報告是一種對特定事件、情況或問題進行詳細描述和分析的書面材料。請大家一起來閱讀下面這篇非常有價值的報告范文,相信你會從中收獲很多。
可行性分析報告要求(優質15篇)篇一
為使本鎮擬成立的水務公司運營有可持續性,我鎮開展了現場調查,并與鎮村干部、工程運行管理員座談,分析了公司成立后的運營成本和運營收入。此次運營成本和收入分析的基準期為公司成立后第1年,暫不考慮公司日后擴大供水范圍、拓展經營領域、提高水費標準等所增加的收入。
鎮水務公司的運營成本主要包括工資及福利費、電費、藥劑費、工程維修養護費、管理費用、稅費等。由于公司組建暫不涉及工程產權問題,運營成本暫不考慮工程大修理費和折舊費。
(一)工資及福利費。
公司聘用人員包括負責人、其他專職人員和臨時聘用人員等。
1.負責人工資及福利費。
公司負責人1人,工資及福利費根據供水規模暫定3000元/月保底工資(含國家法定需交納的社保、醫保等費用),年支出為36000元/年。按企事業單位人員管理的有關規定,如負責人由鄉鎮現有在編企、事業單位人員兼任,不另計工資及福利費。
2.其它專職人員工資及福利費(財務、倉管、消毒、檢測等1人,技術員1人,維修人員1人)。
其它專職人員工資及福利費3人,根據當前鄉鎮勞動力市場行情,暫按20xx元/月保底工資估算(含國家法定需交納的社保、醫保等費用),年支出為72000元/年。
3.負責人和其他專職人員實行保底工資加提成工資,提成工資建議不超過所收水費總量的百分之五。
4.臨時聘用人員工資。
公司組建方案對水廠運行中需臨時聘用人員按20000元/年估算。
(二)電費。
電費主要包括廠區、辦公區生活用電和消毒、加藥設備生產用電。
1.生活用電。
廠區、辦公區照明等生活用電量約為1200度/年,電價為0.62元/度,則公司年生活用電費用為744元。
2.生產用電。
全鎮水廠生產的所有設備年總用電量為16000度。根據國家發改委有關文件,為支持農村飲水安全工程建設和運行,對農村飲水安全工程供水用電執行居民生活或農業排灌用電價格。目前,我縣基本執行的是居民生活用電電價,為0.62元/度,則公司年生產用電費用為9920元。
(三)藥劑費。
藥劑費包括混凝藥劑費、消毒藥劑費。其中混凝藥劑費只有水源濁度較高、配備了加藥設施的水廠才使用,一般采用聚合氯化鋁作為藥劑,我鎮所有飲水工程未設置沉淀池,暫未用到混凝藥劑。
消毒藥劑根據所采用的消毒形式,分為精制工業鹽、漂白粉、漂粉精片等。各種消毒藥劑成本分析如下:
1.精制工業鹽成本為1.2元/kg,每千噸水日投加量為4.8kg,則每年需精制工業鹽約為20xx元。
2.漂白粉成本為2.8元/kg,每千噸水日投加量為5kg,則每年需漂白粉約為5000元。
3.漂粉精片成本為12元/kg,每千噸水日投加量為1kg,則每年需漂粉精片約為4000元。
合計需藥劑費為11000元。
(四)工程維修養護費。
工程維修養護費中的人工費已計入工資與福利費中,不另計,此次僅計材料費。工程維修養護材料費包括取水建筑物管道、凈水廠和輸配水管網的維修養護材料。該項費用根據公司運營的工程處數、規模、現有年限、有關維修養護定額和農村供水工程實際情況計算確定。
(五)管理費用。
公司管理費用包括房租、辦公費用等,其中房租預計為10000元/年;公司辦公費用(包括日常用品費、印刷費、交通費、差旅費、培訓費、招待費等),此項費用按工資福利費總額的5%估算,預計為7500元/年。
(六)稅費。
鎮水務公司稅費包括增值稅、所得稅及水資源費。根據財政部、國家稅務總局20xx年67號公告,農飲工程暫免征增值稅,新建農飲項目一至三年免征企業所得稅,第四至六年減半征收企業所得稅。根據我省實際情況,鎮村農飲工程水資源費均未收取。
公司的運營收入主要包括水費收入、入戶安裝費收入、維修養護財政補助資金。
(一)水費收入。
水費收入包括居民生活用水、非居民生活用水、工業用水和特種行業用水收入。居民生活用水考慮圩鎮目前收取的水價,經征詢縣發改委意見,公司組建后初步執行縣城供水水價的80%,即1.1元/噸。非居民生活用水、工業用水、特種行業用水按相應水價酌情確定。
(二)入戶安裝費收入。
考慮各水廠目前的發展趨勢,年新增入戶數按20xx年情況估算,安裝費收入含材料費、人工費,按750元/戶計算(管道超過12米以外的材料費用由用戶承擔)。
(三)維修養護財政補助資金。
此項收入暫不計。
公司運營風險主要在于公司運營贏利率很低,且各項支出相對固定,而收入卻存在不確定因素。一是財政補助資金存在不確定性。雖然中央財政已將農村供水工程維修養護補助納入了中央水利發展資金內,但補助的標準尚未有明確規定,資金分配還存在一定的不確定因素。而財政補助收入占公司總收入近30%,這一塊收入的變化對公司贏虧的影響很大。二是水費收繳還存在不確定因素。當前,還有部分水廠尚未收取水費,一些水廠的水費收繳率也不高。公司運營后能否足額收繳到水費還存在一定的不確定性。
鑒于公司運營存在盈利率低、支出相對固定、收入存在不確定因素的特點,建議下一步在公司組建和運營中采取以下措施:
(一)維持財政補助資金規模。建議縣財政對我鎮農飲工程在維持現有財政補助規模的基礎上,擴大維修養護的補助資金,確保公司正常持續運行。
(二)保障公司水費收繳到位。各村(居)委會、各單位要支持公司運營,特別是要支持公司開展水費收繳工作。對無正當理由拒不繳交水費的用水戶可依法依規采取停水、收取滯納金、罰款、納入失信人員名單等多種措施進行處置,充分維護公司的合法權益。
(三)逐步拓展公司經營范圍。鑒于此次測算并未考慮工程大修理費用、折舊費,為增加公司收入來源、保障公司運營的可持續性,充分發揮公司在農村公益性基礎設施運行管理中的專業化優勢,建議進一步拓寬公司經營領域,同時將其它農村水利工程維修養護納入公司統一運營。
可行性分析報告要求(優質15篇)篇二
二、項目建設的必要性和可行性。
三、項目市場供求分析及預測。
四、項目建設內容、規模和投資概算。
五、項目總投資及資金籌措。
六、效益分析與風險評價年產60噸袋裝酸菜加工項目可行性研究報告。
1、項目名稱:年產60噸袋裝酸菜加工廠建設。
2、項目建設地點:************。
3、項目聯系人:**********。
聯系電話:************4、項目建設類型:新建。
5、項目建設規模與內容:新建年產60噸袋裝酸菜加工廠。
6、項目投資估算:項目總投資為150萬元。其中固定資產投資為110萬元,流動資金40萬元。
7、效益分析:項目建成后,年創利稅10萬元。
1、在東北不論是農村還是城市,每到冬季,家家腌酸菜,戶戶吃酸菜,可以說沒有任何蔬菜加工品的實用普及率比它高。近年來,酸菜已由原來的冬季食用,發展到四季食用。而隨著一句“翠花,上酸菜”歌詞在全國的傳唱,使酸菜這一最具東北特色的傳統食品,逐漸在南方也火起來,酸菜餃子、酸菜血腸等菜肴在南方也很受歡迎。市場上賣的酸菜不少,但大都是由衛生條件極差的小作坊利用醋酸精泡制的酸化白菜或甘藍。這種產品為非發酵食品,不能稱之為傳統的酸菜。曾經有很長時間,垃圾酸菜沖擊著市場,威脅著老百姓的健康,酸菜味道咸酸,口感脆嫩,色澤鮮亮,香氣撲鼻,開胃提神,醒酒去膩;不但能增進食欲、幫助消化,還可以促進人體對鐵元素的吸收。酸菜發酵是乳酸桿菌分解芥菜中糖類產生乳酸的結果。乳酸是一種有機酸,它被人體吸收后能增進食欲,促進消化,同時,芥菜變酸,其所含營養成分不易損失,可炒,可煮,可熬,主次皆宜,菜肴有清炒酸菜,酸菜扣肉,酸菜火鍋,鯽魚酸菜湯,酸菜土鴨,酸菜豬肚湯等等。蘭西每年農民種植蔬菜量大、產量高,最愁的是出售、有的秋菜都扔到溝里或爛在地里,特別是秋季連雨幾天,農民的損失就更大了。此項目投產后,可解決附近鄉鎮的農民售菜問題,不僅能夠安置農村剩余勞動力,更能增加農民收入,更能成為蘭西農村經濟的又一個新的增長點。
2、可行性,項目建設以市場為導向,充分發揮紅光鄉,耕地多,種菜多資源優勢。本項目的建設對推動紅光鄉蔬菜生產良性循環,做大優化產業結構及農村經濟結構的調整,促使蔬菜生產產業化經營有著促進作用和樣板示范作用,對促進農民增收和財政增收有著極其重要意義。通過對蔬菜的加工,增加了附加值,把大頭菜、白菜深加工,推動全鄉蔬菜種植。實行產、加、銷一體化服務,以市場為導向,企業(工廠)為龍頭,基地為背景,農戶依托,企業得到農民得益,國家穩定,從而促進紅光鄉農業經濟快速發展,項目的建設切合安遠農業發展方向,是非??尚械?。
誰都知道東北人的特色菜是“酸菜燉粉條”,過去酸菜只有在冬天才能吃到,但這幾年情況卻不同了,只要你想吃酸菜,不論什么季節,在超市的柜臺上你都可以買到酸菜。酸菜可以做多種美味佳肴,隨著人們生活水平不斷提高和人們生活節奏的加快,居住在住宅樓的居民不斷在增多,但腌制酸菜的住戶卻在減少,能夠吃上方便、衛生、有著濃郁地方風味的酸菜成了居民的一種渴望。把酸菜進行小包裝,既可以作食品又可以做佐料,方便了千家萬戶同時,也便于了流通。
3、購置加工設備、器具,投資10萬元;
4、運輸車1輛6萬元;5、其他4萬元以上4項合計投資為110萬元。
項目建設中加工廠建設投資110萬元,流動資金40萬元。二項合計,項目總投資為150萬元。資金全部自籌,資金已經到位。
1、經濟效益,工廠年生產60噸酸菜,可年創利潤40萬元,經濟效益顯著。
2、社會效益。
項目建成后,形成固定資產110萬元,可帶動蔬菜的產業化經營,促進蔬菜產量提高及產品流通,最少可安排20人就業,社會效益顯著。有力地增強農業生產后勁及全面提高土地綜合生產能力,為全縣蔬菜產業發展起到典范作用。
項目建設是加強農業的基礎地位,大力發展社會生產力的重要舉措,是踐行”三個代表”重要的具體行動,對穩定副業產業的長效發展有利。項目的投入,經濟效益明顯,社會效益顯著,項目建設不存在風險問題或風險極小。
可行性分析報告要求(優質15篇)篇三
1.項目概況:
1-1項目名稱:xxxx。
1-4項目主管部門:xx市奶茶總店。
1-5項目簡要內容及實施目標:為了給廣大師生提供飲食方便,本店特銷售。
各種冷熱奶茶,以滿足各位的需求!以前沒有申請驗收過!
