在當下這個社會中,報告的使用成為日常生活的常態,報告具有成文事后性的特點。優秀的報告都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面是小編幫大家整理的最新報告范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
推薦事前績效評估報告(推薦)一
(一)政策背景和目標。
根據《綿陽市貫徹落實省環境保護督察組反饋意見整改方案》(綿委發【20xx】78號)和《平武縣環境保護委員會辦公室關于確保環保問題整改按期完成的函》(平環委辦函【20xx】8號)、《平武縣發展和改革局關于平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目可行性研究報告的批復》(平發改農經【20xx】293號),因原廠址緊鄰場鎮周邊的居民分布較多,原屠宰場生產過程中未對噪聲、廢棄(鍋爐煙氣、惡臭)、廢水進行有效治理,對周邊居民造成了較明顯的影響,同時污水經場鎮區污水管網排放,造成區域地表水質的污染。有利于改善周邊居民的生活生活生產環境,有利于改善生態環境,促進環境可持續發展,增加就業崗位,有利于周邊牛羊養殖業的發展。由平武縣光大國有投資(集團)有限公司組織實施平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目。
(二)資金安排使用情況。
20xx年,平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目建設總投資20xx.11萬元。平武縣光大國有投資(集團)有限公司申請平武縣地方政府債券資金用于完成平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目遷改。
(一)工作開展情況。
1.評價目的。
按照項目立項、投入、績效目標、實施方案、籌資方式等五類指標,對資金支出行為過程及其效果進行綜合評價和判斷。評價資金使用的科學性、合理性和有效性,分析存在的問題,提出完善資金管理的制度機制、提升資金使用效益的相關建議,為以后年度相關決策提供參考依據。
2.步驟方法。
我局組成績效評價小組,按照前期準備、報告撰寫兩個階段,組織實施項目績效評價工作。收集項目文件資料、細化評價指標及評價標準,通過匯總整理,定量和定性分析形成評價結論,經過復核和交換意見后,形成績效評價報告。
3.決策依據。
(1)《綿陽市貫徹落實省環境保護督察組反饋意見整改方案》(綿委發【20xx】78號)
(2)和《平武縣環境保護委員會辦公室關于確保環保問題整改按期完成的函》(平環委辦函【20xx】8號)、
(3)《平武縣發展和改革局關于平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目可行性研究報告的批復》(平發改農經【20xx】293號)
(二)績效評價情況。
從總體上看,該項目績效目標合理,決策依據充分,項目補助方式科學合理、規范有序,項目的實施能進一步改善周邊居民的生活生活生產環境,有利于改善生態環境,促進環境可持續發展,增加就業崗位,有利于周邊牛羊養殖業的發展。經評價小組討論確定評價總得分為72.00分。
4.項目的成本控制制度
未見平武縣光大國投公司的內部控制手冊,成本制度不完善不可操作。本項總分5分,本項得分0分。
投入的經濟性總分25分,實際得分20分。
(三)績效目標的可行性
1.目標的完整性
20xx年8月底前,完成對平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目遷改,有利于改善周邊居民的生活生產環境,及周邊牛羊養殖業的發展。項目目標有概括性、相對宏觀的文字描述。但無具體的績效指標三級指標,指標不值明確。本項總分5分,本項得分2分。
2.目標的準確性
未設置績效目標。本項總分10分,本項得分0分。
3.目標量化
未設置績效目標。本項總分10分,本項得分0分。
4.指標值測算
《可行性研究報告》中平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目建設投資估算表根據國家和行業標準預計完成投資總額20xx.11萬元;測算標準合理。本項總分10分,本項得分10分。
績效目標的科學性總分35分,實際得分12分。
(四)實施的可行性
1.項目論證充分
根據平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目可行性研究報告,該項目事前經過了必要的可行性研究和集體決策。經論證可行。本項總分4分,本項得分4分。
2.項目計劃完整
