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2023年事前績效評估報告怎么寫一
(一)項目概況
鄉村振興工作專項資金項目系常年發展項目,根據中共福建省委實施鄉村振興戰略領導小組關于印發《福建省鄉村振興試點示范工作方案》的通知(閩委振興組〔20xx〕3號)和《中共福州市委實施鄉村振興戰略領導小組關于印發福州市鄉村振興試點示范工作實施方案的通知》(榕委鄉村振興組〔20xx〕6號)文件要求,對省市試點鎮村進行補助,側重培育鄉村產業、補齊農村公共服務短板,促進村集體經濟增長和農民增收。
(二)項目目標任務
緊緊圍繞實施鄉村振興戰略“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總要求,堅持縣鄉村同步推進,突出特色培育,創新機制體制,強化試點示范。以美麗鄉村建設為抓手,推動農村人居環境整治,建設干凈整潔、平安有序、生態宜居的美麗幸福鄉村。在全縣實施19個省級試點村、7個市級試點村、2個市級試點鎮建設。
(三)項目資金安排
20xx年鄉村振興試點村縣級配套資金計劃2665.55萬元。本級財政當年預算2665.55萬元、當年財政核撥2665.55萬元,當年實際支出2665.55萬元,當年結余0萬元。
(一)部門績效評價的目的、對象和范圍
本次部門績效評價內容主要包括項目績效目標設置的合理性、戰略發展規劃的適應性、財政資金分配合理性、資金使用合規性、為加強管理所制定的相關制度完善情況、制度執行情況、采取的措施、績效目標實現程度以及所產生的社會、經濟效益等。
通過部門績效評價旨在督促相關單位進一步規范完善項目資金的使用和管理,并考核項目在一定期限內達到的產出與效益,為以后年度資金安排使用提供借鑒。
(二)績效評價原則、指標體系、方法及標準
1.評價原則:以項目績效產出及效益為側重,運用科學合理的方法,按規范程序對項目績效進行客觀、公正反映,并與項目預算安排、政策調整、改進管理實質性相掛鉤,根據評價結果進行獎優罰劣,評價結果依法依規公開,接受社會監督。
2.評價主要指標體系:
3.評價方法:采用定量與定性評價相結合的比較法。
4.評價標準:采用的標準形式為計劃標準和歷史標準。
本次績效評價,采取定性和定量分析比較的方法,對4大類25項指標逐項評價,在項目資金使用、業務管理、財務管理、項目產出、項目效益等方面進行綜合評價。20xx年度永泰縣鄉村振興工作項目立項依據充分,資金到位及時,在產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕五大方面,均按照中共福建省委實施鄉村振興戰略領導小組關于印發《福建省鄉村振興試點示范工作方案》的通知(閩委振興組〔20xx〕3號)、《關于印發福州市鄉村振興專項資金管理辦法的通知》(榕財農〔20xx〕7號)、《關于印發永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法的通知》(樟財〔20xx〕117號)及《關于補充說明<永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法>部分內容的通知》(樟財〔20xx〕295號)等文件要求逐一實施,并取得一定的成效。同時存在產出時效指標中個別項目進度偏慢、產出質量指標中個別鄉鎮個別月份未及時錄入平臺工作的問題。
經過審慎評價,20xx年度永泰縣鄉村振興縣級配套資金部門績效評價總得分為99分,評價結果為“優”。
(一)項目決策情況
本次評價項目決策方面共設置15分,得15分,具體如下:
1.項目立項-立項依據充分性:該指標主要評價項目立項是否符合國家及地方法律法規、經濟發展規劃和相關政策;是否與部門職責范圍相符,屬于部門履職所需;是否與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。經核實,該項目依據《關于做好20xx年度福州市鄉村振興試點項目有關工作的通知》(榕委振興辦〔20xx〕37號)和《關于印發永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法的通知》(樟財〔20xx〕117號)等文件立項,符合法律、法規和國家相關政策。該指標滿分3分,得3分。
2.項目立項-立項程序規范性:該指標主要評價項目是否按照規定的程序申請設立;審批文件、材料是否符合相關要求;事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。違反1項扣1分。經核實,該項目設立符合相關要求,并進行可行性研究。該指標滿分3分,得3分。
3.績效目標-績效目標合理性:該指標主要評價項目是否有績效目標;績效目標與實際工作內容是否具有相關性;預期產出效益和效果是否符合正常的業績水平;是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。酌情得分。經核實,20xx年該項目從產出、效益等方面設置年初績效目標,所設目標針對性強,內容與工作任務相適應。該指標滿分2分,得2分。
4.績效目標-績效目標明確性:該指標主要評價項目績效目標是否細化分解為具體的績效目標;是否通過清晰、細化、可衡量的指標值予以體現;項目目標任務數是否與任務數相對應。經核實,該項目根據試點村項目工作任務,從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、滿意度指標等方面設定了明確性的指標值。該指標滿分2分,得2分。
5.資金投入-預算編制科學性:該指標主要評價項目預算編制是否經過科學論證;預算內容和項目內容是否匹配;預算確定的項目投資額或資金量是否與工作相匹配。經核實,根據《關于做好20xx年度福州市鄉村振興試點項目有關工作的通知》(榕委振興辦〔20xx〕37號)文件要求,鄉村振興辦組織召開項目評審會,對項目逐一進行評審并提出修改意見,相關試點村均對項目進行了修改完善。該指標滿分3分,得3分。
6.資金投入-資金分配合理性:該指標主要評價項目預算資金分配依據是否充分;資金分配額度是否合理,與項目單位或地方實際是否相適應。經核實,該項目依據《關于印發福建省鄉村振興試點示范專項資金管理辦法的通知》閩財農〔20xx〕4號)、《關于印發福州市鄉村振興專項資金管理辦法的通知》(榕財農〔20xx〕7號)、《關于印發永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法的通知》(樟財〔20xx〕117號)文件要求對試點村進行資金分配。項目資金分配合理,并與項目實際相適應。該指標滿分2分,得2分。
(二)項目過程情況
本次評價項目過程方面共設置15分,得14分,具體如下:
1.資金管理-資金到位率:該指標主要反映和考核資金落實情況對項目實施總體保障程度。經核實,根據《關于下達20xx年第三批鄉村振興省級試點村專項資金的通知》(樟農〔20xx〕319號)和《關于下達20xx年鄉村振興市級試點鎮村縣級配套資金的通知》(樟農〔20xx〕320號)文件下達鄉鎮資金,資金到位率100%。該指標滿分3分,得3分。
2.資金管理-預算執行率:該指標主要考核項目資金預算執行情況。95%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,項目資金年度預算安排2665.55萬元,根據《關于下達20xx年第三批鄉村振興省級試點村專項資金的通知》(樟農〔20xx〕319號)和《關于下達20xx年鄉村振興市級試點鎮村縣級配套資金的通知》(樟農〔20xx〕320號)文件下達鄉鎮資金,實際到位資金2665.55萬元。預算執行率為100%。該指標滿分3分,得3分。
3.資金管理-資金使用合規性:該指標主要考核項目是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;是否符合項目預算批復規定的用途;是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。經核實,該項目資金使用按照《關于印發福建省鄉村振興試點示范專項資金管理辦法的通知》閩財農〔20xx〕4號)、《關于印發福州市鄉村振興專項資金管理辦法的通知》(榕財農〔20xx〕7號)、《永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法》(樟財〔20xx〕117號)等文件對資金進行管理,財務管理符合規定,資金撥付均有完備程序和手續,資金使用符合規定。該指標滿分3分,得3分。
4.組織實施-管理制度健全性:該指標主要考核項目是否已制定或具有相應的財務和業務管理制度;制定部門評價長期規劃和年度評價方案,合理調配人員組建評價工作組。經核實:已制定《關于印發永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法的通知》(樟財〔20xx〕117號)、《關于補充說明<永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法>部分內容的通知》(樟財〔20xx〕295號)等文件,制定了相應績效評價方案,成立了項目績效評價領導小組。在財務和業務管理、績效考核等方面制度健全。該指標滿分3分,得3分。
