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    酒店采購的管理制度(專業14篇)

    時間:2025-06-22 作者:MJ筆神

    采購過程中的數據分析和績效評估可以幫助企業不斷改進采購策略和效率。采購管理是一個綜合性的工作,希望以下這些范文能夠幫助你更好地理解和掌握采購的要點。

    酒店采購的管理制度(專業14篇)篇一

    (2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核;。

    (3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部,

    (1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;。

    (3)將匯總的`采購計劃和預算報總經理審批;。

    3、物資采購:

    (1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

    (2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

    (3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應。

    (4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購,以保證需用。

    4、物資驗收入庫:

    (1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;。

    (2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

    酒店采購的管理制度(專業14篇)篇二

    加強采購業務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業務的質量和經濟效益。

    二、范圍。

    本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

    三、職責。

    3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

    3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

    3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購。

    3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

    3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

    3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

    3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

    3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

    3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

    3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真實性和合法性負責。

    四、采購作業操作規程。

    4.1物資采購的計劃、申請與審批。

    4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。

    4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

    4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

    4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

    4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

    4.2采購比價。

    4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

    4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

    4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

    4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

    4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

    4.3采購實施及物資驗收。

    4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

    4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執行。

    4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》,并報請財務部門備案。

    4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

    4.4結算。

    4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執行。

    4.4.2無論是現款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。

    4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

    4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

    五、責任。

    5.1不按規定程序未經審批采購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

    5.2經審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,沒發現查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

    5.3未經比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

    5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

    5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

    5.6財務部必須認真履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

    5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

    5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

    六、本制度自發布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關規定同時廢止。

    酒店采購的管理制度(專業14篇)篇三

    第1條目的。

    為規范酒店的`用品采購工作,確保酒店采購用品的質量、數量符合酒店需求,同時規范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。

    第2條適用范圍。

    第3條計劃用品的請購管理。

    1.用品倉倉管員根據用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結合供應商的送貨時間,當庫存量低于安全庫存量時應填寫請購單,及時向采購部提出請購。

    2.經過詢價、議價或根據與供應商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價格,交采購部經理簽字確認后,根據采購金額大小交酒店有關領導(財務總監、總經理)審批。

    第4條計劃外用品的請購管理。

    1.使用部門根據營業上的需要,直接填寫請購單(一式四聯)申購,并注明用品的名稱、規格、型號、數量(必要時提供樣板)交本部門經理簽字確認。

    2.請購單首先轉交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發放程序辦理出庫手續;如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。

    3.用品采購員在請購單上填寫價格后,將請購單交采購部經理審核,呈交財務總監審核,超出財務總監權限的應上交總經理審批(使用外幣結算的,需報總經理批準)。

    4.請購單批準后,由用品采購員實施采購。

    第5條各部門急需使用且訂貨金額不大的用品采購管理。

    對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時,可先行采購,但事后應請申購部門及時補齊所有手續,否則由申購部門承擔相關的責任。

    第6條固定資產、大型設備、金額及使用外幣結算的用品的采購管理。

    1.使用部門先草擬采購申請報告,上報總經理批準后,方可交采購部實施招標采購。

    2.采購部經過招標與中標單位簽訂購銷合同。購銷合同上應注明購貨名稱、數量、購貨金額、規格、交貨時間及地點、制作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項,交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標單位簽訂合同,合同正本交財務部存查,以便辦理付款手續。

    第7條本制度由采購部負責制定,報總經理批準后施行。

    第8條本制度自頒布之日起執行。

    酒店采購的管理制度(專業14篇)篇四

    為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:。

    二、采購部工作基本要求。

    1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意。

    2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

    3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。

    4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。

    5、采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會。

    6、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

    7、采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

    8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

    9、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

    10、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜、對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利。

    1、申購單審批程序:。

    2、單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購、酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查。

