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    基本藥物事前績效評價報告(實用14篇)

    時間:2025-06-09 作者:紙韻

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    基本藥物事前績效評價報告(實用14篇)篇一

    受永興縣財政局的委托,我局組織相關人員對永興縣20xx年基層衛生院實施基本藥物制度補助資金使用情況開展績效評價。現將有關情況報告如下:

    (一)項目概況。

    基層醫療衛生機構實施基本藥物制度后,在各級黨委政府的正確領導下,我縣堅持“保基本、強基層、建機制”的醫改基本原則,26個基層衛生院堅持全面配備基本藥物、網上采購、零差率銷售,在保證藥品質量、降低群眾醫藥負擔、引導合理用藥等方面取得了很大的成效。

    國家基本藥物制度專項補助資金是中央和省級財政為支持基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度,推進基層醫療衛生機構綜合改革而設立的專項補助資金。根據《國務院辦公廳關于印發醫藥衛生體制五項重點改革20xx年度主要工作安排的通知》(國辦發〔20xx〕8號)、衛生部等9部委局《關于建立國家基本藥物制度的實施意見》(衛藥政發〔20xx〕78號)《關于政府辦基層醫療衛生機構全面實施基本藥物制度的通知》(湘衛辦發〔20xx〕21號)等通知文件精神,實施單位衛計局于20xx年7月31日在全縣推廣基層醫療機構實施基本藥物制度,實行藥品零差率銷售。

    (二)項目績效目標。

    1.項目績效總目標:該項目績效總目標為鞏固實施基本藥物制度,擴大醫改成果,深化基層醫療衛生機構管理體制、補償機制等多個方面的綜合改革和要按照保障機構有效運行和健康發展、保障醫務人員合理待遇的原則同步落實補償政策,建立穩定的補償渠道和補償方式。

    2.項目績效階段性目標:現階段的目標為彌補20xx年度實施基本藥物制度后藥品零利率銷售損失的藥品利潤,降低老百姓的就醫成本。

    (一)績效評價目的:有效利用資金和使用資金,分配資金.

    (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法。

    1.前期準備。了解總體情況,協調各項目單位做好評價準備和配合工作,擬定具體評價方案,做好工作計劃和收集資料清單等準備工作。

    2.組織實施。收集相關基礎資料,依據永興縣20xx年度基層衛生院實施國家基本藥物制度補助資金年終考核細則對相關資料進行核實分析,對會計核算資料進行必要抽查,并與相關人員座談,了解所有與評價工作相關的信息。

    3.分析評價。評價工作小組依據收集的基礎資料和現場評價情況進行匯總分析,將項目支出后的實際狀況與績效目標進行對比,從項目的投入、過程、產出和效果四項評價指標進行量化和具體分析,在此基礎上起草本項目績效評價初稿,并征詢項目承擔單位意見,達成共識,作出必要修改后形成績效評價正式報告。

    三、績效評價指標分析情況。

    (一)項目資金情況分析。

    1.項目資金到位情況分析:20xx年度該項目總到位資金1149.2萬,其中中央配套專項390.6萬元,省級配套專項255.6萬元,縣級配套503萬元,到位率100%。

    2.項目資金使用情況分析:全年總資金1149.2萬元,總支出1149.2萬元。

    3.項目資金管理情況分析:專項補助資金采用“當年預撥、次年考核結算”的方式下達。縣衛健、財政部門負責對基層醫療衛生機構實施基本藥物制度的績效進行考核,考核結果要與專項補助資金分配掛鉤。為了加強和規范村基層衛生院實施國家基本藥物制度補助資金的分配、使用和管理,衛計局制定并下達了分配文件《關于分配20xx年度鄉村兩級實施基本藥物制度資金的通知》(永衛發〔20xx〕4號),共分配基層衛生院基藥專項資金1149.2萬元。

    (二)項目實施情況分析。

    1.項目組織情況分析:衛生健康局藥政股牽頭對村衛生室的基本藥物實施情況進行考核一年兩次。

    2.項目管理情況分析:基層衛生院實施藥品零利潤以后,全部配備和使用國家基本藥物和省增補目錄藥物品種,全部藥品都在省采購平臺采購,要求嚴格貫徹落實《抗菌藥物臨床應用管理辦法》,沒有使用目錄外抗菌藥物,有效緩解了農民“看病難、看病貴”問題。

    (三)項目績效情況分析。

    1.項目經濟性分析。

    (1)項目成本(預算)控制情況。

    (2)項目成本(預算)節約情況。

    2.項目的效率性分析。

    (1)項目的實施進度:全縣26個衛生院全部實施藥品零利率,資金下撥到位率100%,實使率100%。

    (2)項目完成質量:

    1、項目資金按照項目實施進度安排,按時足額到位。未出現騙取、截留、擠占、挪用等現象。

    2、項目資金到達后,我局制定了資金使用方案,嚴格按項目計劃和規定用途專款專用;我局有健全的會計核算制度并嚴格按照法律法規及規定的制度執行。

    3、項目資金全部用于彌補藥品零銷售損失的'利潤取得了積極的反響,對基藥政策的持續長久實施提供有力保障。

    3.項目的效益性分析。

    (1)項目預期目標完成程度:較好。

    (2)項目實施對經濟和社會的影響:群眾滿意率較高。

    通過項目實施,衛生院均能做到“零差價”銷售藥物,基本實現藥品價格公開,減輕村民醫療負擔,較好實現政策目標。

    基層醫療機構實施國家基本藥物制度專項資金體現了黨和政府對基層衛生事業的關心與支持,在當前基藥制度全面覆蓋實施的背景下,永興縣全縣所有行政村均已實施基本藥物制度,藥品價格基本做到公開透明,村民能夠購買“零差價”藥品。為鞏固國家基本藥物制度實施成果,衛健局領導高度重視,設立了專門業務股室,全面負責全縣國家基本藥物制度的實施和監督,并采取了一系列措施保障基本藥物制度順利施行。

    一是簡政放權,基層事基層定。衛健局將資金分配具體實施方案權力下放至鎮衛生院,由鎮衛生院統籌管理,根據各地實際情況,分配項目資金。二是強化管理,定期培訓考核。三是建立集中核算中心,加強資金監管。衛健局設集中核算中心,衛生院專項資金均由集中核算中心統一管理,專賬管理,專款專用。

    (一)資金使用管理有待進一步完善。

    (二)居民用藥需求與基本藥物目錄有出入。

    (三)基層衛生院經營存在缺口,隊伍建設難保障。

    (四)部分衛生院硬件設施落后。

    相關建議。

    (一)提高預算編制準確性,規范資金使用。

    (二)適當調整基藥目錄,增加藥品可選性。

    (三)改善醫生職業環境,提高衛生院服務能力。

    (四)加強人才培養,儲備后備力量。

    基本藥物事前績效評價報告(實用14篇)篇二

    湖南省。

    20xx年度。

    (湘衛藥政發。

    [20xx]5號。

    ),赫山區衛生健康局。

    本著公正、公平、公開的原則,

    積極籌措、安排部署,對。

    赫山區衛健系統20xx年度國家基本藥物制度專項資金項目進行績效評價,現將有關情況報告如下:

    (一)項目概。

    赫山區衛生健康局下轄。

    12個鄉鎮衛生院,5個街道社區衛生服務中心,行政村衛生室170個,全部實施國家基本藥物制度。藥品實行零利率銷售。

    (二)項目的總體目標。

    實施國家基本藥物制度專項資金使用情況和取得的效果,總結實施國家基本藥物制度項目管理經驗,發現項目實施過程中存在的問題,進一步加強和規范項目資金管理,在保證國家基本藥物制度規范實施的前提下節約成本,指導預算編制和申報績效目標,為優化財政支出結構提供決策參考和依據。

    項目目標為,到20xx年,全面實施規范的、覆蓋城鄉的國家基本藥物制度,努力轉變“以藥補醫”機制,切實減少醫療機構的藥品收入的比例,基層醫療機構的基藥占比將達到75%,將工作重心轉移到技術水平和服務質量上,更加注重公共衛生服務,真正體現基層醫療衛生機構公益性。減少群眾用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數人口的需求,在任何時候都能保證數量和劑型足夠供應,并且價格可為個人接受或可為社會所負擔得起的藥品。降低藥品價格,提高基本藥物的可及性,讓群眾得到真正的`實惠。規范藥物使用、生產流通,確保藥物安全有效,在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時,逐步規范醫務人員的開藥行為,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導群眾形成合理科學的用藥習慣,從而提高群眾健康素質。

