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    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)

    時間:2025-06-04 作者:雁落霞

    采購是企業獲取原材料或產品的過程,它需要考慮價格、質量、供貨能力等多個因素。以下是一些采購過程中常見的風險和應對措施,供大家參考和借鑒。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇一

    3、維護供應商臺賬,核對并保持正確準確;。

    4、對公司采購相關數據進行統計和分析,并上報主管審核;。

    5、發送采購訂單,確認及跟蹤采購訂單的完成情況,及時匯報;。

    6、協助進行采購物資的接收工作,并提供相關采購單證;。

    7、協助建立有效的供應商溝通渠道,維護現有供應商關系;。

    8、收集、統計和匯總原材料行業數據。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇二

    1.根據年度采購計劃編輯采購訂單,并辦理采購訂單審核手續和采購訂單的歸檔手續。

    2.負責線上erp采購訂單的制作,并根據來料清單做到貨單,同時更新excel臺賬。

    3.制作采購入庫單,并將入庫單與合格單歸檔并更新臺賬。

    4.更新到票臺賬,并記錄到票信息,與財務做到票交接。

    5.協助采購工程師處理不良退貨與訂單跟蹤工作。

    6.協助采購工程師簽訂年度框架協議。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇三

    1、根據采購需求提出計劃,包括詢價、比價、采購合同審核、驗收、評價和反饋匯總。

    2、完善公司采購體系,制定和優化采購流程,控制采購質量和成本。

    3、組織對供應商的評價、認證、管理和評估。

    4、完成部門安排的其他工作。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇四

    1、負責物料訂單跟單,統計訂單交付情況,及時更新訂單到貨期,與供應商,采購員,申購人等保持良好溝通,及時解決到貨周期,到貨質量異常問題。

    2、根據采購數據編制數據報表。收集數據,根采購經理要求完成數據分析。

    3、定期收集并反饋供應商績效(反饋及時性,otd(準時交貨率),質量)表現,協助促進供應商績效改善。

    4、付款管理:與財務部保持良好的.溝通與合作,負責發票及付款資料的審核并跟蹤付款。

    5、按時完成其他分派的工作。

    1、一年以上采購、供應鏈等相似職能工作/實習經驗。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇五

    及時有效的接收、分析、處理業務員提供的詢價信息,做好日常詢價工作,做到貨比三家,確保調貨成本和品質相對最優化。做好采購合同,經公司蓋章同意后方可正式下單訂貨,選擇合適的物流方式,滿足客戶需求的同時盡量節約運輸成本。

    將當天的采購訂單錄入速達,以便倉庫入庫引用。

    做好調貨型號物流跟蹤工作,與倉庫部門配合入庫,確保訂單與實物一致。若遇到包裝破損、實物與訂單不符等售后問題及時與供貨方做溝通,減少我司損失。

    負責所有采購部經手訂貨的進項發票簽收與核對,確保本環節無遺漏和差錯,規范登記,做好與其他部門的交接工作。

    工廠提單、合同做成電子表格,以便查詢統計和分析。

    負責業務員需要的工廠報告、證明的聯絡工作。

    協助公司做好滯銷品銷售推廣工作,減少庫存壓力和資源浪費。

    采購經理和公司安排的其他采購相關工作。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇六

    3、按流程執行采購項目,包括:詢價、比價、訂樣等;。

    4、執行采購合同訂單的下發、物料驗收及付款流程,履行落實跟進工作;。

    5、維護現有合格供應商,熟悉潛在供應商;。

    6、記錄采購訂單執行情況;。

    7、供應商資料與產品資料管理;。

    8、向銷售同事進行產品推薦;。

    9、完成領導安排的其他工作。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇七

    4、起草采購合同并上報;。

    6、協助質量管理部以及相關倉儲部門人員進行采購物資的驗收以及入庫;。

    7、進行市場調研,開拓采購渠道。選擇有質量、品質以及合理價格的供應商;。

    8、對采購文檔資料進行收集、整理和存檔;。

    9、提出減少采購成本的方案或建議。

    文檔為doc格式。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇八

    3、對供應商進行比較、詢價等工作;。

    4、采購訂單制作,合同確認,合同執行及跟蹤到貨日期;

    5、調查、分析和評估市場以確定客戶的需要和采購時機;。

    6、月底賬目的核對;。

    7、和財務溝通確認應付的供應商貨款。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇九

    3.根據采購要求,嚴格審核采購質量;協助相關部門妥善解決產品使用過程中出現的問題。

    4.每月核對供應商款項,整理對賬單據,跟進付款;。

    5.與現存供應商保持良好溝通,同時積極開發新供應商,從各方面降低采購成本;。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇十

