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    家電倉庫管理制度(優秀20篇)

    時間:2025-06-19 作者:雨中梧

    規章制度是為了保證組織、機構或團體的正常運轉,明確各項工作的要求和標準的一套規定,它的存在有助于提高工作效率和保證公平公正。我們可以從以下一些規章制度案例中學習和借鑒一些先進的管理經驗,為我們的工作提供一些參考。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇一

    1.庫存商品要進行定位管理,其含義與商品配置圖表的設計相似,即將不同的商品分類、分區管理的原則來存放,并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區域:

    第一,大量存儲區,即以整箱或棧板方式儲存;

    第二,小量存儲區,即將拆零商品放置在陳列架上;

    第三,退貨區,即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。

    2.區位確定后應制作一張配置圖,貼在倉庫入口處,以便于存取。小量儲存區應盡量固定位置,整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍(藏)庫,也可以不固定位置而彈性運用。

    3.儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由于生鮮儀器吸規定;三是為了堆放整齊。

    4.要注意倉儲區的溫濕度,保持通風良好,干燥、不潮濕。

    5.倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施,以保證商品安全。

    6.商品儲存貨架應設置存貨卡,商品進出要注意先進行出的'原則。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同顏色的標簽,以明顯識別進貨的日期。

    7.倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通,以便到貨的存放。此外,還要適時提出存貨不足的預警通知,以防缺貨。

    8.倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取,但考慮到效率與安全,有必要制訂作業時間規定。

    9.商品進出庫要做好登記工作,以便明確保管責任。但有些商品(如冷凍、冷藏商品)為講究時效,也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。

    10.倉庫要注意門禁管理,不得隨便入

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇二

    第一條為加強我公司小型電器管理,做到科學管理,合理使用,結合鑫銅公司實際情況,制定本管理辦法。

    第二條本管理辦法適用于所有使用小型電器的單位。

    第一條小型電器領取時,由機運部五小電器管理組簽字審批,有修復的可到機修廠領取,領新時到供銷部進行領取。

    第二條機運部五小電器組對所負責單位的小型電器進行登帳管理,各單位對自己使用的小型電器也要建帳管理。

    第三條各使用單位工作面結束后,應及時回收。并交到機修廠進行統一檢修,由機修廠開回收單,使用單位持回收單到五小電器管理組處銷帳。

    第四條機運部防爆管理員負責對修復的小型電器進行驗收。

    第五條使用單位負責本隊小型電器的日常維護和管理。

    第六條因施工地點變更致使小型電器需變更使用單位時,由機運部五小電器管理組組織原使用單位、接收單位到現場清點交接,交接雙方必須在交接后3日內到機運部辦理移交手續,超1天罰移交人50元,隊長、支書各100元。

    第七條機運部五小電器管理組在每一個工作面或工程結束后,要進行一次結算,對無故損壞或丟失小型電器的單位,按原價進行罰款。

    第八條供銷部負責小型電器計劃的編制和購置工作,所購置的小型電器必須具有產品合格證、防爆檢驗合格證、煤公司公司用產品安全標志證書,并編制小型電器進貨、發放臺賬,嚴禁證照不齊產品入庫、發放。

    第九條防爆小型電器設備入井前必須經過機運部防爆檢查員檢查其防爆性能及安全性能,取得防爆檢查入井證后方可入井安裝使用。

    第十條井下小型防爆電器設備的安裝、運行、維修和修理工作,都必須符合防爆性能的各項要求,防爆性能達不到要求的應立即處理或更換。

    第十一條使用單位對小型電器應進行掛牌管理。兩件以上的小型電器應集中上板。

    第十二條小型電器設備的責任包機人,對自己管轄的小型電器要每班檢查一次。

    第十三條機運部每月組織一次機電安全大檢查,對全公司使用的小型電器設備按防爆檢查細則要求進行檢查,檢查總數不應小于小型電器數量的20%,并分別統計合格率和防爆設備完好率上報。

    第十四條對在現場檢查中發現小型電器失爆的,按《防爆電氣設備管理檢查辦法》的規定進行處罰。

    第一條本辦法自下發之日起執行。

    第二條本辦法解釋權歸xx有限責任公司。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇三

    1、目的:確保原材料和外購物資入庫前在質量和數量上符合有關要求,并防止貯存期間損壞和變質。

    2、適用范圍:原材料和采購物資的貯存管理。

    3、職責:倉庫主任負責物資的貯存管理。

    4、工作流程

    4.1入庫前驗收

    a)倉庫主任接到物資到貨通知后,安排接貨準備,如庫房位置和到貨記錄等;

    b)物資暫存放在“待驗收區”,接到貨記錄格式,填寫到貨情況;

    c)口管科按規定進行有關的進貨檢驗;

    d)按規范取樣,不準在料堆上操作,以免損傷材料。

    4.2入庫

    b)物資入庫嚴格檢尺、計量或理論換算,記賬時標明盈虧;

    c)物資的數量、材質、規格、批號、來源等必須與入庫單相符;

    d)各類物資按規格、材質、指定貨位置擺放,標識應明顯;

    e)物資擺放、碼垛形式、堆放高度要符合物資本身保管規定,保證庫容和垛碼整齊,充分利用倉庫的作業面積。

    4.3貯存保管和維護

    a)物資收發賬目齊全,保管員對所有物資應做到“賬卡、物相符”、“定置存放”;

    c)庫房、架號、貨位有明顯標識;

    d)不同規各或型號的物品不能混放在一起;

    e)對易壓變、壓壞、互相作用和互相影響的物質,存放、碼垛時不能放在一起;

    f)對物資質量有直接影響的包裝物,不準隨意標識;

    h)對表面粗糙度或準確度要求較高的材料和產品、碼垛時要有防護措施;

    i)庫房內部設施應合理,符合安全、防火、保密等規定。

    4.4內部發放

    a)發放物資的數量、材質、規格、型號必須與領料單相符,發料憑證是領料單;

    b)不符合審批程序的發料憑證或憑證內容填寫不全、不清則不予發料;

    c)物資出庫時,品管科應開具質量合格證書;

    e)如需送料,則送料時應保質量,杜絕混料、丟件、磕碰和劃傷等,雙方交接,相互驗則簽字。

    5、質量記錄

    a)入庫單;

    b)出庫單;

    c)提交投料申請單;

    d)庫存定期檢查記錄。

    以上記錄存于倉庫,保存期為1年。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇四

    1、為了強化物資用品的計劃管理,嚴格執行物資的入出庫制度,使倉庫管理員有較地掌握物資入出庫的主動權,規定各使用部門,應將經財務部批準的當月采購計劃復印一份,交倉庫作為入出庫控制的依據.

    2、嚴格執行物資入出庫制度,認真辦理物資入庫驗收手續,應做到三不入庫:

    (1)不合格的不入庫;

    (2)不符合質量標準的不入庫;

    (3)計劃外或未經領導批準的不入庫。

    3、認真執行物資出庫手續,倉庫管理人員必須認真審查出庫單是否符合規定,內容是杏完整,簽字是否齊全,并同時核對其部門的采購計劃批準的品種、數量是否相符,不能突破.以保證采購計劃及成本費用計劃的有效執行。才能進一步保證利潤計劃的實現。

    4、保管員對庫房的所有物品,都應按類別、品種、規格、分別碼放,做到定物、定位、定架,一目了然,易于盤點,同時每種物品,都必須設置有收、付、存數量的物品卡,每日應將當日發生的收付存結出,以便能及時準確的反映庫存。 5、保管員對每月庫房的物品卡要與全庫記帳員對帳一次,必須做到帳卡相符,卡實相符。

    6、庫房的所有物資,必須以高度負責的精神,保證做到完好無損(特殊情況例外)凡因責任心不強和保管不善而造成物資損失的,根據損失具體情況,按損失總額的1%-2%追究其經濟責任。 7、庫房每月末必須進行一次全面清查盤點,并按規定表格,編制盤點表,每月二十五日內報送財務部,發生盤盈盤虧情況時,應附文字說明,經財務部審查和提出處理意見后,報請總經理批準執行。

    8、本規定如有未盡事宜,經有關部門領導研究后,可隨時修正補充。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇五

    1、服從領導,遵守紀律,愛崗敬業,廉潔奉公。

    2、按工作流程規定,正確驗收材料(成品)入庫,正確填寫入庫單,正確記賬。

    3、按工作流程規定,正確發出材料(成品),正確填寫出庫單,正確記賬。

    4、按工作流程規定,進行倉庫盤點和交接。

    5、天天打掃倉庫,保證倉庫干凈整潔,到達衛生要求。

    6、經常整理倉庫,保證貨物分類堆放,整齊美觀,收發方便。

    7、天天落實防火。防水。防盜。防毒害。防過期變質等安全工作。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇六