    一是健全機制,

    完善基本藥物制度管理領導體系,健全了基本藥物制度管理制度。

    基層醫療機構人員進行基本藥物臨床使用培訓、

    合理用藥的培訓,

    明確要求各基層醫療機構配備使用。

    嚴格按照。

    《益陽市赫山區基層醫療衛生單位落實國家基本藥物制度實施辦法(。

    20xx。

    年修訂版)》。

    執行。基層醫療機構采購、配備、使用基本藥物納入目標任務進行考核。

    是定期或不定期對基層醫療機構。

    實施。

    制度。

    進行。

    查,

    確保各基層醫療機構藥品質量安全,價格均實行零差率銷售。

    加強藥品配送公司管理。對藥品配送公司進行了實地考察和考核,簽訂配送協議和廉潔承諾書。

    提高了人民群眾的就醫獲得感和幸福感。

    1、基層衛生院藥學人員不足。

    2、

    少數村衛生室執業(助理)醫師和鄉村醫生。

    用藥欠合理。

    1.改善職業環境,穩定人才隊伍建設。

    2、

    加強基層醫療機構培訓,切實提高醫療服務能力和項目執行能力,

    進一步。

    規范。

    基本藥物事前績效評價報告(實用14篇)篇三

    (一)項目基本情況:立項情況、實施主體項目、資金及主要內容。

    預算單位儋州市衛生健康委員會本級的項目儋州市濱海新區醫院屬于部門項目。

    主管部門為儋州市衛生健康委員會。

    項目負責人為:李林森。

    項目概述如下:建設一家項目建設用地面積為153畝,設置500張床位,總建筑面積為148842平方米的綜合性醫院。主要建設內容為4層門診醫技樓、13層病房樓、4層行政辦公樓和15層值班樓,1層發熱門診五個主體建筑,以及連廊、門衛、垃圾站房等相關配套用房。項目開工時間為20xx年11月,計劃竣工時間為20xx年10月。

    (二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況。

    (包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等)。

    總體目標:洋浦“環新英灣”港產城一體化發展,視為市政府主動找準定位,積極謀劃和推動濱海新區及“環新英灣”地區配套項目建設,打造面向洋浦的生產性、生活性服務中心和宜居、宜業、宜游城市,結合西部區域醫療中心發展規劃,市委市政府決定在儋州濱海新區建設一所用地面積為153畝,設置500張床位,總建筑面積為148842平方米的綜合性醫院。

    20xx年年度目標是洋浦“環新英灣”港產城一體化發展,視為市政府主動找準定位,積極謀劃和推動濱海新區及“環新英灣”地區配套項目建設,打造面向洋浦的'生產性、生活性服務中心和宜居、宜業、宜游城市,結合西部區域醫療中心發展規劃,市委市政府決定在儋州濱海新區建設一所用地面積為153畝,設置500張床位,總建筑面積為148842平方米的綜合性醫院。

    當年年度目標完成情況:

    (一)項目決策情況(包括決策過程和結果)。

    (二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。

    預算情況如下:

    資金總額-年初預算數0元,資金總額-全年預算數60000000元,

    財政資金-年初預算數0元財政資金-全年預算數60000000元,

    專戶-年初預算數0元,專戶全年預算數0元,

    單位年初預算數0元,單位全年預算數0元。

    (三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。

    資金執行情況如下:

    資金總額-全年執行數59991504.02元,資金總額-執行率0元。

    其中:

    財政資金-全年執行數59991504.02元,財政資金-執行率99.99%。

    專戶全年執行數0元,專戶-執行率0。

    單位全年執行數0元,單位全年執行率0。

    (四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。

    (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)。

    (二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況)。

    (一)項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。

    其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析,項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續性分析主要是對項目完成后,后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

    (二)項目績效目標未完成情況及原因分析。

    (一)后續工作計劃。

    (二)主要經驗及做法、存在問題和建議。

    (包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

    基本藥物事前績效評價報告(實用14篇)篇四

    為進一步提高預算績效管理工作效能,保證績效評價的客觀性、公正性,使預算資金達到產出的效果,現將鄉鎮衛生院基本藥物補助項目評價情況報告如下:

    (一)項目基本情況。

    根據縣政府辦公室《關于印發臨沭縣實施國家基本藥物制度工作方案(試行)的通知》(沭政辦發(20xx)12號)文件要求,鄉鎮衛生院實行基本藥物制度各級財政補助。

    (二)項目具體資金安排。

    項目預算:自20xx年起每年固定補助1600萬元,20xx年增長到1900萬元,上級補助無固定標準,縣級補差,建立基本藥物制度補助年度增長機制,增幅保持與我縣財政增長速度同步。20xx年預算1900萬元,其中縣級資金1250萬元,上級資金650萬元;20xx年縣財政局足額、及時撥付縣級資金1250萬元,上級資金702.3萬元(本年度上級資金補助多),我局按照各鎮街所轄服務人數足額、及時撥付到各鎮街衛生院。

    (一)總體績效目標。

    積極構建城鄉醫療衛生服務體系,科學配置醫療衛生資源,進一步提升基層醫療衛生服務能力,保障全民健康,切實解決人民群眾看病難、看病貴的問題。

    (二)20xx年度績效目標。

    建立基本藥物制度補助年度增長機制,增幅保持與我縣財政增長速度同步,按照每年10%的速率遞增,切實減輕鄉鎮衛生院經濟負擔,進一步提升基層醫療衛生服務能力,保障全民健康,切實解決人民群眾看病難、看病貴的問題,提升群眾滿意度。

    縣衛健局尹昌明局長主持召開了分管領導、參加績效評價人員的會議,傳達了績效評價的'總體要求、評價過程。采取了聽取匯報、查看檔案、審閱資金使用情況,隨機調查就診患者等方式進行。結束后,匯總相關數據,形成績效評價報告。

    (一)產出指標。

    1.數量指標:藥物補助服務人數預期指標值62.68萬人,實際完成指標值62.68萬人,分值15分,得分15分。

    2.質量指標:鄉鎮衛生院醫療服務能力顯著提升,預期指標值提升,實際完成指標值提升,分值15分,得分15分。

    3.時效指標:是否及時完成撥付計劃,預期指標值是,實際完成指標值是,分值10分,得分10分。

    4.成本指標:與預算成本是否一致,預期指標值一致,實際完成指標值高于預算成本,分值10分,得分9分。

    (二)效益指標:

    1.經濟效益指標:明顯減輕鄉鎮衛生院的負擔,預期指標值明顯,實際完成指標值明顯,分值10分,得分10分。

    2.社會效益指標:保障全民健康率提升,預期指標值提升,實際完成指標值提升,分值10分,得分10分。

    3.可持續影響指標:努力讓群眾就地就醫,預期指標值是,實際完成指標值是,分值10分,得分10分。

    (三)滿意度指標:

    服務對象滿意度指標:受益人滿意度預期指標值100%,實際完成指標值100%,分值10分,得分10分。

    (一)評價結論。

    評價得分99分.資金撥付足額、及時;由于本年度上級補助資金比往年多,所以高于預算成本;鄉鎮衛生院醫療服務能力顯著提升明顯提升;明顯減輕了鄉鎮衛生院的經濟負擔;保障了群眾就地就醫;受益人滿意度100%,圓滿完成年初制定的績效目標任務。

    (二)存在問題。

    (二)相關建議。

    基本藥物事前績效評價報告(實用14篇)篇五

    為了進一步加強財政資金支出項目績效監管,規范財政資金運行,優化財政支出結構,提高資金使用效益,根據《湖南省20xx年度國家基本藥物制度績效評價方案》(湘衛藥政發[20xx]6號),赫山區衛生健康局本著公正、公平、公開的原則,積極籌措、安排部署,對赫山區衛健系統20xx年度國家基本藥物制度專項資金項目進行績效評價,現將有關情況報告如下:

    (一)項目概況。

    赫山區衛生健康局下轄12個鄉鎮衛生院,5個街道社區衛生服務中心,行政村衛生室170個,全部實施國家基本藥物制度。藥品實行零利率銷售。

    (二)項目的總體目標。

    實施基本藥物制度專項資金績效評價的目的主要是了解我區實施國家基本藥物制度專項資金使用情況和取得的效果,總結實施國家基本藥物制度項目管理經驗,發現項目實施過程中存在的問題,進一步加強和規范項目資金管理,在保證國家基本藥物制度規范實施的前提下節約成本,指導預算編制和申報績效目標,為優化財政支出結構提供決策參考和依據。

    項目目標為,到20xx年,全面鞏固實施規范的、覆蓋城鄉的國家基本藥物制度成果,二級醫院和基層醫療機構的基藥使用占比和使用品規占比將分別達到50%、80%。切將工作重心轉移到技術水平和服務質量上,更加注重公共衛生服務,真正體現基層醫療衛生機構公益性。減少群眾用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數人口的需求。同時,區藥品監測與預警中心全面做好全區的藥品監測預警工作,確保藥品的短缺供應。提高基本藥物的可及性,讓群眾得到真正的實惠。規范藥物使用,確保藥物安全有效,在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時,逐步規范醫務人員的開藥行為,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導群眾形成合理科學的用藥習慣,從而提高群眾健康素質。

