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    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)

    時間:2025-06-26 作者:溫柔雨

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    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇一

    為有效控制差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理構(gòu)成規(guī)范化和制度化,特制定本制度:

    1、因公出差人員務必事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見,分管領(lǐng)導批準后方可出差。

    2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)領(lǐng)導簽批,財務部門負責人核準后方可借款。

    3、出差人員回公司應在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫出差完成狀況并書面匯報出差工作狀況,向分管領(lǐng)導匯報,由分管領(lǐng)導考核結(jié)果,并在“出差申請單”任務完成狀況欄中簽署考核意見。

    4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或狀況變化需改變路線,增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。

    1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內(nèi)交通費等費用包干,其標準如下:

    (1)集團公司領(lǐng)導:按出差所在地區(qū)不一樣,本著節(jié)約的原則可住3—5星級賓館,誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷,不再列支誤餐津貼。

    (2)所屬公司領(lǐng)導班子成員和集團公司部門經(jīng)理以上人員:可住3—4星級賓館,誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷,不再列支誤餐津貼。

    (3)公司中層干部:住宿標準省會180元以內(nèi),非省會120元以內(nèi)。伙食補助40元/天。

    (4)一般工作人員:住宿標準省會80元以內(nèi),非省會60元以內(nèi)。伙食補助40元/天。

    (5)市內(nèi)交通費:公司職工出差途中市內(nèi)公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間(晚九時至次日晨七時之間)可乘出租車,并注明乘車區(qū)間。如遇特殊狀況,事后應寫書面匯報,經(jīng)經(jīng)主管部門領(lǐng)導批準后,方可報銷。

    2、去集團公司的分支機構(gòu)或辦事處如:沈陽、長春、北京、上海、深圳等地,出差人員務必住辦事處,食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿補助,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法回到辦事處就餐,可按每一天10元補助,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

    3、(1)外出參加會議經(jīng)分管領(lǐng)導批準不實行費用包干,采取分項計算的方法,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受10元/天市內(nèi)交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時,住宿費用按標準列支,伙食補助、公雜費,市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。

    (2)外出學習人員,住宿費實行包干標準,伙食補助每一天20元,外出學習途中可享受伙食補助費,學習期間可享受公雜費、市內(nèi)交通費。

    4、出差特區(qū)(深圳、珠海、海南、廈門、汕頭),費用本著節(jié)約的原則伙食費60元/天。

    1、旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食、市內(nèi)交通二項補助費。

    2、出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。

    (1)中午12時前離開本市按全天補助標準。

    (2)中午12時后離開本市按半天補助15元。

    (3)中午12時前抵達本市按半天補助15元。

    (4)中午12時后抵達本市按全天補助30元。

    3、訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊狀況需寫書面匯報,報總經(jīng)理批準后,方可報銷。

    4、乘坐交通工具的規(guī)定:

    (1)、公司領(lǐng)導(總經(jīng)理、副總經(jīng)理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長或總裁批準,方可報銷。

    (2)、旅途中貼合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜4小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。

    (3)、去集團公司設有辦事處的地區(qū),連續(xù)乘車16小時以上,另外予以30元伙食補貼。

    (4)、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙,超過六小時發(fā)給夜間乘車(船)補助費30元。

    (5)、帶車輛外出,隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業(yè)務可享受交通補助費(需分管領(lǐng)導或部門負責人批準)。

    5、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意,須經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷,并不再享受當天伙食補助。凡同領(lǐng)導一齊就餐,餐費已報銷者均不再享受伙食補助。

    6、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助,貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付,小車司機按同車領(lǐng)導及工作人員住同檔次賓館,因特殊狀況不能按時回到,應說明狀況經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見后,扣除2天往返時間、等候時間按每一天20元給予伙食補助。

    7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。

    8、出差人員應保留完整車(船)票時間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),部門負責人審批時要加強對票據(jù)的審核,不是出差途中的費用不予報銷。

    9、出差時借款,前帳(賬)不清、后帳(賬)不借,延誤工作職責自負,特殊狀況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳(賬)務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及負責人的職責。

    10、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇二

    4、輪船二等艙;(隨行人同上標準)。

    5、原則上不得住宿三星級(合三星級)以上豪華房間,憑據(jù)報銷。

    6、特殊情況超標準時應及時請示,事后補辦批準手續(xù)。

    7、隨行人同上標準。

    8、外埠出差每人每天按照50元補助。

    中層領(lǐng)導(含科級)。

    火車硬座、硬臥、輪船三等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具。

    1、兩人一個標準間,原則上每人每天按80元(2人合計不超過150元)住宿標準控制,超過自理。

    2、單人出差或男女出差為單數(shù)的,可住獨立單間。

    3、外埠出差每人每天補貼40元。

    其他人員。

    火車硬座、硬臥、輪船四等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具。

    1、兩人一個標準間,原則上每人每天按60元(2人合計不超過120元)住宿標準控制,超過自理。

    2、單人出差或男女出差為單數(shù)的,可住獨立單間。

    3、外埠出差每人每天補貼30元。

    備注。

    1、航空保險費每人次一份;

    2、一次乘車8小時或連續(xù)乘車時間超過12小時以上可購硬臥票;

    3、租賃車輛需經(jīng)批準;

    4、乘出租車需事先請示。

    5、住宿親友家或無住宿發(fā)票的,按照允許報銷標準額50%補助(報銷時提供其他有效票據(jù))。

    6、實行差旅費包干的不在此列。

    7、補貼天數(shù)以交通、住宿票據(jù)為依據(jù),誤幾餐補幾餐。

    8、實行出差伙食補助費包干的不在此列。

    一、出差期間,因特殊原因住宿費超標的,必須由公司主管領(lǐng)導簽字方可報銷,否則超出限額標準的部分自理;參加會議的人員報銷旅費必須附上會議通知,按會議統(tǒng)一安排的標準報銷。

