.4客戶關系維護管理應形成記錄,并作為客戶檔案內容進行保管。

    a)營銷總公司每年至少進行一次全面的顧客滿意度調查;

    d)當顧客滿意度未能達到公司規定要求時,由辦公室組織,針對顧客滿意度較低方面提出糾正預防措施進行改進。

    7.1相關業務部門是客戶投訴的接收部門;

    8、相關/支持性文件

    8.1《市場信息管理制度》;

    8.2《保密管理制度》。

    客戶公司管理制度大全(17篇)篇十六

    公司秉承“技術為本,務實創新,客戶至上,服務第一”的經營理念,體現溫馨、溫情、溫暖的服務宗旨,提高顧客滿意度為指導方向,追求最完善的客戶服務。

    1.專業安裝:我們擁有專業安裝人員,免費上門設計、安裝,根據客戶要求,我們以專業的水準為其選定合適的安裝地方,力爭讓顧客稱心、滿意。

    2.售后跟蹤:公司對售出的gps系列產品,我們將做長期售后跟蹤服務,讓我們用周到熱情的服務保證每一位消費者能用上滿意的產品。

    3.保修與維護:售出的gps系列產品保修期外維修只收零部件費用。

    1.負責公司gps終端產品的安裝、維護及售后服務工作。

    2.及時把客戶和行業的各種信息饋給公司。

    3.認真保管和維護安裝維護資料和工具。

    4.及時趕赴現場處理各種故障。

    2.公司客戶服務人員在接到維修來電來函時,應詳細記錄客戶名稱、具體地址、聯系方式、商品型號、購買日期等相關信息,查清存在的問題和故障現象,填寫《維修服務單》。

    3.經gps事業部經理審批《安裝任務派工單》和《維修服務單》,安排合適的維修人員。

    4.公司安裝維修人員出發前須核對安裝維修信息,準備好工具,備品配件及相關文件等。

    5.如需返修,維護人員須將車牌號,故障現象寫在紙膠帶上粘貼在終端上,并將原終端號與更新的終端號填寫在《維修服務單》上。保證終端產品外觀整潔。

    6.如需更換sim卡,要將新舊sim登記在《維修服務單》上。

    7.對安裝維護工作的質量及其文件的完整性負責。

    8.公司安裝維修人員在服務過程中必須要做到誠心、精心、細心,不損壞其他物品。

    9.凡屬,應由維修人員直向接客戶收取費用,并開具發票,回到公司后,立即將款交于財務。

    10.公司鼓勵維修人員通過多種形式提高其維修技能。

    1.公司通過公示的熱線服務電話、信箱其他方式,接受客戶和消費者的服務咨詢、意見饋和投訴等。

    2.公司客戶服務人員要按照公司規范語言進行,熱情禮貌,不許怠慢任何一個客戶和消費者。

    3.公司對每次來電、來信、來須給予迅速、滿意回復,對有價值的意見和建議要綜合整理,提供給相關部門。

    4.各地服務中心對客戶提出的意見和建議,都應向公司相關部門映,并將處理意見和結果及時通報給客戶。

    1.服務準則。

    (1)一流的服務態度,超值的服務質量,宣傳公司文化,樹立公司形象。

    (2)服務及時、快捷,最短的叫修、等待時間,最少的修理耗時。

    2.安裝維護人員權限。

    (1)對使用的材料工具及資料嚴格控制和保管。

    (2)及時向部門主管如實映各種情況。

    3.應急方案。

    (1)如在維修過程中由于器件或配件的不足而不能處理,可通過口頭請示或其他辦法靈活處理。

    (2)遇緊急叫修通知,維修技術人員都不在公司時,可經部門經理同意,派外協廠家或其他部門人員協助。

    本制度自xx年二月開始執行。

    客戶公司管理制度大全(17篇)篇十七

    第一條為保證客戶(終端消費者、代理商、加盟商)對本公司商品銷售所發生的客戶投訴案件有統一規范的處理手續和方法,防范類似情況再次發生,特制定本辦法。

    第二條本辦法所指客戶投訴案件系指出現第三條所列事項,客戶提出減價、退貨、換貨、損害賠償、批評建議等。

    第四條本公司各類人員對投訴案件的處理,應以謙恭禮貌、迅速周到為原則。各被投訴部門應盡力防范類似情況的再度發生。

    第七條各門店接到投訴后,應確認其投訴理由是否成立,呈報上級主管裁定是否受理。如屬客戶原因,應迅速答復客戶,婉轉講明理由,請客戶諒解。

    第九條行政人事部在接到上述第一種情況的投訴記錄卡時,要確定具體受理部門,指示受理部門調查。

    第十一條受理部門將調查情況匯總,填制“投訴調查報告”,隨同原投訴書一同交主管審核后,交行政人事部。

    第十二條行政人事部收到調查報告后,經整理審核附具體意見后,呈報總經理批閱,回復受理部門。

    第十三條受理部門根據行政人事部意見,形成具體處理意見,報請上級主管審核。

    第十四條受理部門根據主管審核意見,返回營運部客服,由客服以書面或者口頭形式答復客戶。

    第十五條客戶投訴記錄卡中應寫明投訴客戶名稱、客戶要求、受理時間和編號、受理部門處理意見。

    第十七條調查報告內容包括發生原因、具體經過、具體責任者、結論、對策和防范措施。

    第十八條投訴處理中的折價、賠償處理依照有關銷售業務處理規定處理。

    第二十五條本辦法所涉及到的投訴,以營運部客服為主,行政人事部負責案件的檢查、監督、落實與協調。

    第二十六條投訴處理期限:至接到投訴7天結案。

    第二十七條行政人事部應于每月初10日內填報投訴統計表,呈報總經理審核。

    第二十八條本辦法從20xx年7月1日開始執行。本辦法最終解釋權屬公司行政人事部。

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