    第三條對于業務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續要如實反映。

    第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告主管人員處理。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇七

    (1)本維修規程適用于大型鐵路機械化養護設備使用的道依茨413f、513系列風冷柴油機,其它柴油機可參照執行。

    (2)道依茨風冷柴油機的維修工作,是保證該系列柴油機恢復功率,完全排除故障的重要手段。為了規范該系列柴油機的維修服務工作,主要是解體大修工作,保證修理質量,特制定本維修規程,供各使用單位大修柴油機時參考。

    (3)柴油機的維修服務工作,應該積極貫徹以日常保養為主、大修為輔的方針,實行平時保養、定期檢查和解體大修相結合的維修保養制度。確保柴油機正常運行,滿足施工使用要求。

    (4)柴油機使用過程中的日常保養和故障排除工作,是直接關系到柴油機的使用壽命和工作狀態的大問題,必須認真對待并堅決執行柴油機例行保養要求和其它相關使用要求。具體可參照保養服務要求。

    (5)柴油機修理服務具體的操作要求和技術要求,請參照道依茨413f、513系列風冷柴油機車間修理手冊。

    2、柴油機大修基本概念

    (1)柴油機解體大修,必須將柴油機從車架或設備上卸下來,全面解體、清洗、檢查所有零部件,分析造成解體大修的直接原因,制定切實可行的修復方案。

    (2)重要部位的高強度螺栓、螺釘或螺母等的緊固必須按照道依茨風冷柴油機螺栓擰緊規程的要求進行擰緊,認真檢查螺紋,不得有非正常伸長、斷扣、毛刺或碰傷,螺紋與螺桿過渡圓弧處不得有劃痕或裂紋等問題。重要部位的螺栓、螺釘重復使用不得超過三次。連桿螺栓只能使用一次,大修時必須予以更換。

    3、柴油機維修基本要求

    1、柴油機維修工作分類

    柴油機的維修工作分為日常保養、定期檢查保養和解體大修三個部分,具體如下:

    (1)日常保養工作在柴油機正常使用過程中進行,具體工作由柴油機操作者進行。

    (2)定期檢查保養工作可以分為夏季檢查保養、冬季檢查保養、針對性檢查保養和中修服務等內容。具體工作應該由專業維修人員進行。

    (3)柴油機解體大修工作,是在柴油機出現重大故障或達到大修年限而進行的以恢復其工作狀態的工作。必須由具備修理手段并具有專業維修技師單位或公司進行。

    2、柴油機維修的基本要求

    (1)各項維修保養工作,必須嚴格按照相關要求和規定進行,對所進行的維修工作,一定要對服務內容進行認真仔細的記錄,以備查詢。

    (2)維修過程中使用的零部件,必須滿足道依茨風冷柴油機技術要求并具有可靠的質量保證。

    4、柴油機大修基本條件

    柴油機在使用過程中,出現下列問題,一般應考慮解體大修。

    (1)柴油機帶負荷工作時,嚴重冒藍煙。

    (2)柴油機機油消耗量突然明顯增加。

    (3)柴油機施工時明顯感到功率不足,功率下降25%以上。

    (4)柴油機曲軸箱廢氣壓力大。

    (5)柴油機機油壓力低,正常運行時低于1.00bar,經調整后仍然不能達到規定要求。

    (6)柴油機工作中有異響或嚴重敲缸聲,現場無法排除。

    (7)柴油機汽缸工作壓力低于極限值。即柴油機在啟動馬達的拖動下,以每分鐘140~240轉/分運轉時,氣缸壓力低于25bar。

    (8)柴油機出現嚴重故障(嚴重拉缸、抱軸、燒瓦等故障)。

    (9)柴油機累計工作8000小時或使用時間已超過10年。

    (10)其它認為應該進行解體大修的問題和故障。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇八

    1.為保障公司正常生產的連續性和秩序,使倉庫作業合理化,減少庫存資金占用,特制定本辦法。

    2.本辦法適用於公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛生用品等物料的庫存管理規定。

    二、管理原則和體制。

    1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。其中,原輔材料倉庫由采購部主管,在制品、半成品、包裝物倉庫由生產制造部門主管,成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管,辦公、衛生用品倉庫由行政總務部門主管。

    2.倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

    3.公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性,設專職或兼職倉庫管理員。

    4.倉庫對各類物資進行分類統計,分為a類、b類、c類,分別以重點、次要和一般性級別管理。

    5.根據公司生產經營時間特點,制定倉庫入、出庫工作時間。

    三、存貨計劃與控制。

    1.倉庫以適質、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免資金呆滯和供貨不足。

    2.倉庫會同有關部門,根據銷售記錄與計劃、生產計劃等制定最優訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標準。

    3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制,實際庫存量降到訂購點時,即可提出補充采購計劃申請。

    四、入庫。

    1.所有物料,無論是新購入、退貨、領后收回,均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫。

    2.辦理入庫手續時,對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、型號、或規格是否相符。如發現品名、型號或規格或包裝破損的,應通知采購主辦處理。

    3.倉管員於物料入庫時發現問題,未及時於次一個工作日內報告處理的,該物料視為合格。

    4.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳,對在存倉庫物品造冊登記。

    五、出貨。

    1.凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后,方可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。

    2.倉管部門對領用要求,於規定的時間內發貨或調撥。如缺貨或不足,則應回復預定或供貨的日期。

    3.供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量后,均應在一式多聯領料單據上簽字,各聯分送、留倉管、領用、財務等有關部門。

    4.領料人於物料出庫時發現問題,未及時當場處理的,該物料視為合格。

    5.物料出庫提運過程中,禁止領料人隨意進入倉庫內部場所,對不聽規勸的可拒絕出貨并報主管。

    6.堅持原則,不徇私情,嚴格按批準數量、質量領取、發放物品。倉庫管理員態度和藹,熱情主動服務。

    7.對非常設倉管員的倉庫可規定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。

    六、物料保管。

    倉管對各類物料的儲存要項:

    1.按品種、規格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區位;

    2.倉庫物品堆放整齊、平穩,分類清楚;

    3.儲物空間分區及編號,標示醒目、朝外,便於盤存和領取。

    4.對危險物品隔離管制;

    5.地面負荷不得過大、超限;

    6.通道不得亂堆放物品;

    7.保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。

    七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。

    八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作,注意清潔衛生,定期實施安全檢查。

    九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監測和其他設備、器械,保持良好使用狀態,須更換維修的應及時上報。

    十、倉庫嚴禁吸煙,非倉庫人員,未經同意,不準入內。

    十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。

    十二、定期結倉庫盤存。

    1.小盤點,每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。

    2.中盤點,每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符,并矯正成本。

    3.大盤點,每年一次。公司資產全面盤存。每年年終,倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況,填寫庫存物資統計表,各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況,報主管批準后調整帳目;涉及倉管員責任短缺的,由其賠償。

    十三、倉管員崗位調動的,由交接雙方及監交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。

    十四、倉管員每日作出物料入出庫的統計報表,以及每月和年度的入出庫和庫存統計。各種統計報表一式多聯分送有關財務、生產、營銷部門。

    十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用,努力減少庫存消耗,降低庫存成本,提出建議,改進倉庫管理。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇九

    為加強成本核算,提高店鋪的基礎管理工作水平,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護店鋪資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本制度:

    1、店鋪內設專職倉管員一職,負責日常手機的入庫、出庫、盤點管理。

    2、必須保證專賣店內、庫內手機的安全及完整性,急需使用配件,須經店長同意方可借用。

    3、倉庫保管員必須合理設置各類物資和商品的明細記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。新機、退回機、售后返修機應分開記錄詳細。

    4、必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆記錄,做到日清日結,確保手機進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與財務數據進行核對,確保兩者的一致性。

    5、做好各品牌手機和配件的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物兩者一致。如有變動及時向店長反映,以便及時調整。

    6、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長的滯銷機型等不良存貨,要按天編制報表,報送店鋪管理相關部門,店鋪在晚會上要共同商討處理方案。

    1、手機進倉時,倉庫管理員必須辦理入庫登記手續;有不合格產品可當面提出異議。

    2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,當天于送貨人或單位聯系提出異議。

    3、因質量等原因而發生的退回手機,應及時交由售后相關人員處理。

    1、各類材料的發出,原則上采用先進先出法。手機(包括配件、促銷品)出庫時必須辦理出庫登記手續,領物人和倉管員應核對物品的名稱、品牌型號、數量、質量狀況,核對正確后方可出貨;倉管員應經領物人簽字,登記入帳。