根據可行性研究報告中工程建設方案、施工合同以及計劃項目完成時間期和施工進度網絡或橫道圖等相關資料,施工單位為四川智盛祥和建筑有限公司,測繪單位為四川省宏泰測繪有限公司,四川北極星水利工程設計有限公司對項目進行了行洪論證與河勢穩定評價報告書、項目取水水資源論證報告書、建設項目工程水土保持方案報告表的編制。計劃24個月完成對平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目,項目計劃占地面積約1955平方米,總建筑面積約2187平方米,其中牛羊圈約200平方米,牛羊屠宰加工廠房約720平方米,冷凍倉庫約540平方米,辦公樓488平方米,配套附屬設施約239平方米,另建設廠區所需道路、綠化、管網、大門、圍墻、化糞池、擋土墻、防洪堤等附屬設施。項目有完整的計劃;項目計劃完整詳細、子項目計劃內容清晰。本項總分6分,本項得分6分。
實施可行性總分10分,實際得分10分。
(五)預算的合理性
1.預算匹配
《可行性研究報告》中金藏溝牛羊屠宰場遷建項目建設投資估算表根據國家和行業標準預計完成投資總額20xx.11萬元。項目預算按照項目任務測算結果編制,且與績效目標匹配。本項總分5分,本項得分5分。
2.編制準確
根據金藏溝牛羊屠宰場遷建項目可行性研究報告中建設投資估算表,分為第一部工程費用、第二部分工程建設其他費用、第三部分基本預備費,各部分又細分為具體建設項目和相關費用且經濟科目使用準確。項目細化編制,并按相應經濟科目編制預算。本項總分5分,本項得分5分。
預算的合理性總分10分,實際得分10分。
(一)平武縣光大國有投資(集團)有限公司未制定內部控制手冊,無相應的措施及辦法,成本制度不完善不可操作。
(二)平武縣光大國有投資(集團)有限公司未對平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目遷改項目未設置項目的績效目標。
(一)平武縣光大國有投資(集團)有限公司應及時制定內部控制手冊,或相應措施及辦法,有利于項目具體實施和成本的管控。
(二)平武縣光大國有投資(集團)有限公司應及時對平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目遷改項目設置項目的績效目標有利于資金的合理規范的使用,項目的順利實施完工。同時有利于相關部門對項目的監督和檢查。
推薦事前績效評估報告(推薦)二
(一)項目概況
根據團州委關于20xx年度預算的批復以及財政下達的20xx年度項目經費預算,州青少年宮20xx年共有2個項目,分別為:紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目、執收成本專項補助經費項目。
(二)項目績效目標
1. 紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目績效總目標:緊緊圍繞黨政中心工作大局,負責管理好整棟辦公樓的物業、安保、水電、綠化、衛生、網絡、通訊等,讓各項日常工作能有序運行,給廣大青少年營造一個安全良好舒心的校外學習環境。階段性目標是:管理好州青少年宮整棟辦公樓的物業、安保、水電、綠化、保潔、網絡通信、消防安全等,確保州青少年宮整棟樓供電、供水和網絡正常,內部公共區域的衛生整潔。
2. 執收成本專項補助經費項目績效總目標是:弘揚和培育社會主義核心價值觀,按照州委對青少年工作“活動品牌化,品牌系列化,系列個性化”的要求,立足于完善培訓項目和活動品牌建設,以服務青少年成長成才成功為宗旨,以培訓為主線,以活動為載體,以公益職能為根本,明確目標、狠抓落實。負責管理好整棟辦公樓的物業、安保、水電、綠化、衛生、網絡、通信等,讓各項日常工作能有序運行,提供安全良好的辦公環境。努力創新培訓形式和活動載體,豐富紅河州青少年各類文體活動,培養青少年良好品德、磨練青少年堅強意志、促進青少年全面發展。階段性目標是:保障紅河州青少年宮管理維護基本支出,確保州青少年宮整棟樓供電、供水和網絡正常,內部公共區域的衛生整潔,給廣大青少年營造一個安全良好舒心的校外學習環境。開展全州青少年校外活動和比賽,開展各種教育培訓工作,促進青少年全面發展,發現培養青少年優秀人才。
(三)項目組織管理情況
1. 項目實施主體
紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目由紅河州青少年宮具體實施并負責資金管理的具體責任。
2. 項目保障措施
我單位項目資金使用及管理嚴格按照《紅河州青少年宮財務管理制度》《紅河州青少年宮活動費管理辦法》《紅河州青少年宮領導班子議事規則和決策制度》《紅河州青少年宮財務報賬制度》《紅河州青少年宮培訓項目合作機構管理辦法》《紅河州青少年宮辦公室管理制度》等管理制度執行。全面加強項目資金的分配、撥付與監管,嚴把資金撥付、使用、審批、支付關,確保財政專項資金安全、高效運行。
(一)績效評價目的、對象和范圍
