規章制度是組織管理的基石,它確保了工作任務的完成和目標的實現。通過遵守規章制度,我們可以更好地管理和利用資源,推動事業的發展。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇一
為了更進一步規范公司的文件資料管理,完善公司文件資料的歸檔,實現公司全方位規范化管理的需要,特制定本制度。
本公司文件、資料應歸檔分類和歸檔范圍如下:。
1、行政類:本公司對內和對外已行文的規章制度、規定、決定、決議、通知、通報、請示、報告、批復、函件、會議紀要。公司各類證照。
2、經營業務類:公司規劃、年度計劃、經營情況、委托書、協議書、合同、項目方案等。
3、人事類:勞動人事檔案、勞動工資檔案等。
4、財務類:各種財務票證、票據,財務審計檔案,會計檔案,統計資料等。
5、音像類:公司具有保存價值的圖紙、軟件、照片、光碟、音像等。
公司文件、資料的歸檔編制和編號應遵循和符合:統一歸類、清晰明了、輕重有別、“一案一號”、便利查閱和保管的大原則。遇有一案歸入多類者應先確定其主要類別進行編號。
1、本公司所有應歸檔的文件、資料,一律以韶關市新江控股資產營運管理有限公司中的“韶新控”漢語拼音第—個字母,sxk冠以編號之首。
2、公司文件、資料的歸檔分類按本制度第一條進行分類,代碼為:1行政類;2經營業務類;3人事關類;4財務類;5音像類。
3、公司文件、資料的歸檔編號按照入檔時間的先后,以百位數進行歸編。
4、公司文件、資料的歸檔,應根據文檔性質的重要性和閱讀級別區分文檔的重要性和受保密度。分為“一般級”“重要級”“機密級”。以“a”代表一般級,“aa”代表重要級,“aaa”代表機密級。
“a”一般級文檔包含:公開發布的公司經營發展大綱、經營戰略和經營方針、各類通知和通告、任命、年度總結和領導講話、一般性會議紀錄等。
“aa”重要級文檔包含:公司重要會議紀要、重要經營項目及決策、經營合同、公司經營情況、重要項目資料、項目合同協議等,人事檔案薪資性檔案、勞動合同,技術資料,財務資料等。
“aaa”機密級文檔:內控的公司經營發展大綱、經營戰略和經營規劃、經營項目及決策、戰略性的合作協議及其合同等。
5、綜上公司文件、資料歸檔的編制及編號為:sxjkg-類別-發布年號-歸檔序號-受密級。
1、巳歸檔的公司文件、資料,由總經理辦公室統一編號后形成《文件檔案》,并根據《文檔》的重要性和相關性交相應部門的專管員保管。其中:股東會、董事會、監事會專項《文檔》由董事會秘書負責保管;人事專項《文檔》由人力資源部負責保管;財務專項《文檔》由財務會計部負責保管;其它《文檔》均由總經辦指定專人負責保管。
2、巳歸檔的公司文件、資料,由專管員負責填寫《文檔管理登記冊》,并按指定專柜分類進行存放和保管。并注意防霉、防濕、防火、防蟲蛀、防丟失。
3、公司文件、資料檔案必須依照職務級別進行調閱。調閱時須填寫《文檔調閱申請單》。一般級公司文檔,須經主管領導批準方可調閱。重要級以上文檔,須經各分公司總經理批準后方可調閱。機密級公司文檔,須經控股公司總經理批準后方可調閱。
4、公司文件、資料檔案跨公司調閱,須經控股公司總經理批準后方可調閱,并僅限于文檔的查閱。
5、公司文件、資料檔案移交時必須填寫《文檔移交清冊》,《文檔移交清冊》一式三份,供移交雙方、總經辦留存。
1、永久保存:本公司章程、股東名簿、股東會、董事會、監事會會議記要、公司各類證照、各級批文、印鑒、規章制度、不動產所有憑證、債權債務憑證。公司規劃、年度計劃、年度經營總結、技術資料、長期項目合同、年度財務會計報表、年度統計報表。勞動人事檔案及資料、其它核定須永久保存的文檔。
2、十五年保存:根據需要須保存的文檔。財務審計檔案,會計檔案,統計資料各種財務票證、票據等按國家相關規定執行。
3、五年保存:期滿或巳解除的合同協議、完結后的項目方案、其它經核定須五年保存的文檔。
4、一年保存:部門工作計劃及其工作總結、完結后的部門請示報告、經核定己完結且無必要保存的文檔。
1、原則上,應每年定期將超過保存期且無保保存價值的文檔進行清理并銷毀。
2、待銷毀的文檔由專管員填報《文檔銷毀申請單》,并經相應批準人批準后,方可進行銷毀。重要級以上文檔,須經各分公司總經理批準后方可銷毀。
機密級公司文檔,須經控股公司總經理批準后方可銷毀。
3、銷毀文檔須由兩人以上共同完成,并填寫《文檔銷毀登記表》。
4、《文檔銷毀申請單》和《文檔銷毀登記表》各—式三份供申請部門、分公司、控股公司留存。
本制度未提及部份或不夠完善的條款將在實踐中不斷完善,過去凡與本制度不符合的相關制度和辦法以本制度為準。本公司以及屬下營運公司和涉及文檔管理的工作人員必須嚴格遵照執行。各關聯公司可參照執行。
本制度自簽發人簽字日起生效執行。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇二
由于工程建設文件和記錄等資料多,且都為易燃品,為了確保工程建設資料及管理人員人身安全,做好資料室的防火防盜工作,制定本制度。
1、資料室要確定專人負責歸檔、借閱、防火防盜工作,并將責任人員名單張貼在資料室入口處。未經責任人許可,其它人員不得進入。
2、借閱資料必須取得資料管理員的同意,必須辦理借閱登記手續,按期歸還。
3、資料室內嚴禁生明火,嚴禁吸煙。
4、資料管理員要定期檢查和維護電器及照明線路,定期檢查電源開關和電源插座插頭。
5、資料室內要配齊各類消防設施,定期檢查并及時更換。資料室管理員要熟知消防設施擺放位置和使用方法。
6、工作人員離開資料室時,要鎖好門窗,切斷室內一切電源。
7、室內資料要統一編碼并擺放整齊,室內干燥、通風流暢并留足安全通道。
8、資料室入口處須張貼資料室平面布置和消防設備位置示意圖,以及緊急出口示意圖。
9、資料室安全管理制度需張貼在資料室內墻。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇三
總則:為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借閱、統計、銷毀等工作,維護檔案的完整和安全,特制定本制度。
適用范圍:適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。
公司需收集文件的范圍:凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查考利用價值的文件、各種記錄、出版物以及各種圖表薄冊、照片等都要齊全完整地收集,具體內容包括:
1、上級機關召開的需要貫徹執行的會議的主要文件材料及上級機關頒發的要求公司執行的文件;(主要收集部門:行政部)。
2、上級領導視察、檢查公司工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等材料;(主要收集部門:行政部)。
3、公司經濟活動中與外單位的來往信件、合同、協議。((主要收集部門:行政部)。
4、會議文件,包括本公司重要會議形成的文件、紀要、決定等;(主要收集部門:行政部)。
5、公司制訂的計劃、統計、預算、決算及工作總結;;(主要收集部門:行政部)。
6、公司的請示與上級批復文件(主要收集部門:行政部)。
7、公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結、報告;(主要收集部門:行政部)。
8、公司的統計報表、統計分析材料(包括計算機電子盤片等)、財務報表、憑證、帳簿、審計等文件材料;(主要收集部門:財務部)。
9、公司內部組織機構在工作中形成的重要文件材料;
