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    采購領用管理制度(專業22篇)

    時間:2025-07-05 作者:GZ才子

    采購的流程包括需求分析、供應商選擇、合同簽訂和供應鏈管理等環節。以下是一些采購案例分析,希望對大家的采購決策有所啟發。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇一

    (一)凡列入公務用品采購范圍內的物品,均執行《xx縣機關事務管理局公務用品采購管理實施細則》,采購后的公務用品,分別由各歸口科(室)驗收入庫,指定專人負責保管。

    (二)嚴格公務用品的核對,驗收做到驗質、驗價、驗量。凡不符合要求的要當場查明原因或予以退回。

    (三)公務用品必須分門別類在固定位置擺放,做到美觀、整齊,便于發放、檢驗、盤點、清倉。

    (四)建立公務用品登記制度,采購入庫及時登記,領用時必須填寫領用登記單,及時銷賬,做到往來清楚,賬實相符,同時,把好領用關。

    (五)公務用品做到先進后出,用零存整,經常驗收、整理,掌握領用、結存情況,并根據需要,及時向領導提出采購計劃。

    (六)回收的各類物資,均由相關科(室)注明成新,登記入庫,納入年報表,并予說明。

    (七)年終進行一次盤點,編制物品進出年報表,及時送領導審閱。

    (八)加強公務用品衛生和安全工作。采取切實的`措施,確保用品完好無損,杜絕意外事故的發生。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇二

    第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制,結合《預算管理制度》的相關規定,經公司研究特制定本制度。

    第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。

    第三條公司所有的采購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行。具體規定為:

    1、廣告和展示設計采購由行政部負責執行;。

    2、生產車間、辦公室物品由采購部負責執行;。

    3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執行。

    4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。

    第四條單項(含綜合項目采購,整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目,應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會,采購部門應在會前準備好充足的資料,如項目方案介紹,供應商詢價記錄或招投標情況,各供應商優惠辦法,性價比意見書,其它相關資料等。

    第六條采購部門接到批準的采購申請單后,優先到公司指定的供應商處購買,如指定供應商無貨供應時,必須進行多方比價,1千元以上的物品,貨比三家,作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后),擇優擇廉購買,同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核,保管期限為一年。

    第七條審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查,作好市場信息調查記錄(記錄表附后),對前期購買活動進行評審,做好評審工作總結,報總經理參考。

    第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要,由總經理或審計總監決定。

    第九條采購價格選定后,采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同,廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。

    第十條采購合同必須進行合同評審會簽,各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查,各職能部門負責人對合同進行聯合會簽,并對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

    第十一條參加合同會簽的職能部門:總經理、審計總監、財務部、行政部。合同會簽的經辦人為相關采購責任部門。

    第十二條采購合同的保管:采購合同原件由采購責任部門保管,留復印件在財務部備案,合同原件保管時限為3年。

    第十三條采購合同條款的執行跟蹤:日常跟蹤由采購責任部門負責,審計部對合同條款的執行進行定期和不定期的審計。

    第十四條供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況,必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等,一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。

    第十五條屬于固定資產的(單位價值在20xx元以上,使用期限在一年以上),必須辦理固定資產驗收手續(附固定資產驗收單格式),驗收合格才能入庫。

    第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續,認真填寫入庫單,倉管員對入庫數量負責,月末盤虧時需進行賠償。

    第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料),必須有兩人以上在送貨單或發票上簽名確認。

    第十八條采購金額超過50元的,必須取得合法的發票,盡量取得增值稅專用發票。

    第二十條每年年初,由審計部組織,對上年度的各類供應商進行評審,對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。

    第二十一條評審委員會的組成:行政部負責人、售后服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。

    第二十二條評分標準:

    序號。

    評分項目。

    評分標準及標準分。

    1

    產品報價。

    (50分)。

    1、合理最低價(幾家相比后確定,詳見備注)。

    50分。

    2、比合理最低價相差0-1.9%。

    45分。

    3、比合理最低價相差2-3.9%。

    35分。

    4、比合理最低價相差4-6.9%。

    30分。

    5、比合理最低價相差7%以上。

    0分。

    2

    付款方式。

    (30分)。

    能遵循我方提出的付款方式。

    30分。

    若供貨單位自己提出付款方式,則根據其付款方式酌情加減分,但最多只能加20分。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇三

    加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。

    2、適用范圍。

    本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

    3、工作職責。

    3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

    3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

    4、物資管理要求。

    4.1按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

    4.2材料采購實行分級管理,物資種類分為:

    4.2.1重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;。

    4.2.3輔助物資:其他建筑材料、周轉材料等。

    4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。

    4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

    4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

    4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準,施工項目材料部門負責組織實施。

    4.3.5物資采購后要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

    5.1材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監督。

    5.2各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監督。

    5.3材料采購合同必須符合國家法律法規,盡量采用國家標準合同文本。

    5.4對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

    6、材料的驗證。

    6.1根據采購合同和生產要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

    6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。

    6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

    6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

    6.5需作現場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

    6.6在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇四

    為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格,規范公司的采購管理行為,堵塞采購環節的漏洞,有效降低企業的經營成本,特制定本制度。

    公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:。

    (1)決策民主化;。

    (2)操作透明化;。

    (3)權力分散化;。

    (4)采購規范化;。

    (5)效益最大化。

    在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。

    2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

    具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領導,與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