5.組織實施-制度執行有效性:該指標主要考核項目是否遵守相關法律法規和相關管理規定;項目調整及支出調整手續是否完備;績效評價小組是否根據績效評價方案開展有效評價工作;在評價工作結束后30日內向社會公開,并對評價過程中發現的問題進行應用整改。經核實,項目依據《關于印發福建省鄉村振興試點示范專項資金管理辦法的通知》閩財農〔20xx〕4號)、《關于印發福州市鄉村振興專項資金管理辦法的通知》(榕財農〔20xx〕7號)、《永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法》等制度對資金進行管理與監督。根據績效評價工作方案對項目績效開展評價工作,指出存在問題并提出相關建議,形成書面報告。該指標滿分3分,得3分。
(三)項目產出情況
本次評價項目產出方面共設置35分,得35分,具體如下:
1.產出數量-補助省級試點村村數:該指標主要考核20xx年鄉村振興縣級配套資金補助省級試點村數量,20xx年初績效目標試點村個數為19個。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,20xx年省級鄉村振興試點村補助村數量19個,實際完成率為100%。該指標滿分5分,得5分。
2.產出數量-補助市級試點村村數:該指標主要考核20xx年市級鄉村振興試點村補助村數量,20xx年初績效目標試點村個數為7個。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。20xx年市級鄉村振興試點村補助村數量7個,實際完成率為100%。該指標滿分5分,得5分。
3.產出數量-補助鄉鎮數:該指標主要考核20xx年省市級鄉村振興試點村補助鄉鎮數量,20xx年初績效目標試點村補助鄉鎮數為17個。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,20xx年鄉村振興專項資金補助鄉鎮數量17個,實際完成率為100%。該指標滿分5分,得5分。
4.產出質量-質量達標率:該指標主要考核20xx年省級鄉村振興試點村每月是否及時完成試點村項目平臺錄入上報工作。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,根據市振興辦要求,鄉村振興重點工作實行月通報制度。每月30日前,按要求錄入平臺的省級試點村相關鄉鎮12個,存在個別鄉鎮個別月份未及時錄入平臺工作的問題,質量達標率達97.5%,扣0.5分。該指標滿分5分,得4.5分。
5.產出質量-資金下撥及時性:該指標主要考核永泰縣是否及時下達試點村項目資金。經核實,根據《關于下達20xx年第三批鄉村振興省級試點村專項資金的通知》(樟農〔20xx〕319號)和《關于下達20xx年鄉村振興市級試點鎮村縣級配套資金的通知》(樟農〔20xx〕320號)文件,該專項資金及時下達到相關鄉鎮。該指標滿分5分,得5分。
6.產出時效-完成及時性:該指標主要反映和考核項目產出時效目標的實現程度。根據《中共福州市委扶貧開發成果鞏固與鄉村振興工作領導小組辦公室關于印發福州市鄉村振興試點項目實施流程圖的通知》(榕委振興辦〔20xx〕75號)文件要求,當年度要完成項目的竣工驗收工作。經核實,因個別項目進度偏慢,扣0.5分。該指標滿分5分,得4.5分。
7.產出成本-成本節約率:該指標主要反映和考核項目的成本節約程度。經核實,根據《永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法》(樟財〔20xx〕117號)和《關于補充說明<永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法>部分內容的通知》(樟財〔20xx〕295號)等文件相關規定,縣級配套資金在20xx年全部下達到相關試點村鄉鎮。該指標滿分5分,得5分。
(四)項目效益情況
本次評價項目效益方面共設置35分,得35分,具體如下:
1.項目效益-社會效益:該指標通過項目的實施開展,考核省級試點村生產生活用電保障情況。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,19個省級試點村生產生活用電均有保障,實際完成率達到100%。該指標滿分5分,得5分。
2.項目效益-社會效益:該指標通過項目的實施開展,考核省級試點村土地規劃修編覆蓋率的情況。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,19個省級試點村均完成土地規劃修編,實際完成率達到100%。該指標滿分5分,得5分。
3.項目效益-社會效益:該指標通過項目的實施開展,考核省級試點村村莊自來水普及率達100%的村占比情況。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,19個省級試點村自來水飲用均有保障,實際完成率達到100%。該指標滿分5分,得5分。
4.項目效益-社會效益:該指標通過項目的實施開展,考核省級試點村生產生活道路條件明顯改善的村占比情況。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,19個省級試點村生產生活道路通暢,實際完成率達到100%。該指標滿分5分,得5分。
5.項目效益-經濟效益:該指標通過項目的實施開展,考核省級試點村集體經濟年經營收入10萬元以上的村占比情況。該項指標完成90%以上得滿分,每下降5%扣1分。20xx年集體經濟年經營性收入10萬元以上的試點村占比90%。該指標滿分5分,得5分。
6.項目效益-生態效益:該指標通過項目的實施開展,考核省級試點村完成農村人居環境提升任務的村占比情況。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,19個省級試點村均完成農村人居環境提升任務,實際完成率達到100%。該指標滿分5分,得5分。
7.服務對象滿意度:該指標通過采取問卷調查的方式,了解試點村社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。經調查,受益村群眾的滿意度為90%。該指標滿分5分,得5分。
上述詳細指標內容、指標解釋、評分標準及得分情況詳見附表。
1.產出時效指標中存在個別項目進度偏慢;
2.產出質量指標中存在個別鄉鎮個別月份未及時錄入平臺工作的問題。
1.加強財政預算管理,提升管理人員預算意識,采用科學合理的預算編制方法,盡可能的將編制更加精細化,并加強預算執行的監督,建立和完善內部的監督管理體制。
2.項目單位及時匯總服務對象反饋的各項問題并予以解決,逐步提升項目績效管理的精細化水平。
2023年事前績效評估報告怎么寫二
根據《懷化市財政局關于開展xxxx年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績〔xxxx〕57號)要求,現對xxxx年度懷化市交通運輸局整體支出情況開展績效自評,將情況匯報如下:
(一)部門職責
1、貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法律、法規,負責交通運輸執法檢查和監督。
2、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃,指導交通運輸樞紐規劃和管理。
3、組織擬定并監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準,參與擬訂物流業發展戰略和規劃,擬定有關政策并監督實施。指導全市交通運輸行業有關體制改革工作。
4、承擔道路、水運運輸市場監管責任。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導出租車行業管理工作。
5、負責公路路政、運政管理、航政管理;負責道路運輸、營運性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車(含摩托車)駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理。
6、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作,指導全市水上交通安全監管工作。
7、負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案,按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。
8、承擔全市公路、水路建設市場監管責任。監督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施公路、水路交通工程建設,負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護。
9、指導全市公路、水路行業重要生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重要物資和緊急客貨運輸,承擔市國防動員有關工作。