    20xx年,赫山區實施國家基本藥物制度中央及省級撥付基層醫院補助資金527.2萬元,補助村衛生室246.05萬元。市級補助資金22.02萬元,本級配套資金1200萬元,基層醫院基藥補助資金共計1749.22萬元、村衛生室基藥補助共計246.05萬元,已全部撥付到位。未發現資金擠占挪用情況,基本達到預定目標。各項支出符合國家有關財經法規及財務管理制度的要求。

    一是健全機制,完善基本藥物制度管理領導體系,健全了基本藥物制度管理制度。二是推行基本藥物臨床應用指南和基本藥物處方集,確保臨床首選和合理使用基本藥物。組織了基層醫療機構人員進行基本藥物臨床使用培訓、合理用藥的培訓,明確要求各基層醫療機構配備使用基本藥物嚴格按照《益陽市赫山區基層醫療衛生單位落實國家基本藥物制度實施辦法(20xx年修訂版)》執行。基層醫療機構采購、配備、使用基本藥物納入目標任務進行考核。三是定期或不定期對基層醫療機構實施基本藥物制度進行督查,不定期進行考核,并將考核結果與補償資金掛鉤,嚴格按《益陽市赫山區行政村衛生室實施國家基本藥物制度及經費補償方案》執行,確保各基層醫療機構藥品質量安全,價格均實行零差率銷售。四是加強藥品配送公司管理。對藥品配送公司進行了實地考察和考核,簽訂配送協議和廉潔承諾書。

    實施基本藥物制度工作,使得基層衛生服務能力得到明顯提高,服務質量得到明顯提升,醫生用藥日趨合理,群眾用藥更加安全,實現了基層醫療機構門診和住院人次同比上升、次均醫療費用同比下降的預期目標,降低了群眾基本醫療費用負擔,提高了人民群眾的就醫獲得感和幸福感。

    1、基層衛生院藥學人員不足。

    2、采購平臺某些中標基藥價格偏高。

    3、少數村衛生室執業(助理)醫師和鄉村醫生用藥欠合理。

    1、改善職業環境,穩定人才隊伍建設。

    2、建議相關部門統一、規范價格。

    3、加強基層醫療機構培訓,切實提高醫療服務能力和項目執行能力,進一步規范基本藥物制度項目管理。

    基本藥物事前績效評價報告(實用14篇)篇六

    (一)概況。包括主要職責職能,組織架構、人員及資產等基本情況。當年部門(單位)履職總體目標、工作任務。

    武定縣白路鎮衛生院位于武定縣白路鎮108國道貫穿而過,距離縣城62公里,占地5.35畝,主要醫療設備有b超、心電圖機、心電監護儀、血球分析儀、全自動生化分析儀、中藥離子導入儀、中藥熏蒸機、煎藥機、針灸專業設備、急診急救搶救設備等,下設綜合醫療科、藥劑科、公共衛生科、婦產科門診、檢驗科,超聲心電圖室、中醫科等業務科室,能開展簡單外科、順產接生、中醫診療和理療服務、各種常見病、多發病診治及危急重癥搶救治療。開設病床20張,病床使用率達80%以上,主要進行基本醫療服務和基本公共衛生服務。

    全鄉鎮共10個行政村(其中白路村就在鄉政府所在地,其醫療服務由衛生院負責實施與開展),設立村衛生室9家,村醫18人,擔負著全鎮人口的醫療衛生服務、基本公共衛生服務以及其他公共衛生服務工作。

    納入20xx年部門預算編報的單位共1個,即武定縣白路鎮衛生院,為財政全額撥款的事業單位。

    在職人員編制17人,其中:事業編制17人。在職實有17人,其中:財政全供養17人。

    離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。

    車輛編制1輛,實有車輛1輛。

    當年單位履職總體目標、工作任務是進一步貫徹執行衛健工作的方針、政策和法律法規;進一步保持醫療業務穩定增長;進一步完善各項管理制度,規范醫療行為,確保醫療安全,提高醫療質量,確保患者滿意;提高基本公共衛生服務項目均等化水平,規范公共衛生服務行為,推進基本公共衛生服務項目開展,全面完成20xx年度基本公共衛生服務項目的各項任務指標;統籌規劃衛生院及下轄各村衛生室的各項服務能力提升工作。

    (二)部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

    按照“統一領導、分級管理;積極試點,穩步推進;程序規范,重點突出;客觀公正,公開透明”的原則宣傳績效理念,培育績效文化。基本構建起“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制和覆蓋預算管理事前、事中、事后全過程的預算績效管理體系,有效促進了財政資金使用績效的提高。

    項目資金績效目標申報實現全覆蓋。積極拓展預算績效管理各環節工作的廣度和深度,實現預算績效管理在預算部門全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項目均納入預算績效管理,共申報績效目標6個,涉及財政資金111.44萬元。

    (三)部門整體支出績效目標設立情況。

    進一步推進部門整體績效評價全覆蓋。按要求對我院整體支出績效目標以及項目支出績效目標的設定情況;部門資金投入、預算執行和管理情況;為實現整體支出和項目支出績效目標所制定的制度、采取的工作措施;部門職責履行情況及效果;部門開展預算績效管理情況;社會公眾滿意度等方面進行綜合評價,全面反映我院整體支出情況。

    推進績效信息公開。加強預算績效信息發布管理制度建設,完善績效信息公開機制。財政重點評價報告在政府門戶網站公開,逐年擴大向社會公開績效信息的范圍,回應社會關切,接受社會監督。

    (四)部門整體收支預算及執行情況。

    我院20xx年年初預算344.09萬元,其中基本支出預算232.65萬元,項目支出預算111.44萬元。基本支出實際執行232.65萬元,用于上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經費運轉支出等;項目支出實際執行111.44萬元,本年共申報績效目標項目6個,分別是基本公共衛生服務項目、艾滋病防治項目、基本藥物制度補助項目、建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目、省級基本藥物制度鄉村醫生補助項目、鄉村醫生養老保險省級補助項目。

    (五)嚴控“三公經費”支出情況。

    武定縣白路鎮衛生院20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.0萬元,支出決算為2.0萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數。

    20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與20xx年一致,主要是公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元。

    (一)績效評價的目的。

    通過項目績效自評,了解資金使用是否達到了預期目標,資金管理是否規范,資金使用是否有效,檢驗預算支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。

    (二)自評組織過程。

    1、前期準備。

    根據《武定縣財政局關于開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的'通知》,單位領導高度重視,確定績效評價組成員并對績效評價組成員進行培訓,結合單位實際明確了評價的實施方式、目的、內容、依據、時間及要求方面的情況。

    2、組織實施。

    根據年度財政財務收支狀況、單位職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等,圍繞年初制定的整體支出績效目標任務開展自評,撰寫自評報告。

    (一)投入管理情況

    本年度共投入344.09萬元,其中基本支出232.65萬元,項目支出111.44萬元,共申報績效目標項目6個。

    (二)履職完成情況

    門診服務人次及出院病人服務人次較上年有所增加;基本醫療服務水平及基本公共衛生服務水平顯著提高;確保在本年度完成各項指標工作;基本費用總成本控制在344.09萬元左右。

    (三)履職效果情況

    確保轄區內基本醫療服務及基本公共衛生服務工作的順利開展。

    (四)社會滿意度及可持續性影響

    體現政策導向,保障基層衛生工作長期平穩進行;努力提升相關部門及群眾對轄區內醫療衛生服務及基本公共衛生服務工作的滿意度。

    (一)主要問題及原因分析

    1、部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前,部門預算編制要求功能科目細化到項級,經濟科目細化到款級,但在實際編制過程中,由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點,造成實際支出與預算編制不符,需要對預算進行調整。

    2、預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后,我院預算編制工作由財務人員統籌,財務工作者除應對單位日常工作及財務管理外,無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。

    (二)整改情況

    一是增強部門績效管理意識,強化績效管理工作隊伍建設。對部門全體人員開展預算績效管理培訓,培訓內容涵蓋前期績效目標編制、過程績效跟蹤、后期績效自評及結果應用等方面,增強部門人員預算績效管理意識,提高預算績效管理工作質量,進一步推進部門預算績效管理工作。二是進一步加強財務規范化管理,增強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制和績效評估。三是對本單位當年度的各項工作開展做到心中有數,統籌安排,合理配置,不斷完善支出結構,提高資金使用率,進一步完善預算管理體制,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標完成。

    績效考核定在一定期間內科學、動態地側重工作狀況和效果的考核方式,通過制定有效、客觀的考核標準,對員工進行評定,以進一步激發員工的積極性和創造性,提高員工工作效率和基本素質。

    績效考核使各級管理者明確了解下級的工作狀況,通過對下級在考核期內的工作業績、態度以及能力的評估,充分了解醫院職工的工作績效,并在此基礎上制定相應的薪酬調整、人事變動等激勵手段。

