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    庫房整改報告(通用21篇)

    時間:2025-06-10 作者:QJ墨客

    整改報告是對組織或個人在某一工作或任務中發生的問題和存在的不足進行分析和總結的一種書面材料,通過整改報告可以評估工作的成效并提出改進措施,我覺得我們應該寫一份整改報告了吧。鑒于每個問題的特殊性和復雜性,這些整改報告范文僅供參考,具體的寫作方法還需根據實際情況進行調整。

    庫房整改報告(通用21篇)篇一

    目前公司庫房屬各車間管理。庫房雛形構成,但概念模糊,缺乏核心管理系統,缺乏軟、硬件基礎設施,區域劃分不明,布局分散,標示不清,管理混亂,庫房運作無章可循,出入庫隨意,且無單據憑證,個別就算有單據也比較單一;物料擺放混亂,包裝不規范,部分物料甚至沒有包裝,導致物料臟污、擠壓、變形、氧化,影響品質,各種物料沒有相應的物料標示卡,沒有相應的物料標簽,容易引起混料、發錯料等狀況。

    公司要做大、做強,要發展。為促進公司發展,使庫房工作得到科學、合理、規模化的提升,公司各庫房思考如下整改計劃:

    一、半成品庫房。

    1、半成品倉為待加工鋁產品,有防水盒、傳感器等產品,其中又分毛坯和加工的半成品。

    2、區域劃分:主要分毛坯、待加工產品和其它三個區域,各區域有清晰的標示,思考消防、安全、運輸通道。

    3、物料的碼放:物料最好放到托盤上,能起到防潮和周轉的作用,用膠框或其它箱類盛具分排碼放;每箱規定數量,務必要有一個有效標簽,采用不干膠標簽,能夠張貼在外包裝上,標簽上有清晰的品名規格、數量和入庫日期,有明確的品質狀況,每種物料只能有一個零頭,設定最高層數。

    4、物料卡的標示和記錄:每種物料需有物料卡,物料卡清晰記錄各種物料的品名規格、物料編號、最高庫存量,記錄每一天的物料活動狀況,結存數量且有保管員的簽名。

    二、塑件倉。

    1、塑件倉由塑件產品和安裝好五金零件的半成品組成,區域規劃可分塑件和半成品塑膠件兩大類,然后再由兩大類細化到各小類型,思考消防、安全和運輸通道。

    2、物料碼放同樣有塑料托盤分排碼放,同樣做到每箱有標簽,每種物料只有一個零頭,設定最高層數,同樣懸掛或張貼物料卡。

    3、物料的包裝:塑膠件分大、中、小三等,根據物體的大小設定標準裝,大件物料推薦用大包裝箱,中等物料用pp袋(物料周轉袋)包裝,小件物料用方形紙盒裝,這樣能防塵、防污,抗氧化,起到延長保質期的作用;規范包裝,能夠使出、入、盤庫工作方便快捷,提高工作效率,提高數據準確性。

    4、塑膠料可大致分為全新料、邊角料(也稱回料)、報廢的塑膠件,亦可劃分三個區域,全新料每包標準25kg,邊角料(務必粉碎)也可標準25kg,報廢塑件可按包裝袋最大容量,只要便于操作即可。邊角料和報廢塑件入庫時務必要有相應的物料標簽,標簽上有清晰的品名規格、物料編號、重量、入庫日期。

    三、五金零件倉。

    1、五金零件倉物料多元化,可劃分五金零配件、辦公用品、工具、機物料、低值易耗品、色粉、易燃易爆危險品等多個區域;均屬外購物品。

    2、五金零件目前庫房存放較為混亂,包裝不規范;承重安全思考,推薦使用塑料托盤分排擺放,包裝統一pp周轉袋標準裝,膠框碼放,統一數量,同樣張貼物料標簽;供應商送貨,推薦采購員通知供應商小批物料標準裝,大批物料分散標準裝,有利于庫房整齊擺放,美觀整潔,有利于品質保證,有利于提高工作效率和數據準確性。

    3、各區域標示清楚,辦公用品、工具、機物料、低值易耗品、色粉、易燃易爆品等存放于貨架上,做好標示,便于出、入盤庫。

    物料管控與運作。

    所有物料供應商送到待檢區,檢驗合格后辦理入庫手續,不合格則驗退處理。

    庫房的整改工作,需要公司的大力支持,各部門的通力配合,倉儲部全體人員的不懈努力,為公司的發展添磚加瓦。

    倉儲部:xxx。

    庫房整改報告(通用21篇)篇二

    1、物料雜亂無序,無固定存放位置。

    2、無明顯標識,不便于領用發貨。

    3、呆滯物品未進行區分,也未統計上報。

    4、在庫現存量不明確,不直觀,帳物不相符。

    5、物料進出庫價格不熟悉。

    6、質量把關不嚴,易產生各種糾紛。

    7、報廢品處理不及時,造成廢品堆積。

    1.整齊有序。不一樣屬性物品各自分類,按必須次序擺放好,存放和發貨時能快速尋找到貨物。

    2.標識明顯。庫房內的物料均有明顯識,可直接看出該物料名稱,數量以及存放時間等等。

    3.呆滯及時消化。長時間存放于庫房內未能使用的物料,有定期統計數據,對能夠消化的,及時消化掉,不能消化的上報處理。

    4.賬物相符。庫存量與臺賬完全一致,無錯賬。對自我的物料要心中有數。

    5.熟知物料價格,收發貨時能準確的記住單價,格價不合理的能及時發現。

    6.嚴把質量關,將一切偽劣商品拒之門外。

    7.倉庫內不積壓報廢物品。

    8.減少庫存量,把不正常存貨量降至更低。

    1.自省。首先要從觀念上改變現的的安于現狀的心態,自我省視,認識到整改的重要性,讓心態更進取,為接下來艱苦的工作做好充分的思想準備。

    2.摸底。搞清楚自我庫房有些什么東西,數量多少。多,為什么會有這么多,要確定是否正常。

    3.分類。這些東西大致能夠分為哪幾類。(是文具,工具,配件,消耗品哪些是常用的,是哪個部門用的,哪些是不常用的,哪些是不會再用了的)

    4.規劃。分好的類別把它們放在哪個區域更合理,更便捷,更美觀。

    5.整理。按照做好的規劃,把物料重新擺放好。廢品上報財務,賣掉。

    6.標識。做好大類分區標識,物件數量多的,單獨在上頭標上數量。

    7.重盤。重新盤點整理好的物品,仔細核對賬物,牢記存放位置,做到心中有數。

    8.記價。倒出年度常用物品進庫記錄,查閱價格走勢,出庫與入庫價格做一致。

    9.總結。每月做報表時總結一下此月中收支情景(支:收貨時的價格。收:出貨時的價格),以月份內節余正負額來評估,此月庫存量是增加還是減少,然后再找出增加或減少原因在哪里。

    執行時間定在2月7號至3月5號,一個月時間內,必須完成以上步驟,并到達預期效果。開始進行第一步,思想上的整改。

    庫房整改報告(通用21篇)篇三

    一、存在問題:

    1、庫房容貌不是很整潔美觀;

    2、貨物沒有庫位、標識;

    3、各功能區域沒有按要求堆放貨物;

    4、沒有制度、指示牌等標識;

    5、硬件設備不足。

    二、整改目標:

    1、庫房容貌整潔美觀率大于90%;

    2、貨物務必按庫位擺放并有標識卡;

    3、務必按各功能區域堆放貨物;

    4、墻面務必貼上制度、指示牌等標識;

    5、添加必要的硬件。

    三、整改措施:

    1、定期對庫存進行整理,每一天庫房人員在完成收發貨工作后,利用工作空。

    閑時間及時對庫房的衛生和貨物的堆放進行及時的整理,過道和消防通道嚴禁堆放貨物,最終要到達托盤堆垛橫平豎直、每個單品貨物貨卡品名數量職責人標識清晰明了、包裝規范、貨物無積灰、區域劃分清楚,透過以上整理和控制到達庫房庫容庫貌的整潔美觀。

    2、使用預設庫存庫位標識、區域標識、貨卡標識、實物品名標識,每次接。

    到收發貨指令和單據時從賬務系統中查找相對應的貨物品名、庫位和庫存,再去庫位上進行收發貨的操作,能夠改變找貨難、找不到貨的問題,也能夠節省收發貨的時間和準確度。

    3、庫房區域分為:原料區、備貨區、包材區、包材待賣區、工具區、待檢。

    區、退貨區、客戶接待區、空調存貨區、辦公區,務必按其功能去堆放貨物。

    4、制作好制度、指示牌等標識,并按要求貼好。

    5、添加一些必要的硬件,如沙發、茶幾、電風扇、更換液晶顯示器等等。

    5、整改時間:

    上述工作確定后預計完成時間為1個星期。

    庫房整改報告(通用21篇)篇四

    1、倉庫容貌不是很整潔美觀。

    2、貨物沒有庫位、標識。

    3、各功能區域沒有按要求堆放貨物。

    4、沒有制度、指示牌等標識。

    5、硬件設備不足。

    1、倉庫容貌整潔美觀率大于90%。

    2、貨物必須按庫位擺放并有標識卡。

    3、必須按各功能區域堆放貨物。

    4、墻面必須貼上制度、指示牌等標識。

    5、添加必要的硬件。

    1、定期對庫存進行整理,每天倉庫人員在完成收發貨工作后,利用工作空閑時間及時對倉庫的衛生和貨物的堆放進行及時的'整理,過道和消防通道嚴禁堆放貨物,最終要達到托盤堆垛橫平豎直、每個單品貨物貨卡品名數量責任人標識清晰明了、包裝規范、貨物無積灰、區域劃分清楚,通過以上整理和控制達到倉庫庫容庫貌的整潔美觀。

    2、使用預設庫存庫位標識、區域標識、貨卡標識、實物品名標識,每次接到收發貨指令和單據時從賬務系統中查找相對應的貨物品名、庫位和庫存,再去庫位上進行收發貨的操作,可以改變找貨難、找不到貨的問題,也可以節省收發貨的時間和準確度。

    3、倉庫區域分為:原料區、備貨區、包材區、包材待賣區、工具區、待檢區、退貨區、客戶接待區、空調存貨區、辦公區,必須按其功能去堆放貨物。

    4、制作好制度、指示牌等標識,并按要求貼好。

    5、添加一些必要的硬件,如沙發、茶幾、電風扇、更換液晶顯示器等等。

    庫房整改報告(通用21篇)篇五

    存在問題:

    a:貨物儲存庫房。

    一、庫房區域劃分不合理,使用面積、空間利用率不高;

    二、物料擺放不合理,同種物料放置于幾個地方,找貨難;

    三、庫房流程、作業指導書不健全;

    四、賬目混亂,庫房貨物庫存準確率不能確定;

    五、員工分工不明,職責不能落實到人;

    六、員工素質低,專業水平一般;

    七、呆滯物料處理不當,增加管理成本及庫存壓力;

    八、不良品退貨不及時;

    b:成品倉。

    整改目標:

    庫房空間使用率大于80%;

    庫房庫存準確率大于98%;

    庫房貨損貨差率小于0.2%;

    庫房收發貨準確率大于98%;

    整改措施:a:貨物儲存庫房。

    一、重新規劃庫房區域,增加立體貨架以增加庫房使用面積,提高利用率。

    使用立體貨架可使庫房面積、空間使用率約為80%。

    者代表審核后,嚴格要求庫房員工按照標準作業。建立職責人制度提高倉管員職責心;按照分倉類別及工作強度,員工自身潛力,對物料的熟悉程度,將庫房物料職責到人,同類物料專人管理,主管監控;與采購、品質協調并構成文件,對供應不良品進行嚴格控制,保證不良品能得以及時退貨并補回良品;庫房工作效率可提高40%以上;收發貨準確率大于98%。

    四、建立帳、卡、物制度,實施定期循環盤點、年終大盤點方式,確保庫房庫存準確率。

    統一對庫房所有貨物進行全部盤點,在盤點同時建立貨卡標識、確立庫位、包裝堆垛整齊美觀、盤點實物時確定實物數量、品名、庫位、盤點人員姓名、盤點日期等,并將實物存放在指定的庫存位上,將所有盤點數據準確無誤的輸入至電腦系統內。

    盤點工作完成后,進行收發貨物時,按照標識找到相對的貨物核對品名后,先銷卡并結存剩余庫存,按照相關單據進行收發貨,收發貨出庫完畢后,將相關單據交于文員作賬,一分交于財務,一份留底備查,電腦賬務員當天務必完成相關單據的電腦進出庫操作,確保賬、卡、物一致。

    建立循環盤點流程,確保每一天對收發貨頻率大以及貴重物品的實時盤點,核對系統帳務、貨卡、實物的一致性。每個季度對庫房所有貨物進行一次實物盤點,確保庫存的準確性。每年年中、終對庫房所有貨物進行一次大盤點,并將實物盤點數據與貨卡、系統賬進行核對調整,并出具年終盤點報表和盤盈盤虧狀況分析,確保賬、賬、卡、物的一致。建立此項制度能夠明確職責,向公司帶給及時準確的庫存信息;便于庫房管理員查找庫存不準確的原因,并第一時間對其進行預防改善措施;使庫房的庫存準確率大于98%,貨損貨差小于0.2%。

    五、建立培訓機制。

    推薦公司組織一些戶外拓展培訓,如潛能開發激發員工斗志;合作游戲以增強團隊凝聚力;

    六、應增加的硬件設施:貨架28個,物料卡10000張。

    b:成品倉。

    整改時間:

    新威庫房:xxx。

    庫房整改報告(通用21篇)篇六

    1.庫房地面要更新。

    3、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,出貨要簽字。

    二、物資保管。

    1.物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到“二齊、三清、四號定位”。

    a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

    b)三清:材料清、數量清、規格標識清。

    c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

    四、物資的領發。

    1.庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

    2.庫管員根據進貨時間務必遵守“先進先出”的原則。

    3.領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

    4.任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

    5.以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。

    (三)工地上來不及回來拿的,要提前和部門經理匯報,部門經理要盡快補寫申請單到庫房(否購物配件工具不給報銷)。

    (四)常用的五金配件是否考濾超多進貨(直接從廠家購物)。

    庫房整改報告(通用21篇)篇七

    1、舊機器設備區的整理方案,把所以舊機器都拉到籃球場上,由機修人員進行整理和分類,有用的就清理干凈、上油、包上保護膜。沒有用的就把電動機拆下來一齊存放。角鐵就拆下來做門套線車子用。而且以后的角鐵沒有經過技術部和采購部、副總等三方人員一至認可的狀況下一律不準當費鐵賣掉。

    2、原先的舊機器區就用來存放防火門蕊板和玻鎂板

    3、原先的防火板頭區,此刻經過整理已經空出來三排位置。就用來存放防火面板。這樣就把做防火門的材料統一存放在一個區塊,便于車間做防火門時的領料。

    4、原先的放防火門蕊板區塊就用來存放加松,留一排來給車間的退料做為一緩沖區。便于車間退回庫房材料的臨時存放。(注:以后車間退回庫房的材料必需是統一規格的材料放一齊,。而且注明好尺寸。便于以后查找。)

    5、原先的填充料存放區塊還是存放填充料。但是要把那些放在架子上的線條統一整理出來,把柜子空出來另做它作。另外那里要強調下填充料的堆放規定。(填充料要分厚度堆放,比如說厚度是27的就27的放在一排,是30的就30的放在一排。而且每推料的高度統一按1.5米高左右來堆放。料的上面要用高號筆做好標記。是27的就寫上27.,是30的就寫上30.)這樣便于庫房的統計也便于用料人員的領料。

    6、包裝區的的物品除膠帶和特殊訂單用的包裝用品外,其它的都以放成品庫房為原則。珍珠棉、消單條、保護膜、紙皮等一律放在成品庫房包裝區塊。這樣便于成品庫房對包裝材料的統一管理。能及時發現那種包裝材料要補倉,然后上報采購部采購。

    7、把原先的木皮區塊那幾個柜子做一個隔斷處理。也就是把木皮區和別的區塊進行一個隔斷處理。即能節省出擺放密度板和多層板空間來,又利于原料庫房的管理。

    8、最后對板材擺放區塊都要進行一個標識,也就是每一排出來都要把材材擺放位置在地面上畫一條標準的擺放線,材料只能擺放在線內,持續材料堆放的整齊和美觀。

    庫房整改報告(通用21篇)篇八

    一、目前狀況:

    1.現庫存量不準確,不直觀,賬物不符。

    2.庫房老庫存有積壓,呆滯件、壞件,未報廢處理,占用倉位、占用資金。

    3.事故車庫存件不足,訂貨不確。

    4.對于消耗品管理不夠嚴格,造成浪費,使成本增加。

    二、預期整改后的效果:

    1.清理老庫存,呆滯件、壞件,使庫房物有所用,空出剩余倉位,以備新車備件使用。

    2.確認現庫存存量,確保庫存賬目準確,一目了然。

    3.訂貨、備貨計劃要按照現實庫存來做,確保常用庫存量維持2周使用備貨量,不常用件備有一周的庫存量,使備件資金合理循環利用。

    4.確保每周至少一輛老款世嘉、11款世嘉、c5的大事故車備件庫存,確保c2、凱旋等的小事故庫存,減少事故車維缺件率。

    5.對消耗的管理嚴格控制,減少任何不必要的浪費。

    三、整改過程:

    1.在6月28日-29日,做一次全部盤點,篩選出其中的積壓件、庫存件,來進行促銷或報廢等處理,確定此刻實際庫存量,實際庫存賬目。(由庫房、財務配合執行,7月3號完成庫存盤點、7月10號完成積壓、庫存件的篩選)。

    2.在確保庫存正確狀況下,在日常工作中逐步轉移和整理之前位置不科學合理的備件,合理有效利用庫房空間,爭取做到位置直觀,一目然。(由庫房人員執行,7月30號完成初步整改)。

    3.從7月開始,所有訂貨計劃,要按照實際庫存狀況和常用備件周轉狀況訂貨。訂貨計劃務必在訂貨前一天做好確認,需給相關人員審核方可訂貨。

    日常訂貨流程修改為:周四做好計劃打印訂貨單、交由服務經理簽字確認后方可訂貨。事故車訂貨計劃:做好事故車專用訂貨單、再由李勇、服務經理簽字確認后方可訂貨。缺件訂貨和急件訂貨計劃:做專用訂貨單,到貨后直接作為到貨通知單,通知前臺。(7月1日起試行,由庫房、前臺執行)。

    4.由207月開始,逐步備齊世嘉、c5等事故車專用件,也需要逐步備有新款世嘉的外觀件,減少事故車的缺件率。(7月1日-7月30日,4個訂貨日逐步完成,由庫房人員執行)。

    5.年7月起,對于鋸片、膠水、膠帶、工作燈泡等的消耗品進行嚴格的管理,所有的領取、歸還需要分組登記,月底進行統計。這樣對每組或每人使用狀況到達直觀、明確,進而對其使用狀況起到監督作用,減少不必要的浪費。

    庫房整改報告(通用21篇)篇九

    為提高庫房管理的效率,對庫房進行規范管理。到達物盡其用、貨暢其流,為公司各個部門的運行帶給保障,特此制定該方案。

    二、存在的問題。

    1、庫房物料堆放雜亂無序,不利于物料的收發。

    2、庫房通道占用,存在安全隱患。

    3、庫房物料混合堆放,易造成損耗和資源的浪費。

    《一》物料盤點。

    1、盤點的目的:核對物料實物與帳卡的準確度、檢查物料的有效期限,預防廢品發生、掌握各類物料的庫存數、預防并檢查登記差誤、計算差誤放置差誤,減少損失。

    3、盤點人員按順序對物資進行盤點,對計件,計量、計尺物資按照相等于的方法進行盤點,為物料分類做準備。

    根據盤點數據統計結果以物資的屬性、特點和用途規劃設置庫房,并根據庫房的條件思考劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的貨架存放,落地堆放以分類和規格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。

    物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,務必做到過目見數,檢點方便,成行成列,禮貌整齊。

    根據6s管理要求各項材料應按類別排列整齊,以“料位卡”標明材料名稱及編號并繪制各類材料存放位置圖。

    2、易爆易燃的危險性材料應與其他材料隔離保管,并于明顯處標示“嚴禁煙火。

    3、未經驗辦及驗辦中的材料應與收料后的材料分別存放。

    《三》、呆廢料的處理。

    1、呆料:即指物資存量過多,消耗極少,庫存周轉率極低的物資。呆料的處理方法a、倉儲部每月統計各項呆料數,供生產部門,采購部門參考。b、調撥其他生產車間。c、低價處理。d、銷毀呆料。

    2、廢料:指報費的物料,即已經失去原本功能而本身無可用價值的材料。廢料的處理:倉儲部及時對廢料進行處理,開設廢料區,將廢料分門別類存放。廢料累計到必須程度時,做出售處理,并登記檔案資料。

    《四》物料驗收管理。

    入庫驗收是對即將入庫的物資進行數量、質量、包裝、規格的查驗,是保證入庫物料合格的重要環節之一,入庫驗收的資料包括:

    核對采購訂單與供貨商發貨單是否相符。

    檢查物資的包裝是否牢固、標志標簽是否貼合要求。

    開包檢查物資有無損壞。4物資分類是否得當。

    5、所購物資的數量、尺寸比較。6、物資氣味色彩、手感等。

    《五》物料入庫管理。

    1、外購物資(包括外購材料、商品等)到達后,由業務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份(經倉管員簽字后的“商品驗收單”,一聯由業務部門留底,一聯交統計,一聯由業務部門交給財務部,一聯交庫房作為開具“入庫單”依據),倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價,將實物點驗入庫后,在“商品驗收單”上簽名,并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份,送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與庫房員核對,確認無誤后在“入庫單”上簽名,做到貨、單相符,倉管員憑手續齊全的“商品驗收單(庫房聯)”和“入庫單”的存根登記庫房實物賬,其余一聯交財務部門,一聯交業務部門。

    2、企業自身生產的產成品入庫,須有質量管理部門出具的產品質量合格證,由專人送交庫房,倉管員根據入庫狀況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名,簽名后的入庫單一聯由庫房作為登記實物賬的依據,一聯交生產車間做產量統計依據,一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。

    3、委托加工材料和產品加工完后的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理,但在“入庫單”上注明其來源,并在“發外加工登記簿”上予以登記。因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料,應同時辦理入庫手續和出庫手續,以準確反映公司的物資量。

    4、來料加工戶所帶給的材料比外購物資入庫辦理手續,但不登記庫房實物賬,而設“來料加工材料登記簿”,以作備查。

    5、車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月領料手續。

    6、對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相。

    符的現象,倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

    7.入庫材料的編碼。為提高材料倉儲管理的效率對入庫的物料要進行編碼和進行貨物分類,對其進行儲位管理。

    《六》物料出庫管理。

    1、公司庫房一切商品貨物的對外發放,一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單(庫房聯)”,一式四份,一聯交業務部門,一聯交財務部門,一聯交庫房作為開具“出庫單”依據,一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續,倉管員根據“商品調撥單”開具業務承辦人,一聯由庫房作為登記實物帳的依據,一聯由倉管員定期交財務部。

    2、生產車間領用原料、工具等物資時,倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放,倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份,一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據,一聯交財務部作成本核算依據,一聯由庫房作為登記實物帳的依據。

    3、發往外單位委托加工的材料,應同樣辦理出庫手續,但須在出庫單上注明,并設置“發外加工登記簿”進行登記。

    5、對于一切手續不全的提貨、領料事項,倉管員有權拒絕發貨,并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

    庫房整改報告(通用21篇)篇十

    存在問題:

    a:貨物儲存庫房。

    一、庫房區域劃分不合理,使用面積、空間利用率不高;

    二、物料擺放不合理,同種物料放置于幾個地方,找貨難;

    三、庫房流程、作業指導書不健全;

    四、賬目混亂,庫房貨物庫存準確率不能確定;

    五、員工分工不明,職責不能落實到人;

    六、員工素質低,專業水平一般;

    七、呆滯物料處理不當,增加管理成本及庫存壓力;

    八、不良品退貨不及時;

    b:成品倉。

    整改目標:

    庫房空間使用率大于80%;

    庫房庫存準確率大于98%;

    庫房貨損貨差率小于0.2%;

    庫房收發貨準確率大于98%;

    整改措施:a:貨物儲存庫房。

    一、重新規劃庫房區域,增加立體貨架以增加庫房使用面積,提高利用率。

    使用立體貨架可使庫房面積、空間使用率約為80%。

    者代表審核后,嚴格要求庫房員工按照標準作業。建立職責人制度提高倉管員職責心;按照分倉類別及工作強度,員工自身潛力,對物料的熟悉程度,將庫房物料職責到人,同類物料專人管理,主管監控;與采購、品質協調并構成文件,對供應不良品進行嚴格控制,保證不良品能得以及時退貨并補回良品;庫房工作效率可提高40%以上;收發貨準確率大于98%。

    四、建立帳、卡、物制度,實施定期循環盤點、年終大盤點方式,確保庫房庫存準確率。

    統一對庫房所有貨物進行全部盤點,在盤點同時建立貨卡標識、確立庫位、包裝堆垛整齊美觀、盤點實物時確定實物數量、品名、庫位、盤點人員姓名、盤點日期等,并將實物存放在指定的庫存位上,將所有盤點數據準確無誤的輸入至電腦系統內。

    盤點工作完成后,進行收發貨物時,按照標識找到相對的貨物核對品名后,先銷卡并結存剩余庫存,按照相關單據進行收發貨,收發貨出庫完畢后,將相關單據交于文員作賬,一分交于財務,一份留底備查,電腦賬務員當天務必完成相關單據的電腦進出庫操作,確保賬、卡、物一致。