一是本次自評的目的是通過評價本單位20xx年度財政資金預算支出的績效狀況,為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任,加強財政資金管理、合理、規范、有效使用財政資金,以達到改進預算管理,優化資源配置、控制節約成本、提高財政資金使用效益、更好地發揮青少年宮的工作職能,為青少年校外教育培訓基地保駕護航。二是績效評價對象和范圍是20xx年度財政預算安排的所有項目進行績效自評,以資金安排使用和預算績效管理情況為重點。
(二)績效自評原則、依據、評價指標體系、評價方法、評價標準、評價抽樣等
1. 績效自評原則
①對20xx年度所有項目支出(包括上級轉移支付安排的項目)開展績效自評,確保項目支出績效自評全覆蓋。
②履行部門主體責任。組織本單位及所屬預算單位財政資金的績效自評工作,并加強自評結果審核和應用。
③確保評價真實客觀。績效評價要實事求是,確保數據準確、結果客觀。
2. 績效自評依據
①《紅河州財政局關于印發20xx年度紅河州預算績效管理考核辦法的通知》(紅財績發〔20xx〕3號);
②《紅河州財政局關于印發紅河州全面實施預算績效管理工作推進方案的通知》(紅財發〔20xx〕27號);
③《紅河州財政局關于做好20xx年度預算績效管理工作及下達績效公用經費有關事項的通知》(紅財績發〔20xx〕2 號);
④《紅河州財政局關于印發紅河州州級項目支出績效評價管理辦法的通知》(紅財績發〔20xx〕12號);
⑤《紅河州財政局關于開展2022年州級績效評價工作的通知》(紅財績發〔2022〕2號);
⑥紅河州青少年宮20xx年年度工作報告;
⑦紅河州青少年宮20xx年決算材料;
⑧其他相關依據文件。
3. 績效自評評價指標體系
部門項目支出績效評價指標體系“一級、二級、三級指標”,一級指標分為預算執行、產出、效益、滿意度四個方面,二級指標分為數量指標、質量指標、社會效益指標、服務對象滿意度指標四個方面,三級指標分為績效目標合理性、績效指標明確性及產出效果等方面。
4. 績效評價方法
本次績效評價采用定量與定性相結合、審閱自評相結合,對收集的相關資料、各種數據,在歸集、整理、分析的基礎上,運用資料審閱法、比較法等,系統、科學地反映綜合績效情況,具體評價方法為:
①資料審閱??冃гu價工作小組對資料進行認真審閱,核實工作是否按要求完成,評價完成的質量和效果。檢查資金到位情況,資金撥付、支出情況,相關會計制度執行情況,是否存在違規現象,對項目執行情況、資金撥付執行情況、資金使用規范情況、主要項目內容完成情況的檢查。
②比較法。通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況同類支出的比較,綜合分析績效目標實現程度。
依據下達的預算,對照紅河州青少年宮20xx年實際完成內容,評價實際實施內容與批復預算的完成情況;依據相關政策文件,評價項目是否按照項目管理辦法等文件執行;依據項目資金計劃文件和憑證,評價項目資金下撥、到位及使用情況;將項目績效目標與實施結果對比分析,判斷項目目標的實現情況;將項目預期效益與實施效果數據對比分析,評價項目預期效益實現程度。
③公眾問卷調查法。通過公眾問卷調查及抽樣調查等對項目實施效果進行評判,評價績效目標實現程度。
5. 績效評價標準
主要采取定性與定量相結合的評分標準。定性標準采用兩段評分法和分段評分法,定量標準主要針對項目完成情況按百分比計算得分。
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目預算執行情況10分;產出指標50分,其中數量指標20分、質量指標20分、時效指標10分;效益指標30分,其中社會效益指標20分、可持續影響指標10分;滿意度指標10分,其中服務對象滿意度指標10分,共計100分,評定等級標準為優≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。
②執收成本專項補助經費項目預算執行情況10分;產出指標50分,其中數量指標50分;效益指標30分,其中社會效益指標30分;滿意度指標10分,其中服務對象滿意度指標10分,共計100分,評定等級標準為優≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。
6. 績效評價抽樣
20xx年紅河州青少年宮項目資金為紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目,由紅河州青少年宮組織管理及使用,對單位所有資金進行了抽查。項目支出抽查金額比例為100%。
(三)績效評價工作過程
根據財政局相關文件要求,本單位制定了部門項目支出績效目標和評價指標。績效評價工作如下:
1.核實數據。對20xx年度部門項目支出數據的準確性,真實性進行核實,將20xx年度和20xx年度部門項目支出情況進行比較分析。
2.發放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度向服務對象進行調查。