2.企業概況。
2-1企業簡介:本店名xxxx,法定代表人是xxx,所有制性質為個體經營,
企業地址及郵政編碼:xxxxxxxxxxxxxxx。
2-2人員情況:
工程技術人員及構成:本店打算招三名員工,加上本人共四人,主要負。
責財務管理.服務招待及衛生的處理。
職工人數及構成:共四人,一人用計算機進行收銀,另三人進行服務招待。
2-4企業近兩年生產經營情況,主要產品及其在國內外的市場地。
位:我公司主要銷售珍珠奶茶,綠茶,紅茶,咖啡等奶茶。近兩年來,我公司的銷售量急劇上升,經營情況非常好!在擁有600萬人口的芬蘭,每年的奶茶消費量為100萬包。而擁有13億的中國如今奶茶年消費量僅為500-1000萬包,從這一比較中可以看出,中國的奶茶消費市場前景非常廣泛。
1.項目提出的背景和依據:店內設置在高校附近,高校人員比較集中,近年。
來,隨著國人生活水平的提高,喝奶茶品嘗物質以外的愉悅,也逐漸成為一種時尚的流行。特別是對年輕的大學生而言,這樣的流行讓喝奶茶成了時髦事,也暗示著人們想從奶茶里尋求心靈的缺口,滿足精神與自我需求。
打造一個全新的飲品概念,希望讓消費者喝得更營養,更健康!我們倡導以“天然、新鮮、健康”為理念,將更多人性化、人文化和個性化融入到產品、服務、管理、研發、裝修、設計、培訓等方面,迅速帶動甜品飲料消費市場的發展。
而大學生正是消費的主要的對象,他們沒有家庭經濟負擔,又易于接受新穎和特別事物,專售賣奶茶最適合他們不過。另外,老師們也是本奶茶店的顧客對象。此店營業面積為10平方米,屬于xxxx人口流動較多的地方,設置清新,優美。新店的投資預估有以下幾個部分:桌椅、水電設備、辦公設備、柜臺、裝修費用。
1.項目的主要內容,管理信息系統,工藝流程及控制方案。
2.結合國內外同類項目的技術水平和發展趨勢及本單位實際情況,明確項目。
的目標與預期達到的水平:近年來,隨著國人生活水平的提高,喝奶茶品嘗物質以外的愉悅,也逐漸成為一種時尚的流行。特別是對年輕的大學生而言,這樣的流行讓喝奶茶成了時髦事,也暗示著人們想從奶茶里尋求心靈的缺口,滿足精神與自我需求。
1.可供選擇的幾種方案的簡單比較:。
2.最佳方案及論證。
2-1總體概論:通過三種方案的比較,c方案最好.,則選擇c方案作為該項目的執行方案。
2-2設計思想:c方案最符合顧客的需求。
2-3設計依據:根據各類奶茶的泡法出的口感及顧客口味需求。2-4系統配置(軟硬件):桌子,椅子,床,冰箱,微波爐,吧臺,電腦,冷氣機。
2-5控制策略及測控參數產品:
自行采購原材料,原材料的質量參照國家現行奶茶的標準。
價格:主要定位在適合大學生消費水平的層面上,為3元至6元。宣傳:主要為傳單形式。因為本身是學生,還可以通過qq群,校園網等方式發布店內最新產品情況或者優惠情況。
2-6系統的技術指標及特點。
2-7設備選型及系統報價(含硬軟件明細表及設備報價)。
店鋪地面應與道路處在一個水平面上,這樣有利于顧客出入店鋪,是比較理想的選擇。但在實際選址過程中,路面地勢較好的地段地價都比較高,店鋪在選擇位置時競爭也很激烈,所以,在有些情況下,經營者不得不將店鋪位置選擇在坡路上或路面與店鋪地面的高度相差很多的地段上。
可行性分析報告要求(優質15篇)篇四
摘要:本文針對用戶在電業管理中的技術需求,分析其需求在現有技術下解決的可行性,提出相應的解決方案。并分析項目本身的可行性。
縮略語說明:略。
1引言。
1.1編寫目的。
本文用于分析項目的可行性,包括項目在技術上的可行性及在資金、設備、人員以及用戶需求等反面的可行性,以保證今后項目的順利進行。
1.2背景。
略
1.3參考資料。
略
1.4術語和縮寫詞。
略
人員素質。
略
技術基礎。
項目技術要求:略。
根據項目的技術要求是較低的:
界面編程要求是,略;可以看出,其要求沒有超出現有開發的技術內容。
數據庫編程要求是:略;現有的技術力量完全可以解決。
接口編碼要求是:略;由于要求非常簡單,技術上不會有任何問題。
協議要求是:略;從要求中可以看出需求方對需要的協議非常明確,并且非常愿意合作,所以,在明確了雙方的責任,并且確定下來之后,問題完全可以解決。
軟件基礎。
用戶沒有特殊的要求。具體要求為:略。
3設備可能性。
資金。
略
設備。
略
資源。
略
4人員可能性。
人員數量。
略
5系統工作量。
目標需求。
略
設計需求。
略
設計工作量。
總體設計工作量:略;
前臺設計工作量:略;
數據庫設計工作量:略;
接口設計工作量:略;
6代碼工作量。
模塊幾組件數量。
界面工作量:略;
數據庫工作量:略;
程序工作量:略;
算法研究工作量:略;
數據工作量。
界面工作量:略;
數據庫工作量:略;
程序工作量:略;
7檔案要求及時間可行性。
格式標準及測試要求。
略
時間是否可行。
由于用戶的要求不是非常明確,經與用戶協商,開發時間定為xx天,由于中間要經過一個節假日,所以最后完成時間定為xxx天。
8可管理性。
管理項目。
略
軟件管理。
略
英文報告格式?會議報告格式?讀書報告格式?工作報告的格式。
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可行性分析報告要求(優質15篇)篇五
1.土豆項目基本信息。
2.承辦單位概況。
4.土豆項目提出的理由與過程。
二、土豆項目概況。
1.土豆項目擬建地點。
2.土豆項目建設規模與目標。
3.土豆項目主要建設條件。
4.土豆項目投入總資金及效益情況。
5.土豆項目主要技術經濟指標。
三、問題與建議。
1.土豆項目資金來源問題。
2.土豆項目工藝技術獲取問題。
3.土豆項目上報問題。
一、土豆項目產品發展背景。
1.土豆產品市場概況。
2.土豆產品的相關政策。
3.土豆產品的技術背景。
二、土豆產品的市場供需預測。
1.土豆產品市場供需現狀。
2.土豆產品市場供需預測。
三、產品目標市場分析。
1.土豆產品目標市場界定。
2.市場占有份額分析。
四、價格現狀與預測。
1.土豆產品國內市場銷售價格。
2.土豆產品國際市場銷售價格。
五、市場競爭力分析。
1.主要競爭對手情況。
2.產品市場競爭力優勢、劣勢。
3.營銷策略。
六、市場風險。
一、土豆項目資源可利用量。
二、土豆項目資源品質情況。
三、土豆項目資源賦存條件。
四、土豆項目資源開發價值。
一、建設規模。
1.土豆項目建設規模方案比選。
2.推薦方案及其理由。
二、產品方案。
2.土豆項目產品方案比選。
3.推薦方案及其理由。
一、土豆項目場址所在位置現狀。
1.土豆項目地點與地理位置。
2.土豆項目場址土地權所屬類別及占地面積。
3.土地利用現狀。
二、土豆項目場址建設條件。
1.地形、地貌、地震情況。
2.工程地質與水文地質。
3.氣候條件。
4.城鎮規劃及社會環境條件。
5.交通運輸條件。
6.公用設施社會依托條件(水、電、氣、生活福利)。
7.防洪、防潮、排澇設施條件。
8.環境保護條件。
9.法律支持條件。
10.征地、拆遷、移民安置條件。
11.施工條件。
三、土豆項目場址條件比選。
1.土豆項目建設條件比選。
2.土豆項目建設投資比選。
3.土豆項目運營費用比選。
4.土豆項目推薦場址方案。
5.土豆項目場址地理位置圖。
一、土豆項目技術方案。
1.土豆項目生產方法(包括原料路線)。
2.土豆項目工藝流程。
3.土豆項目工藝技術來源。
4.推薦方案的主要工藝(生產裝置)流程圖、物料平衡圖,物料消耗定額表。
二、土豆項目主要設備方案。
1.土豆項目主要設備選型。
2.土豆項目主要設備來源(進口設備應提出供應方式)。
3.土豆項目推薦方案的主要設備清單。
三、土豆項目工程方案。
1.土豆項目主要建、構筑物的建筑特征、結構及面積方案。
2.土豆項目礦建工程方案。
3.土豆項目特殊基礎工程方案。
4.土豆項目建筑安裝工程量及“三材”用量估算。
5.土豆項目主要建、構筑物工程一覽表。
一、主要原材料供應。
1.土豆項目主要原材料品種、質量與年需要量。
2.土豆項目主要輔助材料品種、質量與年需要量。
3.土豆項目原材料、輔助材料來源與運輸方式。
二、燃料供應。
1.土豆項目燃料品種、質量與年需要量。
2.土豆項目燃料供應來源與運輸方式。
三、主要原材料、燃料價格。
1.土豆項目原材料、燃料價格現狀。
2.土豆項目主要原材料、燃料價格預測。
四、編制主要原材料、燃料年需要量表。
一、土豆項目總圖布置。
1.平面布置。
2.豎向布置。
(1)場區地形條件。
(2)豎向布置方案。
(3)場地標高及土石方工程量。
3.總平面布置圖。
4.總平面布置主要指標表。
二、土豆項目場內外運輸。
1.場外運輸量及運輸方式。
2.場內運輸量及運輸方式。
3.場內運輸設施及設備。
三、土豆項目公用輔助工程。
1.土豆項目給排水工程。
(1)給水工程。用水負荷、水質要求、給水方案。
(2)排水工程。排水總量、排水水質、排放方式和泵站管網設施。