    建立循環盤點流程,確保每一天對收發貨頻率大以及貴重物品的實時盤點,核對系統帳務、貨卡、實物的一致性。每個季度對庫房所有貨物進行一次實物盤點,確保庫存的準確性。每年年中、終對庫房所有貨物進行一次大盤點,并將實物盤點數據與貨卡、系統賬進行核對調整,并出具年終盤點報表和盤盈盤虧狀況分析,確保賬、賬、卡、物的一致。建立此項制度能夠明確職責,向公司帶給及時準確的庫存信息;便于庫房管理員查找庫存不準確的原因,并第一時間對其進行預防改善措施;使庫房的庫存準確率大于98%,貨損貨差小于0.2%。

    五、建立培訓機制。

    推薦公司組織一些戶外拓展培訓,如潛能開發激發員工斗志;合作游戲以增強團隊凝聚力;

    六、應增加的硬件設施:貨架28個,物料卡10000張。

    b:成品倉。

    整改時間:

    新威庫房:xxx。

    2011-6-9。

    庫房整改報告(通用21篇)篇十一

    為了貫徹落實20xx年11月3號教育局校車安全工作會議精神,進一步加強我園校車安全管理,確保我園幼兒的人身安全,預防重大交通事故的發生,我園對有關校車安全方面的工作進行全面整改。現將具體整改措施報告如下:

    1、我園根據此次校車安全會議精神召開各位相關人員工作會議,落實會議精神,把解決校車各方面安全隱患作為我園頭等大事來抓,強化責任到人制,進一步完善司機與跟車教師責任。

    2、嚴禁幼兒接送過程中超載現象出現,每車固定跟車教師一名,跟車坐門口招呼幼兒上下車情況,包括坐車過程中身體任何部位不可伸出窗外,打開一定的窗子寬度,體持空氣流通以防幼兒窒息現象發生。

    3、幼兒下車后如沒有家長親自接、送,跟車教師要將幼兒手把手拉過馬路或河或橋或任何危險路段。

    4、與家長簽定家長安全協議,明確家長在規定時間沒有親自接、送幼兒,幼兒途中出現任何安全事故,其責任家長自負。

    5、幼兒放學提前5分鐘在校門口排隊,由跟車教師和司機清點人數,有專門教師負責看守大門,清點完后由守門人員再一一核對,由跟車教師抱上接送車,等幼兒全部坐穩后方可發車。

    6、幼兒上車后司機不能私自離崗,以防不良窒息事件發生。

    7、跟車教師每次對上下車幼兒進行登記,由司機和跟車教師共同簽字,每周交辦公室待園長蓋章后歸檔。以防家長鉆空子造成不必要的矛盾糾紛。

    8、為了解決浪洞鄉及附近鄉鎮百分之八十的幼兒有學不能上或上學困難的問題,我園正式向上級管理部門提出了辦理校車營運證申請。

    我園對校車安全管理已基本形成成熟的體制,在今后的校車運營工作中,我園會針對各項缺點與不足,查漏補缺,讓我園的校車安全制度不斷完善與進步,預防任何特重大交通安全事故的發生。

    庫房整改報告(通用21篇)篇十二

    倉儲在企業的整個供應鏈中起著至關重要的作用,如果不能保證正確的進貨和庫存控制及發貨,將會導致管理費用的增加,服務質量難以得到保證,從而影響企業的競爭力。傳統簡單、靜態的倉庫管理已無法保證企業資源的高效利用。如今的倉庫作業和庫存控制作業已十分復雜多樣化,僅靠人工記憶和手工錄入,不但費時費力,而且容易出錯,給企業帶來巨大損失。

    【條碼在倉庫管理中的作用】。

    傳統的倉庫系統內部,一般依賴于一個非自動化的、以紙張文件為基礎的系統來記錄、追蹤進出的貨物,以人為記憶實施倉庫內部的管理。對于整個倉儲區而言,人為因素的不確定性,導致勞動效率低下,人力資源嚴重浪費。

    隨著庫存品種及數量的增加以及出入庫頻率的劇增,傳統的倉庫作業模式嚴重影響正常的運行工作效率。而現有已經建立的計算機管理的倉庫管理系統,隨著商品流通的加劇,也難以滿足倉庫管理快速準確實時的要求。

    條碼技術在解決了倉庫作業人員的數據輸入的自動化的同時,實現了數據的準確傳輸,確保倉庫作業效率,有利于充分利用有限的倉庫空間。

    【使用ms30進行數據采集的特點和優勢】。

    一、相較于傳統倉庫管理方式:

    1)以條碼技術的應用為特點,實現倉庫數據收集的自動化。

    2)提升倉庫作業尤其是倉庫盤點的作業效率,提升倉庫數據的準確性和及時性。

    二、較于其他條碼掃描器材:

    1)手機掃描器ms30采用全新設計理念,能掃描條碼到各款智能手機,并與之成為一體,使得手機變身數據采集器,小巧輕便。

    2)pda、計算機、gprs、藍牙、掃描等各種功能集為一體,幫助企業提高移動辦事效率,降低規模成本。

    【效益評估】。

    1)在倉庫管理中應用條碼技術,實現數據的自動化采集,去掉了手工書寫單據和送到機房輸入的步驟,能大大提高工作效率。

    2)解決手工單據信息不準確的問題(主要是抄寫錯誤,鍵入錯誤),從而達到提高生產率、明顯改善服務質量、消除事務處理中的人工操作、減少無效勞動、消除因信息不準引起的附加庫房存量、提高資金利用率等目的。

    3)數據信息直接通過掃描進入手機,實時同步實時上傳,便于管理者對倉庫進行適時有效的管理。

    庫房整改報告(通用21篇)篇十三

    2、貨物沒有庫位、標識;。

    3、各功能區域沒有按要求堆放貨物;。

    4、沒有制度、指示牌等標識;。

    5、硬件設備不足。

    1、倉庫容貌整潔美觀率大于90%;。

    2、貨物必須按庫位擺放并有標識卡;。

    3、必須按各功能區域堆放貨物;。

    4、墻面必須貼上制度、指示牌等標識;。

    5、添加必要的硬件。

    1、定期對庫存進行整理,每天倉庫人員在完成收發貨工作后,利用工作空。

    閑時間及時對倉庫的衛生和貨物的堆放進行及時的整理,過道和消防通道嚴禁堆放貨物,最終要達到托盤堆垛橫平豎直、每個單品貨物貨卡品名數量責任人標識清晰明了、包裝規范、貨物無積灰、區域劃分清楚,通過以上整理和控制達到倉庫庫容庫貌的整潔美觀。

    2、使用預設庫存庫位標識、區域標識、貨卡標識、實物品名標識,每次接。

    到收發貨指令和單據時從賬務系統中查找相對應的貨物品名、庫位和庫存,再去庫位上進行收發貨的操作,可以改變找貨難、找不到貨的問題,也可以節省收發貨的時間和準確度。

    3、倉庫區域分為:原料區、備貨區、包材區、包材待賣區、工具區、待檢。

    區、退貨區、客戶接待區、空調存貨區、辦公區,必須按其功能去堆放貨物。

    4、制作好制度、指示牌等標識,并按要求貼好。

    5、添加一些必要的硬件,如沙發、茶幾、電風扇、更換液晶顯示器等等。

    5、整改時間:

    上述工作確定后預計完成時間為1個星期。

    庫房整改報告(通用21篇)篇十四

    中藥品種的真偽,質量的優劣,都能影響臨床療效,也關系到人民生命的安全。中藥倉儲管理的好壞,直接影響到中藥加工炮制的質量,我們要緊緊的抓住質量這根弦,才是我們公司生存之道,立足之源,將是永遠立于不敗之地的保證。一、對原藥材驗收入庫的質量要求:

    (一)拒絕偽劣藥材入庫是突出藥品質量的關鍵;。

    (1)以次充好,凡發現在包裝內混裝一些有質量問題的藥材,不得入庫。

    (2)以假亂真,把一些假藥混在包裝內,拒絕入庫。(3)一經鑒別是偽品藥材,不得入庫。

    (二)認真識別藥材品種好壞,驗收時,有下列之一者,不得入庫:(1)打開藥材包裝件,發現藥材品質太差;(2)藥材太濕,含水量偏高;(3)發現藥材已經開始蟲傷、發霉;(4)藥材混雜,雜質太多;(5)藥材包裝件內含泥沙石太多;(6)藥材已經枯廢、變色或發現質變。