10、制訂全市交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。
11、指導交通運輸行業開展對外交流工作和交通外經外貿工作。
12、承辦市人民政府交辦的其他事項。
(二)部門組織機構
懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業的市人民政府工作部門,屬于全額撥款的正處級行政單位。xxxx年我局機關下設8個科室,管轄8個全額撥款二級預算單位,4個自收自支事業單位。
局機關內設機構8個:辦公室(加掛應急辦公室)、人事科、財務會計科(加掛審計科)、計劃基建科(加掛規劃科)、安全科、運輸管理科(加掛科技信息科和港航管理科)、行政審批科、政策法規科(加掛路政管理科)。
納入此次市本級財政資金績效考評的單位包括:市交通運輸局本級、市地方海事局、市交通建設質量安全監督管理處、市道路運輸管理處、市道路運輸管理處鶴城所、市交通建設工程試驗檢測中心、市城市公共客運辦公室、市農村公路建設辦公室、市綜合交通協調辦公室9個全額撥款預算單位。
(三)人員概況
市直交通系統現有財政全額撥款編制349個,其中:行政編制36個,工勤編3個,事業編制310個。xxxx年12月底,財政供養在職在編人員322人,其中:行政編制35人,工勤編制3人,事業編制284人。離休人員5人,提前退休人員4 人(不含已移交市機關社保局的退休人員)。
(一)基本支出
基本支出系保障市直交通系統機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。xxxx年度一般公共財政撥款基本支出決算數5230.2萬元,主要是人員經費支出4072.7萬元,公用經費支出1157.5萬元。按照經濟科目分類如下:
1、工資福利支出3639.5萬元,其中:基本工資1383.9萬元、津貼補貼912.6萬元、獎金946.6萬元、社會保障費321.7萬元。
2、對家庭和個人的補助433.2萬元。主要是離休費44.7萬元、退休費341.0萬元(含退休人員春節一次性生活補助)。
3、商品和服務支出1106.1萬元。其中:辦公費126.5萬元、水電費46.4萬元、物業費28.1萬元、郵電費12.2萬元、勞務費12.1萬元、維修費65.9萬元、租賃費28.6萬元、差旅費183.4萬元、會議培訓費24.5萬元、其他商品服務支出125.3萬元。
(二)“三公經費”情況
xxxx年市直交通系統“三公”經費支出共計107.6萬元,比上年減少29.2萬元,下降21.1%;全年“三公”經費比年初預算控制數325.1萬元節約217.5萬元,節約比例66.9%。其中:
全年公務用車購置及運行維護費支出96.0萬元,比上年減少15.3萬元,下降13.7%;比年初預算控制數153.0萬元節約57.0萬元,節約比例37.3%。
全年公務接待費支出11.6萬元,比上年減少13.9萬元,下降54.5%;比年初預算控制數172.1萬元節約160.5萬元,節約比例93.3% 。
全年未發生公務出國(境)費。
xxxx年我局認真貫徹和執行中央八項規定、省委“九條規定”,做到勤儉節約、杜絕了鋪張浪費;全年“三公”經費管理使用比較合理,控制嚴格。
(三)專項安排情況
1、專項業務(工作)經費:市財政局撥付xxxx年市直交通系統專項業務工作經費760.48萬元,分項目包括:交通安全經費200萬元,春運工作經費8萬元,海事執法服裝費用18.4萬元,水上視頻監控經費27.19萬元,汛期應急搶通經費35萬元,船舶整治、檢驗專項經費58萬元,湘海巡10001號維修運行經費49.99萬元,水運史編纂經費9.4萬元,船舶污染防治專項經費19.8萬元,新航線的開發及維護前期費用50萬元,自然村通水泥路建設前期費用100萬元,質量監管專項工作經費60萬元,道路運輸打非治違、“隱患清零”工作經費30萬元,駕培專項經費20萬元,高鐵南站站場維護工作經費75萬元。
2、專項資金:市財政局安排市農村公路建設辦公室專戶自然村通水泥路市級配套資金4941萬元,已根據項目進度全額撥付至縣市區財政局,直接支付至施工單位。全年實際完成自然村通水泥(瀝青)路建設里程3637公里,完成提質改造里程20xx公里,均超額完成任務。
各單位積極落實專項資金管理制度,嚴格按照《懷化市本級財政專項資金管理辦法》進行資金管理,并接受財政等部門的監督,做到了專款專用,沒有滯留、截留、擠占和挪用的現象。xxxx年各單位合理使用專項業務經費,開展專業業務工作,確保道路及水上安全、春運工作、航線開發、自然村通水泥路建設、打非治違、交通質量監管等專項工作順利推進。
我局建立健全國有資產使用管理制度,規范國有資產使用行為。資產配置標準從嚴控制,合理配備,所有固定資產歸口辦公室及財務科統一管理。財務科對固定資產進行建賬、建卡和核算,辦公室對建賬、建卡的固定資產進行日常管理、養護和維修,將國有資產管理責任落實到人。固定資產的購置都按《政府采購法》的規定執行,相關科室填寫簽呈,辦公室統一采購。固定資產的處置嚴格履行審批手續和程序,報市財政局資產管理科處置。
xxxx年12月底,根據新政府會計執行改革要求,我局聘請泰信會計師事務所對我局機關固定資產進行盤點核實,批量報廢固定資產42.0萬元,殘值收入上繳非稅局,市交通局機關固定資產賬面余額682.9萬元,做到賬實相符。
xxxx年,我市交通系統緊緊圍繞“建設全國性綜合交通樞紐,辦好人民滿意交通”的總目標,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,攻堅克難,砥礪奮進,圓滿完成了年度各項目標任務。
(一)交通投資持續增長。xxxx年全市完成交通建設投資135.8億元,同比增長3%,為全市經濟社會又好又快發展提供了有力支撐。全年完成干線公路及大中修139公里、危橋改造78座、安防工程2156公里、災防工程49公里;完成自然村通水泥路3692公里、農村公路提質改造20xx公里;建成農村招呼站50個、改造渡口碼頭21處。懷芷高速即將竣工,官新、芷銅、靖黎、沅辰高速前期工作扎實推進;懷邵衡鐵路、渝懷鐵路增建二線、張吉懷高鐵建設進展順利,焦柳鐵路懷化至柳州段電氣化改造已啟動征拆,懷化鐵路貨運編組站搬遷工程正在加緊施工;懷化綜合客運樞紐即將運營。
(二)交通運力明顯增強。全市全年公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分別完成1.2億人次、39.9億人公里、0.64億噸、108.4億噸公里,為群眾出行和經濟社會發展提供了重要保障。一是路況進一步優化。100%的鄉鎮和100%的建制村通上了水泥路,25戶/100人以上自然村實現通水泥(瀝青)路率達90%以上。全市公路管養率達90%,實現了農村公路建管養運高質量發展。二是疏堵保暢能力不斷提高。利用科技手段提升高速公路通行效率,100%的高速公路收費站支持手機支付。綜合運用管制分流、借道通行等舉措,高速公路、國省干線、縣鄉道重點路段重大節日擁堵現象明顯緩解,行業抗災除險保暢能力進一步提升。三是城鄉客運一體化有序推進。出臺《懷化市關于推進城鄉客運一體化發展的指導意見》,中方縣正式成為創建全省城鄉客運一體化示范縣并全面啟動。目前,全市鄉鎮和建制村通客車率分別達到100%和99.72%。四是運輸服務水平進一步提升。建設改造國省道服務區12個。公路交通指路標志體系更新工作規范推進。全市開通公交線路168條,公交運營線路里程達2189.04公里。19個二級以上客運站實現100%聯網售票。駕培機構“計時收費、先培后付”服務模式全覆蓋。春運期間,全市共投入客運車輛4200臺、船舶985艘、列車167對、航班274個、公交車302臺、出租車785臺,發送旅客644.5萬人次,沒有發生一例旅客滯留和貨物積壓情況,圓滿完成了春運任務,確保了群眾便捷、安全出行。
(三)“三大攻堅戰”成效明顯。把打好交通運輸行業“三大攻堅戰”作為重大政治任務,全力攻堅克難。一是突出自然村通水泥路建設,交通脫貧攻堅戰成果豐碩。全力推進自然村通水泥路建設,完成自然村通水泥路3692公里、農村公路提質改造20xx公里,有效解決了老百姓出行“最后一公里”問題,為全市5個縣xxxx年順利脫貧摘帽提供了交通保障。對口幫扶沅陵縣深溪口南山新村工作取得實效。二是突出水運水環境整治,污染防治攻堅戰首戰告捷。制定了《懷化市水運水環境保護及綠色發展三年行動計劃xxxx年實施方案》和《懷化市水運水環境保護及綠色發展三年行動計劃新增工作任務xxxx年實施方案》。拆解取締清理“僵尸船”46艘、餐飲船15艘,全面完成了全市“僵尸船”、水上餐飲船舶(平臺)清理整治工作。消除砂石碼頭隱患21處,對38艘400總噸以下貨運船舶加裝生活污水處理裝置,完成率100%。扎實推進城市公交車轉型升級,新增新能源車102臺,新能源車替代率達到85.7%,有效服務藍天碧水凈土保衛戰和主城區揚塵治理攻堅戰。三是突出防范債務風險,防范化解重大風險攻堅戰穩步推進。按照“停、緩、調、撤”的原則,對xxxx年至xxxx年交通運輸目標任務、項目安排和建設時序進行合理調整,開展計劃執行情況抽查評估,確保把有限資金用在“刀刃”上。全面加強全市交通扶貧項目資金的跟蹤審計,不斷強化預算管理,建立健全財務內部控制制度,市直交通單位財務管理進一步規范。
