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    公司物資管理制度大全(17篇)

    時間:2025-06-07 作者:GZ才子

    公司是一個經濟實體,通過生產和銷售產品或提供服務來獲取利潤。公司是一種經濟組織形式,具有法人地位和獨立的經濟利益。公司由股東共同出資設立,共同承擔經營風險和享有收益。公司的目標是為股東謀求最大的利益,并為社會經濟發展做出貢獻。公司在市場經濟中起著重要的角色,是經濟活動的重要載體之一。公司的管理層負責制定經營策略和決策,保障公司的正常運營。公司的經營范圍包括生產經營、投資、融資等多個方面。公司的發展需要不斷創新和適應市場需求的變化。公司應積極履行社會責任,推動可持續發展和社會進步。公司的競爭力取決于其資源配置和管理效率。公司需要建立良好的企業文化,塑造企業形象,提升品牌價值。如何提高公司的運營效率和盈利能力是每一位企業家必須面對的問題。公司應該建立科學的管理體系,優化資源配置,提升綜合競爭力。公司需要不斷創新產品和服務,滿足市場需求,保持競爭優勢。公司應加強人才培養和團隊建設,激發員工的創造力和工作熱情。公司應注意市場變化和競爭對手動態,及時調整戰略和經營方式。公司應加強財務管理和風險控制,確保安全穩健的經營。公司應積極開展市場營銷活動,提升產品知名度和銷售額。公司應注重產品品質和

    公司物資管理制度大全(17篇)篇一

    為了規范公司各類采購行為,明確公司各部門在采購活動中的職責分工,加強對采購活動的有效管理,保證公司采購活動遵守國家法律、法規和公司管理政策,保證采購質量,提高采購效率,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。

    1.2依據。

    本制度依據《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規及公司相關管理政策等制定。

    1.3適用范圍。

    固定資產采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。

    1.4基本原則。

    (4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程,雙人制采購;

    (6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

    1.5采購權限。

    (2)行政部采購人員負責公司日常1萬元以下物品采購。

    (4)10萬元以上采購招標委員會成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數不低于三人(含)。

    合同采購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責,使公司相關政策與程序得到有效執行,同時也應強調職能部門之間的團隊協作,以取得在總體上的最佳效益。

    2.1行政部的職責。

    (5)負責臨時采購或緊急采購的具體實施。

    2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責。

    (1)編制年度各項采購預算,對超出預算的采購,提出預算變更申請;

    (2)提出采購流程申請,確定采購物項和服務的質保等級,跟蹤流程審批;

    (3)提供潛在供應商信息;

    (4)參加對潛在供應商的資格評審;

    (5)組織編寫招標文本和合同文本的內容;

    (6)參與商務談判;

    (7)負責采購的驗收。

    2.3財務部的職責。

    根據國家相關法律法規及合同的規定,審核支付所需文件、票據的有效性、合法性,辦理相關支付手續。

    負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

    2.4審計部的職責。

    對采購和合同管理活動的真實性、合規性以及效益性進行獨立監督和評價;其中包括:監督一定金額以上采購項目的招評標過程,審核其合同推薦書;根據需要,對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監督和評價。

    負責整個采購流程的合理性、合規性、合法性,保證采購項目的最優化。

    2.5法務部的職責。

    負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查,處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。

    3.1供應商的資質審查。

    行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查,從資質、信用、技術能力、財務狀況、安全質保等方面進行審查;資格審查報告應經參加審查的全體成員簽字,報授權人批準。

    3.2投標人選擇。

    推薦投標人時應首先從供應商庫內選取;如需選擇供應商庫以外的供應商作為投標人,由行政部負責進行資格審查,審查合格后按照招標流程進行招標。

    3.3供應商庫的建立。

    行政部建立《供應商庫》,持續改進并完善。

    3.4供應商庫的維護。

    行政部負責補充、復審和更新供應商庫,并組織對供應商合同執行情況進行評價,將評價意見列入供應商庫。

    3.5合同文本。

    行政部提供合同文本,報法務部審核。行政部建立采購合同檔案,填制《合同臺賬》,以留存備查。

    4.1采購申請審批流程。

    所有采購申請均需走oa流程審批;

    各部門應根據需求分類別填寫相關采購物品申請表,申請獲批準后的執行應嚴格控制,原采購項目范圍如有變化,應補充審批并說明原因。

    4.2采購方式。

    采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購,非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判(一般不涉及)、詢價采購;非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。

    競爭性談判:指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商,適用于技術復雜或者性質特殊,不能確定詳細規格或者具體要求的采購項目。

    詢價:指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價,潛在供應商一次報出不得更改的價格條件后,選擇價格最低或價格條件最優者為供應商。適用于采購標的規格標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。

    議標:指與獨家供應商進行談判的采購方式。

    特殊物品采購:指由于特殊要求產生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》,申請獲批準后采購人員方可實施采購。

    4.3采購方式的選擇。

    采購方式由招標采購委員會提出建議,報主管領導批準。

    對于采購金額大于10000元(含10000元)的采購項目,應采用競爭性采購方式;

    對于采購金額小于10000元的采購項目,可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式;

    低值易耗品、辦公設備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價合同,由其統一供應。年度內凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資(含零星物資采購),不再單獨向其它供應商采購。