2.土豆項目供電工程。
(1)供電負荷(年用電量、最大用電負荷)。
(2)供電回路及電壓等級的確定。
(3)電源選擇。
(4)場內供電輸變電方式及設備設施。
3.土豆項目通信設施。
(1)通信方式。
(2)通信線路及設施。
4.土豆項目供熱設施。
5.土豆項目空分、空壓及制冷設施。
6.土豆項目維修設施。
7.土豆項目倉儲設施。
一、節能、節水措施。
二、能耗、水耗指標分析。
一、場址環境條件。
二、項目建設和生產對環境的影響。
1.土豆項目建設對環境的影響。
2.土豆項目生產對環境的影響。
三、環境保護措施方案。
1.設計依據。
2.環保措施。
四、環境影響評價。
一、危害因素和危害程度。
1.有毒有害物品的危害。
2.危險性作業的危害。
二、安全措施方案。
1.采用安全生產和無危害的工藝和設備。
2.對危害部位和危險作業的保護措施。
3.危險場所的防護措施。
4.職業病防護和衛生保健措施。
三、消防設施。
1.火災隱患分析。
2.防火等級。
3.消防設施。
一、土豆項目組織機構。
1.土豆項目法人組建方案。
2.土豆項目管理機構組織方案和體系圖。
二、土豆項目人力資源配置。
1.生產作業班次。
2.勞動定員數量及技能素質要求。
3.職工工資福利。
4.勞動生產率水平分析。
5.員工來源及招聘方案。
6.員工培訓。
一、土豆項目建設工期。
二、土豆項目實施進度安排。
三、土豆項目實施進度表(橫線圖)。
一、土豆項目投資估算依據。
二、土豆項目建設總投資估算。
1.土豆項目建筑工程費。
2.土豆項目設備及工器具購置費。
3.土豆項目安裝工程費。
4.土豆項目工程建設其他費用。
5.土豆項目基本預備費。
6.土豆項目漲價預備費。
三、土豆項目流動資金估算。
四、土豆項目投資估算表。
1.土豆項目投入總資金估算匯總表。
2.土豆項目單項工程投資估算表。
3.土豆項目分年投資計劃表。
4.土豆項目流動資金估算表。
一、土豆項目資本金籌措。
二、土豆項目債務資金籌措。
一、土豆項目財務評價基礎數據與參數選取。
二、土豆項目銷售收入估算(編制銷售收入估算表)。
三、土豆項目成本費用估算(編制總成本費用估算表和分項成本估算表)。
四、土豆項目財務評價報表。
1.土豆項目現金流量表。
2.土豆項目損益和利潤分配表。
3.土豆項目資金來源與運用表。
4.土豆項目借款償還計劃表。
五、土豆項目財務評價指標。
(1)投資利潤率,投資利稅率。
(2)財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期。
(3)土豆項目資本金財務現金流量表。
2.土豆項目償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)。
1.土豆項目敏感性分析(編制敏感性分析表,繪制敏感性分析圖)。
2.土豆項目盈虧平衡分析(繪制盈虧平衡分析圖)。
七、土豆項目財務評價結論。
三、土豆項目社會風險分析。
四、土豆項目社會評價結論。
一、土豆項目主要風險因素識別。
1.法律及政策風險。
2.市場風險。
3.建設風險。
4.環保風險。
二、土豆項目風險防控措施。
一、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見。
二、土豆項目推薦方案的優缺點描述。
1.優點。
2.存在問題。
3.主要爭論與分歧意見。
三、土豆項目主要對比方案。
1.方案描述。
2.未被采納的理由。
四、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見。
一、附圖。
1.土豆項目場址位置圖。
2.土豆項目工藝流程圖。
3.土豆項目總平面布置圖。
二、附表。
1.土豆項目投資估算表。
(1)土豆項目投入總資金估算匯總表。
(2)土豆項目主要單項工程投資估算表。
(3)土豆項目流動資金估算表。
2.土豆項目財務評價報表。
(1)土豆項目銷售收入、銷售稅金及附加估算表。
(2)土豆項目總成本費用估算表。
(3)土豆項目財務現金流量表。
(4)土豆項目損益和利潤分配表。
(5)土豆項目資金來源與運用表。
(6)土豆項目借款償還計劃表。
三、附件。
2.項目立項批文。
3.廠址選擇報告書。
4.其他相關報告。
可行性分析報告要求(優質15篇)篇六
目前xx區污水處理配套的管網和泵站建設相對滯后,且存在管理分散、管理標準不一,管養隊伍技術手段落后,維護經驗欠缺,對所轄管網及泵站只完成簡單的日常巡視和故障搶修,沒有真正建立起完善的污水管網泵站管理體系,導致污水收集率較低,污水處理廠進水量偏小,污水廠進、出水水質往往難以滿足節能減排要求。
為了實現污水管網及泵站科學管理,滿足日益嚴峻的環境保護形勢的需要,xx區政府決定由xx區各鎮街委托xx市xx區環境運輸和城市管理局(xx)統一組織進行xx區污水管網系統(含泵站)普查公開招標,xx市xx區環境運輸和城市管理局(xx)委托xx市xxxx處理系統管理有限公司承擔招標的具體工作。
結標后由各鎮街負責管網普查項目合同的簽訂及實施,并支付相應普查費用,區政府給予鎮街適當的補貼。
由于歷史原因,xx區大部分排水系統為雨污合流系統,且管道截流標準偏低,局部排水管網存在老化現象。xx建設與城市的發展存在著滯后現象,部分地區的排水管網難以滿足現階段的。排水需要,沒有嚴格執行污水排放許可管理制度,存在污水亂排現象,很大程度上污染河涌的水體環境,需要加強接入戶的污水排放管理。同時,xx區現有的排水管網管理分散,存在管理維護標準不一,污水收集率有待提高,排水管網和泵站的運營管理水平會在一定程度上影響污水處理廠的運行效果。
為了提高xx區污水的有效收集率,保護水資源,改善xx區的水環境質量和人民的居住環境,更好地發揮污水處理廠作用,提高xx區居民的生活質量,需要對xx區污水管網系統(含泵站)進行全面的普查,全面系統的掌握全區污水管網系統的現狀。
本次xx區污水管網系統(含泵站)探測普查項目已獲得區政府批復同意實施(、以及區政府常務會議關于實施xx區污水管網系統(含泵站)統一運營管理方案的決定通知-南府會函[20xx]年1號文)。
項目所在地位于xx市xx區,屬于珠三角河網地區。項目外部配套建設條件主要包括:。
(1)項目的污水管網系統(含泵站)已建成,只需探測普查管網及泵站設施;
(2)項目施工不需要外接電源;
(3)項目施工不需外接自來水;
(4)項目對外交通均為現成。
基于上述分析,項目外部配套建設條件已經具備。
xx區污水管網系統(含泵站)探測普查項目用地為xx區污水管網系統(含泵站)設施周邊路面。施工期間對周邊交通和現有的排水設施干擾少,對周邊建筑物無干擾。
項目規模:xx區xx污水管網約930公里,()污水提升泵站37座。
項目內容:利用物探工具與檢測設備對污水管網系統(含泵站)設施、設備進行摸查、檢測、測繪、勘探、信息數據整理建庫,形成污水管網系統(含泵站)普查成果。
項目屬于非生產性服務項目,不存在生產性項目所需的原材料。
本項目是非生產性項目,項目本身不需要消耗生產性資源。
本項目為服務性項目,項目本身并不排放任何污染物質,對環境無不良影響,相反能提高污水管網系統管理水平,提升污水管網系統排水效率,因而對環保是有利的。在工程施工期間不會對周邊環境造成影響。
本項目是非生產性項目,沒有生產勞動人員,作業人員做好勞動防護,并在作業現場做好安全和衛生措施,設有安全和衛生警告牌,提醒公眾注意安全。
普查費用根據現行統計的管網長度930公里來測算,總投資概算預計為1800萬元左右,實際結算按照普查招標的中標單價乘以實際工程量執行。項目資金來源主要是各鎮街財政資金,區政府給予鎮街適當的補貼。
本項目是具有排水防澇等綜合社會效益的工程,其主要效益是有利于提升xx區污水管網系統(含泵站)運營管理水平,有利于充分發揮污水管網系統的排水功能。工程符合國民總體利益,其社會效益顯著,應予以實施。
項目安排在今年下半年開始施工,整個工期為3個月,各個工序之間互相交叉,密切配合,確保項目工程按時完成。
按xx區政府要求,項目法人為xx市xxxx處理系統管理有限公司。
綜上所述,本項目有利于提升xx區污水管網系統(含泵站)運營管理水平,有利于充分發揮污水管網系統的排水功能,其社會效益顯著,經濟合理可行。本項目是必要的、技術上是可行的、效益是顯著的,應予以實施。
可行性分析報告要求(優質15篇)篇七
研究、分析,確定有利不利因素、項目是否可行,估計成功率大小、經濟效益和社會效益程度,為決策者和主管機關審批而制定的上報文件。
1、引言。
主要包括項目名稱、目標和基本功能,用戶單位名稱,新項目開發單位,該項目與其他項目或機構的關系和聯系,在可行性報告中使用的專門述語及其定義,該報告中所引用的文件和技術資料。
2、可行性分析的準備.包括對可行性分析的要求和目標,進行可行性所具備的條件和限制,進行可行性分析所采用的方法.