    (3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;。

    (4)對供貨單位和價格有否決權;。

    (5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

    (1)根據市場信息及時提供價格建議;。

    (2)嚴格控制和執行比價采購小組確定的采購價格;。

    (3)自覺接受比價采購管理小組的監督,按程序開展工作;。

    (4)建立價格信息網絡及臺賬;。

    (5)采購人員隨時注意市場價格的變化,并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

    4、特殊情況的處理辦法:。

    當比價采購管理在實施過程中,出現特殊情況時,比價采購管理小組無法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

    1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃,并建立健全計劃管理工作,將物資采購計劃與財務預算管理統一起來,以公司預算為前提和依據,按月制定采購明細計劃,按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室,經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

    2、采購部門在采購前,必須先進行廣泛的市場調查,然后由比價管理小組召集有關成員,集體研究,對所采購的物資貨比三家,進行綜合評價,統一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果,在比價采購辦公室審核備案,辦理采購物資價格審核單后具體執行。

    3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。

    4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資,暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。

    5、在比價采購工作中,要逐步實行公開招標采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標,公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

    6、對由集團公司進行統一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統一進行采購統籌管理,各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理,在保障生產經營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

    7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統一歸口到公司采購辦公室進行集中采購,在貨比三家的基礎上實行定點采購,以取得規模采購效益,最大限度地降低采購成本。

    五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬,詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話及聯系人等情況,隨時備查。

    1、不按比價采購程序進行采購的;。

    2、不按比價采購制度進行集體討論研究,私自進行采購的。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇五

    本著勤儉節約、減少辦公費用支出和有利于工作的原則,根據公司實際情況制定本規定。

    1、辦公用品是指辦公場所使用的低值易耗品。

    2、辦公用品范圍:紙簿類、筆尺類、裝訂類、歸檔用品、辦公設備專用易耗品、辦公設備。

    紙簿類:a4等各種類型的辦公用復印紙,帶單位抬頭的信紙,普通白紙,復寫紙,便條紙,留言條,標簽紙,牛皮紙,專用復寫紙,大、中、小及開窗信封,筆記本,速記本,專用本冊(如現金收據本)等。

    筆尺類:鉛筆、圓珠筆、鋼筆、彩色筆、白板筆、橡皮、各種尺子、修正夜等;

    裝訂類:大頭針、曲別針、剪刀、打孔機、訂書機、訂書釘、橡皮筋、膠帶、起釘器等;

    歸檔用品:各種文件夾、檔案袋、收件日期戳;

    辦公設備:打印機、復印機。

    1、申請:特指前臺在集中采購前的申請并經人事部批準;部門需要數量大或者價值超過500元及以上的辦公用品需要申請并經總經理批準;人事部認為其它需要總經理批準后方能采購的申請。

    申請人應在申請表列清名稱、數量、規格、價格等。

    2、領用:誰需要、誰領用、誰簽字。前臺應在領用人簽字后方發放用品。

    領用物品按照各部門分開登記。

    3、采購:前臺按照“貨比三家”的原則進行采購。前臺認為有必要,可以到實地市場進行采購。對采購的特殊用品應充分聽取財務部經理的意見。

    1、前臺應對每次送到的辦公用品,按購貨清單進行驗收,核對品種、規格、數量與質量,確保沒有問題。

    2、前臺每月應對辦公用品的使用、采購分部門、以電子檔的形式做好約數統計。

    3、前臺應在每年12月底做好辦公用品清點,清點結果應以電子檔存放。

    4、辦公用品借用應由借用人以書面形式向前臺借用。

    5、辦公用品需要報廢應履行前臺統計匯總、人事部審核、總經理批準并由總經理指定人員實施。

    6、涉及到屬于本規定以外的采購、印刷應履行部門(書面形式)提出申請、總經理批準程序。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇六

    陜北:作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地,有著得天獨厚的能源發展優勢,而神木,作為陜北的煤炭大縣,處于能源大發展的核心區域,未來幾年,經濟必將高速增長,我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業,在“十二五”規劃第一年,舉辦一場名家講堂,邀請國內知名經濟學家與當地各大型及知名企業高層共聚一堂,讓各企業家聆聽知名專家解讀國家發展戰略,更好的了解國家宏觀經濟發展形勢,為各企業長遠發展提供決策支持,此舉將為我公司與當地各知名企業家交流提供良好平臺,也為公司各中心積累客戶資源維護客情關系提供了良好的契機,并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業中的知名度與美譽度。

    二、擬定講堂主題。

    國家“十二五”解讀。

    中國能源行業發展現狀與陜北煤炭基地可持續發展。

    三、擬定時間。

    20__年9月。

    四、擬定備選地點。

    神木縣南亞華酒店。

    神木縣天峰國際酒店。

    五、邀請備選名家及簡介。

    張維迎:陜西人。

    為北京大學光華管理學院前任院長、經濟學教授,北京大學工商管理研究所所長,同時兼任牛津大學現代中國研究中心研究員。

    林毅夫:中國知名經濟學家,原北京大學中國經濟研究中心主任、教授,博士生導師。

    中華人民共和國第七、八、九、十屆政協全國委員會委員、全國政協經濟委員會副主任、中華全國工商業聯合會副主席,于20__年獲選第三世界科學院院士,現任世界銀行首席經濟學家兼負責發展經濟學的高級副行長。

    郎咸平:中國知名經濟學家,美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院,密西根州立大學,俄亥俄州立大學,紐約大學和芝加哥大學教授。

    作為世界級的公司治理和金融專家,主要致力于公司監管、項目融資、直接投資、企業重組、兼并與收購、破產等方面的研究。

    王?。?“十二五”解讀)。

    研究會副秘書長,享受國務院政府特貼。

    主要研究領域:宏觀經濟學,政府經濟學。

    六、商務規劃。

    (一)活動定位:

