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    出納員職責總結(優質17篇)

    時間:2025-06-01 作者:紫衣夢

    出納需要保持高度的保密性,妥善處理公司的財務信息,確保商業機密的安全。以下是小編為大家整理的出納工作中需要注意的法律法規和合規要求,供大家參考。

    出納員職責總結(優質17篇)篇一

    一、嚴格執行國家財政部貨幣資金的換算與管理規定及銀行結算的規定,根據審核無誤的憑據辦理款項收會結算業務。

    二、根據已結算的收付款憑證,分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳,并算出當日余額。

    三、定期檢查庫存現金和銀行存款額,月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款,做到日清月結,帳款帳單相符。

    四、遵守國家現金管理制度,注意庫存現金不能超過銀行規定的限額;收入現金及時送存銀行,不得以白條抵庫,更不能隨意挪用現金和公款私存。

    五、管理好收費憑證,銀行支票,嚴格簽發空白支票。

    六、管理好互助金,零存整取工作,搞好教職工及學生人身保險、醫療保險工作。

    七、按時完成教職工工資的編排及工資發放工作。

    八、不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作以及審核和會計檔案保管工作。

    九、對于現金要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責任,要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得隨意轉交他人。

    十、完成學校領導交給的其他工作任務。

    出納員職責總結(優質17篇)篇二

    3、確保收入及時入賬;。

    4、嚴格審批制度把關,對不符合審批制度的開支,拒絕付款;。

    6、當天工作完畢,盤點現金,并核對銀行對賬單,做到賬款相符;。

    7、妥善保管現金,銀行支票,發票及保險柜鑰匙;。

    8、準確、及時編制各種需要發放的表格;。

    9、對內、對外的工作,做到堅持原則、耐心細致,熱情周到;。

    10、完成領導交辦的其它臨時工作。

    出納員職責總結(優質17篇)篇三

    在部長領導下,按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。

    根據審核無誤的'手續,辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對收單,在月末作出相應調整,做到銀行對帳單相符。

    登記現金和銀行日記帳,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發現差錯及時查清更正。

    認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續,嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限。

    正確編制現金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳。

    配合對應收款的清算工作。

    嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

    核算人事部提供的薪金發放名冊,按時發入公司職工的工資、獎金。

    負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

    負責妥善保管現金、人價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

    負責掌管公司財務保險柜。

    完成財務部長臨時交辦的其他工作

    出納員職責總結(優質17篇)篇四

    3、熟悉銀行支票、匯票等結算業務;。

    4、負責網銀對外付款工作;。

    5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;。

    6、負責公司考勤,核算、發放員工工資;。

    7、負責公司用車及油卡登記管理工作;。

    8、負責公司其他工作安排;。

    出納員職責總結(優質17篇)篇五

    第一條做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

    第二條每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

    第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

    第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

    第五條根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證……配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

    第六條負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

    第七條及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

    第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

    第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

    第十條嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

    第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

    第十二條根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

    第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

    第十四條根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

    出納員職責總結(優質17篇)篇六

    工廠出納的工作內容具體有:

    一、辦理銀行存款和現金領齲

    二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

    三、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。

    四、負責報銷差旅費的工作。

    1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。

    2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

    五、員工工資的發放。

    a現金收付

    1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。 若收到假-幣予以沒收,由責任人負責。

    2、現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。

    3、把每日收到的現金送到銀行,不得"坐支".

    4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

    5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

    1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續。

    2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。

    3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

    4、公司賬務章平時由出納保管。

    c報銷審核

    1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應補。

    2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

    3、正規發票是否與收據混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外,其余收據不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。

    4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。

    5、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。

    6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。

    7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無,不予報銷

    出納員職責總結(優質17篇)篇七

    3、辦理往來結算,建立清算制度;。

    4、各種有價證券以及金融業務的辦理。

    6、月末結賬后制作銀行余額調節表,完成各級審核后裝訂成冊;。

    7、核算其他往來款項,防止壞賬損失;。

    8、根據會計制度的規定,在辦理現金和銀行存款收付業務時,要嚴格審核有關原始憑證;。

    12、發票的購買與保管;。

    13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件,辦理外匯出納業務,及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

    14、財務經理交辦的其他工作。

    出納員職責總結(優質17篇)篇八

    1、根據審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。

    2、按時登記現金和銀行存款日記賬,確保賬實相符。

    3、每月月末與銀行對賬,確保賬賬相符。

    4、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;。

    5、辦理與銀行之間的所有相關業務;。

    6、上級安排的其他工作。

    出納員職責總結(優質17篇)篇九

    第一條在財務經理領導下,按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。

    第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。

    第三條登記現金和銀行日記賬,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發現差錯及時查清更正。

    第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續,嚴格執行采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限。

    第五條正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。

    第六條配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

    第七條嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

    第八條核實人事部門提供的薪金發放名冊,按時發放公司職工的工資、獎金。

    第九條負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。

    第十條負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

    第十一條負責掌管公司財務保險柜。

    第十二條完成財務經理臨時交辦的其他工作。

    出納員職責總結(優質17篇)篇十

    1.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

    2. 遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

    3. 保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

    4. 負責貨幣資金的收付和管理工作。

    5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

    6. 出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

    7. 每一日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

    8. 支出和報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

    9. 負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

    10. 服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

    出納員職責總結(優質17篇)篇十一

    1.負責根據審核過的支票領用單,簽發支票,并在支票領用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預留銀行印章。