    二、出差人員全天誤餐補貼按2︰4︰4分配補貼。

    三、按以上標準報銷出差伙食補助后,一律不得報銷招待費。

    四、因業(yè)務需要須招待客戶(或與公司有關(guān)聯(lián)的友好人士)時,須事先經(jīng)主管領(lǐng)導批準后,方可報銷。

    五、凡有接待單位(或會議安排)免費提供住宿、用餐的,不予報銷住宿費和誤餐補貼。

    六、工作人員被外單位抽調(diào)、或短期工作等,有外單位按照有關(guān)標準給予補貼,如外單位不予補貼時,有本公司按照相關(guān)標準給予補貼。

    七、員工由公司安排的參加短期進修、學習期間的伙食補助費,按每天8元補助。專業(yè)培訓班包伙食的不再補助。除特殊情況外,一般只報銷往返車費。

    八、確因任務緊急且路途遙遠需要乘坐飛機的出差人員,必須經(jīng)總經(jīng)理審批。否則不得報銷機票。

    九、實行費用包干的銷售人員,報銷辦法按費用包干規(guī)定進行。

    十、報銷注意事項:

    1、員工報銷時按財務部門規(guī)定填寫報銷單據(jù),附原始票據(jù)(包括出差申請、車船票、住宿發(fā)票、會議通知、訂票費、過路費、過橋費)等,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

    2、出差補助天數(shù)=出差返程日期—出差出發(fā)日期,半天不補。

    3、報銷時按規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不潔的不予報銷;對涂改、偽造的票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。

    4、原始票據(jù)丟失、毀損的,當事人需做出詳細的書面說明,列出需報銷單據(jù)的明細項目、金額,經(jīng)主管簽批后,報公司分管財務副總簽批報銷。

    十一、美于差旅費借支的規(guī)定:

    3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內(nèi)報銷沖賬,1個月之內(nèi)未歸還借款的,由財務部從其當月薪資中扣還。

    十二、市內(nèi)公務補貼。

    1、因公去市內(nèi)辦事,超過5小時,中餐無法回公司或回家吃飯的,補助誤餐費5元,可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行。

    2、受公司派遣,較長時間在主機廠家辦事的市場營銷人員或技術(shù)、品管、售后人員中餐無法回公司或回家吃飯的,可在客戶單位辦理就餐券(卡),公司按中餐基本標準給予報銷;如果沒有此類手段就餐的,按5元/天。人給予補貼,可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行,市場部可與月底列表集中申報。

    3、各部門應對申報補貼的真實性負責。

    十三、本規(guī)定由財務部負責解釋、修訂。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇三

    為了保證公司正常經(jīng)營活動,加強公司差旅費報銷的管理,在使之符合合理、節(jié)約的原則下,同時保障出差人員工作與生活的需要,結(jié)合公司實際情況,制定本辦法。

    本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。

    本辦法適用于公司各部門。

    綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門,財務部是差旅費的監(jiān)控部門,其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。

    出差辦理程序。

    1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領(lǐng)導批準后方可出差。

    審批說明:

    員工因公出差時,一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批,省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準;部門負責人和公司副總經(jīng)理出差,均需總經(jīng)理批準。

    批后方可借款。出差時借款,以“前賬不清、后賬不借”為原則,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及部門負責人的責任。

    《借支單》格式:

    領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。

    (3)出差回公司應在三天內(nèi)報賬,超過三天報銷差費,按總費用的___%扣罰。

    差旅費是指工作人員辦理公務出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費在規(guī)定的等級標準內(nèi)憑據(jù)報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。

    1、住宿標準(金額單位:元):

    (1)如遇特殊情況超以上標準規(guī)定的,需由本人申請說明情況,由分管部門領(lǐng)導同意證明,報總經(jīng)理核準同意后方可報銷。

    (2)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

    (3)與公司領(lǐng)導一起出差,由公司統(tǒng)一支付的,個人不再報銷。

    (4)晚上乘車,在車上過夜的不予計算住宿天數(shù),不能報銷住宿費。

    2、伙食補助標準:

    (1)出差當天往返的,上午7:___時至下午5:___時為一餐,下午5:___時至晚上10:00為二餐。晚上10:___時以后至次日凌晨7:___時的可增加一餐補貼。

    (2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當?shù)厝藛T),每人每天伙食補助費___元。

    (3)與公司領(lǐng)導一起出差,由公司統(tǒng)一支付的,個人不再享受伙食補助費。

    (4)出差其他地區(qū)的(不包括金華大市),在出差期間不享受公司工作餐的補貼。

    3、市內(nèi)交通費:

    市內(nèi)交通費在標準內(nèi)憑據(jù)報銷,如遇特殊情況超標準的,需由本人申請說明情況,由分管部門領(lǐng)導同意證明,方可報銷。

    4、交通工具標準:

    (1)確因工作特殊需要乘飛機,需事先報總經(jīng)理批準同意方可給予報銷,但一般情況下,不允許乘飛機。

    (2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況,需經(jīng)分管領(lǐng)導及總經(jīng)理核準,方可報銷;一般情況不允許報銷。

    (3)乘坐火車連續(xù)超過___小時者,而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價___%加發(fā)補貼。

    (4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

    除外出學習和駐廠人員外的出差人員,按實際通話清單,經(jīng)審核后屬公司業(yè)務的按實報銷。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規(guī)定。

    補充規(guī)定。

    1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意,經(jīng)領(lǐng)導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

    2、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

    3、另行聘用或有協(xié)議的人員,按其規(guī)定或協(xié)議考核的,不享受以上報銷制度和補貼待遇。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇四

    根據(jù)新的經(jīng)濟環(huán)境,為完善公司管理需要,加強財務監(jiān)督與控制,結(jié)合公司實際情況,特修訂《差旅費報銷制度》。

    本規(guī)定適用于集團公司全體員工。

    1、所有人員出差需提前填寫《出差申請單》,在公司oa系統(tǒng)上發(fā)起并審批;。

    3、如果中途行程更改或者延長出差時間,需再次發(fā)起《出差申請單》;。

    4、可單獨發(fā)起《出差申請單》,也可一人發(fā)起,并注明共同出差人員;。

    5、多人出行,盡量安排標準間;。

    6、機票根據(jù)《出差申請單》由公司統(tǒng)一預定,盡量選擇折扣低的航班;火車票由員工自行購買,火車票或動車組車票按照普通座位購買,不能購買頭等艙、商務艙、軟臥、一等座位等需要支付費用的車票,超過標準部分自理。