    2、單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:。

    3、賒購(月結)物品采購審批程序。

    蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨、其它物品按上述第1、2、3款程序執行。

    五、供應商管理。

    2、選用供應商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

    3、采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象。

    酒店采購的管理制度(專業14篇)篇五

    為規范酒店的`用品采購工作,確保酒店采購用品的質量、數量符合酒店需求,同時規范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。

    1.用品倉倉管員根據用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結合供應商的送貨時間,當庫存量低于安全庫存量時應填寫請購單,及時向采購部提出請購。

    2.經過詢價、議價或根據與供應商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價格,交采購部經理簽字確認后,根據采購金額大小交酒店有關領導(財務總監、總經理)審批。

    1.使用部門根據營業上的需要,直接填寫請購單(一式四聯)申購,并注明用品的名稱、規格、型號、數量(必要時提供樣板)交本部門經理簽字確認。

    2.請購單首先轉交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發放程序辦理出庫手續;如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。

    3.用品采購員在請購單上填寫價格后,將請購單交采購部經理審核,呈交財務總監審核,超出財務總監權限的應上交總經理審批(使用外幣結算的,需報總經理批準)。

    4.請購單批準后,由用品采購員實施采購。

    對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時,可先行采購,但事后應請申購部門及時補齊所有手續,否則由申購部門承擔相關的責任。

    1.使用部門先草擬采購申請報告,上報總經理批準后,方可交采購部實施招標采購。

    2.采購部經過招標與中標單位簽訂購銷合同。購銷合同上應注明購貨名稱、數量、購貨金額、規格、交貨時間及地點、制作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項,交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標單位簽訂合同,合同正本交財務部存查,以便辦理付款手續。

    酒店采購的管理制度(專業14篇)篇六

    為了確保酒店餐飲部每天工作的順利進行,必須制定相關的采購制度。下面小編為大家整理了有關酒店餐飲部采購管理制度,希望對大家有幫助。

    固定原材料采購申購單分別由前廳經理和廚師長、總經理或其授權人、財務部門共同確認原材料名稱和品牌后制作成單,每晚由使用部門(前廳和廚房)填寫數量后交采購部門以書面或口頭方式通知供應商。供應商通過招標的方式進行。

    使用部門根據經營收支、物資儲備情況確定采購量,并填制請購單后報送采購部門。采購計劃由采購部門制訂,呈報總經理或其授權人批準后,實施采購計劃。

    1.采購申請單由使用單位申請經本部門主管同意報總經理或其授權人批準。

    2.采購實行歸口管理,即采購部負責存貨采購、物料采購,行政部門負責it,辦公電腦及辦公用品采購。

    3.采購部門根據批準后請購單進行采購。

    4.訂立合同使用標準合同。合同要有信用期管理,一般賬期不得低于30天。

    采購驗貨制度

    1.以下情況驗收人員拒收:無訂貨手續不收,送貨憑證不清不收,規格數量不符不收,物資明顯異樣不收。

    2.驗收基本程序:

    b)驗收人采用鼻聞、目測、手觸摸、耳聽等方式對原料質量進行檢驗;

    d)采購員應每天驗收物品前檢查稱重工具是否準確。

    3.固定原材料采購的驗收人員:值班經理,倉庫人員,廚房值班組長三人。

    4.零星物品驗收:使用部門負責人(前廳經理或廚師長),倉庫人員,采購人員。

    2.人為損壞的餐具不計入合理損耗餐具;

    4.餐具損耗額度為千分之二,合理損耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎金中按實數扣除。

    為方便部門運營,所有物品的出入庫及領用制度暫按直撥形式直接由使用部門領用保管,采購部及財務部門將不定時檢查部門小倉庫,對領用不當或安排使用不當造成霉變、過期等浪費現象,將追究相關人員責任。