    供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,并對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

    一、工作概要:

    供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、解所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

    2、熟悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

    3、遵循適價、適時、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

    4、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

    5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

    6、追蹤mrb會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

    7、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

    8、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

    9、跟進跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。

    10、協助財務中心做好對帳工作。

    11、定期或不定期向采購主管匯報工作。

    12、服從上級臨時安排的其它工作。

    一、工作概要:

    每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

    2、及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

    3、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

    4、追蹤mrb會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

    5、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

    6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

    7、服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。

    9、服從上級臨時安排的其它工作。

    一、工作概要:

    負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、統籌安排本部門的具體工作。

    2、規劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規章制度,并督查其效果,確保部門工作的系統運作。

    3、組織工程開發、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核,并從中評定合格供應商。

    4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況,降低采購成本。

    5、通過不同管道,收集與本公司有關的采購信息。

    6、管理和維護本公司與協力供應商友好合作關系。

    7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協調工作,使其部門之間的工作有序進行。

    8、部門5s管理工作的pdca循環運作。

    9、定期向總監匯報工作情況和改善方案。

    一、工作概要:

    單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。

    二、主要職責:

    1、《入庫單》的接收和簽回。

    2、《采購訂單》的打印,分發和訂單回傳的跟催和整理,以及訂單結案情況的跟進。

    3、供應商文件、資料的管理。

    4、每月不良品處理情況的跟進。

    5、《廠商品質異常通知單》的傳真,跟進回傳,并復印分發。

    6、模具的建檔和帳目的管理。

    7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監督與維護。

    8、每月統計供應商的準時交貨率及品質合格率。

    9、資料打印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

    10、主管交辦的其它事項,向主管報備工作的處理結果。

    一、部門概要:

    依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

    二、主要職責:

    1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;。

    2、負責供應商的評審、考核及管理;。

    3、負責生產所需的原材料的準時到貨,并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

    4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;。

    5、配合公司進行原材料的采購成本控制;。

    6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;。

    7、完成其它部門的臨時采購需求;。

    8、完成上級交待的臨時工作任務;。

    9、向上級匯報工作。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇十一

    1.熟悉阿里巴巴,1688采購平臺,有1688平臺采購經驗者優先。

    2.對流行趨勢有一定認知。

    3.有一定溝通談判和供應商管理能力。

    4.負責供應商開發,產品的采購跟進,跟蹤物流,查缺貨等工作。

    5.根據計劃執行公司飾品采購訂單和采購合同。

    6.定時更新供應鏈和生產進度,合理分配采購資源,完善采購流程。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇十二

    4、每月及時和各供應商做好往來賬目核對和付款申請工作。

    5、了解采購計劃內的產品進度、質量,并能及時協調和處理訂單中的異常數據統計及處罰,及時處理不良品的退貨和補貨,及時反饋訂單的交期信息。

    7、物料日常價格管理、核實、評估、談判,完成物料階段性降價目標;。

    9、了解品質、倉庫、財務等各部門的需求,解決日常配合協調及管理問題。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇十三

    1、負責集團采購戰略的制定和實施。

    2、主導編制采購預算和采購計劃,組織并確保采購計劃的圓滿實施。

    3、制定并完善采購制度、工作流程,建立全面的采購需求分析管理、供應商管理體系、價格管理體系。

    4、指導下屬開發新的供應渠道和供應商,對供應商進行動態評估、控制、分級和考核工作。

    5、采購合同管理。

    5.1、負責大型采購項目的合同起草、評審和商務談判,組織簽定采購協議及合同。

    5.2、監督管理采購合同的交付、執行,監督訂貨業務的洽談,檢查合同的執行和落實情況。

    6、控制采購成本,負責降價談判,跟蹤供應商降價提案改善效果,提升采購質量和效率。

    7、采購人員管理:

    7.1、負責分公司采購部門人員編制計劃,優化人員配置,提報人力需求計劃及協助招聘工作。

    7.2、負責分公司采購部門人員績效考核,保證團隊高效安全工作。

    8、完成高級管理層交辦的其它任務,配合其它部門實現公司總體目標,協調相關部門與采購相關的工作。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇十四