10、公司領導在公務活動中形成的重要信件、電話記錄;以及公司對外交流的文件、協議、報告等;(主要收集部門:行政部)。
11、公司基本建設工程施工竣工、購置大中型設備的文件材料,公司直接管理的科研、建設項目的科技文件材料;(主要收集部門:財務部、行政部)。
12、公司成立、合并、撤銷、更改名稱、啟用印信及其組織機構、人員編制等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
13、公司的歷史變革、大事記、年鑒、反映公司重要活動的剪報、聲像材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
14、公司制定的章程、制度等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
15、公司干部任免(包括備案)、調配、培訓、專業技術職務評定、聘任、員工名冊、報表以及職工的錄用轉正、定級、調資、解雇(職)等工作及干部獎懲等文件材料;(主要收集部門:行政部)。
16、公司員工檔案轉移的介紹信及存根;(主要收集部門:人力資源及行政部)。
17、公司財產、物資、檔案等的交接憑證、清冊;(主要收集部門:財務部、行政部)。
18、公司重大活動中形成的請示、報告、計劃、考察總結、重要簡報、會議紀要、記錄聲像材料、有參考價值的資料、互贈禮品清單、工作來往文件等;(主要收集部門:行政部)。
20、公司營業執照、稅務登記證等重要文件(主要收集部門:人力資源及行政部)。
21、各項目完成后專業圖文的最終版本電子版,最終定稿版硫酸圖、總院圖審批復稿件。(主要收集部門:曬圖室)。
文件立卷應根據其相互聯系、保存價值分類整理立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映公司的主要情況,以便于保管和利用。
(1)各專業都要建立健全個專業的'文件、圖書等材料,由各部專業集中統一保管。
(2)歸檔的文件材料必須按年度立卷,業務范圍及當年工作任務,編制文件材料的編號類別。
(3)文件承辦人員應及時將辦理完畢或經領導人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理后歸檔。
(4)卷內文件材料應區別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成規律或特點,應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。
1、檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。
2、膠片、照片、磁帶要專柜密封保管,膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。
3、底圖入庫要認真檢查,平放或卷放。
4、庫藏檔案要定期核對,做到帳物相符。發現破損變質及時修補或復制。
1、借閱檔案必須當面查點清楚,并辦理借閱手續。借閱的案卷要注意愛護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還。
2、借出的檔案要注意保密,不得將檔案帶入宿舍或公共場所,不得讓無關人員翻閱。
3、借閱時間最長不得超過一個月,卻因工作需要到期不能歸還者,要說明情況,辦理續借手續。
4、歸還檔案時,由檔案管理人員當面查點清楚,并在借閱登記簿上及時注銷。
5、凡需借閱、抄錄絕密級重要數據資料,必須經公司領導批準,否則一律不準借閱、抄錄、復印。
6、底圖一般不予外借。
經確定需銷毀的檔案,由檔案管理員編造銷毀清冊,經公司領導及有關人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。
1、檔案工作人員要嚴守機密,檔案存放要單獨設鎖,無關人員不準接觸。
2、不得傳播、議論有關機密問題。
3、檔案資料不準帶到公共場所。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇四
第一條為了對誠信管理記錄與證據進行控制,確保記錄的可追溯性,為了證實管理制度有效性和為審核提供證據,為了完整保存用以解決爭議的各類證據資料,特制定本制度。
第二條記錄管理的主要責任部門是信用管理部。其它相關部門和人員配合。
第三條信用管理部應建立記錄清單,以方便檢索。每一個制度的記錄清單都應記入該記錄清單。
第四條協會各部門和工作人員應有證據意識,應注意保存各類證據資料。證據資料是指對確定權力、義務和責任有重要證明力的資料。
第五條每一制度文件,都應明確與其有關的記錄,并盡可能明確記錄格式。
第六條記錄可以規定保存期,對于規定保存期的資料,應在設計記錄格式時明示保存期限。
第三章記錄的銷毀。
第七條過了保存期的記錄資料經總裁批準可以銷毀,銷毀應有銷毀清單。
第四章本制度的評價與完善。
第八條制度的定期評價。每年于9月1日之前,對本制度進行評價,評價的內容是:本制度的作用與意義,本制度存在的問題與不足。然后根據評價的結果,完善本制度。
第九條制度的不定期評價。協會內每一位員工和每一個部門均有權提出完善本制度的建議,建議應當詳細說明完善的理由、必要性和可能性,建議一般采用書面形式,也可采用口頭形式,采用口頭形式的,信用管理部應根據口述內容制作書面的建議書。信用管理部接到制度修訂建議后,立即向總裁匯報,由總裁決定是否修訂或召開專門會議討論修訂建議。
第十條制度評價后,如需要完善,填寫《文件更改申請表》,經原批準人或其繼任者批準后執行文件更改。
第五章責任追究與獎懲措施。
第十一條違反本制度第四條規定的工作人員,將給予警告、通報批評的處分,性質與情節嚴重的,將記入違規人員的個人信用檔案,或者進行公開投訴或永久曝光。
第十二條違反本制度第六條的工作人員,將給予行政降級的處分,性質與情節嚴重的,將記入違規人員的個人信用檔案,或者進行公開投訴或永久曝光。
第六章記錄。
第十三條本制度使用的記錄有:《制度評價、完善與反饋表》、《獎懲情況表》、《發文薄》、《文件更改申請表》,格式見文件管理制度;《信用監督體系記錄清單》和《信用監督體系文件(記錄)銷毀清單》,格式見附件。
第七章附則。
第十四條本制度自發布之日起實施。
第十五條本制度由協會信用管理部負責解釋。
附件1。
記錄清單。
記錄編號:j00保存期限:永久。
序號記錄名稱記錄編號使用部門。
附件2。
文件(記錄)銷毀清單。
記錄編號:j01保存期限:永久。
文件名稱文件編號銷毀原因銷毀日期
記錄出處批準人保存期監銷人。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇五
為進一步加強本公司安全生產管理工作,預防和減少安全生產事故,提高本公司安全生產管理水平,根據本公司具體情況,特制定如下安全生產檔案(以下稱安全臺帳)管理制度,請遵照執行。
一、安全臺帳資料記錄是反映一個單位安全生產管理的情況,在安全臺帳的記錄、整理和積累過程中能起到自我督促、強化安全生產管理的作用,本公司所屬生產單位均必須遵照本制度,根據安全生產管理職責范圍分別建立相應的安全臺帳,安全臺帳由各生產單位指定專人負責,保證資料收集的及時、準確、齊全。
二、各生產單位安全臺帳分門別類,按時間順序(以年度為界)裝訂成冊,編寫相應的目錄。
三、各生產單位安全臺帳資料分為以下幾大類:。