    1、總部:因公到廣州市以外的地區(qū)(包括從化、花都、番禺)處理公司事務;。

    2、分公司:因公到分公司所在城市以外的地區(qū)處理公司事務;。

    3、只要出差到上述地方,無論是否住宿,統(tǒng)一納入差旅費范疇;。

    4、公司員工應本著合理、節(jié)約、高效的原則使用差旅費,

    3)住宿費。

    職級。

    職務描述。

    國內(nèi)住宿標準。

    境外住宿標準。

    集團高管。

    wpp簽約酒店一類。

    wpp簽約酒店一類。

    各事業(yè)部總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

    wpp簽約酒店二類。

    wpp簽約酒店二類。

    各部門群總監(jiān)、總監(jiān)、見習總監(jiān)、組總監(jiān)、助理總監(jiān)、副總監(jiān)、總督導、見習副總監(jiān)。

    450元/天。

    800元/天。

    300元/天。

    800元/天。

    —a1、a2必須入住wpp簽約酒店;。

    —此費用標準為報銷上限,標準內(nèi)實報實銷,超標不補;。

    —員工報銷住宿費,必須同時提交消費清單方可報銷,沒有消費清單的,按照80%報銷;。

    —除住宿費以外的其他費用(比如客房電話費、洗衣費、客房餐費、房間飲料、洗漱用品及其他額外支付的費用)由個人承擔,公司不報銷。

    4)餐費補助。

    職級。

    職務描述。

    餐補標準。

    境外餐補標準。

    集團高管。

    100元/天。

    香港300港幣/天;

    東南亞、澳大利亞30美元/天;

    英國、美國50美元/天;

    日本65美元/天。

    各事業(yè)部總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

    100元/天。

    各部門群總監(jiān)、總監(jiān)、見習總監(jiān)、組總監(jiān)、助理總監(jiān)、副總監(jiān)、總督導、見習副總監(jiān)。

    50元/天。

    50元/天。

    所有員工(當天跨市往返出差、未發(fā)生業(yè)務宴請)。

    30元/天。

    3、其他。

    1)住宿費按照實際住宿天數(shù)計算,餐費補助按照實際出差天數(shù)計算。

    例如:員工6月5日到一類城市出差,6月7日返回,其住宿費標準為:2天x300元=600元;餐費補助為:3天x50元=150元。

    2)出差回來,一周內(nèi)必須發(fā)起《差旅費報銷單》。

    3)全體員工報銷必須提交原始票據(jù),如因原始發(fā)票丟失,不能提供合理憑證,財務有權(quán)不予報銷。

    4)如在出差期間宴請客戶或者團建,每個參與人員每張發(fā)票扣除當天40%比例餐費補助。

    5)如向客戶實報實銷的差旅費,費用標準在報價范圍內(nèi)報銷。

    1、對于出席會議、培訓學習時,在申請《出差申請單》應提交相關(guān)文件或郵件備查;。

    3、若會務費/培訓費中不包含食宿費用,則按照出差標準報表;。

    6、本制度不適用外地人員到總部培訓的差旅費報銷。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇五

    參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,特制定如下制度及規(guī)定:

    1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表,注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字,再交總經(jīng)理簽批,最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的,應電話告之行政辦,行政辦進行登記,員工出差回公司后再補填。

    2、出差過程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單,出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領(lǐng)導,否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告,末經(jīng)事先審批不予報銷。

    3、員工出差期間,每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報,出差回公司后整理成出差報告,作為差旅費報銷的依據(jù)。

    4、員工出差期間的費用標準如下:

    a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū),住宿費按100元/夜報銷,餐費補貼30元;地市級以上地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補貼30元。

    b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補貼20元;地市級以上地區(qū),按80元/夜報銷,餐費補貼20元。

    出差回公司三天之內(nèi),出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的說明和分析,寫出出差報告,憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)(相關(guān)的車船、住宿費及其他手續(xù)費等),報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

    1、市內(nèi)不分職級,統(tǒng)一標準執(zhí)行:公交車費實報實銷,一般市內(nèi)不報誤餐費,特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準后再報銷。

    公司原則上不報銷手機費用,因公出差的可報銷當月電話費用,實報實銷,須出具發(fā)票。

    xxx科技發(fā)展有限公司。

    xxxx年2月1日。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇六

    1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見、總經(jīng)理批準后方可出差。

    2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務負責人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。

    3、出差人員回公司后,應在一星期內(nèi)將所有票據(jù)(原則上應提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”,報銷單由部門主管審批后交財務審核,再由總經(jīng)理審批后方可報銷。

    總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。

    1、住宿標準(金額單位:元。下同):

    總經(jīng)理:實報實銷。

    中層管理人員:最高限額xx元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

    其他人員:最高限額xx元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

    具體規(guī)定:出差人員的住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的.天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

    2、伙食及通訊補貼費(含市內(nèi)公交車費):

    總經(jīng)理:實報實銷。

    中層管理人員:xx元/天。

    其他人員:xx元/天。

    具體規(guī)定:中午xx時前離開本地按全天補助;中午xx時后離開本地按半。

    天補助;中午xx時前到達本地按半天補助;中午xx時后到達本地按全天補助。

    3、交通工具標準:

    1)交通工具以乘坐火車硬臥為主,如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥。

    差價給予補助,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。

    2)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

    出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的,以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。

    3)出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷。

    1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

    2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。

    3、外出學習、參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

    本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后自公布之日起生效。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇七

    為進一步規(guī)范學校財務管理,保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務,現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定:

    1、全體教職員工必須服從學校外差工作安排,學校安排后方為因公出差。

    3、凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。

    4、出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據(jù)報銷,住宿費限額憑票據(jù)報銷。

    5、因公出差,學習,培訓等公務活動必須完成相關(guān)工作,否則不予報銷。

    1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù),否則不予報銷。

    2、交通費一律據(jù)實限額報銷,目的地為宜城市,交通費按乘坐公共。

    汽車票價據(jù)實報銷,市內(nèi)交通費(的士費用)包干10元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi),鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷,無的士費用;目的地為襄陽市及以上城市,交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷,市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主,若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準。

    3、本校教職工多人同去同一目的地,市內(nèi)交通費據(jù)實報銷,不按人頭重復計算。

    4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

    5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的,一切由個人自理。

    6、所有外出學習憑上級文件通知,并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的金額,一切自費項目不予報銷。

    7、到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。

    8、因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出,學校原則上不報銷任何費用。

    9、出差回校后一周內(nèi)報銷,每次填一張差旅單。出差前需預借現(xiàn)金要填好借條,經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。

    10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費,沒有經(jīng)過校長同意的,安全自己負責。

    11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

    12、教職工乘坐學校租用車輛進城的,不再單獨報銷個人任何交通費。

    1、宜城市內(nèi)出差、學習、培訓、會務一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費,因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

    2、襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的,應提前向校長申請。按最高限額每天80元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

    3、國培、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通,學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費,補助標準為一月100元包干(包括開學報道以及培訓結(jié)束回校)。

    4、教師因參加教研室組織大比武,大講賽,說課等活動,若是學校集體活動已組織包車就餐等,不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行,住宿費參照以上標準執(zhí)行,制作課件、購買相關(guān)材料費用必須事先匯報校長批準后方可執(zhí)行,無批準者費用自理。

    由出差人填好差旅報銷單,粘貼好票據(jù)及文件通知,由年級負責人簽字證明,再由校長審批簽字后到財務處報銷。

    1、出差均無伙食補助通訊費補助,此制度從討論制定后執(zhí)行。

    2、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開、公平。

    3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務。

    4、此制度從xxxx年3月1日執(zhí)行。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇八

    為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本廠的實際情況,特制定本制度。

    一、報銷范圍:

    本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

    二、出差審批辦法:

    1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應填寫“出差申請單”明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差 申請單應由部門負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的,應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請 單由財務部留存,并作為部門費用考核依據(jù)。

    如要借款,應填寫“領(lǐng)款單”,根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

    2、差旅費報銷程序:經(jīng)批準出差辦事人員,應如實填寫“差旅費報銷單”,并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字,再交財務部審核簽字,按《差 旅費費用報銷程序》予以報銷,按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應事前向廠長請示同意,報帳時由廠長簽字認可。

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    二,差旅費報銷原則

    (1)市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短,均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補助費,超出市區(qū)范圍的,發(fā)出差補助費六十元每天。

    (2)住宿費報銷條件:按出差的'實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,沒有正式發(fā)票的均不給報銷。

    (3) 車費報銷條件:超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷,沒有正式發(fā)票均不給報銷。

    (4)出差人員應在回公司后15天內(nèi)報帳,需延期報銷的應有書面申請并有部門領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。

    (5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。

    (6)出差人員一般不得乘坐飛機,經(jīng)批準才能乘坐飛機,其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內(nèi)交通費包干的范圍。

    三、差旅費報銷有關(guān)注意事項

    1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

    2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理,出差人員不準超標準住宿和坐飛機,因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的,須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。

    3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

    4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后,電話通知的須在出差事由中注明。

    5、一事一單,不得將數(shù)次出差合并一單報銷。

    6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費用報銷單報銷,不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%,退票費不予報銷。

    8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實,由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

    四、本規(guī)定從2014年7月1日起執(zhí)行。本廠應參照本制度,制定本廠差旅費管理辦法,并報廠長批準后執(zhí)行。

    注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索出差報銷差旅費。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇九

    為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結(jié)合我公司具體狀況,重新修訂公出人員差旅費標準:。

    1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。

    2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

    3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。貼合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

    二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費,按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。

    宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準:。

    1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。

    2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。

    3、公司外派的技術(shù)服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每一天40元。

    4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,隨部門經(jīng)理的標準報銷。

    5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。

    6、旅途期間,在非工作地不許滯留。

    7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準,否則發(fā)生費用自理。

    三、報銷票據(jù):。

    公出人員報銷票據(jù)務必貼合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

    四、報銷時間:。

    公出人員回來后一周之內(nèi),到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。

    五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇十

    3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。

    2、行政部負責出差火車票和機票的預定;

    3、各部門負責本制度的執(zhí)行。

    1、目的地分類標準。

    2、標準:

    序號級別飛機火車長/短途汽車。

    其他交通工具備注。

    1總經(jīng)理/常務副總經(jīng)理頭等艙/公務艙軟席/一等座不限。

    1、大交通方式應選擇最經(jīng)濟、最便捷的方式;

    2、飛機票費用(含燃油費、機場建設費)如低于其他費用的,可直接選擇飛機。

    1、團體出差,長途交通及其他交通費用一律集體買單,憑有效單據(jù)實報實銷;

    6、出差出發(fā)或返回(指到達出發(fā)城市)當天的'餐費報銷計算如下:

    序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務副總經(jīng)理實報實銷2。

    1、住宿標準。

    2、除大交通外其他交通費用標準:

    3、員工往返機場,在公司不能派車的情況下,應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具,但以下情況,可以乘坐出租車:

    4、由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;

    5、晚上21:30后到達目的地,下機后當?shù)貦C場已無往來市內(nèi)的公共交通;

    7、員工出差期間的交通費用實報實銷;

    8、通訊費用標準:

    9、已享有手機費用補貼的員工,不予報銷出差期間的通訊費;

    費用補充說明:

    9、報銷出差費用時,需提供合理票據(jù),具體如下:

    11、大交通費用需提供相應單據(jù),乘坐飛機需提供登機牌;

    12、其他交通費用發(fā)票需注明往返地點;

    14、員工因個人原因造成的退、改票費用不予報銷;

    16、公司有權(quán)要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋,并決定是否報銷;

    17、凡員工乘坐大交通出發(fā)時間(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)在公司上班之后的,須從公司出發(fā),返程抵達石家莊的(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間),須回公司上班。