    特殊情況經(副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。

    4.4競爭性采購。

    對于競爭性采購的項目,采購金額大于10000元,審計部門或招標委員會(暫無)介入監督。小于10000元的采購,由行政部根據采購流程實施采購。

    競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發票、入庫、出庫、盤點。

    4.4.1采購計劃申報。

    各部門通過oa辦公自動化系統進行采購申報,流程審批通過后形成oa單據,采購人員根據單據內容核對庫存情況后執行采購。

    4.4.2詢價。

    采購人員根據采購計劃向潛在不少于3家供應商發出詢價單,詢價單中列出供應商名稱,物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后,形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》,交由行政部經理,由主管副總裁及相關部門對其決定取舍。

    4.4.3采購。

    采購人員根據詢價情況,組織與其中標單位簽訂合同,合同審批表送達相關部門逐級審核,常務副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。

    4.4.4付款。

    根據合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款,申請人在申請時需明確前期付款金額,本次付款節點及金額。

    4.4.5發票、收款收據。

    供應商出具發票并提供相關收據后執行付款。若有合同,在簽訂合同時可約定發票的提供時點及發票的'類別是增值稅專用發票還是普通發票。如果合同中未予約定,基于對公司有利的原則,應盡量讓對方開具增值稅專用發票。特殊情況下,如對方無法開具發票,需對方開具相關收據后,先執行付款后,由采購人員另行找尋替代替票,報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

    4.4.6入庫、出庫、盤點。

    貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產管理制度》等具體管理要求執行。

    4.5非競爭性采購。

    4.5.1非競爭性采購主要是議標采購,指與獨家供應商進行議標采購的方式,議標應嚴格控制。

    4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的,可采取議標采購:

    (2)因某些特殊原因。

    4.6緊急采購。

    在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式,緊急采購事后應補齊采購手續。若采購流程需要的單據和相關報銷手續沒有補齊,財務部不予報銷。

    5.1評標原則:所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。

    5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內容的實質性要求,并且經評審的投標價格為最低者中標。

    5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準,綜合得分最高者中標。

    5.4對于技術含量不高且沒有質保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。

    6.1總裁、常務副總裁根據評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人;如無書面說明,總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交的,授權人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

    排名第二的中標候選人因前款規定的同樣原因不能簽訂合同的,授權人可以確定排名第三的中標候選人為中標人;根據已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書,商務部門方可向中標人發出中標通知書。此外,還應書面通知未中標的投標人,但僅限于通知它未中標事宜,不涉及其它事項和其它方的任何資料;為規避風險,除由于商業慣例經內部批準外,必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

    6.2在領導選定候選中標單位順序后,具體執行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談,以爭取更有利的價格空間,相關部門需及時將洽談結果上報領導,以備領導決策。

    6.3合同(協議)須由公司法定代表人或授權代表簽字,并視需要加蓋印章或合同專用章。

    行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質文件和電子臺賬整理,紙質文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主,電子臺賬則據實統計采購物資名稱、數量、金額、事由、oa流水單號等主要信息,以備相關部門核查。

    《采購臺賬》。

    《供應商庫》。

    《合同臺賬》。

    《采購方案對比表》。

    采購組成員:

    采購招標委員會成員:

    公司物資管理制度大全(17篇)篇二

    一、藥劑科負責全院藥品的采購供應(除放射性藥品、臨床檢驗試劑外)。其他科室無權采購任何藥品。

    二、醫院藥事管理與藥物治療學委員會為藥品遴選與采購管理的決策機構。醫院每季度召開一次醫院藥事管理與藥物治療學委員會聯席會,負責對本院藥品采購制度的執行、藥品質量與使用、藥品配送企業的信譽度進行討論與評估,并作相關的決定。

    三、遴選原則:醫院所有藥品,必須經過招標采購(除毒、麻、精、放、解毒類藥品外),中標藥品按合理用藥、規范用藥、一品兩規的原則,在確保同種藥品選用中低價位藥品的前提下,兼顧不同的用藥層次和藥品的質量層次要求,保證覆蓋全部醫保目錄及農合目錄,優先選用國家基本藥物。制定醫院“藥品處方集”和“藥品供應目錄”。

    四、藥庫每月根據醫院藥品供應目錄制定采購計劃,經藥劑科審核、分管院長審批后執行。所有藥品必須經由藥事委員會審核批準的配送企業采購供應。

    五、藥品配送企業必須提供藥品經營許可證、gsp證書、工商營業執照、稅務登記證書、業務員法人委托書、業務員身份證明及業務資格證明(醫藥專業大專以上學歷、中級職稱或省級食品藥品監督管理局頒發的資格證書)等復印件并加蓋企業紅章交藥劑科備案。首次進入醫院的新品規藥品,必須提供藥品生產企業生產許可證、gmp證書、工商營業執照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關物價證明等復印件并加蓋企業紅章。進口藥品需提供進口藥品注冊證和進口藥品檢驗報告書復印件,并加蓋企業紅章。血液制品需提供國家食品藥品監督管理局“批簽發”證。

    六、對無審批報告自行采購的藥品,藥庫不得入庫。新藥采購執行醫院“新藥臨床使用審批制度”。特殊專科藥品、急救藥品經主管院長審批,可優先采購,但配送企業如非指定公司,必須資證齊全。

