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    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)

    時間:2025-06-13 作者:靈魂曲

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    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇一

    根據攀商銀發[20xx]154號《關于轉發《中國銀行業監督管理委員會xxx監管分局xx市公安局關于開展xxx銀行業金融機構安全評估工作的通知》的通知》的文件精神,積極成立了安全檢查小組,我支行行風建設工作堅持以"三個代表"重要思想為指導,按照鎮黨委鎮政府行風工作的統一安排和布署,深入落實科學發展觀,以規范服務行為,強化服務意識,改善服務態度,提高服務質量為目標,以群眾滿意為標準,從解決群眾關心的熱點和難點問題入手,使行業作風得到明顯改善?,F將安全評估工作匯報如下:

    1、物防方面:

    (7)、我行設立了一臺大功率柴油發電機,功率充足,特殊情況下,應急照明設備能自動啟動。對發電機房,進行了安全檢查,由于雨季到了,發電機房頂棚流入的水容易濺入發電機內造成危險,為保證其安全使用,重新加固了頂棚,安置了水槽。

    2、技防方面:

    根據銀監會有關信息科技風險管理要求,及我行《分支機構信息科技工作管理辦法》的要求,我支行設立了兩名信息科技管理員高強、景海東(兼職),負責本機構信息科技管理方面的工作,并每月對運營網絡、機房、自助設備、配電箱、穩壓器/ups工作情況、線路發熱情況、配電箱內的空氣開關等重要區域進行檢查,對存在的問題及時通知有關人進行了改正處理。目前設備管理規范,各項檔案完整;移動存儲介質的使用和管理符合規定,各項工作文檔及時備份;沒有發生人為差錯導致的設備故障;較好掌握各項簡易維護技巧,本機構發生的簡單故障能得到及時解決。

    此次檢查我行在出入口、現金業務區、非現金業務區均安裝監控設備,營業廳監控全覆蓋,無監控死角,監控設備24小時運轉,錄像至少能保持30天以上,回放時影像清晰,能全面記錄各柜臺業務細節,能清晰顯示柜員操作和客戶臉部特征。營業場所出入口監控視頻能分辨出入人員體貌特征;營業場所安裝了與110聯網的緊急報警裝置,每個柜員處均安裝了110連線報警按健裝置,安裝位置合理,能準確記錄報警時間、位置等。經本次檢查報警控制主機和線路均未裸露,其本身業具有防破壞報警功能。報警裝置有充電備用電源,能保證斷電后系統的報警布防、撤防,做好了報警的保障工作。

    (二)、業務庫安全。

    1、實體防范:庫區照明系統總閘裝置外有,但置于有效的監控范圍。我支行庫區無電梯,出入庫房門只有一個通道。庫房結構墻體達到了相應級別建筑標準,全由鋼板包裹。金庫門和庫門鎖具符合標準,鑰匙不存在交叉管理。

    2、技術防范:入侵報警系統能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位入侵事件。庫房內安裝有紅外線探測及振動探測器。周界均有紅外線探測入侵報警裝置。報警裝置具有備用電源,能保證在市電斷電后系統供電時間。報警系統布防、撤防、報警、故障等信息的儲存時間達到30天。庫房內視頻安防監控系統回放圖像能清晰顯示人員在庫內活動的全過程和庫內所有存放物品。庫房外的回放圖像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。啟動緊急報警裝置能同時啟動現場聲、光報警裝置。守庫室的回放圖像能清晰顯示守庫人員活動情況。目前金庫已沒有存入錢章,已收押市行統一管理。

    3、本地守庫室防范。

    本地守庫室設置有衛生設施、給排風設備,守庫室外安裝有照明燈、配備有緊急應急照明設備和自衛器材。守庫室內配備有對外聯絡的通訊設備、安裝有緊急報警按鈕。

    我支行嚴格按要求進行夜班值守,每組2人輪流上崗,守庫員均按時到崗,并及時做好各項記錄。無遲到早退、酒后上崗、擅自調崗離崗、守庫室未留宿外來人員的情況;值守人員都能掌握報警程序,掌握滅火器材存放位置及使用方法,檢查報警設備,無人的防區及時設防,晚間休息全部防區布控。對水電、電源設備等每晚由值守人員進行檢查登記,確保及時發現隱患。

    我支行現有自助設備共計7臺,其中多媒體機2臺,分別存放于長壽路和xx村;atm取款機5臺,分別存放于xx村、弄弄坪、長壽路、密地橋和機制公司。每個自助設備區設置獨立的用戶操作區域,加鈔區域監控設備充足,能仔細記錄加鈔及點鈔全過程細節。并在自助設備區域安裝了報警裝置、監控裝置,能及時對破壞事件進行探測報警和實時錄像?;胤艌D像能清晰辨別客戶的面部特征、進出鈔口和現金裝填過程操作人員活動的情況,有通過電子顯示屏顯示必要的安全提示和24小時服務電話。離行式自助設備視頻監控系統具有遠程聯網功能。

    由于電壓不穩定經常自動斷電造成機子受損的原因,密地橋的atm機暫停服務,目前我行與xx市公路養護管理總段橋梁養護隊進行聯系,從其所有的經濟適用房重新接一股電源給atm機房。

    每天對atm機進行巡查,檢查設備的出鈔口、插卡口是否異常,查看取現和轉賬交易是否異常,抽查自助設備監控,查看是否有可疑人員進行交易,通過檢查《自助設施日常運行狀態登記簿》、《吞卡登記簿》、《自助設施清機登記簿》、《自助設施機具故障報告》、《維護登記表》、《自助設施鑰匙》、《密碼交接登記簿》等登記簿,記錄均完整、連續、合規。

    目前在鑰匙和密碼管理上均由嚴格按照“五十個嚴禁”實行雙人平行交接,帳務處理及時準確,未發現異常行為。工作人員均按照“現金清點、清機加鈔、對帳操作分離”、“現金自助設備保險柜鑰匙和密碼管理分離”等相關規定進行業務操作,自助設備現金操作、查庫業務等全部在監控下實施。當發生自助設備長短款,工作人員均逐筆登記、查詢核實后進行了帳務處理。自查中未發現問題,自助設備庫存的最高限額均與會計核心系統綁定,也不存在超限額情況。

    設備出現問題時,維修自助設備人員均由市行科技處人員陪同到支行進行核查或市行科技人員打電話告知維修人姓名,我行人員核實后陪同一起維修,并在故障維修登記簿上進行了登記,檢查中由自助設備管理人員全程陪同,未發現問題。

    我支行不存在運鈔情況,早晚運送鈔均由保安公司護送。支行內部堅持人人都是安保人員制度,在交接過程中要求在場全員參加。運鈔車到支行交接款??吭谥写箝T口專用停車位,整個交接款過程堅持雙人交接并能夠全程錄像,交接登記完整、清楚。我行自助銀行運鈔由市行保衛部用專用運鈔車,兩人以上進行武裝押運,我支行由兩名專門負責自助設備管理工作人員協助護送。

    1、鈔箱封包接交方面。我行嚴格按《xx市商業銀行守護押運業務管理辦法》的相關規定,進行繳存現金和調現。支行從中心金庫調入現金都是在每天下午5點之前,向管庫員報次日現金調撥計劃,重空調撥計劃、小鈔調配計劃,次日由保安公司隨支行存的尾鈔箱一起運送。運鈔車到支行后,我行配置有交接工作證的人員對留行存檔的運鈔車的車型、顏色和車的牌照號碼、武裝保衛人員進行了觀察核對,并對保安解款人員工作證、存檔照片、編號識別以及ab卡進行了認真核對,在身份識別正確后才進行交接工作。交接過程中,對交接鈔箱封包個數與數量信息(包括編號封簽、蓋章卡封片及二級管理鎖有無損壞情況)進行了核對,無誤后方辦理交接手續。并等待相關人員到起后在監控下開箱開包與《xx市商業銀行支行裝箱登記薄》的實物進行驗證。通過調監控查看接箱過程,均嚴格按照相關規定進行接送送箱包,交接記錄清晰。

    2、現金管庫方面。我行堅持雙人裝開箱、雙人管庫制度,現金操作均在監控設備鏡頭攝錄的有效范圍內進行,將現金實物裝入鈔箱或者封包內(盡量使用封包),雙人加鎖、雙人加封。鈔箱、封包、交換包凡是需要雙向開鎖的,一律都使用二級管理鎖。管庫人員進出金庫堅持了同進同出、同在庫,雙人同開(關)庫門、抽取鑰匙,雙人繳款,金庫鑰匙在營業中由專人妥善保管并放置在保險柜內,營業終同樣存放于保險柜內,金庫鑰匙交接時均有監交人,并在登記簿中登記,有權人員檢查需進入金庫時,堅持經有權人員審核制度,并進行登記;柜臺管庫人員堅持日清日結,每天登記庫現登記簿,保證了賬賬、賬實、賬薄三相符。

    3、查庫方面。經查,我支行查庫方面,均按照《現金出納制度》文件要求,營業部主任按旬進行查庫、行長按季進行查庫、查庫登記簿詳細登記,管庫人員和查庫人員均當面簽字確認,綜合部與營業部每月對抵質押品進行清點對賬。

    4、記賬安全管理。經查,對公柜、儲蓄柜臺實行事中監督制,執行收入現金先收款后記賬,付出現金先記賬后付款原則,大額雙人復核,并由專人實行每天三碰庫制度,儲蓄柜員實行了柜員尾箱限額管理制度,每日營業終了超過3萬元的現金全部交給機構總庫,柜員現金區未放置私人物品,無白條抵庫現象,每日營業終了實行雙人雙鎖制。

    5、進出營業廳管理。非本行職工進入營業廳,須有權人員批準,并在《外來人員進出營業廳登記簿》中進行登記。

    建立以支行負責人為防火第一責任人的逐級防火責任制。有明確的逐級防火責任人職責、有明確的崗位防火責任人,有為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障,職工知道崗位責任區和崗位消防安全職責,設立有兼職的防火安全人員。各項消防安全制度健全。按照國家有關消防法律法規及消防技術標準設置消防設施。有消防安全檢查、巡查、消防安全教育培訓記錄。有制定滅火和應急疏散預案,并定期進行組織演練,截止目前已組織兩次消防安全演練。有按規定對建筑消防設施進行定期的消防檢測。

    1、網絡、存儲設備存放于營業場所現金區內密閉機柜內并設有獨立的網絡設備間。

    2、網絡、存儲設備獨立設置計算機房安裝防護門。

    3、我支行營業場所的計算機室安裝有防盜防護門,與110報警服務臺相連有緊急報警裝置及入侵報警裝置,能準確探測報警區內門、窗、通道等重點部位的入侵事件。

    4、設立計算機管理員負責計算機機房日常維護與管理,建立健全了計算機機房出入審批登記制度,計算機設備設置應急供電設備及備用發電機組。

    5、計算機均安裝了殺毒軟件和操作系統自動升級軟件,操作系統自動升級正常。未經科技部允許,員工不得私自更換ip地址、不能隨便使用u盤等。

    1、我支行積極開展學習活動,從制度學習、制度執行、查找漏洞、風險排查等方面,通過平時日常教育、定期集中學習、演練等方式進行,不斷提高職工防范意識,提高安全防范技能。我支行每月開展了案件防范學習,主要學習市行下發的關于內控方面的《案情通報》,市行轉發監管部門發布的各類社風險警示,《中國銀監會辦公廳關于20xx年銀行業金融機構案件情況的通報》、《四川銀監局案防工作通報》、《中國銀監會四川監管局辦公室關于印發〈四川銀監局20xx年維護會穩定和社會管理綜合治理工作要點〉的通知》、《清香坪支行成功堵截一起10萬元電話詐騙案件》、《全面深化案防安保工作,確保全年案防安保目標實現》等內容,使支行員工充分提高案防和安保意識。各部門對新系統上線的相關業務進行培訓,防止實際操作中出現重大業務差錯。

    針對金庫守押社會化中相關的問題,由營業部主任對全部員工進行了專題培訓,對營業款箱押運、現金重空調繳業務、調繳人員身份識別管理、交接管理、鈔箱、封包管理等各項工作中各個操作流程、各種新的管理要求、各類配合事項、各風險環節進行了強調培訓,使員工能夠盡快適應守押社會化后帶來的變化。并按要求為員工辦理了接鈔證、金庫區出入證、金庫出入證,建立了相關交接登記薄。從守押社會化的效果看,雖然正式運行時間不長,但由于市行準備充分,安排縝密,責任明確,工作環節嚴謹規范,絕大部分員工操作流程能執行到位,守押社會化工作開展順利。

    2、防火和防搶演練。上半年共組織全體員工進行了兩次防火和防搶演練。通過防搶演練,進一步增強營業網點員工處置突發事件的應急能力和安全防范意思,熟練掌握突發事件處理流程,提高員工防范風險的意識和應變能力。明確各崗位職責和任務,磨練員工與犯罪分子周旋的現場心態和實戰技能,最終達到資金、職工人身及顧客人身安全不受損失的目的。

    通過發生火災、自助滅火、求援、人員和物資疏散等程序演練,進一步加強員工的消防安全意識,提高員工應付和處置火險隱患的應急疏散能力,檢驗和完善支行滅火和應急疏散應急處理預案及相關程序。通過此次演練發現,我支行員工在發生火災時基本能做到臨危不亂,報警及時,能正確使用滅火器材,事后處理有條不紊,但組織協調還差些。

    3、認真開展案件風險排查,各部門定期對本部門業務進行自查,將檢查出的問題及時落實責任人進行限期整改,并將自查情況形成報告。并嚴格對支行17個員工進行8小時外行為排查,通過多種渠道收集信息,掌握了員工思想動態及“八小時”以外活動情況。經過排查我行所有員工中沒有發現有變相提高存款利率或向存款經辦人和關系人支付費用或傭金等方式違規吸儲、以各種形式參加非法集資活動、介紹機構和個人參與高利貸或向機構和個人發放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私自代客理財、利用銀行員工或銀行客戶的個人賬戶為他人過渡資金、借用客戶個人賬戶為員工過渡資金、自辦或參與經營典當行、小額貸款公司、擔保公司等機構、向他人提供與自己經濟實力不符的個人擔保、向民間借貸資金提供擔保、和非法集資等活動。