    財務部,采購人員,前廳經理與廚師長,行政部定期對所有物資進行廣泛的市場詢價,貨比三家,對采購價格進行分析反饋,發現有差異及時督促糾正。對于每天使用的原材料,根據市場行情每周二公開報價一次,并召開定價例會,例會有采購部、使用部門、財務部門參加,對供應商所提供物品的質量和價格進行公平、公正的選擇。對新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資,須附有經批準的采購單才能報賬。

    酒店采購的管理制度(專業14篇)篇七

    6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續。

    7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分,同時附上采購申請單或經銷合同;

    8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合統一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續。

    酒店采購的管理制度(專業14篇)篇八

    為了規范幼兒園的物品、食品的采購,提高幼兒園教育經費的`使用效益,一定要制定采購制度。下面小編為大家整理了有關民辦幼兒園采購制度的范文,希望對大家有幫助。

    一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的采購工作。

    二、所購物品必須由相關部門提出申請,經主管領導批準后交采購辦購買。

    三、全園所需物品均由采購辦負責購買,其它人員無特殊情況不得擅自購買。

    四、大宗物品必須按規定和程序招標采購, 招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效,并做到監督有力,公開、公平、公正。

    五、數量較小的物品或臨時性購物需兩人以上,采購過程中,必須進行反復比較,做到貨比三家。

    六、購回物品必須嚴格驗收,票據需保管員和相關人員簽字,經園長批準后方可報支。

    七、采購人員要經常深入市場調研,咨詢物品價格,掌握市場信息,以保證所購物品價廉物美。

    八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請,如發生此類問題嚴肅處理。

    一、采購人員外出采購時,必須做到按照有關規定索證、驗證,嚴格查驗食品質量和定型包裝食品標簽及衛生許可證或檢驗合格證。

    二、每天有專人負責驗收食品,并認真做好記錄。

    三、驗收時,一看貨源是否新鮮,有無異味;二看有無正規生產廠家、生產日期、保質期限(物品是否在保質期內)。杜絕腐敗、變質、超過保質期,無檢驗合格證明及衛生許可證廠商供應的食品進入食堂。

    四、食品經驗收合格后,再過磅、收貨。

    五、采購人員每天按制作的幼兒食譜進行采購,采購不到的食品應經保健醫生同意后方可更改。

    1、食品由專人按實際需要采購,采購回的食品由專人驗收。

    2、一切物品、食品經驗收人員驗收后,簽字入庫,年符合要求堅決退還、拒絕驗收。

    3、采購人員不買腐爛變質的食品及偽劣產品,堅持購買新鮮蔬菜、水果。

    4、保管驗收人員不收腐爛變質的食品。

    5、采購員每天按制作的幼兒食譜進行采購,采購不到的蔬菜、水果應經保健醫生同意后方可更改。

    6、保管驗收員,驗收后的食品入庫分類放置,有明顯標記,庫存不宜過多,出入庫帳目清楚,月底盤存庫房內應保持清潔。

    酒店采購的管理制度(專業14篇)篇九

    第一條 為規范學校儀器設備采購行為,加強財務支出管理,提高資金使用效益,保障和促進學校事業的發展,根據政府采購管理暫行辦法,制定本辦法。

    第二條 學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備,適用本辦法。

    第三條 本辦法所稱學校儀器設備采購,是指學校各單位以購買、委托研制開發、租用等方式獲取儀器設備的行為。

    第四條 有下列情形之一的學校儀器設備采購,經分管校領導同意后,可以不適用本辦法:

    (一)涉及國家安全和國家機密的;

    (二)因自然災害或其它不可抗力因素,需緊急采購的;

    (三)人民生命財產遭受危險,需緊急采購的;

    (四)某些特定的其它情況。

    第五條 學校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

    第二章 學校采購主體和供應商

    第六條 儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。

    第七條 成立"中國地質大學儀器設備采購招標領導小組",作為學校的集中采購機構,資產處負責辦理日常管理工作,并負責下列采購事務:負責全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作,審定招標、采購管理文件(含制度、辦法),審定招標項目,主持采購項目招、投標的全過程。