    七、嚴禁藥品配送企業業務員的臨床不正當宣傳行為及藥劑科人員的統方與收受藥品回扣行為。發現配送企業有藥品回扣行為,立即終止與該企業業務往來,不退還藥品押款。發現藥劑人員有統方行為及收受回扣行為,一經落實,按醫院有關制度處理。

    八、藥劑科主動做好新藥信息收集及l臨床藥品質量信息的反饋工作,定期提交醫院藥事管理與藥物治療學委員會討論,以提高我院用藥水平,保證臨床用藥安全、有效、經濟、合理。

    公司物資管理制度大全(17篇)篇三

    根據公司高管辦公會議研究決定,遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產及辦公物資,采購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門不得白行采購物資,如有違反財務部不予審核報銷,并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核,對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行采購職責的部門及采購范圍明確如下:

    1、生產用原輔料、藥材、包裝材料;

    2、生產勞保用品(含工作服)及消耗材料;

    3、五金配件、電工電料、生產工器具(原生產部采購員劃歸采購部);

    5、生產用清潔用品類(含潔具、消毒洗滌用品等);

    6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。

    7、其他由總經理批準的`采購項目。

    1、辦公用品(筆墨紙張、名片、耗材類);

    2、辦公設備、器材、清潔用具等;

    3、辦公家具、電器、飲用水;

    4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料;

    5、其他由總經理批準的采購項目。

    1、各部門需要采購的物資,由部門經辦人填寫請購單,部門經理初審、分管總監簽字審核后,提交總經理批準,重大項目或大宗物資需執行董事或董事長核準后,由米購部門開展米購業務。

    2、特殊商品如專業書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購,總經理批準后可由提出請購需求的部門采購。

    3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

    公司物資管理制度大全(17篇)篇四

    采購物資對于工程公司而言已是家常便飯了,一般所有的工程公司都會對此制定了采購管理制度。下面小編為大家整理了有關工程公司物資采購管理制度,希望對大家有幫助。

    針對需要采購的辦公用品或項目花費等,需有相應的采購預算后方可分時間,按需求,組織實施,確保各項采購任務完成。其中包括辦公用品、工程內容采購等。

    1、 辦公用品的采購 由行政部統一收集各部門人員提交的《辦公用品采購申請單》,在總經理或其授權人確認采購產品和預算后由行政部負責采購。

    2、 工程采購

    2.1采購計劃下達:

    公司工程項目采購計劃由具體工程項目經理整理工程采購清單,經總經理批準后,統一下達到采購部。工程項目中的采購清單中必須明確說明需要采購內容的:工程項目名稱,產品名稱,規格,數量,特殊要求,品牌,到貨時間及地點,收貨人,包裝要求等。非該項目經理提出的采購計劃概不采購。

    2.2采購計劃變更:

    所有采購計劃的變更必須經過項目經理的確認。采購人員接到采購計劃后,將采購計劃與此工程合同進行核對,對所需要采購產品的數量名稱要求等做進一步的校核。如有出入需要更改,需經項目經理確認才予采購(其中包括數量增減、型號更改、性能參數改變等)。

    2.3采購時效管理: 所有的采購計劃根據具體工程情況,確定哪些設備先到位,那些設備訂貨周期長,力爭做到設備不耽誤工程的前提下,設備及時到位,不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規定時間完成任務,做到及時采購并及時跟蹤及時發貨及時反饋現場收貨情況及產品的使用情況,并保證供應商對產品的售后服務。

    2.4建立工程采購檔案: 采購相關資料由電子文檔和書面文檔兩部分組成。電子文檔包括采購詢價文件,各供應商報價,采購合同(電子版)。書面文檔包括供應商報價單,采購合同。

    書面文檔被掃描后成為電子文檔。所有電子文檔和書面文檔在工程驗收后1個月內成后交由項目經理負責分別錄入公司電子檔案庫和公司資料庫。

    平時多熟悉和掌握公司所需的各類物資的`名稱、型號、規格、單價、用途、產地等,瀏覽相關網站。積極開拓供應商資源,做到貨比三家,控制、降低采購成本。如出現采購到的產品與采購計劃不符,則其損失將追究采購負責人的責任。對特殊非標產品的采購、按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告,必要時需要安排相關人員到廠家進行生產過程的監督和檢查。

    采購活動具體實施分以詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面:

    1、詢價: 詢價可以通過多種方式,包括網絡查詢,面對直接供應商,供應商自我推銷,展會等多種渠道。即使是確定部分適合長期合作的合作伙伴的同時,也要不斷開拓新供應商,尋找新產品,可采用少量進貨的原則不斷改進。

    2、比價: 對供應商所報的產品價格進行有效的核對(對具有可比性的廠家產品進行比價)。對單項產品做到至少比價三家。在比價同時做出價格分析。

    3、議價: 在確定廠家后進行產品價格商務談判,盡量降低采購成本,可通過多種方式進行壓價(通常可以以公司中標價格低,要求降低采購成本為由;以多家公司比較后相對競爭為由;以拖延時間,給供應商產生我們要更改采購意向為由;也可以與銷售推心置腹,為對方能給予支持和幫助等等),具體問題需具體分析。權衡考慮確認寫入合同內的采購價格,付款方式,發票形式,到貨日期等內容。參與面對面商務談判人員應至少2人。