    本次活動定位高端,邀請知名專家學者授課,邀請當地政府相關部門負責人出席,邀請區域內各知名企業主要負責人參加,邀請相關媒體配合報道。

    (二)邀請嘉賓:

    本次活動計劃邀請嘉賓有:

    1、神南礦業公司及其下屬企業主要負責人;。

    2、陜北礦業公司及其下屬企業主要負責人;。

    3、府谷能源開發公司及其下屬企業主要負責人;。

    4、神木煤化工產業公司及其下屬企業主要負責人;。

    5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業主要負責人;。

    6、神木縣政府相關部門領導;。

    7、其他社會名人;。

    七、規模及參加方式。

    (三)門票價格為1800元張;。

    八、合作單位。

    (一)合作伙伴。

    北京中智信達國際科技有限公司,該公司作為本次活動的主要合作伙伴,負責本次活動相關名家的商務邀請,負責配合對具體執行策劃案的編寫并參與執行。

    (二)聯合承辦單位。

    陜北礦業公司。

    府谷能源開發公司。

    神木煤化工產業公司。

    陜西北元化工集團。

    (三)贊助商。

    中國移動神木縣分公司。

    神木南亞華酒店。

    當地其他知名企業1-3家。

    九、日程安排。

    (一)邀請名家于活動前一天下午到達,安排與主要領導用晚餐、座談;。

    (三)行政學院老師上午講授,解讀國家“十二五”規劃;。

    (四)主講名家上午與大家見面,安排下午講授;。

    (五)12:00結束上午講授,中午自助午餐;。

    (六)下午課程于13:30分開始,主講名家授課,講授。

    內容為“中國能源行業發展現狀與陜北煤炭基地可持續發展”;。

    (七)下午暨活動講授結束時間為17:30分;。

    (八)安排所有參加活動人員進行合影留念;。

    (十)活動結束。

    十、項目費用預算。

    (一)名家講義費:主講專家,次講專家,合計;。

    (二)活動備選紀念禮品:

    禮品二:高檔精裝名家簽名圖書一套,每套元,

    (三)會場布置及租金:

    (四)活動餐飲:

    (五)門票及資料設計、制作:

    (六)廣告宣傳:

    (七)其他費用:

    采購領用管理制度(專業22篇)篇七

    1、校產科將可用物品分成三類:

    (1)貴重物品、危險物品,由校長、主管校長審批后,才能再由相關負責人、直接責任人簽字共同領取。

    (2)集體使用性物品(例如學生課桌凳,衛生工具,鎖具等),由主管校長審批,年級或科室負責人簽字統一領取。

    (3)常用易耗、易損物品,由各年級、科室負責人審批,使用人簽字領取。

    2、教職工個人只能以物品對口用途領用辦公、教學用品。提倡勤儉節約、物盡其用,反對浪費。

    3、每學期開學由校產科按學校規定數量發放教職工辦公、教學用品,由年級、科室統一領取。增領必須經相關領導審批。

    4、新調入的教職工可憑主管校長審批手續到校產科按學校規定領取辦公設備與教學用品。

    5、班用衛生工具每學期兩次發放(開學與期中)。需增領用品由年級、科室負責人提出申請,校產科長審批。

    6、違規領用品,校產科有權拒絕發放,重新審批合格后再領取。

    7、更新或更換物品,領取新品后必須把舊品(仍有價值的)上交校產科。

    1、教職工工作需要借用學校辦公用品,依第一條第一款審批,辦理借用手續,注意保管使用,到期歸還。不得私自轉借、外借,如損壞或損失或到期不能歸還,按規定進行賠償。

    2、貴重電器、儀器、維修專用設備等(例如電焊機、手電鉆,剪草機、發電機)一律不長期外借。短時外借,需經科室主任、校產科長、主管校長批準方能辦理借用手續后放行,到期必須歸還,造成損失的按規定索賠。

    3、辦公用品誰借用誰負責,不得損壞,否則負責維修,損毀或損失的,按規定賠償。

    1、領用、借用物品必須有校產主管校長、校產科長簽字。

    2、非損耗用品造成損失的,由校產科及相關年級或科室索賠。

    3、校產科應建立紙質帳和電子帳,且兩帳必須相符,每月一總賬一匯報,不明原因流失物品由校產保管員按規定賠償。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇八

    1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。

    2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。

    3.國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。

    4.國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。

    5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

    6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。

    7.物資采購流程。

    各專業組根據維修保養需要,填寫'物資采購表',經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專業工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

    7.1工程所需物資,原則上均由采購部統一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協助,但一般不得自行采購。

    7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優,防止采購質次價高,性能低劣的產品。

    7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協議,形成長期的`協作關系。

    7.4所有優惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。

    7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續。

    7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。

    7.7驗收合格的物資要根據發票上寫明的物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。

    8.物資的領用流程。

    8.1憑各專業組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發放。

    8.2貫徹先進先出的發貨原則,防止物資久存和老化。

    8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。

    9.物資的報廢流程。

    9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。

    9.2報廢物資需進庫,統一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇九

    行政辦公物品采購及領用管理制度目的規范行政辦公物品采購、庫存、領用的管理,完善入庫、出庫手續,提高行政辦公物品采購、庫存及領用的工作效率、質量,保證公司各類行政辦公物品的供應。

    第二條采購程序1、行政部根據庫存行政物品現況和各單位上報的行政物品需求計劃填寫《行政物品采購清單》并進行核算,將編制好的《行政物品采購清單》報請常務副總經理審批后,方可安排采購。