1、責任書:承包合同、安全管理機構設置的文件、安全組織網絡圖、上下兩級簽訂的安全生產責任書、生產單位從業人員安全責任狀、特種作業人員安全責任狀、生產單位主要負責人、副職負責人、安全負責人、技術人員、安全員、車間主任(工區、段、隊)長、班組長安全生產崗位責任制。
2、制度文件:有關部門制訂和下發的制度性文件。
3、通知、通報:有關部門下發的安全生產方面的通知、通報。
4、花名冊:全員花名冊、安全管理人員花名冊、特種作業人員花名冊及相關身份證明、安全資格證書復印件。
5、新工人(含民工和臨時工)三級教育資料。
6、安全檢查、安全學習、安全宣傳培訓教育活動情況資料。
7、機械、電氣等設備管理資料(含設備保養、維修、檢驗、檢測、使用情況等資料)。
8、安全技術交底資料。
9、危險化學品、民用爆破器材管理臺帳資料(如有則建立)。
10、安全事故應急預案、事故記錄和報告資料、安全事故調查處理材料。
11、安全設備設施和勞保用品購買、發放登記臺帳(附票證復印件)。
四、以上安全臺帳統一采用a4紙格式,各部門可根據具體情況要求增加表格。
五、每年年終臺帳裝訂成冊保存。
六、公司對各部門安全臺帳的建立落實情況督促和監督,并定期進行檢查,檢查時間為每季進行一次。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇六
為規范我廠體系文件的管理,特制定此考核制度,具體如下:。
1、文件發放要編號標識,建立發放記錄,并歸檔保存,文件發放記錄要求部門、數量、簽收人、日期(有分發號的需注明分發號),每缺一項處罰10元。
2、記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰,應使用黑色或藍色中性筆或鋼筆填寫,同一頁上只能使用一種顏色的筆,不得隨意涂改,每發現一次不按時記錄處罰10元。
3、記錄表上的日期“年月日”應用阿拉伯數字寫清楚、完整(如20xx年4月1日),不準涂改,每發現一次不按規范寫的處罰10元。
4、記錄表上的“星期”應用中文一、二、三、四、五、六、日填寫清楚(如星期一),不準涂改,每發現一次不按規范寫的處罰10元。
5、記錄表上的體系文件編號,編號與現行體系文件編號不符的應及時改正(如lt—55應改為yl—80),改正編號時應將舊編號單杠劃去,沒有編號的要按現行體系文件編號要求編號,檢查中每發現一次未按規定編號的或改正編號的`處罰5-10元。
6、各種相關記錄中的相關欄目都應該填寫,記錄表不適用時應及時更改,檢查中每發現一項空缺處罰車間10元(如記錄表中的交班人、接班人、負責人每班都要填寫清楚),記錄表中不填寫的欄目,應將欄目單杠劃去,每發現一處或一次不填寫而沒有劃掉的欄目處罰10元。
7、記錄表各欄目內所填寫的數據必須與所標示的單位一致,如因表格印制等原因導致標示單位與數據記錄的不一致時,應修改相應欄內的標示單位或換算成表格內標示單位,每發現一處或一次單位不統一的情況處罰10元。
8、各種記錄表如崗位員工因人為原因寫錯時應及時更改,更改可在原處劃改或貼改,劃改用黑色或藍色中性筆或鋼筆,雙線把原記錄劃掉,使原記錄可辨,并保證涂改率小于1%,檢查中每發現一次不按規范更改的處罰10元。
9、對于公司、廠部識別的不符合(不合格),相關車間應及時制定糾正措施和預防措施并將不符合(不合格)報告報廠部技術科,對于沒有按時匯報的每推遲一天處罰20元。
10、對超出操作規程及作業指導書中所規定的數據范圍的情況要分析原因并追究有關人員的違章操作責任,未采取相關整改措施的每發現一次處罰10—30元。
11、各車間應在每個月2號以前將所有涉及體系的各種記錄按日期整理好并自查,不符合體系文件記錄要求的要及時整改,廠部每月將對各車間進行不定期檢查,檢查中發現的問題按相關規定進行考核。
12、對現場檢查中的提問,崗位操作人員應能準確回答操作要領以及設備保養等的“應知應會”內容,對于未能正確回答有關“應知應會”內容的每發現一次處罰車間10元。
13、各生產崗位都應該有內容齊全的操作規程,并粘貼上墻,檢查中每發現一處無操作規程處罰相關車間30元,未粘貼上墻處罰責任人10元。
14、車間日檢、周檢記錄以及各種原始記錄、臺帳、統計報表必須完善,檢查中每發現一處不完善處罰相關車間10—30元。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇七
1為有效控制與公司特種設備有關的文件和記錄,確保文件和記錄規范管理,制定本制度。
2.1職責。
2.1.1公司安全生產責任人負責審核特種設備管理自編文件。
2.1.2特種設備管理部門負責特種設備的管理文件編制;審核操作規程;獲取、辨識、對特種設備的法律、法規、上級文件。
2.1.3特種設備管理部門負責特種設備文件登記工作。
2.1.4設備管理部門負責操作規程的編制。
2.2.1特種設備法律法規及其他要求的獲取,可通過網上下載;書店購買;政府部門或相關方等獲取。
2.2.2對于獲取回來的特種設備法律法規及其他要求,由特種設備安全管理部門識別其適用性,并由特種設備安全管理部門負責及時通知到相關部門。
2.2.3對于與相關方有關的法律法規和其他要求,由公司各相關方的歸口管理部門通過對其施加影響的方式進行傳達,如可以通過簽署安全協議、合同、傳真等,確保相關方向公司提供的設施、服務、貨物等符合這些有關的職業健康安全法律法規和其他要求的要求。
2.2.4當公司特種設備型號、規格、使用條件、管理或法律法規及其他要求等發生變化時,由特種設備安管理部門及時識別獲取相關最新的適用的法律法規及其他要求,并負責通知到相關部門。
2.3公司制定的特種設備管理文件由特種設備管理部門負責組織編寫,安全生產責任人審核批準。特種設備安全操作規程由設備部門或使用部門負責組織編寫,特種設備管理部門審核,安全生產責任人批準。
2.4特種設備管理負責特種設備文件歸檔,檔案室負責發放,各相關部門簽收領用。
2.5特種設備文件由設備管理部門負責保存于通風防潮、防蛀的適宜地方。
2.7文件一般情況下,不允許外借,若因工作需要,如提供給顧問公司,政府機關或客戶等,由特種設備安全管理部門請示安全生產責任人批準后方可外借。
3.1管理職責。
3.1.1特種設備管理部門負責監督有關部門實施政府部門制定的.記錄;負責檢驗、檢測單位出具的檢驗、檢測報告的整理、保存。監督有關部門使用、整理、保存公司自行制定的記錄。
3.1.2特種設備管理部門負責記錄的格式設計;使用部門本部門負責記錄的整理、保存等。各部門自行編制的記錄應交一份給特種設備管理部門備案。
3.2政府部門制定的記錄或特種設備安全管理部門制定的記錄,由特種設備安全管理部門發放,各相關部門簽收領用。
3.3記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰,不可隨意涂改,若因某種原因不需要或沒必要填寫的項目,用斜杠“/”劃去,各相關欄目負責人簽名必須完整不允許空白。若因筆誤或計算錯誤要修改原始數據或內容,應采用斜杠“/”劃去原始數據或內容,在其旁邊寫上更改后的數據或內容,同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇八
第一條:為提高我局規范性文件的質量,確保規范性文件的合法性,保護行政管理相對人的合法權益,根據《行政許可法》的規定,結合本局實際,制定本辦法。
第二條:本局依法制定,涉及管理相對人權利、義務,具有普遍約束力并可反復適用的規定、辦法、細則、決定、通告等文件的起草、審查、備案、登記、公布,適用本辦法。
下列文件不適用本辦法:
(一)部署工作,規范本機關、本系統內部工作的文件;
(二)會議紀要。
第三條:規范性文件資料應貼合下列規定:
(一)貼合法律、法規、規章的規定;
(二)貼合職權法定原則;
(三)與wto原則或其他規范性文件相協調,無地方保護和行業保護的規定。
第四條:規范性文件不得創設下列事項:
(一)行政許可;
(二)行政事業性收費;
(三)行政處罰;
(四)行政強制措施;
(五)限制或者處分公民、法人或者其他組織的法定權益;
(六)法律、法規、規章規定之外的義務。
第五條:法制辦負責對規范性文件進行監督和管理(包括規范性文件的制定、審查、廢止、備案、清理、匯編等)。
第六條:規范性文件原則上由業務工作機構指定專人負責起草。需報市政府或市人大批準的規范性文件,應由業務工作機構組織起草小組進行起草。起草小組能夠吸納有關部門的人員、有關專業人員或社會團體的代表參加。
第七條:規范性文件初稿構成后,應由負責起草的業務工作機構將以下材料提交法制辦審查:
(一)規范性文件文本;
(二)制定規范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;
(三)制定規范性文件的依據文本。
規范性文件資料與其他行政機關職責相關聯的,還應供給與其他行政機關協商情景的說明。
第八條:法制辦應當在收到送審材料之日起7個工作日內提出審查意見。遇特殊情景,可再延長7個工作日。
第九條:法制辦按照本辦法第三條、第四條的規定,對規范性文件進行審查并按下列規定處理:
(一)貼合本辦法第三條、第四條規定的,簽署同意意見后轉局辦公室進行文字把關;
(三)送審材料只存在立法技術問題的,予以修改并簽署同意意見后轉局辦公室進行文字把關。
第十條:凡資料涉及本辦法第四條規定事項之一的規范性文件,經局辦公會議討論決定或局長批準后,由法制辦負責提交以下材料送市政府法制辦公室,由市政府法制辦公室按照有關規定進行登記審查:
(一)規范性文件文本和提請審查的公函(一式兩份);
(二)制定規范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;
(三)制定規范性文件的依據文本;
(四)本部門法制工作機構的書面意見。
規范性文件資料與其他行政機關職責相關聯的,還應供給與其他行政機關協商情景的說明。
第十一條:凡資料不涉及本辦法第四條規定事項之一的規范性文件,由主管局領導審核經局長批準后簽發,并應自發布之日起7個工作日內由法制辦將下列材料送市政府法制辦公室進行備案審查:
(一)規范性文件文本和提請審查的公函(一式兩份);
(二)制定規范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;
(三)制定規范性文件的依據文本;
(四)本部門法制工作機構的書面意見。
負責起草規范性文件的業務工作機構應當在規范性文件發布后3日內將第一款第(一)、(二)、(三)項材料交法制辦。
第十二條:規范性文件除按本辦法第九條、第十條規定交市政府法制辦進行登記審查和備案審查以外,還應在發布之日起3日內由負責起草的業務工作機構將規范性文件文本一式五份交法制辦,由法制辦統一送市政府法制辦、市人大、上級質監局等部門備案。
第十三條:規范性文件應當自發布之日起30日內在本局網站上公開,亦可同時采取其他方式公開。規范性文件在本局網站的公開程序按照本局政務公開的有關規定執行。
第十四條:規范性文件應自發布之日起30日后施行。確因特殊情景,不立即施行將有礙于規范性文件正確施行的,可自發布之日起施行。
第十五條:規范性文件目錄由法制辦按年編印發布,規范性文件按政府每屆任期匯編一本。
第十六條:對違反本辦法的職責追究,按照《儀征市規范性文件制定與備案審查辦法》規定處理。
第十七條:本辦法由揚州市儀征質量技術監督局法制機構負責解釋。
第十八條:本辦法自發布之日起施行。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇九
2、上級下發的文件由院辦公室收文登記,送交院長閱批,由院辦室督促有關職能科辦理,所有來文均先交院辦公室統一登記。
3、凡收文、發文、文電、公函等文件及外出開會、檢查工作帶回的文件資料均需交院辦公室登記。
4、送交各部門的文件應定期收回,對到期未退的應進行催退,院辦公室定期對所管文件清點、對帳,保證文件不遺失。
5、醫院下發的各類文件、通知,各科應及時傳達,妥善保管,不得遺失,傳達貫徹情況,科主任須在文件上簽字。
6、院辦公室對需歸檔的文件應根據文件的作者、內容、文種、時間等特征組卷,并于次年三月底前向檔案室移交。
7、醫院下發的重要文件,各病區、科室應及時傳達貫徹,病區負責人或科室主任簽字,并在規定時間上交院辦公室歸檔備查。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇十
機要文件是傳遞黨中央、國務院和省委、省政府密級較高的文件,機要文件的管理要做到及時、準確、安全、保密。
一、辦理程序。
(一)機要文件由機要人員簽收、啟封、核對、登記后,送辦公室主任提出擬辦意見報主要領導或主持工作的領導簽批,文件應于當日處理,電報、急件隨到隨處理。
(二)按領導簽批的范圍進行傳閱。
(三)需辦理的,按局領導指示及時傳閱有關科室辦理。
(四)歸檔,交上級部門。
二、傳閱。
(一)傳閱文件要嚴格履行登記手續,按照文件閱讀范圍進行傳閱。
(二)機要人員要隨時掌握文件行蹤和傳閱進度,避免中途積壓、漏傳、橫傳。
(三)對局領導閱后所作的批示,要及時通知有關科室辦理,并做好機要文件管理,防止文件丟失。
三、保密。
(一)機要人員要忠于職守,認真負責,嚴守保密規定,做到不該說的不說。
(二)對于機要文件,要單獨存放,嚴加保管。
(三)借閱機密、秘密級文件,需經辦公室主任批準;絕密級文件一般不外借,確需借閱,需經分管領導批準。
(四)各級領導要嚴格執行領導保密規定,不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閱讀。
(五)涉密文件,不得復制或摘抄。
四、歸檔。
(一)傳閱和辦理完畢的文件,應及時清理收回,分類整理,保持整潔、清潔。
(二)凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件,應及時送交機要室登記歸檔。
(三)干部出差、調動工作或離退休時必須將自己使用或傳閱的機要文件全部退回機要室。
(四)機要人員按上級要求及時將機要文件收回。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇十一
3.1公司安全生產的各種文件和記錄實行分部門管理制度。3.2公司部安全生產領導小組負責上級安全生產法律法規、規范、安監部門下發的文件、通知、通報、講話、檢查情況記錄、整改意見及其他要求等文件料的收集匯總和傳達。負責安全管理制度的制定、修訂、發放管理工作。
3.3公司安全生產領導小組按本手冊要求制定安全生產管理制度文件清單和記錄清單。負責審定各部門的文件及記錄,并按部門下發各部門的文件清單和記錄。
3.4各部門按公司安全生產領導小組下發的文件清單和記錄清單,整理本部門的文件和記錄,形成本部門的安全生產管理系統。3.5生產部負責安全規程、工藝規程、設備操作規程的編制、發布、評審、修訂、存檔等工作。
4.1安全生產管理工作必須建立安全檔案,實行分級管理。4.2上級主管部門下發的文件、通知、通報、講話、檢查情況記錄、整改意見、措施等必須編碼歸檔備查。
4.3歸檔文件要做到及時、準確、清晰、專人管理。