    我支行內部從未發生盜搶案件、詐騙案件,及時向員工開展了案例警示教育,要求員工熟悉涉及本崗位的防案件預案。為切實落實安全保衛工作,即我行與各全行員工簽訂了《案件防控責任書》,組織員工學習案件防控責任書相關內容,明確在工作中應當承擔的具體責任和目標,并將安全保衛工作納入績效考核范圍。

    通過此次評估,我行安全防范工作中存在的主要問題,一是員工安全保衛意識有待提高,風險防范意識還需進一步加強,個別員工不能熟練掌握防暴預案的各種操作規程,缺乏處置突發事件的應變能力;二是辦公設備較多而辦公營業場所面積較小,不利于全面開展如防火防搶等安全保衛工作,三是自助設備數量較多,所處地理位置分散,存在正常維護和安全管理不及時的現象。支行離行式的atm機室由于是承接攀鋼工資站所建,建筑時間太長、空間狹小,有監控死腳,案防的手段還需加強。

    為提高安全保衛工作質量,進一步夯實保衛基礎工作,我行未來準備重點著手做好以下幾方面工作:

    1、明確員工工作職責,加強全行員工案防安保教育,提升全行員工風險意識,通過不斷的學習和自查自糾、總結完善,使員工樹立“依法合規、穩健經營”的經營理念,確保在安全評估檢查工作中順利通過。

    2、利用自身硬件和軟件條件,做好各項安全保障措施,未來尋找機會能夠使用更好的經營辦公場所改善安防工作中的不利環境局面,同時定期進行辦公經營場所的硬件設備清理,保證過道通暢,無閑雜物品無序堆放而占用過道情況出現,并做好防火防水等設備保護工作。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇二

    一、本行相關征信工作人員在使用辦理征信業務時,嚴格按照中國人民銀行《征信業管理條例》執行,遵循合規、審慎、保密、維護金融消費者權益的原則,對自己的查詢帳號嚴格保密,密碼定期修改。

    二、在查詢過程中,按照審慎和維護金融消費者權益的原則,對每一筆被查詢者,由被查詢者當面簽訂查詢授權書,按照被查詢者的授權的查詢原因,進行授權內查詢,做到無無權查詢和越權查詢。

    并且對每一筆查詢結果,做到保密制度,切實維護被查詢者的個人隱私。

    三、對每一筆查詢者,在查詢之前,做好查詢登記制度,登記被查詢者的姓名、住址、身份證號碼、聯系號碼、查詢原因進行詳細登記,對每筆查詢記錄逐筆登記,并按季度對其登記簿進行裝訂保存。

    四、現我行被查詢者為借款人,對其符合發放貸款的被查詢者,查詢報告都做為貸款資料保存,對不符合貸款條件的貸戶,我行對其查詢報告進行專夾保管,查詢者對其信息絕不對外宣傳,保證其查詢信息不泄漏,影響個人信譽。五、對其查詢的個人與單位征信,本著全面、客觀、合理的原則對客戶進行綜合評價,征信信息僅供參考,不應簡單以個人與單位征信系統存在負面數據為由,正確使用征信系統,合規開展征信業務。

    六、對個人貸款戶進行貸款后管理查詢,嚴格按照主管授權制度,對每筆需要貸后檢查的個人征信查詢,按照先登記授權,后查詢的原則辦理查詢業務。

    自查人:xx。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇三

    總部監察保衛部:

    為全面、客觀地反映銀星支行安全防范情況,根據《渦陽縣農村商業銀行安全保衛檢查積分表》的要求,我支行及時組建安全檢查小組,按照通知要求的檢查方法,結合實際情況,對網點安全設施及環境等各方面進行了全面的自查,現將自查情況匯報如下:

    安全檢查小組:組長:楊藝。

    成員:朱淑俠孫艷鄭靜。

    1.營業室后窗已安裝金屬防護欄或相應防護措施。

    2.網點與外界相通的出入口均已安裝防護門,但該門為老式電動門,需要更換。

    3.網點現金業務均有新式款箱,能正常使用。4.營業場所外電動卷閘門能正常使用。

    5.支行的防尾隨緩沖式電控聯動門,雖然正常使用,但是老式門需要更換。

    6.現金柜臺已采用鋼筋混凝土結構,柜臺高度=800mm、寬度=500mm。

    7.現金出納柜臺上方安裝了透明防彈玻璃。

    8.現金出納柜臺上方安裝的透明防彈玻璃有檢測合格報。

    告,安裝形式符號標準,且長、寬、高、面積及其上部封頂符合標準。

    9.現金業務柜臺的臺面設置和收銀槽長寬高符合要求。

    10.網點營業場所已配備消防設施。

    (1)營業場所與外界相通的出入口安裝了視頻監控裝置。

    (2)營業場所現金業務區、非現金業務區等均已安裝視頻監控裝置,且實時監控各區域人員活動情況及現金區域的現金支付交易全過程。

    (3)營業場所出入口視頻監控系統的回放錄像能清晰分辨出入營業大廳人員體貌特征。

    (4)網點錄像資料保存期均在30天以上。2.報警及其他技防設施。

    1.營業室照明系統總閘裝置有保護措施且置于有效監控范圍。2.出入營業室的通道為單一設置。

    1.入侵報警系統能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位入侵事件。

    2.報警控制主機和線路未裸露,具有防破壞報警功能。3.營業場所已采用2種以上向外報警傳輸方式。

    4.報警裝置有備用電源,能保證在斷電后系統供電時間。

    5.報警系統布防、撤防、報警、故障等信息的存儲時間均在30天以上。

    6.營業室內視頻安防監控系統回放錄像能清晰顯示人員在庫內活動的全過程及庫內所存放物品。

    7.營業大廳的回放錄像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。

    8.啟動緊急警報裝置時能同時啟動現場聲、光報警裝置。

    9.營業室的回放錄像能清晰顯示營業人員活動情況。

    1.建立了逐級防火責任制。

    2.已明確逐級防火負責人職責、已明確崗位防火責任人。

    3.已為本單位的消防安全提供必要的學習和培訓組織。4.職工知道崗位責任區和崗位消防安全職責。5.設立兼職的防火安全人員。6.建立健全了各項消防安全制度。

    7.按照國家有關消防法律法規及消防技術標準設置消防設施。

    8.能保證消防設施、滅火器材完好有效。9.能保證消防疏散通道暢通。

    10.制定了滅火和應急疏散預案并定期組織演練。四、計算機安全。

    (一)營業場所計算機安全。

    1.營業場所計算機室安裝了防盜安全門并且與110報警服務臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置,能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位的入侵事件。

    (二)數據交換中心和數據處理中心安全。

    1.數據交換和處理中心計算機機房在建筑物內設置為獨立區域。

    2.獨立設置的計算機中心進行封閉式管理且設置周界報警探測裝置。

    1.單位負責人定期召開會議研究安全保衛工作,查找安全防范工作隱患并研究解決問題;保衛工作全員參與。2.我支行設立了安全保衛小組、處置突發事件小組、消防小組、聯防小組等相關組織。

    3.營業場所配置了兼職保衛人員(支行負責人兼職)。4.我行建立了保衛工作考核、評比和獎懲機制。

    5.對公安機關、銀監部門和上級單位安全檢查中發現的問題,我行作出及時整改。

    6.我行不斷完善和健全安全防范規章制度,及處置突發事件預案。

    7.我行按時簽訂各級治安保衛責任書。8.營業場所有日常安全檢查記錄。

    9.業務庫門鑰匙和密碼執行單線交換、分別保管。10.我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛器材和消防器材,了解安全防范制度,熟悉本崗位應急預案處置方法。通過此次安全評估自查,使我行員工進一步提高了相關的安全防范意識,從而將安保工作責任到人、落實到位。今后我行將加大對安全教育的學習力度,做到警鐘長鳴、防患于未然,為我行的健康發展提供有力的安全保障,確保我行各項生產經營持續、安全的運行。

    以上自查報告如有不妥,懇請領導批評指正!

    銀星支行。

    總部監察保衛部:

    為全面、客觀地反映銀星支行安全防范情況,根據《渦陽縣農村商業銀行安全保衛檢查積分表》的要求,我支行及時組建安全檢查小組,按照通知要求的檢查方法,結合實際情況,對網點安全設施及環境等各方面進行了全面的自查,現將自查情況匯報如下:

    安全檢查小組:組長:楊藝。

    成員:朱淑俠孫艷鄭靜。

    負責各項安全檢查情況的工作匯報。一、營業場所:(一)物防設施。

    1.營業室后窗已安裝金屬防護欄或相應防護措施。

    2.網點與外界相通的出入口均已安裝防護門,但該門為老式電動門,需要更換。

    3.網點現金業務均有新式款箱,能正常使用。4.營業場所外電動卷閘門能正常使用。

    5.支行的防尾隨緩沖式電控聯動門,雖然正常使用,但是老式門需要更換。

    6.現金柜臺已采用鋼筋混凝土結構,柜臺高度=800mm、寬度=500mm。

    7.現金出納柜臺上方安裝了透明防彈玻璃。

    8.現金出納柜臺上方安裝的透明防彈玻璃有檢測合格報。

    告,安裝形式符號標準,且長、寬、高、面積及其上部封頂符合標準。

    9.現金業務柜臺的臺面設置和收銀槽長寬高符合要求。10.網點營業場所已配備消防設施。

    (1)營業場所與外界相通的出入口安裝了視頻監控裝置。

    (2)營業場所現金業務區、非現金業務區等均已安裝視頻監控裝置,且實時監控各區域人員活動情況及現金區域的現金支付交易全過程。

    (3)營業場所出入口視頻監控系統的回放錄像能清晰分辨出入營業大廳人員體貌特征。

    (4)網點錄像資料保存期均在30天以上。2.報警及其他技防設施。

    1.營業室照明系統總閘裝置有保護措施且置于有效監控范圍。2.出入營業室的通道為單一設置。

    1.入侵報警系統能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位入侵事件。

    2.報警控制主機和線路未裸露,具有防破壞報警功能。3.營業場所已采用2種以上向外報警傳輸方式。

    4.報警裝置有備用電源,能保證在斷電后系統供電時間。

    5.報警系統布防、撤防、報警、故障等信息的存儲時間均在30天以上。

    6.營業室內視頻安防監控系統回放錄像能清晰顯示人員在庫內活動的全過程及庫內所存放物品。

    7.營業大廳的回放錄像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。

    8.啟動緊急警報裝置時能同時啟動現場聲、光報警裝置。9.營業室的回放錄像能清晰顯示營業人員活動情況。

    1.建立了逐級防火責任制。

    2.已明確逐級防火負責人職責、已明確崗位防火責任人。

    3.已為本單位的消防安全提供必要的學習和培訓組織。4.職工知道崗位責任區和崗位消防安全職責。5.設立兼職的防火安全人員。6.建立健全了各項消防安全制度。

    7.按照國家有關消防法律法規及消防技術標準設置消防設施。

    8.能保證消防設施、滅火器材完好有效。

    9.能保證消防疏散通道暢通。

    10.制定了滅火和應急疏散預案并定期組織演練。四、計算機安全。

    (一)營業場所計算機安全。

    1.營業場所計算機室安裝了防盜安全門并且與110報警服務臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置,能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位的入侵事件。

    (二)數據交換中心和數據處理中心安全。

    1.數據交換和處理中心計算機機房在建筑物內設置為獨立區域。

    2.獨立設置的計算機中心進行封閉式管理且設置周界報警探測裝置。

    1.單位負責人定期召開會議研究安全保衛工作,查找安全防范工作隱患并研究解決問題;保衛工作全員參與。2.我支行設立了安全保衛小組、處置突發事件小組、消防小組、聯防小組等相關組織。

    3.營業場所配置了兼職保衛人員(支行負責人兼職)。4.我行建立了保衛工作考核、評比和獎懲機制。

    5.對公安機關、銀監部門和上級單位安全檢查中發現的問題,我行作出及時整改。

    6.我行不斷完善和健全安全防范規章制度,及處置突發事件預案。

    7.我行按時簽訂各級治安保衛責任書。8.營業場所有日常安全檢查記錄。

    9.業務庫門鑰匙和密碼執行單線交換、分別保管。10.我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛器材和消防器材,了解安全防范制度,熟悉本崗位應急預案處置方法。通過此次安全評估自查,使我行員工進一步提高了相關的安全防范意識,從而將安保工作責任到人、落實到位。今后我行將加大對安全教育的學習力度,做到警鐘長鳴、防患于未然,為我行的健康發展提供有力的安全保障,確保我行各項生產經營持續、安全的運行。

    以上自查報告如有不妥,懇請領導批評指正!