3、對項目的分析。
包括企業要實現的目標與完成的任務,組織機構和管理體制,可供利用的資源及制約條件,目前企業存在的主要問題及薄弱環節。
4、新項目方案。
包括新項目的目標及要實現的功能,新項目的組成結構,新項目的實施計劃、安排,包括各階段對人力、資金、設備的需求,新項目實現后對組織結構、管理模式影響等。
包括有:項目的必要性、項目的經濟可行性和技術可行性、組織管理的可行性和社會的可行性。
根據以上對項目的可行性分析,應該得出一個該項目是否可行的結論,一般有以下幾種方式:。
1)、可以立即進行。
2)、需要增加一定設備資源后才能進行。
3)、要推遲到某些條件具備以后才開始進行。
4)、需要對項目目標進行重大修改。
5)、不能或不必要確立該項目。
文檔為doc格式。
可行性分析報告要求(優質15篇)篇八
元江大宇商貿有限責任公司成立于1996年,2014年先后與xx南亞三菱,源鑫現代、中弛別克合作、接著再憑雄厚的技術競爭實力,先后被獵豹汽車、東南汽修、五菱、東風微車、中弛別克授權售后服務網絡站。目前,大宇企業已擬聘了大批汽修技術人才和具有一定經驗的汽貿運輸管理人才,專為各種修理和運輸服務于全省各地。
大宇匯鑫運輸分公司擁有中國重汽豪沃重卡20余輛。二汽東風40余輛、危險貨物運輸車輛30余輛,是當前云南運輸行業的領先企業,2014年被云錫元江鎳業指定為專用運輸濃硫酸車隊以及普通貨物運輸車隊。
為進一步繁榮元江營運行業,規范客運市場秩序、強化城市客運管理。目前我公司正積極有序地為成立元江縣大宇商貿有限責任公司出租汽車分公司統籌安排。
元江縣城市出租汽車是城車客運的起源,直至今日車輛數目已增至30余輛。其中大部份都以個體散運,自負贏虧、自生自滅的方式流串于元江的各個角落。由于元江城市客運方式比較復雜;包括兩輪,三輪摩托車客運,公交客運、觀光旅游車客運、客運站客運、出租汽車客運。這些錯綜復雜的客運系統交織于元江城市道路客運。造成亂停亂放亂行車的混亂秩序,給元江縣城市客運帶來了許多安全隱患以及亂收費現象。城市出租汽車因散亂、不統一、無人管理而滯留在元江電影巷,屆時給該路段交通帶來了極大的不便。
故,結合元江縣道路情況、客運系統分析、以及城市容貌的要求,我公司集中管理元江縣城市出租汽車將為元江縣城市道路客運打開方便之門。當前,出租汽車營運已成為經濟發展城市的象征,由于各各城市的普遍性存在,大部份人都會有意識性的選擇。作為熱帶旅游城市,城市出租客運是一個發展中旅游城市的象征,也是一項十分必要客運項目。
通過對出租車司機的詢問調查結果表明,大部份駕駛員均同意和贊成對元江縣城市出租汽車實行統一規劃、統一管理;由于當前城市出租汽車的散亂,沒有統一的標志、以及合理的管理制度;使得乘客無法區分私家轎車與出租車的不同,甚至不信任出租汽車的收費標準,這就必然導致我縣出租汽車行業始終滯后于其它城市的出租車客運。
發展中的元江縣已逐步邁向旅游風景城市,大量的熱帶果品寶藏和獨具一格的旅游節日將會吸引越來越多的投資商和游客。統一管理城市出租汽車管理后;首先,將為元江熱壩城市形象增光添彩,成為一道良好的風景;其次,為觀光我縣的游客和投資商提供出行之便,以及方便群眾外出;最后,統一規劃管理城市出租汽車后,將徹底整治我縣出租汽車的交通混亂秩序,解決亂停亂放亂收費等一系列安全運輸的問題。故,成立出租汽車分公司已成為當前勢在必行的重要舉措。
為方便統一管理,根據車輛保養、維護的需求以及對交通、城市環境等方面分析項目選址產生的影響,公司地址選擇在元江縣大宇商貿有限責任公司辦公室(元江縣澧江鎮澧江路128號石油公司旁)。
我公司統一元江縣城市出租汽車的管理后,將對出租汽車統一噴漆,統一安裝頂燈、統一車門地址以及駕駛員形象、規范出租汽車收費標準;建立租車信息平臺和gps監控系統。同時制定相應的管理制度、應急程序和車輛臺帳(附件)。
成立元江縣大宇商有限責任公司出租汽車分公司后,由總經理編制專人負責管理出租汽車的各項事務、定期集中出租汽車的駕駛員進行安全生產學習,邀請專業人員講授安全運輸法律法規,對駕駛人員和從業人員定期培訓。
杜郎口教學模式是杜郎口中學課堂教學模式的簡稱,具體是指山東省聊城市茌平縣杜郎口鎮初中自1998年以來不斷嘗試推行新課改、踐行學生主體地位而摸索新創的“三三六”自主學習的高效課堂模式。
杜郎口教學模式被認為當時中國基礎教育改革的實踐先行者,因此吸引了各大媒體和各地教育行政部門的現場觀摩,并在全國推廣。在推廣過程中,教育理論專家和基層一線教育工作者普遍認為,杜郎口教學模式具有地域局限性、文化差異性和生源本土性的特點。
因此,杜郎口教學模式雖然走在中國基礎教育改革的前列,但其是否具有被普遍推廣的價值和推廣之后能夠產生的教學效果,仍存在爭議和質疑。
陜西省作為西部教育大省,近年來一直推行與之類似的教學模式,以改變傳統的教學模式。餐桌式教學模式及學習杜郎口教學模式正在成為主流,但任何一種教學模式的實施,都應建立在對本省或本地區學校具體情況的調查研究基礎上來實施,任何自上而下推廣某種教學模式的做法都具有一定的行政命令性、強制實施性和偽科學的特點,否定了事物發展變化的一般規律。
顯而易見,經過創新形成的教學模式進行推廣的前提,首先是深刻理解這種新教學模式的內涵,了解它能為教學創造出多少價值或有用的東西;其次,要研究這種教學模式在該校實施過程中存在的問題和展現出來的優勢作用,并有效利用這種優勢作為己用;第三,我們在具體的應用時,是否調查研究過在本校實施的可行性或是否適合本校的教學情況;第四,我們本校的教師對新模式是否認同且不被反感,本校的學生是否能接受并喜歡;最后,在推行新教學模式中,我們是否可以避免盲目冒進或要求盡快展現出效果而采用行政性手段要求師生。
楊地中學作為陜西山區基層學校,一直走在教育教學改革創新的前沿,也深受各級教育部門和社會各界的廣泛關注。而作為本校教學一線的普通教師,更能體會到學校教育教學的真實現狀。當我們在拋去頭頂上的光環后,能夠直面教育教學的問題,研究分析并解決這些阻礙新教學模式推廣的問題時,楊地中學最終才能真正走在山區基層教育改革的前列。
因此,楊地中學實施杜郎口教學模式應該注意一下幾個方面。首先,通過外派參觀學習杜郎口教學模式的教師以及主管教學領導對杜郎口教學模式進行深刻總結,汲取該教學模式的有效成分和利用價值。
其次,調查研究我校教學教學存在的問題,這些問題是否構成了對新教學模式的推廣有阻礙作用。
第三,結合我校教育教學的實際,特別是思考我校教師固有的傳統教學模式能否短時間內接受杜郎口教學模式并進行有效的實施。
第四,調查研究我校學生是否具有與杜郎口中學學生相似的學習習慣和課堂參與習慣。
第五,在推廣過程中,學校應制訂出采用何種方式來逐步推行該教學模式。采取單一的聽課評課公開課僅僅是形式上或任務性的。
第六,在推廣過程中,應避免采取行政手段或影響強制措施硬性推廣該教學模式。同時避免行政人員不作為和教學人員消極對待。
最后,新模式實施后的風險和后果是否有足夠的認識,對風險和后果的承擔是否明確了責任。
綜上所述,杜郎口教學模式本是先進的教學模式,教育專家和教學一線工作者之所以反對,是因為其他學校在實施該模式時嚴重脫離了本校的實際情況,嚴重挫傷了一線教師的教學積極性和學生的學習參與性。因此,楊地中學在實施杜郎口教學模式中,務必要避免上述不利結果的發生。從而真正使杜郎口教學模式與我校校情實現完美結合,促成我校教育教學改革走在山區基礎教學的最前沿。
可行性分析報告要求(優質15篇)篇九
1項目內容、企業目標和發展戰略。
1.公司名稱:
xxxx有限公司。
2.項目內容。
公司成立初期,將致力于高檔無繩電話機(45%48mhz具有callerid功能的多手機無繩電話機、46/49mhz美國標準無繩電話機、高頻900mhz模擬和數字擴頻無繩電話機)和新型多功能電話機(如智能電話、callerid電話機、可視電話機、語音電話機、管理電話機等)的開發和生產。本公司已經掌握關健技術和具有一定的技術儲備,具備了大批量商業化生產的能力。
進軍消費類電子產品領域:以dvd技術為代表的新技術,包括dvdrom,dvd播放機,可寫dvd等。
涉足信息工程產業:pos終端、ic卡、刷卡機、住處系統集成、電子商務軟件等。
3.公司目標:
引入嶄新的管理機制,以人為本,人盡其才。5個月內生產出新型多功能電話機;8-10個月無繩電話機投產;20產值3000萬元;7500萬元;1.5億元。年dvd試產。同時進行多元化發展方向的拓展。
在不久的將來,建成一個電氣和住處王國。先期目標是步入中國電子百強,最終成為世界級的巨型高技術公司。
4.發展戰略:
方案1:以積累的人才優勢和成熟產品為突破口,以特貿的資金優勢為依托,在短期內完成資本原始積累、管理經驗積累、人力資源的積累和一定的市場占有率,創立自己的產品品牌。通過拓寬產品方向和提高產品檔次,條件成熟時,在國內以oem方式或參股、控股和企業收購等形式實施低成本的快速擴張,占領了國內和國際市場;力爭企業早日上市,募集發展資金,使企業的發展步入良性循環,在短期內得以迅速發展。
方案2:采用“抓兩頭,放中間”的戰略戰術,抓技術開發和市場拓展,產品的生產可以用國內oem形式的實現。這種方式的優點是:固定資產投入小、風險小、市場轉向靈活,可以集中精力很抓技術和市場兩個關鍵因素。缺點是:加工利潤被分享,利潤率低,產品質量和數量在失控時將難以保證。