    (三)倉儲保管員的職責。

    (1)對于驗收合格的藥材,保管員要過稱計量入庫。

    (2)要認真填寫驗收入庫單(包括:品名、重量、產地、入庫日期)。(3)保管員對每件入庫的藥材,要有狀態標志(包括:品名、重量、產地、入庫日期)。

    (4)在入庫驗收單上,要有采購員、保管員、質檢員簽字,才能作為入庫憑證。

    (5)中藥材入庫后,保管員必須按倉庫的嚴格管理要求,按藥材的分類間隔,分類碼堆,堆放必須整齊劃一。

    (6)要負責做好倉庫通風排氣,設備的開放,保持庫房空氣流通,地面干燥。

    (7)嚴禁在倉庫吸煙,在通道上堆放雜物。

    (8)嚴禁攜帶非工作人員入內和親戚朋友聚會,不得從事其它娛樂活動。

    (9)上班時不得遲到、早退和串崗,發現不在崗者,視為曠工論處。(10)經常檢查倉庫藥材有否變化情況,發現問題要向生產主管部門負責人報告,及時處理。

    (四)對原藥材倉庫的防護與保養。

    (1)要保持做好倉庫的通風排氣的啟用。

    (2)要經常清掃倉庫,保持良好的衛生習慣。

    (3)要經常檢查藥材的變化,特別細、貴重藥品的保管和翻曬。

    (4)對生蟲、霉變的藥物(含糖類、淀粉類、油脂類),嚴加管理和做好防范措施。

    5、加強對毒性藥材的管理,防止意外事故發生。

    (5)做好防鼠工作,裝好防鼠設施工具,嚴防藥材鼠咬,耗損。

    (6)做好日常藥材進出的消耗賬,賬、物要符。

    (7)做好倉庫日常生產原始記錄。

    倉庫管理節能降耗措施。

    1.提高工作技能操作,責任心與責任感,保證工作效率。

    2.各分倉理清和改善管理操作流程,使倉庫環節更加順暢。

    3.合理堆放,縮短物資周轉周期。

    4.做好倉庫物資的“三防”工作,妥善保管倉庫物資,避免損失。

    5.及時上報和傳遞庫存信息,合理消化呆料庫存。

    6.加強物資回收工作(機配件、電器類等),已經執行。

    8.叉車的合理調配使用,露天防護材料的充分使用。

    9.杜絕辦公設備個人業務,關閉不必要的網絡軟件及娛樂功能等。

    10.推行電子政務,盡量以電子郵件形式代替紙類公文。

    11.充分利用打印機墨盒,打印紙等辦公耗材用品以及相應的勞保用品(包括手套、袖套、圍裙等)。

    12.愛護企業公共財產,根據現有使用設備是否可以用新型節能產品替換。

    13.學習和了解節能降耗,減少污染等常識,樹立培養良好的生活與工作習慣。

    1嚴格和規范倉庫進出(人員、物資)管理。

    1.1加強門禁(權限、鑰匙)管理,并且貫徹始終。合理設置倉庫門禁權限,非倉庫人員逐步取....

    其權限;實行進出登記。建議明確倉庫鑰匙的管理人,以杜絕進出和吃飯下班不鎖門之現象。

    1.2倉庫物資的進出做到有章可循,單據完整,程序合法。不明不白的物料進出不做(如部分物料入庫、回庫);單據不全,不合程序的物料進出不做(如有些借用);有物無賬的物料發出不做。任何影響庫存變動的業務,一定要有有效、完整的憑據。.........................

    1.3以后發料較多時建議兩人一組,既可提高效率,發揮團隊作用,又可相互監督,防止發錯物料,搞錯數量。

    2完善相關制度。

    2.1當前倉庫的定位和業務與以前多有不同,倉庫程序文件仍沿用以前版本。很多業務牽涉廣深兩地,溝通協調較以前相對困難。建議發揮大家的力量,集思廣益,提出解決方案,以便適應新的形勢。

    2.2有些流程或規定,倉庫程序文件沒有進行明確,沒有進行細化,使大家操作起來不明就里,或各持已見,導致效率不高或出錯。或拿歷史、慣例說事兒。建議完善這部分流程。

    2.3有些時常發生的業務,倉庫程序文件根本沒有提及,操作時各自為政,出現問題又相互推諉。建議綜合大家的意見,進行一般性的規定。

    3明確分工(責任),加強合作(團隊)。

    3.1明確自己的職責,加強能動性,工作按時按質按量完成,力爭提前。

    3.2充分發揮團隊精神,加強合作。發現漏洞和問題,不論是誰的,立即反饋,及早解決。

    3.3工作中相互幫助,相互支持,達到共同提高。

    4溝通及時,確保信息暢通和準確。

    4.1收料,發料準確及時。定期盤點和隨時抽盤相結合,有差異認真分析原因,并提出有效改進措施。

    4.2單據及時入賬,日清月結,信息及時傳遞,異常及時向上級反應和跟進。

    4.3庫存信息(數量、庫位、狀態)及時更新,做到電腦準確、盡可能全面地反映出倉庫狀態。

    5完整記錄,規范記錄。

    5.1單據和存卡填寫規范,工整,完整,存根分類妥善保管,做到查找方便。

    6區劃明確,標識清晰,擺放整齊。

    6.1按領導要求做好倉庫的區劃標志,包括區域線,區間號。

    6.2貨架,紙箱,物料盒都做好相應庫位、編碼、狀態標識。

    6.3每周抽一定時間進行庫容改善,整理物料,檢查存卡。逐步達到庫房整潔,物料狀態清晰,數量準確,擺放整齊、科學、有序。

    7有法必依,合理執法。

    7.1按照公司制度和倉庫流程辦事,不偷工省事,不違規操作。

    7.2敢作敢當,敢說敢為,敢于向不良慣例(違反規定或不符合程序)開刀。

    8強化責任意識,提高服務意識,為塑造倉庫良好、負責任的形象盡力。

    8.1加強自我管理,工作主動、負責;不推諉,敢擔當。

    8.2事情做對還要做好,工作不以“完成”為目的,以做“做好”為最終目的。

    庫房整改報告(通用21篇)篇十五

    1、指導思想:

    經公司總經辦開會決定,本著負責、協作、學習、創新的精神,以最短時間、最佳成本、最好服務、最優質量的服務承諾,對倉庫進行整改。

    2、存在問題:

    a:貨物儲存倉庫。

    b:中轉庫。

    一、沒有劃分功能區域二、貨物堆放混亂,找貨難三、貨物的安全沒有保障。

    3、整改目標:倉庫使用面積率大于80%。

    倉庫庫存準確率大于99%。

    倉庫貨損貨差率小于0.2%。

    倉庫收發貨準確率大于99%。

    倉庫盡可能達到5距要求。

    4、整改措施:

    a:貨物儲存倉庫。

    一、建議使用立體貨架增加倉庫使用面積,提高利用率。

    使用立體貨架可使倉庫使用面積率約為80%。

    二、建立帳、帳、卡、物制度,實施定期循環盤點、年終大盤點方式,確保倉庫庫存準確率。

    統一對倉庫所有貨物進行全部盤點,在盤點同時建立貨卡標識、確立庫位、包裝堆垛整齊美觀、盤點實物時確定實物數量、品名、庫位、盤點人員姓名、盤點日期等,并將實物存放在指定的庫存位上,將所有盤點數據準確無誤的輸入至電腦系統內。

    盤點工作完成后,進行收發貨物時,首先從電腦賬務系統中查找相對應的貨物品名、庫位和庫存,而后去對應的倉庫,找到相對應實物的庫位,按照標識找到相對的貨物核對品名后,先銷卡并結存剩余庫存后簽字確認,按照相關單據進行收發貨,收發貨出庫完畢后,將相關單據復印三份,一份交于電腦賬務作賬,一分交于客服作賬,一份留底備查,電腦賬務員當天必須完成相關單據的電腦進出庫操作,確保賬、卡、物一致。

    建立循環盤點流程,確保每天對收發貨頻率大以及貴重物品的實時盤點,核對系統帳務、貨卡、實物的一致性。每個月或者每個季度對倉庫所有貨物進行一次實物盤點,確保庫存的準確性。每年年終或者年初對倉庫所有貨物進行一次大盤點,并將實物盤點數據與貨卡、系統賬、以及客戶的賬進行核對調整,并出具年終盤點報表和盤盈盤虧情況分析,確保賬、賬、卡、物的一致。

    建立此項制度可以明確責任,便于倉庫管理員查找庫存不準確的原因,并第一時間對其進行預防改進措施,及時與客戶進行溝通,使倉庫的庫存準確率和收發貨準確大于99%,貨損貨差小于0.2%。