    第八條 非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務:單價2萬元及以下的儀器設備,由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設備,須由各院系、各單位會同資產處,與供應商簽訂購貨合同,并需符合本辦法第三章、第四章要求。

    第九條 供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務能力的法人和其它組織,包括中國供應商和外國供應商。

    第十條 中國供應商應具備下列條件:

    (一)具有中國法人資格,能獨立承擔民事責任;

    (二)遵守國家法律,行政法規,具有良好的信譽;

    (三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

    (四)良好的資金、財務狀況;

    (五)中央和地方人民政府規定的其他條件。

    第十一條 外國供應商應具備下列條件:

    (-)經中央和地方人民政府批準進入我國市場的外國法人和其它組織;

    (三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術支持和售后服務。 外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

    第三章 學校采購方式

    第十二條 學校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式,須公開招標采購的儀器設備,按有關政府采購管理文件精神執行。

    邀請招標采購,是指采購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的采購方式。

    競爭性談判采購,是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。

    詢價采購,是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式。

    單一來源采購,是指采購機構向一家供應商直接購買的采購方式。

    第十三條 采購金額在10萬元以上時,一般應實行邀請招標采購的方式,被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產處商議確定。

    第十四條 屬于下列情形之一的,可以采取競爭性談判采購方式:

    (一)招標后,沒有供應商投標或者沒有合格標的;

    (二)因出現不可預見的情況而急需采購,無法按招標方式得到的;

    (三)投標文件的準備需較長時間才能完成的;

    (四)供應商準備投標文件需要高額費用的;

    (五)對高新技術含量有特別要求的;

    (六)采購金額在10萬元以下的。

    第十五條 采購價格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時,可以采用詢價采購方式。

    第十六條 屬于下列情形之一,可以采取單一來源采購方式:

    (一)只能從特定供應商處采購,或供應商擁有專有權,且無其他合適替代的;

    (二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;

    (四)預先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;

    (五)從殘疾人機構,慈善機構采購的。

    第十七條 購置單位采購進口儀器設備,應盡量通過符合海關優惠政策條件的形式進行采購。

    第四章 學校采購程序

    第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器設備,申請人應填寫"中國地質大學器材申請卡",由各院系、各單位負責審批。

    購置單價在5萬元以上的儀器設備,申請人需填寫"中國地質大學申購貴重儀器設備可行性論證報告",由資產處負責審批。

    購置單價在20萬元以上的儀器設備,報主管校長審批。"中國地質大學申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。

    單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設備,由各院系、各單位自行組織專家論證。

    單價40萬元以上儀器設備,由資產處與學校儀器設備專家論證組組織論證。

    第十九條 購置國家規定的社會集團控制購買的商品,各院系、各單位必須書面提出申請,由資產處審核,報省有關部門審批后方可購買。購置空調器等耗電量較大的儀器設備,需報學校用電主管部門審批。

    第二十條 重點建設項目均實行項目領導小組負責制,各項目領導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領導小組應根據學校審核同意下達的每年項目設備購置總經費額度情況,于每年年底編報全年儀器設備購置清單,報項目主管職能部門和資產處,各項目儀器設備購置負責人應在采購前一個月及時與裝備處聯系,并按要求向裝備處提供有關材料,以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

    第二十一條 學校招投標程序規定如下:

    (二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;

    (五)采購金額在20萬元以下的,由購置單位和資產處派人共同組成評標小組進行評標。采購金額在20萬元以上的,由學校采購招標領導小組進行評標。

    第二十二條 非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成,招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。

    第二十三條 采用招、投標方式時,由資產處和采購機構共同編制招標文件,文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。