    1、倉管員在月末結賬前要到財務部對庫存帳,以保障庫存產品數量的準確性與完整性。

    2、每月2日前,必須正確及時將庫存資料上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

    3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須經店鋪管理人員審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現零配件失少或質量上的問題(如受潮、生銹、老化、或損壞等),應及時用書面形式向有關部門匯報。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇十

    根據項目部質量管理標準要求,更好地提高工作效率,現對各單位進入現場的原材料、、成品、半成品的管理工作制度要求如下:

    1、工程開工前,各架子隊及工地材料廠應盡快上報用于主體工程的原材料、成品、半成品的生產供應商名單,經匯總后上報項目經理部,以便確定合格供應商名冊。

    2、對影響工程產品質量的主要物資,如鋼材、木材、水泥、大堆料、外加劑等在采購前對供方均要進行評價,并建立合格供方花名冊。

    評價內容:a、對供方的質量管理體系或滿足質量要求的能力進行評價;b、對采購的樣品、說明書等技術資料進行評價;c、對采購物資的試驗、檢驗結果、安裝性能驗證進行評價;d、對供方業績、供應歷史、信譽、質量保證能力以及經濟實力進行評價。評審標準:e、生產廠或供貨商提供的各類物資必須符合規定要求。f、生產廠或供貨商提供的資質證明、管理體系文件必須符合規定要求。g、產品的價格、運距、運輸方式、供貨能力能夠滿足工程進度的需求。h、中間商提供的營業執照、經營可信度、證書等要符合規定要求。

    對采購的物資和顧客提供的物資以及顧客指定的物資均需在進庫前驗收,發現實物與進貨單、合同不符,技術資料不全等情況,有權拒絕入庫(場),保證不合格物資不得進入施工現場。對供貨達一年的主要物資,要填寫《供方供貨質量綜合分析表》進行分析,并上報公司工程部備案。

    3、進貨檢驗與驗證:物資入庫進場檢驗取樣時,在顧客有特殊規定標準時,應首先執行顧客標準,在顧客沒有特別規定標準時,應執行國家標準,具體標準與取樣方法由試驗部門提供的資料為準。物資部門在物資進場二日內向試驗室提供試驗委托單和試驗樣品,做好采購進貨物資的試驗、檢測工作。認真做好進入現場的原材料、、成品、半成品資料的收集和登記工作,同時報送監理檢查審批,配合試驗部門做好對原材料的取樣檢驗工作。

    4、鋼材的驗收:各架子隊物資對鋼材進行驗收,按照程序規定,首先核對鋼材的品種、規格、材質是否與計劃一致,核對鋼材批號(爐號)是否清楚,有無多種鋼材混裝、混淆情況。再就是核對鋼材的運單、車號、票號等是否一致,數量經過磅或清點換算后是否相符等。核對無誤后,依照倉庫技術管理規程,堆碼、標識并取樣送試驗室檢測,填寫《物資到達驗收登記簿》。對經檢測不合格的鋼材,認真填寫《數量、質量不符通知書》,并隨貨一起辦理退料簽認手續退回供方。

    5、水泥的驗收: 各架子隊物資對進場的散裝水泥必須堅持每車過磅據實計量驗收;對包裝的水泥堅持點包計數、抽包復核的方式計量驗收。認真核對水泥運單、車號、出廠合格證等是否符合合同要求,經細致核實無誤后,卸車存放或堆碼、標識、填寫《物資到達驗收登記簿》,并按規定取樣送試驗室檢測,對檢測合格的水泥及時辦理點收入庫手續。對驗收數量不符的按合同規定據實計量。對質量不合格的填寫《數量、質量不符通知書》,并隨貨一起辦理退料簽認手續退回供方。

    6、其它物資驗收:各架子隊物資要認真核對物資名稱、規格、型號、數量(件數、長度、重量)等與入庫通知單、運單、發貨明細表、技術證件、裝箱清單等資料是否齊全、相符,對檢測、驗收合格的物資,及時辦理入庫手續并保存相關資料。對驗收、檢測不合格的物資,堅決予以退場,并保存相關記錄。

    7、大堆料的驗收:要嚴格進場驗收,有專人管理,必須有兩人以人共同驗收,妥善保管、發放,核銷驗收有記錄,堆碼成方、成垛,分倉存放,標識明顯、齊全、準確。對因地理位置關系不便過磅計量的,要采取一車一量方,量方必須按車廂凈空檢尺,要有長、寬、高且統一的計量單位,對驗收合格的地材要及時開具一式三聯的大堆料收方單,填寫《物資到達驗收登記簿》。堅決杜絕未經過磅、檢尺量方的收方估量。

    8、嚴格按規范對進入現場的原材料、、成品、半成品堆放區域進行標識,對材料數量、規格等處于檢驗與試驗狀態進行標識,標明物資名稱、型號規格、批號、進貨日期、廠家(產地)、檢驗狀態、數量等。對物資檢驗狀態的標識有以下四種:未檢驗和試驗記為“待檢”,已檢驗和試驗待確定狀態記為“待確定”,已檢驗和試驗合格狀態記為“合格”,已檢驗和試驗不合格狀態記為“不合格”。物資標識牌顏色要求白底黑字,書寫要求清楚、整潔,標識牌置于醒目的位置。

    9、現場按施工平面組織進料。料場布局合理,場地平整無積水,場區料具堆碼整齊,道路通暢,送、發料與施工生產不干擾。有防洪排水設施。攪拌站場地必須硬化。

    10、工地有必要的倉儲設施,料庫布局合理。運輸通道寬應留2~3米,人工作業通道寬1~1。5米,檢查通道寬不小于0。5米,貨物離墻距離不小于30~50厘米,墊高不小于15~40厘米,要符合防雨、防潮、防火、防盜、防雷擊、排水等要求。庫存料具堆碼整齊,標識齊全,賬料相符。庫房周圍整潔,無雜草、無積水。露天存放料具應苫蓋。消防器材齊全良好。

    11、管庫人員對所管物資必須按照“六查”內容:即查數量、質量、保管方法、計量工具、安全、技術要求,認真自點,循環自點率每月不少于15%,并有自點記錄,自點中發現的問題按規定填寫物品注銷記錄,物品遺失、損壞評定單,在一周內處理完畢。倉庫要堅持先進先發,交舊領新制度。

    12、周轉材料、小型機具要專人負責管理,建立臺帳和保管卡片,專料專用,不隨意改制。

    13、工地水泥庫符合“技術保管規程”要求。設專人管理,入庫水泥分品種、標號,進庫日期,分別堆碼整齊,正確標識,散灰裝袋,庫內整潔。嚴格遵守先進先發制度,建立好收、發、存卡片,做到日清月結。入庫檢驗有記錄、有報告。

    14、大堆料的管理,要嚴格進場驗收,有專人管理,必須有兩人以人共同驗收,妥善保管、發放,核銷驗收有記錄,堆碼成方、成垛,分倉存放,標識明顯、齊全、準確。

    15、火工品在使用保管過程中應遵照公安部門的有關安全規定,嚴格管理執行,任何人不得擅自越權擴大領發料范圍。

    16、有切實可行的節約和修舊利廢措施,包裝品、廢鋼鐵要及時回收,妥善保管,現場模板應集中管理,統一配料,拆下來的材料要及時清理。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇十一

    1、倉庫管理員應經過專門消防培訓,熟悉所管物資的物理和化學性質,熟悉物質的安全防火知識及滅火方法等。

    2、庫房內嚴禁吸煙和使用明火,并設有明顯的禁牌,庫房門口及通道不準堵塞,要保持暢通無阻。

    3、庫房內不準使用碘鎢燈、日光燈、高壓水銀燈照明;嚴禁使用電熨斗、電爐、電烙鐵等電熱器具。

    4、要根據不同貨物分類、分庫存放,不準將性能相互抵觸,滅火方法不同的貨物同庫混存。

    5、庫內貨物堆放應做到“五距”,即燈距、墻距、堆距、柱距、頂距。

    6、無關人員不準進入庫房,庫房內不允許住人和設辦公室。

    7、倉庫管理員要經常檢查照明燈具、電線、開關等電器,發現電線老化,破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內不得隨意拉設臨時電線。

    8、倉庫管理員下班前要認真檢查庫房,確認無問題后,切斷電源方可鎖門離開。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇十二