    金額在元以上的行政物品,由常務副總經理簽字批準。

    3、《行政物品采購清單》一試三份,財務部留存一份備案,另2份計劃分別交行政部和采購員。

    4、行政部長按計劃安排實施采購。

    5、行政管理員根據輕重緩急完成采購計劃。

    第三條臨時應急采購1.應急物品采購必須具備以下條件:

    (1)。

    確屬應急必須品。

    (2)。

    使用單位或部門經理審批后,報行政部長審查通過后,報常務副總經理簽字批準。

    2、應急物品采購流程:

    (1)。

    需求單位或部門填寫正式報告呈報行政部長審批;

    (2)。

    行政部長核實無誤,金額在元以下的,簽字批準;

    金額在元以上的,交常務副總經理簽字批準;

    (3)。

    簽字批準后的《行政物品采購清單》交財務部備存1份,另2份分別交行政部和行政管理員。

    3、行政管理員持已批準的《行政物品采購清單》采購物品。

    4、購進后的辦公物品須及時辦理入庫、建帳、建卡、報帳及交付使用等手續。

    5、使用單位辦理領用登記手續后領用所需設備或物品。

    第四條非特殊情況,不得使用現金采購。

    第五條固定資產類行政辦公物品的采購1、除日常辦公用品以外,屬于固定資產類的行政辦公設備物品的采購,須在經理行政辦公會議上研究確定,并列為公司年度預算計劃。

    2、屬于固定資產類的行政辦公設備物品的采購,行政部每年依據公司的實際使用需求,在編制的年度購置計劃中列出。

    第六條說明:

    1、《行政辦公物品庫存月報表》。一式三份,財務部、行政部、庫管各一份存檔備查。

    庫存管理第七條除財務部外,行政部要對公司所有財產設置管理臺帳,并對全部在用設備物品分類別統一編碼、標簽、設卡。

    第八條公司所屬各單位自行購置行政辦公物品的,應嚴格按要求辦理入庫登記手續。當日購進的辦公物品必須當日入庫,無特殊情況不得延誤。

    1、入庫單一式三聯,第一聯存根聯由庫房留存登記商品入庫并下庫存帳;

    第二聯由采購與財務對賬;

    第三聯記帳聯交公司財務部記帳。

    2、填寫入庫單應寫明物品的名稱、用途、規格、單位、單價、數量等。

    3、庫管必須對各類入庫物品履行入庫前的驗收,與審批后的《行政物品采購清單》進行核對,并對質量、數量、規格等進行檢查、清點。對不合格的物品庫管有權拒收,數量與送貨單不符的按照實際數量入庫,在《行政物品采購清單》上注明原因。

    4、各類物品的供應商在結算費用時,必須出具有行政部相關責任人簽收的原始入庫單據,并提供正規的發票,按公司相關財務規定制度給予結算。

    5、庫管做好入庫物品的登記,并每月統計匯總后出具報表。年末做出各項行政辦公物品發放的匯總、相關費用支出的匯總和物品發放、使用情況的統計(包括不同類別的金額)、分析報告。以便于指導新的年度計劃的制定、控制。

    6、由各部門或單位使用的設備物品,須按設備物品實際放置場地分別詳細登記在冊,按原登記的設備編號、名稱、使用情況等進行登記備案。

    1、建立《行政辦公物品領用登記臺帳》,并由發放人員負責登記。于每月底做出各部門、各單位及門店領用物品的分類匯總表并附帶分析說明,作為下期計劃、控制各部門、單位行政辦公費用的測算依據。

    2、行政部須嚴格按規定、計劃及間隔期向部門、單位(門店)和個人發放辦公物品。

    3、領用部門、單位或個人須在《辦公物品領用登記簿》上履行登記后方可發放。

    4、領用間隔周期為一周。

    【注】為提高辦事效率,公司規定在公司每周店長行政例會前一天下午按規定將領用物品計劃報行政部相關管理人員,例會當日順便取走。

    5、個人日常辦公物品的領用實行按部門、門店統一領取、個人自行保管、遺失不補。

    6、公共辦公物品按部門統一領取。由各部門、單位(門店)經理根據計劃指定專人統一領取,并負責管理和使用。

    7、為加強行政辦公物品的使用和管理的監管,行政部對各部門、單位(門店)的行政辦公物品的使用情況進行不定期的抽查。

    8、應急物品領用時,由領用部門或單位(門店)經理提出申請,由行政部長或常務副總經理批準簽字后,方可辦理領用登記手續,領取申領物品。

    9、對于易損物品實行以舊換新。因管理不善,造成行政辦公物品遺失、被盜或損壞者,應及時報行政部補發,行政部將視情節要求責任人承擔部分或全部賠償責任。

    第十條、本制度由行政部制訂并負責修訂和解釋。

    第十一條本制度自正式發布之日起執行。

    幼兒園物品采購崗位職責。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇十

    加強采購業務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業務的質量和經濟效益。

    二、范圍。

    本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

    三、職責。

    3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

    3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

    3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購。

    3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

    3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

    3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

    3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

    3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

    3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

    3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真實性和合法性負責。

    四、采購作業操作規程。

    4.1物資采購的計劃、申請與審批。

    4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。

    4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

    4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

    4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

    4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

    4.2采購比價。

    4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

    4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

    4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

    4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

    4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

    4.3采購實施及物資驗收。

    4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

    4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執行。

    4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》,并報請財務部門備案。

    4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

    4.4結算。

    4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執行。

    4.4.2無論是現款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。

    4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

    4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

    五、責任。

    5.1不按規定程序未經審批采購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

    5.2經審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,沒發現查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

    5.3未經比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

    5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

    5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

    5.6財務部必須認真履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

    5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

    5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

    六、本制度自發布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關規定同時廢止。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇十一