    四、附則。

    1、本制度由財務部和行政部負責解釋;

    2、本制度自年月日執(zhí)行,原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇十一

    1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

    2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

    3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

    1、出差工資。

    按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

    2、出差住宿費。

    (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位帶給住宿的,無住宿補助。

    3、交通費:

    (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

    (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊狀況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

    (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

    (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

    4、生活補助。

    客戶單位帶給生活的,無生活補助。客戶單位不帶給生活,按15元/天補助。

    5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每一天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需帶給話費發(fā)票。

    6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

    7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

    隨同領(lǐng)導出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導負責,均不再享受食宿補助。

    8、行政、采購、辦公人員出差:

    按領(lǐng)隊標準報銷差旅費。

    9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

    1、所有報銷由回到日起10日內(nèi)應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

    2、出差人員如有上次預支費用未結(jié)清者,本次預支財務部不予辦理。

    4、出差人員回到公司后,應憑車票日期回到第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作資料與現(xiàn)場狀況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實狀況屬實后,在工程服務表上簽字。

    5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

    6、員工回到公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

    1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊狀況,只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

    2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應列出行程詳單,填寫票據(jù)清單,對每一張交通票據(jù)做出說明。

    3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊狀況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

    1、工程服務領(lǐng)隊人員出差,要求持續(xù)電話暢通,出差前應自我交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通狀況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

    2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

    3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內(nèi),務必著本公司工作服,工作鞋。

    4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每一天15元生活補助。

    5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的狀況下,應當日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

    6、出差的行程路線須貼合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

    7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

    8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

    9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

    10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,務必填寫物品支領(lǐng)單,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

    11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

    12、施工及售后服務出差人員,除客戶帶給的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得理解客戶單位請吃請喝,不得理解客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇十二

    為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度。

    適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。

    1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數(shù)計算,住宿費按實際出差住宿天數(shù)計算。

    2、車船費在規(guī)定的標準范圍內(nèi)按憑據(jù)據(jù)實報銷,零星雜支在規(guī)定范圍內(nèi)按憑據(jù)報銷,各分廠部門必須嚴格控制。

    3、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開支范圍內(nèi),按招待費用管理規(guī)定報銷。

    4、出差應選擇價格較低的交通工具,需乘坐飛機時,經(jīng)董事長事先批準,可坐普通艙。需乘坐輪船的,公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導可乘坐二等艙外,其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據(jù)實報銷機場大巴車費,經(jīng)董事長特別批準可報銷的士費。

    各分廠、部室出差人員借款時,必須填寫借款單并注明出差地點,由部門負責人及公司分管領(lǐng)導簽字,方能到財務部門辦理借款手續(xù),財務部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則,認真審核后方能借款。

    經(jīng)批準出差辦事人員,回廠一周之內(nèi)必須辦理報銷手續(xù),應填寫《差旅費報銷單》,并列明事由、時間、線路后交部門負責人審核簽字,如實際報銷與借款地點不符時應由公司分管領(lǐng)導簽字,再交財務部門審核簽字后,按差旅費報銷制度執(zhí)行。

    1、工作人員區(qū)外出差:

    1.1住宿費限額內(nèi)憑票報銷,限額如下:

    總經(jīng)理每天70元。

    副總及銷售人員每天60元。

    其他人員每天50元。

    限額之內(nèi)節(jié)約歸己,超限額的,超出部分自理。

    1.2市內(nèi)交通費憑票報銷,每人每天15元。限額之內(nèi)節(jié)約歸己,超限額的,超出部分自理。

    1.3伙食費補助標準。

    上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元,其余地區(qū)每人每天補助15元。

    1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。

    1.5乘坐列車報銷標準:

    將火車硬座票、臥輔票、空調(diào)費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費,不再另外報銷上述費用。500公里以內(nèi)乘坐火車出差人員,按車票記載金額報銷。

    1.6會務費:

    (1)工作人員外出參加會議,應嚴格控制參會人數(shù),凡需開支會務費須持。

    會議通知或參會申請,經(jīng)部門主管簽字批準方可開支。

    (2)參會出差途中按規(guī)定標準報銷。會議期間凡交納(含食宿)會務費的,其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷,會議期間食宿費用自理或未交納會務費的,按本規(guī)定對應報銷標準報銷。

    1.7駕公司車輛區(qū)外出差比照1、1、1、3支報。

    1.8工作人員赴港、澳地區(qū)出差,按自治區(qū)出境(出國)管理辦法支報。

    2、工作人員自治區(qū)內(nèi)出差:

    實際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷,無補助。

    3.1享受一年一次探親假的員工經(jīng)綜合管理部審批,凡在500公里以上者,憑火車票以每公里0、20元計發(fā)綜合旅費,中轉(zhuǎn)住宿費比照1、1支報,超限不報。中轉(zhuǎn)市內(nèi)交通費比照1、2支報,超限不報;500公里以下的按車票面額計報,包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。

    3.2享受四年一次探親的員工,經(jīng)綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執(zhí)行,并扣除本人基礎(chǔ)工資的30%(自理);500公里以內(nèi)員工的四年一次探親比照3、1標準計報,但不扣本人基礎(chǔ)工資的30%。

    報銷中如有作弊行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以虛報金額10倍的處罰;再次作弊者,當次所有報銷票據(jù)全部不予報銷,給予當事人必要的處理。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇十三

    職???火輪飛?其他交通?住宿標準?市內(nèi)??伙食補助費。

    工具(不包?一般特殊?????一般特殊。

    務???車船機?括出租汽車)地區(qū)地區(qū)交通費?地區(qū)地區(qū)。

    董事長??軟一公??按實????????按實。

    董事?????艙艙?。

    副總經(jīng)理?軟二公??按實????????按實。

    艙艙。

    部門經(jīng)理?硬三普??按實????????按實。

    總經(jīng)理助理??艙艙。

    其他工作?硬四????按實????????按實。

    艙?。

    (1)住宿費憑住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷,超標準的,超出部分自理。

    (2)乘坐火車,晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上,連續(xù)乘坐時間超過12小時的,可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定,而不買臥鋪票的,按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人,乘坐特快的,按特快列車座位票價的50%獎勵(另外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi))。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的,按其座位票價的30%獎勵個人。