    三、使用預設庫存庫位標識(如:71-a1-0001)、區域標識、貨卡標識、實物品名標識,每次接到收發貨指令和單據時從電腦賬務系統中查找相對應的貨物品名、庫位和庫存,再去庫位上進行收發貨的操作,可以改變找貨難、找不到貨的問題,也可以節省收發貨的時間和準確度。

    四、建立和完善收發貨流程,以及循環盤點流程.此項工作于安裝完貨架和盤點工作完成后實施,具體完成人由李建云進行。

    五、定期對庫存進行整理,每天倉庫管理員在完成收發貨工作后,利用工作空閑時間及時對倉庫的衛生和貨物的堆放進行及時的整理,過道和消防通道嚴禁堆放貨物,最終要達到托盤堆垛橫平豎直、每個單品貨物貨卡品名數量責任人標識清晰明了、包裝規范、貨物無積灰、區域劃分清楚,通過以上整理和控制達到倉庫庫容庫貌的整潔美觀。

    六、應增加和采購相關的硬件設施。例如:高位叉車(1臺)、托盤(600個)、貨卡(xxpcs)、貨卡袋鉤(200pcs)、液壓車(每個倉庫至少一個)、手推車(可選)、電子稱(可選)、倉庫專用收發貨及移庫單據(若干)、相關標識牌線(若干),以滿足倉庫的日常業務操作。

    b:中轉庫。

    中轉庫應設專人管理,并對倉庫進行功能區域劃分,例如:可劃分為市內配送區域(可細分到每輛線路車)、委外四省貨物區域(可細分到山東/安徽/浙江/江蘇)、暫存區域、客戶自提貨物區域、億都川的沃卡貨物存放區域等,中轉庫的兩名交接人員對相應貨物進行清點驗收保管管理,并對進入中轉庫的貨物進行記錄,貨物堆放整齊美觀,包裝完好無損,交接要準確及時,并有相關記錄,準確及時的將相關信息傳遞至相關調度及其它人員處,每天晚班下班時將倉庫外的貨物全部存放至中轉庫中。劃分了區域,貨物標識和運單明確清晰,這樣可以大大避免了貨物堆放混亂、找貨難的問題,設置了專人管理,可以責任明確到人,使貨物的安全得到有效保障。

    5、整改時間:

    倉庫上貨架以及盤點工作預計從公司領導審核、修改、同意方案后起兩個月內完成,倉庫收發貨流程,以及循環盤點流程和其它相關制度,在完成上述工作后一周內完成。中轉庫的整改在下周內實施,預計完成時間為2月底。

    庫房整改報告(通用21篇)篇十六

    1、目的:

    為了改善倉庫目前的混亂狀態,提升倉庫管理效率,降低生產成本,使倉庫管理規范化。達到物盡其用,貨暢其流,為公司生產部門提供有力保障。

    2、目前存在的主要問題:

    1.倉庫布局規劃不合理,區域劃分不明確,懸臂貨架沒利用起來,造成了空間利用困難和浪費。

    2.沒有規范的物料標示,或標示不明確

    3.物料擺放不合理,沒有實行先進先出

    4.沒有準確的散料數據

    3、對于以上問題的解決方案

    1.倉庫的整頓(20xx年11月15日的倉庫倡議書)

    2 將iqc(物料檢驗員)驗收好的物料擺放到指定的位置

    3 入庫出庫都要有相關單據

    4 把倉庫物料貼上標簽(名稱,進庫時間,規格),便于先進先出,有利于出庫單據確認,防止物料積壓造成損壞。

    5 倉庫的整理、整頓、清掃、清潔、素養等5s管理要求

    6 先進先出理念

    7 每日小盤點、月初全面盤點

    2.倉庫管理人員的主要工作職責:

    1 按照管理要求擺放整齊,做好標示,做到賬、簽、物一致

    2 做好每日盤點、倉庫物料到達庫存點時及時上報到主管

    3 負責做好物料的保管和防護工作,按規定手續做好出入庫的收發工作(出入庫單據)

    3.倉庫人員的分工:(設想)

    1 倉庫部門,分1個主管和2個倉庫管理員

    2 主管負責核查庫存、備料、月報表、考勤、現金收支、司機安排等工作

    4.倉庫出庫數據的做法:

    1 物料入庫時、做好標示(材料名、規格、入庫時間)

    2 物料出庫根據生產督導給的單據領取物料,以最節省的物料來發料。

    3 物料回庫,要把數據記錄下來(用秤算出長度),把用掉的數據給生產督導

    5.倉庫人員配備原因:

    1 倉庫合理化管理,使得工作內容增加。入庫的登記、核對、標簽、擺放;出庫的登記、核對、換算、標簽、每卷材料的數據,使得時間增加了很多。

    6.倉庫整改的流程步驟:

    1 以1個月的時間、來整理出來倉庫的安排問題。首先把不要的雜物都移除倉庫

    2 大倉庫的懸臂貨架根據規劃擺放安裝起來

    3 根據倉庫物料擺放圖(詳見下圖),來把物料擺放好。每個貨架層次貼好分類標識。

    4 物料根據重量、利用度來擺放

    5 每日盤點、主管查看庫存量,以免耽誤生產

    6 出庫時,倉庫管理員根據生產督導給與的材料單據來出庫,實行先進先出、登記

    7 物料回庫時,稱量換算好實用的多少。把數據回饋給生產督導

    做到倉庫數據的準確,領用材料與使用材料的情況,是計算損耗,倉庫成本的依據。

    庫房整改報告(通用21篇)篇十七

    一、存在問題:

    1、倉庫容貌不是很整潔美觀;

    2、貨物沒有庫位、標識;

    3、各功能區域沒有按要求堆放貨物;

    4、沒有制度、指示牌等標識;

    5、硬件設備不足。

    二、整改目標:

    1、倉庫容貌整潔美觀率大于90%;

    2、貨物必須按庫位擺放并有標識卡;

    3、必須按各功能區域堆放貨物;

    4、墻面必須貼上制度、指示牌等標識;

    5、添加必要的硬件。

    三、 整改措施:

    1、定期對庫存進行整理,每天倉庫人員在完成收發貨工作后,利用工作空

    閑時間及時對倉庫的衛生和貨物的堆放進行及時的整理,過道和消防通道嚴禁堆放貨物,最終要達到托盤堆垛橫平豎直、每個單品貨物貨卡品名數量責任人標識清晰明了、包裝規范、貨物無積灰、區域劃分清楚,通過以上整理和控制達到倉庫庫容庫貌的整潔美觀。

    2、使用預設庫存庫位標識、區域標識、貨卡標識、實物品名標識,每次接

    到收發貨指令和單據時從賬務系統中查找相對應的貨物品名、庫位和庫存,再去庫位上進行收發貨的操作,可以改變找貨難、找不到貨的問題,也可以節省收發貨的時間和準確度。

    3、倉庫區域分為:原料區、備貨區、包材區、包材待賣區、工具區、待檢

    區、退貨區、客戶接待區、空調存貨區、辦公區,必須按其功能去堆放貨物。

    4、制作好制度、指示牌等標識,并按要求貼好。

    5、添加一些必要的硬件,如沙發、茶幾、電風扇、更換液晶顯示器等等。

    5、 整改時間:

    上述工作確定后預計完成時間為1個星期。

    1.指導思想

    應總公司和地方相關機構以及客戶的要求,經公司開會決定,本著負責、協作、學習、創新的精神,以最短時間、最佳成本、最好服務、最優質量的服務承諾,對倉庫進行整改。

    2.目的 倉儲在企業的.整個供應鏈中起著至關重要的作用,如果不能保證正確的進貨和庫存控制及發貨,將會導致管理費用的增加,服務質量難以得到保證,從而影響企業的競爭力。提高倉庫管理的效率,對倉庫進行規范管理,達到物盡其用、貨暢其流,為公司各個部門的運行提供保障。

    3.存在問題

    1) 倉庫物料堆放雜亂無序,存在散箱或裸裝產品,不利于產品的收發。

    2) 倉庫通道占用,存在安全隱患。

    3) 倉庫物料混合堆放,易造成損耗和資源的浪費,倉庫使用面積利用率不高。

    4)貨物沒有庫位、標識,造成找貨難。

    5)倉庫沒有收發貨以及盤點流程,造成庫存數據不準確。

    6) 庫容庫貌不整潔美觀。

    7)收貨時未經衛檢科同意,且提供檢疫證明原件和庫存數據不夠及 時、準確.