    銀星支行。

    2015年1月1日。

    松嶺區公安局:

    1、營業場所配有消防器材和自動感應照明裝置,現金業務區內配有橡膠棒等防衛器材。

    2、各分區、機房、自助銀行、消防疏散通道、樓層安裝自動應急照明燈具,采用充電裝置的燈具,充電容量大于1.5小時。3、營業場所現金業務區內設置衛生間。4、監控錄像可以保存1年的時間。

    5、技術防范達到gb50348的要求。設計、施工符合gat75的要求。

    6、配有報警、視音頻聯網功能。

    7、松嶺支行配有46路攝像頭,無死角監控,保證全行的安全。8、柜臺的柜體采用鋼筋混凝土結構,混凝土的強度為c30,鋼筋直徑為100mm,厚度為30mm,高度為900mm,柜體與地面牢固連接。9、現金柜臺上方安裝防彈玻璃,其寬度1800mm,高度2000mm,厚度30mm,單塊面積3.6㎡。

    10、營業辦公區安裝消防設施。消防設施和網點電源總開關與火災報警控制箱聯動控制。11、現金業務區與非現金業務區連接處,配有防盜防尾隨安全門,門體符合標準。

    12、安裝了視頻安防監控裝置,能實時監視、記錄現金支付交易全過程,回放圖像應能清晰顯示柜員操作及客戶臉部特征。視頻安防監控裝置還能夠實時監視營業場所內人員的活動情況,回放圖像能清晰辨別進出人員的體貌特征。13、防尾隨門符合相關要求。

    14、整個松嶺支行都布有聯網報警系統,其中任何一個子系統出現故障時都不影響其他子系統的正常工作。

    15、營業場所與外界相通的出入口,安裝入侵探測裝置。營業場所與外界相通的出入口,安裝視頻安防監控裝置進行監視、錄像,回放圖像應能清晰顯示進出人員的體貌特征。16、采用有線和無線報警方式。當有線報警采用公共電信線路時,在線路上不宜掛接電話機、傳真機或其他通訊設備。如需在線路上掛接此類設備,系統具有搶線發送報警信號的功能。17、畫面顯示能進行編程設計,具有自動、手動切花及定格功能。對多畫面顯示系統具有多畫面、單畫面相互轉換功能。

    18、畫面上疊加中文顯示的攝像機編號、部位和事件、日期。19、錄像設備具有自動錄像功能、報警聯動錄像功能。

    20、系統同步可采用外同步、內同步、電源同步或其他形式的同步方式,以保證在圖像切換時不產生明顯的畫面跳動。21、室外攝像機宜有防雷措施。

    22、數字記錄設備選用技術成熟、性能穩定可靠的產品。三、值班值宿。

    1、配有兩名安保人員,輪流在監控室值崗,值班人員配有防衛器材。

    2、每天有一名單位男員工與安保人員進行夜晚值班的任務,保證雙人在崗,并且配有總行遠程值守人員。

    1、營業室柜臺與地面處為焊接,不是螺栓固定。

    2、柜臺的柜體采用鋼筋混凝土結構,鋼筋直徑應為150mm,實際鋼筋直徑為100mm,3、以上兩個問題為2014年竣工時標準,與2015年《銀行業安全防范建設指南》有差別,現已無法整改。

    五、下一步,我行將著重加強以下幾方面的工作:

    (一)加強對各項規章制度及專業技能的學習。要經常組織保衛人員學習銀行業務和保衛專業知識,不斷提高保衛人員的專業技能。要積極開展調查研究,讓員工了解和掌握犯罪分子的新動態,以便不斷完善和改進安全防范措施。加強組織紀律教育,做到令行禁止,雷厲風行,認真負責,忠于職守,以高度的責任心和敬業精神做好保衛工作。

    (二)增強對員工八小時之外思想動態的掌握。要切實了解和掌握保衛人員的思想、工作和生活狀況,及時發現帶有苗頭性的問題,做到防微杜漸,化消極因素為積極因素。定期聽取保衛人員的思想匯報,并有針對性地做好思想工作,把經常性的思想工作貫穿于保衛工作的全過程,更好地發揮思想政治工作的服務和保障作用。

    第3篇:安全保衛自查報告篇1:安全保衛工作自查報告題目:安全保衛工作以及案件風險防控自查報告時間:2013-12-24安全保衛工作以及案件風險防控自查報告根據長農商銀發[2013]742號文件,《四川長寧竹海農村商業銀行股份有限公司加強元旦、春節期間安全保衛工作的通知》文件要求,為進一步加強案件防控工作,結合官興支行實際,立即組織相關人員并結合金融機構風險防范和管控實際進行學習,通過學習,全員風險意識得到進一步強化,使全員牢固樹立起防范風險和案件的第一道防線。同時,進一步轉變工作思路,變被動應對為主動防控,將工作重心由事后處置向事前預防、主動出擊前移。對全行經營管理中存在的薄弱環節,從執行各項規章制度細節入手,對檢查發現的問題積極整改,不斷促進了案件防控工作。現匯報如下:

    件的發生。

    3.切實加強我行營業部門監控設備的管理、維護工作通過對營業室監控錄像的隨機回放檢查,一方面促進對設備的清潔、維護保養,一方面通過對監控資料回放調閱,復制拷貝發現日常安全管理工作的薄弱環節和不規范行為,有針對性的加以指導、整改,防患于未然,杜絕操作風險的形成和案件的發生。

    七、下一步工作開展計劃。

    1.進一步提高認識,確保案件防控工作取得實效。我行充分認識開展關鍵風險點監控檢查工作的重要性,切實落實監控檢查職責,防止“檢查走過場”和“檢查疲勞”,確保監控檢查工作取得實效。

    2.加大監控檢查發現問題的整改落實工作力度,確保檢查發現問題得到有效整改。對于監控檢查發現的問題,按照有關規定落實整改,并做到舉一反三,杜絕屢查屢犯。對檢查發現的問題,要求各部門要高度重視,認真對待。

    3.加強業務學習,進一步提高案件防控水平。

    為認真貫徹落實公安部、銀監會《銀行業金融機構安全評估辦法》,進一步全面客觀地認識我行的安全防范情況,根據上級領導的要求,我行及時組織以行長孫瑩瑩為組長、副行長周靜為副組長的自查小組,按照通知要求的檢查方法,結合實際情況,對網點安全設施及周邊環境進行了全面的檢查,先將自查情況匯報如下:

    一、物防設施。

    1、二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應防護措施。

    2、網點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門,且符合國家安全標準。

    3、營業網點外有圍墻且有防止攀爬的障礙物。4、網點內已配備自衛器材。

    5、營業網點內已配備應急照明設施且安全可用。二、技防設施。

    區域人員活動情況以及業務辦理過程。

    3、營業場所的所有監控設施的回放錄像均可以分辨人員的體貌特征。4、網點錄像資料能保存30天以上。

    5、網點已具備與公安局110報警服務臺聯網報警條件。三、人防措施。

    1、網點內業務人員均接受過系統的安全保衛培訓,能應對緊急情況的發生。

    3、網點人員熟悉110報警設施、狼牙棒、滅火器等安全設施的使用。

    四、atm自助設備的安全。

    1、已安裝報警裝置,且能對撬盜和破壞事件進行檢測報告。2、視頻裝置可以對客戶交易時的正面圖像、進出鈔票過程進行清晰地實時錄像。

    1、使用專用運鈔車以及雙人以上的武裝押運。2、運鈔車交款停放位置合理。3、押運員站位能全方位警戒。4、運鈔登記手續齊全。

    1、我行實行安全保衛責任制,對每一個員工的安全保衛職責落實到位。

    2、領導小組對安全保衛工作常抓不懈,定時舉行案件演習和消防演習。

    3、指定專門的安全保衛人員,對每天的安全保衛工作進行詳細記錄,以備查閱。

    通過此次安全評估自查,駐馬店銀行上蔡支行的全體員工進一步。

    提高了相關的安全防范意識,從而將安全工作責任到人,落實到位。今后我行將加大對安全教育的學習力度,做到警鐘長鳴、防患于未然,為我行健康發展提供有力保證,進一步維護全縣金融秩序,為我縣經濟又好又快發展貢獻一份力量。

    9月15日上午,我們緊急召開了由基層各門店經理和機關全體參加的專題會議。一是公司經理梁李宏同志明確了會議的精神,并成立了由梁李宏同志為組長,副經理袁何歧為副組長,各基層門店經理為成員的安全保衛督察小組;二是與各基層門店簽訂了目標責任書,對責任書的實行情況以責任為依據,以一票否決權制、黃牌警告為考核辦法,要求各單位把安全經營工作納入重要議事日程,有規劃,有安排,做到思想重視,組織落實,目標明確。

    二、全面排查,突出重點。

    1、各單位依據會議精神,結合自己的實際,組織人員對各自單位進行全面的自查。自查工作從網絡建設、制度完善等入手,對組織建設、安全教育情況、檢查記錄落實情況、防汛通道等有關安全生產內容進行了重點檢查。通過自查發現個別單位缺少必要的檔案資料,任務不明確,責任不到人;缺少必要的物資和工具;消防器材的數量不足、電力電路等內容存在有落實不到位,消防通道雜物堆積比較亂,通道不1暢的現象。

    各單位針對自查出的有關消防、電路等部分內容進行了全面整改。

    營門店人員的安全意識。

    二是對消防設施進行了維護、保養和必要的維修,補充了消防設備、疏通了防汛通道。同時,發揮職能優勢制作了宣傳版面和橫幅。

    三是對公司會議室的線路重新進行了排查,在單位內部加強對職工的教育工作,確保經營安全。

    通過本次安全保衛的自查,xx支行在安全保衛方面嚴格執行各項制度,單位全體員工時刻警鐘長鳴,確保安全無事故。具體總結如下:

    一、從思想上高度重視安全保衛的重要性。設置了安全保衛領導小組,每月一次組織安全保衛學習并有記錄,教育全體職工熟悉防電信詐騙知識。

    二、充分利用物防、技防。自查中,我支行各項物防、技防措施基本正常。大門、防盜門、聯動門正常使用,監控設備資料保存30天以上,ck報警器正常,滅火器、狼牙棒等器材正常使用,金庫門鎖達標,舍友密碼控制。

    三、自查中發現的問題及存在的不足。1、柜臺防彈玻璃有3塊破損。

    2、營業室到atm機有一段沒有監控。3、營業室聯動門有故障,有時候不好用。4、監控畫面不太清楚。

    5、營業室內及外部線路均老化,存在安全隱患。6、2號、3號柜臺ck報警按鈕不靈敏。7、庫房值班室床頭沒有ck報警器按鈕。8、信貸檔案室沒有防盜門。

    xx支行。

    2013年5月5日。

    “沒有安全就沒有一切”。我校始終把安全放在第一位。根據上級領導的指示,在學校領導的指揮下,對學校的安全工作作了進一步的部署,并對校舍、用電、消防、學生食品衛生等方面的安全進行了檢查,自查情況如下:

    一、為了加強學校的安全工作,維護正常的教育教學,在我校成立安全工作領導小組的基礎上,實行專人專管。召集有關人員又進一步明確了領導責任。進一步建立責任追究制度,要求各責任人盡職盡責。

    二、學校建立安全責任制度,校委會與各年級、門衛簽訂安全責任狀。

    三、認真做好消防工作。

    1、學校建立了消防安全制度及消防應急疏散預案,成立了以校長為組長、校委會及班主任為成員的消防領導小組。

    2、學校利用每周一的國旗下講話,及時、適時對學生進行各種安全教育。各班主任老師利用每周的班會向學生講解安全知識,傳授學生遇到緊急事件的處理辦法,讓安全意識滲透到每一個學生的內心。3、我校設置了各班級的疏散通道、路線。

    4、學校針對易發生火災的地點如微機室、儀器室,配備了滅火器,做到定時檢查與維護。

    1、建立了學校食品衛生安全領導小組,健全了食品衛生安全管理制度,并定期對師生進行食品衛生安全教育。

    2、我校師生的飲用水是一個大約80米的水井,水源干凈,并有專人管理,所以我校的飲用水完全符合衛生管理要求,不存在安全隱患。

    五、我校利用班會時間和國旗下講話對學生進行交通安全教育,讓學生了解交通標識牌和有關的交通法規。

    六、加強對學校周邊環境的治理。我校周邊沒有從事有毒、有害。

    和污染環境的生產經營活動,校門前堅決杜絕擺攤設點。七、學校每日安排專人對校園進行安全隱患排查登記,如有存在隱患的地方,要及時做好登記上報和處理工作。通過排查來看,學?,F在未存在任何隱患。

    學校管理工作匯報材料。

    喻屯鎮西周小學2008年12月9日。

    按照《綿竹市財政局關于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則,所有的業務收入都全額繳入財政國庫,并按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬,每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人——部門負責人——財務審核——分管領導審核——領導審批的審批程序執行財務報銷制度。

    2、財政票據指派專人專管,建立了票據領用、核銷臺賬,年底按財政票據管理要求進行清零并注銷。

    負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務印章外借。

    4、財務科的職能職責明確,下設會計和出納兩個崗。

    位,各自職責分工明確,會計與出納之間,相互協調配合,并相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對,會計的賬務必須與銀行和財政的相核對,確認無誤后方可結賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。

    5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理,但還不夠完善,下步應按照要求進一步完善會計核算。6、無違規開設銀行賬戶,現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

    7、財政資金按相關規定進行管理與使用,財政資金撥付流程科學規范,財政資金審核及時到位,無財政資金未納入國庫集中支付。

    這次自查自糾,是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動,使我們及時發現問題,并針對存在的問題及時加以整改,從而使我局財務工作更加完善有效。

    為貫徹落實市聯社案件專項治理工作,本人認真學習和領會了《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》(銀監通[xx]6號)、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監發[xx]17號)和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案(銀監辦發[xx]77號)精神以及省協會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論,充分了解了本次專項治理工作的重要意義,明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性,進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性,并根據自身情況展開自查?,F將自查情況匯報如下:

    一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神,加強政治理論學習,牢固思想防線。

    一是提高政治意識。能夠深入學習“xxxx”重要思想,樹立正確的政治方向和堅定的政治立場,時刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前一、健全組織,強化領導為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

    二、嚴格清查,不走過場。

    按照《綿竹市財政局關于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則,所有的業務收入都全額繳入財政國庫,并按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬,每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人——部門負責人——財務審核——分管領導審核——領導審批的審批程序執行財務報銷制度。

    2、財政票據指派專人專管,建立了票據領用、核銷臺賬,年底按財政票據管理要求進行清零并注銷。

    3、我局財務印章管理原則是:分開存放保管,監督審批使用。財務專用章由會計負責保管,法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方,并且經常檢查,非保管人員不得使用,非經單位負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務印章外借。

    4、財務科的職能職責明確,下設會計和出納兩個崗。

    位,各自職責分工明確,會計與出納之間,相互協調配合,并相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對,會計的賬務必須與銀行和財政的相核對,確認無誤后方可結賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。

    5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理,但還不夠完善,下步應按照要求進一步完善會計核算。6、無違規開設銀行賬戶,現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

    7、財政資金按相關規定進行管理與使用,財政資金撥付流程科學規范,財政資金審核及時到位,無財政資金未納入國庫集中支付。

    這次自查自糾,是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動,使我們及時發現問題,并針對存在的問題及時加以整改,從而使我局財務工作更加完善有效。