    5、負責建立采購合同,補充協議,驗收清單等采購檔案的收集和整理。

    6、負責采購人員的工作安排和指導及崗前培訓和在崗考核。

    7、對外交流有禮貌,樹立良好的公司形象,不得隨意告知他人公司的信息。

    8、做到以公司利益為重,不索取回扣,不收供應商回扣和禮品,遵守國家法律。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇十五

    4、根據生產計劃合理控制交期,監督供應商備料狀態;。

    6、深入了解市場動態,持續開發新供應商,優化供應商目錄,降低采購成本;。

    7、物料價格、供應商信息erp系統維護;。

    8、采購訂單制作、發放,物料交期追蹤;。

    9、協助處理原材料質量與訂單交付異常情況。

    10、領導安排的其他工作任務。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇十六

    供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,并對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

    一、工作概要:

    供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、解所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

    2、熟悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

    3、遵循適價、適時、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

    4、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

    5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

    6、追蹤mrb會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

    7、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

    8、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

    9、跟進跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。

    10、協助財務中心做好對帳工作。

    11、定期或不定期向采購主管匯報工作。

    12、服從上級臨時安排的其它工作。

    一、工作概要:

    每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

    2、及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

    3、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

    4、追蹤mrb會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

    5、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

    6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

    7、服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。

    8、協助采購員做好對帳工作。

    9、服從上級臨時安排的其它工作。

    一、工作概要:

    負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、統籌安排本部門的具體工作。

    2、規劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規章制度,并督查其效果,確保部門工作的系統運作。

    3、組織工程開發、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核,并從中評定合格供應商。

    4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況,降低采購成本。

    5、通過不同管道,收集與本公司有關的采購信息。

    6、管理和維護本公司與協力供應商友好合作關系。

    7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協調工作,使其部門之間的工作有序進行。

    8、部門5s管理工作的pdca循環運作。

    9、定期向總監匯報工作情況和改善方案。

    一、工作概要:

    單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。

    二、主要職責:

    1、《入庫單》的接收和簽回。

    2、《采購訂單》的打印,分發和訂單回傳的跟催和整理,以及訂單結案情況的跟進。

    3、供應商文件、資料的管理。

    4、每月不良品處理情況的跟進。

    5、《廠商品質異常通知單》的傳真,跟進回傳,并復印分發。

    6、模具的建檔和帳目的管理。

    7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監督與維護。

    8、每月統計供應商的準時交貨率及品質合格率。

    9、資料打印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

    10、主管交辦的其它事項,向主管報備工作的處理結果。

    一、部門概要:

    依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

    二、主要職責:

    1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;。

    2、負責供應商的評審、考核及管理;。

    3、負責生產所需的原材料的準時到貨,并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

    4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;。

    5、配合公司進行原材料的采購成本控制;。

    6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;。

    7、完成其它部門的臨時采購需求;。

    8、完成上級交待的臨時工作任務;。

    9、向上級匯報工作。

    采購員崗位職責及工作要求。

    第三、掌握各類物料的基本知識及品質檢驗方法;。

    第十二、培訓和建立采購人員的八項品質和基本素養:操守廉潔、求實創新、虛心好學、適應性強、團隊合作、精打細算、積極認真、掌握市場。

    1.認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則,努力提高自身采購業務水平。

    2.按時按量按質完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,完成下達的降低采購購成本的責任指標。