    為進一步加強公司制度管理,健全企業采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正?;?、規范化,特制定本制度。

    本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應急采購。

    本制度涉及的采購物品包括:單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。

    本制度中有權申購的部門包括:工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

    1、采購公司經營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

    2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質量、價格因素,擇優選取。

    3、各類物資均應向正規商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發票。

    4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

    5、各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。

    1一般采購流程

    1.1采購申請

    1.1.1采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。

    1.1.2采購之前,申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。

    1.1.3緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉,及時處理。

    1.1.4若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。

    1.2申購:工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”,其他采購經本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉單”。

    1.3詢價

    1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。

    1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時,采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

    1.4核價:采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

    1.5審批:采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。

    1.6采購實施與驗收入庫

    1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

    1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應同時按公司合同審批程序進行流轉。

    1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協同,按照預定的采購質量標準及數量進行驗收,并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求,應及時保存證據,與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據,交予財務部備案。

    1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續,因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。

    1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。

    1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

    2特殊采購流程

    2.1集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統一購買。

    2.2零星采購零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等),具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

    2.2.1各部門人員需要進行零星采購的,應首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

    2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購,采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票,應供應商原因不能開具發票的,應要求開具收款收據。

    2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。

    2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責,若所采購物資發生質量問題,由采購人與供應商協商退換貨事宜。

    2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續,由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。

    2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

    2.3.1在接到應急處置任務后,應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。

    2.3.2應急采購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質量。

    2.3.3應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續,取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。

    2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據(說明)交予財務部審核,財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。

    2.4年度采購年度采購是指因部門生產需要,需定期進行的采購。

    2.4.1需進行年度采購的部門,應編制年度需求預算,逐級申報審批后,交予財務部審核、備案。

    2.4.2年度需求預算批準后,各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關程序進行招標。

    2.4.3采購人詢價后,填寫“年度采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務部備案。

    2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

    2.4.5年度采購進行過程中,采購人應注意市場價格的變化,若供應商供貨價格明顯高于市場價格,應及時與其協商,協商不成的,終止履行合同。

    2.4.6應年度采購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按年度進行結算。

    1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份,原件交予財務部審核、付款,一份復印件留存本部門,一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

    2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。

    1采購人職責

    1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

    1.2做好市場行情的經常性調查。

    1.3詢價、比價、議價及訂購作業。

    1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

    1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

    2采購人行為規范

    2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業,采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

    2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

    2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關處理。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇十二

    1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

    2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

    3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

    4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

    5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。

    6、采購時間要求:一般物品采購時間為3-5天,急用物品第二天必須采購回來,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

    7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

    8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

    9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利。

    1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況,掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求,熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本,為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

    2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態,會同有關部門根據實際經營情況,合理、科學地根據采購計劃,對各種物品進行價格調查。

    3、搜集市場上各類物質的價格信息,作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作,做好物資平衡工作,及時處理呆滯物資,加速物資周轉。

    4、大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

    5、主動協調與酒店內其他各部門的關系,經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見,及進改進采購工作。

    6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作,對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前,要嚴格驗收,注意食品的生產期,不進保質期已過一半的食品,確保食品原料的新鮮度。

    7、與有關供應商作好積極的溝通,保持良好的合作關系。

    8、嚴格執行酒店財務制度,遵紀守法,不索賄、不受賄,在平等互利在原則下開展作業。

    2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核,檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補,并注明急需采購的原因。

    3、臨時物品的采購實施:采購員根據部門所下的申購單直接采購,部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后,需將申購單交給相關部門補簽手續。

    4、臨時物品的采購驗證:采購購回物品后,倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收,驗收合格入庫后交與申請部門領用。

    1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫,由庫房根據申購單驗收貨物,不允許直接將貨物交與使用部門。

    2、對于不符合采購申購單的貨物,庫房人員有權拒收,供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后,倉管應開入庫單,并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。

    3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

    5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作,對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇十三

    一、凡屬政府采購目錄內的商品,不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品,單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購。

    二、學校應在每年初根據自己的資金來源和學校實際需要,經行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經中小學校同意后報教育局,教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學?;虿辉诓少徲媱澲械捻椖?,除遇突發事件和上級要求需采購外,年內不辦理政府采購手續。

    三、學校進行物品采購時,在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規格、型號、技術參數、性能等,采購報告必須經鄉鎮教育辦公室審核。

    四、在政府采購中心未進行招標前,任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾,更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

    五、學校采購的物品一經政府采購中心招標確定后,學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》,并嚴格按合同規定驗貨、付款。

    六、學校必須嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》,不得以任何借口規避政府采購,對不按要求進行政府采購的,按規定將在教育系統內進行通報批評,并對相關責任人進行嚴肅處理。

    xxx小學

    20xx年x月xx日

    采購領用管理制度(專業22篇)篇十四

    2、本制度所指的辦公用品系指用于xx日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。

    1、辦公用品由總務處集中管理,實行統一采購、統一發放、統一回收處理;

    2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理;

    4、財務辦公室負責對辦公用品采購價格的審計,并定期審核辦公用品臺賬;

    5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監督,發現問題應及時糾偏。

    3、填寫《辦公用品申購表》,報校長辦公室審批后實施采購;

    4、凡一次性購買金額預計超過500元的,必須安排兩人一起外出采購;

    5、對于大宗辦公用品,由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商,并簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。

    2、物資采購完畢,須在10個工作日內,填寫《費用報銷單》,經校長審核后,按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核,對于不符合申購流程和報銷憑證不全者,應予拒銷。

    2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分,由總務主任統一調換或回收;