    4、供應商管理: 通過尋找新貨源拓展供應商范圍,加強老供應商管理。定期對供應商進行一次評定(其中以質量、售前/后服務、交貨期、付款及價格等方面考核,聽取各部門的意見),對不合格供應商及時進行調整。

    1、 合同版本:本公司采購產品,必須使用本公司采購合同版本。針對合同金額小于5萬元的采購風險較小的小型采購內容,可使用簡易設備采購合同版本。若采購合同較大,采購風險較高的必須使用標準設備采購合同。酌情考慮使用哪種合同版本。其他還有運輸合同版本,安裝工程合同版本等。

    2、 合同書寫規范:項目名稱必須與銷售合同一致。合同編號: ***-采購物品名稱英文簡寫-日期(如果有增補再加-2或-3依次類推)。相同項目不同產品的采購合同名稱必須有所區別。

    3、 合同版本:簡易采購合同版本可以由傳真或掃描的方式簽訂,歸檔的文件可以是有簽字蓋章的傳真或掃描打印文件。標準設備采購合同及安裝合同等,歸檔的文件必須是具有紅章和簽字的合同。

    4、 合同的簽訂:電子版的合同需得到對方的確認后才能打印出來走公司簽字蓋章流程(避免對方在看到紙質版合同后的手工涂改)。采購人員在合同的商務部分頁簽,技術負責人員,或項目負責人員在合同的技術附件上頁簽。整本合同必須有騎縫章。簽訂好的合同原則上不允許出現有手工修改的痕跡,若需大量修改,此合同需作廢重新簽訂。

    5、 合同履行:采購合同一旦簽訂后,由采購負責人督促合同的正常履行,并催討所欠、退或索賠款項及發票。

    6、 工程合同管理:合同簽訂前后,由合同負責人完成《工程采購合同一覽內容表》,及時更新并反饋給項目經理。

    7、 合同歸檔:原件合同簽訂后交給財務統一管理。合同可在財務室翻閱,如外借需簽在外借單上簽字。

    辦公用品的采購由采購人員負責驗貨和收貨。采購人員需負責采購產品的質量及數量滿足財務計劃的要求。 工程采購貨物及付費項目的驗貨收貨由采購人員反饋給項目經理,由項目經理在現場負責采購和驗收。

    本公司實行項目制采購付款模式,工程項目所有采購內容需要付款的必須填寫《付款申請單》,采購人員將付款申請提交項目經理審批簽字后方可付款,財務人員審查《付款申請單》內合同是否存在,金額是否符合付款方式約定,相關人員是否簽字后,如無特殊需要,在每周二和周四安排付款。

    1、負責與財務協調做好合同管理、發票清理和結款工作。

    2、及時與技術部、工程部、商務部溝通,了解項目進行情況和緊急情況變動及售后服務的需要,由具體采購負責人與廠家協商、跟蹤,保證產品在最短的時間內返還到工程現場。

    3、做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈物品上繳公司,如發現以上情況,根據情節輕重,除罰款外,情節嚴重者可作辭退處理。

    4、做好各部門及本部門內的工作協調。

    5、樹立公司形象,不斷學習,不斷進步,體現自我價值,為公司創造更多效益。

    公司物資管理制度大全(17篇)篇五

    第一條為進一步規范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經濟責任,確保生產經營的持續穩定,依據相關法律法規特制定本制度。

    第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

    第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

    第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經董事長或總經理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

    第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。

    第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

    第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

    第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進行嚴肅處理。

    第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:

    1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

    2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯入庫單,一聯交客戶辦理發票入賬手續。

    3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

    4.采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

    經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

    第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經董事長或總經理批準,可以辦理采購預付款手續。

    第十二條采購付款實行審批制度,執行兩條線管理形式,即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

    1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

    2.申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務審核、總經理批準后,方可到出納處辦理匯款。

    3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

    第十三條本制度從批準下發之日起執行,由財務部負責解釋。

    第十四條本制度從20xx年x月xx日起下發執行。

    公司物資管理制度大全(17篇)篇六

    物業公司關于資產(物資)報廢管理制度為了加強對資產和各類物資的管理,特制定報廢管理制度。

    5、對于勞保物品的報廢,由相關部門提出申請,報辦公室核定后,報總經理核準;。

    7、經總經理批準后的報廢資產和物資,由辦公室組織相關人員到現場做銷毀處理;。

    8、作為廢品被收購的,其收入款項要及時、如數上交財務部;。

    9、對于已按程序報廢的資產和物資等,保管員要及時做賬務抵消處理。

    公司物資管理制度大全(17篇)篇七

    (一)一次購進超過五萬元的材料、設備等物資。

    (二)每年累計采購數量較大的同類物資、材料等。

    第二條大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要,擬不采用招標形式采購的,經公司主管監督的副經理審核后,報經理批準。

    第三條在招標開始前,負責采購物資的各部門,應按財務審批手續列出采購計劃,填寫采購計劃書,報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中,應組織必要的市場調查或考察。

    招標小組可簡化至3-5人組成(其中由公司指定公司辦公室或財務科1人參加)。

    第五條參加競標的單位一般應保證在兩個以上,競標單位數量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家(商家)。招標結果以書面形式通知財務科,由財務科在報銷時進行審核。需簽訂合同的,將合同內容報經理批準。