3.歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析,歸納匯總。
4.根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。
5.形成績效評價自評報告。
(一)績效評價綜合結論
根據項目實施情況,對照績效評價評分標準,對項目的各項指標進行評價打分,紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目績效自評為98分,評定等級為“優≧90分”。執收成本專項補助經費項目績效自評為95.99分,評定等級為“優≧90分”。
(二)績效目標實現情況
1. 產出指標的實現程度
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目產出指標的實現程度:青少年宮已開10個特色培訓;科技館周末正常免費開放。完成預期數量指標場館開放面積≥1415目標;場館日均開放時間為8:00—22:00,完成預期質量指標日均開放時長≥8的目標;因為青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程9月底完成招投標,10月開工修繕,12月底完工,截至9月30日只完成預算執行支出進度47.83%,未完成預算執行支出進度9月30日前≥80%;截至11月30日預算執行支出進度98.6%,完成預算執行支出進度11月30日前≥95%的目標;州青少年宮與紅河州中亦城市綜合服務有限公司簽訂了《綠化養護、水電維護協議》對場館綠化和水電設施進行定期養護、維修;與云南老兵消防科技有限公司簽訂《消防系統設備維護保養合同》定期對場館消防設備進行檢查維護保養;與紅河州工程建設集團有限公司簽訂《紅河州青少年宮屋頂安全隱患整改工程》對青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修,完成預期質量指標青少年宮場館正常運行率≥90%、維護覆蓋率≥90%目標。完成預算執行支出進度9月30日前為47.83%,未完成9月30日前≥80%的指標目標,完成預算執行支出進度11月30日為98.6%,已完成11月30日前≥95%的指標目標。
②執收成本專項補助經費項目產出指標的實現程度:青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓。完成預期數量指標開設特色培訓班≥8目標;參加培訓人數1000余人次,完成預期數量指標參加培訓人次≥500的目標;慶祝中國共產黨成立100周年,州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽,其中,繪畫類有1985份,書法類有1647份,寫作類有373份,攝影類有188份;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,完成預期數量指標開展各類比賽、活動(次)≥1的目標。
2. 效益指標的實現程度
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目效益指標的實現程度:青少年宮已開10個特色培訓,參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次,完成預期數量指標場館接待人次≥1000目標。州青少年宮與蒙自百幫家政服務有限公司簽訂《清潔服務協議》,每天對場館進行環境衛生進行清潔;與紅河州鑫盾保安服務有限公司簽訂《保安服務合同書》每天做好場館內的安保工作,完成預期效益指標營造和諧有序的社會環境目標。
②執收成本專項補助經費項目效益指標的實現程度:青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓,參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次;州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽,其中繪畫類有1985份,書法類有1647份,寫作類有373份,攝影類有188份,評選出繪畫類一等獎118人、二等獎199人、三等獎297人;書法類一等獎100人、二等獎164人、三等獎247人;寫作類一等獎23人、二等獎37人、三等獎54人;攝影類一等獎11人、二等獎18人、三等獎29人;指導教師獎660人;優秀組織獎12個、組織獎9個;州青少年宮組織師生200余人,參與消防安全知識培訓暨火災(地震)應急疏散演練活動,活動中通過觀看警示片、火災事故案例、消防安全知識培訓、消防器材使用方法等,向全體干部職工、師生就火災逃生自救、消防法律法規、器材使用等方面的進行宣傳和講解。