    為貫徹落實市聯社案件專項治理工作,本人認真學習和領會了《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》(銀監通[xx]6號)、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監發[xx]17號)和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案(銀監辦發[xx]77號)精神以及省協會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論,充分了解了本次專項治理工作的重要意義,明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性,進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性,并根據自身情況展開自查?,F將自查情況匯報如下:

    一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神,加強政治理論學習,牢固思想防線。

    按照《綿竹市財政局關于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則,所有的業務收入都全額繳入財政國庫,并按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬,每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人——部門負責人——財務審核——分管領導審核——領導審批的審批程序執行財務報銷制度。

    2、財政票據指派專人專管,建立了票據領用、核銷臺賬,年底。

    按財政票據管理要求進行清零并注銷。

    3、我局財務印章管理原則是:分開存放保管,監督審批使用。財務專用章由會計負責保管,法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方,并且經常檢查,非保管人員不得使用,非經單位負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務印章外借。

    4、財務科的職能職責明確,下設會計和出納兩個崗位,各自職責分工明確,會計與出納之間,相互協調配合,并相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對,會計的賬務必須與銀行和財政的相核對,確認無誤后方可結賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。

    5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理,但還不夠完善,下步應按照要求進一步完善會計核算。6、無違規開設銀行賬戶,現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

    7、財政資金按相關規定進行管理與使用,財政資金撥付流程科學規范,財政資金審核及時到位,無財政資金未納入國庫集中支付。

    這次自查自糾,是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動,使我們及時發現問題,并針對存在的問題及時加以整改,從而使我局財務工作更加完善有效。

    為貫徹落實市聯社案件專項治理工作,本人認真學習和領會了《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》(銀監通[2005]6號)、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監發[2005]17號)和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案(銀監辦發[2005]77號)精神以及省協會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論,充分了解了本次專項治理工作的重要意義,明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性,進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性,并根據自身情況展開自查?,F將自查情況匯報如下:

    一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神,加強政治理論學習,牢固思想防線。

    一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想,樹立。

    正確的政治方向和堅定的政治立場,時刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前站穩腳跟,經受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局,不為眼前利益所動,站在單位的角度去想問題、做工作,堅決不說不利于全局的話,不做不利于全局的事,堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失,當個人利益和集體利益發生矛盾時,以集體為重,個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業意識的培養,進一步增強服務意識,做到“干一行、愛一行、專一行”,自覺接受廣大客戶監督,定期開展批評與自我批評,做一名合格的信合人。

    二、恪守規章制度。一是能夠按照國家金融法令,有關法規制度和現金管理條例,具體辦理現金、有價單證的收付和調撥工作,正確辦理殘破幣的兌換,嚴格庫存限額,及時調撥和上解現金。二是能夠自覺加強柜面監督,嚴格審查憑證要素,做好反假工作,準確及時編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度,正確使用有關登記簿,做到帳、簿、款相符;嚴格按規定處理長、短款,發現差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理,堅持鑰匙分管,明確分工,同進同出,做到“六無”標準;遵守錢帳分管和“四雙”制度,按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照福建省農村信用社綜合業務系統柜員權限卡管理辦法的有關規定,妥善保管好柜員卡和密碼,做到保管嚴密,操作合規。六是能夠不斷增強防范意識,落實“三防一?!?;認真熟記防盜防搶防暴預案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時刻保持清醒的頭腦,保護信用社的財產安全。三、嚴謹工作、生活作風。

    在工作作風上,主要做到了以下四點:一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義,不作表面文章;上報數字以實為本,不搞憑空捏造,無中生有;匯報工作敢說真話實話,不夸夸其談,弄虛作假,做到說話讓人相信,辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作,做到點準、墩齊、挑凈、捆緊,及時上解;嚴格按照金庫保管制度,細心做好庫房的保管工作,確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水,辦理業務快而不急,在保證質量的前提下,提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執行各項規章制度,對違反紀律的事情敢于糾正,自覺維護單位利益。

    生活作風上,能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導,用。

    工作紀律嚴格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義,牢固樹立“平凡”意識,忠于“平凡”崗位,保持“平靜”心態,甘于“平淡”生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。

    四、存在問題。一是學習不夠深入,如政治理論學習只側重單位里組織的學習,對許多政策、法律、法規只知其表,不知內含;業務上只注重鉆研出納工作,對其它的經濟知識學習不夠主動,不愿意去學。二是工作還不夠積極主動,有時候只求過得去,不求過得硬。除出納工作較為重視,對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創新,按部就班;許多工作只是照著別人學,不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑經驗,憑主觀。四是內控制度的落實存在薄弱環節,同事間相互信任,“四雙”制度落實不夠全面等。五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學習,不斷為自己“充電”,重點加強政治理論學習,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線,警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經驗教訓,時刻為自己敲響警鐘,進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對福建省農村信用社工作人員違反規章制度處理實施細則的學習,真正把內控制度落到實處。

    按照《綿竹市財政局關于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則,所有的業務收入都全額繳入財政國庫,并按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬,每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人——部門負責人——財務審核——分管領導審核——領導審批的審批程序執行財務報銷制度。

    2、財政票據指派專人專管,建立了票據領用、核銷臺賬,年底按財政票據管理要求進行清零并注銷。

    3、我局財務印章管理原則是:分開存放保管,監督審批使用。財務專用章由會計負責保管,法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方,并且經常檢查,非保管人員不得使用,非經單位負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務印章外借。

    4、財務科的職能職責明確,下設會計和出納兩個崗。

    位,各自職責分工明確,會計與出納之間,相互協調配合,并相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對,會計的賬務必須與銀行和財政的相核對,確認無誤后方可結賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。

    5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理,但還不夠完善,下步應按照要求進一步完善會計核算。6、無違規開設銀行賬戶,現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

    7、財政資金按相關規定進行管理與使用,財政資金撥付流程科學規范,財政資金審核及時到位,無財政資金未納入國庫集中支付。

    這次自查自糾,是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動,使我們及時發現問題,并針對存在的問題及時加以整改,從而使我局財務工作更加完善有效。

    規程的危害性,并根據自身情況展開自查?,F將自查情況匯報如下:

    一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神,加強政治理論學習,牢固思想防線。

    根據總行《關于立即開展安全生產大檢查的通知》文件精神,xxx支行根據自查內容逐一進行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:

    5.我支行例行檢查安全到位,并及時組織員工進行安全演練,做到由預案演練現實突發情況。

    xxx支行x年x月x日。

    ******年我任安全保衛部副經理。一年來,在市行黨委的正確領導、主管行長的直接督導、各部室的大力支持及部門同事們的配合下,我始終保持勤勉務實的工作作風,圍繞全行經營發展,較好地完成了工作任務目標,下面就本人的工作、廉政、學習等方面進行述職如下:

    為提高廣大干部員工、守押人員的安全意識和實際操作能力,我堅持開展了安全知識普及。全年,采取集中培訓或現場面對面指導方式,組織了金庫門控系統使用、監控設備操作、隨車業務崗前培訓8次。開展了運鈔途中防預案演練3次。組織參加省行、地方公安、消防開展的專項培訓5期、32人次。2、抓檢查,將各種漏洞隱患消滅在萌芽狀態一是堅持開展了安全檢查。對營業網點做到了每月進行至少一次現場或電話檢查,每月至少一次隨車押運檢查,特別是節假日和營業網點裝修期間,更是堅持進行定期和不定期相結合方法進行安全檢查(包括夜查)。二是強化整改落實。對省市行、公安和消防等監管部門組織的各種檢查發現的問題,能現場整改的責令被檢單位立即進行現場整改,不能立即整改的,限定整改時限落實整改責任人。通過檢查及整改,督促各項安全措施的落實,切實保證規章制度和防范措施實現“硬著陸”,有效地堵塞了各種不安全因素和漏洞,促進了各項安全制度的落實,提高了員工遵守制度的自覺性。

    3、抓規范,守庫、押運工作得到進一步加強。

    為加強守押社會化管理采取了以下措施:一是細化了守、押、攜款、大堂巡護操作規程,明確了保安人員每個崗位的工作要求。二是建立溝通協調機制。為保證我行與保安公司合作“無縫”對接,雙方通過定期召開聯席會議、急重大事項電話隨時告之等方式通報有關情況,對工作存在的問題和新要求迅速整改和落實。

    4、抓基礎,構筑安全防范的堅固籬笆。

    做好一名部室副經理,我始終牢記自己的工作職責,時刻維護我行的整體形象,注重約束自己言行舉止,坦蕩處事,自重自愛,工作中能與同志們真誠相待,互幫互助,對領導交辦的工作,盡全力完成;做到了到位,不失職。

    6、堅持原則,注重方法,努力推進部門業務發展。一是維護工作大局。在處理工作中,能夠注重從工作的大局出發,從維護農行的利益出發,堅持實事求是。二是講究工作方法。工作中能夠把理論與實踐結合起來,創造性地開展工作。注意原則性與靈活性的結合,處理和解決問題時,能夠堅持多角度分析,多方面考慮。三是做到和諧共事。努力為大家創造和諧的工作氛圍。做出工作決策時悉心聽取大家的意見,堅持做到公開、公平、公正。

    二、黨風廉政建設情況,嚴于自律,強化約束,加強了自身作風建設。

    (一)自身率先垂范,踏踏實實工作。

    在工作中,不利用職權為自己和親友謀取好處,努力做一個為了員工利益而不為私利左右的人。在實際工作和生活中,做到言行一致,本著對組織、對個人、對家庭負責的精神,時刻嚴格要求自己,自覺遵守黨紀國法,嚴格執行省、市行對領導干部提出的廉潔自律各項規章制度,率先垂范,廉潔自律,嚴格按政策、按程序辦事。

    作為一名中層干部,在廉政建設上擔負著重要責任,客觀上要求自已必須發揮一名領導應該發揮的作用。堅持“以身作則、率先垂范、把握方面,加強教育,嚴抓嚴管”的工作方針,在抓自身的同時,認真履行好在分管專業的廉政建設領導作用。

    一年來,我能認真遵守黨風廉政建設相關規定,嚴格執行領導干部廉潔自律各項制度,自覺接受全行員工的監督,自己無論是工作還是生活中,都能按照以誠相待、表里如一、廉潔清正的行為準則來規范和要求自己,樹立了良好的誠信、合規、盡職等職業價值觀念。堅持深入基層搞調查研究,時刻把服務于基層當作第一追求,把基層的滿意當作第一信號,真心實意維護全行利益。三、學習方面,加強學習,提高自我。

    我能夠認真學習并帶頭執行農行的各項規章制度,不斷提高自己的黨性修養,堅持講黨性、重品行、講效率。認真學習各種規章制度,學習業務理論知識。

    (一)在繁忙工作之中,沒有忘記對個人廉政修養的加強,從思想上進一步筑牢抗腐拒變的防線。通過不斷的學習,不斷接受廉政教育提高了自身的廉政意識和觀念,提高了自已的廉政修養,固化自已的廉政自覺性。

    (二)在繁忙的工作之余,系統地學習了農業銀行的各類產品及代理產品的相關業務知識,學習了省行下發的員工教育培訓材料,認真學習領會上級行文件精神,多次參加省市行舉辦的視頻業務培訓。通過學習,提高了自己的理論水平和管理能力。(三)注重積累經驗。堅持在調查研究、檢查指導和參加各類會議中學習并積累總結,工作中發現的新問題和新情況,能堅持實事求是的原則,分析原因,提出了合理化的工作建議和措施,推動了條線工作業務的發展。

    (四)注重率先垂范。在工作和生活中,能夠嚴格要求自己,切實加強自身建設,平時能夠親歷親唯,推動工作開展。三、存在的不足過去的一年,雖然在行領導的正確領導及本部門員工的共同努力下,較好地完成了年初確定的工作任務和目標,但仍存在一些不足之處需在今后的工作中加以努力和改進:一是學習的主動性還需進一步加強。特別是要及時跟進學習新業務,掌握新規章制度。

    二是工作中的效率還要進一步提高,能及時做完的不等,能當日做完的不拖。三是工作中的創新能動性還要進一步增強。四是安全保衛“三化三達標“檔案管理規范化工作有待進一步加強。****年,我將在市分行黨委的正確領導下,和部門其他同志一道進一步加強內部安全控制和盡職檢查工作,以良好的工作成果來回報各位領導的信任,回報同志們的關心,為我行營造“業務健康發展,和諧安全太平”良好氛圍做出自已應有的貢獻!

    zongjiezichabaogao217541。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇四

    xx支行綜合管理部:

    根據我行《關于進一步加強冬季防火安全工作的通知》要求,xx分理處以“嚴防冬季火災事故,切實保護人民群眾生命財產安全”為指引,高度重視年前防范火災各項工作,積極開展消防安全自查自糾,有效防止各類火災事故隱患,確保網點絕對安全穩定?,F將工作開展情況報告如下:

    針對“嚴格落實消防安全責任制”要求,分理處高度重視,專門召集全體員工研究部署,落實制度、責任到人;本著“誰主管、誰負責”的原則,認真開展各點位安全自查工作。同時在朝會上傳達通報了上級有關精神,要求全體員工以案例警示為鏡鑒,舉一反三,切實提高警惕,堅決杜絕類似事件發生。

    從檢查的結果來看,我分理處消防安全總體情況良好,各個消防通道暢通無堵塞現象。各項防火標志及疏散標志明顯,消防器材配備齊全,錄像監控設備運行良好。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇五

    xx工程自6月1日開工以來,我們在xx城建投資有限公司、xx監理公司領導的關心、支持下,克服了雨水特別多的不利天氣影響、在搶抓進度的同時,我們不放松對工程質量的管理,不斷完善工程質量保證體系,嚴把質量控制關,在8月底順利完成了土方清樁工作及安全文明施工的現場布臵。從現在開始施工任務由往地下施工轉到往地上建設的全面階段。

    8月30日接xx咨詢公司關于召開“百日會戰動員會”的會議通知。在接下來的三個多月時間里,我們將以本次會議為契機,及時部署開展“百日會戰”活動,明確目標,強化責任,繼續振奮精神,靠前指揮,狠抓落實,積極采取有效措施,保安全、抓質量,搶進度,全力以赴奪取“百日會戰”的全面勝利。針對項目實際,提出百日會戰的作戰計劃三月三大步:力爭9月底全面完成各棟樓底板砼澆筑,10月底全面完成地下室結構、車庫主體達到基礎驗收,11月底全面完成1-4層主體施工。