(四)交通改革縱深推進。一是出租車行業改革穩妥推進。出臺并實施了《懷化市人民政府關于深化改革推進出租汽車行業健康發展的實施意見》和《懷化市網絡預約出租汽車和私人小客車合乘管理實施細則(試行)》。嚴厲打擊非法營運,妥善處理出租車經營權等矛盾糾紛,全市出租車行業保持平穩有序發展。二是“放管服”改革深入推進。圍繞“最多跑一次”改革目標,公布了兩批“四辦”清單,營商環境進一步改善。加快建設“1十2”政務中心及局政務服務平臺,所有行政許可和公共服務事項全部納入市“互聯網+政務服務”一體化平臺。三是交通行政綜合執法改革扎實推進。根據省、市綜合執法改革部署要求,成立了交通綜合執法改革領導小組,抽調專門力量,著手研究,征求意見,形成了系統改革的建議方案,并及時提交市深改組和市大編委決策,確保系統工作大局穩定。
(五)安全生產持續穩定。全年交通運輸行業未發生重特大安全生產責任事故,總體形勢穩定向好。一是安全監管智能化取得突破。創新研發“兩客”車輛智能監管平臺,實現對危險駕駛行為事前預警、事中干預,“兩客”車輛超速、疲勞駕駛次數下降幅度均超過50%以上。渡口視頻智能監控系統同步研發。危貨企業安監系統實現全覆蓋。二是打造“隱患清零”升級版。出臺《懷化市道路運輸安全“隱患清零”管理辦法》、《懷化市道路運輸安全“隱患清零”管理辦法考核細則》,建立周公布、月通報、半年考核等機制,持續推進隱患治理,全年道路運輸行業整改安全隱患1671個,整改合格率100%。三是專項治理強力推進。突出水上交通、道路運輸、工程施工等重點領域,大力開展打非治違百日行動、“兩客一危”車輛脫離監控整治行動、強執法防事故行動等專項治理,全年檢查生產經營單位2253家次,處罰整改“兩客一危”車輛225臺。對全市11551艘各類船舶進行全面清理,清理整治“僵尸船”、餐飲船舶覆蓋面為100%。四是科技監管水平有力提升。積極推進“互聯網+水上監管”模式,推廣應用船載gps等終端,實現全程痕跡管理,122處重要渡口碼頭及267艘30客位以上客船實現了聯網聯控。在道路運輸企業推廣使用“從業人員安全教育培訓系統”,運用“互聯網+培訓監督”模式,強化對企業的安全教育培訓監管。13個縣市區不停車預檢治超系統投入使用,科技治超逐步實現,確保了高速公路入口治超及普通干線公路車輛超限超載率穩控在1.5%以內。
全面完成了省重點民生實事任務,我市被評為xxxx年省重點民生實事農村公路建設目標管理優勝單位(名列全省第四),綜合治理、愛衛創衛工作獲全市先進單位。
xxxx年綜合績效考核工作,我們取得了一定的成績,但仍存在著一些困難和問題,主要表現在:一是預算內資金緊張,行政負擔重,日常公用經費不足,特別是必要的社保費(生育保險、工傷保險、殘保金等)、市交通系統辦公樓家屬區院內水電損耗、庭院維修、物業等支出無財政預算保障,影響日常工作運轉。二是市直交通系統專項業務工作經費、交通專項資金未納入年初預算,通過市領導呈簽批示等形式追加預算,影響交通系統相關業務工作及時推進。
(一)加強預算資金管理
進一步加強各單位的預算資金管理,減少預算資金使用的隨意性,對預算的事前、事中、事后進行過程控制,加大預算監督管理力度,提高預算資金使用效率。同時,提高各單位人員對預算資金使用效益的認識,把預算資金是否發揮使用效益作為對單位工作考評的重要內容之一。
(二)嚴格控制預算調整
預算執行過程中,對于需要進行預算調整的項目,嚴格按照相關規定,審核其調整原因、調整方案,履行調整手續,未經審核不得私自調劑使用預算資金。
(三)加強會計基礎工作
進一步建立、健全各項會計核算和內控制度,強化會計監督職能和審批責任;加強對財務人員培訓和繼續教育工作,提高財務人員的整體專業技術水平。
(四)高度重視預決算工作
各單位要按《預算法》、《會計法》的有關規定加強對預決算會計工作的領導,明確責任,認真最好報表填報工作,確保數據的真實性、完整性和合規性。同時,各單位還要嚴格按照要求做好預決算公開工作,接受社會公眾的監督。
2023年事前績效評估報告怎么寫三
(一)項目概況
根據團州委關于20xx年度預算的批復以及財政下達的20xx年度項目經費預算,州青少年宮20xx年共有2個項目,分別為:紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目、執收成本專項補助經費項目。
(二)項目績效目標
1. 紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目績效總目標:緊緊圍繞黨政中心工作大局,負責管理好整棟辦公樓的物業、安保、水電、綠化、衛生、網絡、通訊等,讓各項日常工作能有序運行,給廣大青少年營造一個安全良好舒心的校外學習環境。階段性目標是:管理好州青少年宮整棟辦公樓的物業、安保、水電、綠化、保潔、網絡通信、消防安全等,確保州青少年宮整棟樓供電、供水和網絡正常,內部公共區域的衛生整潔。
2. 執收成本專項補助經費項目績效總目標是:弘揚和培育社會主義核心價值觀,按照州委對青少年工作“活動品牌化,品牌系列化,系列個性化”的要求,立足于完善培訓項目和活動品牌建設,以服務青少年成長成才成功為宗旨,以培訓為主線,以活動為載體,以公益職能為根本,明確目標、狠抓落實。負責管理好整棟辦公樓的物業、安保、水電、綠化、衛生、網絡、通信等,讓各項日常工作能有序運行,提供安全良好的辦公環境。努力創新培訓形式和活動載體,豐富紅河州青少年各類文體活動,培養青少年良好品德、磨練青少年堅強意志、促進青少年全面發展。階段性目標是:保障紅河州青少年宮管理維護基本支出,確保州青少年宮整棟樓供電、供水和網絡正常,內部公共區域的衛生整潔,給廣大青少年營造一個安全良好舒心的校外學習環境。開展全州青少年校外活動和比賽,開展各種教育培訓工作,促進青少年全面發展,發現培養青少年優秀人才。
(三)項目組織管理情況
1. 項目實施主體
紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目由紅河州青少年宮具體實施并負責資金管理的具體責任。
2. 項目保障措施
我單位項目資金使用及管理嚴格按照《紅河州青少年宮財務管理制度》《紅河州青少年宮活動費管理辦法》《紅河州青少年宮領導班子議事規則和決策制度》《紅河州青少年宮財務報賬制度》《紅河州青少年宮培訓項目合作機構管理辦法》《紅河州青少年宮辦公室管理制度》等管理制度執行。全面加強項目資金的分配、撥付與監管,嚴把資金撥付、使用、審批、支付關,確保財政專項資金安全、高效運行。
(一)績效評價目的、對象和范圍
一是本次自評的目的是通過評價本單位20xx年度財政資金預算支出的績效狀況,為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任,加強財政資金管理、合理、規范、有效使用財政資金,以達到改進預算管理,優化資源配置、控制節約成本、提高財政資金使用效益、更好地發揮青少年宮的工作職能,為青少年校外教育培訓基地保駕護航。二是績效評價對象和范圍是20xx年度財政預算安排的所有項目進行績效自評,以資金安排使用和預算績效管理情況為重點。
(二)績效自評原則、依據、評價指標體系、評價方法、評價標準、評價抽樣等
1. 績效自評原則
①對20xx年度所有項目支出(包括上級轉移支付安排的項目)開展績效自評,確保項目支出績效自評全覆蓋。
②履行部門主體責任。組織本單位及所屬預算單位財政資金的績效自評工作,并加強自評結果審核和應用。
③確保評價真實客觀。績效評價要實事求是,確保數據準確、結果客觀。
2. 績效自評依據
①《紅河州財政局關于印發20xx年度紅河州預算績效管理考核辦法的通知》(紅財績發〔20xx〕3號);
②《紅河州財政局關于印發紅河州全面實施預算績效管理工作推進方案的通知》(紅財發〔20xx〕27號);
③《紅河州財政局關于做好20xx年度預算績效管理工作及下達績效公用經費有關事項的通知》(紅財績發〔20xx〕2 號);
④《紅河州財政局關于印發紅河州州級項目支出績效評價管理辦法的通知》(紅財績發〔20xx〕12號);
⑤《紅河州財政局關于開展2022年州級績效評價工作的通知》(紅財績發〔2022〕2號);
⑥紅河州青少年宮20xx年年度工作報告;
⑦紅河州青少年宮20xx年決算材料;
⑧其他相關依據文件。
3. 績效自評評價指標體系
部門項目支出績效評價指標體系“一級、二級、三級指標”,一級指標分為預算執行、產出、效益、滿意度四個方面,二級指標分為數量指標、質量指標、社會效益指標、服務對象滿意度指標四個方面,三級指標分為績效目標合理性、績效指標明確性及產出效果等方面。
4. 績效評價方法
本次績效評價采用定量與定性相結合、審閱自評相結合,對收集的相關資料、各種數據,在歸集、整理、分析的基礎上,運用資料審閱法、比較法等,系統、科學地反映綜合績效情況,具體評價方法為:
①資料審閱。績效評價工作小組對資料進行認真審閱,核實工作是否按要求完成,評價完成的質量和效果。檢查資金到位情況,資金撥付、支出情況,相關會計制度執行情況,是否存在違規現象,對項目執行情況、資金撥付執行情況、資金使用規范情況、主要項目內容完成情況的檢查。
②比較法。通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況同類支出的比較,綜合分析績效目標實現程度。