進一步樹牢全體師生家長、干部職工的安全防范意識,增強了全體師生安全意識和自救逃生能力,提升了青少年宮應對突發事件緊急處置能力和消防火災應變能力;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,把豐富的校外教育課堂帶進鄉村學校,讓學生們開闊了眼界,獲得了新知識;紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于20xx年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動,公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300余人共放映13場紅色影片。通過觀看紅色影片,引導教育廣大青少年弘揚革命精神,傳承紅色基因,培育愛國主義情懷,讓紅色精神不斷傳承和發揚,為建黨100周年增添濃厚節日氛圍;9月18日在云南省科技廳共建查尼皮小學科技活動室暨科普進校園活動中,紅河州青少年宮發揮職責職能,積極參加,精心為查尼皮小學的孩子們挑選了各類閱讀圖書300冊,豐富孩子們課余閱讀需求。基本完成預期效益指標提高全州青少年綜合素質、能力培養、個性發展效果顯著目標。
3. 服務對象滿意度實現程度
紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目服務對象滿意度實現程度:紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于20xx年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動,公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300人次共放映13場紅色影片,發放滿意度調查表60份,收回滿意度調查表60份,滿意度100%;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,發放滿意度調查表80份,收回滿意度調查表80份,滿意度100%;州青少年宮組織師生200余人,參與消防安全知識培訓暨火災(地震)應急疏散演練活動,發放滿意度調查表40份,收回滿意度調查表40份,滿意度100%;10個培訓班培訓學生共1000余人次、對學生、家長發放滿意度調查表200份,收回滿意度調查表200份,滿意度100%。完成預期滿意度指標服務對象滿意度≥90%目標。
(一)投入情況分析
紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策;符合行業發展規劃和政策要求;與部門職責范圍相符,屬于部門履職所需。項目按照規定的程序申請設立,并事前對項目進行了集體研究決策。項目有績效目標,并將績效目標進行了細化,分解,有清晰、可衡量的指標值。預算內容與項目內容匹配,項目資金量與工作任務相匹配。預算資金分配依據充分,資金分配額度合理,與項目單位實際相適應。
(二)過程情況分析
項目資金使用及管理嚴格按照《紅河州青少年宮財務管理制度》《紅河州青少年宮活動費管理辦法》《紅河州青少年宮領導班子議事規則和決策制度》《紅河州青少年宮財務報賬制度》《紅河州青少年宮培訓項目合作機構管理辦法》《紅河州青少年宮辦公室管理制度》等管理制度執行。嚴把資金撥付、使用、審批、支付關,確保財政專項資金安全、高效運行。
(三)產出情況分析
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目產出情況分析:青少年宮已開10個特色培訓;科技館周末正常免費開放。完成預期數量指標場館開放面積≥1415目標;場館日均開放時間為8:00—22:00,完成預期質量指標日均開放時長≥8的目標;因為青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程9月底完成招投標,10月開工修繕,12月底完工,截至9月30日只完成預算執行支出進度47.83%,未完成預算執行支出進度9月30日前≥80%;截至11月30日預算執行支出進度98.6%,完成預算執行支出進度11月30日前≥95%的目標;州青少年宮與紅河州中亦城市綜合服務有限公司簽訂了《綠化養護、水電維護協議》對場館綠化和水電設施進行定期養護、維修;與云南老兵消防科技有限公司簽訂《消防系統設備維護保養合同》定期對場館消防設備進行檢查維護保養;與紅河州工程建設集團有限公司簽訂《紅河州青少年宮屋頂安全隱患整改工程》對青少年宮樓頂、防雷等設施的存在安全隱患的地方進行全面整改維修,完成預期質量指標青少年宮場館正常運行率≥90%、維護覆蓋率≥90%目標。完成預算執行支出進度9月30日前為47.83%,未完成9月30日前≥80%的指標目標,完成預算執行支出進度11月30日為98.6%,已完成11月30日前≥95%的指標目標。