    第二十四條 學校采購合同需要變更時,購置單位應當將變更的內容以書面形式報告資產處。

    第五章 學校采購監督

    第二十五條 學校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監督。

    第二十六條 采用招、投標方式的采購項目,由資產處配合采購機構共同開標。第二十七條 學校監察處、儀器設備采購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查:

    (一)是否符合有關法律、法規和政策的要求;

    (二)是否符合學校采購預算的要求;

    (三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;

    (四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

    第二十八條 采購機構在采購過程中出現下列情形之一的,則視為采購行為無效,學校紀監辦、學校采購招標領導小組應責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員,可按學校黨紀、政紀有關規定處理;有意給供應商造成損失的,應當承擔賠償責任:

    (一)應當采用招標采購方式而未采用的;

    (二)擅自改動采購標準的;

    (三)與供應商違規串通的;

    (四)開標確認后無正當理由不與中標人簽定采購合同的;

    (五)拒絕采購監督小組的檢查或者不如實反映情況,不提供有關材料的;

    (六)其他違紀違規的行為。

    第二十九條 供應商有下列情形之一的,則視為采購行為無效,應責令其改正:給采購單位造成損害的,應當追究其經濟責任:

    (一)提供虛假材料,騙取學校采購供應商資格的;

    (二)提供虛假投標材料的;

    (三)采用不正當手段抵毀,排擠其他供應商的;

    (四)與采購機構違規串通的;

    (五)中標后,無正當理由不與采購機構簽定采購合同的;

    (六)向采購招標領導小組、采購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;

    (七)其它違紀違規的行為。

    第三十條 學校采購招標領導小組和招標采購工作人員,不履行本辦法的規定,循私舞弊,玩忽職守的,可按學校黨紀、政紀有關規定處理。

    第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規情況,情節嚴重構成犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。

    第六章 附 則

    第三十二條 本辦法未盡事宜,按國家有關法律法規執行。

    第三十三條 本辦法由學校采購招標領導小組負責解釋。

    第三十四條 本辦法自發布之日起施行。

    酒店采購的管理制度(專業14篇)篇十

    1.負責制定采購政策。執行政策法規,組織市場調研,按照經濟適用原則提交購買或招標方案。

    2.負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行,認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。

    3.負責業務咨詢。要充分發揮招標采購智囊團作用,負責采購政策法規和業務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

    4.負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監督,確保落實,并負責聽取使用單位的意見和建議。

    1.要加強計劃性,盡量形成批量規模,吸引廠商,促進競爭,產生效益。

    2.要加強市場調研,做好前期準備。要首先做好選型工作,滿足教學科研需要;充分了解市場行情,做到胸中有數;公開招商并審核資質和業績。每項招商不得少于3家。

    3.要根據采購需求制定標書,標書內容應詳細具體,以免引發爭議。

    4.要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。

    (一)基本宗旨

    招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益,必須公平公正,客觀全面,不傾向或排斥某一確定的指標,并對個人的評標意見負責。

    (二)組織紀律

    招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人,不得接受投標人的宴請,不得收受投標人的禮物,不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節。凡是國家規定集團購買與招標項目,不得變相交易方式,更不得變成個人行為,必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作,以個人身份所簽協議和合同視為無效,并追究有關人員的紀律責任。材料出現問題,組長是第一責任者,工作組集體負責。招標采購領導小組成員的.親屬不能參與招標。

    (三)評標原則

    堅持最大限度滿足招標文件規定的各項評價標準;堅持滿足招標文件所規定的實質性要求后,同質比價;堅持質量第一,以防止中標價格低于成本價格帶來后患;價格最低,不一定是最好的標;爭取最大回報率。

    (四)評標方法

    在各投標廠商開標后,招標小組成員要進行充分地討論評標,要求各抒己見,暢所欲言,充分發表自己的見解。在充分討論基礎上,以無記名投標方式或其它方式產生中標者,少數服從多數,如果兩家以上出現同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束,要現場做出《招標記錄》,招標小組成員要當場簽字,每次招標要建立招標檔案一套,以備查考。