依據下達的預算,對照紅河州青少年宮20xx年實際完成內容,評價實際實施內容與批復預算的完成情況;依據相關政策文件,評價項目是否按照項目管理辦法等文件執行;依據項目資金計劃文件和憑證,評價項目資金下撥、到位及使用情況;將項目績效目標與實施結果對比分析,判斷項目目標的實現情況;將項目預期效益與實施效果數據對比分析,評價項目預期效益實現程度。
③公眾問卷調查法。通過公眾問卷調查及抽樣調查等對項目實施效果進行評判,評價績效目標實現程度。
5. 績效評價標準
主要采取定性與定量相結合的評分標準。定性標準采用兩段評分法和分段評分法,定量標準主要針對項目完成情況按百分比計算得分。
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目預算執行情況10分;產出指標50分,其中數量指標20分、質量指標20分、時效指標10分;效益指標30分,其中社會效益指標20分、可持續影響指標10分;滿意度指標10分,其中服務對象滿意度指標10分,共計100分,評定等級標準為優≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。
②執收成本專項補助經費項目預算執行情況10分;產出指標50分,其中數量指標50分;效益指標30分,其中社會效益指標30分;滿意度指標10分,其中服務對象滿意度指標10分,共計100分,評定等級標準為優≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。
6. 績效評價抽樣
20xx年紅河州青少年宮項目資金為紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目,由紅河州青少年宮組織管理及使用,對單位所有資金進行了抽查。項目支出抽查金額比例為100%。
(三)績效評價工作過程
根據財政局相關文件要求,本單位制定了部門項目支出績效目標和評價指標。績效評價工作如下:
1.核實數據。對20xx年度部門項目支出數據的準確性,真實性進行核實,將20xx年度和20xx年度部門項目支出情況進行比較分析。
2.發放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度向服務對象進行調查。
3.歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析,歸納匯總。
4.根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。
5.形成績效評價自評報告。
(一)績效評價綜合結論
根據項目實施情況,對照績效評價評分標準,對項目的各項指標進行評價打分,紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目績效自評為98分,評定等級為“優≧90分”。執收成本專項補助經費項目績效自評為95.99分,評定等級為“優≧90分”。
(二)績效目標實現情況
1. 產出指標的實現程度
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目產出指標的實現程度:青少年宮已開10個特色培訓;科技館周末正常免費開放。完成預期數量指標場館開放面積≥1415目標;場館日均開放時間為8:00—22:00,完成預期質量指標日均開放時長≥8的目標;因為青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程9月底完成招投標,10月開工修繕,12月底完工,截至9月30日只完成預算執行支出進度47.83%,未完成預算執行支出進度9月30日前≥80%;截至11月30日預算執行支出進度98.6%,完成預算執行支出進度11月30日前≥95%的目標;州青少年宮與紅河州中亦城市綜合服務有限公司簽訂了《綠化養護、水電維護協議》對場館綠化和水電設施進行定期養護、維修;與云南老兵消防科技有限公司簽訂《消防系統設備維護保養合同》定期對場館消防設備進行檢查維護保養;與紅河州工程建設集團有限公司簽訂《紅河州青少年宮屋頂安全隱患整改工程》對青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修,完成預期質量指標青少年宮場館正常運行率≥90%、維護覆蓋率≥90%目標。完成預算執行支出進度9月30日前為47.83%,未完成9月30日前≥80%的指標目標,完成預算執行支出進度11月30日為98.6%,已完成11月30日前≥95%的指標目標。
②執收成本專項補助經費項目產出指標的實現程度:青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓。完成預期數量指標開設特色培訓班≥8目標;參加培訓人數1000余人次,完成預期數量指標參加培訓人次≥500的目標;慶祝中國共產黨成立100周年,州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽,其中,繪畫類有1985份,書法類有1647份,寫作類有373份,攝影類有188份;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,完成預期數量指標開展各類比賽、活動(次)≥1的目標。
2. 效益指標的實現程度
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目效益指標的實現程度:青少年宮已開10個特色培訓,參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次,完成預期數量指標場館接待人次≥1000目標。州青少年宮與蒙自百幫家政服務有限公司簽訂《清潔服務協議》,每天對場館進行環境衛生進行清潔;與紅河州鑫盾保安服務有限公司簽訂《保安服務合同書》每天做好場館內的安保工作,完成預期效益指標營造和諧有序的社會環境目標。
②執收成本專項補助經費項目效益指標的實現程度:青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓,參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次;州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽,其中繪畫類有1985份,書法類有1647份,寫作類有373份,攝影類有188份,評選出繪畫類一等獎118人、二等獎199人、三等獎297人;書法類一等獎100人、二等獎164人、三等獎247人;寫作類一等獎23人、二等獎37人、三等獎54人;攝影類一等獎11人、二等獎18人、三等獎29人;指導教師獎660人;優秀組織獎12個、組織獎9個;州青少年宮組織師生200余人,參與消防安全知識培訓暨火災(地震)應急疏散演練活動,活動中通過觀看警示片、火災事故案例、消防安全知識培訓、消防器材使用方法等,向全體干部職工、師生就火災逃生自救、消防法律法規、器材使用等方面的進行宣傳和講解。進一步樹牢全體師生家長、干部職工的安全防范意識,增強了全體師生安全意識和自救逃生能力,提升了青少年宮應對突發事件緊急處置能力和消防火災應變能力;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,把豐富的校外教育課堂帶進鄉村學校,讓學生們開闊了眼界,獲得了新知識;紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于20xx年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動,公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300余人共放映13場紅色影片。通過觀看紅色影片,引導教育廣大青少年弘揚革命精神,傳承紅色基因,培育愛國主義情懷,讓紅色精神不斷傳承和發揚,為建黨100周年增添濃厚節日氛圍;9月18日在云南省科技廳共建查尼皮小學科技活動室暨科普進校園活動中,紅河州青少年宮發揮職責職能,積極參加,精心為查尼皮小學的孩子們挑選了各類閱讀圖書300冊,豐富孩子們課余閱讀需求。基本完成預期效益指標提高全州青少年綜合素質、能力培養、個性發展效果顯著目標。
3. 服務對象滿意度實現程度
紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目服務對象滿意度實現程度:紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于20xx年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動,公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300人次共放映13場紅色影片,發放滿意度調查表60份,收回滿意度調查表60份,滿意度100%;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,發放滿意度調查表80份,收回滿意度調查表80份,滿意度100%;州青少年宮組織師生200余人,參與消防安全知識培訓暨火災(地震)應急疏散演練活動,發放滿意度調查表40份,收回滿意度調查表40份,滿意度100%;10個培訓班培訓學生共1000余人次、對學生、家長發放滿意度調查表200份,收回滿意度調查表200份,滿意度100%。完成預期滿意度指標服務對象滿意度≥90%目標。