    不斷健全完善各項預算管理制度,根據新形勢和新要求,結合不斷出臺的各項制度,制定和修訂預算管理的各項制度,強化資金的預算、管理和使用,正確執行財務制度,嚴格按照政府會計制度維護財經紀律和財政法規,確保資金專款專用,切實發揮資金使用效益,加強績效管理,落實資金管理措施,加強事前審核,達到事前控制的目的,理順資金管理體系,切實做到規范理財,實行動態管理,定期開展資金執行情況的檢查。

    基本藥物事前績效評價報告(實用14篇)篇七

    為加強財政支出管理,切實提高財政資金使用效益,進一步落實監管責任,根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)和《祁東縣財政局關于對20xx年度預算安排的部分專項資金開展績效評價的通知》(祁財績〔20xx〕77號)等文件精神,湖南鼎臻財務咨詢管理有限公司接受祁東縣財政局(以下簡稱“財政局”)的委托,本著獨立、客觀、公正、科學的原則,于20xx年6-8月對祁東縣教育局(以下簡稱“教育局”)中小學教師繼續教育培訓經費項目實施績效評價。根據財政支出績效評價的有關規定,形成本績效評價報告。

    (一)項目單位基本情況。

    1、單位主管部門:祁東縣教育局。

    2、項目名稱:中小學教師繼續教育培訓項目。

    3、項目實施單位:祁東縣教師進修學校。

    4、項目概況。

    為貫徹落實全國、全省教育大會和《中共湖南省委、湖南省人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的實施意見》(湘發(20xx)22號)精神,及湖南省教育廳、湖南省財政廳《20xx年--20xx年湖南省“國培計劃”統籌規劃與組織實施方案》要求,以造就高素質專業化教師隊伍為目標,以提高教師師德素養和業務水平為核心,以農村教師為重點,全面提高中小學教師質量,建設一支高素質專業化的教師隊伍,根據國家、省、市政府《鄉村教師支持計劃》規定,各級政府按中小學、中職學校、幼兒園教師工資的1.5%撥付經費用于教育行政部門的教師培訓項目。

    (二)項目實施情況。

    1、項目收到資金情況。

    20xx年下達中小學教師繼續教育培訓項目資金共844.04萬元,教育局實際收到縣財政撥款844.04萬元,資金到位率100.00%。

    2、項目資金使用情況。

    20xx年度全縣中小學教師送教培訓項目由祁東縣教育局委托祁東縣教師進修學校實施,將部分項目培訓資金撥付給祁東縣教師進修學校,其中11個培訓項目由縣教師進修學校組織實施,其余8個項目培訓費用由縣教師進修學校代付給承辦單位。20xx年度祁東縣教育局收到項目經費844.04萬元,實際撥付縣教師進修學校合計664.04萬元,其中:培訓經費564.04萬元,建設經費100萬元。

    20xx年祁東縣教師進修學校合計使用經費169.71萬元。其中:支付國培項目培訓費149.35萬元,關懷培訓費用3.12萬元,特崗教師崗前培訓費14.83萬元,普通話等級測試培訓0.91萬元,教學設備購置1.50萬元。

    3、項目資金結余情況。

    根據此次專項資金現場績效評價和項目單位上報情況,資金支出未完全按照項目計劃和項目要求執行,培訓資金結余674.33萬元,金額較大。其中:祁東縣教育局項目資金未撥付金額合計180萬元,祁東縣教師進修學校20xx年培訓經費結余494.33萬元。

    4、專項組織管理。

    縣教育局深入鄉村學校和教學現場,開展診斷測評,找準鄉村教育、教師、學校(幼兒園)的真問題、真需求,擬定培訓計劃制定20xx年培訓需求。一是堅持學為中心、結果導向、專項資金專款使用為原則,以解決教師在教育教學中的實際問題為指向,制訂教師個性化能力提升解決方案,采取任務驅動、成果展示等方式引導教師學員做中學、做中用,確保培訓成果能用、管用、好用,將學習貫徹全國和全省教育大會精神,師德養成教育、信息技術應用、國家安全教育、掃黑除惡工作等納入必修內容;二是組建高水平的培訓專家團隊,原則上一線優秀教師、教研員和校園長的比例不低于50%,合理控制培訓班級規模,原則上每個班級培訓人數控制在70人(含)以內,以保障教學培訓質量;三是修訂完善培訓管理制度、流程工具等,根據實際需要查漏補缺,不斷提升規范化、專業化、精細化管理水平,對于培訓經驗豐富、培訓質量高、績效評估好、培訓模式科學、在同類項目中形成優勢特色的項目大力在全縣推廣。

    5、項目組織實施情況。

    (1)根據年初教育工作年度計劃、培訓計劃和培訓方案,由教育局師訓股負責組織,在全縣范圍內選出一批中小學各學科的優秀教師,通過省市培訓后,精心打造一批優秀的專、兼職教師團隊和培訓管理團隊。

    (2)確定培訓基地。

    (3)確定參培人員。

    (4)按照“總體規劃、分步實施、學用結合、注重實效”的原則組織實施,采取集中現場實踐性培訓與網絡研修相結合的混合培訓模式。

    (5)培訓工作完成后,形成《20xx年度中小學教師各類培訓項目完成匯總表》。

    (三)項目績效目標。

    1、總體項目目標。

    以造就高素質專業化教師隊伍為目標,以提高教師師德素養和業務水平為核心,以農村老師為重點,全面提高中小學教師素質。

    2、具體項目目標。

    (1)完成國培項目的實施。

    (2)完成教師各科專業知識、信息技術能力、心理健康教育、學校安全管理等50多個子項目開展教師全員培訓工作。

    (3)完成國培、省培、市培、縣培各類教師八千多人的各類培訓任務。

    績效評價的目的在于通過對教育局教師培訓項目進行績效評價,衡量項目資金的產出與績效,了解、分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以后年度安排財政資金提供重要依據。及時總結經驗,分析存在的問題,采取切實有效的措施進一步改進和加強財政支出項目管理,切實提高財政資金使用效益。同時探索專項資金的績效評價的辦法、制度,逐步形成績效評價的體系和機制,進一步提高專項資金使用管理效益。

    根據20xx年6月下發的《祁東縣財政局關于對20xx年度預算安排的部分專項資金開展績效評價的通知》(祁財績〔20xx〕77號)的要求,祁東縣財政局委托湖南鼎臻財務咨詢管理有限公司負責該項目績效評價工作的具體組織實施。20xx年6-8月,湖南鼎臻財務咨詢管理有限公司組織項目組進行現場評價工作。績效評價主要采取以下的方式:一是與項目單位進行溝通、詢問,聽取項目單位有關資金使用管理及項目組織實施等情況介紹,了解資金使用取得的成效、存在的主要問題及建議等;二是通過審查政策文件、項目管理制度、合同、賬簿、記賬憑證、原始憑證和項目收支明細賬等資料,以了解項目具體情況;三是實地考察項目實施后現場;根據收集的相關資料、數據、績效評價自評報告等材料進行分析,全面了解項目的基本情況,為提出評價結論提供依據。

    (三)綜合評價情況及評價結論。

    根據《中華人民共和國預算法》《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)和《祁東縣財政局關于對20xx年度預算安排的部分專項資金開展績效評價的通知》(祁財績〔20xx〕77號)等文件規定,我們對本項目的總體評價是:制定了項目相關的管理制度,通過加強對項目組織體系建設、考核監督等工作,強化對項目承擔單位業務管理等措施,保證了教育局教師培訓項目涉及的部分項目的實施,取得了一定的社會效益。但也存在培訓工作未按計劃完成、績效目標設立欠明確、自評意識薄弱,自評結果未公示、制度執行不到位等問題。根據《20xx年度專項資金績效評價指標評分表》評分,得分62.2分,評價等級為“中”。

    績效評價結果采取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據評價內容設定。總分為100分,參照財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)劃分為四檔:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。

    (一)產出指標完成情況分析。

    項目完成情況。

    教育局教師培訓項目涉及的培訓項目為:

    1、鄉村小學教師專業能力;

    2、鄉村中小學校長領導力;

    3、中小學教師信息素養培訓者研修;

    4、幼兒園教師園長培訓;

    5、綜合改革模式創新試點等五類國培計劃以及省培計劃、市培計劃、縣培計劃等共18個,應撥付縣教師進修學校培訓費用627.75萬元(見下表),實際撥付縣教師進修學校664.04萬元(包括培訓基地維修維護經費36.29萬元)。

    20xx年度縣教師進修學校實際支付國培項目培訓費149.35萬元,關懷培訓費用3.12萬元,特崗教師崗前培訓費用14.83萬元,普通話等級測試培訓0.91萬元,培訓教學設備購置1.50萬元。實際用于培訓的資金共計169.71萬元。

    (二)效益指標完成情況分析。

    1、項目實施經濟效益分析。

    教師培訓項目是建立在黨中央、國務院上世紀末提出“科教興國”的戰略基礎上,21世紀是知識經濟時代,培養種子教師,促進校本培訓的落地生根,引領鄉村教師校本研修持續化、常態化,更有利于促進當地經濟建設和社會發展。