4.4資料管理人員隨時做好安全檔案的保管,注意防盜、防火、防蛀、防潮濕、防遺漏。若發生遺漏和失誤要追究相關人員的責任。4.5相關安全類資料制定和管理歸口部門,修訂原檔案資料時,要做好記錄。當法律法規及其它要求發生變動時,應及時予以修訂。4.6凡如各類規程等重大資料的制定和修訂,資料制定和管理部門應邀請安全、設備、工藝等相關人員共同審核確定,且發布前應組織進行評審,經評審通過后方予以實行。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇十二
為規范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。
2.職責。
2.1總經理負責公司所有對外發文審批。
2.2管理中心經理負責管理中心文件的審批。物業部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。
2.3部門主管負責本部門文件的擬制與審核,及負責本部門對公司內部發文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。
2.4行政人事部負責公司文件格式、文號及資料的審核,用印管理、歸檔管理工作。
3.1上行文:請示,報告,計劃,總結;
3.2下行文:批復,決定,通知,通告,通報,制度,規定;
3.3平行文:信函,會議紀要。
4.1發文統一使用以上文件類別之一。
4.2秘密等級和緊急程度,用來確定文件發送方式及辦理速度,統一在文件的左上角位置加注。
4.3收文單位。是指用來處理或答復文件中有關問題和有關事項的單位。
4.4正文。是文件的主體部分。文件制發的目的和根據,講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:。
4.5標題統一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;
4.8落款。指發文單位全稱或規范化的簡稱。以總經理的名義發出的,要用負責人姓名(前面冠以職務身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相關于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁,落款必須放在另頁空白紙上時,并在其上頭加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。
4.9日期:
4.9.1一般應寫發文日期;
4.9.2制度或會議經過的文件應寫經過的日期;
4.9.3重要的文件寫簽發的日期;
5.文號。
5.1根據文件類別、發文日期、發文單位及發文順序對文件進行統一編號;具體文號編制規則見附件。
5.2公司文號由行政人事部統一管理,管理中心文號由物業部統一管理;
5.3發文部門需到以上部門登記領取文號后,方可發文。
6.用印。
6.1用印是發文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發文或內部重要文件都應加蓋印章。
6.2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進行登記;
6.3印章應蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。
7.1包括撰寫、審核、簽發、蓋印、發放、歸檔、整理等一系列工作:。
7.2正規文件應盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。
7.4用印。印章管理人員依據規定加印,并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。
7.5發放。由發文部門填寫《文件發放登記表》,并做好發文簽收登記工作。需要回復辦理的文件,還要填寫《文件處理單》,夾在文件前面,一并送有關人員或部門辦理。
7.6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業部相關人員)將所收到的文件登記在《收文登記表》內,資料包括:流水號、收文日期、發文單位、收文標題、文件編號、發文日期、份數、處理情景、備注等。
7.7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。
7.8保存。文件辦理完畢后,由最終處理部門人員進行保管。
7.9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進行整理存檔工作。
8.相關文檔。
8.1文號編碼規則。
8.2《文件編號使用登記表》。
8.3《對外發文登記表》。
8.4《對內發文登記表》。
8.5《收文登記表》。
8.7《傳閱單》。
8.8《用印登記表》。
8.9對外發文格式。
8.10對內發文格式。
8.11報告總結格式。
8.12會議紀要格式。
8.13會議記錄格式。
9.修訂及實施。
9.1本規定由全公司各部門實施,行政人事部進行監督。
9.2本規定修訂權在公司。
9.3本規定從二零零四年五月一日實行。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇十三
1.公司所有文件(除董事長、總經理訂啟的外)均由總經辦專人登記簽收、拆封。在簽收和拆封時,需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應查明原因。
2.對政府部門發來的文件要進行文件、文號、機要編號的核定,如果其中一項不對口應立即報告上級部門并登記差錯文件的文號。
1.文件拆封和簽收后應及時附上“文件處理傳閱單”作分類登記編號、保管。
2.本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交總經辦進行登記編號保管,不得個人保存,如職工工作需要借閱的可復印或借用。
1.凡正式文件均需由總經辦主任或行政主管根據文件內容和性質閱簽后由收發員分送領導和承辦部門閱辦,重要文件或急電應立刻呈送主管領導或分管領導閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事一般應在當天閱簽完。
2.一般性質的函、電郵、單據等可由總經辦直接分轉處理。如涉及幾個部門會辦的文件應同各部門聯系后再分轉處理。
3.為加速文件運轉收發員應在當天或第二天將文件送到領導和承辦部門如關系到兩個以上部門應按批示次序依次傳閱最遲不得超過兩天特殊情況例外。
1.傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。
2.閱讀文件應抓緊時間當天閱完后應在下班前將文件交收發員,閱批文件一般不得超過兩天閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”總經辦應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。
3.閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內任何文件及附件如確系工作需要要辦理借閱手續以防止丟失泄密。4.文件閱完后應交收發員切忌橫傳。
5.總經辦對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規定,并征得總經辦同意后,予以復印或摘抄原件應及時歸檔保存。