    通過制定倉庫管理制度及操作流程,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。

    倉庫的所用工作人員

    倉庫全體人員執行公司指派的任務,合理安排和管理倉庫一切事務。

    倉管員負責墻紙的收娶查驗、入庫、發貨、退貨、儲存、防損等工作。

    倉庫申核員協助倉管員負責墻紙出庫、入庫的申核工作。有權監督倉管員遵守流程規范作業。

    司機負責貨物的裝卸、送貨、發貨工作及公司安排的其它工作。有義務協助倉管員對出入庫貨品進行清點、包裝、搬運等工作。

    1、收貨及入庫

    需嚴格按照 “貨品單據一致”的流程進行作業。

    物流或司機將“客戶送貨單”交到倉庫后,倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區內,按中轉單進行分貨。

    倉庫收貨時須要求送貨方給予 “客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止。倉庫人員有追查和保管單據的義務。

    倉庫收貨時貨品數量必須與單據一致,否則有權拒收。如有破損或少貨,查驗后有權拒付。

    對檢驗合格的墻紙放到分貨區進行整理,對少貨、污染或破損的墻紙進行登記并第一時間上報公司。

    當天送來的墻紙必須當天處理完畢,特殊情況需告知辦公室,第二天早上必須著手處理。

    倉庫對已入庫的墻紙必須歸位擺放,不得隨意堆放,沒有特殊情況需在當天內完成。

    倉庫對有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區,由辦公室安排處理。

    2、貨品出庫

    需嚴格按照 “中轉單”、“辦公室通知單”的流程進行操作。

    未經辦公室同意或總經理批示任何人不得私自決定墻紙出庫。

    貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發貨單”,并核對無誤后,方可出庫。

    貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。

    倉庫任何人員都無權給未經公司同意的貨品出庫。

    未在“出庫單”上簽字,公司任何人無權讓貨品出庫。

    3、貨品退貨處理

    需嚴格按照 “退貨通知單”進行操作。未經通知,倉管員有權拒絕接收。

    收到退貨貨品必須登記入冊,當天歸檔,并上報辦公室。

    4、墻紙報廢

    發現倉庫庫存貨品不良(污染或損壞)要及時做好記錄并上報辦公室。

    客戶退回的報廢貨品,及時做好記錄并上報辦公室。

    貨物的品質維護:貨品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

    每天檢查貨品信息,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

    保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。

    接收貨物的單據、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據由辦公室專人分類保管好,單據原則上保管2年,在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

    “送貨單”本子內頁嚴禁撕毀,只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負責。

    倉庫貨品盤點需由辦公室派人監督,倉庫其它人員協助倉管員盤點。每月月底進行盤點,無特殊情況不得變更,確保財務庫存與實際庫存一致。

    盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

    盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認

    盤點數據財務部必須及時核對,不得借故拖延。

    倉庫每天要對庫區進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的物料整理到指定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

    倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。

    倉庫內嚴禁煙火。

    嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

    倉庫內的規劃區域要有明確標識(如:貨品擺放區、分貨區、發貨區、送貨區、自提區、暫放區、退貨區、報廢區、消防設施擺放區、安全通道等),其中物料擺放區擺放次序不得隨意變更,且有清楚的標識。

    下班后拉下電閘、關閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。

    做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

    倉庫內需要高空作業時做好安全防范。

    倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。

    倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。

    對于上級下達的任務要按時按質完成。

    其他的工作制度和行為準則依公司規定為準則。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇十三

    1、 制定目的 為提高倉庫整體管理水平,規范倉管日常管理行為,特制定本規定。

    2、 適用范圍 有關倉庫的各項日常管理管理,均按本規定處理。

    3、 權責單位

    (1)公司生管部負責本規定制定、修改、廢止的起草的管理。

    (2)總理室負責本規定制定、修改、廢止的批準。

    2、自制品的入庫:依對應車間的生產計劃單及檢驗合格單對物料進行核對確認,無誤 后進行物料接收。

    3:成品入庫:檢驗結論為“合格”的產品生產部開具《入庫單》到成品庫辦理成品入 庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。

    1、計劃內:車間、外協廠依據生產作業計劃進行物料領用,倉管員依生產計劃、領料單逐一核對,按先進先出的原則給予發放物料。

    2、計劃外:對于由其它原因造成物料超領,須由相關權責人員審核、批準后給予發放。

    1、外協外購件的退庫:暫收物料經檢驗,不合格品須由倉管員按批次填制《產品退貨單》移交采購部核對簽字。

    2、車間退貨:車間、部門因其它原因需將物料退庫,須按相關文件規定程序辦理物料退庫手續。

    1、做好盤點前的準備管理,如計量器具校對、盤點清單等。

    2、定期盤點:停止一切活動對實貨進行清點,主要是年終盤點。

    3、循環盤點:為不影響生產活動而對所庫存貨進行盤點。

    4、缺料盤點:因物料庫存量小,有利于盤點管理的開展。

    1、定置:定容、定量、定位,并方便物料的進出庫,依據物資的不同性質及a、b、c類物資的區分擺放。

    2、帳務卡:嚴守于物料的進出庫的同時,及時將物料的出入庫狀況、內容填入帳卡,為保證庫存物資與帳卡相一致,實行定期、不定期的倉儲物資的循環盤點或缺料盤點。

    成品庫庫管員負責退貨入庫工作,庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,銷售部將退貨清單及退貨產品一致移交質保部,依質保部評審內容倉管員隔離、分開保管。可以返修的由質保部開返工單給制造部。

    1、成品入庫:根據生產計劃單號、合格檢驗單、客戶名稱等相關內容進行成品驗收,并要求物料人員按定置及先進先出的要求擺放。

    2、出庫:倉管人員依據銷售部的《出貨通知單》上的內容與存貨進行核對,并組織裝御人員送至運輸車輛,交與送貨人員點收交接。

    1、物料的儲存:入庫產品應按照不同的規格、型號、包裝等分別擺放,堆放須整齊、方便物料的出入庫,并且堆高不得超過規定的要求。﹙貨架不得超過層高、地面堆放不得超過2米﹚保持倉庫的清潔、明亮。

    2、物料搬運:倉管人員在搬運物料時,應采用合適的運輸工具,輕裝、輕放防止物料損傷。

    物資儲存時不得影響設備操作、通道出入、消防器具的緊急使用;遵守物料的擺放要領,防止磨擦、倒塌,制定合理的儲存計劃。

    1、在成品庫與半成品庫均采用三種顏色標示卡,其中綠色代表當前批次,即要發出的批次;黃色代表第二批次;即待用的批次;蘭色代表,第三批次,即備用的那一批次。

    2、對在庫存的成品、半成品進行統一標示,區分批次,統一用綠色標示卡,在下次入庫的成品、半成品作為第二批次,用黃色來表示,依此類推第三批次用蘭色來表示。

    3、倉庫員在出庫的時候,堅持先把當前的`批次發完再發第二批次,當確認第一批次發完時,用當前批次標示牌代替第二批次牌,第二批次牌代替第三批次牌。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇十四

    為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。

    針對物流部倉庫和理貨區。

    3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

    3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責,不串崗、不做與工作無關的事情。

    3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

    3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后,及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作,任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

    3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區,因工作需要攜帶,在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

    3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

    3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區,更不得在倉庫或理貨區內吃東西。

    3.1.7、服從上級的工作安排,并按時保質保量完成上級交待的任務。

    3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。

    3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求,規范倉庫貨物管理。

    3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

    3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

    3.2.4、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。

    3.2.5、同類型的貨物,不同批次入庫要分開擺放,發放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。

    3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如:溫、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。

    3.2.7、保證倉庫環境衛生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學會使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇十五

    一、食品倉庫實行專人管理。非倉庫保管員不得隨便進入倉庫,倉庫保管員非工作時間禁止私自入庫,杜絕出現食品和物資外流現象。

    二、食品倉庫必須專用,不得將食品與非食品混放,嚴禁有毒有害物品進入倉庫。對于特殊用品,如火鍋用酒精、熱盆用的酒精等易燃物品要另外存放,以防火災。

    三、加強倉庫安全工作,庫內防火防盜設施齊全,做到人離燈熄,人離鎖門。

    四、嚴格執行倉庫食品進、發貨登。

    記和盤點制度。食品入庫前,要過細從嚴、認真做好食品質量的驗收,嚴禁腐爛、變質、過期、“三無”等食品入庫。要按照先進先出,易壞先用的原則進行食品出庫。每月最后一天對倉庫進行盤點、對賬,并填好報表上報管理人員。

    五、倉庫應保持清潔衛生、通風、干燥,食品實行分類存放,要離地離墻。認真做好“六防”工作,即:防火、防盜、防投毒、防腐、防鼠、防蟲。并有防鼠、防蠅、防塵設施。嚴禁在倉庫內吸煙。