    2、項目實施社會效益分析。

    教師培訓項目著眼于提高教育工作者的業務能力與工作素養,以教書育人的方式間接影響人口素質的提高,以服務社會的職業理想增強就業能力,提高勞動生產率和資源使用率,縮小收入分配差距都具有積極的重要作用。

    (三)社會公眾或服務對象滿意度。

    20xx年6月18日-20xx年6月22日。

    教師培訓項目滿意度調查問卷收到有效問卷60份,調查問卷顯示教師滿意度達到了89%。

    (一)績效目標設立欠明確。

    縣教育局存在未申報績效目標情況,未針對該專項資金設定績效目標,績效目標分散在各項目工作方案、考核辦法中,績效目標設立不明確,預期效益指標未量化。

    (二)業務管理欠規范。

    1、部分教師重復參加國培計劃。

    2、同一培訓項目重復出現。

    3、部分項目完成情況與縣教育局提供的《祁東縣20xx年度中小學教師各類培訓完成匯總表》情況不相符。

    (三)資金使用不合理。

    20xx年財政預算該項目經費844.04萬元,實際用于培訓的.資金共計169.7075萬元,資金結余過大,使用不合理。

    (四)自評意識薄弱,未公開績效自評報告。

    縣教育局的績效自評報告簡單,指標未細化量化,績效自評反映的問題不夠具體,截至評價現場結束日,縣教育局未公示績效自評報告。

    (五)制度不完整。

    評價過程中縣教育局提供的教師培訓項目中的相關制度不完善。

    (一)建立健全績效目標。

    績效目標設立應針對專項資金設立,全面反映項目應達到的數量、質量、時效、成本及預期效益,按明細項目內容將績效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標。這有利于對實施單位進行階段目標考核和監督,在此基礎上,做到預算明細化,細化資金支出計劃等。

    建議財政部門將績效目標設置作為預算安排的前置條件,加強績效目標審核,對審核不通過的,不予安排預算;建立預算資金績效運行監控機制,確保績效目標如期保質保量實現,對存在嚴重問題的政策、項目要暫緩或停止預算撥款,督促及時整改落實,加強預算執行監控,科學調度資金,切實提高預算執行效率。

    (二)加強資金使用管理。

    一是應科學制定培訓計劃,切實加強經費管理,加快執行進度,嚴格遴選參訓學員,讓更多教師受益;二是建立財務監控機制,加強對專項資金的使用情況進行檢查,保證專項資金的安全性和使用的規范性。

    (三)認真開展項目績效自評工作。

    注重結果導向,強調成本效益,將政策、項目預算資金使用效果作為政策執行和項目實施的落腳點,堅持“花錢辦實事,小錢辦大事”原則,專項資金的設立和新增嚴格執行事前評估、程序報批和項目臺賬管理,教育局負責公開預算績效自評結果,預算績效評價結果公開的內容必須詳實、準確,主要包括預算績效評價的基本情況、預算績效評價結論和存在的問題等方面,根據需要可全部公開也可只就評價結論和存在的突出問題進行公開。

    (四)制定相關制度,并嚴格按制度執行,加強監督管理。

    梳理各項制度,完善并制定符合實際、可執行的相關制度,嚴格按制度定期、不定期對項目進行檢查、監督與考核。

    基本藥物事前績效評價報告(實用14篇)篇八

    我縣對20xx年度村衛生室基本藥物資金進行了績效評價,現就項目開展和項目績效情況報告如下:

    (一)項目單位基本概況

    20xx年,縣衛健局認真貫徹執行黨和國家關于衛生計生工作方針、政策與法律、法規以及縣委、縣政府關于衛生計生方面的決策部署,擬訂了全縣衛生計生事業發展目標、規劃、年度計劃并組織實施;負責本部門依法行政工作,落實行政執法責任制,統籌規劃全縣衛生計生服務資源配置,指導全縣各地衛生計生工作開展。衛生計生局機關實際在崗職工101人,共設23個股室(直屬機構),具體是:辦公室、黨辦、人事股、財務股、宣傳科教股、行政審批股、規劃信息股、醫政醫管股、疾婦股、愛衛辦、獻血辦、中醫管理股、基本藥物管理股、計劃生育基層指導股、計劃生育家庭發展股、綜合監督股、監察室、“120”指揮調度中心、衛生計生會計核算中心、農村衛生協會辦公室、衛生計生人員培訓中心、流動人口計劃生育管理站、計劃生育藥具管理站。20xx年衛生計生工作再上臺階,取得了較好成績。

    (二)項目實施依據

    按照國家、省、市、有關文件精神,以及《桂陽縣財政局關于下達20xx年村衛生室實施基本藥物制度中省財政補助資金(第一批)的通知》、《桂陽縣財政局關于下達20xx年村衛生室實施基本藥物制度中省財政補助資金(第二批)的通知》等文件,對村衛生室基本藥物補助工作進行安排。

    (一)績效評價目的

    通過績效評價,了解我縣村衛生室基本藥物資金使用情況及取得的效果,基本藥物實施情況,總結項目資金管理的經驗,發現項目資金管理中存在的問題,為提高資金的使用效益,加強財政支出的規范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據,以及提出相關的建議和應采取的措施等。

    (二)績效評價原則、評價方法

    1、績效評價原則

    根據縣財政局《關于開展20xx年度項目專項資金績效評價的通知》文件精神,結合項目特點,遵循以下評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、經濟性原則、系統性原則。使績效評價能反映資金使用所產生的社會效益、經濟效益和可持續影響等。

    2、績效評價方法

    根據省衛生計生委對項目工作的要求,為加強對村衛生室基本藥物資金的管理和效果評價,我縣對項目資金工作開展的'目標設定情況、目標完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實情況、資金支出情況等方面進行了綜合分析和評價,收集政策范圍內發放對象相關信息,采取定性和定量分析評價方法,形成客觀有效的自我評價。

    (一)資金到位情況:20xx年到位村衛生室基藥補助資金304.8106萬元。

    (二)資金使用情況:20xx年實際發放村衛生室基藥補助資金304.8106萬元,共342個行政村衛生室。

    (三)項目專項資金管理情況:根據《會計法》、《預算法》、《事業單位財務規則》等相關法律法規和財政部及省財政廳有關財務規章的規定,制定了資金支出管理的相關制度,明確了相應原則和要求,開支范圍、程序、辦法及標準、審批權限等。

    村衛生室基本藥物補助資金按照項目資金管理辦法的要求,通過衛生院對村衛生室考核后,縣財政部門安排資金,衛生院通過報賬方式,衛生計生會計核算中心將各衛生室基本藥物補助資金通過代發銀行轉賬支付到各衛生室鄉村醫生手中。全年沒有發現截留、挪用、擠占、虛列資金等現象。

    具體執行:

    1、集中舉辦了全縣鄉村醫生培訓班,對全縣農村衛生工作,尤其是基本公共衛生服務和國家基本藥物制度制工作進行了全面布暑和動員,2、制訂并下發績效考核文件。制定和下發了村衛生室基本公共衛生服務、國家基本藥物制度等2項績效考核辦法和基本公共衛生、基本藥物、醫療服務等3個績效考核細則與相關文件,進一步強化和完善了鄉村一體化管理,規范鄉村醫療衛生機構基本藥物制度實施和基本醫療、公共衛生服務行為。

    3、加大績效考核力度。全年衛健局實行上、下半年各一次的對衛生院綜合績效考核,衛生院實行對衛生室每季度一次的督導考核。資金與考核結果掛鉤,嚴格按照績效考核結果撥付相關補助經費,充分調動了鄉村醫生積極性。

    截至20xx年12月30日止,我縣共有342個行政村衛生室實行國家基本藥物制度和實行藥品零差率銷售,上半年發放村衛生室基藥補助149.4742萬元,年終發放村衛生室基藥補助155.3364萬元,全年共發放村衛生室基藥補助304.8106萬元。

    績效效益:村衛生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫改帶來的實惠。

    評價:20xx年村衛生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫改帶來的實惠。

    結論:根據專項資金績效評價指標和標準,各項指標綜合自評得分90分,項目績效支出為“優秀”。

    基藥配送到位率偏低,群眾用藥較困難。

    基本藥物事前績效評價報告(實用14篇)篇九

    1.項目立項背景:《廣西壯族自治區財政廳關于提前下達2021年中央和自治區財政基本藥物制度補助資金預算的通知》(桂財社[2020]196號)。

    2.資金用途及目的:鄉鎮衛生院和村衛生室支出。

    (二)項目資金管理使用情況。

    1.項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況:資金總客額616.13萬元,其中:中央資金453.29萬元;自治區資金147.84萬元;縣級資金15萬元。

    2.項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況,包括項目主要內容和涉及范圍:全部用于鄉鎮衛生院和村衛生室采購藥品等支出。