2立項依據。
1.新成立的國際先鋒(iternationalfrontier)電子股份有限公司,具有成熟的普通電話機、數字答錄機、callerid電話機、國標無繩電話機(45/48mhz)、美國無繩電話機(43/49mhz)、先進的傳呼機(bb機)、功放機和dvd技術人才,無需投入大量的前期研究開發費用即可在短期內生產上述產品。
2.已經和供應商建立良好的伙伴關系,材料的采購渠道成熟,ic供應商的技術支持良好。
3.國內城市能信市場繼續走向成熟,尤其無繩電話機市場在中國剛剛起步,農村市場潛力仍然巨大。對新產品的需求仍然強烈。
4.國際通信oem市場對中國的制造能力有一定的依賴,保重oem也是初期發展的必由之路。
5.目前,電子行業的市場特點是市場成熟、競爭激烈、利潤微薄。必須要有自己的優勢才能在激烈的市場中站穩腳跟。在電子方面的'發展戰略值得深入研究。著名的計算機產品供應商dell公司在這方面可以提供很好的發展經驗:即低成本的生產成本、良好的售后服務和快帶的市場能力。
3項目概貌。
本公司注冊資金1500萬元人民幣。其中300萬元為廠房投資,100萬元用于生產車間、寫字樓改造,300萬元用于設備投資,其余800萬元為流動資金,用于支付工資、購買原團料和支付銷售費用和管理費用。
預計:公司占地6000平方米籌建期自4月1日起,共5個月時間,199月投產(先期產品為多功能電話機)。
員工人數:生產線100人,后勤25人,rd人員10人,銷售20人,合計155人。先期設計能力為日產國標無繩電話機1000臺左右,月產22000臺。或日產普通電話機1500臺,月產33000臺。無繩以每臺500元產值計算,年產值13200萬元。
第二章項目背景與發展規劃。
1項目提出的背景。
目前,我國的電話機生產的狀況是供大于求,1億5000萬部電話,國內市場消化4000萬部,9000萬部出口。盡管如此,但對無繩電話機而言,國內尚有巨大的市場空間,邊際利潤遠遠大于普通電話機。因而,已經引起各大電話機廠家的注意。甚至象廈新、萬利達、海爾、長虹等過去與電話機無關的著名電子生產廠家也開始擠進無繩電話的市場。有專家斷言,無繩電話機的邊際利潤已經趕上和超過了vcd機的利潤。
作為電話機生產的專業廠家,我們原來擁有的強大的專業人才優勢,加之新公司的資金優勢,在規范管理的基礎上,我們將力爭創造自己的電話機品牌,并在激烈的市場競爭中站穩腳跟。
無繩電話機開發和生產,僅僅是作為我們事業的高起點。在完成原始資金、管理技術積累并形成自已獨特的企業文化后,我們將以品牌、企業文化和洋入資金為優勢迅速實施低成本的擴張計劃,拓展企業的業務范圍,擴大企業規模,逐漸形成規模經營和多元化經營,使得公司規模和效益得以超常規高速發展。
2項目發展規劃。
本公司將以無繩電話機的生產為公司發展起點,全力傾注于消費類電子產品和it產業,具體發展規劃如下所示:
初期第一步:普通多功能電話機和國標20信道多手機無繩電話機(一拖三)研究開發和生產。
初期第二步:新型電話機、可視電話機、國際oem無繩電話機和900mhz無繩電話機。
中期:家庭影劇院5。1功放、dvd影碟機、高級音箱和音響。
長期:家用醫療電子、汽車音響、it產業:計算機配件、外設、軟件。
第三章工程技術方案。
1產品技術構成。
初期產品(起步產品)生產國標無繩電話機和多功能電話機。根據市場調查,無繩電話機以一拖一較為受市場歡迎。為此,決定iternationalfrontier公司的首款無繩電話機型便定位在多手機無繩+cid上。具體功能要求如下:
1.具有cid功能的無繩電話機(模具設計時考慮lcd電池的需要):
座機和手機夜光健盤?擾碼保密功能(選項)?座機免提功能。
callerid(typel)?lcd顯示。
座機停電可用(手機停電可用最好)?通信距離500米。
手機停電密碼2h不丟失。
2.棋具考慮:經分析,目前的公模很難滿足需要,款式太大眾化、外觀質量難以保證。我們將考慮自行設計模具。利用這款模具,將可以生產出5種左右的機型(p/t、p/td、p/tsd(lcd)、ic卡管理電話機、多種機無繩電話機、單手機無繩電話),然后再配以各種各樣的顏色。
3.塑膠(殼體、絲印):建廠初期,出于資金方面的考慮,塑膠可以請別的公司代為生產。
2新產品的研究開發。
公司設立工程部,由工程部經理負責安排研發、電話機入網任務。
3土建工程改造。
廠址暫定在湖濱北路,占用1-3層。其中1層為注塑和部分成品倉庫,2、3層為生產線、貨艙、寫字樓。設電話機插機線1條,裝配線生產線1條,設計工位各為120個,對于無繩電話機中用天的貼片pcb板,先期可以先請別的公司協助外加工。為此,需要對現行建筑進行土建改造,建造生產場所和寫字樓。
第四章職能部門的設置。
總經理辦公室、行政部、人事部?財務部。
技術部:開發中心、ie部、電腦部、儀器校驗室、資信中心。
廠部:生產部、模具部、塑膠部、設備部。
物資部:物控、計調、采購、成品倉庫、材料倉庫?市場部。
質量做主部:qa、iqc部。
投資項目:無繩電話機。
[案例分析要求]。
1、討論上述《可行性分析報告》存在的問題及可能產生的后果。
2、分析影響該投資項目的關鍵或主要因素,并討論其是如何影響投資項目經濟效益的。
3、如何根據該項目的特點,建立相應的評價框架、評價方法和指標?
4、該投資項目是否具有顯著的經濟效益?為什么?
可行性分析報告要求(優質15篇)篇十
1、項目名稱:邵陽市鴻遠特種養殖基地有限公司蝸牛養殖與加工工程。
2、建設性質:擴建。
3、項目建設單位:邵陽市鴻遠特種養殖基地有限公司。
法人代表:羅乾震。
所有制形式:股份制企業。
4、建設地點:邵陽市大祥區城南鄉白洲村。
建設規模:10萬只蝸牛種螺養殖基地建設,1000噸商品蝸牛,300號蝸牛罐頭,3000公斤蝸牛酶設,100噸蝸牛保健品,100噸em生物液,200噸蝸牛粉。
建設期限:xx年至xx年。
5、項目申報單位:邵陽市鴻遠特種養殖基地有限公司。
法人代表:羅乾震。
6、投資規模:4375萬元。
7、資金構成:建筑工程408萬元,設備及安裝1944萬元,種苗引進57萬元,技術引進800萬元,其他的作用。
”
8、資金籌措:財政資金2445萬元,自籌資金640萬元,
貸款1290萬元。
9、主要技術指標:。
年產量:1000噸。
總成本:5860萬元。
稅收:495萬元。
內部收益率:59.72%。
文檔為doc格式。
可行性分析報告要求(優質15篇)篇十一
1、項目來源。
2、適應癥。
3、注冊類別。
4、開發階段。
5、項目特點。
6、實施方案(計劃進度或項目目標)。
7、投資概算。
8、市場預測。
1、產品和技術開發x述。
關鍵技術的開發和作用、效果的論述,產品開發的技術性能水平與國內外先進水平的比較,包括技術依托單位或合作單位的研究開發x述。
2、技術的成熟性論述和產品可靠性論述。
本項目生產技術的成熟性,工藝流程與現有生產線的匹配分析;本項目產品的檢測方法,與現有質量控制系統的匹配分析;產品的穩定性、安全性情況。
3、原、輔料來源分析。
原輔料可得性,主要原料廠家、價格。
4、環境保護和勞動安全。
項目投產后對環境的影響,三廢情況及治理方案;生產過程中有毒有害物質的分析,采取的保護措施。
5、產品注冊情況分析。
同品種注冊情況。
本項目的技術難點、注冊風險分析及對策。
1、國內外市場調查。
產品所針對適應癥的臨床用藥現狀及趨勢;產品的市場容量。
2、市場競爭狀況(近三年)。
主要競爭產品的廠家、價格、市場份額,主要區域市場。
3、產品優、劣勢分析(swot分析)。
產品優勢和劣勢(適應癥、療效、使用方便性、不良反應);外部機會和威脅分析;與競爭品種的比較(包括功能、特點、價格、包裝等)。
4、市場預測。
產品的壽命周期以及目前所處階段;產品的消費條件、對象,產品更新周期的特點;品種發展趨勢,可能產生情況分析;國內需求量分析。
5、產品方案和銷售收入預測。
數據來源可靠性;臨床試驗及注冊風險分析、市場分析、銷售預測的準確性。
7、同類市場或產品專家建議。
四、項目實施方案。
1、技術方案論述。
技術開發或合作方案。
2、項目實施進度計劃。
本項目的開發方式、計劃進度安排。
五、投資估算、資金籌措。
項目的費用估算、資金籌措、各階段費用支出計劃。
六、結論。
對項目的.總體評價及意見。
可行性分析報告要求(優質15篇)篇十二
瀘溪縣轄鎮。1949年為武溪鎮,1950年屬一區,1958年設武溪公社,1980年復鎮。位于縣境東南部,面積4.6平方公里,人口0.6萬,距縣城9公里。原為縣城,1996年縣府遷白沙鎮。319國道經此。轄東正街、西正街、北正街、南正街4個居委會和五里州、城郊、稱砣山3個村委會。農作物有水稻、玉米、蔬菜。鄉鎮企業有印刷廠、米粉廠、糖廠等。
二、項目建設必要性。