    (3)符合乘坐飛機條件的出差人員到省內(nèi)有班機通航的地方出差,在不影響工作的前提下,改乘坐火車(硬臥和座位)、普通汽車或輪船的,按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額,提取30%獎給個人。

    (4)夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時,每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。

    (5)符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的,連續(xù)乘車超過12小時(含12小時)的,每滿12小時,加發(fā)50元伙食補助。

    (1)隨同公司領(lǐng)導出差,乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導分不開的人員,按特殊情況處理。

    (2)出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車,憑據(jù)按實報銷。

    (3)自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費。

    (4)趁出差或調(diào)動工作之便,回家探親辦事的,其有關(guān)費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內(nèi)交通費。

    (5)凡不符合乘坐飛機條件的人員,因公事緊急乘坐飛機的,應事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準,否則超出規(guī)定的費用個人自理。

    (6)凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。

    (7)凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者,其各項開支不受上述規(guī)定限制,陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受住勤及途中補助。

    (8)凡被外單位和個人邀請外地考察參觀,或業(yè)務跟單的人員,其食宿費已由對方負擔的,均不再享受包干費或補助費。

    (10)實行差旅費制度后,各部門人員出差,原則上要定任務、定時間、定地點、定人數(shù),實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,財務室不報銷。

    (11)外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。

    表頭因為是由表格改變而寫,略顯有一些亂,希望你能明白,也希望上述制度能夠?qū)δ阌兴鶐椭?

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇十四

    為了規(guī)范出差行為,提高效率,制定本制度。本制度適合公司所有員工。

    (a)公司員工出差乘坐火車(高鐵,動車),公司所有人員出差在600公里(含)以內(nèi)的,按照動車二等座或高鐵二等座標準的'實際票價予以報銷,如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行,超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷,換成其他交通工具按此標準執(zhí)行,超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因,在非常緊急的情況下,選擇其他交通工具:例如飛機,做情況說明請總裁(委托人)特批后,可以報銷。

    (b)自駕車報銷標準。

    為防止出現(xiàn)安全隱患,公司不鼓勵駕駛汽車出差,在總裁特批許可的情況下,員工出差可以選擇自駕。

    自駕車報銷標準:150公里內(nèi)每車每次補助150元,150-300公里內(nèi)每車補助往返油費過路費500元,300—600補助700元,每次不限時間。600公里以上至1000元封頂。

    員工同性雙人出差按住標準間進行報銷,報銷標準等同于住宿單人住宿標準,住宿標準單人出差每人住宿費,一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元,二線城市260元(省會級城市),三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼,一律按發(fā)票(收據(jù))報銷。連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼,不再報銷其他費用。

    員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù),出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾,但一天(24小時)超過8小時,可增加一天補助;自駕車按公里計算,補助按4-1(b)執(zhí)行。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇十五

    4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單,由出差人填寫簽字,(多人出差要寫明人數(shù)),出差起止日期必須和火車票一至,住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經(jīng)理簽字,人力、財務部經(jīng)理審批簽字,特殊情況總裁(委托人)簽字后,出納核實后辦理。

    備注:以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票,并注明起始和終止時間、地點、內(nèi)容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇十六

    本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材機械制造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建筑裝飾工程有限公司。

    行政部負責出差火車票和機票的預定;。

    各部門負責本制度的執(zhí)行。

    目的地分類標準。

    標準:

    序號級別飛機火車長/短途汽車。

    團體出差,長途交通及其他交通費用一律集體買單,憑有效單據(jù)實報實銷;。

    出差出發(fā)或返回(指到達出發(fā)城市)當天的餐費報銷計算如下:

    序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務副總經(jīng)理實報實銷2。

    住宿標準。

    除大交通外其他交通費用標準:

    員工往返機場,在公司不能派車的情況下,應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具,但以下情況,可以乘坐出租車:

    由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;。

    晚上21:30后到達目的地,下機后當?shù)貦C場已無往來市內(nèi)的公共交通;。

    通訊費用標準:

    已享有手機費用補貼的員工,不予報銷出差期間的通訊費;。

    未享有手機費用補貼的員工,憑賬單和通話清單,實報實銷出差期間因公產(chǎn)生的話費;。

    費用補充說明:

    報銷出差費用時,需提供合理票據(jù),具體如下:

    大交通費用需提供相應單據(jù),乘坐飛機需提供登機牌;。

    其他交通費用發(fā)票需注明往返地點;。

    員工因個人原因造成的退改票費用不予報銷;。

    公司有權(quán)要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋,并決定是否報銷;。

    凡員工乘坐大交通出發(fā)時間(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)在公司上班之后的,須從公司出發(fā),返程抵達石家莊的(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間),須回公司上班。

    本制度由財務部和行政部負責解釋;。

    本制度自xx年xx月xx日執(zhí)行,原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇十七

    為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本廠的實際狀況,特制定本制度。

    一、報銷范圍:

    本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

    二、出差審批辦法:

    1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應填寫“出差申請單”明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應由部門負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的,應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存,并作為部門費用考核依據(jù)。

    如要借款,應填寫“領(lǐng)款單”,根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

    2、差旅費報銷程序:經(jīng)批準出差辦事人員,應如實填寫“差旅費報銷單”,并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字,再交財務部審核簽字,按《差旅費費用報銷程序》予以報銷,按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應事前向廠長請示同意,報帳時由廠長簽字認可。

    (1)市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短,均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補助費,超出市區(qū)范圍的,發(fā)出差補助費六十元每一天。

    (2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,沒有正式發(fā)票的均不給報銷。

    (3)車費報銷條件:超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷,沒有正式發(fā)票均不給報銷。

    (4)出差人員應在回公司后15天內(nèi)報帳,需延期報銷的應有書面申請并有部門領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。

    (5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。

    (6)出差人員一般不得乘坐飛機,經(jīng)批準才能乘坐飛機,其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內(nèi)交通費包干的范圍。