    一、食品與非食品應分庫存放,不得與洗化用品、日雜用品等混放。

    相關證件證明應當保存一年以上備查。

    三、食品倉庫實行專用并設有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風的設施及措施,并運轉正常。

    四、食品應分類,分架,隔墻隔地存放,(地10厘米、墻10厘米)各類食品有明顯標志,有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放,易腐食品要及時冷藏、冷凍保存。

    五、建立倉庫進出庫專人驗收登記制度,做到勤進勤出,先進先出,定期清倉檢查,防止食品過期、變質、霉變、生蟲,及時清理不符合衛生要求的食品。

    六、食品倉庫應經常開窗通風,定期清掃,保持干燥和整潔。

    七、工作人員應穿戴整潔的工作衣帽,保持個人衛生。倉庫管理制度。

    一、對采購的食品及原料認真驗貨,做好登記,驗收合格后方可入庫保存。

    二、收集索證材料,分類存檔,登。

    記臺帳。

    三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放,食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料,拒收入庫。

    四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限,做到帳、卡、物相符,掛牌存放,并做到先進先出。

    五、存放的食品及原料應有包裝,并標明產品名稱,定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

    六、經常檢查所存放的食品及原料,發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出,清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣,及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

    七、保持倉庫內通風、干燥,做好防蠅、防塵、防鼠工作,倉庫門口設防。

    鼠板,倉庫內滅鼠使用粘鼠板,不得采用鼠藥滅鼠。

    1、做好食品數量、質量,進、發貨登記,做到先進先出,易壞先用。

    2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放,掛牌注明食品質量及進貨日期。

    3、散裝易霉食品勤翻勤曬,儲存容器加蓋密封。

    4、肉類、水產、蛋品等易腐食品冷藏儲存。

    5、食品與非食品不能混放,與消毒藥品,有強烈氣味的物品,不同庫儲存。

    6、倉庫經常開窗通風,保持干燥。

    7、冰箱、冷庫經常檢查,定期去霜、保持霜薄氣足。

    8、經常檢查食品質量,發現食品變質、發霉、生蟲等及時處理。

    9、做好防蠅、防鼠、防蟲、防蟑螂工作。

    10、定期大掃除、保持倉庫室內外清潔。史家廟小學食堂倉庫衛生管理制度。

    一、認真檢查食品質量、數量,有無票、證,食品標簽是否符合有關要求。

    二、做好食品進、發貨登記,做到先進先出,易壞先用。

    三、庫房內分類、分架、隔墻、離地存放食品原輔料、分大宗食品類,蔬菜類、干菜類、肉食類等。食品添加劑專柜存放,專人管理,建立使用臺賬。

    四、食品與非食品不得混放;食品與消毒藥品、有強烈氣味的藥品不得同庫存放。嚴禁存放化學物品及私人物品。

    五、散裝易霉食品要勤曬勤翻,肉類、水產品、蛋類等易腐食品應冷凍或冷藏貯存,冷凍、冷藏食品應分類存放,嚴禁混放,并定期除霜。

    六、常檢查食品質量和庫房衛生狀況,并經常清掃、消毒、開窗通風換氣,保持庫房干燥。

    七、

    發現過期食品、腐敗變質、發霉、生蟲等食品應及時清除。

    八、做好防鼠、防蟲、防蒼蠅及防蟑螂工作。天天美食倉庫管理制度。

    一、庫管工作的基本要求。

    必須真實反映本店經營所需的各種物資的進、銷、存情況,為財務提供原始、真實、準確的營業成本資料,必須對庫存物資的安全、完整負責。

    二、庫房的工作環境要求。

    1、庫房物品堆放必須按品種、規格分類存放,整齊有序,貼上標簽。各類物品不得雜亂混放。

    2、保持庫房地面整潔、衛生、干燥,搞好“六防”工作。

    3、閑雜人員不得隨意進出庫房。

    三、庫管計量、計算工作要求。

    1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統一,若出現計量單位混用所造成財務混亂、成本反映不真實等損失,由庫管員承擔。

    如:酒水入庫不能按箱、件為單位,應以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。

    2、對菜品計算重量時,必須以市斤或公斤或克為計量單位。

    如:菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。

    3、對每種進出庫物資的計算,采用先進先出法,金額要求保留小數點后兩位。

    四、庫管員日常工作規范。

    1、庫管員應與采購員、各擋口廚師長密切配合,保持合理的庫存量,嚴禁缺貨現象的出現。

    2、庫房驗收貨物時,應與質檢員等一起對貨物質量和數量進行檢查;對于零星采購的物品,要檢查是否執行申購手續,未執行申購手續的,庫管員有權拒收入庫;屬特殊情況,口頭申購的,應事先通知庫管;庫管員應嚴格按《采購驗收標準》組織入庫物資的驗收。

    3、庫管員有權拒收變質、過期、

    假貨等偽劣物資入庫,對于水發貨、菜類等可根據實際扣除一定比例的水份雜質。

    5、堅持原則,除小修理材料、零星辦公用品、低值易耗品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單。未經財務主管批準不得擅自寄存外人物品。

    6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”,出庫應填制“領料單”。

    7、不得虛開、補開、漏開、單聯填寫入庫單,必須整聯復寫,違者追究庫管員經濟責任乃至刑事責任。

    8、貨物入庫后,庫管應按類別、品質特征、進貨批次分類存放,并填制標簽。

    9、領用物品應由領料經手人填制“領料單”,相關部門負責人、庫管員及領料人簽字后,庫管員方可發貨,并填制“出庫單”,出庫單一式三聯,一聯由領料部門存查,一聯庫管自留登記庫房賬,另一聯按存貨類別匯總于月底送財務室。

    10、庫管員所管物資不準擅自借出,違者應承擔經濟責任,物資調撥須履行相關手續。

    11、發出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的發料原則,隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發料原則造成的存貨變質、失效、霉爛等損失,庫管員應承擔相應經濟責任。

    12、庫管員根據正確無誤的入、出庫單,隨時登記庫房明細賬,做到數字清晰、名稱規格齊全、及時結出余額。

    13、庫房賬要求日清月結、內容完整賬實相符、賬表相符。

    14、對滯銷或質量不佳、過期的干。

    雜、低值易耗品、物料用品和燃料等,退貨時應開具“紅字入庫單”。

    15、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況,每月末應對存貨進行現場盤點,并填制盤點表。若存貨發生盈虧,應隨即查明原因,經批準后作出相應調整。

    16、所有發料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂,妥善保管。

    17、每日檢查存貨,并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準,低于最低儲備量應及時打申購單,經財務會計,總經理簽字后通知供貨商送貨。

    1、公司倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。

    動請倉管人員檢查。

    3、倉庫內不準會客,不準帶人到倉庫范圍參觀。

    4、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

    5、任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看倉庫商品物資。

    6、倉庫范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內將電線私拉亂接。

    7、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效,并做好防火工作。

    8、倉庫內的物品要分類儲放,倉庫內保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

    9、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,倉庫內保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規格、性能、進價。

    10、倉庫的電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

    11、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產生自燃。

    1、倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量,發現與發票數量不符,以及質量、規格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購人員遞交物品驗收質量報告。

    2、經辦理驗收手續進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據以記賬。物料經驗收合格、辦理進倉手續后,所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。

    3、各部門領用物料,必須填制“領。

    料單”或“內部調撥憑單”,經使用部門經理簽名,再交倉庫簽字方可領料。

    4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨,嚴禁先出貨后補手續。

    5、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

    6、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續,填制“商品物料盤盈盤虧報告表”,經財務部會計和總經理批準,據以列帳,并報財務部會計和總經理各一份。

    7、為配合采購人員編好采購計劃,及時反映庫存物資數額,以節約使用資金,倉管人員應每月終編制“庫存物資余額表”,于次月3日前送交總經理、財務部一份。

    8、各項材料、物資均應制訂最低。

    儲備量和最高儲備量的定額,由倉管根據庫存情況及時向采購人員提出請購計劃,采購人員根據請購數量進行訂貨,以控制庫存數量。

    9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購人員不能按時到貨,責任則由采購人員承擔。

    為了加強公司的財物管理,確保財物盤點的正確性,準確核算營業成本,特制定本制度。

    一、盤點范圍及要求。

    1、盤點范圍包括:現金、存貨、固定資產。

    2、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續的物資,應另行分別存放并予以標示。

    二、存貨盤點。

    1、存貨盤點包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。

    2、盤點方式:采用每月盤點和年終盤點。

    3、盤點人員:

    盤點人:由庫管或實物負責人擔任,負責點計數量。

    監點人:由各部負責人、財務會計擔任,負責盤點監督。盤點人員盤點當日一律停止休假,并按時到達盤點地點。

    4、所有盤點都以靜態盤點為原則,因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。

    5、所有盤點數據必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據,不得以估計定數據,不得偽造數據記錄。

    6、盤點完畢,盤點人員應填制“盤點表”,各責任人簽字,一式兩聯,第一聯由財務部門留存,供核算盤點盈虧金額;第二聯留存各部門備查。

    7、鮮貨及蔬菜采用“實地盤存制”確定成本,其他存貨采用“永續盤存制”確定成本。

    三、現金盤點。

    1、現金盤點:包括現金、銀行存款、支票等。

    2、盤點方式:采用定期和不定期抽查。

    3、盤點人員:出納、會計。

    4、現金盤點的時間,應于盤點當日上午發生收支前,或當日下午結賬后進行。

    5、盤點前應將現金柜封鎖,并于核對賬冊后開啟,由會點人和盤點人共同盤點。

    6、會點人依實際盤點數詳實填寫“現金盤點表”一式三聯,經雙方簽字認可后,第一聯出納留存,第二聯會計留存,第三聯交辦公室留存。

    四、賬實不符的處理。

    1、賬載數額如有漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者,記帳人員應進行更正,情況嚴重者,報總經理、董事長處理。

    2、賬載數字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構數字者一。

    律報總經理、董事長處理。

    3、財物管理人員有下列情況,應報總經理處理。

    對所保管的財物有盜賣,掉換或化公為私等營私舞弊行為;

    對所管的財物未經批準而擅自轉移、私借或損壞不報告行為;

    未盡保管責任或由于過失致使財物被盜,損失或盤虧。食品倉庫衛生管理制度。

    1、食品倉庫須做到衛生整潔,無霉斑、無鼠跡、無蒼蠅、無蟑螂,倉庫內通風良好,食品擺列整齊,庫內不存放有毒、有害物品及個人生活用品。

    2、食品倉庫應經常開窗通風,定期清掃,保持干燥。避免陽光直接射入,保持所需溫度和濕度。及時維護破損的食品墊離板、存放臺、存放案、貨架。

    放,易腐食品要及時冷藏、冷凍保存;食品成品、半成品及食品原料應分開存放,食品不得與藥品、雜品物品混放。

    4、每周檢查一次庫房的防蠅、防塵、防鼠及防潮、防霉和通風設施,保證運轉正常。

    5、每周檢查一次庫房的食品、食品原料、半成品,及時發現、清理變質或過期等其他不符合食品衛生要求的食品。做好被清理食品登記和處理記錄。

    6、食品和原料出入庫做到勤進勤出,對進庫的各種食品、原料、半成品要掌握食品的進出狀態,做到先進先出,盡量縮短貯存時間。防止食品過期、變質、霉變、生蟲。

    7、食品倉庫管理人員要對入庫的食品及其原料逐件進行感官檢查和對票證、憑證進行核實,對無法提供有效證件的食品拒絕入庫。

    為加強公司產品食品衛生安全和倉庫安全,為提高倉庫的基礎管理工作,

    為加快貨物的進出庫效率,進一步規范產品流通、保管和控制程序,維護公司。

    資產的安全完整,特制定本制度:

    1、產品必須碼放在墊板上,不允許產品直接接觸地面,

    產品擺放要做到“三齊”,堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊,不得出現混放或。

    錯放現象。產品必須要集中碼放,一種產品必須碼放在一排或并排二排,不能。

    相隔另一種產品或過道碼放。

    2、倉庫每種產品要有物料卡,對每類每批產品在物料卡上嚴格標明采購。

    日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限,做到帳、卡、物相

    符,掛卡存放。

    3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道,碼放墊板產品離頂部和墻壁不得。

    小于30cm,食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、

    鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

    4、經常檢查所存放的產品,發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、

    變質時做到及時清出,清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字。

    樣,及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

    5、倉庫內保持清潔、衛生,倉庫要每周至少一次進行全面衛生清掃,倉。

    庫要保持空氣流通,要有防潮、防。

    火設施,要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、

    無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。

    6、倉庫要有產品儲存區、產品出貨區、產品退貨待處理區、不良產品存。

    放區,用標簽將每個區域標識明確,用膠帶將每個位置區分清楚,不同的產品。

    放置相對應的區域。

    7.倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上,消防通道位置不能存放貨。

    物,貨物放置也不能影響滅火器的取拿;緊急出口一定要保持暢通,為了產品。

    不丟失,可用公司封條將安全緊急出口封上,定期檢查是否損壞,并定期組織。

    消防演習,對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。

    8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員,未經許可不得進入倉庫。

    1、入庫產品必須做好檢查和驗收工作,有發霉、變質、腐敗、不潔的產。

    品不準入庫。

    2、對采購的產品認真驗貨,做好登記,驗收合格后方可入庫保存,若有。

    衛生檢疫資料、海關資料,需收集并分類存檔,登記臺帳。

    3、產品入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件。

    等項目:

    若查點合格,庫房內勤需及時在管家婆進銷存系統中填制一式三聯“入庫。

    單”,需收集整理供貨方送貨單、需貨方訂貨單等相關資料附后佐證,經倉庫。

    交財務核算用、第三聯交搬運結算用。入庫單存根聯獨立按月整理。

    裝訂成冊,妥善保管備查;財務聯。

    次日交接公司財務,并經財務審核后簽字確。

    認入賬。系統自動生成的以“jh”打頭的單據編號,嚴禁缺號,每缺一號處罰。

    倉庫負責人20元。

    供貨廠家隨供貨產品的配送物料,需一并辦理入庫,或系統無法操作的,

    需手工備查登記,領用時需相關領導審核后辦理出庫。

    若發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理。

    入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一。

    律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

    4、入庫的產品要做好各類物料和產品的日常核查工作,每月25日-30日。

    部門和財務部門及時反映,以便及時調查原因調整庫存數據。

    1、所有產品出庫時必須按照先進先出的原則執行。

    2、產品出庫時要保證產品質量衛生符合要求,不合格不得發貨,同時出。

    貨產品不得出現串貨、混發、混裝或錯發現象,

    3、產品出庫前,必須收集整理經銷售部門領導審核的客戶訂貨單或回款。

    單等,庫房內勤根據審核后的訂單等資料及時在管家婆進銷存系統中填制一式。

    五聯“出庫單”,在系統中經倉庫負責人審核后打印,并在打印的“出庫單”

    上,由相關經辦人手工簽字確認。第一聯。

    庫房留存、第二聯交財務核算用、第三聯交。

    財務作催收未付款、第四聯交客。

    戶、第五聯交送貨司機,

    搬運結算工資,以財務核算聯為準。出庫單存根聯獨立按月整理裝訂成冊,妥。

    善保管備查;財務聯需次日交接公司財務,并經財務審核后簽字確認入賬。系。

    統自動生成的以“xs”打頭的單據編號,嚴禁缺號,每缺一號處罰倉庫負責人。

    20元。

    產品出庫時做到按審核無誤的“出庫單”出貨,出貨人員應根據出貨單核。

    對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可出庫發貨;出貨后,

    倉管人員要將出貨數據登記入卡,管理人員登記入帳。

    4、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業務人員需要樣品時,倉管人員。

    應根據業務人員填寫的《樣品需求單》,給予發放,并登記入帳。

    ~26~。

    5、嚴禁擅自拆箱、隨意開瓶飲用倉庫經營用產品。

    四、退貨管理:

    退回“出庫單”