    3、學期末,教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。

    1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬,做好辦公用品的購置、發放和庫存管理;

    2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點,查對臺賬與實物,保證賬實相符;

    3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能;

    4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況,確定和保持合理的庫存種類和數量,以減少資金占用和保證正常使用。

    1、本制度由總務處制訂,并負責解釋;

    2、今后若有未盡事宜,由總務處另行發文通知。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇十五

    為簡化、規范辦公物資管理,經公司研究決定,由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理,特制定本制度。

    本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等,其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。

    1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。

    2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

    3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查,并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

    4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購計劃,并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。

    5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。

    6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實,并對特殊大件及應急物資的采購進行審批,以整體控制成本費用支出。

    1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統一集中采購補庫,以確保各部門的正常領用。

    2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,需緊急采購的,經部門經理審核,行政人事主任同意后發起臨時申購。

    (一)流程說明

    1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后,按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續,執行2—3人共同采購。

    2、因行政人事部暫無庫房設置,與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領用。

    3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳,一份存檔。并同時開具出庫單一式三份,一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

    4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時,需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用登記表》(附表2),均需由總經理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

    (二)采購工作流程

    為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要,以上辦公物資采購工作流程的時間節點遇假日順延,并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門應當各盡其責,加強溝通和配合。

    (三)庫房管理

    1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放,應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

    2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

    3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時:應保持干燥,盡量保持通風。

    (四)物品領用

    公司各部門在員工領用辦公物資時,應建立《領用登記表》(附表2)。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇十六

    學生通過獨立撰寫可行性研究報告,達到以下幾個目的:

    1、理解可行性研究的作用和目的;

    2、掌握可行性研究的.內容和步驟;

    3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。

    1、請仔細閱讀下列背景材料后,根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫。

    商品采購是超市主要業務活動之一。為了保證企業采購到適銷對路的商品,必須認識了解采購過程,做好采購業務決策,加強對商品采購過程的監督,確保采購工作的圓滿完成。就企業功能而言是,采購管理是企業為了達成生產或者銷售計劃,從適當的供應商,在確保適當品質下于適當的時期,以適當的價格,購入必須數量的物品或者勞務所采取的一切管理活動。就管理功能而言是,采購管理信息系統在取得物品與勞務的過程中統籌兼顧事前的規劃,事中的執行以及事后的控制,以達到維持正常的產銷活動,降低產銷成本的目的。

    商品采購是超市一項十分重要的經營活動,是其經營的起點,其功能如下:

    1、開發新商品,開發新供應商。

    2、淘汰滯銷商品,淘汰不良供應商。

    3、控制采購付款。

    采購在超市經營中的重大意義,概括的說有以下幾點:

    1、采購制約著超市銷售工作的質量。

    2、采購決定著超市商品周轉的速度。

    3、采購關系到超市經濟效益的實現程度。

    為了科學地組織商品采購,超市必須根據自身狀況,建立相應的采購機構;根據商品經營范圍、品種,形成商品經營目錄;確定采購渠道;進行進貨洽談、簽訂訂貨合同;完成商品檢驗與驗收活動。

    思想匯報專題目前,超市已經成立正式的采購組織,專門負責商品采購工作,人員專職化。

    (5)商品信息收集。主要有:本店商品銷售信息收集;顧客商品需求信息;競爭店商

    品銷售信息;供應商商品變動信息等的收集。

    (1)提出要求;

    (2)描述要求,即對所需的物料、或服務的特點和數量進行確認;

    (3)選擇、評估供應商;

    (4)確定價格和采購條件;

    (5)發出采購訂單,制定采購合同;

    (6)對訂單進行跟蹤并催貨;

    (7)驗收貨物;

    (8)支付貨款;

    (9)準確記錄。

    在對供貨商進行評價選擇的基礎上,采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中,采購人員要就購買條件與對方磋商,提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求,商品質量標準和包裝條件,商品價格和結算方式,交貨方式,交貨期限和地點也要雙方協商,達成一致,然后簽訂購貨合同。

    一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容:

    (1)貨物的品名、品質規格;

    (2)貨物數量;

    (3)貨物包裝;

    (4)貨物的檢驗驗收;

    (5)貨物的價格,包括單價、總價;

    (6)貨物的運輸;

    (7)貸款的收付;

    (8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同,意味著雙方形成交易的法律關系,應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨,采購方支付貨款。

    采購的商品到達超市或指定的倉庫,要及時組織商品驗收工作,對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事。要求商品數量準確,質量完好,規格包裝符合約定,進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄,注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發現問題,要做好記錄,及時與運輸部門或供貨方聯系解決。

    從流程可以看出,采購相對超市的其他業務是比較復雜煩瑣的,對超市管理的采購業務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統普遍不完善,擬開發出功能強大,自動化程度高,安全性強的采購管理子系統。

    采購管理系統體現了當今先進的企業管理思想,對提高企業的管理水平有著重要的意義。采購管理系統能夠保證計劃的準確性和采購的合理性,提升企業的競爭力。傳統采購的重點放在與供應商進行商業交易的活動,特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較,通過供應商多家競爭,從中選擇價格最低的作為合作者,在營運中獲得更大的收益。采購管理系統是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統,對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤,實現完善的企業物資供應信息管理,實現庫存量與采購量的動態聯系,確保采購量合適恰當。

    采購管理系統的功能預計包含四個部分:

    1.請購單管理:包括需求的商品的詳細內容:商品號,名稱,規格,需求時間等。接受庫存部門的請購信息,供主管審批時參照使用。審批結束后對請購單按是否批準作分類記錄。

    2.采購訂單管理:根據審批通過的請購單,生成采購訂單,除了請購的基本內容外還包括供應商,運輸方式,付款方式,付款條件,交貨日期等詳細情況。按不同的狀態實現訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說,未執行狀態下才能夠新建,撤消訂購單,執行中狀態下才能修改和撤銷,訂購單一旦完成,就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態分類列表記錄。

    3.采購合同管理:

    (1)一份采購定單生成后對應生成采購合同(采用合同號和訂購單號對應);

    (4)按照合同的付款信息,及時向財務部門反饋用款信息,經批準后更新部門可用資金數目。合同完成后,為庫存提供到貨信息(名稱,數量等)。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇十七

    1.生產原材料采購:由采購部門負責辦理。

    2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

    3.對于重要材料的采購,必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

    一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

    1.集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

    2.長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。

    3.未經公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。

    4.詢價、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。

    5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效。

    6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

    采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業處理期限,通知有關部門以便參考,如果有變更時,應立即修正。

    (一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后,以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

    (二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經辦人員在議價后,應在請購單中注明,經主管簽字確認后上報。

    (三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價,經分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。

    (四)采購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急采購情況,主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優先辦理。

    附注:凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

    (一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后,應以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標明分包包裝。

    (二)若屬分批交貨者,采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

    (三)采購經辦人員使用暫借款采購時,應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。

    1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單,經與供應商送貨核對無誤后,于第二日將原始單送會計部門。

    2.缺交應補足者,請購部門應依照實收數量,進行整理付款。

    1.采購部門應調查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考。

    2.采購部門應就企業內所需要的材料,提供市場行情資料,作為材料批準價格的參考。

    采購部應就企業內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。

    審查作業中,若發現異常情況,采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料,通知有關部門處理。

    附則。

    1,根據計劃單采購主、輔、料。

    2,現款采購:采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款,采購回來后,采購員持貨品、購貨x到倉庫辦理入庫手續,由倉庫保管員驗收并開出入庫單,(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨x收據才能由經理簽字。然后到財務部辦理報銷手續。

    3,訂單采購:供應商貨到后,由采購員到倉庫辦理入庫手續,由倉庫保管員驗收并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數量、單價、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時,應憑入庫單,隨同購貨x收據由經理簽字,然后到財務部辦理結算手續。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇十八

    一、醫療設備采購應當按照相關法律,法規進行采購。

    二、醫療設備的采購申請程序。

    1、甲類大型醫療設備,向市衛生局申請,待逐級上報省及國務院衛生行政部門審批。

    2、乙類大型醫療設備,向市衛生局申請,上報省衛生行政部門審批。

    3、三萬元以上普通醫療設備,向市衛生局申請,審批后,向市財政局申請,審批后,到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》,確定采購部門及采購方式。

    4、向采購部門提供所需要的數據和相關信息。

    5、接到采購部門的中標通知書后五日內確定中標(成交)供應商。

    6、與供應商簽訂采購合同。

    三、三萬元以下普通醫療設備,在院長領導下,由醫療設備科按照《丹東市衛生局醫療設備采購暫行管理辦法》(20xx)58號文件則,進行公開招標采購規程;競爭性談判采購規程;單一來源采購規程;詢價采購規程,進行采購。

    四、醫療設備采購對象(企業或供應商),應具有如下內容。

    1、醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。

    2、醫療器械生產或經營許可證。

    3、營業執照的復印件。

    4、醫療器械注冊證(含附件)和其它證明文件的復印件。

    5、產品檢測報告。

    6、產品合格證。

    7、銷售人員的單位授權或委托書。

    8、進口醫療器械應用符合規定的證書和文件,應用中文標識中文說明書。

    9、包裝和標識必須是符合國家有關規定及儲運要求。

    五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。

    1、醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求。

    2、產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。

    3、廠家提供醫療器械產品生產注冊證復印件。

    4、產品應有生產日期或批(編)號。

    5、限期使用產品,應標明有效期。

    6、醫療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。

    7、整件醫療器械需附產品合格證。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇十九

    對采購過程和供方進行控制,確保所采購的產品和供方提供的服務符合規定要求。

    2、適用范圍。

    適用于對服務所需的物資采購和對供方的選擇、評價和控制。

    3、職責。

    3.1各部門負責本部門所需采購計劃的編制及對供方提供的產品進行監督、反饋。

    3.2管理部負責采購計劃的審核、落實,采購物資的驗證、管理及供方的評價,建立供方檔案。

    3.3工程部負責服務設施、設備采購計劃的審核工作。

    3.4總經理負責采購計劃的審批工作。

    4、程序。

    4.1評價范圍。

    4.1.1對價值高、用量多、對服務質量影響大的維修配件、物資的供方需進行評價。

    4.1.2對服務質量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛生潔具、電料等的供方需進行評價。

    4.1.3對服務質量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進行現場、簡單的驗證。

    4.1.4對公司分包出去的綠化服務供方需進行評價。

    4.2評價方式。

    4.2.1對產品資料的獲取。

    4.2.1.1生產廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發商店、專賣店,調查物資的生產廠家、營業執照、規格型號、合格證、質量標準及認證情況等。

    4.2.1.2生產廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內容同上。

    4.2.1.3對分包出去的綠化服務供方的質量按合同要求進行控制。

    4.2.2對供方的評價方法。

    產品認證、供貨能力、產品規格型號等,對其供方進行評價,填寫《供方質量、環境保證能力調查記錄》。

    4.2.2.2對分包出去的“服務產品”的供方由管理部調查其營業執照、企業簡介、信譽等級及質量保證能力等進行評價。

    4.2.3對服務質量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門、采購人員在采購現場對質量、價格進行目測、比較等方法進行評價。