武溪鎮是“以農副產品集散為主的集鎮”,覆蓋區域廣,商貿流通量大,區域內農業、農副產品資源十分豐富,其椪柑、蔬菜等產品獨具特色,品質絕佳,常年來此地經營的客商絡繹不絕,交易非?;钴S。長期以來武溪鎮沒有一個規范的交易市場,集貿經營秩序零散混亂,嚴重阻礙了商品交流規模擴大,嚴重制約了當地社會經濟的發展。隨著市場經濟的不斷發展,人民群眾生活水平的不斷提高,以及當前縣委、縣政府提出的創建國家“文明縣城”活動深入展開,現有的以街為市,以路為市,占到經營,人車混亂的現狀嚴重制約商品流通和集鎮發展,已不能滿足當前社會經濟發展和人民生活需要,群眾怨聲載道,當地政府面臨嚴峻的工作挑戰和輿論壓力。建設一個規范的農貿市場,是帶動當地農民發展生產,實現商品轉化,解決集鎮富余人員就業,加快城鎮建設,拉動區域經濟發展,維護社會穩定的有效途徑。根據社會和經濟發展趨勢,武溪鎮農貿市場必將會建設,但是,依照以上所述,盡快盡早建設武溪鎮農貿市場已是勢在必行,非常必要。
一、項目規劃設計原則。
1、以人為本,便民利民的選址原則。在選址及規劃安排上注重老百姓的需求,不太偏太遠,周邊環境相對寬敞,人流進出、車輛周轉有充分回旋余地。經多方論證,項目最終選址在武溪鎮北正街。
2、合理布局,精心設計的原則。新市場的設計符合現代化市場的標準,適應當前經營要求,充分做好采光、通風、排水、消防、衛生、垃圾處理、管理、輸配電、內部通道及出入口等一系列合理設計,使菜場經營和居民消費能夠在一個良好的、和諧的環境中進行。
3、適度超前,業態提升的原則。在內部結構優化設計的基礎上,同時注重外圍環境配套設施的同步完善,其外圍有近500平方米的場地,可滿足市場停車,物流運輸配送等要求。
4、發揮優勢,打造特色的原則。引導成立柑桔、蔬菜等營銷協會,加強行業自律與指導。把新市場建設和發展成為有地方特色的示范龍頭市場,打造品牌,推動市場的健康穩步發展。
5、規范管理,人民滿意的原則。市場建成后,政府只進行宏觀調控和政策引導。原有的蔬菜、肉食、水產、農產品、水果批發等商戶全部進場經營,市場的管理既可保持原有模式,或是引進市場化的經營管理方式。進場經營后,其一更便于加強市場統一管理,相關規章制度場內經營戶更容易接受和遵守;其二利于和諧社會的建設,由市場來管理市場,政府與老百姓的摩擦減少,政府只在關鍵時候進行協調,利于政府與老百姓間良好關系的構建;其三便于引進競爭機制,進一步激活市場,使市場向更加健康活躍的新型現代化市場邁進。
二、項目建設規模。
該農貿市場占地面積4300m2,其中農貿面積2300m2,綜合面積20002,中心通道高4米,主體工程為鋼管框架結構,頂棚采用透明塑膠瓦,可設85個交易攤位,基本滿足20xx人的日交易需求。
一、組織結構。
項目立項后,鎮政府將專門成立建設領導小組,負責招商引資及項目招投標和工程監督,項目動工后領導小組辦公室將與建筑承包商一起合作,監督工程施工質量及工程進度,全面協調施工中遇到的各種問題。
二、勞動定員。
工程施工上,將嚴格按照設計要求,聘請相當資質的建筑單位前來施工,嚴把質量關,控制工程進度,保證工程達標,項目完工后,將專設機構對農貿市場的衛生日常使用實行管理。
考慮到當地人民群眾對該市場建設的迫切需要,以及市場建設前期各項準備工作基本就緒,且該農貿市場為小型工程,施工技術不復雜,安裝工程較簡單,該農貿市場建設工期為11個月。
一、估算依據。
(1)項目估算依據省建委頒發的有關湖南省建筑工程預算定額工料表規定進行。
(2)省建委建筑工程部發布各地市主要材料最高限價。
(3)主要材料按當地市場平均價格估算。
二、投資估算。
(1)主體工程為鋼管框架結構,頂棚采用透明塑膠瓦,材料價格按當地市場平均價估算,造價大約300元/平方米,計126萬元。
(2)交易臺及裝飾為簡單裝修按市場的普通標準適合市場的需求每平方造價55元/平方米,計24萬元。
(3)水、電設施、消防設施等按估算為30萬元。
(4)其他配套設施如肉食攤位、水產品交易攤位等特殊攤位估算20萬元。
(5)店鋪門面改造費80萬元(其市場內共有48戶,每戶按照200元給予扶持改造)。
(6)其他費用140萬元。
項目合計總投資420萬元。
三、資金籌措。
項目建設資金的籌措擬采取如下辦法:
1、自籌資金120萬元。
2、地方配套200萬元。
3、申請省級扶持申請補助100萬元。
一、社會效益。
1、武溪鎮農貿市場建成后,能徹底解決本鎮長期以來形成的以路為市、以街為市、占道經營、人車混亂的局面,為商品經營者提供一個良好的經營場所。
2、能促進本鎮集鎮建設,改善市容市貌,徹底治理市場環境,整治臟、亂、差狀況。
3、交通阻塞、人行不暢的問題得到解決,交通不安全、社會治安不穩定因素將進一步減少。
4、為發展經濟,提供方便安全的交易場所,促進農產品、林特、水產品、農副產品的交流,拓寬商品交易渠道,為加快農村產業化建設,加速實現富民強鎮創造條件。
5、促進市場規范化管理,從而使違規違法行為得到控制,推進市場經營秩序朝著良好的方向發展。
6、有利于政府行政職能部門充分有效地發揮職能作用,強化管理,控制偷稅漏稅,增加國家和地方財政收入。
7、項目建設能解決部分社會富余人員就業問題。
二、經濟效益。
該市場為國家投資公益性小型建設項目,項目屬政府行為,按照“以市場養市場”的要求,本經濟效益只對市場設施日常維護和管理人員工資以及還款計劃和償還能力進行內部財務分析;不對稅收,動態投資,財產折舊,收入敏感性等經濟效益進行分析和評估。
武溪漢王鎮興建農貿市場所在地既是該鎮的政治、經濟、文化中心,也是周邊鄉鎮的物資交流中心,流動人口較多,承擔著本鎮和周邊鄉鎮近3萬人的商品服務。區域商品資源十分豐富,發展前景十分廣闊。該項目不僅社會效益顯著,而且在經營收入保守估算的情況下,經濟效益仍很可觀,項目完全能夠達到預測的經濟效益。
本項目技術規劃方案合理可行,經濟社會效益良好,經研究論證認為項目是完全可行的。
武溪鎮農貿市場建設對發展武溪經濟,改善集鎮面貌都具有十分重要的作用,當地政府和人民群眾都十分支持項目建設,盼望盡快實施該項目,為使這一項目順利實施,希望各級政府及主管部門給予大力支持,同時給有必要優惠政策,是該項目如期建設成功。
可行性分析報告要求(優質15篇)篇十三
目錄。
一、總論。
二、市場分析。
三、建設內容。
四、環保與市政配套。
五、組織機構與人力資源配置。
六、建設進度安排及物料供應。
七、資金籌措。
八、效益分析。
九、研究結論與建議。
一、總論。
(一)項目背景1項目名稱:“聯想高科?經典都市”居住小區2承辦單位概況:“世紀地產”是武漢專業的房地產項目開發公司。
由于其他的在開發項目占用大量資金,且本項目工程量大,建設周期長。
為了降低投資風險,“世紀地產”決定和武漢高科國有控股集團有限公司及北京融科智地房地產開發有限公司合作成立控股公司武漢聯想?世紀高科房地產開發股份有限公司開發本項目。
公司注冊資本1億元(“世紀地產”3000萬元,武漢高科國有控股集團有限公司3000萬元,北京融科智地房地產開發有限公司4000萬元)流動資金2400萬元(滾動開發)。
武漢高科國有控股集團有限公司是經武漢市委、市政府同意成立的,授權全面經營和管理武漢東湖新技術開發區國有資產。
集團注冊資本15億元,目前全資、控股、參股企業35家,已成為“武漢?中國光谷”建設的主力軍,是一家集資產經營與管理、創業孵化器、風險投資、技術產權交易中心、工程科學研究、大學科技園建設于一體的大型國有控股集團。
成立于xx年6月的北京融科智地房地產開發有限公司,是聯想控股公司為進軍房地產行業而專門設立的全資子公司,也是其多元化布局的一個重要棋子。
(1)《城市居住區規劃設計規范》。
(2)《武漢市規劃管理條例》及《技術規定》。
(3)《城市居住區公共服務設施設置規定》。
(4)《住宅設計規范》。
(5)《住宅建筑設計標準》。
(6)《建筑工程交通設計及停車場設置標準》。
(7)《城市道路綠化規劃及設計規范》。
(8)《高層民用建筑設計防火規范》。
(二)項目概況1地塊位置:關山一路與楚雄大道交會處往南400m處。
光谷創業街位于本案東側,南抵武漢職業技術學院,西緊鄰關山一路,北靠長江有線電廠。
地塊緊鄰光谷cbd中心區,不僅未來發展前景不俗,其現有配套設施也十分成熟。
周邊商場、菜場、休閑廣場眾多,大專院校林立,公園、醫院等公共設施相距不遠。
“聯想高科?經典都市”居住小區周邊有:華中科技大學、中南民院、魯巷廣場、關山市場、關山中學、魯巷小學、光谷核心市場、電信數碼港、長江樂園、東湖新技術開區等。
位于此地生活方便而多彩。
2建設規模與目標:土地面積:270畝。
(1)步行約2分鐘可至58。
6、52。
1、715等公交車站;。
(2)魯巷廣場購物中心關山超市以及關山飯店等消費場所均幾步之遙;。
(4)華中科技大學,中南民族學院等高校環繞;。
(三)項目建設緣由1項目建設有利于我公司在武漢房地產市場的進一步開拓發展公司自成立以來,秉承“追求卓越、盡善盡美”之企業理念,依托開發區的優惠政策及政府支持,立足于東湖開發區,輻射武漢三鎮。
通過本項目的開發,占據光谷cbd區域房地產市場,發展壯大公司實力,并進一步樹立企業在武漢地產業界的形象。
2項目的建設符合武漢市對光谷建設的精神國家繼續實行擴大內需、拉動經濟增長政策對房地產市場的潛力巨大,使房地產開發企業預期的盈利將進一步增強。
隨著國家取消了銀行對房地產開發項目貸款的限制、解除了房地產開發企業禁令,更加堅定了房地產業發展的信心。
武漢市政府加大對房地產業的投入。