    第六條各部門應加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數量較大,需要確定定點供應商家(廠家)的,每年進行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下,提前安排。

    第七條各部門在采購過程中(含各類物資采購)要做到采購經手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的。大宗物資,各部門要制定相應制度,組織人員進行驗收和妥善保管。

    第八條在招標采購過程中,所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質量、價格、性能和供貨方信譽等,要對招標與采購過程負責,要廉潔自律,秉公辦事。各部門要嚴格執行本規定,對違反本規定或采購人員違規違紀的,要追究該部門負責人和有關人員的責任。

    公司物資管理制度大全(17篇)篇八

    第一條為進一步規范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經濟責任,確保生產經營的持續穩定,依據相關法律法規特制定本制度。

    第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

    第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

    第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經董事長或總經理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

    第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。

    第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

    第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

    第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進行嚴肅處理。

    第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:

    1、原糧入廠,由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

    2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯入庫單,一聯交客戶辦理___入賬手續。

    3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

    4、采購經辦人要認真填寫采購物資___入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

    經辦人填制___入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核___合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

    第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經董事長或總經理批準,可以辦理采購預付款手續。

    第十二條采購付款實行審批制度,執行兩條線管理形式,即___入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

    1、物資采購一律由采購人員辦理___入賬手續后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

    2、申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務審核、總經理批準后,方可到出納處辦理匯款。

    3、需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待___來到后再由經辦部門辦理___入賬手續沖賬。

    第十三條本制度從批準下發之日起執行,由財務部負責解釋。

    第十四條本制度從年月日起下發執行。

    公司物資管理制度大全(17篇)篇九

    5、對于勞保物品的報廢,由相關部門提出申請,報辦公室核定后,報總經理核準;。

    7、經總經理批準后的報廢資產和物資,由辦公室組織相關人員到現場做銷毀處理;。

    8、作為廢品被收購的,其收入款項要及時、如數上交財務部;。

    9、對于已按程序報廢的資產和物資等,保管員要及時做賬務抵消處理。

    公司物資管理制度大全(17篇)篇十

    為了規范公司廢舊物資的處理,特制定本制度。

    2 范圍

    本制度適用于對已經得到公司領導批準的可回收變現的選出的毛料,廢舊包裝物,廢托盤邊條,廢油桶,廢機油、不能利用的邊角余料,廢舊鋼鐵以及玻璃類、紙類、飲料瓶等廢舊物資的處理。本制度不適用于報廢的固定資產的處理。

    3職責

    3.1公司所有的廢舊物資及其它各種可回收廢品統一歸口于行政管理部集中管理, 公司對廢舊物資實行統一管理,其他部門無權擅自處理。

    3.2行政管理部應及時對已經審批的廢舊物資根據廢舊物資分類處置方案(賣給廢品收購站、回收利用、委托外部處置、廢棄、進入專用垃圾填埋場)進行處理。

    4可回收類物資處理程序。

    4.1 物資報廢處理程序

    4.1.1生產類廢舊物資(龍骨、布袋、廢機油、廢托盤邊條、廢舊包裝物、廢油桶、不能利用的邊角余料、廢舊鋼鐵等)

    4.1.1.1有生產類廢舊物資需要處理的部門須由本部門經理首先填寫《物資報廢處理審批單》并向行政管理部提出申請。

    4.1.1.2行政管理部接到申請后應在3日內組織有關部門鑒定是否報廢,經鑒定部門負責人、調度長或生產經營副總簽字確認可報廢處理的,由行政管理部擬出處理意見后報行政副總經理審核,總經理批準。

    4.1.1.3行政管理部將經公司領導在審批后的《物資報廢處理審批單》的回執單交與需處理廢舊物資的部門。即日起行政管理部著手處理該物資,處理期限一般不超過10天。處理起來有困難的,管理部應及時將情況反饋給公司領導及有關部門。

    4.1.2選出的'毛料(不合格原料礦類)的報廢處理

    4.1.2.1原料礦報廢時首先要由公司品質技術部質檢室開具的“廢品通知單” 隨同實物轉交生產部簽收。

    4.1.2.2處理廢礦時由生產車間經理填寫《物資報廢處理審批單》報生產部審核,經調度長或或生產經營副總簽字確認后報公司總經理批準,可報廢處理的由行政管理部擬出處理意見后報行政副總經理批準。

    起來有困難的,管理部應及時將情況反饋給公司領導及有關部門。

    4.1.3 生活類廢舊物資的報廢處理

    玻璃類、紙類、飲料瓶等廢料直接由行政管理部直接開具《物資報廢處理審批單》報行政副總審批后處理。

    4.2已經過批準報廢的可回收廢舊物資的存放

    各部門要按5s標準管理廢舊物資。

    4.2.1 需處理廢舊物資部門應根據物資實際狀況,對需報廢處理的物資應與其他物資隔離管理。

    4.2.2各部門應將已被批準報廢的廢舊物資由本部門運至公司統一指定點,其中設備動力部、生產部等報廢的邊角料、更換下來的備件、篩網等金屬廢料進入設備動力部北部金屬廢品存放處;倉儲、生產等部門報廢的噸袋、紙板等非金屬可回收物入本部門指定點暫存。