    為切實做好“百日會戰”的各項工作,我們將進一步理清當前工程建設面臨的形勢,攻堅克難,力爭超額完成“百日會戰”各項建設任務:

    為確保項目建設大會戰順利實施,我公司高度重視,加強領導,狠抓項目的組織實施。成立了百日會戰大干100天指揮部,由艾總任總指揮,項目經理任副總指揮,各職能部室部長任成員的指揮部,負責“百日會戰”組織推進、加強全過程跟蹤、指導、監督。

    我公司對所有參建職工進行活動動員和形勢教育,使參建干部職工了解項目部目前所面臨的形勢和任務,了解我們今年的奮斗目標和各項措施;充分利用信息管理、工地宣傳欄等多種平臺,廣泛進行施工任務動員,激發大家的工作熱情,要迅速打開工作局面,號召廣大職工發揮攻堅克難、頑強拼搏的優良作風,以只爭朝夕的精神,加快施工進度。要倒排工期、科學組織、提高效率,合理安排工序流程,減少因工序交叉而造成的窩工和浪費。從上至下形成施工大干快上的濃厚氛圍;要積極開展以安全、質量、進度、效益等為主題的勞動競賽活動,開展各類先進評比,激發大家爭先創優的積極性。利用這次大干活動,在項目部各管理部室之間、勞務各施工班組之間要掀起比、學、趕、超的勞動熱潮,相互促進,多出成果,打贏這次硬仗、大仗。

    1、細化施工組織計劃。項目要科學組織,確保按計劃全面推進。對當前各棟樓工程質量、進度狀況作一次全面的調查分析,對滯后棟號及時調整施工組織計劃,強化保障措施。采用倒排工期、掛圖作戰,嚴格安排施工周期,每個環節的具體時間節點、完成時限和目標要求,制定詳細月度計劃、周作業計劃,并將月度、周作業計劃具體落實到每一道工序、每一個環節和每一個班組。統籌好各個分項工程的實施,統籌好各個施工環節的銜接。特別對項目中的地下防水工程、鋼筋制作工程、模板安裝工程、砼澆筑工程等控制性工程要集中攻堅、狠抓落實,全面掀起施工高潮。

    2、統籌安排全盤工作。根據項目建設總體目標,積極籌措建設資金,加快物質材料進場,確保各項工作有條不紊的開展。同時要求建設單位要根據施工合同加快工程款支付,以緩解施工單位建設資金周轉的壓力。

    3、迅速掀起建設高潮。切實加快工程建設進度,搶時間、爭速度抓住當前“百日會戰”施工的黃金時節,雨水少,天氣好,要進一步增強時間觀念,爭分奪秒,搶抓進度,開展“百日會戰”、“立功競賽”等活動,明確目標,制訂獎罰措施,迅速掀起工程建設高潮。

    項目部要加強對勞務單位的督導,督促和指導,制定切實可行的計劃完成保證措施,特別對困難多、工期壓力大的工序要給予重點檢查和指導。執行工程建設日報制度,使施工生產處于可控狀態。各職能部門要組織相關人員隨時抽查勞務單位施工組織計劃執行情況和各項措施的落實情況,對沒有完成目標任務的,要深入分析原因,找出問題所在,制定補救措施,對屢次不能按時完成任務的,要進行責任追究?;顒咏Y束后,將進行一次全面檢查,根據檢查結果嚴格獎懲兌現。

    團結出效益、出成果,構建團結和諧的工作環境需要我們大家的共同努力。在大干活動中每個單位、每個人都要明確各自的定位,嚴格按照程序辦事,按規章制度辦事,各級各類人員都要盡心盡力、盡職盡責,擺正位臵、干好工作。要樹立大局意識,以維護整體利益、大局利益為前提,服從領導和指揮,絕不能因小失大,務求在團結、和諧的氛圍把活動開展好,把任務完成好。同時還要嚴肅施工紀律和勞動紀律,做到政令暢通,令行禁止,加強職工隊伍管理,堅守崗位,嚴禁擅離職守。

    沒有質量就沒有進度,沒有安全同樣也談不上進度。在抓進度、促生產的過程中,時刻不能忘記安全生產,做到安全第一,生產必須安全;時刻不能忽視工程質量,確保工程質量,堅決防止因為趕進度、趕工期而忽視工程質量和安全問題,著力打造精品工程、優質工程。在保證安全和質量的前提下,通過工藝改進和科學組織,合理加快施工進度,實現三者的統一與全面豐收,不能顧此失彼。

    報告完畢,謝謝大家。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇六

    一、加強金庫人員選配,提高金庫管理人員整體素質“企”字人為上,無人則止。企業管理的關鍵在于人,人是企業經營活動的主體,對人的了解、掌握和使用是企業管理的核心,科學合理的用人機制決定著企業的成敗。(一)金庫管庫員考察選用環節至關重要任用管庫員必須嚴加審核,多方考察,要選拔政治素質好,業務素質高,法制觀念強的工作人員。同時,對入崗人員要不斷加強教育和培訓,鞏固和提高素質。河北邯鄲市農行金庫5100萬元被盜案,就是人員選拔的失察,案犯任某好賭,馬某則嗜酒貪玩,單位卻不經考察而把關鍵崗位的金庫鑰匙交到這樣兩個人手里,事發后人們才意識到,對管庫員人品的選擇是十分重要的。發生以上案件,就是選拔任用有劣跡人員入崗的一個沉痛教訓。(二)選用金庫管理人員,責任心是關鍵金庫主任、金庫副主任和執行主任既是管理者也是金庫門密碼鎖的使用者,他們不僅要有豐富的業務知識和管理才干,還應具備操作者的崗位素質以及很強的責任心和使命感。在加強對金庫人員的管理基礎上,嚴格執行早開晚關金庫密碼鎖的職責,不可有一時疏忽,否則將給犯罪分子可乘之機。如某支行保衛人員龍某,在發現支行金庫主任沒有經常開啟.

    隨著工商銀行改革的不斷深入,尤其是經濟發展的多樣性,社會對現金的需求與日俱增,增加了現金流通限額預測的難度,同時要加強庫款管理防范金庫資金被盜案件的發生,工商銀行鷹潭分行警鐘常鳴確保金庫安全。今年以來,該行以“業務發展,內控優先”為內控理念,以“零差錯、零違章”創建“雙零”為目標,強化管理,嚴控風險,多措并舉加強中心金庫的風險管理,提升防范案件工作水平。

    一是抓學習,加強業務培訓,切實提高相關人員業務素質,在不斷加深理解嚴守規章制度和違規操作危害上下功夫。同時,抓好員工的教育談心,筑牢防范道德風險防線。二是抓檢查,認真落實各項制度,堵塞漏洞,不斷提高金庫管理和建設的水平。三是抓整改,對歷次檢查發現問題逐條對照制度進行整改,舉一反三,確保做到“發現一個問題、整改一類問題”,切實提高工作質量。

    四是抓完善,完善規章制度建設,尤其是相關金庫建設方面的資料,重視出納系統管理,確保實際人員、物品情況與系統錄入一致。

    五是抓管理,在加強人員管理的同時,加強對金庫鑰匙、密碼的管理,尤其是規范不相容崗位人員的鑰匙使用以及備用或封存鑰匙的管理。

    六是抓協調,就檢查中發現的問題積極與相關部門協調,消滅風險隱患。

    2月23日,工行襄陽分行紀委書記肖金萍、行長助理陳濤主持召開了由現金營運中心、保衛部門參加的現金營運安全工作聯席會,會議針對在當前社會局勢相對復雜、案防形勢特別嚴峻的情況下,對做好現金營運安保工作提出了要求,要通過學制度、抓整改等多項措施,進一步提升金庫風險管理防范水平。

    一是狠抓庫區內部管理,嚴格按章行事。為了落實現金營運中心對自身各個業務環節的現金、款箱交接安全,實行規范化、標準化、精細化管理,要求中心全體員工嚴格按照《中國工商銀行金庫安全管理》要求進行對照檢查和整改,確保各具體崗位工作人員嚴格按照規章制度和操作流程處理專業事項。加大各項安全工作的落實力度,工作時間庫區內的金庫庫房、atm供鈔整點間、上門收款清分間一律關閉,非工作人員一律嚴禁出入,做到事前、事中和事后控制嚴密,對風險點和風險環節防控得當,操作規范。

    二是進一步整章建制,強化流程管理。保衛部門在守押社會化后,人員、槍枝收走的情況下,依照《中國工商銀行金庫安全管理》的操作流程、及《押運服務合同》中的雙方權利和責任約定,對現有的規章制度、操作流程及進行全面梳理,對現金營運中心制定專門的安保措施,并嚴格落實到實際工作中。

    三是解決押運車輛、人員身份認證問題。積極探索依靠科技手段解決保安押運車輛、人員的身份認證問題。保衛部門要加強橫向聯系、學習他行成功經驗,聯合保安押運公司一起,運用在各網點建立讀卡器即時讀取押運人員身份信息的模式,解決押運身份識別問題。四是加強押運車輛出入庫區管理。保衛部門對押運車輛進入庫區要審查登記,有序放行,避免多部車輛同時涌入,造成混亂局面,督促保安押運公司完善臨時變更押運車輛的手續,防控臨時變更押運車輛和人員形成的風險。

    五是做好金庫庫區后門的安全管理。在現有條件下,完善安全監控設施、確保監控設備運行完好、全面覆蓋,無監控盲區。要求在后門值班的保衛要提高警惕,杜絕麻痹大意思想,切實履行保衛職能。

    六是開展金庫庫區防盜、防搶應急演練。每季開展一次針對金庫庫區的防盜、防搶應急演練,進一步提升各崗位應急處置能力,確保國家財產和員工人身安全。

    20xx年,工商銀行臨沂分行認真貫徹執行上級行現金管理的各項規章制度和業務管理規定,以新金庫的正式啟用、運營為契機,加強執行力建設,用奮發向上、積極有為、改革創新的工作態度,積極謀劃多措并舉,全力做好現金營運工作。

    一、找準努力的方向,明確金庫管理工作目標。金融業的各項業務都有嚴格的工作要求、特別是中心庫的各項業務也是如此。安全通道口至地下金庫區的的設防、監控的布局與投放、點鈔機具的擺放、五好錢捆的要求、消防器具的排放、地下車庫運鈔車的停放等工作事項都必須上級行的要求等。該行現金營運中心全體干部員工團結奮進,努力進取,在金庫管理上力爭達標準統一、內控嚴密、服務高效的工作目標。

    二、明確指導思想,提高服務意識。一是明確指導思想,力爭完成各項考核指標。在保證現金運營安全、保正常開門營業的前提下,積極努力,自我加壓,壓庫增效,力爭完成上級行下達的現金庫存限額、現金綜合運用率等考核指標。二是改進服務方式,提高服務意識,提高服務效率。現金營運中心努力踐行二線服務一線的服務宗旨,創新服務手段,努力為前臺營業網點安全、正常運保駕護航。

    三、嚴格管理,規范操作。在管理和工作上做到“四到位”,規范操作。一是學習到位,即該學的必需認真學習、透徹學習,人員到位、時間到位;二是執行到位,在制度執行上做到嚴格按照金融法規辦、嚴格按照業務操作流程辦、嚴格按照上級要求辦,嚴禁走過場。三是管理到位,各個崗位人員,認真履行崗位職責,嚴禁擅離職守。四是考核到位,即所有工作都必需納入員工考核系統,實施全方位監督,不留死角,確保考核的真實性、公平性和權威性。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇七

    為認真貫徹落實公安部、銀監會《銀行業金融機構安全評估辦法》,進一步全面客觀地認識我行的安全防范情況,根據上級領導的要求,我行及時組織以行長xxx為組長、委派會計xxx為副組長的自查小組,按照通知要求的檢查方法,結合實際情況,對網點安全設施及周邊環境進行了全面的檢查,先將自查情況匯報如下:

    一、物防設施。

    1、一層營業廳窗戶全部安裝防彈玻璃或相應防護措施。

    2、網點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門,且符合國家安全標準。

    3、營業網點外有圍墻且有防止攀爬的障礙物。

    4、網點內已配備自衛器材。

    5、營業網點內已配備應急照明設施且安全可用。

    二、技防設施。

    1、營業場所與外界相通的出入口已安裝了視頻監控設施。

    2、營業場所現金區、非現金區均安裝視頻監控設施,實時監控區域人員活動情況以及業務辦理過程。

    3、營業場所的所有監控設施的回放錄像均可以分辨人員的體貌特征。

    4、網點錄像資料能保存90天。

    5、網點已具備與公安局110報警服務臺聯網報警條件。

    三、人防措施。

    1、網點內業務人員均接受過系統的安全保衛培訓,能應對緊急情況的發生。

    2、網點配備專職的安全保衛人員。

    3、網點人員熟悉110報警設施、狼牙棒、滅火器等安全設施的使用。

    四、atm自助設備的安全。

    1、已安裝報警裝置,且能對撬盜和破壞事件進行檢測報告。

    2、視頻裝置可以對客戶交易時的正面圖像、進出鈔票過程進行清晰地實時錄像。

    3、已加裝防窺視功能裝置,已設置相對獨立的用戶操作區域。

    4、已通過顯示屏顯示必要的安全提示和24小時客服電話。

    五、消防安全。

    1、建立了領導負責的逐級防火責任制度。

    2、每月組織開展安全教育宣傳教育。

    3、保證消防設施、滅火器的安全、有效。

    4、對火災能及時發現且發現后能及時消除。

    1、我行實行安全保衛責任制,對每一個員工的'安全保衛職責落實到位。

    2、領導小組對安全保衛工作常抓不懈,定時舉行案件演習和消防演習。

    3、指定專門的安全保衛人員,對每天的安全保衛工作進行詳細記錄,以備查閱。

    通過此次安全評估自查,xx支行的全體員工進一步提高了相關的安全防范意識,從而將安全工作責任到人,落實到位。今后我行將加大對安全教育的學習力度,做到警鐘長鳴、防患于未然,為我行健康發展提供有力保證,進一步維護全縣金融秩序,為我縣經濟又好又快發展貢獻一份力量。