每年投資100億元興建600萬平方米的住宅,五年共建3000萬平方米,用五年的時間解決30萬居民的住房問題的戰略方針的實施對房地產業的影響是十分明顯的。
形成了。
二、三級市場聯動效應。
二、三級市場聯動的良好局面。
部分條件好的行政、企事業單位已進入住房貨幣化分配階段,房改前的好條件正在逐步被消化,繼而轉入個人購房,會刺激住房有效需求,形成住房梯級消費。
根據xx年第二季度武房指數報告,洪山區房地產市場最大特征就是“光谷地區以住宅項目為主,武珞路沿線以商務寫字樓為主”。
作為洪山區兩大經濟支柱“中國光谷”與“電腦一條街”在洪山區的經濟結構中將占據主導地位。
隨著中國光谷的發展壯大,小區周邊土地已成為武漢市房地產開發的熱點,在未來的5年內,中國光谷方圓50平方公里的區域將形成一個科工貿年收入超過1000億以上的高科技產業園,加上長江樂園的帶動效應,一大批第三產業會在此地蓬勃興起,本地域將成為武漢市人文環境最好、居住質量最高、規劃配套最完善的生活社區。
因此,我公司決定在此區域內尋找合適的地段投資建設高品質的商品住宅小區,由于本區域內土地的稀缺以及我公司資金暫時的短缺,我們選取武漢高科國有控股集團和北京融科智地房地產開發有限公司作為戰略合作伙伴,三方經過協商,達成一致,成立合資公司武漢聯想?世紀高科房地產開發股份有限公司共同開發高科集團270畝儲備地塊。
具體合作方式在資金籌措一節中有詳細敘述。
3由于市區可開發土地稀缺,三方合作開發本項目符合我公司投資開發策略從土地供應的角度分析,由于土地數量的相對穩定性和自90年代中期以來武漢房地產市場的高速發展,武漢市區土地資源日益減少,在市區內,土地供應絕對數量必然呈現下降趨勢。
類似本項目開發可200多畝以上大規模住宅區域的土地稀缺,土地資源彌足珍貴。
隨著土地供應市場的秩序日益規范化,為了合理的利用城市土地資源,土地獲得方式已由過去的劃撥、協議出讓方式逐步轉化為以拍賣、招標方式為主。
而后兩種方式必然提高土地獲得成本,對項目開發建設不利。
本項目由武漢高科國有控股集團提供土地使用權,為資金流動周轉和項目建成收益創造了良好條件。
一次性獲得大面積有開發潛力的地塊,有利于對項目進行滾動開發。
根據市場動態,合理調整設計方案和營銷策略,穩步樹立項目品牌形象,這在武漢房地產市場并不多見。
項目周邊樓盤的開發已經提升了本地區土地的潛在價值,本項目的開發可以使潛在價值得到實現。
(四)市場分析1武漢概況武漢市是中國六大中心城市之一。
在1992年國家公布的中國城市綜合經濟實力50強中,武漢名列第六。
xx年,武漢市國內生產總值達到1348億元,按可比價格計算,比xx年增長12%。
經濟運行質量提高,全年實現財政收入150.18億元,同比增長21.8%,占國內生產總值的比重為本11.1%。
自1992年以來,武漢經濟發展駛入快車道,全市國內生產總值連續保持兩位數增長,高于全國、全省平均水平。
經濟運行質量和效益明顯提高,人民生活水平繼續改善,各項社會事業全面進步,實現了“十五”計劃的良好開局。
得天獨厚的地理環境,經過數千年的開拓點染,創造了輝煌的物資文明和精神文明,為武漢的飛速發展奠定了堅實的基礎。
中華人民共和國成立后,武漢經過幾十年的發展,已經成為一個門類齊全的綜合性工業基地,華中地區的內外貿易中心,我國內地最大的交通樞紐和重要的教育、科研基地,在全國221個地級以上城市中,武漢的綜合經濟實力居第六位,是中國的特大中心城市之一。
改革開放以來,武漢的投資“洼地效應”顯現,目前利用外資居中國中西部大中城市之首,實際利用外資63.7億美元,外資來自全球五大洲40多個國家或地區,全球500強跨國公司有35家來漢投資,另有45家設立了代表處。
邁向世界超級城市世紀之交,正當世界各大城市都在描繪新的發展藍圖之際,美國《未來學家》雜志1999年6-7月刊發表了著名學者麥金利-康韋所著題為《未來的超級城市》的文章,預言中國的上海、武漢將進入21世紀全球十大超級城市之列。
超級城市是指具有下列3項條件特征的城市地區:人口超過100萬;能夠可持續地滿足居民的物質和社會需求(包括食物、住所、安全、醫療、保健、交通及教育等方面的需求);擁有健康和充滿火力的經濟環境,能夠創造、吸引和培育可產生足夠就業機會和財政收入的經濟投資。
未來超級城市必不可少的10個因素:水源;國際機場;與腹地的交通聯絡;圓頂體育場;技術中心;通信中心;公共交通;垃圾處理;綠色基礎設施;新的政治機制。
未來的十大超級城市:班加羅爾(印度);武漢(中國);上海(中國);曼谷(泰國);丹佛(美國);亞特蘭大(美國);昆坎-圖盧姆地區(墨西哥);馬德里(西班牙);溫哥華(加拿大)。
由于地處中部要沖,擁有高新技術產業以及數十所大學和技術學院,武漢具有很大的機會。
2光谷地區房地產住宅市場分析。
(1)“光谷地區”概況信息技術的突飛猛進,給世界生產力和人類社會的發展帶來了極大的推動。
光電子技術是信息技術的核心技術之一,隨著國際互聯網業務和通信業的飛速發展,光電子信息產業將是影響未來社會發展的戰略性產業,必將成為21世紀最重要的支柱產業之一。
在此背景下,大陸許多專家學者建議建立國家光電子信息產業基地。
湖北省和武漢市政府審時度勢,及時決策,力爭在武漢創建國家光電子信息產業基地。
去年,武漢以其發展光電子產業的綜合優勢,被國家科技部、國家計委批準為國家光電子信息產業基地(簡稱“武漢?中國光谷”)。
“武漢?中國光谷”高等院校和科研院所眾多,匯聚了一大批國內外知名的專家學者,為發展光電子產業提供了強勁的智力支持;以武漢烽火科技集團、長飛公司、精倫電子、華工科技等企業為代表的一批光電子企業,已經形成了一定的產業規模,形成了光谷發展的骨架;“武漢?中國光谷”依托國家級開發區-----武漢東湖新技術開發區,有著良好的外部環境和條件,這些都為光谷的建設發展奠定了良好的基礎。
武漢東湖新技術開發區50平方公里范圍內集聚了18所高等院校,56個省部屬科研院所,65個國家重點學科,10個國家重點實驗室,7個國家工程技術研究中心,43名兩院院士,20多萬名各類專業科技人員,35萬在校大學生,每年有5萬余名大學生從這里走向四面八方。
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可行性分析報告要求(優質15篇)篇十四
2、可行性研究結論。
3、主要技術經濟指標表。
4、存在問題及建議。
1、項目提出的背景。
2、項目發展概況。
3、投資的必要性。
1、市場概況。
2、市場預測。
3、營銷戰略。
4、產品方案和建設規模。
5、產品銷售收入預測。
1、建設條件。
2、場址選址。
1、項目組成。
2、生產技術方案。
3、總平面布置和運輸。
4、土建工程。
1、節能及節水。
2、環境保護。
1、勞動保護。
2、安全衛生。
3、消防。
1、企業組織。
2、勞動定員。
3、員工培訓。
1、工程項目管理。
2、項目實施進度。
1、投資估算。
2、資金籌措。
3、投資使用計劃。
1、生產成本和銷售收入估算。
2、財務評價。
2、項目與所在地區互適性分析。
1、風險類別。
2、風險應對措施。
1、結論。
2、建議。
1、項目承辦單位營業執照、法人證書復印件。
2、當地規劃、國土、環保等部門關于項目的支持文件。
3、查新檢索報告。
4、檢測報告。
5、相關知識產權、專利技術復印件。
6、自有資金存款證明。
7、相關銀行貸款承諾。
8、其他相關證明材料。
9、項目財務分析報表。
可行性分析報告要求(優質15篇)篇十五
經過對銀行儲蓄系統項目進行詳細調查研究,初步擬定系統實現報告,明確開發風險及其所帶來的經濟效益,對軟件開發中將要面臨的問題及其解決方案進行可行性分析。本報告經審核后,交由軟件項目經理審查。
1.2項目背景。
1.2.1項目名稱:銀行儲蓄系統。
1.2.2用戶:銀行。
1.2.3說明:現在的銀行儲蓄系統工作效率低,越來越不能滿足廣大儲戶的需要。銀行與客戶都迫切希望能更方便更省時就可以辦理儲蓄業務。現代計算機網絡的高速發展使越來越多的人更喜歡網上購物、不出門即可交納各種費用。在這樣的背景下,很明顯現行的銀行儲蓄系統已經不能滿足人們越益增長的需求,急切需要建立一個新的、高效的、方便的、互聯的銀行儲蓄系統。
1.3參考資料。
《軟件工程--原理,方法與應用》吳欽藩編著人民交通出版社出版。
《軟件工程導論(第四版)》張海藩編著清華大學出版社出版。
《軟件工程》任勝兵、邢琳編著北京郵電大學出版社。
2.1要求。
2.1.1功能要求。
此系統所要完成的主要功能模塊有兩部分:取款系統與存款系統。
存款時,儲戶填寫存款單,然后交給銀行業務人員鍵入系統,同時系統還要記錄存款人姓名、住址(或電話號碼)、身份證號碼、存款類型、存款日期、利率等信息,完成后由系統打印存款憑單給儲戶。
而取款時,儲戶填寫取款單交給業務人員,業務人員把取款金額輸入系統并要求儲戶輸入密碼以確認身份,核對密碼正確無誤后系統計算利息并印出利息清單給儲戶。
2.1.2性能要求。
為了滿足儲戶的要求,系統必須要有高的運作速度,儲戶填寫的表單輸入到系統,系統必須能快速及時作出響應,迅速處理各項數據、信息,顯示出所有必需信息并打印出各項清單,所以要求很高的信息量速度和大的主存容量;由于要存貯大量的數據和信息,也還要有足夠大的磁盤容量;安全性也是系統最重要的性能需求之一,銀行計算機儲蓄系統必須有可靠的安全措施,以保證儲戶的存儲安全。