②執收成本專項補助經費項目產出情況分析:青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓。完成預期數量指標開設特色培訓班≥8目標;參加培訓人數1000余人次,完成預期數量指標參加培訓人次≥500的目標;慶祝中國共產黨成立100周年,州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽,其中,繪畫類有1985份,書法類有1647份,寫作類有373份,攝影類有188份;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,完成預期數量指標開展各類比賽、活動(次)≥1的目標。
(四)效果情況分析
1. 項目效益指標的分析
①紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目效益指標的分析:青少年宮已開10個特色培訓,參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次,完成預期數量指標場館接待人次≥1000目標。州青少年宮與蒙自百幫家政服務有限公司簽訂《清潔服務協議》,每天對場館進行環境衛生進行清潔;與紅河州鑫盾保安服務有限公司簽訂《保安服務合同書》每天做好場館內的安保工作,完成預期效益指標營造和諧有序的社會環境目標。
②執收成本專項補助經費項目指標的分析:青少年宮已開班聲樂、器樂、體育、舞蹈、美術、書法、手工、繪本閱讀、編程、全腦潛能開發、語言表達等10個特色培訓,參加青少年宮特色培訓班培訓1000余人次;州青少年宮舉辦以“永遠跟黨走 奮進新時代”為主題的紅河州第十屆“紅河之星”青少年才藝大賽繪畫、書法、寫作、攝影類比賽。大賽共有4193份作品參賽,其中,繪畫類有1985份,書法類有1647份,寫作類有373份,攝影類有188份,評選出繪畫類一等獎118人、二等獎199人、三等獎297人;書法類一等獎100人、二等獎164人、三等獎247人;寫作類一等獎23人、二等獎37人、三等獎54人;攝影類一等獎11人、二等獎18人、三等獎29人;指導教師獎660人;優秀組織獎12個、組織獎9個;州青少年宮組織師生200余人,參與消防安全知識培訓暨火災(地震)應急疏散演練活動,活動中通過觀看警示片、火災事故案例、消防安全知識培訓、消防器材使用方法等,向全體干部職工、師生就火災逃生自救、消防法律法規、器材使用等方面的進行宣傳和講解。進一步樹牢全體師生家長、干部職工的安全防范意識,增強了全體師生安全意識和自救逃生能力,提升了青少年宮應對突發事件緊急處置能力和消防火災應變能力;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,把豐富的校外教育課堂帶進鄉村學校,讓學生們開闊了眼界,獲得了新知識;紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于20xx年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動,公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300余人共放映13場紅色影片。通過觀看紅色影片,引導教育廣大青少年弘揚革命精神,傳承紅色基因,培育愛國主義情懷,讓紅色精神不斷傳承和發揚,為建黨100周年增添濃厚節日氛圍;9月18日在云南省科技廳共建查尼皮小學科技活動室暨科普進校園活動中,紅河州青少年宮發揮職責職能,積極參加,精心為查尼皮小學的孩子們挑選了各類閱讀圖書300冊,豐富孩子們課余閱讀需求?;就瓿深A期效益指標提高全州青少年綜合素質、能力培養、個性發展效果顯著目標。
2. 服務對象滿意度指標的分析
紅河州青少年宮場館日常運轉管理經費項目和執收成本專項補助經費項目服務對象滿意度指標的分析:紅河州青少年宮聯合紅河州農村電影發行管理站于20xx年4月至10月開展“慶祝建黨百年紅色經典影片展映”活動,公益展映活動為機關干部職工、黨員干部、社區群眾、青少年等群體近300人次共放映13場紅色影片,發放滿意度調查表60份,收回滿意度調查表60份,滿意度100%;團州委、州青基會、州青少年宮以“紅河青年行——‘我為群眾辦實事’”為活動宗旨,在水田鄉中心小學開展“能量中國”助力水田公益捐贈活動暨紅河州流動青少年宮“一站三進”公益活動400人次,發放滿意度調查表80份,收回滿意度調查表80份,滿意度100%;州青少年宮組織師生200余人,參與消防安全知識培訓暨火災(地震)應急疏散演練活動,發放滿意度調查表40份,收回滿意度調查表40份,滿意度100%;10個培訓班培訓學生共1000余人次、對學生、家長發放滿意度調查表200份,收回滿意度調查表200份,滿意度100%。完成預期滿意度指標服務對象滿意度≥90%目標。
(一)嚴格項目資金財務管理制度。按照資金管理制度及財務管理制度實施,加強資金管理和監督,確保專款專用。
(二)分工明確,落實責任。實施計劃完善,流程順暢,確保各項指標順利完成。