    自查單位:xx支行。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇八

    根據總部關于轉發《關于做好全省農合機構安全生產和疫情防控工作的通知》文件精神,xx支行根據自查內容逐一進行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:。

    一是檢查我支行消防設施、滅火器的配置均符合標準并定期組織檢驗、維修,我支行共配備有滅火器20瓶,其中干粉滅火器和二氧化碳滅火器各10瓶,水池3處,水龍頭3個,自來水一處,井水一處,均正常使用,劃分有防火責任區。

    二是對網點供電線路的檢查、用電器的排查。支行電器產品用具的安裝、使用及其線路、管路的設計、敷設、維護保養、檢測均符合消防技術標準和管理規定,無亂拉電線,使用大功率明火取暖的行為。

    三是對營業場所、現金柜臺、金庫、自助設備、設備間的安全防范設施的檢查。營業場所大門為普通大門已經更換為安全防盜門,現金柜臺符合安全標準、金庫指紋系統故障,無法正常使用,已經上報安全保衛部門,自助設備安全防護倉正常使用,有24小時自助銀行服務燈牌,自助設備區域能夠堅持一日三查,加鈔間為普通防盜門,不符合安全標準,已經上報安全保衛部門,視頻監控、聯網報警等安防設備有效運轉,監控設備能24小時正常運行,且錄像能保持90天以上。

    四是檢查應急預案制定執行情況。應急預案所定人員與現有支行人員一一對應,安全檔案建立完善,安全重點防護部位確定到位,能及時開展每月一次應急演練,并留存有影像資料。

    五是日常安全檢查學習情況。商行總部能夠按月到網點現場檢查安全情況,提出整改建議,網點能夠及時整改。支行長能夠按周對網點安全進行日常檢查,安全員能按周組織職工學習安全相關制度、相關文件,并記錄好學習記錄。

    六是對疫情防控的檢查。我支行制定有大堂經理值周制度,營業期間負責對來辦理業務的客戶進行掃碼(陜西一碼通、大數據行程卡)、戴口罩、測體溫、保持一米安全距離、登記,班前、班后按規定對營業場所進行消殺,確保所有人員安全,鞏固現有防疫成果。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇九

    銀行安全自查報告該怎么寫嗎下面了銀行安全自查報告模板,歡迎大家閱讀學習參考!

    一、健全組織,強化領導。

    為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

    二、嚴格清查,不走過場。

    成立清查小組,局領導要求認真學習文件精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的問題。

    三、

    認真自查,及時自糾。

    按照《綿竹市財政局關于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。

    1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支兩條線原則,所有的業務收入都全額繳入財政國庫,并按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬,每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人部門負責人財務審核分管領導審核領導審批的審批程序執行財務報銷制度。

    2、財政票據指派專人專管,建立了票據領用、核銷臺賬,年底按財政票據管理要求進行清零并注銷。

    3、我局財務印章管理原則是:分開存放保管,監督審批使用。財務專用章由會計負責保管,法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方,并且經常檢查,非保管人員不得使用,非經單位負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務印章外借。

    4、財務科的職能職責明確,下設會計和出納兩個崗。

    位,各自職責分工明確,會計與出納之間,相互協調配合,并相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對,會計的賬務必須與銀行和財政的相核對,確認無誤后方可結賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。

    5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理,但還不夠完善,下步應按照要求進一步完善會計核算。

    6、無違規開設銀行賬戶,現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

    7、財政資金按相關規定進行管理與使用,財政資金撥付流程科學規范,財政資金審核及時到位,無財政資金未納入國庫集中支付。

    這次自查自糾,是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動,使我們及時發現問題,并針對存在的問題及時加以整改,從而使我局財務工作更加完善有效。

    銀監局:

    為認真貫徹關于州銀監局轉發的《開展銀行業金融機構網絡安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以網絡安全為主題的會議,并草擬了網絡安全責任制和有關規章制度,由我行科技部統一管理,各科室負責各自的網絡安全工作。嚴格落實有關網絡安全方面的各項規定,采取了多種措施防范安全有關事件的發生,總體上看,我行網絡安全工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發現泄密問題。

    一、計算機涉密信息管理情況。

    今年以來,我行加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(軟盤、u盤、移動硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離,并按照有關規定落實了安全措施,未發生一起計算機失密、泄密事故。

    二、計算機和網絡安全情況。

    一是網絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網絡隔離卡,采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施,明確了網絡安全責任,強化了網絡安全工作。

    二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟件五層管理,確保涉密計算機不上網,上網計算機不涉密,嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好三大安全排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網絡安全,包括網絡結構、安全日志管理、密碼管理、ip管理、互聯網行為管理等;三是應用安全,包括郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。

    三、硬件設備使用合理,軟件設置規范,設備運行狀況良好。

    我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統相關設備的應用一直采取規范化管理,硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規定,單位硬件的運行環境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品;防雷地線正常,對于有問題的防雷插座已進行更換,防雷設備運行基本穩定,沒有出現雷擊事故;ups基本運轉正常。網站系統安全有效,無任何安全隱患。

    四、通訊設備運轉正常。

    我行網絡系統的組成結構及其配置合理,并符合有關的安全規定;網絡使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。

    五、嚴格管理、規范設備維護。

    我行對電腦及其設備實行誰使用、誰管理、誰負責的管理制度。在管理方面我們一是堅持制度管人。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網絡安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是三防一保工作的有機組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面,專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記,并及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,并對其身份和處理情況進行登記,規范設備的維護和管理。

    六、安全教育。

    為保證我行網絡安全有效地運行,減少病毒侵入,我行就網絡安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間,大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢,并得到了滿意的答復。

    自查存在的問題及整改意見。

    我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節,今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

    (一)對于線路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。

    (二)加強設備維護,及時更換和維護好故障設備。

    (三)自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中,我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網絡安全工作。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇十

    銀行是社會組成的一部分,是社會不可取少的。銀行各方位的安全都不可輕視。銀行安全自查應該受到每個銀行職員的重視。下面就是本站小編給大家整理的銀行安全。

    希望大家喜歡。

    一、健全組織,強化領導。

    為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

    二、嚴格清查,不走過場。

    成立清查小組,局領導要求認真學習文件精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的問題。

    三、認真自查,及時自糾。

    按照《綿竹市財政局關于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。

    1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則,所有的業務收入都全額繳入財政國庫,并按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬,每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人——部門負責人——財務審核——分管領導審核——領導審批的審批程序執行財務報銷制度。

    2、財政票據指派專人專管,建立了票據領用、核銷臺賬,年底按財政票據管理要求進行清零并注銷。

    3、我局財務印章管理原則是:分開存放保管,監督審批使用。財務專用章由會計負責保管,法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方,并且經常檢查,非保管人員不得使用,非經單位負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務印章外借。

    4、財務科的職能職責明確,下設會計和出納兩個崗。

    位,各自職責分工明確,會計與出納之間,相互協調配合,并相互制約。月末出納的現金、銀行。

    日記。

    賬與會計的賬務相核對,會計的賬務必須與銀行和財政的相核對,確認無誤后方可結賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。

    5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理,但還不夠完善,下步應按照要求進一步完善會計核算。

    6、無違規開設銀行賬戶,現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

    7、財政資金按相關規定進行管理與使用,財政資金撥付流程科學規范,財政資金審核及時到位,無財政資金未納入國庫集中支付。

    這次自查自糾,是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動,使我們及時發現問題,并針對存在的問題及時加以整改,從而使我局財務工作更加完善有效。

    銀監局:

    為認真貫徹關于州銀監局轉發的《開展銀行業金融機構網絡安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以網絡安全為主題的會議,并草擬了網絡安全責任制和有關。

    規章制度。

    由我行科技部統一管理各科室負責各自的網絡安全工作。嚴格落實有關網絡安全方面的各項規定采取了多種措施防范安全有關事件的發生總體上看我行網絡安全工作做得比較扎實效果也比較好近年來未發現泄密問題。

    一、計算機涉密信息管理情況。

    今年以來,我行加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(軟盤、u盤、移動硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離,并按照有關規定落實了安全措施,到目前為止,未發生一起計算機失密、泄密事故。

    二、計算機和網絡安全情況。

    一是網絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網絡隔離卡,采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施,明確了網絡安全責任,強化了網絡安全工作。

    二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟件“五層管理”,確?!吧婷苡嬎銠C不上網,上網計算機不涉密”,嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網絡安全,包括網絡結構、安全日志管理、密碼管理、ip管理、互聯網行為管理等;三是應用安全,包括郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。

    三、硬件設備使用合理,軟件設置規范,設備運行狀況良好。

    我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統相關設備的應用一直采取規范化管理,硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規定,單位硬件的運行環境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品;防雷地線正常,對于有問題的防雷插座已進行更換,防雷設備運行基本穩定,沒有出現雷擊事故;ups基本運轉正常。網站系統安全有效,無任何安全隱患。

    四、通訊設備運轉正常。

    我行網絡系統的組成結構及其配置合理,并符合有關的安全規定;網絡使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。

    五、嚴格管理、規范設備維護。

    我行對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網絡安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一?!惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面,專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記,并及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,并對其身份和處理情況進行登記,規范設備的維護和管理。

    六、安全教育。

    咨詢,并得到了滿意的答復。

    自查存在的問題及整改意見。

    我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節,今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

    (一)對于線路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。

    (二)加強設備維護,及時更換和維護好故障設備。

    (三)自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中,我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網絡安全工作。

    敦化江南村鎮銀行股份有限公司。

    20xx年九月十日。

    今年以來,我行積極落實從嚴治行的方針,做好安全保衛工作,完善內控程度,強化內部管理,切實防范金融風險,杜絕案件事故的發生,取得了較好的成效,保證了我行安全穩健高效經營。

    一、加強組織領導,落實工作責任制。

    我行成立了支行安全保衛、綜合治理(創安、禁毒、普法和依法治行)領導小組,認真落實安全保衛目標管理和領導責任制,將安全保衛工作納入全年。

    工作計劃。

    與支行營業部、各分理處負責人都簽訂了安全保衛目標管理。

    責任書。

    做到誰主管、誰負責。并根據市人行要求和本行實際制定印發了樂清工行200*年創建金融安全區工作意見,明確各級負責人安全保衛工作職責做到一級抓一級,分工到位、職責明確、相互配合、層層落實。

    二、不斷健全內控外防機制,切實落實各項規章制度。

    一是做好日常安全保衛基礎工作。首先是積極組織全行員工認真學習《中國工商銀行員工行為守則》(以下簡稱《守則》)、《中國工商銀行關于對違反規章制度人員處理暫行規定》、《中國工商銀行內部控制暫行規定》、《安全保衛責任書》等,加強全行員工法制教育,提高全行員工安全保衛意識。其次是加強經警隊伍建設。今年多次組織全行保衛、經警、交接人員的制度學習和培訓,規范保衛工作操作。特別是強化了經警軍事業務訓練、防爆槍訓練及經警人員的考核工作,對經警進行技能考核,優留劣汰,進一步提高了保衛隊伍的整體素質。同時做好員工動態管理工作,積極掌握員工工作和業余生活情況,對懷疑有不良行為的或經商行為的員工進行重點監控,并對廣大員工進行防搶預案演習,熟練掌握有關安全保衛設施操作要領,明確報警電話。還拔出大量保衛專項資金,及時更新一部分已老化的技防設備。總之,在技防、物防、人防上進行大投入,把好人防、技防、物防關,及時消除案件事故隱患,防患于未然。

    二是定期召開防范案件分析會,及時傳達上級行有關文件精神,通報有關案情,研究工作中出現的新問題、新情況、新特點,分析本行管理工作的薄弱環節和漏洞隱患,并針對本行的薄弱環節,采取相應對策,對不良苗頭立足于早發現、早教育、早防范,防患于未然。

    三是定期或不定期地對所轄各機構部門進行嚴格檢查,包括進行現場檢查與考核,強化我行各項規章制度的全面落實,經常組織專業部門人員加強對重點部位、重點崗位和重要環節執行規章制度情況的檢查,對發現有違規違法行為嚴厲查處,及時整改。尤其是不斷強化安全保衛工作的檢查落實,堅持每周的保衛科長檢查制度及每月的分行行長檢查制度,對各項安全工作的管理落實到崗、到人,強化報告制度,及時掌握本系統的安全保衛情況,努力防范案件事故的發生。今年以來,我行先后開展了職業道德、規章制度和法制教育活動、規章制度執行月大檢查活動、業務高風險點檢查活動、“抓內部管理,促業務發展”活動,積極檢查我行業務經營發展中存在的問題,對檢查中暴露出來的問題進行認真整改,消除隱患,不斷完善內控機制,建立長效機制。

    我行通過日常工作及開展各項專項活動,全面加強了全行干部員工隊伍的思想政治建設、組織建設、作風建設和制度建設,提高了干部員工的思想業務素質,進一步規范健全了我行安全保衛工作和內控機制,切實做到安全穩健經營,進一步樹立我行新形象。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇十一

    為認真貫徹關于州銀監局轉發的《開展銀行業金融機構絡安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以絡安全為主題的會議,并草擬了絡安全責任制和有關規章制度,由我行科技部統一管理,各科室負責各自的絡安全工作。嚴格落實有關絡安全方面的各項規定,采取了多種措施防范安全有關事件的發生,總體上看,我行絡安全工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發現泄密問題。

    今年以來,我行加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(軟盤、u盤、移動硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際互聯及其他公共信息物理隔離,并按照有關規定落實了安全措施,到目前為止,未發生一起計算機失密、泄密事故。

    1、絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、絡隔離卡,采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施,明確了絡安全責任,強化了絡安全工作。

    2、日常管理方面切實抓好內、外和應用軟件“五層管理”,確?!吧婷苡嬎銠C不上,上計算機不涉密”,嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是絡安全,包括絡結構、安全日志管理、密碼管理、ip管理、互聯行為管理等;三是應用安全,包括郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。