    4.2.3 各部門運送廢舊物資、垃圾過程中不得隨意丟棄,如有灑落必須清掃干凈。

    4.2.4運至垃圾池的不可回收物資必須從里往外堆碼,不得亂堆亂放。

    4.2.5對噸袋、廢舊紙箱紙袋等要打捆、收縮緊卷碼放整齊。

    4.3 可回收類廢舊物資的銷售

    4.3.1廢舊物資定價:

    4.3.1.1行政管理部應積極拓展信息渠道,尋找大宗物資的終端收購商,減少中間環節,從而確定不少2家的長期定項收購方,以便得到最好的價格,為公司爭取最高的經濟效益。。

    4.3.1.2由管理部根據市場行情對不少于2家的長期定項收購方至少應進行一次競標定價,價高者中標。

    4.3.2廢舊物資定價后,行政管理部要填具廢舊物品處理審批單報公司行政副總審批。獲得批準后方可執行(具體執行價應傳遞財務部)。

    4.3.3 以件數為計量單位的廢舊物資處理要全部點數,以重量為單位的廢舊物資處理一律檢斤過磅。外賣的廢舊物資處理由倉儲部稱重并計量,保安隊員監稱,并在計量單上簽字確認, 購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重,行政管理部可隨機抽查,若發現有弄虛作假者,將視情節輕重,給予相關責任人20~200元/次的罰款,對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。

    4.3.4廢品處理工作由管理部指定人員負責,相關部門指定人員,并派一名保安隨同到現場進行監督處理廢品,填妥《廢舊物資處理審批單》,與處理廢品殘值所得的款項上繳公司財務部。

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    公司物資管理制度大全(17篇)篇十一

    1.物資分類建帳,固定資產、公用工具建立臺帳,個人領用物品建立個人物品臺帳,材料建立帳簿,做到一物一卡(帳),根據進、出庫單記錄增減情況。

    2.采購員根據審核批準的《擬購物資表》適時購物,特殊需要由各部門根據審批權限由領導簽字及時購物。

    3.購回的`物品填寫入庫單,交材料員清點、記帳,雙方在收據上簽字。

    4.材料管理員及時組織專業人員檢驗產品質量,對不合格產品,按《不合格產品控制程序》執行。

    合格物品,由材料員入帳,做到帳、卡、物相符。

    5.入庫物品應碼放整齊,嚴防磕碰,劃傷或變質。

    6.日常物品申領:。

    6.1部門物品領用、發放必須指定專人管理。

    6.2部門日常所需物品每月25日填寫'部門月需求表'由部門經理簽字后,送交綜合部材料員。

    6.3材料員根據庫存情況填寫'擬購物品清單'報綜合部經理審批,特殊物品需報總經理審批,經審批合格后交由采購員于次月5日前采購完畢。

    6.4每月5-10日各部門憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領取物資,部門領取物資后,應認真做好管理工作。

    6.5物品應在每月規定時間內申領,特殊需求,由部門經理向總經理請示后報綜合部,安排采購。

    7.發放物品時,材料員應認真審核'物品申領單',填寫'出庫單',對所領物品的時間、數量、品種及規格詳細登記,雙方簽字后方能領走物品。

    8.大型工具、貴重儀表借出,由主管經理批準,歸還時材料員負責組織檢查物品完好情況。

    9.建立個人領用物品臺帳,領用物品損壞時要及時申請報損,經主管經理批準后銷帳,物品丟失,視情況賠償補齊,人員調動必須將領用物品全部交回,方能辦理手續(辦公消耗品除外)。

    10.材料員做到物資逐筆登記,及時入銷帳。

    11.每月底做好物資清點、結帳、上報工作。

    12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關部門負責人,以便保證物資供應的及時性。

    公司物資管理制度大全(17篇)篇十二

    第一條為規范公司的采購行為和程序,降低采購成本,確保各項原材料、貨品等物資的供應,加強公司的物資采購的監督管理,特制定本規定。

    第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。

    第三條采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購;大宗物資的采購,具備招標條件的,應實行招標采購。

    第四條采購人員具體職責有:

    (一)負責采購的制定,采購的簽訂;

    (二)負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作;

    (三)負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。

    (四)負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

    第五條采購原則。

    (一)審核批準。原則上,未經審批的物資不予采購。

    (二)先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

    (三)本地采購。在價格與質量相當條件下,以本地采購為主以降低運輸成本。

    (四)銀行結算原則。對長期與大額度的貨品,應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

    (五)比質比價原則,在采購過程中,嚴格執行同類的供應商比質量,同質量的貨品比價格,同樣的價格比信譽,擇優確定供應商。

    (六)索取證件原則,要索取三證:食品生產許可證;食品合格證;食品檢測化驗單等。

    (七)試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。

    第六條采購方式。

    (一)對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料,選擇供貨商送貨的方式。

    (二)對于使用頻率低,不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

    (三)對于一些特殊的原材料需由外地發貨,按計劃定期申購。

    第七條供貨商的確定。

    (一)初選供貨商。要深入細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

    (二)試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

    (三)確定供貨商。在使用兩個月的基礎上,由公司進行審查,以民主表決的方式集來確定。

    (四)簽定供貨合同。確定供貨商后,由公司領導與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。

    (五)供貨商的更換與續用。在合作的過程中,如發現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由公司集中討論決定是否更換、續用。