(三)加強交流,注重反思。在資金的使用過程中,重視與涉及部門多方溝通,明確總目標,根據實際開展情況不斷改善工作方法,提高工作效率。
一是青少年宮樓頂、防雷等設施存在安全隱患的地方進行全面整改維修工程,為了避開雨季,維修工程招投標時間較晚,以至于9月底完成招投標,10月開工修繕,12月底完工,導致項目9月預算執行支出進度正常有序地支付受到影響。二是因為疫情原因,青少年宮開展青少年活動、比賽、講座培訓次數較往年有大幅減少。
建議下一步將績效管理工作作為一項日常性重要工作來抓;完善績效評價指標體系,科學設定評價指標;重視檔案建立、完善、管理工作。
無
推薦事前績效評估報告(推薦)三
項目(政策)名稱:司法局辦公業務用房缺口資金
項目(政策)概況:為從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業務功能用房緊張問題,積極適應新時代司法行政工作任務的新要求,在上級司法部門和縣政府的關心支持下,20xx年10月實施了同德縣司法局辦公用房建設項目,項目投資150萬元,其中中央投資128萬元,地方自籌剩余資金。
主管部門(項目實施單位):同德縣司法局
項目(政策)屬性(新增/延續):新增
項目(政策)績效目標:本項目同德縣辦公業務用房缺口資金。目前,主樓主體已封頂,主樓工程款127.45萬元,因縣財政自籌資金22萬元未到位,造成項目資金不足,拖欠施工單位工程款16.6萬元。
申請資金總額:16.6萬元其中申請財政資金:16.6萬元
1.總績效目標
為從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業務功能用房緊張問題。
2.產出數量指標
此次項目建設規模數量456平方米
3.產出質量指標
工程質量達到國家標準。
4.產出進度指標
撥付拖欠施工單位工程款16.6萬元。
5.產出成本指標
總缺口資金16.6萬元,合理安排預算支出。
6.效果指標
(1)社會效益指標:提升辦公環境,俱全辦公設備。
(2)服務對象滿意度指標:通過調查,使同德縣司法局工作人員對優化工作環境滿意度達到90%以上。
(一)評估程序
(1)確定評估對象,同德縣司法局辦公業務用房缺口資金。
(2)成立評估組。
評估組長:
成員:
(3)制定評估計劃,按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。
(二)論證思路及方法
(1)組織階段
分解并下達評估任務,做好人、財、物方面的資源配置,激勵和健全有效的管理措施。
(2)實施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數據資料等方面的相關信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析,運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見,得出評估結論。
(三)評估方式
本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估,對缺口資金問題給予咨詢建議及指導。
(一)投入經濟性。
投入產出及效果較匹配,成本測算依據較充分,測算相對合理,應補充完善成本控制措施。
(二)績效目標合理性。
貫徹落實中央“過緊日子”要求,本著厲行節約、精打細算、??顚S?、提高資金使用效率的原則用款,申報20xx年同德縣司法局辦案業務用房缺口資金16.6萬元。
從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業務功能用房緊張問題,積極適應新時代司法行政工作任務的新要求,在上級司法部門和縣政府的關心支持下,20xx年10月實施了同德縣司法局辦公用房建設項目,項目投資150萬元,其中中央投資128萬元,地方自籌剩余資金。
目前,主樓主體已封頂,主樓工程款127.45萬元,因縣財政自籌資金22萬元未到位,造成項目資金不足,拖欠施工單位工程款16.6萬元。
包括:同德縣人民政府《關于海南州同德縣司法局建設項目配套資金的承諾函》同政【20xx】136號文件,海南州發展和改革委員會《關于海南州同德縣司法局建設項目可行性研究報告的批復》【20xx】259號文件。重大政策和項目資金預算事前評審意見表。政策預算和項目預算績效目標申報表。
推薦事前績效評估報告(推薦)四
20xx年,市委宣傳部積極向上爭取了20xx年省級文化事業建設費,重點用于保山市一平臺兩中心平臺、保山市文明創建服務管理信息化平臺、保山對外宣傳傳播工程以、理論學習工作。20xx年,預算安排省級資金165萬元,截止20xx年12月支付10.15萬元,結轉結余154.85萬元。