    3.負責與客戶簽訂采購購合同,督促合同正常如期的履行,并催討所欠、退貨或索賠款項。

    4.嚴把采購質量關,選擇樣品供領導審核定樣,對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

    5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

    6.收集一線商品供貨信息,對公司采購策略、產品原料結構調整改進,對新產品開發提出參考意見。

    7.填寫有關采購表格,提交采購分析和總結報告。

    8.做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上繳公司,遵守國家法律,不構成經濟犯罪。

    9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇十七

    4、負責各項報表的制作,包括成本分析、銷售及庫存分析等;。

    5、跟進供應商合約目標達成進度,及時反饋銷售滯后影響返利問題。

    6、及時關注市場動態,采取必要的采買技巧,降低采買成本;。

    7、與倉儲、物流、銷售部門保持良好的工作溝通;。

    8、其他臨時交辦的事務。

    文檔為doc格式。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇十八

    3.負責與供應商進行對賬及付款工作,定期完成數據整理登記及按各公司情況分攤數據。

    4.負責建立公司采購供應商資源庫,完成常用供應商的開拓、管理及維護。

    5.負責制定相關常用采購物品的標準價格。

    6.對供應商進行階段性的工作評估并提報。

    7.負責公司物資及辦公樓各項公共設施設備的日常管理及維護維修工作。

    8.負責公司倉庫的物資出入管理。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇十九

    3、建立健全公司采購管理制度,做好公司采購項目的'監督執行;。

    5、負責協調跟進采購緊急或異常的訂單;。

    6、與各需求部門保持溝通,做好采購實施過程管控及信息反饋;。

    7、負責組織持續優化供應鏈,按照實際情況對供應商數量進行擴充和整合;。

    8、及時了解市場行情,組織與供應商談判談判和引進更有競爭力的新供應商。

    1、本科及以上學歷,物資供應管理、物流管理等相關專業;。

    4、掌握政府采購和企業采購全流程,熟悉國家、珠海市采購相關法律法規。

    采購助理的職責和工作內容(優秀20篇)篇二十

    供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,并對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

    一、工作概要:

    供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、解所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

    2、熟悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

    3、遵循適價、適時、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

    4、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

    5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

    6、追蹤mrb會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

    7、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

    8、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

    9、跟進跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。

    10、協助財務中心做好對帳工作。

    11、定期或不定期向采購主管匯報工作。

    12、服從上級臨時安排的其它工作。

    一、工作概要:

    每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

    2、及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

    3、配合pmc部將原材料采購到位,確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

    4、追蹤mrb會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

    5、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

    6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

    7、服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。

    9、服從上級臨時安排的其它工作。

    一、工作概要:

    負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,并對分管的工作承擔責任。

    二、主要職責:

    1、統籌安排本部門的具體工作。

    2、規劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規章制度,并督查其效果,確保部門工作的系統運作。

    3、組織工程開發、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核,并從中評定合格供應商。

    4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況,降低采購成本。

    5、通過不同管道,收集與本公司有關的采購信息。

    6、管理和維護本公司與協力供應商友好合作關系。

    7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協調工作,使其部門之間的工作有序進行。

    8、部門5s管理工作的pdca循環運作。

    9、定期向總監匯報工作情況和改善方案。

    一、工作概要:

    單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。

    二、主要職責:

    1、《入庫單》的接收和簽回。

    2、《采購訂單》的打印,分發和訂單回傳的跟催和整理,以及訂單結案情況的跟進。

    3、供應商文件、資料的管理。

    4、每月不良品處理情況的跟進。

    5、《廠商品質異常通知單》的傳真,跟進回傳,并復印分發。

    6、模具的建檔和帳目的管理。

    7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監督與維護。

    8、每月統計供應商的準時交貨率及品質合格率。

    9、資料打印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

    10、主管交辦的其它事項,向主管報備工作的處理結果。

    一、部門概要:

    依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

    二、主要職責:

    1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;。

    2、負責供應商的評審、考核及管理;。

    3、負責生產所需的原材料的準時到貨,并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

    4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;。

    5、配合公司進行原材料的采購成本控制;。

    6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;。

    7、完成其它部門的臨時采購需求;。

    8、完成上級交待的臨時工作任務;。

    9、向上級匯報工作。

    工作職責:

    采購管理制度、采購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善;。

    考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面,在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商,以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍,負責新增供應商的尋訪、調查,并組織相關部門進行評估、審查。

    市場行情的調查、動態資訊收集、整理,及時上報,以便及時調整采購策略;。

    依業務訂單適時、適品、適量的采購,并跟催采購進度,確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫,協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞,確保供方滿足我公司之需求。

    與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理,確保我司利益;。

    加強與供應商的溝通與聯絡,確保貨源充足,供貨質量穩定,交貨時間準確;。

    做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德,做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識,提高業務工作能力的敬業精神;1.了解和掌握新采購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。

    2.了解和掌握商業行情、市場信息及營銷情況,掌握本企業的客情狀況,按商品銷售的特點和規律進行采購。

    3.注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。

    4.根據門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨,保證供銷。

    5.要與供貨單位保持良好的貿易關系,講究職業道德,遵紀守法,不索賄受賄,不以次充好。

    6.采購的形式有兩種:一是購銷,二是http:///hetong/代銷,在采購業務活動中,能夠代銷的最好不要購銷。

    7.采購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在采購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

    8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,或要用外匯付款,要按購銷協議辦理有關手續。

    9.在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議,并嚴格按協議執行,講究信譽。

    10.進貨后,要按物品的毛利率,根據進價決定售價,但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。

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