    4.2.4對評價合格的產品和供方,報總經理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。

    4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據使用情況進行評審。

    4.3.1此類物資的采購應根據實際使用量進行最小采購,發生質量問題隨時退貨、退款。

    4.3.2管理部根據此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個月),試用期內各使用部門根據使用批次填寫《物資質量使用情況反饋單》報管理部。

    4.3.3試用期結束后,管理部依據《物資質量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關規定進行評審。評審合格,由總經理簽署意見,列入《采購物資一覽表》。

    4.4管理部負責合格供方的業績考核,其依據為雙方的供貨協議及國家有關技術標準??己朔椒?物資使用部門,對物資質量情況隨時填寫《物資質量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價??己藰藴蕿?對同一類物資連續兩次發生質量問題的,由管理部報總經理審批取消供方資格。

    4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購計劃,通過辦公平臺以公文形式上報給管理部。

    4.5.2管理部依據《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤點表》在三天內分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數量和價格審核,報總經理審批。

    4.5.3審批完畢,管理部根據總經理批示,通過辦公平臺以公文形式發至財務部。

    4.5.4管理部負責在每月7日之前完成對采購計劃的落實工作,并通報采購情況。

    4.6管理部應保存有關采購產品的規格、型號、等級及相應的國家標準、行業標準或企。

    業標準等資料。各部門在編制采購計劃時,應列出采購產品的規格、型號、技術參數。管理部負責有關資料的收集,對采購中發生的合同,在采購結束后,由管理部統一保存。

    4.7采購產品的驗證。

    4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號等要求購買,在購買時目測質量情況。

    4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現場進行驗證;如不需要,則在產品使用過程中由使用部門進行驗證。

    4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運工作,品質部、物業服務中心按照委托合同的約定進行監督、考核。

    5、相關文件。

    5.1《相關記錄控制程序》。

    5.2《綠化服務委托合同》。

    5.3《垃圾清運服務合同》。

    6、相關記錄。

    6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001。

    6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002。

    6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003。

    6.4《供方質量、環境保證能力調查記錄》jw/jl-7.4-004。

    6.5《物資質量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005。

    6.6《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇二十

    為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神,使學校物資采購規范化、程序化和制度化,經學校行政會議研究,結合我校具體實際,特制定本制度。

    1、堅持公開、公平、公正的原則。

    2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。

    3、堅持節約實用的原則。

    4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。

    5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。

    1、由需要購買人提出申請,填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

    2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。

    3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批,100元-200元送分管后勤的領導審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

    4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進行采購。

    5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單,并送有關領導批準,如因遲報導致來不及采購,影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

    6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局,由政府采購部門采購辦理。

    1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關,總務處負責落實。

    2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

    3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下,根據質優價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。

    采購領用管理制度(專業22篇)篇二十一

    為加強企業規范化管理,確保公司能購到高品質低成本的產品,從而達到降低成本之目的,特制定本制度。

    選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制,確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

    本制度適用于公司采購部所有采購人員,價格之審核、接單、訂購、驗收等,除另有規定外,悉以本制度處理。

    1、由本公司采購部門負責生鮮產品的采購工作

    2、訂單處理負責訂單的收集匯總,生鮮產品的銷售統計

    3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審核

    4、儲運部門負責對貨物進行運輸,加工,分揀,配送

    2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作

    3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號,數量相一致。

    4、廉潔自律,不收取供應商任何形式的饋贈。

    5、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督

    1、選擇供應商

    (1)生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選?。?/p>

    (2)本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價,以作比價、議價依據

    (3)部門主管在審價時,認為需要再進一步議價的,則由采購主管親自與供應商議定價格

    (4)公司領導在核價時,均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價

    2、價格調查

    (1)已核定的商品,采購必須經常分析或收集商品資料,作為降低成本的依據

    本組成員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情,以利于領導做決策參考

    (2)已核定的生鮮產品采購單價如需上漲或降低,應及時了解相關情況匯總上報

    (3)采購數量或頻率有明顯的浮動時,應及時作出采購計劃的調整以應對變化

    3、詢價和比價

    (5)專業用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價;

    (6)在供應商的報價條件不能滿足要求時,采購人員應與供應商及時進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致。

    4、訂購作業

    (1)在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員需填寫正式的采購單,訂單需要列明一下內容:

    a供應商資料:包括名稱、編號

    b采購商品的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

    c訂單所采購的數量、重量;單位包裝數量、重量,包裝件數

    d價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款

    e交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量

    f付款方式:主要有現金采購和銀行轉賬支付

    g標示:商品本身或包裝上的文字標記(訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號)

    h所需的質量證明材料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)

    i質量保證條款:發生質量問題時進行退換或其他處理方法。

    j裝箱清單(送貨單)和銷售發票的要求。

    (3)采購人員應控制商品訂購交期,及時向供應商跟蹤交貨進度。

    1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作

    2、依財務管理規定,辦理供應商付款工作

    采購領用管理制度(專業22篇)篇二十二

    (一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛生安全,必須定點采購食品。

    (二)不采購不符合食品衛生標準的食品和原料。

    (三)不采購無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品及原料。

    (四)采購農貿市場的食品及原料應當新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執單,并做好采購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。

    (五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復印件,有的食品要有qs標志(質量安全認證)。

    (六)食品采購回來,要經2人以上驗收,并有驗收記錄。

    (七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛生標準的食品,食堂不得加工、使用。

    凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質食品。

    (八)采購肉類、禽類、水產類食品必須新鮮,不采購變質食品。

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