根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財預〔20xx〕66號)要求,成立績效工作小組,按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,由業務科室為主做好省級結轉結余資金—省級文化事業建設費績效評價。
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年初,省級文化事業建設費應結轉154.85萬元,實際結轉154.85萬元,資金結轉率100%。
2.項目資金執行情況。
根據實際工作情況,省級文化事業建設費結轉結余資金主要用于4個方面的內容:保山市一平臺兩中心平臺、保山市文明創建服務管理信息化平臺、保山對外宣傳傳播工程以、理論學習工作。年初結轉結余資金154.85萬元,年末實際支出資金153.27萬元,執行率98.98%。
3.項目資金管理情況。
根據部門項目支出情況,制定完善項目資金管理辦法,做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理部機關財務工作,部機關各項收入和支出統一納入預算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預算,提出項目支出預算建議數,由辦公室審核匯總(審核方式:對每年上報的項目具體論證、把關、篩選,項目的可行性圍繞中心工作開展),并經部領導同意后報省委宣傳部及市級財政部門按有關法規審批。未列入預算的項目不得支出,不得超預算安排支出。經費開支堅持“先審批、后開支,誰開支、誰負責,誰分管、誰把關”的原則。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
保山市一平臺兩中心平臺:積極與新化社對接,開展保山市一平臺兩中心平臺設計服務;年內積極開展各類文明實踐中心活動,制作形象宣傳品1批次;通過市區共建的方式對保岫廣場進行提升改造,建成新時代文明實踐中心廣場1個。
保山市文明創建服務管理信息化平臺:通過多方比對咨詢,委托國內知名公司建立保山市文明創建服務管理信息化平臺1個。
保山對外宣傳傳播工程:創作對外宣傳主題歌曲1首,與對外宣傳主流媒體達成合作1家。
理論學習工作:組織召開“學習強國”工作會議1次。
2.效益指標完成情況。
20xx年,省級文化事業建設費達到了預期的效果,通過主題外宣、理論學習、文明創建等方式,對外主題宣傳率達80%以上、文明提升率達10%以上。
3.滿意度指標完成情況。
受眾人員滿意度較好。
無
該項目立項依據充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標,有效促進部門履職績效目標的實現;相關政策落實到位;項目資金及時、全額撥付到位;資金使用合規,會計核算規范,財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會效益顯著,服務對象滿意度較高,有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為:優秀。
(一)信息公開及完整:在規定的時限,按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。
(二)結轉結余資金-省級文化事業建設費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面:
1.進一步增強了單位的績效評價主體責任意識和公共文化建設服務意識。
2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機制。
3.促進單位規范使用項目資金。
4.不斷完善績效管理工作。
(一)管理經驗
1.項目相關科室精心組織、策劃以及各相關單位的相互支持、密切配合,是保證此項目順利開展的必要條件。
2.成立了專門的項目工作小組,項目組按統一規劃,建立集中統一,分級管理的運行機制,結合項目特點編制科學的管理辦法或實施方案,完善和規范管理制度。
3.項目負責人推進,各項工作責任到人、逐級審批、層層分管、環環相扣、各部門聯動的管理機制,全力推進項目。
4.在實施過程中規范管理到事前有設計規劃、事中有監督檢查、事后有跟蹤問效,對項目質量嚴格把關,發揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。
5.在資金使用上嚴格按照規定執行,做到資金使用的安全規范,對項目經費實行專項管理,保證經費及時到位和合理使用。
(二)需改進的問題及措施
1. 實施單位績效評價工作有待提升。
2. 措施:繼續加強指導和培訓的力度,加強對各部門申報項目的指導,使項目編制更加符合績效評價相關要求,適時開展培訓,提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作,重要意義的認識,牢固樹立績效管理理念,同時進一步提高績效評價工作方式、方法,將已完成的所有工作績效成果充分體現出來。
無