    3.項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況):按衛生院和村衛生室財務管理制度實行。

    4.項目資金支出及撥付合規性情況:資金支出合規合法,資金按服務人口和業務量比例撥付,在規定的期限內足額撥付。

    (三)年初績效目標及其衡量指標設定情況。

    1.保證所有政府辦基層醫療衛生機構(鄉鎮衛生院)實施國家基本藥物制度,推進綜合改革順利進行。2.對實施國家基本藥物制度的政府辦村衛生室給予補助,支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。

    (四)項目組織管理情況。

    1.項目組織情況:按鄉鎮衛生院的組織架構,組織項目實施。

    2.項目管理情況:縣衛健局印發基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度績效考核實施方案,對12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室的組織管理、資金管理、政策執行及實施效果等方面進行績效考核分級考核,鄉鎮衛生院每半年對村衛生室實施至少一次考核,縣衛健局每年對鄉鎮衛生院和村衛生室實行至少一次考核。縣衛健局還通過自治區藥械集中采購網對各鄉鎮衛生院基藥采購情況進行監督。

    在實施年度按需均衡使用,年末根據支付率等進行評價。

    (一)績效目標完成情況。

    1.產出數量:績效目標數量是12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室,實際完成數量是12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室,全部完成。

    2.產出質量:績效目標質量是政府辦鄉鎮衛生院和政府辦村衛生室,實施基本藥物制度達標率100%。

    3.產出時效:績效目標2021年12月完成,實際完成時間2021年12月。

    4.產出成本:項目預算支出是616.13萬元,實際支出或執行數額是616.13萬元,成本控制在預算內。

    (二)績效分析。

    1.基本藥物制度全覆蓋。按要求,全縣12個鄉鎮衛生院和126個政府辦村衛生室實施基本藥物制度比例達100%。

    2.藥品采購管理。按要求,鄉鎮衛生院和村衛生室全部藥品(基藥、非基藥)都在自治區采購平臺實行網上采購,村衛生室全部藥品通過鄉鎮衛生院進貨。年度基本藥物配備使用金額占比基本達到自治區不低于65%的要求,并按照相關規定儲存、管理、使用藥品,對所有基藥和非基藥執行“零差率”銷售,并進行價格公示。

    (三)總體自我評價。

    項目資金按時撥付,2021年度鄉鎮衛生院門急診人次數為210053人次,與上年度相比增長1.6%;住院人次數11343人次,與上年度相比基本持平。大部分鄉鎮居民知曉率、滿意度及醫務人員滿意度均達85%以上。

    (一)組織管理。

    部分鄉鎮衛生院單位領導重視程度不夠,專業技術人員缺乏,缺少高職稱藥劑人員,對藥品處方點評、指導臨床用藥方面薄弱。

    (二)項目實施。

    藥品的采購管理不夠規范,有些衛生院對已采購到的藥品未及時在系統內登記入庫,相關記錄不夠規范。部分鄉鎮衛生院基本藥物配備使用金額占比基本達到自治區的要求。

    1.進一步提高思想認識,加大專業技術人員尤其的藥劑人員的額培養,進一步加強執業規范。

    2.加強基本藥物制度實施力度,規范采購及資金項目管理。

    基本藥物事前績效評價報告(實用14篇)篇十

    (一)項目基本情況概述。

    實施國家基本藥物制度是黨中央、國務院保障人民群眾基本用藥、提高全民健康水平的一項重大決策,是醫療衛生體制改革近期五項重點改革之一,是一項惠民政策及民生工程。對于實現人人享有基本醫療衛生服務,維護人民健康,體現社會公平,減輕群眾用藥負擔,推動衛健事業發展,具有十分重要的意義。

    (二)項目資金預算。

    為順利實施國家基本藥物制度,各級財政專項補助總計1166.36萬元。財政專項補助資金來源:中央財政411萬(其中:衛生院基藥322萬元、村衛生室89萬元),省財353萬元(其中:衛生院基藥助241萬元、村衛生室112萬元),州財政75.36萬元,縣財政327萬元(其中:衛生院187萬元、村衛生室140萬元)。

    (二)項目績效目標情況。

    1、項目資金到位情況。

    2、項目資金執行情況。

    3、項目資金管理情況。

    我局于20xx年4月9日組織了以向文局長為組長、胡超副局長為副組長,科室負責人為成員的專班學習了來鳳縣財政局文件來財績發〔20xx〕《關于做好20xx年度縣級財政支出績效自評工作的通知》的文件精神,布置基本藥物制度相關工作。

    考核等級為優秀。

    全縣8個衛生院.185個行政村衛生室和11個社區)全部實行湖北省基本藥物采購平上集中采購,低價藥品和藥品全縣統一議價,從20xx年起衛生鄉鎮全部實基本藥物制度,切實解決了老百姓看病難和看病貴的問題。年底完成了8個鄉鎮衛生院及村衛生室實施國家基本藥物制度的補助發放情況的督導考核。考核結果(最高分97.3分,最低分88分),綜合得分90.48分,考核等級為優秀。

    第一名:翔鳳鎮衛生院97.3分。

    第二名:大河鎮中心衛生院92分。

    第三名:百福司鎮中心衛生院90分。

    第四名:三胡鄉中心衛生院89.5分。

    第五名:綠水衛生院89分、漫水衛生院89分、舊司鎮中心衛生院89分。

    第六名:革勒車衛生院88分。

    (一)項目資金情況分析。

    1、項目資金到位情況。

    中央下達基本藥物專項轉移支付預算指標320萬元(其中:衛生院基藥補助320萬元,村醫及村衛生室基藥補助萬元);省內分解下達預算指標241萬元((其中:衛生院基藥助241萬元、村衛生室萬元);州內下達村衛生室基本藥物制度運經費75.36萬元;縣級配套329萬元(其中:衛生院基藥補助189萬元,村醫基藥補助140萬元)。

    2、項目資金執行情況。

    財政下達資金965.36萬元已100%撥付到8個基層醫療衛生機構,185個行政村衛生室和11個社區,257名村醫。

    3、項目資金管理情況分析。

    (二)項目績效指標完成情況分析。

    1.全縣8個鄉鎮衛生院.185個村衛生室和11個社區全部實行藥品“零差價”銷售,切實解決了群眾“看病難、看病貴”問題,減輕了群眾的醫療費用負擔。

    2.鄉村醫生收入按來衛生計生文〔20xx〕165號縣衛生和計劃生育局關于印發《來鳳縣村衛生室實施國家基本藥物制度資金補償發放辦法》的通知執行,村醫收達到人均4.28萬元目標。對來鳳縣基本藥物方面的社會效益達90%,受益建檔立卡貧困人口數73900人,基藥差價銷售率100%。衛生院基藥補助750萬100%落實,215.36萬村衛生室基藥補助分別兌現196個村衛生室和257人村醫,村醫實行了年補助5500元、養老保險年補助3000元、年終基藥銷售補助及電話費3000元,醫療責任險7.38萬元、年繳村衛生室網絡費16萬元等。社會效益指標中的三級指標縣域內就診率年初指標值為85%,分值10分,實際完成值84%,得分8分,扣2分。原因是鄉鎮衛生院技術力量和醫療設備的限制,有3%的病人轉診到上級醫院治療。

    3.20xx年,我局在各上級部門的領導下,根據相關文件精神和要求,完成了8個鄉鎮衛生院及村衛生室實施國家基本藥物制度的補助發放情況的督導考核,通過問卷調查和實際查閱資料社會滿意度達91.1%,較上年上升0.01%。

    20xx年,我局在各上級部門的領導下,根據相關文件精神和要求,一是完善了我縣縣域藥品目錄的'品種類型,實現全縣基本藥物品種同城同價的目標,完善了藥品采供、配送機制,做好國家基本藥物配送到村衛生室“最后一公里”的問題,建立了流暢的村衛生室藥品配送機制,保證了村衛生室的用藥需求。二是強化藥品購銷領域廉政責任,規范藥品采購行為。三是完成了8個鄉鎮衛生院及村衛生室實施國家基本藥物制度的補助發放情況的督導考核。考核結果(最高分97.3分,最低分88分)考核等級優秀,綜合得分90.48分。已從局域網進行反饋通報。總體來講項目實施以來,對來鳳縣基本藥物方面的社會效益達91.1%。衛生院基藥補助750萬100%落實,215.36萬村衛生室基藥補助分別兌現155個村衛生室和257人村醫。

    一)我縣全部低價藥品和補充藥品實行了集中議價,帥先實施省基藥貨款集中結算平臺,并按月結賬和并跟蹤監管,使農合和醫保資金能夠發揮更大的作用。

    二)存在的問題。

    1、隨著城市化進程的加快,農村常住人口減少,衛生室服務對象相應減少,人口流出較的和邊遠鄉村村待遇難以保障,隨著社平工資不斷增加,而基本公共衛生服務任務也不斷加大,村醫工作量大,年均4.28萬元已的收入已不能讓村無后顧之憂的工作,導致邊遠山區無人愿做鄉村醫生。