    (五)大型采購項目,聯絡員不參與投票。

    1.集團購買與招標項目確定(組長負責);

    2.項目公示(聯絡員負責);

    3.應標單位材料送達(聯絡員負責);

    4.相關市場調研(申請單位及聯絡員)

    5.項目說明會(應標單位參加、聯絡員負責通知);

    6.工作組和議,敲定購買對象與應標單位;

    7.履行法律手續,公示結果。

    1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

    2.一次采購1000元(含1000元)以下的,由總務科長、采購員參與招標;

    一次采購1000~3000元的,由分管校長、總務科長、采購員參與招標;

    一次采購3000~5000元的,由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標;

    一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的,由招標小組全體成員招標。

    酒店采購的管理制度(專業14篇)篇十一

    1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

    2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

    3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

    4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

    5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。

    6、采購時間要求:一般物品采購時間為3-5天,急用物品第二天必須采購回來,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

    7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

    8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

    9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利。

    1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況,掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求,熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本,為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

    2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態,會同有關部門根據實際經營情況,合理、科學地根據采購計劃,對各種物品進行價格調查。

    3、搜集市場上各類物質的價格信息,作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作,做好物資平衡工作,及時處理呆滯物資,加速物資周轉。

    4、大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

    5、主動協調與酒店內其他各部門的關系,經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見,及進改進采購工作。

    6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作,對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前,要嚴格驗收,注意食品的生產期,不進保質期已過一半的食品,確保食品原料的新鮮度。

    7、與有關供應商作好積極的溝通,保持良好的合作關系。

    8、嚴格執行酒店財務制度,遵紀守法,不索賄、不受賄,在平等互利在原則下開展作業。

    2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核,檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補,并注明急需采購的原因。

    3、臨時物品的采購實施:采購員根據部門所下的申購單直接采購,部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后,需將申購單交給相關部門補簽手續。

    4、臨時物品的采購驗證:采購購回物品后,倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收,驗收合格入庫后交與申請部門領用。

    1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫,由庫房根據申購單驗收貨物,不允許直接將貨物交與使用部門。

    2、對于不符合采購申購單的貨物,庫房人員有權拒收,供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后,倉管應開入庫單,并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。

    3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

    5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作,對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

    酒店采購的管理制度(專業14篇)篇十二

    一、醫療設備采購應當按照相關法律,法規進行采購。

    二、醫療設備的采購申請程序。

    1、甲類大型醫療設備,向市衛生局申請,待逐級上報省及國務院衛生行政部門審批。

    2、乙類大型醫療設備,向市衛生局申請,上報省衛生行政部門審批。

    3、三萬元以上普通醫療設備,向市衛生局申請,審批后,向市財政局申請,審批后,到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》,確定采購部門及采購方式。

    4、向采購部門提供所需要的數據和相關信息。

    5、接到采購部門的中標通知書后五日內確定中標(成交)供應商。

    6、與供應商簽訂采購合同。

    三、三萬元以下普通醫療設備,在院長領導下,由醫療設備科按照《丹東市衛生局醫療設備采購暫行管理辦法》(20xx)58號文件則,進行公開招標采購規程;競爭性談判采購規程;單一來源采購規程;詢價采購規程,進行采購。

    四、醫療設備采購對象(企業或供應商),應具有如下內容。

    1、醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。

    2、醫療器械生產或經營許可證。

    3、營業執照的復印件。

    4、醫療器械注冊證(含附件)和其它證明文件的復印件。

    5、產品檢測報告。

    6、產品合格證。

    7、銷售人員的單位授權或委托書。

    8、進口醫療器械應用符合規定的證書和文件,應用中文標識中文說明書。

    9、包裝和標識必須是符合國家有關規定及儲運要求。

    五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。

    1、醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求。

    2、產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。

    3、廠家提供醫療器械產品生產注冊證復印件。

    4、產品應有生產日期或批(編)號。

    5、限期使用產品,應標明有效期。

    6、醫療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。

    7、整件醫療器械需附產品合格證。

    酒店采購的管理制度(專業14篇)篇十三

    為進一步加強公司制度管理,健全企業采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正常化、規范化,特制定本制度。