(一)投入情況分析
紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策;符合行業發展規劃和政策要求;與部門職責范圍相符,屬于部門履職所需。項目按照規定的程序申請設立,并事前對項目進行了集體研究決策。項目有績效目標,并將績效目標進行了細化,分解,有清晰、可衡量的指標值。預算內容與項目內容匹配,項目資金量與工作任務相匹配。預算資金分配依據充分,資金分配額度合理,與項目單位實際相適應。
(二)過程情況分析
項目資金使用及管理嚴格按照《紅河州青少年宮財務管理制度》《紅河州青少年宮活動費管理辦法》《紅河州青少年宮領導班子議事規則和決策制度》《紅河州青少年宮財務報賬制度》《紅河州青少年宮培訓項目合作機構管理辦法》《紅河州青少年宮辦公室管理制度》等管理制度執行。嚴把資金撥付、使用、審批、支付關,確保財政專項資金安全、高效運行。
(三)產出情況分析
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目產出情況分析:青少年宮已開10個特色培訓;科技館周末正常免費開放。完成預期數量指標場館開放面積≥1415目標;場館日均開放時間為8:00—22:00,完成預期質量指標日均開放時長≥8的目標;因為青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程9月底完成招投標,10月開工修繕,12月底完工,截至9月30日只完成預算執行支出進度47.83%,未完成預算執行支出進度9月30日前≥80%;截至11月30日預算執行支出進度98.6%,完成預算執行支出進度11月30日前≥95%的目標;州青少年宮與紅河州中亦城市綜合服務有限公司簽訂了《綠化養護、水電維護協議》對場館綠化和水電設施進行定期養護、維修;與云南老兵消防科技有限公司簽訂《消防系統設備維護保養合同》定期對場館消防設備進行檢查維護保養;與紅河州工程建設集團有限公司簽訂《紅河州青少年宮屋頂安全隱患整改工程》對青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修,完成預期質量指標青少年宮場館正常運行率≥90%、維護覆蓋率≥90%目標。完成預算執行支出進度9月30日前為47.83%,未完成9月30日前≥80%的指標目標,完成預算執行支出進度11月30日為98.6%,已完成11月30日前≥95%的指標目標。
②執收成本專項補助經費項目產出情況分析:青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓。完成預期數量指標開設特色培訓班≥8目標;參加培訓人數1000余人次,完成預期數量指標參加培訓人次≥500的目標;慶祝中國共產黨成立100周年,州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽,其中,繪畫類有1985份,書法類有1647份,寫作類有373份,攝影類有188份;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,完成預期數量指標開展各類比賽、活動(次)≥1的目標。
(四)效果情況分析
1. 項目效益指標的分析
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目效益指標的分析:青少年宮已開10個特色培訓,參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次,完成預期數量指標場館接待人次≥1000目標。州青少年宮與蒙自百幫家政服務有限公司簽訂《清潔服務協議》,每天對場館進行環境衛生進行清潔;與紅河州鑫盾保安服務有限公司簽訂《保安服務合同書》每天做好場館內的安保工作,完成預期效益指標營造和諧有序的社會環境目標。
②執收成本專項補助經費項目指標的分析:青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓,參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次;州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽,其中,繪畫類有1985份,書法類有1647份,寫作類有373份,攝影類有188份,評選出繪畫類一等獎118人、二等獎199人、三等獎297人;書法類一等獎100人、二等獎164人、三等獎247人;寫作類一等獎23人、二等獎37人、三等獎54人;攝影類一等獎11人、二等獎18人、三等獎29人;指導教師獎660人;優秀組織獎12個、組織獎9個;州青少年宮組織師生200余人,參與消防安全知識培訓暨火災(地震)應急疏散演練活動,活動中通過觀看警示片、火災事故案例、消防安全知識培訓、消防器材使用方法等,向全體干部職工、師生就火災逃生自救、消防法律法規、器材使用等方面的進行宣傳和講解。進一步樹牢全體師生家長、干部職工的安全防范意識,增強了全體師生安全意識和自救逃生能力,提升了青少年宮應對突發事件緊急處置能力和消防火災應變能力;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,把豐富的校外教育課堂帶進鄉村學校,讓學生們開闊了眼界,獲得了新知識;紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于20xx年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動,公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300余人共放映13場紅色影片。通過觀看紅色影片,引導教育廣大青少年弘揚革命精神,傳承紅色基因,培育愛國主義情懷,讓紅色精神不斷傳承和發揚,為建黨100周年增添濃厚節日氛圍;9月18日在云南省科技廳共建查尼皮小學科技活動室暨科普進校園活動中,紅河州青少年宮發揮職責職能,積極參加,精心為查尼皮小學的孩子們挑選了各類閱讀圖書300冊,豐富孩子們課余閱讀需求。基本完成預期效益指標提高全州青少年綜合素質、能力培養、個性發展效果顯著目標。
2. 服務對象滿意度指標的分析
紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目服務對象滿意度指標的分析:紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于20xx年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動,公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300人次共放映13場紅色影片,發放滿意度調查表60份,收回滿意度調查表60份,滿意度100%;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,發放滿意度調查表80份,收回滿意度調查表80份,滿意度100%;州青少年宮組織師生200余人,參與消防安全知識培訓暨火災(地震)應急疏散演練活動,發放滿意度調查表40份,收回滿意度調查表40份,滿意度100%;10個培訓班培訓學生共1000余人次、對學生、家長發放滿意度調查表200份,收回滿意度調查表200份,滿意度100%。完成預期滿意度指標服務對象滿意度≥90%目標。
(一)嚴格項目資金財務管理制度。按照資金管理制度及財務管理制度實施,加強資金管理和監督,確保專款專用。
(二)分工明確,落實責任。實施計劃完善,流程順暢,確保各項指標順利完成。
(三)加強交流,注重反思。在資金的使用過程中,重視與涉及部門多方溝通,明確總目標,根據實際開展情況不斷改善工作方法,提高工作效率。
一是青少年宮樓頂、防雷等設施存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程,為了避開雨季,維修工程招投標時間較晚,以至于9月底完成招投標,10月開工修繕,12月底完工,導致項目9月預算執行支出進度正常有序地支付受到影響。二是因為疫情原因,青少年宮開展青少年活動、比賽、講座培訓次數較往年有大幅減少。
建議下一步將績效管理工作作為一項日常性重要工作來抓;完善績效評價指標體系,科學設定評價指標;重視檔案建立、完善、管理工作。
無
2023年事前績效評估報告怎么寫四
財政項目支出事前績效評估報告
項目名稱:
項目單位:
主管部門:
二〇 年 月 日
一、項目基本情況
(一)項目背景:表述項目的歷史沿革、來龍去脈、目前狀況等。
(二)立項必要性:描述項目實施目的,可解決的主要問題。