6.按照閱文范圍。一線員工。一般由有關部門定期組織學習相關文件。或由總經辦通知到單位閱文。
1.公司上報下發正式文件的權力分別集中總經辦和行政辦公室。各分公司和部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。
2.各下屬公司、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發文應分別向總經辦、行政辦公室提出發文申請并將文件底稿分別交總經辦、行政辦公室審核。總經辦、行政辦公室同意發文方可按公司發文規定設置與業務分工統一歸口以密×字、政×字發文。各分公司團體文件由總經辦批轉。
3.對公司影響較大,涉及多個以上領導分管范圍的文件,須經公司領導班子研究決定后批準簽發。其余文件均由主要領導批準簽發。
1.凡是以公司名義、總經辦、行政辦公室名義發出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發文范圍。
2.總經辦、行政辦公室下發文件主要用于:
(1)公布公司規章制度。
(2)轉發上級文件或根據上級文件精神制訂的文件。
(3)公布公司體制機構變動或干部任免事項。
(4)公布單位重大建設、技術、管理、政治工作、生活福利等工作的決定。
(5)發布相關獎懲決定和通報。
(6)其他相關重大事項。
3.總經辦、行政辦公室上行文、外發文主要用于:
(1)對上級機關呈報、請示報告、處理決定。
(2)同兄弟公司聯系有關重大生產、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、管理、黨群工作等事宜。
4.日常工程、技術、管理、建設工作中有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經分管領導批準后,由各部門書面或口頭自行通知執行一般不用發文。
5.各部門如會議所作的決定,一般都不應發文,不備查考,可以部門名義用《工作簡訊》發會議紀要。
5.經總經辦審查修改后的文稿,送分管領導核稿對文稿內容、質量負責。
6.對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新整理寫清楚。
7.文稿審核總經辦簽署后,按批準權限的規定分別呈送董事長、總經理處審定批準簽發。
8.經領導批準簽發后的文稿交總經辦收發員統一編號送打字室打印。
9.文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發文稿上簽名。
10.文件打字后,由總經辦派專人按數印刷,再由收發員分發并檢查落實情況。
各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經本部門負責人同意,對有密級的文件須分管領導或總經辦主任同意后方可借閱。
借閱文件應嚴格旅行借閱登記手續,就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。
總經辦收發員對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。一般為月底一小清季末一中清、年終一總清。如發現文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領導報告。
1.凡下列文件統一分別由總經辦收發員負責歸檔。
(10)單位向上級請示批復的文件及上報的有關材料。
1.文件立卷應按照內容、名稱、時間順序分門別類地進行整理歸檔。
2.立卷時要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全保持文件、材料的完整性。
3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料要及時立卷歸檔。
4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。
1、對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,總經辦應定期清理造冊,并按上級有關規定辦理申請銷毀手續。
2、經審核同意銷毀的文件,應在總經辦收發員文書和正副主任以及分管領導的共同監督下銷毀。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇十四
為規范文件資料的管理,防止文件治療的丟失,提高日常辦公效率,特訂立本規定。
本企業個部門文件柜、資料柜、墻柜等。
1、各部門辦公室必需按規定的流程申請、購買文件柜。2、各部門辦公室必需充分利用文件柜的空間,現場不的擺放多余的和利用率低的文件柜,否則將強制收回。
3、文件柜必需定置擺放,文件柜內的物品也必需分類并定置擺放。4、做好文件柜的標識,實在做到以下兩點。(1)文件柜表面貼上標簽,且一律貼在門的`右上角。
(2)文件柜內貼有“物品清單”,()且一律貼在右門的左上角。5、文件柜物品必需按“物品清單”擺放整齊。6、文件柜內資料必需編號,分類擺放。
7、文件必需裝在文件夾內,文件夾必需有文件目錄及編號。8、文件柜表面及柜內保持干凈,無油污、無贓物、無垃圾等。9、文件柜損壞或鑰匙丟失,按規定的程序申報維護和修理,不得擅自撬文件柜。有意損壞者,照價賠償。
10、各部門辦公室必需建立文件柜管理臺賬。
11、各部門辦公室必需于每月月末自查文件柜,將自查結果報有關部門。
12、本規定由7s活動推行委員會辦公室起草。13、本規定接受權屬于“7s檢查小組”
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇十五
第一條為減少發文數量,提高辦文速度和發文質量,充分發揮文件在各項工作中的指導作用,根據中央關于文書處理的有關規定,結合我廠的實際情況,特制訂本制度。
第二條文件管理內容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本廠上報下發的各種文件、資料。
第三條按照黨政分工的原則,全廠各類文件分別由黨委辦公室和廠部辦(以下簡稱兩辦)歸口管理。
第四條公文的簽收
1、凡來廠公啟文件(除廠領導訂啟的外)均由廠收發員登記簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要文件除外)后分別交兩辦機要秘書拆封。在簽收和拆封時,收發員和機要秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。
2、對上級機要部門發來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的"四對口"核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。
第五條公文的編號保管
1、兩辦機要秘書對上級來文拆封后應及時附上"文件處理傳閱單",并分類登記編號、保管。須由工廠承辦或歸檔的廠領導親啟文件,廠領導啟封后,也應分別交兩辦辦理正常手續。
2、本廠外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交兩辦機要秘書進行登記編號保管,不得個人保存。
第六條公文的閱批與分轉
1、凡正式文件均需分別由兩辦主任(或副主任)根據文件內容和性質閱簽后,由機要秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送廠領導(或分管領導)親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。