2.1.3接口要求。
業務員鍵入儲戶的資料要全部一直顯示在屏幕;儲戶從按鍵口鍵入密碼到系統以核對;計算機與打印機有高速傳輸的連接接口,最后以紙張的形式打印出清單給儲戶。
2.1.4輸入要求。
業務員從存取款表單輸入數據,要迅速精確,適當調整輸入時間,不能讓客戶等太久,但也不能讓業務員太過忙碌以免影響正確率。
2.1.5輸出要求。
要求能快速準確打印出清單給客戶。
2.1.6基本的`數據流程和處理流程。
2.1.7安全與保密要求。
為了確保儲戶的利益,儲戶的各種信息應保密,特別是對儲戶賬戶密碼等信息的保密安全。由于查詢人員的身份和目的不同,本系統還提供不同的查詢權限,如行長與普通的業務人員之間的權限不同。
2.1.8完成期限。
初步確定開發期為6個月,試運行期為3個月,系統計劃于2012年春節正式投入運行。
2.2目標。
銀行是以盈利為主的服務性機構。為了在競爭中取得優勢,必須提供優質的管理服務使其能夠順利發展。目標具體表現為在銀行內部建立儲蓄系統,初步實現系統計算機化,并保證該銀行能夠按期望順利完成工作,提高工作人員的工作效率;與其他多間銀行聯網,促進銀行間的互聯合作,提高銀行儲蓄系統的整體水平,從而實現銀行儲蓄系統的高效性、方便性、實用性、互聯性,提高銀行的信用度、銀行的經濟效益和社會效益。
2.3條件、假定和限制。
采用調查方法:通過對銀行業務員和客戶的調查以獲得第一手資料,確定客戶和實際應用中的需求;然后經過座談或開會的形式和專家和銀行經理交談,落實最后的問題定義。
2.5決定可行性的主要因素。
本次可行性分析是按照軟件工程的規范步驟進行的,即按復查項目目標和規模,研究目前正使用的系統,導出新系統的高層邏輯模型,重新定義問題這一循環反復的過程進行。然后提出系統的實現方案,推薦最佳方案,對所推薦的方案進行經濟、技術、用戶操作和法律的可行性分析,最后給出系統是否值得開發的結論。
當前大多數銀行所使用的銀行儲蓄系統辦理業各時手續繁多,人工業務操作過多,嚴重影響了工作效率,以至客戶等待辦理手續過長感到不耐煩,且出錯率高。
3.1處理流程和數據流程。
以用銀行卡取款為例,儲戶用卡取款時不能直接取款,要先填取款表,交給業務員輸入資料,再由儲戶輸入密碼以確認身份,還要在取款表單上簽名以再次確認,最后才業務員才把現金交給儲戶:
3.2工作負荷。
由于辦理手續的繁多和不合理,工作效率非常低,需要大量業務員,通常有儲戶等待排成長龍的現象,這給工作人員增加了非常大的負擔和額外的工作負荷;同時也給銀行公司的發展帶來了嚴重的制約和壓力。
3.3費用支出。
辦理手續的繁瑣不僅使業務人員工作量很大,而且使客戶對于業務辦理流程不能明確而是咨詢的業務量加大。各種憑單與證件的復印打印不僅使設備、材料開支增加,而且工作效益低。
3.4人員。
需要大量業務員和額外的工作人員處理各項事務。
4.1對系統的簡要描述。
根據系統目標以及現行系統存在的問題,建議新系統分兩步實現:
第一階段建立一個內部的網絡,以實現銀行儲蓄系統的計算機辦公化。能夠處理以下工作:本行內的銀行卡在各分行可提款;及時辦理業務;提高工作效率。
第二階段是在全國多家銀行間建立一個互聯的網絡系統,實現銀行儲蓄管理系統的信息集成,完成后的系統可以實現在各行間互存取款,且操作方便簡單迅速。
4.2處理流程和數據流程。
4.2.1存款流程圖。
4.2.2取款流程圖。
4.3與現有系統比較的優越性。
用銀行卡可以直接在柜臺或提款機取款;在柜臺取款時第一次輸入密碼核對正確后即可辦理取款;免去了再次簽名確認身份的手續;如果增加自動存款機后,儲戶可直接在存款機存款,免去填表手續,提高了工作效率。
減少了儲戶辦理業務的等待時間;用戶可以隨時隨地可以隨心所欲存取款,并且操作簡單易懂;用戶還可以選擇在柜臺辦理業務或自己在自動提款機和自動取款機辦理業務。
可以大大減少工作人員,節約人力資源的開銷;另一方面由于手續程序減少也可以減輕業務員的工作負擔,有效地提高了整體的工作效率和精確度。
數據防護措施嚴密:為確保系統數據萬無一失,在系統結構設計上嚴格遵循金融系統安全規范,采用射頻卡、終端機、計算機“三位一體”的數據保護技術,從三個層面采取了六種數據保護措施對系統重要數據嚴密防護,先進的“黑匣子”數據重復收集功能,確保了系統數據的安全性和準確性。
系統可擴充性強:該系統軟件升級和硬件擴展相當方便,可以根據銀行的實際情況來靈活配置,可根據不同需求增加新功能模塊和子系統以滿足用戶的個性化需求,可確保用戶投資的長期效益,避免資源重復浪費。
兼容性強:系統可提供數據接口和應用接口,可與原有系統兼容匹配,便于系統集成和二次開發,確保有效利用現有資源。
4.4采用建議系統可能帶來的影響。
4.4.1對設備的影響。
系統對于設備要求更高的穩定性與安全性來保證其正常運行。并且對于打印、復印設備需要要求與計算機進行互聯。
4.4.2對用戶的影響。
由于采用建議系統提高了工作效率,可使客戶辦理業務更加快捷、方便。采用的“三位一體”的數據保護技術既方便了管理,又能保證個人的隱私權不被侵犯。
4.4.3對系統運行的影響。
系統設計的主要目的是提高效益。所以在系統設計和建設初期應著手參考各方面的標準與規范,并且應遵從該規范各項技術規定,并做好系統的標準化設計與管理工作。系統考慮今后發展的需要,因而必須為在系統產品系列、容量與處理能力等方面的擴充與換代的可能,這種擴充不僅充分保護了原有投資,而且具有較高的綜合性能價格比。
4.4.4對運行環境的影響。
由于使用者人數眾多,水平不一,該系統設計時考慮到使用者在使用時要求操作簡單,查詢方便,軟件設計采用菜單選取方式,使用時用戶基本不用輸入文字。而且不但提供計算機網絡查詢,同時提供公眾電話網查詢和遠程登錄等其他通信方式。
4.4.5對經費支出的影響。
由于需要購買各種軟、硬件設備,以及業務人員的系統使用培訓等都需要增加經費的支出。
4.5技術可行性評價。
開發系統的計算機硬件已經非常普及,所以完全沒有問題;現在的計算機各方面的技術都非常成熟,相對來說開發此系統的技術也要求比較簡單,因此在技術方面是可行的;同時銀行還必須有一定量的系統管理和維護的專業人員,在這方面可以通過培訓原來的技術人員成為新的需要的技術人員,也可以雇用所需這方面的專業技術員;若按計劃,在規定的期限內,本系統的開發是可以完成的。
5.1系統開發費用。
5.1.1人員費用。本系統開發期六個月,試運行期為二個月。開發期需要開發人員5人,試運行期需開發人員2人。開發需八個月,每人/月按3000元計算,人員費用為10.2萬元。
5.1.2硬件設備費。本系統所需的硬件設備費為10.46萬元,其中:
服務器1臺3萬元。
pc8臺4萬元。
打印機8臺1.2萬元。
條形碼掃描儀10臺1.8萬元。
網絡設備和布線1萬元。
不間斷電源1臺3000元。
工作臺8臺1600元。
5.1.3軟件費用。系統所需的軟件費用為5000元,其中:
正版windowsxp5000元。
5.1.4耗材費。所需耗材費用估計為0.8萬元。
5.1.5咨詢和評審費、調研和差旅費:約2.0萬元。
5.1.6其他不可預見費。按開發總費用的10%計算。
綜上,系統開發總費用為26.36萬元。
5.2系統運行費用。
假定本系統運行期為5年,每年的運行費用為:
5.2.1系統維護費。一年需要0.5人/年進行系統維護,維護費為1.8萬元。
5.2.3消耗材料費。每年耗材費按0.8萬元計算。
系統年運行費用為4.25萬元,則5年累計系統運行費用為21.25萬元。
綜上,系統開發和運行總費用為47.61萬元,折合9.522萬元/年。
5.3效益。
5.3.1一次性收益。提高工作效率,減少工作人員人數。本系統運行可以提高業務處理,核算信息管理的效率。累計可以綜合提高工作效率達30%??梢詼p少現有15%的工作人員,書店現有人員按30人計算,可減少4.5人。平均工資為2000元,節約人員工資0.2*12*4.5=10.8萬元/年。
5.3.2經常性收益。辦公設備、紙張等使用量減少可節約成本每年約1.4萬元。
5.3.3不可定量收益。業務量的增加使直接經濟效益每年上升約7萬元。
綜上所述,每年可增加收益19.2萬元。
5.3收益/投資比。
19.2/9.522=2.03。
5.4投資回收周期為三年。(上述利息均為5%)。
6.1法律因素。
全部軟件購買正版;機器設置通過正當途徑購得;所有軟件都用正版,技術資料都由提出方保管,數據信息均可保證合法來源。所以,在法律方面是可行的。
6.2用戶使用可行性。
開發的系統操作要非常簡單,以便適合大人小孩老人各類人們都可以很方便操作使用。還有,要有經過培訓的專業人員在指導,以便當儲戶有什么疑難問題時能及時得到正確的答復。
可以購買現有系統,但是由于現有系統過于簡單、購買成本高,而且并不適合銀行的特殊情況,所以不建議使用這個方案。
銀行儲蓄系統技術在目前是一個技術上成熟的系統,并且在銀行公局內部準備采取有力措施保證資金和人員配置等。因此,分階段開發“銀行儲蓄系統”的構想是可行的。為了使銀行適應現代化高場競爭的需求,促進銀行管理信息化,不斷滿足儲戶的要求,爭取更好的經濟效益,建議立即著手系統的建議。