(三)立項依據:簡述上級部門的文件依據及主要內容,或項目設立與區委區政府的戰略目標、部門十三五規劃的關系,或事前經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估或集體決策等情況。
(四)項目實施方案:描述項目實施的流程和計劃、人員等資源配備、制度保障等。
二、項目預算
(一)預算測算依據及標準
預算總額預算明細組成、成本測算情況、支出標準等。
(二)資金來源
上級財政撥款、本級財政安排、下級財政配套、其他資金(如自籌等),若是政府采購類項目,還需要說明擬采用的政府采購方式及理由。
(三)項目歷年執行情況
如果是經常性項目,需列示上年度和當年度預算安排和實際執行情況(見下表)。若下年度預算計劃數與本年度預算安排數或實際執行數有差異變化,需詳細說明原因。
項目預算情況及執行情況 單位:萬元
上年預算和執行情況
當年預算和上半年執行情況
(調整后)預算金額
執行數
執行率
(調整后)預算金額
執行數
執行率
三、項目評分
審核內容
審核要點
審核意見
具體內容
具體內容
一、立項必要性(20分)
明確相關性
10分
項目實施目的明確,內容具體
優□ 良□ 中□ 差□
項目符合國家、市、區相關規劃、政府決策、社會發展要求,與項目實施單位或委托單位職責密切相關
優□ 良□ 中□ 差□
得分小計
必要可行性
10分
項目的唯一性,與其他項目不存在重復交叉
優□ 良□ 中□ 差□
事前經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等
優□ 良□ 中□ 差□
得分小計
二、投入經濟性(20分)
預算科學性
10分
預算支出內容與部門職責相匹配
優□ 良□ 中□ 差□
預算明細清晰明確
優□ 良□ 中□ 差□
得分小計
經濟合理性
10分
預算遵循勤儉辦事、量力而為的原則
優□ 良□ 中□ 差□
預算測算依據充分,符合定額等支出標準
優□ 良□ 中□ 差□
得分小計
三、績效目標合理性(20分)
規范完整性
10分
績效目標填報格式規范、填報內容完整、準確、詳實,無缺項、錯項
優□ 良□ 中□ 差□
績效目標明確,內容具體,能夠反映項目的主要內容
優□ 良□ 中□ 差□
得分小計
科學合理性
10分
績效指標細化、量化,便于監控和評價;難以量化的,定性描述充分、具體
優□ 良□ 中□ 差□
預期績效顯著,能夠體現實際產出和效果的明顯改善,符合行業正常水平或事業發展規律;
優□ 良□ 中□ 差□
得分小計
四、方案可行性(20分)
實現可能性
10分
實施方案明確,包括各項活動內容、范圍、時間節點等
優□ 良□ 中□ 差□
實施方案合理,經充分調查研究和論證
優□ 良□ 中□ 差□
得分小計
條件充分性
10分
具備適用項目的完整、可操作的管理制度,如合同管理制度、采購制度、質控機制、風險應對機制等
優□ 良□ 中□ 差□
具備項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等計劃落實辦法或預案
優□ 良□ 中□ 差□
得分小計
五、籌資合規性(20分)
合法合規性
10分
項目資金來源、籌資渠道合法合規
優□ 良□ 中□ 差□
項目資金來源構成明確、合理
優□ 良□ 中□ 差□
得分小計
合理可控性
10分
項目籌資成本經濟合理
優□ 良□ 中□ 差□
項目籌資風險可控
優□ 良□ 中□ 差□
得分小計
總 分
綜合評定等級
優□ 良□ 中□ 差□
綜合評定等級為優的,項目可立項;綜合評定等級為良的,項目須經調整后予以立項;綜合評定等級為中的,項目須重新論證;綜合評定等級為差的,項目不予立項。
1、審核意見為優的,得4分-5分(含);審核意見為良的,得3分-4分(含);審核意見為中的,得2分-3分(含);審核意見為差的,得分0分(含)-2分(含)。
2、總分為80分-100分(含)的,綜合評定等級為優;總分為60分-80分(含),綜合評定等級為良;總分為40分-60分(含)的,綜合評定等級為中;總分小于等于40分的,綜合評定等級為差。
附件:項目支出績效目標申報表
2023年事前績效評估報告怎么寫五
根據區編辦《關于開展機構編制績效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對執行機構編制情況進行了認真地自查,現將自查情況報告如下:
按照“三定”規定,本單位內設機構為二科一室,即公司管理科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴大,職工人數增多,業務量增大,原有的內設機構不適應工作需要,現實際內設機構為六科一室,即:xx管理科、xx執法科、xx開發科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。
上級主管部門實際下達機構人員編制數是34人,經過機構調整以后,沒有增加人員編制數,供銷社機關現實有人數為34人,嚴格按“三定”規定將人員編制落實到人。
機關現有32人,其中:處級干部6人,科級及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領導職數配備問題上,處級干部由上級組織部門考察任命,科級干部我們嚴格按照職數推薦,事前上報上級組織部門備案后方可任用。
20xx年6月組建以來,機關工作人員嚴格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上,我們嚴格按照《干部任用條件》,堅持標準和程序,嚴格執行審批手續;二是本單位內設機構和工作人員全部實行了網上公開,建立了人員編制管理簿,接受系統內外干部職工的監督;三是我們嚴格按照“三定”方案,沒有越位和缺位情況;四是在內設機構的問題上,重新組建以后,由于管理范圍擴大,業務量增加,20xx年經區委、區政府同意后增加了內設科室,本單位一直沒有擅自增加內部科室,更沒有擅自更改機構名稱,掛牌或拆分機構的情況;五是我們每年按照區編委規定的時間、程序和要求進行年檢,嚴格按照區編委批準的機構名稱刻制公章;六是在機構編制管理工作中,沒有出現群眾來信來訪、舉報投訴,群體上訪等情況。
總之,本單位在機構編制人員的問題上,嚴格按照區編制辦的規定;在科級干部選拔任用上,嚴格按照規定條件程序和報批手續,沒有出現違規違紀情況;在管理上嚴格按照“三定”方案,認真履行工作職責,沒有出現越職、越權的情況。
回顧近年來我們的機構編制工作,在區委、區政府的領導和區編委的指導下,取得了較好的成績,但是,離上級的要求和形勢的發展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策,爭取得到各級領導的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時,我們還要進一步提高認識,堅持把機構編制工作納入 重要議事日程,切實加強組織領導,要進一步加大學習與宣傳機構編制政策的力度,力求使機構編制政策做到機關干部人人皆知;要進一步加強機構編制管理工作,嚴格執行政策,堅持依法辦事,加強調研指導;要進一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳,做到上級數據準確及時,各項資料齊全,按時整理歸檔。
2023年事前績效評估報告怎么寫六
按照《關于做好20xx年預算項目資金績效管理 工作的通知》(壽財績【20xx】4號),結合住建局的職能,遵循重要性原則,選定提前下達20xx年危房改造補助資金一般性轉移支付資金269.73萬元,作為20xx年財政支出績效評價項目。認真開展財政支出績效自評工作。現將有關自評情況報告如下:
(一)項目單位基本情況;住建局部門包括1個機關行政處(科)室及11個下屬單位,
壽寧縣住建局行政編制11人,事業編制67人,計78人,現有工作人員合計人。編外人員84人,其中臨時工 33人,合同工7人,派遣工12人。壽寧縣住建局內設機構6個,分別為辦公室、政策法規股、城鄉規劃股、城鄉建設股、房地產市場監管股(增掛“住房保障股”牌子)、建筑業股(縣建設工程招標投標辦公室)。下屬事業單位11個,分別為:壽寧縣住房和城鄉建設局、壽寧縣住房保障管理中心、壽寧縣生活污水垃圾處理運營管理中心、壽寧縣建筑安全監察站、壽寧縣建設工程造價管理站、壽寧縣縣城規劃建設管理辦公室、壽寧縣村鎮規劃建設管理站、壽寧縣建設工程質量監督站、壽寧縣房地產管理所、壽寧縣園林管理處、壽寧縣建設工程質量安全監督站。
(二)項目基本情況。
1、立項申報情況:已立項申報,項目名稱為提前下達20xx年中央財政農村危房改造補助一般性轉移支付資金。
2、項目涉及范圍:農村危房改造建設補助。
3、主要內容和總體目標:該項目年度預算主要根據《壽寧縣人民政府辦公室關于印發壽寧縣20xx年度農村危房改造實施方案的通知》(壽政辦〔20xx〕73號)壽寧縣財政局收到269.73萬元資金,用于財政對農村危房改造建設,確保城鄉建設工作正常運轉,使城鄉面貌得到改善。
(一)項目組織管理情況;
1、項目執行情況
我局結合20xx年市住建局下達壽寧縣建設目標任務和20xx年工作計劃,參考前三年各項業務指標的平均值、當年的數值、發展的趨勢等等因素,制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。建設專項資金支出269.73萬元,到賬情況完成100%,驗收合格率100%。