2、一般函、電、單據等,分別由兩辦機要秘書直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦單位聯系后再分轉處理。
3、為加速文件運轉,機要秘書應在當天或第二天將文件送到廠領導和承辦部門,如關系到兩個以上業務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。
第七條文件的傳閱與催辦。
1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。
2、閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交機要室,閱批文件一般不得超過兩天,閱后應簽名以示負責。如有領導"批示"、"擬辦意見"兩辦應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。
3、閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續,以防止丟失泄密。
4、文件閱完后,應送交兩辦機要秘書,切忌橫傳。
5、兩辦機要秘書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規定,并征得兩辦同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。
6、按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關部門定期組織學習有關文件,或由兩辦機要室通知到機要室閱文。
第八條發文的規定
1、全廠上報下發正式文件的權力分別集中黨委和廠部,各群眾團體和部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。
2、各群眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發文應分別向黨委、廠部提出發文申請,并將文件底稿分別交兩辦審核。黨委、廠部同意發文,則兩辦分別按黨、政機構設置與業務分工統一歸口以黨×字、廠×字發文。群眾團體文件由黨委批轉。
3、對全廠影響較大,涉及兩個以上廠領導分管范圍的文件,須由黨委書記或廠長批準簽發。其余文件均由分管廠領導批準簽發。
第九條發文的范圍:
1、凡是以黨委、廠部名義發出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發文范圍。
2、黨委、廠部下發文件主要用于:
(1)公布全廠規章制度;
(2)轉發上級文件或根據上級文件精神制訂的工廠文件;
(3)公布工廠體制機構變動或干部任免事項;
(4)公布全廠性的重大生產、技術、經營管理、政治工作、生活福利等工作的'決定;
(5)發布有關獎懲決定和通報;
(6)其他有關全廠的重大事項;
3、黨委、廠部上行文、外發文主要用于:
(1)對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定;
(2)同兄弟單位聯系有關工廠重大生產、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、經營管理、黨群工作等事宜。
4、在工廠日常生產、技術、經營管理、黨群工作中,有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經分管廠領導批準后,由主管業務科室書面或口頭通知執行,一般不用廠部文件發布。
5、凡各業務科室如開專題會議所作的決定,一般都不應發文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發會議紀要。
6、各業務科室與外單位發生的一般業務聯系,可用各科室的名義對外發函(應各自編號備查)不用廠部名義發文。
第十條發文程序規定:
1、各單位需要發文,應事先分別向黨委、廠部提出申請;
6、經兩辦審查修改后的文稿,送部門主管領導核稿(對文稿內容、質量負責);
7、對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新謄寫清楚;
8、需經會簽的文稿,應在交付打印前送會簽部門會簽;
9、文稿審核會簽后,按批準權限的規定分別呈送黨委、廠部領導審定批準簽發;
10、經領導批準簽發后的文稿交兩辦機要秘書統一編號送打字室打印;
11、文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發文稿上簽名;
12、文件打字后,由兩辦派專人按數印刷,再由兩辦機要秘書分發并檢查落實情況,對印刷質量不好的文件,機要秘書應拒絕蓋印分發。
第十一條各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須兩辦主任同意后方可借閱。
第十二條借閱文件應嚴格履行借閱登記手續,就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。
第十三條兩辦機要秘書對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經辦妥的本廠文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般為月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發現文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領導報告。
第十四條各部門應指定一位責任心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。
第十五條文件的歸檔范圍:
1、凡下列文件統一分別由兩辦負責歸檔:
(1)上級機關來文,包括上級對工廠報告、申請的批復;
(5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果;
(6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本廠在會上匯報表言材料等;
(8)反映本廠生產、經營活動、先進人物事跡及廠領導工作等的音、像攝制品;
(9)工廠日志和大事記;
(10)工廠向上級請示批復的文件及上報的有關材料。
2、業務科室,各群眾團體日常工作中形成的活動資料,由各業務科室、群眾團體負責立卷歸檔。
第十六條立卷要求
1、文件立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。
2、立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。
3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。
4、上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份。(接交單位各留存一份備查)。
第十七條對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,兩辦機要室應定期清理造冊,并按上級有關規定,辦理申請銷毀手續。