    三、硬件設備使用合理,軟件設置規范,設備運行狀況良好。我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統相關設備的應用一直采取規范化管理,硬件設備的'使用符合國家相關產品質量安全規定,單位硬件的運行環境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品;防雷地線正常,對于有問題的防雷插座已進行更換,防雷設備運行基本穩定,沒有出現雷擊事故;ups基本運轉正常。系統安全有效,無任何安全隱患。

    我行絡系統的組成結構及其配置合理,并符合有關的安全規定;絡使用的各種硬件設備、軟件和絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。

    為保證我行絡安全有效地運行,減少病毒侵入,我行就絡安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間,大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢,并得到了滿意的答復。

    我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節,今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

    (一)對于線路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。

    (二)加強設備維護,及時更換和維護好故障設備。

    (三)自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中,我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的絡安全工作。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇十二

    駐馬店銀行上蔡支行安全保衛自查報告為認真貫徹落實公安部、銀監會《銀行業金融機構安全評估辦法》,進一步全面客觀地認識我行的安全防范情況,根據上級領導的要求,我行及時組織以行長孫瑩瑩為組長、副行長周靜為副組長的自查小組,按照通知要求的檢查方法,結合實際情況,對網點安全設施及周邊環境進行了全面的檢查,先將自查情況匯報如下:

    1、二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應防護措施。

    2、網點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門,且符合國家安全標準。

    3、營業網點外有圍墻且有防止攀爬的障礙物。

    4、網點內已配備自衛器材。

    5、營業網點內已配備應急照明設施且安全可用。

    1、營業場所與外界相通的出入口已安裝了視頻監控設施。2、營業場所現金區、非現金區均安裝視頻監控設施,實時監控區域人員活動情況以及業務辦理過程。

    3、營業場所的所有監控設施的回放錄像均可以分辨人員的體貌特征。

    4、網點錄像資料能保存30天以上。

    5、網點已具備與公安局110報警服務臺聯網報警條件。

    1、網點內業務人員均接受過系統的安全保衛培訓,能應對緊急情況的發生。

    2、網點配備專職的安全保衛人員。3、網點人員熟悉110報警設施、狼牙棒、滅火器等安全設施的使用。

    1、已安裝報警裝置,且能對撬盜和破壞事件進行檢測報告。

    2、視頻裝置可以對客戶交易時的正面圖像、進出鈔票過程進行清晰地實時錄像。

    3、已加裝防窺視功能裝置,已設置相對獨立的用戶操作區域。

    4、已通過顯示屏顯示必要的安全提示和24小時客服電話。

    1、使用專用運鈔車以及雙人以上的武裝押運。

    2、運鈔車交款停放位置合理。

    3、押運員站位能全方位警戒。

    4、運鈔登記手續齊全。

    5、運鈔車接款、送款過程能夠全程錄像。

    1、建立了領導負責的逐級防火責任制度。

    2、每月組織開展安全教育宣傳教育。

    3、保證消防設施、滅火器的安全、有效。

    4、對火災能及時發現且發現后能及時消除。

    1、我行實行安全保衛責任制,對每一個員工的安全保衛職責落實到位。

    2、領導小組對安全保衛工作常抓不懈,定時舉行案件演習和消防演習。

    我行將加大對安全教育的學習力度,做到警鐘長鳴、防患于未然,為我行健康發展提供有力保證,進一步維護全縣金融秩序,為我縣經濟又好又快發展貢獻一份力量。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇十三

    我校一直堅持“以人為本”的管理理念,在學校教育教學和其他各項管理中,始終把學生的安全教育、身心健康發展放在首位。近期,學校進行了一次全面、徹底的“查隱患、堵漏洞”的取暖工作督察和安全隱患排查展。現將自查結果匯總如下:

    成立了由校長負總責,各部門、各年級分工負責的安全管理體系,做到了分工明確,責任明晰。重視安全宣傳工作,利用例會、假期學習會對全體教師集中進行安全政策、法規的宣傳和典型安全案例的分析,引導教師熟悉安全法規,重視安全教育,提高安全意識。

    1、建立安全工作領導責任制和責任追究制。

    將安全工作列入各處室的目標考核中,制訂考核制度和責任追究制度對造成重大安全事故的,嚴肅追究有關領導及直接責任人的責任。

    2、簽訂責任書,加強安全責任意識。

    學校與各部門、班主任、任課教師層層簽訂安全責任書,明確各自的職責,將安全教育工作作為對教職員工考核的重要內容,實行一票否決制度,切實增強了安全責任意識;與學生家長簽訂了安全責任書,明確了家長應做的工作和應負的責任。學校給按裝了視頻監視器,白天不允許亂人進入,課間接孩子必須由學生父母當面請假,老師確認許可,方能出校門,保證學生人身安全。

    3、不斷完善學校安全工作規章制度。

    不斷完善充實各項安全規章制度,建立定期檢查和日常防范相結合的安全管理制度。實行24小時值班制度,明確值班職責;制訂學校各項安全規章制度;建立了事故及時報告制度、突發事件應急預案和安全預警機制;對涉及學校安全的各項工作,都做到了有章可循。

    4、建立全方位安全工作教育網絡。

    我校把定期召開家長會作為一個長效機制,建立了“學校—社會—家庭”

    三結合教育網絡;實行了校領導、班主任、值日教師、學生干部組成的管理網絡;實施校門口每天放學校長、值班教師的監督、護送管理模式。同時,定期與轄區派出所聯合對學校周邊地區的治安環境進行綜合治理,徹底清除社會不安全因素對學生的影響,為師生提供健康的學習環境。

    1、認真組織安全教育周活動。

    學校安全教育周以校園安全為主題,組織師生學習安全教育工作文件;對校內易發事故類型、重點部位保護、工作薄弱環節、各類人員安全意識等方面展開深入全面的大檢查,消除隱患;以宣傳、知識講座、黑板報、手抄報等形式廣泛開展安全專題教育活動。

    2、開展豐富多彩的安全教育活動。

    聘請有關部門領導和專業人員對學生進行安全、法制方面講座,用身邊的例子說服教育學生;利用班會、少隊活動、活動課、學科滲透和119消防日宣傳活動等途徑,采取板報宣傳、張貼標語、舉行主題班會、安全征文等形式開展豐富多彩的安全教育活動,使學生接受比較系統的防溺水、防交通事故、防觸電、防食物中毒、防火、防盜、防震、防騙、防煤氣中毒等安全知識和技能教育,做到了防患于未然;還通過《致家長的一封信》增強家長的安全教育意識。

    3、努力抓好學生的安全管理

    開展心理健康教育,正確引導學生的情緒,杜絕校園暴力的發生;堅持執行學生考勤制度,要求班主任每天對學生進行嚴格考勤,對缺勤學生及時跟蹤回訪與家長取得聯系問清缺勤原由,有效杜絕了無故缺課現象的發生。

    高度重視各類安全設施的配備和維護,添置了滅火器,做到定期檢查、定期更換;本學期學校重新對供電線路,進行了改造;各類線路、燈具、電源做到了定期檢查維護,無私拉亂扯現象。

    1、校門兩邊的道路比較狹窄,過往車輛很容易掛、撞傷學生。

    2、學校周邊的道路兩邊亂停放的車輛較多,沒有斑馬線,沒有安全警示牌。

    通過這次拉網式的安全大排查,我校對排查中發現的問題,做到排查清楚整改有效。在排查中嚴格執行上級的有關要求和精神,發動全體師生,依靠社會各界的力量,扎實工作,確保了我校師生安全,校園安全,確保了校舍財產萬無一失。在今后的工作中我們將繼續把學校安全工作抓緊抓細抓實,讓學生舒心,讓家長放心,讓社會安心。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇十四

    為確保兩節期間安全保衛工作,我公司結合企業經營工作實際,嚴格按照“誰主管、誰負責”的原則,在系統內認真開展了安全經營工作大檢查,現將自查情況報告如下:

    9月15日上午,我們緊急召開了由基層各門店經理和機關全體參加的專題會議。一是公司經理梁李宏同志明確了會議的精神,并成立了由梁李宏同志為組長,副經理袁何歧為副組長,各基層門店經理為成員的安全保衛督察小組;二是與各基層門店簽訂了目標責任書,對責任書的實行情況以責任為依據,以一票否決權制、黃牌警告為考核辦法,要求各單位把安全經營工作納入重要議事日程,有規劃,有安排,做到思想重視,組織落實,目標明確。

    1、各單位依據會議精神,結合自己的實際,組織人員對各自單位進行全面的自查。自查工作從網絡建設、制度完善等入手,對組織建設、安全教育情況、檢查記錄落實情況、防汛通道等有關安全生產內容進行了重點檢查。通過自查發現個別單位缺少必要的檔案資料,任務不明確,責任不到人;缺少必要的物資和工具;消防器材的數量不足、電力電路等內容存在有落實不到位,消防通道雜物堆積比較亂,通道不1暢的現象。

    2、對公司各基層經營門店進行拉網式檢查,重點檢查了安全通道、消防設施等,發現個別門店經理安全意識不強,存在消防通道不暢,禁煙標示不明顯,微機操作員有隨意抽煙等現象。

    各單位針對自查出的有關消防、電路等部分內容進行了全面整改。

    一是9月18日對全公司的經營門店進行了安全培訓,集中學習了《消防法》和《公共場所管理條例》等法律、法規,提高了經營門店人員的安全意識。

    二是對消防設施進行了維護、保養和必要的維修,補充了消防設備、疏通了防汛通道。同時,發揮職能優勢制作了宣傳版面和橫幅。

    三是對公司會議室的線路重新進行了排查,在單位內部加強對職工的教育工作,確保經營安全。

    這次自查中,我們做到了領導重視,部署周密,排查認真仔細,整改全面及時。通過自查,進一步提高了全系統干部、職工的安全意識。今后,我們將繼續貫徹安全保衛各項規章制度,定期組織開展安全大檢查,做到常抓不懈,警鐘長鳴。

    鄧州市醫藥有限公司。

    20xx年9月21日。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇十五

    為整體提升自助設備安全防護能力,根據《上饒銀監分局辦公室關于轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查后續整改工作的'通知》(饒銀監辦發〔20xx〕20號)文件相關,結合村鎮銀行實際情況,根據村鎮銀行自助設備安全防范制度,開展了自助設備專項安全自查工作,現將有關情況匯報如下:

    截止目前,村鎮銀行安裝自助設備共計3臺,其中,穿墻式在行atm自助取款機3臺,安裝位置分別在總行營業部、青云支行、齊埠支行。無離行atm。

    (一)《atm日常巡查登記簿》填寫規范,做到一日三查,《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別柜員漏蓋私章,已及時現場整改。

    (二)村鎮銀行自助設備均安裝了24小時視頻監控裝置,對交易時的.客戶正面圖像、進/出鈔期間的圖像、現金裝填過程錄像,回放圖像清晰,無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像,圖像信息包括日期時間。

    (三)設備管理人員變更按規定更換密碼并記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

    (四)鑰匙使用完畢后,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。

    (五)現金申領經會計主管確認后按現金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

    (六)加鈔過程按要求做到全程監控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監控數據至少保存1個月,內置監控數據保存時間至少3個月。

    (七)外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況;維修設備時,有我行員工全程陪同。

    (八)按會計要求妥善保管流水日志紙。

    (九)機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規范整潔。

    (十)加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點,加鈔完畢后做取款測試。

    (一)在檢查各項登記簿中出現個別柜員漏蓋私章,已及時現場整改。

    (二)在檢查中發現總行營業部在行穿墻式取款機內出現輕微滲水,已立即查明原因進行了整改。

    (三)在檢查中發現總行營業部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。

    以上是村鎮銀行自助設備專項安全自查工作情況。今后,村鎮銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作,建立起切實有效的自助設備管理機制,確保自助設備安全、穩定地運行。

    xx支行。

    20xx年x月x日。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇十六

    根據總行《關于立即開展安全生產大檢查的通知》文件精神,xxx支行根據自查內容逐一進行了認真的自查,現將自查情況匯報如下。

    1、檢查我支行消防設施、滅火器的配置均符合標準并定期組織檢驗、維修,消防安全標志保存完好有效;無損壞、挪用消防設施、器材或擅自停用、拆除消防設施、器材的行為;無壓埋、圈占、遮擋消防栓或占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道和防火間距的行為;防火分區未擅自改變;支行配備的消防設施配置符合規定,未使用不合格、國家命令淘汰的消防產品,未設置影響逃生、滅火救援的障礙物。

    2、支行電器產品用具的安裝、使用及其線路、管路的設計、敷設、維護保養、檢測均符合消防技術標準和管理規定,無亂拉電線,使用大功率明火取暖的行為,我行聯系了物業專職的水電工對支行的線路等設施進行了全面的檢測和維護,確保支行的線路安全。

    3、支行對外的現金柜臺、自動機具、自助銀行的安全防范設施建設均經過相關部分的驗收檢驗,視頻監控、聯網報警等安防設備有效運轉。

    4、應急預案制定詳實,預案所定人員與現有支行人員一一對應,安全檔案建立完善,安全重點防護部位確定到位。

    5、我支行例行檢查安全到位,并及時組織員工進行安全演練,做到由預案演練現實突發情況。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇十七

    銀監局:

    為認真貫徹關于州銀監局轉發的《開展銀行業金融機構網絡安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以網絡安全為主題的會議,并草擬了網絡安全責任制和有關規章制度,由我行科技部統一管理,各科室負責各自的網絡安全工作。嚴格落實有關網絡安全方面的各項規定,采取了多種措施防范安全有關事件的發生,總體上看,我行網絡安全工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發現泄密問題。

    今年以來,我行加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(軟盤、u盤、移動硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離,并按照有關規定落實了安全措施,到目前為止,未發生一起計算機失密、泄密事故。

    一是網絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網絡隔離卡,采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施,明確了網絡安全責任,強化了網絡安全工作。

    二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟件“五層管理”,確?!吧婷苡嬎銠C不上網,上網計算機不涉密”,嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網絡安全,包括網絡結構、安全日志管理、密碼管理、ip管理、互聯網行為管理等;三是應用安全,包括郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。