2、采取的糾偏相關措施
我局以局長為領導,各相關股室負責,其他業務骨干負責日常督導、技能培訓工作,財務人員負責協調、跟蹤、監督、報送績效材料等。
3、項目管理制度及執行情況
為確保項目目標的順利完成,每年按實際情況,編制項目預算,明確目標、落實責任,為具體項目實施制定了相應的項目質量要求和標準,項目實施有部署、有檢查、有考核、有情況通報、有數據分析報告等,如市住建局定期對我局建設情況進行通報分析,每月通報完成情況等。開展績效動態監控工作,及時收集每季度目標完成情況,發現嚴重偏差,及時反饋,采取有效措施,重點跟蹤,及時糾偏,階段性任務能夠按計劃完成,全年性任務基本能夠按序時精度執行,保證了年度目標任務按值按量或超額完成。
(二)項目財務管理狀況。
項目資金按照年度預算,總投入269.73萬元,實際支出269.73萬元,資金使用率100%,資金到位率100%。資金的使用嚴格按照《壽寧縣人民政府辦公室關于印發壽寧縣20xx年度農村危房改造實施方案的通知》規定使用。
(一)項目績效評價工作開展情況;
1、選用的評價指標和評價方法
本次評價主要采用比較法,輔之以公眾評判法進行評價,評價指標主要采用歷史標準。
2、現場勘驗、檢查、核實的情況
通過聽取匯報、調閱核實相關資料等方式,對工作成效進行檢查,年度績效目標總體情況良好,項目自評99分,自評等級優秀。
(二)項目績效目標完成情況;
項目預算資金269.73萬元,主要用于財政對農村危房改造項目具體完成情況如下:
1、投入目標完成情況
(1)時效目標:項目完成時限為12月底前,實際完成值為12月底前,目標值完成比例100%。
(2)成本目標:投入資金績效目標值為269.73萬元,實際完成值為269.73萬元,目標值完成比例100%。
2、產出與效益目標完成情況
(1)數量目標完成情況:農村危房改造416戶,實際完成值為416個,目標值完成比例100%。
(2)質量目標完成情況:農村危房改造合格率績效目標為100%,實際完成值為100%,目標值完成比例100%。
3、效益目標完成情況
(1)社會效益目標:農村危房改造建設項目,實現農村生態環境各村均等化,提高農村人居環境改善,目標值完成比例100%。
(2)社會公眾滿意度目標:農村危房改造建設服務對象滿意度績效目標值為90%,實際完成值95%,目標值完成比例100%。
(三)項目績效分析(對指標體系得分情況進行逐項分析,需要描述扣分的原因)。
1、投入指標體系總計30分,自評得分30,其中
(1)時效情況方面總分4分,得分4分。項目實際實施月份未晚于計劃月份。
(2)項目立項方面滿分15分,得15分。績效目標合理性,與項目績效年度計劃數相對應,與預算確定的項目資金額相匹配,得4分;績效指標明確,將項目目標細化分解為具體的績效指標,通過清晰、可衡量的指標值予以體現,得4分;績效指標完成率,完成100%,得4分;項目立項規范,按照規定的程序申請立項,提交的文件、材料符合相關要求,事前已經過必要的可行性研究、風險評估、集體決策,得3分。
(3)資金落實方面滿分11分,得11分。資金到位率100%,得3分;資金到位及時率100%,得4分;資金使用率100%,得4分。
2、過程指標體系總計30分,自評得分29分,其中
(1)業務管理方面滿分9分,得9分。管理制度健全,已制定相應的業務管理制度,業務管理制度合法、合規、完整,得3分;制度執行有效,遵守相關法律法規和業務管理規定,業務檔案齊全并及時歸檔,得3分;項目質量可控,具有相應的項目質量要求和標準,采取必要的.控制措施或手段保證質量,得3分。
(2)財務管理方面滿分15分,得15分。管理制度健全性,有制定1個項目資金管理辦法,得2分;資金使用合規,符合國家國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,項目的重大開支經過評估認證,主要領導簽字審批,得3分;固定資產由局財務專門管理,得3分;固定資產利用率100%,得3分;項目資金安全,項目資金使用符合預算批復或合同規定的用途,不存在截留、擠占、挪用等情況,得3分。
扣分原因:管理制度健全方面,雖有制定項目資金管理辦法,但不健全,此項扣1分。
(3)會計信息管理方面滿分6分,得6分。信息規范,相關會計核算規范,得3分;信息完整,會計核算相關資料完整,得3分。
3、產出與效益指標體系得40分,其中
(1)產出數量方面滿分15分,自評得15分,農村危房改造416戶等于416戶,得15分。
(2)產出質量方面滿分20分,自評得20分。農村危房改造建設驗收合格率大于100%,得20分。
(3)項目收益方面滿分5分,自評得5分。社會公眾或服務對象滿意度大于90%,得5分。
(一)項目存在的問題
1、資金管理制度不夠健全。
2、年初各項工作的開展都需要多個部門協調配合,但此項工作未得到相關部門的重視,數據提供進度遲緩,相關單位未按規定時間提供戶主審核意見,沒有及時組織聯審,承擔項目建設的相關鄉鎮未及時跟進,造成工作進展達不到預期目標。
3、各鄉鎮村建經辦人員變換頻繁,新進人員對業務經辦流程不熟悉,影響工作進度和質量。
(二)項目改進措施
1、進一步健全資金管理制度,加強財務人員培訓學習,提高財務人員業務水平。
2、強化組織管理,積極落實各項建設政策,讓村莊及時享受到改善生態居住環境政策,促進農村人居環境得以順利開展。
3、加強政策和業務培訓,提升基層經辦人員的素質和能力。
針對單位未完成的績效目標,及時找出原因分析改進,對不適用的績效目標應及時調整修改,總結經驗,下一年度根據我縣農村人居環境建設工作實際情況設定更有效更直觀的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
2023年事前績效評估報告怎么寫七
事前績效評估工作匯報
北京市xxx績效考評中心:
北京xx會計師事務所接受委托,負責2017年度第一批市級項目支出事前績效評估工作中的三個項目。按照貴局的部署,本周工作進展與下周工作安排匯報如下:
一、評估項目
事務所項目總負責人:xx (電話135 xxxx 3032)
項目名稱
預算金額
(萬元)
評估工作組構成
傳染病防治項目
張xx
(138xxx4967)
公共衛生危害因素檢測與干預項目
張xx
(135xxxx7027)
社會保障卡系統改造項目
吳xx
(136xxxx2591)
二、本周完成工作進展匯報
1.組建評估工作組。三個項目事務所評估工作組成員情況如上表所示。對評估工作組成員進行內部培訓溝通,了解工作要求及重點工作內容。溝通探討工作程序及注意事項。
2.初步擬定事前評估工作方案。按照xx局對工作的時間要求,我們初步擬定了項目工作方案,對工作時間節點進行了明確,確保能夠按照時間要求完成工作任務。工作方案報xxx局績效考評中心備案。
3.組建專家組。按照委托項目特點,初步聯系相關專家,初步擬定專家評估會的時間。對xxx項目、公共衛生危害因素檢測與干預項目業務方面還不能做出明確判斷,具體的業務專家待初步了解后確定。
4.擬定初次入戶調研工作提綱。與項目聯系人員聯系,確定初次入戶時間,明確初步入戶需要完成的工作。包括需要準備的資料清單、項目工作方案、時間計劃安排等。
5.完成初次入戶調研。經過溝通,三個項目確定在2016年11月18日上午進行初次入戶調研。入戶調研完成的工作事項包括:
向項目單位下達《事前績效評估入戶通知單》。
評估工作組成員與項目單位對接,確定事前績效評估工作具體配合人員,建立聯系溝通渠道。
工作組聽取項目單位對項目實施情況介紹。
由工作組組長向項目單位介紹事前績效評估工作、明確評估依據、評估任務、評估工作時間計劃。
由工作組現場負責人講解:項目單位需要準備的資料清單;各項資料內容構成。
工作組成員向項目單位參會人員發放事前績效評估相關資料,記錄項目單位配合成員職責與聯絡方式。
取得項目部分資料。
經過溝通,工作組與項目單位初步約定以下事項:明確項目單位準備資料清單內容;明確項目單位在2016年11月25日前準備齊全資料;初步商定于2016年11月28-30日(具體時間待商定)召開預評估會議;商定于2015年12月5日召開專家評估會。
三、下周工作計劃安排
1.了解項目具體情況
根據初次調研獲得的項目資料情況進行梳理,了解評估項目情況和預算組成。
2.調整工作方案。
按照初次調研工作了解到的項目初步情況,與初步擬定的調研提綱核對,對需要調整的地方進行調整。
3.專家組成員的確定。
通過初步了解的項目情況,確定業務專家。聯系各位專家確認參加評估會的時間。對首次參與績效事前評估的專家尤其是業務方面的專家,溝通績效評價工作注意事項。
4.資料的搜集及審核。
了解項目資料的基礎上,輔助項目單位完善績效目標,提出補充資料建議。實地了解項目內容,收集項目資料。將現場情況與上報資料進行對比,對項目疑點問題進行詢問,聽取并且記錄項目單位對有關疑問的解釋和答復。對搜集的資料進行審核及整理,形成專家工作手冊。
5.聯系專家及代表進行項目現場調研。
下周聯系專家組成員及人大、政協代表,確定是否有時間進行項目現場調研并實施。
6.準備召開專家預評會事項。
聯系專家時間,確定專家預評會的具體時間。形成專家工作手冊,項目資料提前送達專家。
北京xx會計師事務所
績效評估工作組
2017/10/15