    本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應急采購。

    本制度涉及的采購物品包括:單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。

    本制度中有權申購的部門包括:工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

    1、采購公司經營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

    2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質量、價格因素,擇優選取。

    3、各類物資均應向正規商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發票。

    4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

    5、各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。

    1一般采購流程

    1.1采購申請

    1.1.1采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。

    1.1.2采購之前,申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。

    1.1.3緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉,及時處理。

    1.1.4若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。

    1.2申購:工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”,其他采購經本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉單”。

    1.3詢價

    1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。

    1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時,采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

    1.4核價:采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

    1.5審批:采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。

    1.6采購實施與驗收入庫

    1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

    1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應同時按公司合同審批程序進行流轉。

    1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協同,按照預定的采購質量標準及數量進行驗收,并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求,應及時保存證據,與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據,交予財務部備案。

    1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續,因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。

    1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。

    1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

    2特殊采購流程

    2.1集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統一購買。

    2.2零星采購零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等),具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

    2.2.1各部門人員需要進行零星采購的,應首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

    2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購,采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票,應供應商原因不能開具發票的,應要求開具收款收據。

    2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。

    2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責,若所采購物資發生質量問題,由采購人與供應商協商退換貨事宜。

    2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續,由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。

    2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

    2.3.1在接到應急處置任務后,應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。

    2.3.2應急采購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質量。

    2.3.3應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續,取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。

    2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據(說明)交予財務部審核,財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。

    2.4年度采購年度采購是指因部門生產需要,需定期進行的采購。

    2.4.1需進行年度采購的部門,應編制年度需求預算,逐級申報審批后,交予財務部審核、備案。

    2.4.2年度需求預算批準后,各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關程序進行招標。

    2.4.3采購人詢價后,填寫“年度采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務部備案。

    2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

    2.4.5年度采購進行過程中,采購人應注意市場價格的變化,若供應商供貨價格明顯高于市場價格,應及時與其協商,協商不成的,終止履行合同。

    2.4.6應年度采購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按年度進行結算。

    1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份,原件交予財務部審核、付款,一份復印件留存本部門,一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

    2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。

    1采購人職責

    1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

    1.2做好市場行情的經常性調查。

    1.3詢價、比價、議價及訂購作業。

    1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

    1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

    2采購人行為規范

    2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業,采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

    2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

    2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關處理。

    酒店采購的管理制度(專業14篇)篇十四

    2、本制度所指的辦公用品系指用于xx日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。

    1、辦公用品由總務處集中管理,實行統一采購、統一發放、統一回收處理;

    2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理;

    4、財務辦公室負責對辦公用品采購價格的審計,并定期審核辦公用品臺賬;

    5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監督,發現問題應及時糾偏。

    3、填寫《辦公用品申購表》,報校長辦公室審批后實施采購;

    4、凡一次性購買金額預計超過500元的,必須安排兩人一起外出采購;

    5、對于大宗辦公用品,由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商,并簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。

    2、物資采購完畢,須在10個工作日內,填寫《費用報銷單》,經校長審核后,按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核,對于不符合申購流程和報銷憑證不全者,應予拒銷。

    2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分,由總務主任統一調換或回收;

    3、學期末,教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。

    1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬,做好辦公用品的購置、發放和庫存管理;

    2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點,查對臺賬與實物,保證賬實相符;

    3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能;

    4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況,確定和保持合理的庫存種類和數量,以減少資金占用和保證正常使用。

    1、本制度由總務處制訂,并負責解釋;

    2、今后若有未盡事宜,由總務處另行發文通知。

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