    第八條市場調查。

    為充分跟蹤市場價格動態,降低物資成本,增強公司議價能力和水平,公司組織相關人員進行定期市場調查。

    (一)公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果,由全體人員簽字后交公司財務存檔。

    (二)調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天,以批發市場早市開市期間為調查區間,注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

    (三)調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等方式,必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。

    (四)零星物品的市場調查由廚師長或委托他人(采購人員除外)實施。

    第九條定價原則。

    (一)對供貨商所供物品的定價,在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行。

    公司物資管理制度大全(17篇)篇十三

    1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

    2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

    3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

    采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

    1. 組織實施集中采購;

    2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

    3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

    4. 負責采購合同的管理;

    5. 擬定公司采購政策;

    6. 管理和監督公司采購活動;

    7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

    8. 審批取得公司采購業務的代理資格;

    9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

    公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

    1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

    2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批準可采用邀請招標。

    3.符合下列情況之一的,經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

    4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采用詢價議標采購。

    5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

    (1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

    1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

    (1)編制公司采購預算;

    (2)編制并批復公司采購計劃;

    (3)確定采購方式;

    (4)訂立及履行采購合同;

    (5)驗收;

    (6)結算。

    2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

    (1) 采購計劃的報送。

    各品牌經理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

    (2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。

    (3)沒有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。

    3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進行采購。

    4.合同內容一經確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。

    5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

    6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

    7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

    8.資金劃撥程序:

    (1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

    (2) 應急采購項目,經總經理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

    1. 采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是:

    (1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

    (2)采購方式和程序是否符合規定;

    (3)有關采購文件是否按規定報采購部備案;

    (4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務;

    (5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

    (6)應當監督檢查的其他內容。

    2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監督,所有合同應通過財務中心核準。

    采購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。

    公司物資管理制度大全(17篇)篇十四

    1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。

    2.采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

    1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

    2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

    3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交采購人員。

    1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

    2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。

    3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

    工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

    1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

    2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

    3.協作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

    4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。

    5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

    公司物資管理制度大全(17篇)篇十五

    規范公司大宗商品采購程序及審核流程,選擇合格的供應商,保證所有物資采購都能滿足生產和經營要求。

    適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。

    3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商(包括業主指定的供應商)。

    3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

    4.1《認可供應商名冊》(cg-01)的制定、評審及更新

    4.1.1制定

    a供應商須填寫《供應商資格預審表》(cg-02),以申請進入《認可供應商名錄》。

    b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料,在《供應商資格預審表》上寫明意見,經分管副總經理審批,列入《認可供應商名錄》。

    c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔,并輸入電腦供查閱。

    4.1.2評審

    a工程部采購主管填寫《供應商評估表》(cg-03),提交分管副總經理。

    b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

    c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄,由工程部存檔。

    4.1.3更新

    a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新,經分管副總經理審批確認。

    b對嚴重違反供貨合約的供應商,采購主管及時提出處理意見,經總經理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

    c凡被除名的供應商一年內不能使用,特殊情況下經工程部采購主管說明原因,分管副總經理審批后才可重新選用。

    4.2采購

    4.2.1采購權限

    a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。

    b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施采購。

    c超過500萬元的采購須上報集團。

    4.2.2采購申請

    《原材料/設備采購申請表》(cg-04)應提前一個月上報,進口原材料或特殊情況的采購作業應提前三至五個月提交申請。

    4.2.3計劃的變更

    a采購申請一經上報原則上不允許變更。

    b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因,報分管副總經理批準。

    4.3詢價

    根據采購申請,工程部采購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。

    4.4議價

    工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。

    4.5評審決議

    工程部采購主管根據議價結果制定《物資采購會審表》(cg-05),提交領導班子會評審,選定供應商。

    4.6合同制定與簽訂

    4.6.1合同制訂

    工程部采購主管負責擬定《采購合同》(cg-06),報分管副總經理審核。

    4.6.2合同簽訂

    《采購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

    4.7合同執行與變更

    4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部采購主管負責與供應商聯系發貨,通知項目現場材料的驗收及入庫工作。

    4.7.2履行材料采購合同過程中,若有變更需求,就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應,是原合同的一部分。

    5.1進料檢驗

    5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯系組織發貨,并通知項目經理做好材料入庫前準備。

    5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

    5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。

    5.2材料倉儲管理

    5.2.1材料入庫

    5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續。

    5.2.1.2材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。

    5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

    5.2.2材料出庫

    5.2.2.1材料出庫由項目經理批準,材料主管填寫材料出庫單,經項目經理、生產主管及領用人簽字確認后方可出庫。

    5.2.2.2如因生產需要,在材料入庫的同時辦理領用的,應首先填寫《材料入庫單》,再填寫《材料出庫單》(cg-08),禁止直接以領用后的差額數辦理入庫手續。

    5.2.3材料保管

    5.2.3.1原材料的保管由項目經理直接負責。

    公司物資管理制度大全(17篇)篇十六

    為了規范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則,特制定本制度。

    、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

    二、物資需求(采購)計劃的分類

    1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

    2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

    三、采購工作應遵循的原則與方式

    (一)采購原則:

    1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優,臨時性應急購買的物品除外;

    2、供方評定原則;

    3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

    4、一致性規定,采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

    5、秉公辦事、維護公司利益原則。

    (二)采購方式:

    1、招標采購;

    2、固定廠商、長期報價采購;