    4.整改目標

    1)完成總公司要求分公司清理庫存的任務。

    2)嚴格做到產品進銷存管理,做到賬物一致。

    3)庫容庫貌整潔美觀。

    4)達到食品安全法對倉儲的管理要求,積極配合檢疫部門的工作。

    5.整改措施

    1)所有產品不能直接接觸地面,產品摞放底部必須有襯墊物。

    2)所有散箱、破箱、裸裝產品需重新整理裝箱,達到存儲以及發貨的標準

    3)產品按照日期批次、品項進行分類,便于查找收發貨物,嚴格做到先進先出原則。

    4)每垛產品都應掛相應的產品標簽,使人一目了然。標簽內容應包括產品的種類、名稱、批次等。

    5)庫存處理

    a.正常商品:現正處產品銷售旺季,各渠道業務經理擴大業務量,縮短產品存貨周期,對于臨期產品要加強安全意識,通過感觀、顏色、氣味等進行辨認,必要時需送達兄弟單位或外檢部門進行化驗;若正常商品銷售有壓力公司可采用降低價格或者運回總公司或調往其他分公司處理。

    b.超期產品及角料:與客戶聯系(僅限做寵物食品類客戶),以低價售賣,售賣時需與客戶簽訂誠信書,保證產品不在其他渠道使用。

    c.完全報廢產品:若產品產生霉變、腐爛等現象,需倒入指定垃圾箱內,作報廢處理。

    6 )鮮品庫每周盤點一次,凍品庫每季度盤點一次,努力做到賬物一致.

    檢疫證明,且每周二或周三提供我公司產品庫存情況.

    8 )定期對庫房進行整理,每天倉庫管-理-員在完成收發貨工作后,利用工作空閑時間及時對倉庫的衛生和貨物的堆放進行及時的整理,過道嚴禁堆放貨物.

    9 )倉庫清潔要求

    a.每天一小掃,具體包括:地面無明顯包裝廢棄物、無積水、無灰塵等

    b.每周一大掃,具體包括:庫房內外無蜘蛛網、無雜物以及對庫房內稱量工具和操作臺的清潔。

    6.整改時間

    本次整改自本報告下發之日開始執行,庫房及時安排人員進行整改。一周后對庫房作初次審查,要求庫房整體庫容庫貌有所改變;一個月內作復審,基本達到整改目標。

    為了更好地規范倉儲管理,做好各類物資的庫存分類,減少庫存積壓,便于日常物資出入庫管理與和擺放,本著物資先進先出、賬物統一、賬目透明清晰的原則,現就倉儲管理實際進行如下整改:

    一、 規劃方案

    (一)、按材料的品種、規格、型號、特點等進行分類、分層堆放和管理。

    (二)、根據規劃圖進行堆放。

    (三)、制定標簽并粘貼。

    (四)、將廢舊材料及其它公司材料置入露天區,余出一定面積擱放其它材料。

    二、 整改措施

    (一)、庫房內1號小庫房放置尾纖、光纖收發器等政企設備。

    (二)、庫房內2號小庫房放置皮線。

    (三)、庫房內3號小庫房放置光纜接頭盒。

    (四)、庫房內4號小庫房放置雜物。

    (五)、庫房內5號小庫房放置基站天線。

    (六)、庫房內6號小庫房放置警示管。

    (七)、庫房內7號小庫房放置電力保護套。

    (八)、庫房內8---9號小庫房放置分光器、一體化模塊等。

    (九)、庫房內10號小庫房放置積水灌等。

    (十)、庫房內露天區放置電纜、光纜、口圈、各種管件等。(詳見規劃圖)

    (十一)、大庫房內放置鐵附件、基站設備、機架、托盤等。(詳見規劃圖)

    三、工程計劃及預算

    在正常收貨、發貨與整改同時進行的情況下,每天4人進行堆放,預計整改工期在20天左右。此整改方案已同相關崗位人員及專業施工人員進行溝通咨詢,每天每人100元工程費,初步預算為8000元左右。由于庫房材料堆放混亂,為了制止形勢惡化,優化管理,望領導審核批準為盼。

    四、平面規劃圖

    街 道

    物資組 肖本坤?

    2011年10月11日

    庫房整改報告(通用21篇)篇十八

    2、物品太多,地方有限,物品堆放零亂;。

    4、庫內部大分物品未詳細統計、分類、規劃,擺放混亂,不易查找領用;。

    5、庫內物品領用及保存不當,浪費嚴重;。

    6、庫內經常閑散人員太多,不易管理。

    1、已報廢物品應及時處理,長期不用之物品應堆放于庫房辦公室及搭建物的樓頂,經常用到的物品應擺放于物品架之上或方便領取的地方,盡量減少堆放面積,節約空間。嚴禁在物品架之間及過道擺放物品。

    2、a、將辦公室左邊的空地上下隔成兩層,一層務必里地面10cm以上,用木版鋪成,起到防潮作用。二層放置長期不用及不易處理之物品,增大使用空間,解決庫房地方不夠用的問題。

    b、在大辦公室樓頂用水管、彎頭、三通、鐵絲網等組裝成一個10平方的廢品儲藏室,外部用蓬布遮蓋。

    或瀝青修補,解決庫房經常水災的老問題。

    4、按照部門用途種類規格的原則,對庫內物品進行詳細統計、分類、標識,規劃擺放區域,做到整齊、清楚、方便。

    5、規定物品的使用范圍及壽命,領取時務必以舊換新,如違規使用造成損壞或丟失已壞物品,務必照價賠償或自行購買。對庫資料易損壞或回潮之物品應放置妥當,留意保管,應定期檢查、晾曬及保養。

    6、庫內除庫房工作人員及有特殊或緊急事宜需與之溝通協調人員外,閑散人員不得隨便進入(庫房門口帖標識),需領取物品的人員在領取后應及時離開庫房,禁止長時間逗留及閑聊,以便管理。

    庫房整改報告(通用21篇)篇十九

    xx市煙草專賣局:

    根據《xx省煙草專賣局關于進一步做好內部專賣管理監督檢查工作的緊急通知》(x煙專【20xx】xx號)的要求,我局對xx縣營銷部20xx年以來的經營業務進行了全面、逐項、細致的自查,現將在自查中發現的問題及整改措施匯報如下:

    1、部分人員對內。

    部專賣管理監督工作的認識還不高。還存在重外打、輕內管的思想觀念,這主要表現在專賣管理監督工作中具體工作落實、檢查工作不深入、不細致。

    2、內部專賣管理監督制度的制定與執行尚需進一步規范完善。區局在制定和完善自查方案,充實工作人員,明確自查方法和工作流程,細化自查內容等方面沒有完全達到市局內部專賣管理監督規范化的要求。

    3、內部專賣管理監督檢查過程不到位,對自查工作的開展情況、自查的問題和自查的結果等痕跡資料重視不夠,相關的文字、表格和圖片資料不夠完善。

    4、xx縣營銷部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供貨情況發生。

    1、加強領導,健全機構。我局(營銷部)先后成立了專賣內管領導小組、自查小組和復查小組,由局長(經理)xxx任組長,副經理xxx任副組長,成員分別由各科室、部門負責人組成,負責開展具體的專賣內管檢查工作,并逐級建立責任制,把內管的目標、任務以崗位分解,充分發揮崗位職責,責任明確,實施有效內部監管,對弄虛作假、有問題不整改,走過場,自查不作為等問題,分清責任,嚴肅處理,充分發揮內部管理監督機構的職能作用。

    2、進一步建立和規范制度建設。我局制定了《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督實施細則》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理同級監督制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督教育培訓制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督舉報制度》、《xx縣煙草專賣局內部管理監督案件移交制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督報告制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督責任追究制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督案件查處制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督定期檢查制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督考核辦法》等一系列制度措施。形成行業制度、同級監管制度、內部控制制度三位一體的內部監管制度體系,真正做到用制度管權、用制度管事、用制度管人。

    3、加大宣傳和社會監督力度。加強內部監督管理的宣傳工作,增強廣大干部職工對此項工作重要性的認識;對違紀破壞市場經濟秩序的典型案例進行曝光,形成強大的輿論氛圍;完善投訴制度,形成上下結合,內外結合監督機制。同時樹立先進典型,對在內部監管工作中出現的先進集體和個人,及時給予表揚,大力宣傳好人好事,在行業內營造良好的政治氛圍。

    4、堅持定期考核和日常檢查相結合的方式,對企業內部生產經營行為、管理行為實行每月和不定期地進行自查,采取聽取匯報、查閱有關文件和工作記錄,逐筆清理、核實,發現問題及時制止或邊整邊改,促進內部專賣管理監督工作的制度化、規范化、日常化。

    5、定期開展教育培訓工作。我局將加大對內管工作人員和業務人員的培訓,并做好培訓文字和圖片等痕跡資料的記錄和收集,確保教育和培訓工作的有效開展。

    6、進一步做好痕跡化管理。每月進行內部專賣管理監督檢查后要及時進行通報,按要求將生產經營所涉及的業務數據、統計報表、合同、審批手續、財務憑證、煙草專賣品準運證等相關資料、文件存檔備查,確保內管工作相應的資料齊全、裝訂規范。