第十八條經審核同意銷毀的文件,應派專車分別由兩辦機要秘書和正副主任護送到上級機關指定的紙廠監視銷毀。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇十六
為削減發文數量,提高辦文速度和發文質量,充分發揮文件在各項工作中的引導作用,特訂立本制度。
上級函、電、來文,同級函、電、來文,本公司上報下發的各種文件、資料。依照分工的原則,全公司各類文件由辦公室歸口管理。
1、凡來公司公啟文件(除公司領導訂啟的.外)均由辦公室登記簽收。
2、公文的編號保管。
(1)、辦公室對上級來文拆封后應適時附上“文件處理傳閱單”,并分類登記編號、保管。
(2)、公司外出人員開會帶回的文件及資料應適時送交辦公室進行登記編號保管,不得個人保管。
3、公文的閱批與分轉。
(1)、凡正式文件均需由辦公室依據文件內容和性質閱簽后,由辦公室分送承辦部門閱辦,緊要文件應呈送公司領導(或分管領導)親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避開文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要立刻辦。
(2)、一般文、函、電等,分別由辦公室直接分轉處理。
(3)、為加速文件運轉,辦公室應在當天或第二天將文件送到公司領導和承辦部門,如關系到兩個以上業務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過2天(特別情況例外)。
4、文件的傳閱與催辦。
(1)、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。
(2)、閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件送回辦公室,閱批文件一般不得超過2天,閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”,“擬辦看法”,辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。
(3)、文件閱完后,應送交辦公室,切忌橫傳。
(4)、辦公室對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立刻指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應依照公司有關規定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應適時歸檔周轉。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇十七
1、員工應牢記'安全第一'的原則,嚴格執行各專業制定的崗位職責,提高對各機房鑰匙管理重要性的認識。
2、工程部指定一名員工負責管理工程部所有的機房、辦公用房鑰匙的管理。在特殊情況時需動用備用鑰匙要經工程經理批準,用畢立即歸還。
3、員工在工作中對所管轄的機房鑰匙要進行妥善保管、存放,嚴格執行鑰匙的交接制度。
4、工程部設備機房屬重點部位,員工在崗時不許私自將鑰匙轉借他人。
5、機房門鎖不能隨便更換,如門鎖損壞需更換或補配鑰匙時,要經過部門經理同意,并把備用鑰匙交辦公室一把。
6、鑰匙一旦丟失,應立即向部門報告,不允許丟失后不匯報,私自補配鑰匙。
xx物業管理公司工程部。
20xx年x月xx日。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇十八
為了進一步加強公文管理,規范公文審核會簽工作,提高公文質量和依法行政水平,制定本制度。
第一條文件會簽制度是指制發文件時,如文件內容涉及其他科室的職能和業務,由主辦科室提出,相關科室就公文相關事宜進行討論、協商并簽署意見的工作制度。
第二條起草下列文件時,須進行會簽:
(一)文件內容涉及多部門法律法規和政策的;
(二)業務涉及其他相關科室的。
(三)涉及全局性工作,需要相關科室協助的。
(四)綜合科室的文件涉及職能科室業務的。
(五)主要領導及分管領導認為有必要會簽的。
第三條會簽審核的內容和要求。
(一)會簽審核的內容。
1、文件是否必要,觀點是否正確、符合實際;
3、文件是否符合法定程序和權限;
數字計量、人名地名、專業術語等是否正確、規范。主送單位、抄送單位、密級、急緩程度,是否符合規定。
(二)會簽審核的要求。
1會簽科室審核后,若認為符合有關法律和規定,應及時簽署同意意見;若認為有明顯不當的,要提出修改意見;若認為違法法律法規和政策的,不得會簽;協商后仍不能達成一致意見的,應簽署保留意見報局領導審定。
第四條局內文件會簽程序。
(一)需要會簽的文稿,經主辦科室負責人審核后,由擬稿人負責送相關科室會簽。會簽科室要認真研究,及時出具會簽意見,由會簽科室主要負責人簽署意見、姓名和時間,并退回主辦科室。
(二)會簽一般在1個工作日內完成。涉及技術問題和緊急公文須按局領導要求時限完成。確需延長會簽時間的,會簽科室須及時告知主辦科室或公文審核科室,會簽時間不得超過3個工作日。
(三)由主辦科室送分管領導審核簽發。
以局名義制發的文件,由主辦科室分管領導簽發;分管領導如認為必要或牽涉其他領導分管業務的,須請相關領導會簽,會簽一般應在1個工作日內完成,如分管領導外出且辦文較緊急,則由局長或主持工作的局領導簽發。
第六條部門間聯合行文的會簽程序。
(一)由本局主辦的聯合行文(編本局文號),由主辦科室負責,經有關科室會簽,分管領導審簽后,送有關部門會簽。
(二)其他部門主辦的聯合行文(編外部門文號),由相關科室審核,送分管領導會簽。確須主要負責人會簽的,應將會簽意見報主要領導審核并會簽。會簽應在2個工作日內完成。
第七條凡領導已簽發的文稿,內容不得隨意改動;確有改動必要的,須說明原因并請示簽發人批準。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇十九
一、文件管理內容主要包括:上級函、電、來文,本單位上報下發的各種文件,具體由辦公室負責。
二、對上級部門發來的文件,要進行文件、文號、機要編號的核定、登記。
三、本單位外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交收進行登記編號保管,不得個人保存,如職工工作需要借閱的可復印或借用。
四、凡正式文件在經登記后由辦公室主任(或副主任)根據文件內容和性質閱簽后,分送領導和承辦部門閱辦,重要文件或急件應立刻呈送領導(或分管領導)閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完。
五、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。
記錄文件管理制度(匯總20篇)篇二十
為進一步加強安全生產檔案管理工作,使其納入正規化、制度化、標準化管理,制定本制度如下:
一、納入檔案管理的項目。
1、本轄區安全生產工作規劃。
2、確定的重、特大及一般性危險源及事故隱患登記表。
3、安全隱患重點單位、部位登記表。
4、安全管理人員及特種作業人員資格證書。
5、安全生產會議及安全檢查記錄。
6、各種上報、匯報材料。
7、事故應急救援預案。
8、其它。
二、查閱檔案程序。
1、查閱檔案資料時,必須經分管領導同意簽批;
2、如需將檔案資料拿走,必須寫借條經領導審批。
三、加強檔案的`日常管理,注意防盜、防火、防蛀、防潮濕。