    2、基層衛生綜合配套改革的激勵機制還不夠完善,基層醫療衛生機構縣編辦下文是公益性一類,而財政預算是包干體制,對職工工作積極性和基本藥物制度的順利實施有一定的影響。

    3、人才隊伍建設有待加強,基層醫療衛生機構人員業務素質和管理能力有待提高。

    三)建議和意見。

    1、爭取地方政府支持,強化職能,加大基層醫療衛生機構基藥補助項目資金投入。

    2、加強隊伍建設。一是繼續抓好健康服務團隊建設,轉變服務觀念,增強服務意識,提高工作效率;二是抓好培訓工作,重點加強全科醫學知識、基本藥物制度等知識培訓,不斷提高基層衛生人員綜合素質。

    3、加大宣傳力度。完善縣、鄉、村三級公共衛生網絡,借助各種載體廣泛宣傳國家基本藥物制度有關政策知識,不斷提高群眾參與的激情和健康意識。

    基本藥物事前績效評價報告(實用14篇)篇十一

    為加強財政資金管理,提高財政決策水平,保證財政資金的使用效益,突出財政資金的積作用,根據自治縣財政《關于開展20xx年財政績效評價工作的通知》文件要求,縣財政局于20xx年3月13日成立了績效評價工作小組,于4月完成了20xx年“村衛生室基本藥物制度”項目支出績效評價工作。

    根據財政社〔20xx〕126號《關于進一步提高村衛生室財政補助標準的通知》要求,省財政對村衛生室補助標準由3000元提高到4500元,縣財政對村衛生室補助標準由2000元提高到2500元。20xx年縣級資金按115個村衛生室,每個村衛生室7000元(含省級4500元)列入預算80.5萬元(年終按省級補助衛生室個數扣減省級資金),年終以130個村衛生室測算,縣財政安排預算資金32.5萬元。中央、省級資金由中央、省級測算下撥。

    按照自治縣財政局《關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求,績效評價小組于8月13日正式對該項目支出進行績效評價,主要采取查閱項目支出憑證、賬簿及問卷調查等形式,結合指標體系中的樣本指標開展現場評價。

    (一)現場評價抽樣選點情況。

    績效評價小組首先對縣衛生和計劃生育局帳戶“村衛生室基本藥物制度”項目支出財政撥款憑證、會計賬簿等行了查閱,提取了相關會計憑證和發放資料,深入到項目實施單位縣衛生和計劃生育局,對實施的“村衛生室基本藥物制度”項目進行了現場詢問、采取問卷調查、查閱資料等方式進行了現場評價。

    (二)項目總體評價(包括項目評價得分表)。

    通過對項目實施單位項目資金管理、資金的發放及其他檔案資料的查閱,評價小組認為,“村衛生室基本藥物制度”項目支出運行情況總體良好,項目資金嚴格按照《自治縣20xx年基本藥物績效考核方案》要求,按照5:2:3的比例進行補助,即:“5”為目標考核(常規工作+基藥管理),“2”為轄區服務人口,“3”為基藥銷量。實行年終考核全部劃撥補助的方式進行。

    通過對縣衛生和計劃生育局賬務查閱,財務處理相對規范,但也存在一些問題:一是報賬資料中未附考核評分明細表,只有匯總表;二是部分鄉鎮只有只有資金分配表,無其余相關資料;三是村衛生室維護中建議附維護前和維護后的對比照;四是無公示照片。

    (一)項目決策。

    1、績效目標情況。

    縣縣衛生和計劃生育局20xx年村衛生室實施基本藥物制度到位資金180.1萬元,使用132.1萬元,其中中央資金41.1萬元,省級資金58.5萬元,縣級資金32.5萬元。均下撥至村衛生室,用于辦公經費、材料支出等。

    2、決策依據情況。

    根據財政社〔20xx〕126號,20xx年縣級資金按115個村衛生室,每個村衛生室7000元(含省級4500元)列入預算80.5萬元(年終按省級補助衛生室個數扣減省級資金),年終以130個村衛生室測算,縣財政安排預算資金32.5萬元。政府批準并由財政下達80.5萬元,年終預算調整扣減48萬元,實際安排32.5萬元。除縣級配套以外的中央、省級資金均由中央、省級測算劃撥。

    3、資金分配情況。

    根據財政社〔20xx〕126號,20xx年縣級資金按115個村衛生室,每個村衛生室7000元(含省級4500元)。

    (二)項目管理。

    1、資金到位情況。

    20xx年村衛生室實施基本藥物制度共到位180.1萬元,其中中央資金41.1萬元,省級資金58.5萬元,縣級資金80.5萬元,到位率100%。

    2、資金管理情況。

    各鄉鎮衛生院年初根據實際情況制定相關管理制度和村衛生室考核細則,每季度對村衛生室基本藥物使用情況進行督導。

    3、財務管理情況。

    村衛生室實施基本藥物制度項目實施單位有健全的財務管理制度并嚴格執行,賬務處理及時,會計核算規范。

    4、組織實施情況。

    (1)項目組織架構及實施流程。

    縣級主管部門對鄉鎮衛生院進行考核,鄉鎮衛生院對轄區內所有村衛生室進行考核,縣級主管部門抽查20%的村衛生室進行復核。

    (2)項目管理情況。

    各鄉鎮衛生院年初根據實際情況制定相關管理制度和村衛生室考核細則,每季度對村衛生室基本藥物使用情況進行督導。

    (3)項目監管情況。

    嚴格執行國家基本藥物制度,規范使用,制定考核細則,嚴格按照考核表進行量化評分,并根據考核結果進行資金撥付,切實督促鄉鎮衛生院做好統一網上采購工作,并督促村衛生室從鄉鎮衛生院購進基藥,大部村衛生室均能按要求做好基本藥物使用工作。

    (一)目標完成。

    1、目標任務量完成情況。

    20xx年財政撥款收入中央資金41.1萬元,省級資金58.5萬元(川財社〔20xx〕94號,川財社〔20xx〕178號)部門預算安排96.5萬元(20xx年村衛生室運行經費16萬元,20xx年村衛生室運行經費80.5萬元),總額為196.1萬元。

    2、目標進度完成情況。

    20xx年賬面反映支出總額為132.1萬元,其中中央資金41.1萬元,省級資金56.5萬元,縣級資金32.5萬元。實際支出為145.2萬元,其中中央資金41.1萬元,省級資金58.5萬元,縣級資金45.7萬元,收回資金50.8萬元(收回部分為縣級配套資金)。

    (二)項目效果。

    初步建立了基本藥物制度資金補助實施方案,規范臨床用藥的有效性和廉價性,減輕患者醫藥費用負擔,使群眾得到更多的實惠,為實現20xx年人人享有基本醫療衛生服務目標而努力。

    通過對20xx年“村衛生室基本藥物制度”項目評價,按照評價指標體系標準,經問卷調查顯示,該項目總體滿意度為82.61%。得分95.93分。

    1、村衛生室不能進行新型農村合作醫療費用報銷,在鄉鎮衛生院和村衛生室同時開展基本藥品“零差價”的同時,大多數村民會選擇在當地衛生院或者上級醫療機構進行診療,以便進行新農合的報銷。

    2、未建立村醫最低基本工資待遇保障機制,目前僅憑醫療收入很難維持正常運轉,大多數村衛生室在生存和發展上都面臨較大困難。

    3、村醫與當地“一村一幼”教師收入相差太大,大部分鄉村醫生把主要精力放在了從事農業生產或者外出務工上,收入的巨大差距使鄉村醫生產生巨大的心理落差,甚至認為從醫不如從農、不如外出務工,極大的限制了鄉村醫生技術水平和服務質量的'提高,也加大了年輕村醫隊伍的流失。

    1、合理用藥,規范處方書寫,加強基本藥物制度學習,嚴格使用基本藥物,保障可持續的基層運行新機制。

    2、堅持城鄉一體化統籌發展,真正建立農村衛生人才成長激勵機制、養老機制,解決好村醫的待遇問題,才能切實維護好農村基層醫療機構醫務人員的切身利益。

    3、完善村衛生室的醫療服務職能設置。逐步實現村衛生室新農合報銷政策,切實滿足老百姓最基本的醫療衛生需求。

    4、制定更合理的基本藥物分配方案和獎懲機制,保障每一位村醫,多勞多得,付出與回報成正比。

    基本藥物事前績效評價報告(實用14篇)篇十二

    為進一步貫徹落實《財政廳關于開展2020年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(川財績〔2021〕5號),規范國家基本藥物制度補助項目績效工作開展,提高基本藥物資金使用效益,我縣對轄區內鄉鎮衛生院、村衛生室2020年度基本藥物制度補助項目績效進行自評,現將有關情況報告如下:

    (一)中央、省級下達基層醫療機構實施國家基本藥物制度專項轉移支付預算。

    2020年度下達中央專項轉移支付預算328.99萬元。

    (二)縣財政下達基層醫療機構實施國家基本藥物制度專項轉移支付預算。

    2020年度下達縣級專項轉移支付0萬元。

    (一)資金投入情況分析。

    1、資金到位情況。2020年度收到中央專項轉移支付328.99萬元縣級專項轉移支付0萬元,合計328.99萬元,均已到位。

    2、項目資金執行情況。2020年度基本藥物補助328.99萬元。

    (二)總體績效目標完成情況分析。

    2020年,我縣47家鄉鎮衛生院、1家社區衛生服務中心、271家村衛生室全部實施國家基本藥物制度,國家基本藥物制度在政府辦基層醫療衛生機構實現了100%全覆蓋。

    (三)績效指標完成情況分析。

    1、效益指標完成情況分析。基層醫療衛生機構通過實施國家基本藥物制度,使國家基本藥物制度覆蓋每個村鎮,藥品價格得到合理有效地控制,城鄉居民基本藥物負擔進一步降低,人民群眾基本藥物需求得到切實保障。

    2、滿意度指標完成情況分析。每年發放醫務人員及患者調查問卷,對基層醫療機構實施情況進行調查,居民滿意度及職工滿意度均能達到95%以上。

    基層能采購的`藥品品種不多,部分基層醫療機構藥品沒有按照要求進行存儲,溫濕度測量流于形式。

    根據多渠道補助原則,緩解各中心人員經費壓力,穩定人才隊伍,確保基層醫療機構基本藥物制度順利實施,努力降低門急診次均費用。

    基本藥物事前績效評價報告(實用14篇)篇十三

    20xx年上級下達我市基藥補助總資金為3920.35萬元,其中市本級社區中心基藥補助181.84萬元,市級財政配套60.46萬元,各縣(區)衛生院基藥補助2984.51萬元,村衛生室基藥補助754萬元,縣級財政配套1298.81萬元,合計1359.27萬元。資金執行率為100.32%,政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,村衛生室實施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%,政府辦社區中心衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,藥品實施“零差率”銷售100%。

    一是有效控制藥占比,提高了醫療服務收入,基本上實現了從“以藥補醫”到“以技補醫”的轉變。二是百元醫療收入(不含藥品收入)消耗的衛生材料占比日趨下降,減輕了群眾就醫負擔。三是醫療服務價格改革穩步推進。我市所有公立醫院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯合體議價采購騰出的空間用于調整醫療服務價格,并納入醫保報銷。按照改革方案,取消藥品加成后,調整醫療服務價格按比例實際補償也全部到位。四是繼續實施藥品采購“兩票制”。我市34所公立醫療機構全面推開藥品集中采購“兩票制”,與藥品配送企業簽訂了聯合體購銷合同、廉潔購銷合同及“兩票制”承諾書,并按“兩票制”要求索取授權書及相關票據。

    (一)合理規劃,科學論證。20xx年,我委按照“核定任務、核定收支、績效考核補助”的辦法,結合我市實際,制定我市基本藥物考核補助資金實施方案。

    (二)強化管理,注重實效。加強了對補助資金分配、使用過程管理,規范各個環節的管理要求,明確相關主體的權利責任,保障補助資金安全、高效的使用。實施基本藥物制度基層醫療衛生機構補助,嚴格按照資金性質專款專用。

    (三)績效評價,量效掛鉤。強化對補助資金使用情況的績效管理,并建立績效評價情況與資金安排掛鉤機制,提高補助資金使用效益。

    一是基本藥物制度的政策優勢沒有得到體現。當前的醫保政策與基本藥物制度沒有形成有效銜接,群眾使用基本藥物無政策優惠,醫療機構使用基本藥物無政策傾斜。基本藥物目錄與醫保目錄沒有有序對接,醫療機構執行的仍然是醫保目錄。

    二是基本藥物的補助沒有與時俱進。現行的補助水平仍是20xx年啟動基本藥物制度以來的標準,而其他的醫改補助均有明顯增長,如公立醫院綜合改革以來多次價格調整,基本公共衛生服務標準已由原來的人均15元提升到人均60元。隨著城市化的進程,城區或縣城的社區衛生服務機構也在不斷發展,新增的機構未獲得基本藥物補助,但如屬公立又必須執行藥品零差率銷售。

    一是進一步加強對藥政政策文件的深入學習。明確工作要求,嚴格按照文件要求落實具體工作布置。

    二是積極完善推進基本藥物制度。要求各級醫療機構按規定配備基本藥物,優化使用基本藥物,優化基本藥物補助考核工作。

    三是加強全市公立醫療機構配備和使用基藥的監管,全面落實基本藥物制度配套政策。

    四是按照上級要求,鞏固完善藥品采購“兩票制”,加強藥品管理信息化、網絡化建設。

    基本藥物事前績效評價報告(實用14篇)篇十四

    (一)項目概況。

    岳塘區衛生健康局下轄1個鄉鎮衛生院,8個街道社區衛生服務中心,村衛生室54個,全部實施國家基本藥物制度。藥品實行零利率銷售。

    (二)項目績效目標。

    到20xx年,全面實施規范的、覆蓋城鄉的國家基本藥物制度,努力轉變“以藥補醫”機制,切實減少醫療機構的藥品收入的比例,基層醫療機構的基藥占比將達到70%,減少群眾用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數人口的需求,保證數量和劑型足夠供應。規范藥物使用、生產流通,確保藥物安全有效,在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時,逐步規范醫務人員的開藥行為,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導群眾形成合理科學的用藥習慣,從而提高群眾健康素質。

    (三)項目實施情況。

    項目資金到位情況:20xx年度我區基層醫機構(不含高新)實施基本藥物制度中央補助資金131.52萬元、省級補助96.1萬元、市級補助95.49萬元,村衛生室(不含高新)實施基本藥物制度補助中央補助8.37萬元、省級補助4.92萬元、市級補助33.6萬元。20xx年年內中央、省、市補助資金均已撥付到。

    項目資金使用、管理情況:根據《20xx年度湘潭市岳塘區基層醫療衛生機構(含村衛生室)實施基本藥物制度考核獎補方案》及基層醫療機構實際考核情況上半年撥付基層醫療機構金額374.013萬元(基本藥物零差率銷售補助不含昭山、高新),下半年基藥補助資金正在核算中,預計年后撥付到位。

    (一)績效評價目的。

    基層醫療機構和村衛生室實施基本藥物制度后的減收部分進行了合理的補償,保證醫務人員和村醫合理收入不降低,確保基層醫療機構正常運行,基本滿足基層醫療群眾的基本醫療服務需求。

    (二)績效評價工作過程。

    (1)前期準備:根據有關文件精神要求,《湘潭市岳塘區衛生健康局湘潭市岳塘區財政局關于印發20xx年度湘潭市岳塘區基層醫療機構(含村衛生室)實施基本藥物制度績效評價方案》(岳衛聯發〔20xx〕26號)文件開展20xx年度基本藥物制度補助項目績效考核工作。

    (2)組織實施:成立基本藥物績效評價組于20xx年11月22日—11月26日對岳塘區基層醫療衛生機構、村衛生室實施基本藥物制度情況進行了現場評價,共檢查社區衛生服務中心8家、鄉鎮衛生院1家,隨機抽查村衛生室8家。

    (3)分析評價:通過績效考核,各基層醫療衛生機構進一步提高了對基本藥物制度的重視程度,建立了基本藥物采購、儲存、使用管理相關制度;注重藥品質量管理,相關專業技術人員加強對藥品購進、儲存、養護等基本藥品管理知識的學習;按要求配備使用基本藥物和非基本藥物,所有藥品(不含中藥飲片)執行零差率銷售;編制采購計劃,安排專人負責網上藥品采購工作;對藥品進行出入庫登記并分類、妥善存放;加強基本藥物合理使用管理;通過多種方式對基本藥物制度及合理用藥進行宣傳,不斷提高公眾獲得感和滿意度。

    1、(1)項目成本(預算)控制情況:項目的支出符合年初制定的預算目標,預算完成率100%。

    (2)項目成本(預算)節約情況:在資金管理方面做到專款專用,嚴格控制專項資金的支出合法、合規使用,無節流、擠占、濫用情況。

    2、項目效率性分析。

    (1)項目實施進度:該項目是按照工作的需求逐步進行,到20xx年年底,項目支出執行進度為100%。

    (2)項目完成質量:按照上級衛健部門和政府的要求履行職責,較好的完成衛生服務工作。

    3、項目效益性分析。

    1.區直(屬)社區衛生服務中心、村衛生室在湖南省醫藥采購平臺進行采購,并實行零差銷售,執行率達100%。

    2.基本藥物配備使用金額占比不低于本單位年度要求采購總金額的70%,20xx年度基本藥物年度配備率達76.96%。

    3.全區基層醫療機構50種補充議價藥品金額不超過本單位網采總金額的8%,20xx年度實際占比度未0.04%。

    部分帶量采購藥品申請使用量與實際配送量不符,不能滿足臨床需求。

    請求上級協調,維持醫藥配送鏈貨源穩定。

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