    我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統相關設備的應用一直采取規范化管理,硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規定,單位硬件的運行環境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品;防雷地線正常,對于有問題的防雷插座已進行更換,防雷設備運行基本穩定,沒有出現雷擊事故;ups基本運轉正常。網站系統安全有效,無任何安全隱患。

    我行網絡系統的組成結構及其配置合理,并符合有關的安全規定;網絡使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。

    我行對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網絡安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一?!惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面,專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記,并及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,并對其身份和處理情況進行登記,規范設備的維護和管理。

    咨詢,并得到了滿意的答復。

    自查存在的問題及整改意見。

    我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節,今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

    (一)對于線路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。

    (二)加強設備維護,及時更換和維護好故障設備。

    (三)自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中,我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網絡安全工作。

    xx支行。

    20xx年x月x日。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇十八

    接到省行開展客戶個人金融信息保護自查工作部署的通知后,個人金融部主任立即組織相關人員對文件進行了學習,提出了工作要求和時間安排,并成立了以分管行長為組長,部門正副主任為副組長,個金部風險經理、產品經理;各網點負責人及轄內16個營業網點的業務經理為成員的自查工作小組,按照相關要求,重點對全轄理財經理、消貸客戶經理的履職及管理、x-pad系統、crm系統、個人征信系統、銀行卡業務個人客戶信息管理等涉及客戶信息保管與使用等環節中是否存在安全隱患,泄露客戶信息等問題開展全面自查工作。

    (一)制度建設方面1、我行領導歷來就十分重視保密工作,在組織機構建設方1面,按照《中國銀行股份有限公司保密管理辦法》的相關要求,設立了保密工作委員會,成立了以行長為組長,副行長為副組長,各部門主任為成員的信息保密工作領導小組,負責領導全行保密工作,領導小組下設辦公室,對全行的保密工作進行進行檢查、指導,督促信息保密工作的落實,并且我行保密部門及關鍵崗位的工作人員均按要求簽訂了保密協議,自覺遵守和執行保密工作方針政策和法律法規。

    2、我行規章制度健全,從每個環節做起,保密觀念強,措施得力,落實較好。比如:檔案室制定檔案工作人員保密職責,查閱、借閱檔案手續齊備;機密文件、內部資料的傳遞、回收、都嚴格按照相關規定辦理,保密干部有變動后,均及時作出調整并上報省分行。

    (二)系統管理情況我行健全內部控制制度,通過權限管理設置,加強對x-pad系統、crm系統、個人征信信息系統的管理,系統的使用人員都經過了嚴格的審批程序,并明確了管理責任,確保個人金融信息在收集、傳輸、加工、保存、使用等環節不被泄露和盜用。今年以來,我行通過對個人客戶經理的風險排查和對基層網點常規業務檢查對涉及個人金融信息的保密環節進行了自查和檢查,目前尚未發現個人信息泄漏的情況。

    (三)重點業務和關鍵環節的檢查情況2為強化內部控制,加強個人金融業務操作風險管理,促進個人金融業務又好又快發展,預防和遏制由于內部監督控制不力、違規操作而導致的重大風險,個金部將重點業務和關鍵環節的檢查均納入檢查計劃作為常規檢查項目,認真開展個人金融業務的檢查。

    1、銀行卡業務管理。

    (1)在發卡審核環節,對所有申請進件進行了100%電核,對有疑問的或批量進件由風險人員和直銷領隊上門核實包括真實性,所有進件均實行了“三親見”制度,并通過身份聯網核查和人行征信系統進行了身份核查和征信調查。

    (2)我行嚴把特約商戶準入關。按照各級監管部門的有關規定,正確使用和設置特約商戶的結算賬戶。落實特約商戶實名制,在充分了解核實商戶相關信息的同時,在人民銀行聯網核查系統和中國銀聯的不良信息系統核實商戶法定代表人或負責人、授權經辦人的個人身份和資信。嚴格執行商戶調查與審批相分離、商戶檔案管理與商戶交易監控相分離、商戶pos設備安裝與商戶pos設備入網控制相分離的要求。

    (3)對于直銷團隊的管理,嚴格按照《中國銀行北京市分行信用卡直銷隊伍日常管理制度》的要求規范管理,要求直銷人員必須嚴格執行“三親見”制度,一經發現未執行“三親見”制度的立即予以開除處理,對數量較多的批量進件實行雙人上門核實,對不符合發卡條件的堅決不予發卡。32、零售貸款檔案管理我行注重信貸檔案的管理工作,貸款審批通過后,客戶經理能按相關要求將零售貸款檔案進行整理移交,所有信貸檔案歸集到檔案室進行統一管理,專人負責;在信貸檔案調閱、使用過程中,系統內人員因工作需要借閱信貸業務檔案,需經本行信貸管理部門負責人審批同意后方可借閱。

    將借閱資料逐筆詳細登記到《檔案調閱登記簿》上,并由借閱人簽字;對于外部機構人員如公、檢、法等部門需要查閱檔案資料的,由其出具相關證件、證明材料,經有權人審批簽字后方可辦理查閱事宜。

    3、業務操作管理環節,加強了客戶身份資料識別,做好登記保管工作。

    (1)我行在為客戶辦理相關業務時,按照規定對客戶身份證件或身份證明文件的真實性進行認真審核,并按照規定登記客戶身份基本信息,留存身份證件或身份證明文件復印件或影印件;對客戶身份資料的真實性、有效性和完整性負責;個人金融部對轄屬網點執行客戶身份識別情況進行監督檢查。

    (2)嚴格按照規定落實保密原則,妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息,除法律明確規定的情形外,不得向任何機構、個人提供、泄露因履行義務而獲得的信息;對于上報的可疑交易,嚴格保守秘密,決不能向客戶透露任何信息。

    (四)重要崗位人員管理情況41、個人金融部現有員工24人,根據案防工作的要求,我部每年都將定期或不定期的對負責人、理財經理、消貸客戶經理、銀行卡業務經理(含催收保全)、銀行卡業務員(信用控制)等人員從興趣愛好、家庭狀況、生活交際、日常工作表現等方面進行風險排查,截止檢查日,尚未發現異常情況,2、網點主任或業務經理通過家談、談心、詢問的方式對本機構對所有員工進行了行為排查。從排查情況看,員工平時的興趣愛好多為運動、看書等,無黃、賭、毒及參于高風險投資活動等行為。家庭情況也較為和諧,家庭成員中未有涉賭、涉毒行為的人員。經濟收入與日常消費相匹配,未有債務糾紛。在日常工作中,員工能自覺履行相關工作,工作態度積極,對本職工作認真負責。

    (五)、重要制度的貫徹執行情況為防范風險,規范操作,個人金融部結合對重點業務和關鍵環節的檢查情況,對涉及的制度、流程、系統等方面存在的問題定期組織學習和培訓。并結合案防工作要求,組織員工結合自身業務和崗位職責認真學習相關制度,加深對規章制度的理解和把握。針對各項規章制度落實、執行過程中存在的問題,特別是核心系統上線以后,零售業務的操作流程發生了較大的變化,相關配套制度、易引發案件的業務環節等方面,開展學習討論活動,加強員工對系統的深入了解,掌握系統優勢,通過學習條線規章制度,個金業務風險提示,“六十個嚴禁“等制度,將流程與制5度相結合,做到操作有章可循,有據可依,切實提高對新系統的風險控制能力。

    對于理財客戶經理xxx、xx、xx擁有crm系統柜員號的問題整改情況:上述3名理財經理中xxx現已辭職,另2名理財經理崗位已變動,雖然擁有crm系統的柜員號,但該系統密碼已做修改,不存在風險問題,目前,我行正在進行理財經理人員調整,屆時將向省分行提出申請作刪除處理。

    四、下一步工作措施我行將此項工作作為重要議程納入日常工作管理,通過這次開展保密自查工作,在全行進一步樹立了“人人保密、時時保密、處處保密”的良好意識。我行將繼續按照上級保密工作的要求,進一步完善有關涉密管理的相關制度,長抓不懈地做好保密工作。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇十九

    金融業是國家重點建設和保護行業,因此,金融業網絡系統的穩定運行對保障國家金融業的健康發展有著重要的意義,根據塔銀辦【2018】83號文件要求,xxxx村鎮銀行(以下簡稱:我行)高度重視,結合《金融城域網網絡安全基線》內容及相關要求,認真組織落實,開展自查工作,現將自查情況報告如下:

    我行2016年通過烏魯木齊縣xxxx村鎮銀行接口接入人民銀行金融城域網,參與并接入了人行身份聯網核查、人民幣賬戶管理、金融統計、等重要信息系統。目前,各信息系統運行穩定性和安全性良好,業務開展正常。

    (一)機房方面。

    因我行使用各類服務器配置地址在河南xxxx管理部,并由專人進行運維管理,我行設置僅設備機房一個,無數據信息、文件存儲、應用程序等服務器,配置防火墻、路由器各一臺用于與河南中心服務器數據通訊,并配備30kw不間斷電源(ups)。機房地址:烏蘇市海河西路10號,銀行辦公新大樓2017年1月交工,周圍無危險建筑,機房面積為30平米,無易燃易爆物品,區域劃分為主機房區及監控機房區;配置電子門禁系統一套,進出入由機房管理人員通過指紋驗證進入,同時設有機房進出入登記薄,對外來人員進行記錄,檔案永久保存。綜合布線清晰合理、安全規范、易于維護擴展,安裝一套機房環境監控設備設施,布有中央空調一臺,二氧化碳、水基滅火器各一個,地面鋪設防靜電地板,已經當地消防部門驗收通過。

    (二)網絡安全:

    xxxx村鎮銀行網絡要求參照河南xxxx管理部現有要求,按業務種類將網絡劃分為業務內網與外部網絡,不同網絡通過路由器、交換機、網卡實現物理隔離,嚴禁相互訪問、接入。同時,依照國家等級保護原則,不同網絡區域安全保護等級設置有級別:業務網最高,辦公網其次。為保障業務網絡正常運行,已通過租用電信、聯通雙線路備份,采用中高端網絡設備,以雙機熱備模式部署,實現設備冗余、自動切換,確保業務連續性。建立健全機房、網絡、計算機等管理制度18份,以規范、標準、約束、指導的員工行為。配備機房管理人員2名(a崗、b崗),定期對機房設備、內外網絡、辦公電腦進行巡查運維。

    (三)信息管理。

    我行定期(每周三)開展員工業務培訓,對業務、制度、操作流程、法律法規、風險案列等進行統一學習,提升員工業務能力的同時,亦樹立員工正確的人生觀、價值觀,同時增強我行市場競爭力。單位在用每個信息業務系統均設置專人專崗,加大加強用戶密碼和屏??诹畹劝踩雷o措施,信息安全管理人員的配備和變更情況如有變動及時向當地人民銀行報告備案。所有終端、計算機安裝有病毒防護軟件,定期殺毒并查詢殺毒日志。嚴格管理移動存儲介質,定期核查所配發移動存儲介質的使用情況,嚴禁違規使用移動存儲介質。建立重大信息安全事件報告制度,明確了事件報告內容及流程。目前我行無外包服務。

    (四)運維管理。

    已成立xxxx村鎮銀行計算機安全工作領導小組,明確安全事件報告制度和處置管理制度,明確要求計算機操作系統、業務系統均設置有8位以上字母加數字混合密碼,單位使用計算機嚴禁安裝非本單位下發軟件,嚴禁私接亂插個人或外單位人員存儲介質,防止惡意代碼軟件,定期對使用該項工作進行檢查。建立相應計算機使用、存儲介質、數據查詢等制度為依據。

    (五)組織機構管理。

    已成立xxxx村鎮銀行計算機安全工作領導小組,由行長任組長,各部室經理、各支行長任組員,負責協調本單位信息安全管理工作,決策信息安全重大事宜,組織、指導、協調信息安全管理工作。按崗位設置系統管理員、網絡管理員、機房管理員等崗位,并配備ab角;建立機房、網絡、主機、信息安全等方面運維及管理制度或操作技術規范,制度齊全,能保證業務持續運行。

    1、科技配備人員不足,技術水平相對他行較為薄弱;

    2、科技培訓方面開展次數較少,員工計算機操作水平有待提;

    4、系統功能開發不到位,結算渠道較少;跟不上金融發展趨勢;

    1、加大本行員工科技方面的培訓工作,不斷更新新知識、新技能,培養一批高素質、高效率、充滿活力、愛崗敬業的隊伍。

    2、嚴格要求計算機、網絡、業務系統、各類軟件的使用,加大操作規范及操作權限管理,加強制度執行力的管理,保障各類系統穩定運行。

    3、加強內控建設,強化監督,完善防范機制,做到責任到崗、落實到人、相互制約、相互監督,積極開展內部檢查,發現問題及時整改,消除風險隱患。

    4、積極開展日常計算機及網絡維護工作,機關、營業網點配備計算機管理員1名,定時對機房設備運行、計算機使用、衛生清理進行管理,總行負責監督落實。

    5、繼續加大科技資金投入,用于加快推動科技建設步伐,提升我行科技水平能力。

    銀行安全保衛自查報告范文(20篇)篇二十

    百日安全重點項目共14項,防治水8項,完成6項,到期未完成2項;機電運輸6項,完成3項,未完成3項(未到期)。

    未到期項目:

    4、使用專用供電設計軟件進行井下供電管理。目前還沒有開展此項工作。責任人;唐德海。

    百日安全重點項目共14項,防治水8項,完成6項,到期未完成2項;機電運輸6項,到期未完成3項。

    未到期項目:

    6、使用專用供電設計軟件進行井下供電管理。目前還沒有開展此項工作。責任人;齊中元。

    百日安全重點項目共15項,防治水8項,完成6項,到期未完成2項;機電運輸7項,完成2項,到期未完成2項,未完成3項(未到期)。

    1、已組建探放水隊伍但人員不全,未培訓不能持證上。

    崗。已上報正暉公司正在組織培訓。責任人;梁志俊。

    未到期項目:

    5、使用專用供電設計軟件進行井下供電管理。目前還沒有開展此項工作。責任人;王文藝。

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