    若存在退“出庫單”,即未實際退回實物產品的,需視同正常程序辦理退貨,填制“銷售退。

    貨單”,經審核后打印并簽字確認,嚴禁擅自在系統中反審核后刪除“出庫單”,

    避免人為造成缺號。違者,一經發現處罰倉庫負責人50元/單。

    退回實物產品。

    1、退貨產品入庫時倉管人員要區分良品和不良品,要將良品放置在退貨。

    待處理區,將不良品放置在不良產品存放區,不得混放,不得隨意不分區域放。

    置。

    2、區分好的合格產品要整理分類、清點數量、做好標識。能夠在市場上。

    重新銷售的產品要重新包裝重新。

    ~27~。

    入庫,不能再市場上銷售的產品要通過特殊渠。

    道銷售,或做促銷活動時采用。

    3、對確認報廢的不良產品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經理。

    確認,并經財務人員審核后,倉管人員根據《報廢處理單》將報廢產品的型號、

    數量清點清楚,方可報廢處理。

    4、報廢產品不得隨意傾倒處置,要將報廢產品統一倒傾之當地相關部門。

    指定的垃圾處理區域。

    填制“銷售退貨單”時,需與原“出庫單”核對,須與原“出庫。

    單”銷售單價、數量、品名、規格等信息相符,方可辦理。“銷售退貨單”以。

    “ht”打頭的單據編號,需連號,嚴禁缺號。違者,每缺一號處罰倉庫負責人。

    20元。

    ~28~。

    1.產品有效證件不全的、有質量問題的產品,倉庫管理人員有權拒絕入。

    庫。如有倉庫有效證件不全的、有質量問題的產品入庫,對倉庫管理人員處罰。

    50元/次,出現損失的追究相關管理人員責任。

    2.異常庫存未上報的,盤點時發現有質量問題產品未上報的處罰相關責。

    任人50元/次,追究相關管理人員責任。

    3倉庫存放物品不符合規定的,倉庫衛生沒有按時打掃的第一次給予整。

    改,以后處罰50元/次。

    4、將不良產品和合格產品未分開存放的處罰20元/次,將不良產品未按。

    規定出庫的處罰相關責任人100元/次,并追究相關管理人員責任。

    5、產品出庫時未按照先進先出的原則執行時,處罰相關責任人50元/。

    次。

    6、將不良產品未經過《報廢處理。

    ~29~。

    單》處理的,由倉庫管理人員和管理者。

    全額賠償。

    7、未經允許擅自飲用倉庫產品者,每發現一次處罰相關責任人50元/瓶。

    本制度自頒布之日起試行兩個月,未盡事宜將另行補充。

    成都牛車水食品有限公司。

    20xx-7-10。

    1.未經允許任何人不得進入倉庫;

    2.不得在倉庫內吸煙,做好防火、防潮、防盜、防塵工作,以確保貨物安全;

    3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握,如有儲備不足要及時報告。

    給專職文員;

    4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區,不合格品存放區;做到產。

    品的有序擺放;

    5、根據訂貨單以及對方的送貨單。

    ~30~。

    查驗貨物,如有差異應及時反映給專職文員,如無誤填寫入庫單;

    6、貨物發放嚴格執行先進先出;每星期檢查一次分庫庫存報表余額,以便調劑發貨;

    8、倉庫嚴格按單出庫,如有不符,倉庫與配送點核實后必須即時辦理補單、補貨手續;

    10、每天做好庫存日報表后必須核對庫存,確保帳實相符;如有不符必須當日查清;

    ~31~。

    11、報表準確性由經理核查;

    12、每月26號盤點一次,由經理安排專人進行實地盤點;

    13、訂單要求每天發出,遇不發單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日;

    14、如貨物丟失,按貨物零售價的70%由倉管員賠償;。

    15、單據、報表按月封箱保存半年;

    16、統一的退貨地址:廈門市湖里區枋湖村。

    方婷收0592-8286146。

    霍山蒲公英電商有限公司。

    為加強本公司物資倉庫的規范化管理,便于各部門及時掌握貨源狀態,有效提高工作效率,健全物資管理制度,保證物資安全,現結合本公司實際情況,特制訂本制度。

    ~32~。

    1、做好物資出、入庫賬目,做到物、帳相符。

    2、做好物資的保管工作,防止損壞、變質、變形。

    3、做好倉庫的防火、防水、防盜工作。

    4、做好物資供應工作,保障貨物的及時裝車派送。

    二、倉庫保管紀律要求。

    1、嚴禁在倉庫內吸煙。

    2、嚴禁無關人員進入倉庫。

    3、嚴禁涂改賬目。

    4、嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

    5、嚴禁在倉庫內存放私人物品。

    6、嚴禁在倉庫內閑談、嬉戲、打鬧。

    7、嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

    8、嚴禁在倉庫內亂接電源、臨時電線和臨時照明。

    1、根據貨物的種類和特性,結合倉庫條件,做到貨物定置擺放,合理有。

    ~33~。

    序;所有貨物須分類存儲,貨架要標明分區和編號,標示醒目,便于盤存和提取。

    2、嚴禁食品、化妝品、服飾品等與有毒、腐蝕物品混合存儲;有毒、腐蝕、易燃、易爆等物品須單獨隔離存儲,并設置明顯標志。

    3、倉庫保管員須憑采購單及時填寫物品入庫賬目,憑發貨單及時填寫出庫賬目,做好各類貨物明細帳,做到日清月結,帳物相符。

    4、每月月底之前,倉庫管理人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

    5、做好倉庫與運輸環節的銜接工作,保證貨物供應順暢。

    霍山蒲公英電商有限公司。

    6、在合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓等提出合理化建議。

    7、對正、次品貨物進行歸類放置,殘次品存“殘次庫”。

    ~34~。

    8、嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

    9、庫管人員每天上下班前均須做好“三防”工作檢查,確保安全,發現異常,要立即上報。

    上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

    下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及其他不安全隱患;檢查易燃、易爆等危險品是否單獨存儲、妥善保管。

    雨雪天檢查是否有漏雨、滲水隱患。

    1、每周由倉庫保管員、采購員、行管人員三方對庫存貨物進行一次盤點,每次盤點不得少于三人。盤點結束后,由倉庫保管員做好盤存報表。

    2、每月進行一次總盤點。總盤點時,除倉管、采購、行管人員參加外,須有財務人員或總經理參加。

    3、總盤點時,如發現盈余、短少、

    ~35~。

    殘損等問題,必須查明原因,分清責任,及時出具書面報告,提出處理意見,報總經理批示。

    五、入庫流程。

    1、所有貨物均須需檢驗合格方可入庫,對不合格貨物可采取退貨、返廠等方式進行處理。商家送貨入庫時,倉庫負責人驗收合格后方可簽收。

    2、貨物入庫時,須按類目、型號、尺寸、品質等進行分類放置。如發現品名、數量、型號、規格、品質、包裝破損的,應通知立即通知廠家或采購其他方式及時處理。

    3.倉庫人員對所有入庫物品須憑采購單及時登記入賬。

    六、出庫流程。

    1、每天上午8:30分、下午3點前,由倉管人員負責打印發貨單,按單發貨;

    霍山蒲公英電商有限公司。

    ~36~。

    員負責統計備貨。

    3、貨物出庫,須按照貨物的入庫時間,遵照“先進先出”的原則。

    4、發貨前,對當天所要發的快遞單按型號、數量、品牌進行分類,并對所發數量和型號進行登記。

    5、倉管人員在發貨時,發現貨物質量有問題時,及時上報,并將貨物獨立存放,做出標識。

    6、快遞公司領走包裹后,倉管人員須及時填寫出庫賬目,并及時對倉庫進行清潔、整理。

    7、各電商運營平臺負責人,每周六負責統計所有產品銷售清單,行管人員復核后交給采購人員。

    8、內部員工購物,須填寫內購申請單,經總經理審批后,內購員工將貨款交給人事管理人員,由人事管理人員開具收據并在內購申請單上簽字,倉管人員憑內購申請單發貨,發貨后內購申請單交回人事管理人員登記備案,倉管人員做好出庫登記。

    ~37~。

    八、懲處規定。

    1、違反保管紀律要求的,每發現一次罰款10元。

    2、倉庫貨物管理不善的,每發現一次罰款20元,造成損失的按價賠償,造成重大事故的追究當事人責任。

    3、不按規定盤存的,每發現一次罰款20元/人。

    4、運營人員沒有及時發送當天銷售數量報表的,每發現一次罰款20元。

    5、倉庫人員發貨時,出現錯發、漏發的,每發現一次,罰款20元/人;多發的,按實際價值負責賠付。

    6、罰款在當事人當月工資中扣除。

    本制度自20xx年3月20日起執行。

    霍山蒲公英電商有限公司。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇十六

    為加強計算機耗材領用管理,保障有效供給,切實減少浪費,提高利用效率,確保公司日常工作的正常運行,特制定本辦法。

    計算機耗材是指計算機易損件(鍵盤、鼠標等),日常工作應用中經常消耗的所必需品,具體包括打印機色帶、色帶架,噴墨打印機墨盒、墨水,激光打印機粉盒、硒鼓,復印機、速印機的油墨、版紙等材料。