    2.負責根據審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預留銀行印章后,負責及時送交銀行。

    3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

    4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

    5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

    6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

    7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

    出納員職責總結(優質17篇)篇十二

    二、未經醫院領導審批不得擅自借款給職工,并不得超過規定限額付款。同時必須根據經辦人簽字、會計審核、上級領導審批的手續齊全的憑據付款,做到票款兩清。

    三、嚴格執行報銷制度,報銷手續必須齊全,沒有領導審批不予受理。按規定把好資金支出關。

    四、辦理現金收付和銀行結算業務。建立健全的現金日記帳,嚴格審核現金收付憑證。同時必須及時登記現金日記帳,核對收入、支出、余額,做到帳目相符,日清月結。

    五、嚴格執行支票管理制度,編制支票使用記錄,并妥善保管。

    六、及時取回并處理銀行單據,做好銀行日記帳的登記與核對工作。

    七、配合會計做好各種帳務處理。月底會同會計核對現金余額和銀行存款余額,做到帳帳相符。

    八、依據規定管理好發票,監督業務人員做好已開具發票的回款工作并妥善保管空白發票,如有意外應及時向上級領導匯報。

    九、嚴守醫院財務及經營機密,不得隨意泄露。

    十、認真完成醫院領導交付的其他工作任務。

    文檔為doc格式。

    出納員職責總結(優質17篇)篇十三

    1.負責公司日常的費用報銷。

    2.負責日?,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;。

    3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

    4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

    5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

    6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

    7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

    8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

    9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

    10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。

    11.完成領導布置的其他工作。

    12.完成人力資源總監交辦的其他任務。

    出納員職責總結(優質17篇)篇十四

    1、嚴格遵守財經政策和財經紀律,遵守現金管理制度和銀行結算制度,接受銀行監督。

    2、辦理現金收付和銀行結算業務,對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員審核簽章。

    3、嚴格控制簽發空白支票,按銀行規定合理使用支票。

    4、登記現金和銀行存款日記帳,保管好現金和增值稅專用發票,辦理現金的提取和存儲業務。

    5、保管好有關印鑒,空白支票和空白收據。

    6、核對銀行存款帳,并編制銀行存款對帳余額。

    7、及蚶盤點庫存現金,掌握銀行存款額,做到每日有余額,月終與總帳核對余額一致。

    1、對違反現金管理規定和銀行結算制度的收付業務,有權拒絕辦理。

    2、對不符合要求的會計憑證或數字書寫不清,印件不全,原始單據和會計憑證不符或匯出單位不詳、不清的、有權拒絕辦理。

    3、非經領導批準,不替任何部門和個人,在金庫內保管現金和其他物件。

    4、對不按規定要求、填寫支票,借款單或借支票不按時清理報帳的部門或個人,有權拒絕借給對方支票,并向財務主管報告。

    出納員職責總結(優質17篇)篇十五

    1.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本單位的財務管理制度。

    2.遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

    3.嚴格遵守機關《保密守則》,不得擅自泄露單位的財務信息。

    4.出納員直接收到的現金款項,要在第一時間存入本單位指定賬戶,不能挪用公款和私自外借。

    5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

    6.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

    7.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

    9.職工外出借款無論金額多少,都須主管領導簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

    10.現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。

    11.一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。

    12.負責管理本單位財務保險柜。

    出納員職責總結(優質17篇)篇十六

    二、未經醫院領導審批不得擅自借款給職工,并不得超過規定限額付款。同時必須根據經辦人簽字、會計審核、上級領導審批的手續齊全的憑據付款,做到票款兩清。

    三、嚴格執行報銷制度,報銷手續必須齊全,沒有領導審批不予受理。按規定把好資金支出關。

    四、辦理現金收付和銀行結算業務。建立健全的現金日記帳,嚴格審核現金收付憑證。同時必須及時登記現金日記帳,核對收入、支出、余額,做到帳目相符,日清月結。

    五、嚴格執行支票管理制度,編制支票使用記錄,并妥善保管。

    六、及時取回并處理銀行單據,做好銀行日記帳的登記與核對工作。

    七、配合會計做好各種帳務處理。月底會同會計核對現金余額和銀行存款余額,做到帳帳相符。

    八、依據規定管理好發票,監督業務人員做好已開具發票的回款工作并妥善保管空白發票,如有意外應及時向上級領導匯報。

    九、嚴守醫院財務及經營機密,不得隨意泄露。

    十、認真完成醫院領導交付的其他工作任務。

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    出納員職責總結(優質17篇)篇十七

    一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度,認真履行會計職責,遵守職業道德,維護公司合法權益。

    二、按照會計制度的規定,正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。

    三、負責總賬、明細賬的登記與核對,負責財務報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。

    四、負責稅務申報工作,及時填制稅務申報表,按時繳納稅款。

    五、年終決算完畢,應將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱。

    六、做好領導臨時交辦的其他工作。

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