    1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

    2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理,出差人員不準超標準住宿和坐飛機,因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的,須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。

    3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊狀況確需乘坐出租車的需寫出狀況說明并由廠長在狀況說明書上簽字后方可報銷。

    4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后,電話通知的須在出差事由中注明。

    5、一事一單,不得將數(shù)次出差合并一單報銷。

    6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費用報銷單報銷,不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%,退票費不予報銷。

    8、車票遺失的須書面說明狀況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實,由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

    四、本規(guī)定從2015年7月1日起執(zhí)行。本廠應參照本制度,制定本廠差旅費管理辦法,并報廠長批準后執(zhí)行。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇十八

    1、全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排,單位同意后方為因公出差。

    3、凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須填寫派差審批單,報分管院長、院長批準后方可離院。

    4、出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據(jù)報銷,住宿費限額憑票據(jù)報銷。

    5、因公出差,學習,培訓等公務活動必須完成相關(guān)工作,否則不予報銷。

    1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù),否則不予報銷。

    2、交通費一律據(jù)實限額報銷(到省外出差需乘坐火車的,根據(jù)文件要求予以報銷)。

    3、中途伙食補助:鄉(xiāng)級到村級出差的,補助伙食補助10元/每天;到縣級出差的,補助伙食補助30元/每天;到市級及以上地區(qū)出差的,補助伙食補助100元/每天(對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助)。

    4、市內(nèi)交通費:縣內(nèi)出差(往返)20元/每人每天,省內(nèi)交通費40元20元/每人每天;省外交通費80/每人每天。

    5、職工多人同去同一目的地,市內(nèi)交通費據(jù)實報銷,不按人頭重復計算。

    6、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

    7、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的,一切由個人自理。

    8、所有外出學習憑上級文件通知,并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額,一切自費項目不予報銷。

    9、到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。

    10、因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出,原則上不報銷任何費用。

    11、出差回后一周內(nèi)報銷,出差時需攜帶公務員卡,每次填一張差旅單,經(jīng)院長簽字后報銷。

    12、自帶交通工具的`按公共汽車標準報銷交通費,沒有經(jīng)過院長同意的,安全自己負責。

    13、因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

    14、職工乘坐單位租用車輛的,不再單獨報銷個人任何交通費。

    1、縣級(四類地區(qū)、三類地區(qū))出差、學習、培訓、會務一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費,因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

    2、市級(二類地區(qū))按最高限額每天310元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

    3、省級(一類地區(qū))按最高限額每天330元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

    由出差人填好差旅報銷單,粘貼好票據(jù)及文件通知,由分管領(lǐng)導簽字后,再由校長審批簽字后到財務處報銷。

    1、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開、公平。

    3、此制度從1月1日執(zhí)行。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇十九

    參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,特制定如下制度及規(guī)定:

    1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表,注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字,再交總經(jīng)理簽批,最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的,應電話告之行政辦,行政辦進行登記,員工出差回公司后再補填。

    2、出差過程中涉及宴請的'應事先填寫宴請申請單,出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領(lǐng)導,否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告,末經(jīng)事先審批不予報銷。

    3、員工出差期間,每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報,出差回公司后整理成出差報告,作為差旅費報銷的依據(jù)。

    4、員工出差期間的費用標準如下:

    a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū),住宿費按100元/夜報銷,餐費補貼30元;地市級以上地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補貼30元。

    b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補貼20元;地市級以上地區(qū),按80元/夜報銷,餐費補貼20元。

    出差回公司三天之內(nèi),出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的說明和分析,寫出出差報告,憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)(相關(guān)的車船、住宿費及其他手續(xù)費等),報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

    1、市內(nèi)不分職級,統(tǒng)一標準執(zhí)行:公交車費實報實銷,一般市內(nèi)不報誤餐費,特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準后再報銷。

    公司原則上不報銷手機費用,因公出差的可報銷當月電話費用,實報實銷,須出具發(fā)票。

    x科技發(fā)展有限公司。

    20xx年2月1日。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇二十

    參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,特制定如下制度及規(guī)定:

    1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表,注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字,再交總經(jīng)理簽批,最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的,應電話告之行政辦,行政辦進行登記,員工出差回公司后再補填。

    2、出差過程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單,出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領(lǐng)導,否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告,末經(jīng)事先審批不予報銷。

    3、員工出差期間,每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報,出差回公司后整理成出差報告,作為差旅費報銷的依據(jù)。

    4、員工出差期間的費用標準如下:

    a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū),住宿費按100元/夜報銷,餐費補貼30元;地市級以上地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補貼30元。

    b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補貼20元;地市級以上地區(qū),按80元/夜報銷,餐費補貼20元。

    出差回公司三天之內(nèi),出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的.說明和分析,寫出出差報告,憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)(相關(guān)的車船、住宿費及其他手續(xù)費等),報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

    1、市內(nèi)不分職級,統(tǒng)一標準執(zhí)行:公交車費實報實銷,一般市內(nèi)不報誤餐費,特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準后再報銷。

    公司原則上不報銷手機費用,因公出差的可報銷當月電話費用,實報實銷,須出具發(fā)票。

    xxx科技發(fā)展有限公司。

    20xx年2月1日。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇二十一

    為保證出差人員的工作和生活需要,加強費用管理,控制支出,避免浪費,特制定本管理規(guī)定。

    一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的,相關(guān)事項均依本規(guī)定執(zhí)行。

    二、員工因公出差,均應事先填寫出差申請表,按要求填寫出差目的、時間、費用預算等情況,經(jīng)項目總監(jiān)審核批準后方可出差(否則差旅費不予報銷),遇特殊情況亦須事先口頭報告,且返回后應及時補辦手續(xù)。

    三、出差人員返回后一周內(nèi)按公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)。超過一個月不辦理報銷手續(xù),又沒有合理理由的,財務部有權(quán)按照財務部相關(guān)管理規(guī)定給予一定經(jīng)濟處罰。