    公司信控中心負責全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。

    (一)、根據各單位所需計算機耗材的型號、數量,做好資金預算,保證耗材的及時更換。

    (二)、信控中心建立耗材賬簿進行核算,指定專人負責耗材管理,登記耗材的領取與發放數量,并定期進行盤存。

    (三)、根據各單位硬件設備的需求,確定計算機耗材的型號與數量,保證及時供給。

    (一)、各部門應指定專人負責本部門計算機耗材的更換等工作。

    (二)、各部門計算機操作人員,應對本部門所需計算機耗材的類型、數量進行登記,確定對應型號與所需的數量,報信控中心備案。

    (三)、特殊型號的計算機耗材,如噴墨打印機墨盒等,應提前在信控中心備案,以便及時組織,保證供給。

    (四)、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領用,必須驗舊換新。

    (五)、信控中心根據各單位計算機數量和工作需要,按月核定計算機耗材領用量。

    (六)、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時,有關部門應在領用耗時書面說明原因,報信控中心核定后組織供應。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇十七

    為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本倉庫管理制度。

    物資供應計劃由供應部或鋼材經營部根據生產計劃編制而成(或由生產部根據銷售計劃與生產情況編制)。

    2、輔料:根據平時生產時的消耗量、最短供貨時間、資金的周轉情況等確定;

    3、主料、輔料都必須在生產需要時給予滿足,但又不能積壓太多的資金,要加強物料的周轉頻率,提高資金的利用率和周轉率。

    1、所有物料進庫前采購員必須要申請檢驗;

    3、物料進庫時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;

    4、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。

    5、未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

    6、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

    7、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

    8、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

    1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

    3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。

    4、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的正確無誤。

    5、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關 職能部門反映,以便及時調整。

    6、倉庫通道出入口要保持暢通,倉庫內要及時清理,保持整潔。

    7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上;出庫時應先外后內、先上后下,先進先出,防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。

    8、 供應部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量。

    9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

    10、必須正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表。每月 日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

    11、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

    12、倉庫現場管理工作必須嚴格按照5s要求及各倉庫的具體規定執行倉庫管理制度。

    13、無關人員不得進入倉庫管理人員辦公室。

    1、各類材料的發出,原則上采用先進先出法。

    2、物料(包括原材料、輔助材料等)出庫時必須辦理出庫手續,并做到限額領料,各單位領用物料必須有單位主管領導和領料員的簽字。

    3、領取物料時,倉管員要在領料單上簽字,核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發料。

    4、成品出庫必須由相關部門開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

    5、領料單一式三份,領料單位一份、倉庫二份(一份存根、一份交財務核算)。

    1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

    2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

    3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

    4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

    5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

    6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

    7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:先進倉的料先發,舊廢料根據實際情況合理利用。

    8、認真做好退料工作。退料原則:經技術部確認后不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;車間的剩余材料及時回收倉庫保管。

    9、認真做好各車間材料使用的監控工作,避免重復領料和材料浪費。

    10、認真做好手動工具和機具等借收登記工作。

    11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

    12、認真配合各單位(供應部門、車間)做好各項材料管理和保護工作。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇十八

    倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、7s管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定,給出工作的方向和目標,工作的方法和措施;且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規定形成的。查字典范文大全特意為大家整理了關于倉庫管理制度及流程范文的相關材料,希望對您的工作和生活有幫助。

    1、目的: 為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。

    2、范圍: 針對物流部倉庫和理貨區。

    3、內容:

    3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

    3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責,不串崗、不做與工作無關的事情。

    3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

    3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后,及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作,任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

    3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區,因工作需要攜帶,在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

    3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

    3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區,更不得在倉庫或理貨區內吃東西。

    3.1.7、服從上級的工作安排,并按時保質保量完成上級交待的任務。

    3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。

    3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求,規范倉庫貨物管理。

    3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

    3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

    3.2.4、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。

    3.2.5、同類型的`貨物,不同批次入庫要分開擺放,發放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。

    3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如:溫、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。

    3.2.7、保證倉庫環境衛生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學會使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

    一、目的:

    1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉庫安全,特制定以下管理制度。

    2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

    二、程序:

    1、物品入庫管理:

    1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等,均應經質量部檢驗合格后入庫。

    1.2物品入庫單為:《外購入庫單》由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫;《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填寫。

    1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實收欄,根據物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。

    1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯送財務部報賬,第三聯由質量部存檔,第四聯由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯由倉庫交遞財務部,第三聯由產品制造部經辦人存檔。

    2、物品出庫、發貨管理:

    2.1物品出庫:持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨(領導授權亦可),相關單據上必須說明領貨原因;套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和(套料清單),倉庫人員按單的緊急程度及時發料,最長不得超過2個工作日。

    2.2物品發貨(正式合同):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

    2.3物品發貨(非正式合同):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

    2.4物品發貨(個人借用、返修):發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

    2.5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中,并負責跟貨運公司核對相關貨運資料,發貨所產生的費用由相關部門承擔。

    2.6生產、維修、開發及相關人員:領用物品應辦理《物料申領單》;合同出貨應辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯,第一聯倉庫存檔,第二聯交財務入賬,第三聯由經辦人存檔。

    2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫,并遵循先進先出的原則,物品上標有生產流水號應記入物料卡,以防止領出物品的隨意調換;物品不全應及時通知相關部門人員。

    2.8物品發貨:必須檢查物品的性能、外觀及附件,各項無誤后,并經質量部人員在相關單據確認后,由倉庫人員發貨;倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬,不得隔日作業,以利于物品存量的精確。

    2.9因特殊情況,由供應商直接發貨給用戶的物品,由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續;同類事項未及時補辦手續,原則不準再由供應商直接發物品給用戶。

    3、借用物品管理:

    3.1內部人員借用物品時,應填寫《物品內部借用單》,該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可)。

    3.2出差在外的人員借用物品時,應填寫《借用設備(委托)申請表》并簽字確認,該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可);特殊情況可由他人代填,但要部門領導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區下載)。

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇十九

    為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

    第一條倉庫人員對庫存貨品要每周小規模盤點至少1次,每月月末大規模盤點1次;

    第二條結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便。

    第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

    (1)嚴禁在倉庫20米范圍內吸煙,一經發現直接予以辭退處分。

    (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

    (3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

    (4)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

    (5)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

    (6)六點下班后全體員工不得進入庫房,除特殊情況。

    (7)其他部門人員不得隨意進出庫房,如因工作事宜須進出庫房須有庫房員工隨同。

    (8)進出庫房不得攜帶包包等私人物品。

    (9)庫房工作人員私人物品上班時間統一存放,下班統一領取。

    (10)不得在倉庫內吃零食,吃飯。

    (11)在貨品上架、打包后要及時清掃。

    (12)倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰;

    (13)要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔;

    (14)每天上班前將倉庫進行打掃,各物品放歸原位。

    (15)下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。

    (16)如果在庫房無人值班的情況下,晚班客服有責任也有義務保護公司庫房財務的安全,到物流或快遞取件時客服需在不影響正常工作的前提下對其進行監督,同時,物流或快遞員走后立即將門上鎖。

    愛惜和保護公司財務是公司每一名員工的責任和義務,如公司財務有失竊情況,除追究相關人員法律責任外,還將責任落實到人,對對應主管部門或人員進行相應處罰,具體視情節輕重而定。

    本制度從頒布之日起生效,簽字后視為認可本制度進行懲處各部門員工確認簽字:

    家電倉庫管理制度(優秀20篇)篇二十

    一、按財產的性質、用途分別設立消耗品、非消耗品兩大帳冊,并按其性質、用途進行帳目歸類。

    二、物品進倉必須驗收,并有進倉記錄,領、借、還需有手續,每月盤點庫存物資,做到帳物相符。對固定資產報損報廢必須向固定資產專管員上報,由專管員向園領導匯報,經園領導核實批準,并到上級主管部門辦理相關手續后方可處理并銷帳。

    三、按物品的性質、用途進行分類擺放,并貼上相應的標簽,歸類整潔有序。

    四、嚴格執行領物制度,領用物品必須有領用人簽字、部門領導審核方可領用,并有相應的出倉記錄和庫存結余記錄。

    五、根據教育教學的需要,及時適量提供教育教學所需物品,并堅持節約原則,做到不浪費。

    六、工作人員調動工作時,必須到倉庫保管員處填單,保管員要負責督促其歸還領用的'公物,如有損失必須照價賠償,經園方批準方可離園。

    七、外單位借用公物,需經園領導同意,借條交保管員備查,歸還時需經保管員檢查,如有損壞必須賠償,修復后方可歸還或注銷借條。

    八、保管員任職期間,要妥善保管好物品,工作調動要在分管領導見證下辦理移交手續,物品遺失要照價賠償。

    九、妥善保管好各類物品,做好必要的防曬、防潮、防霉、防蛀等措施,保持庫內衛生整潔、物品無損壞。

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