    3、即時詢價采購。

    1、預付部分款項;

    2、貨到憑發票報銷付款;

    3、貨到后分期付款;

    4、貨到延期付款;

    5、以上方式的結合。

    四、采購計劃請購和實施

    (一)提出與確認:料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額,根據庫存情況核定采購數量,編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領導審核,經料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

    (二)選擇采購渠道,確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

    五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合),采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續,特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產過程。

    六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后,料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

    七、規定要求

    (一)物資需求(采購)信息傳遞規定:

    1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

    2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

    3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

    4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

    (二)物資采購規定:

    1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

    2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。

    3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

    4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

    (三)采購物資驗收入庫、出庫規定:

    1、采購物資到廠后,必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

    2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協商,采取退貨、換貨或索賠措施。

    3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

    (四)采購物資付款規定:

    下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

    1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

    2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

    3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

    4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

    (五)采購紀律規定:

    1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

    2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

    3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

    4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

    5、采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

    6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

    (六)售后服務規定:對于采購物資供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由供應部負責聯系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由供應部在規定時間內協調解決。

    八、采購價格監督管理。企管部是行駛采購價格監督的職能部門,內設審計監督比價員,抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格,應即向企管部報告,由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。

    九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件,認清自己的責任,團結協作,互相監督,共同把公司的物資采購工作做好。

    對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據情節輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

    本制度自發布之日起執行,以前與本制度規定不符者以本制度為準。

    汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

    汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

    公司物資管理制度大全(17篇)篇十七

    本制度所指采購物資分為三類:

    a類,包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

    b類,包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

    c類,包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

    除上述物資外,其它物資的采購管理另文規定。

    (二)與采購物資管理相關聯的二級單位的分類

    1、需求使用單位

    2、主管部門

    3、采購部門

    (三)物資需求(采購)計劃的分類

    1、月度物資需求計劃

    2、緊急物資需求計劃

    (四)采購的方式分類

    1、招標采購

    2、固定廠商、長期報價采購

    3、即時詢價采購

    (五)采購部門和計劃部門的劃分

    1、a類、b類物資的計劃部門分別為生產部、設備部,采購部門為供應部。

    2、c類物資的計劃部門是生產部,采購部門為供應部。

    (六)采購物資付款方式分為

    1、預付部分款項。

    2、貨到憑發票報銷付款。

    3、貨到后分期付款。

    4、貨到延期付款。

    5、以上方式的結合。

    (一)公司供應領導小組負責

    1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

    2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

    (二)總經理負責

    1、采購合同的批準、簽訂。

    2、《物資采購審批表》的批準。

    3、采購付款的批準。

    (三)生產副經理負責

    1、a、b、c類物資需求(采購)的批準。

    2、公司首次更新或首次采用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批準,及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

    (四)經營副經理負責

    1、《物資采購審批表》的審核。

    2、長期物資供應廠家的選定。

    3、物資招標工作的組織。

    (五)總會計師負責

    采購付款的審核。

    (六)綜合辦公室負責

    采購合同的審查。

    (七)供應部負責

    1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

    2、負責采購a、b、c類采購物資。

    (八)生產部、設備部負責

    1、a、b、c類物資需求(采購)計劃的審核。

    2、a、b、c類采購物資的入庫檢驗或驗證。

    (九)各二級單位負責

    1、提報物資需求(采購)計劃。

    2、參加物資領導小組會議,審議采購工作相關事宜。

    (一)物資需求計劃及發放程序

    1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

    2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核,所需物資主管部門的審查,公司分管領導批準后,提報至需求物資的采購部門。

    3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。

    (1)庫存數量充足的,先行部分發放或隨時發放。

    (2)庫存數量不足的,執行《物資采購審批程序》后發放。

    (3)庫存數量充足但發放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的,先行全部或部分發放后執行《物資采購審批程序》。

    (二)物資采購審批程序

    供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經供應部部長審查,經營副經理審核,總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

    (三)物資采購實施程序

    1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。

    2、對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經批準的采購方式向廠商議價。

    3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審批后再進行采購。

    4、召開采購領導小組會議審議批準。

    (四)采購物資驗收入庫工作程序

    1、采購物資到廠后,市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

    2、檢驗或驗證合格后,由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》,經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

    (五)采購物資付款工作程序

    1、采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總會計師審核,總經理批準后辦理預付款手續。

    2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核,總經理批準后辦理報銷付款手續。

    (一)物資需求(采購)信息傳遞規定

    1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關要求說明,特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

    2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關事項。

    3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

    4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

    (二)物資采購規定

    1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

    2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

    3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的物資采購領導小組會議上提出,并由會議做出決定。

    4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標的采購方式,由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。

    5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者,采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

    6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

    (三)采購物資驗收入庫、出規定

    1、采購物資到廠后,必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

    2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資,采購部門必須與供貨商進行協商,采取退貨、換貨或索賠措施。

    3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。

    4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。

    (四)采購物資付款規定

    下列情況財務科應拒絕支付采購款項:

    1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

    2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

    3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

    物資所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關事項。

    (五)采購紀律規定

    1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。

    2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

    3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

    4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

    5、采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

    6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

    (6)售后服務

    對于采購物資,供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。

    1)采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由物資供應部門負責聯系。

    2)對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由物資供應部門在規定時間內協調解決。

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