    四、前款未清的,不予再次借款。

    五、關(guān)于住宿的規(guī)定和費用標準:

    1)出差外埠時一律應住在公司辦事處或其他指定住所,但長期出差在外的,應在報項目總監(jiān)批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實報實銷,超支自負。

    2)不具備上述條件的,經(jīng)批準后可住宿在公司指定的協(xié)議賓館,住宿費用按如下標準實報實銷,超支自負。

    3)住宿費憑正式發(fā)票報銷,并在發(fā)票上注明住宿人姓名、住宿地點、起止日期,并出具費用明細。

    六、關(guān)于伙食的規(guī)定和費用標準:

    1)出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。

    2)出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。

    七、關(guān)于交通工具的規(guī)定和費用標準:

    1)長途和跨區(qū)域中短途出差應乘坐火車硬坐、輪船二等艙、長途公共汽車,費用實報。

    實銷。因公務緊急須乘坐飛機的,必須事先請示主管副總及以上領(lǐng)導批準后方可。未經(jīng)批準超標乘坐交通工具的,其超標部分的差價自行承擔。

    2)晚19點至次日早6點之間乘車超過6小時的,可乘坐火車硬臥,符合此條件而乘坐硬座的,按乘車人硬座票價的50%補貼給本人。

    3)在出差期間因公乘坐公共交通工具的(包括中巴和小巴),費用實報實銷。

    5)其他工作人員未經(jīng)允許乘坐出租交通工具的,費用自負。特殊情況須事先申請,經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導批準后,費用可實報實銷。

    6)出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車的,必須事先提出申請,否則不予報銷:一次或一天租車費在200元(含)以內(nèi)的,須經(jīng)項目總監(jiān)書面簽批方可。超過200元的,經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導審批同意后方可。

    1)鑒于直放站項目部的工作性質(zhì),員工無論是否出差,均按月以如下標準限額實報手機費;超支部分由部門主管領(lǐng)導根據(jù)部門預算處理,但公司承擔一般不超過50%。

    1)本規(guī)定所指特區(qū)為廣州、深圳、上海、北京(外地招聘的本地化員工出差北京的,按特區(qū)標準執(zhí)行);除此之外的地區(qū)均為一般地區(qū)。

    2)員工自出差當天起享受出差待遇,以機票、火車票顯示時間為參考依據(jù):

    12:00(含)之前出發(fā)的當天差補=100%(日伙食包干標準+日交通包干標準);

    12:00之后出發(fā)的當天差補=50%(日伙食包干標準+日交通包干標準)。

    3)返回原出發(fā)地之日以機票、火車票顯示時間為參考依據(jù),按如下標準享受餐補和交通補貼:

    12:00(含)之前返回的當天差補=50%(日伙食包干標準+日交通包干標準);

    12:00之后返回的當天差補=100%(日伙食包干標準+日交通包干標準);

    4)因會議出差的,經(jīng)請示主管副總同意后可由會務組統(tǒng)一安排食宿,但同時出差期間伙食和交通補貼取消,不得另外報銷住宿費。

    5)出差到關(guān)聯(lián)單位進行工作、學習等,由對方單位出資安排食宿的,住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷交通費。

    6)乘坐公司車輛出差的,出差期間出租車票不予報銷,其他費用按規(guī)定執(zhí)行。

    7)本規(guī)定自公布之日起生效。

    8)自本規(guī)定生效之日起,公司原相關(guān)制度中與本規(guī)定內(nèi)容沖突的,以本規(guī)定為準。但在本規(guī)定生效前發(fā)生的費用按原相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    差旅費報銷承諾書: 必備文件解析(精選22篇)篇二十二

    第一條為規(guī)范公司差旅費報銷制度,結(jié)合公司實際情況,本著節(jié)約的原則,制定公司差旅費報銷管理規(guī)定。

    第二條本規(guī)定適用于公司所有員工出差費用報銷。

    第二章標準及內(nèi)容。

    第三條出差人員交通費用開支標準。

    (一)乘坐車、船、飛機標準:

    (二)工廠出差人員出差期間,每人每天外地交通費控制在30元以內(nèi),憑票報銷。夜間(指當天22:00—次日6:00)出發(fā)或返回徐州的.可報銷本市出租車費往返各一次,不包含在交通費標準之內(nèi)。

    (三)乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間,乘車時間超過6小時以上的,或連續(xù)乘車超過12小時的可購硬席臥鋪票。

    (四)出差人員乘坐飛機應從嚴控制,確因出差任務緊急、路途較遠需要乘坐的,出差當事人必須事前報告分管領(lǐng)導,由分管領(lǐng)導報總經(jīng)理批準后方可乘坐單程飛機。

    (五)下列出差人員只報銷兩天外地交通費:

    1、參加各種會議、適應性培訓及由歸口部門批準公費學歷和專業(yè)證書學習的人員;

    2、工傷住院、療養(yǎng)等人員。

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    范文范本是寫作過程中的一個寶貴資源,它可以讓我們更好地吸收和借鑒他人的優(yōu)秀之處。以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文范本,希望對大家有所幫助。1、協(xié)助院領(lǐng)導抓好教學常
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    范文范本是一種學習和借鑒他人經(jīng)驗的有效方式,它可以幫助我們提高寫作水平,我想我們可以參考一些范文范本吧。小編為大家搜集了一些寫作范文范本,希望能夠給大家提供一些
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    2.寫教師心得體會可以讓教師更好地總結(jié)和梳理教學經(jīng)驗。小編為大家整理了一些教育工作者的教師心得體會,希望能夠給大家提供一些實踐經(jīng)驗和思考方法。一學期即將過去,在
    通過參考范文范本,我們可以更加清晰地了解寫作的目標和要求。在這里,小編為大家推薦了一些經(jīng)典和實用的總結(jié)范本,希望能夠給大家寫作時帶來一些靈感和啟示。
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    范本的作用在于提供一個范式,幫助人們更好地構(gòu)建自己的表達方式。以下是一些經(jīng)典的范文范本,希望能夠幫助大家更好地理解作品的深意,提高寫作水平。一、教學秘書是科主任
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