    7、進一步規范銷售經營行為。我局將繼續通過調閱微機銷售系統、財務系統相關數據、走訪隨機抽查的經營戶及跟送監督等方法,加強對同級營銷部經營活動的監管力度,確保卷煙100入網,落地、落戶銷售,堅決杜絕超“351”供貨及其它違規銷售行為的發生。

    以上即為我局(營銷部)對此次市局關于內部專賣管理監督檢查工作中存在的問題及進行整改措施的情況匯報,請上級領導審查。

    庫房整改報告(通用21篇)篇二十

    ??1.倉庫老庫存有積壓,呆滯件、壞件,未報廢處理,占用倉位、占用資金。

    ??2.現庫存量不準確,不直觀,賬物不符。

    ??3.事故車庫存件不足,訂貨不確。

    ??4.對于消耗品管理不夠嚴格,造成浪費,使成本增加。

    ??。

    ??1.清理老庫存,呆滯件、壞件,使倉庫物有所用,空出剩余倉位,以備新車備件使用。

    ??2.確認現庫存存量,確保庫存賬目準確,一目了然。

    ??3.確保每周至少一輛老款世嘉、11款世嘉、c5的大事故車備件庫存,確保c2、凱旋等的小事故庫存,減少事故車維缺件率。

    ??4.訂貨、備貨計劃要按照現實庫存來做,確保常用庫存量維持2周使用備貨量,不常用件備有一周的庫存量,使備件資金合理循環利用。

    ??5.對消耗的管理嚴格控制,減少任何不必要的浪費。

    ?

    ??1.在6月28日-29日,做一次全部盤點,篩選出其中的積壓件、庫存件,來進行促銷或報廢等處理,確定此刻實際庫存量,實際庫存賬目。(由倉庫、財務配合執行,7月3號完成庫存盤點、7月10號完成積壓、庫存件的篩選)。

    ??2.在確保庫存正確情景下,在日常工作中逐步轉移和整理之前位置不科學合理的備件,合理有效利用倉庫空間,爭取做到位置直觀,一目瞭然。(由倉庫人員執行,7月30號完成初步整改)。

    ??3.從20xx年7月開始,所有訂貨計劃,要按照實際庫存情景和常用備件周轉情景訂貨。訂貨計劃必須在訂貨前一天做好確認,需給相關人員審核方可訂貨。

    ??日常訂貨流程修改為:周四做好計劃打印訂貨單、交由服務經理簽字確認后方可訂貨。事故車訂貨計劃:做好事故車專用訂貨單、再由李勇、服務經理簽字確認后方可訂貨。缺件訂貨和急件訂貨計劃:做專用訂貨單,到貨后直接作為到貨通知單,通知前臺。(7月1日起試行,由倉庫、前臺執行)。

    ??4.由20xx年7月開始,逐步備齊世嘉、c5等事故車專用件,也需要逐步備有新款世嘉的外觀件,減少事故車的缺件率。(7月1日-7月30日,4個訂貨日逐步完成,由倉庫人員執行)。

    ??5.20xx年7月起,對于鋸片、膠水、膠帶、工作燈泡等的消耗品進行嚴格的管理,所有的領取、歸還需要分組登記,月底進行統計。這樣對每組或每人使用情景到達直觀、明確,進而對其使用情景起到監督作用,減少不必要的浪費。

    庫房整改報告(通用21篇)篇二十一

    經公司總經辦開會決定,本著負責、協作、學習、創新的精神,以最短時間、最佳成本、最好服務、最優質量的服務承諾,對倉庫進行整改。

    a:貨物儲存倉庫。

    一、倉庫使用面積利用率不高。

    二、倉庫貨物庫存準確率不能確定。

    三、貨物沒有庫位、標識,找貨難。

    四、倉庫沒有收發貨以及盤點流程。

    五、庫容庫貌不整潔美觀六、硬件設施不齊全。

    b:中轉庫。

    一、沒有劃分功能區域。

    二、貨物堆放混亂,找貨難。

    三、貨物的安全沒有保障。

    倉庫使用面積率大于80%。

    倉庫庫存準確率大于99%。

    倉庫貨損貨差率小于0.2%。

    倉庫收發貨準確率大于99%。

    倉庫盡可能到達5距要求。

    a:貨物儲存倉庫。

    一、提議使用立體貨架增加倉庫使用面積,提高利用率。

    使用立體貨架可使倉庫使用面積率約為80%。

    二、建立帳、帳、卡、物制度,實施定期循環盤點、年終大盤點方式,確保倉庫庫存準確率。

    統一對倉庫所有貨物進行全部盤點,在盤點同時建立貨卡標識、確立庫位、包裝堆垛整齊美觀、盤點實物時確定實物數量、品名、庫位、盤點人員姓名、盤點日期等,并將實物存放在指定的庫存位上,將所有盤點數據準確無誤的輸入至電腦系統內。

    盤點工作完成后,進行收發貨物時,首先從電腦賬務系統中查找相對應的貨物品名、庫位和庫存,而后去對應的倉庫,找到相對應實物的庫位,按照標識找到相對的貨物核對品名后,先銷卡并結存剩余庫存后簽字確認,按照相關單據進行收發貨,收發貨出庫完畢后,將相關單據復印三份,一份交于電腦賬務作賬,一分交于客服作賬,一份留底備查,電腦賬務員當天必須完成相關單據的電腦進出庫操作,確保賬、卡、物一致。

    建立循環盤點流程,確保每一天對收發貨頻率大以及貴重物品的實時盤點,核對系統帳務、貨卡、實物的一致性。每個月或者每個季度對倉庫所有貨物進行一次實物盤點,確保庫存的準確性。每年年終或者年初對倉庫所有貨物進行一次大盤點,并將實物盤點數據與貨卡、系統賬、以及客戶的賬進行核對調整,并出具年終盤點報表和盤盈盤虧情景分析,確保賬、賬、卡、物的一致。

    建立此項制度能夠明確職責,便于倉庫管理員查找庫存不準確的原因,并第一時間對其進行預防改善措施,及時與客戶進行溝通,使倉庫的'庫存準確率和收發貨準確大于99%,貨損貨差小于0.2%。

    三、使用預設庫存庫位標識(如:71-a1-0001)、區域標識、貨卡標識、實物品名標識,每次接到收發貨指令和單據時從電腦賬務系統中查找相對應的貨物品名、庫位和庫存,再去庫位上進行收發貨的操作,能夠改變找貨難、找不到貨的問題,也能夠節省收發貨的時間和準確度。

    四、建立和完善收發貨流程,以及循環盤點流程。此項工作于安裝完貨架和盤點工作完成后實施,具體完成人由李建云進行。

    五、定期對庫存進行整理,每一天倉庫管理員在完成收發貨工作后,利用工作空閑時間及時對倉庫的衛生和貨物的堆放進行及時的整理,過道和消防通道嚴禁堆放貨物,最終要到達托盤堆垛橫平豎直、每個單品貨物貨卡品名數量職責人標識清晰明了、包裝規范、貨物無積灰、區域劃分清楚,經過以上整理和控制到達倉庫庫容庫貌的整潔美觀。

    六、應增加和采購相關的硬件設施。例如:高位叉車(1臺)、托盤(600個)、貨卡(xpcs)、貨卡袋鉤(200pcs)、液壓車(每個倉庫至少一個)、手推車(可選)、電子稱(可選)、倉庫專用收發貨及移庫單據(若干)、相關標識牌線(若干),以滿足倉庫的日常業務操作。

    b:中轉庫。

    中轉庫應設專人管理,并對倉庫進行功能區域劃分,例如:可劃分為市內配送區域(可細分到每輛線路車)、委外四省貨物區域(可細分到山東安徽浙江江蘇)、暫存區域、客戶自提貨物區域、億都川的沃卡貨物存放區域等,中轉庫的兩名交接人員對相應貨物進行清點驗收保管管理,并對進入中轉庫的貨物進行記錄,貨物堆放整齊美觀,包裝完好無損,交接要準確及時,并有相關記錄,準確及時的將相關信息傳遞至相關調度及其它人員處,每一天晚班下班時將倉庫外的貨物全部存放至中轉庫中。劃分了區域,貨物標識和運單明確清晰,這樣能夠大大避免了貨物堆放混亂、找貨難的問題,設置了專人管理,能夠職責明確到人,使貨物的安全得到有效保障。

    以上是本人在進入高斕后根據以往工作經驗對倉庫的提議,由于時間短暫有很多業務不是很熟悉,提出的提議可能會與實際操作不相貼合,請公司管理決策層予以指正。

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